Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 декабря 2015 г. N 8581
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель муниципальной программы: Совершенствование и реализация муниципальной политики в отдельных секторах экономики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наличие документов стратегического планирования, принятых на уровне муниципального образования, в сроки, установленные федеральным законодательством, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, от общего количества вопросов местного значения и переданных отдельных государственных полномочий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля государственных и муниципальных услуг предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества государственных и муниципальных услуг, подлежащих предоставлению, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования ед. |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. |
1267,9 |
1326,947 |
1390,0 |
1458,3305 |
1555,2 |
1586,3 |
1602,2 |
10186,8888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
Подпрограмма функционирования "Обеспечение деятельности Администрации города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Цель подпрограммы: Повышение качества функционирования органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
уровень удовлетворенности населения деятельностью Администрации города по отдельным вопросам местного значения (части вопросов местного значения) и переданным в установленном порядке отдельным государственным полномочиям, % |
69,3 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
75 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, от общего количества вопросов местного значения и переданных отдельных государственных полномочий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 1: Осуществление возложенных на Администрацию города отдельных вопросов местного значения (части вопросов местного значения) в соответствии с Уставом города, положениями о структурных подразделениях Администрации города и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города без образования юридического лица |
Всего, в том числе: |
3 065 603 833,0 |
434 824 896,0 |
449 553 382,0 |
436 245 111,0 |
436 245 111,0 |
436 245 111,0 |
436 245 111,0 |
436 245 111,0 |
структурные подразделения Администрации города |
доля реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, от общего количества вопросов местного значения и переданных отдельных государственных полномочий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
3 065 603 833,0 |
434 824 896,0 |
449 553 382,0 |
436 245 111,0 |
436 245 111,0 |
436 245 111,0 |
436 245 111,0 |
436 245 111,0 |
|||||||||||
Мероприятие 1.2. Обеспечение взаимосвязанности документов стратегического планирования, характеризующих приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в сфере экономики, прогнозирования социально-экономического развития, стратегического развития города |
Всего, в том числе: |
13 484 906,0 |
4 964 863,0 |
1 360 343,0 |
1 431 940,0 |
1 431 940,0 |
1 431 940,0 |
1 431 940,0 |
1 431 940,0 |
структурные подразделения Администрации города |
наличие мониторингов - информации, отражающей статистические показатели, характеризующих состояние экономики и социальной сферы, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
наличие документов стратегического планирования, принятых на уровне муниципального образования, в сроки, установленные федеральным законодательством, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
- за счет средств местного бюджета |
13 484 906,0 |
4 964 863,0 |
1 360 343,0 |
1 431 940,0 |
1 431 940,0 |
1 431 940,0 |
1 431 940,0 |
1 431 940,0 |
|||||||||||
Мероприятие 1.3. Реализация части вопроса местного значения по составлению и исполнению бюджета с применением программно-целевых методов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
доля муниципальных программ, по которым осуществляется методическое руководство по разработке и анализ исполнения, от общего количества муниципальных программ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.4. Регулирование тарифов на работы и услуги муниципальных организаций если иное не предусмотрено федеральными законами и муниципальными правовыми актами |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество принятых муниципальных правовых актов по результатам проведенных экспертиз по установлению тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями, ед. |
36 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
156 |
|
количество проведенных проверок соблюдения муниципальными организациями нормативных правовых актов в сфере ценообразования, ед. |
10 |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
72 |
||||||||||
Мероприятие 1.5. Обеспечение эффективности при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент по экономической политике |
экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам закупок, % |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
|
доля конкурентных закупок в общем объёме закупок, % |
70,7 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
||||||||||
Мероприятие 1.6. Реализация части функций в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
степень реализации части функций в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.7. Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
Всего, в том числе: |
44 548 034,0 |
5 429 234,0 |
6 528 800,0 |
6 498 800,0 |
6 522 800,0 |
6 522 800,0 |
6 522 800,0 |
6 522 800,0 |
|
степень осуществление переданных отдельных государственных полномочий в области охраны труда, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
44 548 034,0 |
5 429 234,0 |
6 528 800,0 |
6 498 800,0 |
6 522 800,0 |
6 522 800,0 |
6 522 800,0 |
6 522 800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.7.1. Осуществление полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей |
Всего, в том числе: |
44 548 034,0 |
5 429 234,0 |
6 528 800,0 |
6 498 800,0 |
6 522 800,0 |
6 522 800,0 |
6 522 800,0 |
6 522 800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
44 548 034,0 |
5 429 234,0 |
6 528 800,0 |
6 498 800,0 |
6 522 800,0 |
6 522 800,0 |
6 522 800,0 |
6 522 800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.8 . Осуществление защиты прав потребителей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
степень соблюдения административного регламента при осуществлении защиты прав потребителей, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.9 . Организация содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
организация содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Сургута, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Мероприятие 1.10 . Осуществление отдельного государственного полномочия в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
Всего, в том числе: |
3 942 374,0 |
3 942 374,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
доля предоставленных услуг по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции в установленные законом сроки, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 942 374,0 |
3 942 374,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Мероприятие 1.11 . Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в части соблюдения требований законодательства, определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции |
Всего, в том числе: |
1 590 878,0 |
119 145,0 |
234 983,0 |
247 350,0 |
247 350,0 |
247 350,0 |
247 350,0 |
247 350,0 |
департамент по экономической политике, |
соблюдение требований законодательства, определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
1 590 878,0 |
119 145,0 |
234 983,0 |
247 350,0 |
247 350,0 |
247 350,0 |
247 350,0 |
247 350,0 |
|
||||||||||
Мероприятие 1.12. Обеспечение деятельности должностных лиц Администрации города при осуществлении ими полномочий по решению вопросов местного значения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
служба помощников |
доля проектов решений Думы города, направленных в Думу города с соблюдением установленных сроков, от общего числа проектов, внесенных Главой города, Администрацией города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
доля протокольных поручений Думы города, информация о выполнении которых направлена в установленные сроки, от общего числа протокольных поручений со сроком исполнения в текущем году, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
Мероприятие 1.13. Реализация политики управления персоналом, обеспечивающей эффективную деятельность Администрации города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление кадров и муниципальной службы |
степень соблюдения законодательства в области кадрового обеспечения, по решению задач в области муниципальной службы, противодействия коррупции и регулирования процессов организации труда и заработной платы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.14. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере международных, межмуниципальных, общественных связей |
Всего, в том числе: |
88 496 400,0 |
8 673 641,0 |
15 539 859,0 |
12 786 900,0 |
12 874 000,0 |
12 874 000,0 |
12 874 000,0 |
12 874 000,0 |
управление общественных связей |
доля организованных визитов иностранных межмуниципальных делегаций, отдельных лиц и делегаций органов власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
88 496 400,0 |
8 673 641,0 |
15 539 859,0 |
12 786 900,0 |
12 874 000,0 |
12 874 000,0 |
12 874 000,0 |
12 874 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 1.15. Информационное обеспечение деятельности Главы города, Администрации города, а также информирование населения города о деятельности органов местного самоуправления города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление информационной политики |
доля обнародованной информации в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.16. Координация деятельности по участию в профилактике терроризма, экстремизма, противодействия коррупции, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, обеспечение деятельности коллегиальных органов в сфере противодействия коррупции, профилактике терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотических и психотропных веществ в границах городского округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
отдел по вопросам общественной безопасности |
доля реализованных планов мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, противодействию коррупции, незаконного оборота наркотических и психотропных веществ от общего количества, подлежащих реализации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.17. Ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление учета и распределения жилья |
наличие сформированных списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Мероприятие 1.18. Оформление и ведение учета правоустанавливающих документов на жилые помещения муниципального жилищного фонда |
Всего, в том числе: |
850 000,0 |
130 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
доля оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов от общего количества поступивших муниципальных правовых актов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
850 000,0 |
130 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 1.19. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
Всего, в том числе: |
214 909 738,0 |
31 191 603,0 |
31 205 585,0 |
29 198 990,0 |
30 828 390,0 |
30 828 390,0 |
30 828 390,0 |
30 828 390,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
162 902 400,0 |
23 170 200,0 |
19 317 100,0 |
22 779 500,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
44 245 220,0 |
6 015 483,0 |
6 132 287,0 |
6 419 490,0 |
6 419 490,0 |
6 419 490,0 |
6 419 490,0 |
6 419 490,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
7 762 118,0 |
2 005 920,0 |
5 756 198,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Мероприятие 1.19.1. Реализация переданных государственных полномочий в области государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, смерти, заключения брака, расторжения брака, установления отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени |
Всего, в том числе: |
195 775 698,0 |
28 606 670,0 |
28 606 978,0 |
26 408 890,0 |
28 038 290,0 |
28 038 290,0 |
28 038 290,0 |
28 038 290,0 |
управление записи актов гражданского состояния |
количество зарегистрированных актов гражданского состояния - рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение) установление отцовства, смерть, перемена имени, ед. |
17 148 |
17 185 |
17 872 |
18 587 |
19 330 |
20 103 |
20 907 |
131 132 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
162 902 400,0 |
23 170 200,0 |
19 317 100,0 |
22 779 500,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 194 691,0 |
3 514 061,0 |
3 533 680,0 |
3 629 390,0 |
3 629 390,0 |
3 629 390,0 |
3 629 390,0 |
3 629 390,0 |
количество выполненных иных юридически значимых действий - выдача повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, истребование документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств, ед. |
20 925 |
21 298 |
21 724 |
22 158 |
22 601 |
23 503 |
23 514 |
155 723 |
||
- за счет средств местного бюджета |
7 678 607,0 |
1 922 409,0 |
5 756 198,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 1.19.2. Создание надлежащих условий для реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (комплексное содержание объекта) |
Всего, в том числе: |
19 134 040,0 |
2 584 933,0 |
2 598 607,0 |
2 790 100,0 |
2 790 100,0 |
2 790 100,0 |
2 790 100,0 |
2 790 100,0 |
департамент городского хозяйства |
количество объектов обеспеченных комплексным содержанием, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
19 050 529,0 |
2 501 422,0 |
2 598 607,0 |
2 790 100,0 |
2 790 100,0 |
2 790 100,0 |
2 790 100,0 |
2 790 100,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
83 511,0 |
83 511,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 1.20. Обеспечение единства правовой политики и законности Администрации города и ее структурных подразделениях |
Всего, в том числе: |
8 537 962,0 |
1 805 382,0 |
1 692 930,0 |
1 007 930,0 |
1 007 930,0 |
1 007 930,0 |
1 007 930,0 |
1 007 930,0 |
правовое управление |
доля проектов муниципальных правовых актов Главы города, Администрации города, ее должностных лиц, поступивших в правовое управление, прошедших правовую экспертизу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
8 537 962,0 |
1 805 382,0 |
1 692 930,0 |
1 007 930,0 |
1 007 930,0 |
1 007 930,0 |
1 007 930,0 |
1 007 930,0 |
|||||||||||
Мероприятие 1.21. Обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан и юридических лиц при осуществлении деятельности Администрации города и ее структурных подразделений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
доля проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города, поступивших в правовое управление, прошедших антикоррупционную экспертизу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.22. Обеспечение ведения бюджетного учета и иной отчетности, предусмотренной Бюджетным кодексом Российской Федерации в Администрации города |
Всего, в том числе: |
603 000,0 |
0,0 |
603 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
управление бюджетного учета и отчетности |
доля своевременно составленной и представленной в уполномоченные органы достоверной бюджетной, налоговой, статистической отчетности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля своевременно составленной и представленной в уполномоченные органы бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств Администрация города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
93 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
- за счет средств местного бюджета |
603 000,0 |
0,0 |
603 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
управление бюджетного учета и отчетности |
снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города (за исключением доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа), % |
|
-3 |
-3 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-10 |
|
|
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
88 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||||||
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||
Мероприятие 1.23. Организация и осуществление работы с обращениями граждан |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление общего обеспечения деятельности |
доля организованных встреч Главы города, высших должностных лиц Администрации города с населением города, от общего количества запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
доля организованных "прямых телефонных линий", от общего количества запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
доля организованных управлением приемов граждан по личным вопросам Главой города, высшими должностными лицами Администрации города, от общего количества заявившихся граждан, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
доля письменных обращений граждан, рассмотрение которых было организовано, от общего количества поступивших обращений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
Мероприятие 1.24. Осуществление деятельности по подготовке, оформлению и регистрации муниципальных правовых актов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
доля подготовленных к подписанию постановлений и распоряжений Главы города, Администрации города, высших должностных лиц Администрации города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятие 1.25. Осуществление контроля за выполнением муниципальных правовых актов, документов органов исполнительной власти ХМАО - Югры, поручений Главы города, высших должностных лиц, писем государственных органов, организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
доля снятых с контроля муниципальных правовых актов, поручений Главы города, высших должностных лиц Администрации города, постановлений Губернатора и правительства ХМАО - Югры, писем государственных органов, других писем и обращений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятие 1.26. Осуществление деятельности по исполнению наградного законодательства РФ и ХМАО - Югры, муниципальных правовых актов по награждению наградами городского округа |
Всего, в том числе: |
4 550 000,0 |
350 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
управление общего обеспечения деятельности |
количество организованных заседаний комиссии по наградам при Главе города, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
84 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
4 550 000,0 |
350 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 1.27. Осуществление хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
архивный отдел |
доля архивных документов и архивных фондов, по которым обеспечена сохранность, от общего количества архивных документов и архивных фондов,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.28.Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество принятых на государственное хранение документов постоянного срока хранения, ед. |
259 |
300 |
325 |
375 |
300 |
420 |
380 |
2 359 |
Мероприятие 1.28.1.Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Мероприятие 1.29. Формирование и содержание муниципального архива |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество принятых на муниципальное хранение документов постоянного срока хранения, ед. |
1 504 |
1 320 |
1 430 |
1 125 |
1 345 |
1 205 |
1 340 |
9 269 |
|
Мероприятие 1.30. Осуществление функций внутреннего муниципального финансового контроля органом местного самоуправления |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
контрольно-ревизионное управление |
степень соблюдения плана осуществления контрольной деятельности в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, % |
108,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.31. Осуществление функций муниципального контроля и контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута (в рамках установленной компетенции) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
контрольное управление |
степень соблюдения плана осуществления ежегодных плановых проверок, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
степень соблюдения административных регламентов при осуществлении муниципального контроля, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
Мероприятие 1.32. Проведение муниципальных выборов |
Всего, в том числе: |
3 201 903,0 |
3 103 949,0 |
97 954,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
управление бюджетного учета и отчетности |
финансовое обеспечение проведения муниципальных выборов, % |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
3 201 903,0 |
3 103 949,0 |
97 954,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 1.33. Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций города Сургута |
Всего, в том числе: |
301 745 970,0 |
38 213 750,0 |
42 684 020,0 |
44 169 640,0 |
44 169 640,0 |
44 169 640,0 |
44 169 640,0 |
44 169 640,0 |
управление бюджетного учета и отчетности |
количество получателей пенсии, доплат к пенсии, чел. |
2544 |
2544 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
301 745 970,0 |
38 213 750,0 |
42 684 020,0 |
44 169 640,0 |
44 169 640,0 |
44 169 640,0 |
44 169 640,0 |
44 169 640,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 1 |
Всего, в том числе: |
3 752 064 998,0 |
532 748 837,0 |
550 320 856,0 |
532 406 661,0 |
534 147 161,0 |
534 147 161,0 |
534 147 161,0 |
534 147 161,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
162 902 400,0 |
23 170 200,0 |
19 317 100,0 |
22 779 500,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
92 735 628,0 |
15 387 091,0 |
12 661 087,0 |
12 918 290,0 |
12 942 290,0 |
12 942 290,0 |
12 942 290,0 |
12 942 290,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
3 496 426 970,0 |
494 191 546,0 |
518 342 669,0 |
496 708 871,0 |
496 795 971,0 |
496 795 971,0 |
496 795 971,0 |
496 795 971,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2: Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 2.1. |
Всего, в том числе: |
1 786 125 479,0 |
252 888 411,0 |
257 654 618,0 |
255 116 490,0 |
255 116 490,0 |
255 116 490,0 |
255 116 490,0 |
255 116 490,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, % |
99,2 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
1 786 125 479,0 |
252 888 411 |
257 654 618 |
255 116 490 |
255 116 490 |
255 116 490 |
255 116 490 |
255 116 490 |
|||||||||||
Мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
Всего, в том числе: |
95 146,0 |
95 146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
95 146,0 |
95 146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
Всего, в том числе: |
95 146,0 |
95 146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
95 146,0 |
95 146,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
Всего, в том числе: |
5 505 633,0 |
524 763,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
92,5 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 505 633,0 |
524 763,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.3.1. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
Всего, в том числе: |
5 505 633,0 |
524 763,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
92,5 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 505 633,0 |
524 763,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
830 145,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.4. Организация деятельности по опеке и попечительству |
Всего, в том числе: |
25 607 081,0 |
2 871 881,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
76,7 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 607 081,0 |
2 871 881,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.4.1. Материально-техническое обеспечение деятельности по опеке и попечительству |
Всего, в том числе: |
25 607 081,0 |
2 871 881,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
76,7 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 607 081,0 |
2 871 881,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
3 789 200,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.5. Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
Всего, в том числе: |
813 844,0 |
102 844,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
97,1 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
813 844,0 |
102 844,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.5.1. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
Всего, в том числе: |
813 844,0 |
102 844,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
97,1 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
813 844,0 |
102 844,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
118 500,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела |
Всего, в том числе: |
1 379 308,0 |
88 108,0 |
181 700,0 |
214 700,0 |
250 700,0 |
214 700,0 |
214 700,0 |
214 700,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
99,96 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 379 308,0 |
88 108,0 |
181 700,0 |
214 700,0 |
250 700,0 |
214 700,0 |
214 700,0 |
214 700,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.6.1. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела |
Всего, в том числе: |
1 379 308,0 |
88 108,0 |
181 700,0 |
214 700,0 |
250 700,0 |
214 700,0 |
214 700,0 |
214 700,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
99,96 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 379 308,0 |
88 108,0 |
181 700,0 |
214 700,0 |
250 700,0 |
214 700,0 |
214 700,0 |
214 700,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.7. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Всего, в том числе: |
9 058 214,0 |
1 134 014,0 |
1 320 700,0 |
1 320 700,0 |
1 320 700,0 |
1 320 700,0 |
1 320 700,0 |
1 320 700,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
54,4 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 058 214,0 |
1 134 014,0 |
1 320 700,0 |
1 320 700,0 |
1 320 700,0 |
1 320 700,0 |
1 320 700,0 |
1 320 700,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.8. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
Всего, в том числе: |
52 772,0 |
52 772,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
51,9 |
|
|
|
|
|
|
51,9 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
52 772,0 |
52 772,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.9. Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
Всего, в том числе: |
85 229,0 |
11 429,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
99,98 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
99,98 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
85 229,0 |
11 429,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.9.1. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
Всего, в том числе: |
85 229,0 |
11 429,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
99,98 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
99,98 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
85 229,0 |
11 429,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
12 300,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.10. Иные расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Всего, в том числе: |
890 118 945,0 |
135 510 485,0 |
167 354 549,0 |
115 801 083,0 |
117 863 207,0 |
117 863 207,0 |
117 863 207,0 |
117 863 207,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, % |
93,8 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
890 118 945,0 |
135 510 485,0 |
167 354 549,0 |
115 801 083,0 |
117 863 207,0 |
117 863 207,0 |
117 863 207,0 |
117 863 207,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 2 |
Всего, в том числе: |
2 718 841 651,0 |
393 279 853,0 |
431 261 712,0 |
377 203 118,0 |
379 301 242,0 |
379 265 242,0 |
379 265 242,0 |
379 265 242,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
95 146,0 |
95 146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
42 502 081,0 |
4 785 811,0 |
6 252 545,0 |
6 285 545,0 |
6 321 545,0 |
6 285 545,0 |
6 285 545,0 |
6 285 545,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
2 676 244 424,0 |
388 398 896,0 |
425 009 167,0 |
370 917 573,0 |
372 979 697,0 |
372 979 697,0 |
372 979 697,0 |
372 979 697,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования городской округ город Сургут по принципу "одного окна" |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
98 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Задача 3. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
Всего, в том числе: |
965 688 448,0 |
128 715 260,0 |
133 512 588,0 |
140 793 880,0 |
140 666 680,0 |
140 666 680,0 |
140 666 680,0 |
140 666 680,0 |
муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
доля обеспечения реализации отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности Администрации города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
доля обеспечения деятельности муниципальных учреждений в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
- за счет средств местного бюджета |
965 688 448,0 |
128 715 260,0 |
133 512 588,0 |
140 793 880,0 |
140 666 680,0 |
140 666 680,0 |
140 666 680,0 |
140 666 680,0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.2. Реализация субсидий автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
Всего, в том числе: |
9 800 052,0 |
1 731 818,0 |
8 068 234,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
доля государственных и муниципальных услуг предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества государственных и муниципальных услуг, подлежащих предоставлению, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 204 158,0 |
1 192 658,0 |
1 011 500,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
7 595 894,0 |
539 160,0 |
7 056 734,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 3.3. Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
Всего, в том числе: |
79 973 900,0 |
38 370 000,0 |
41 603 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
79 973 900,0 |
38 370 000,0 |
41 603 900,0 |
|
|
|
|
|
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
98 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Итого по задаче 3 |
Всего, в том числе: |
1 055 462 400,0 |
168 817 078,0 |
183 184 722,0 |
140 793 880,0 |
140 666 680,0 |
140 666 680,0 |
140 666 680,0 |
140 666 680,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
82 178 058,0 |
39 562 658,0 |
42 615 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
973 284 342,0 |
129 254 420,0 |
140 569 322,0 |
140 793 880,0 |
140 666 680,0 |
140 666 680,0 |
140 666 680,0 |
140 666 680,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме функционирования "Обеспечение деятельности Администрации города" |
Всего, в том числе: |
7 526 369 049,0 |
1 094 845 768,0 |
1 164 767 290,0 |
1 050 403 659,0 |
1 054 115 083,0 |
1 054 079 083,0 |
1 054 079 083,0 |
1 054 079 083,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
162 997 546,0 |
23 265 346,0 |
19 317 100,0 |
22 779 500,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
217 415 767,0 |
59 735 560,0 |
61 529 032,0 |
19 203 835,0 |
19 263 835,0 |
19 227 835,0 |
19 227 835,0 |
19 227 835,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
7 145 955 736,0 |
1 011 844 862,0 |
1 083 921 158,0 |
1 008 420 324,0 |
1 010 442 348,0 |
1 010 442 348,0 |
1 010 442 348,0 |
1 010 442 348,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент по экономической политике |
количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел. |
11 148 |
10 851 |
11 056 |
11 314 |
11 360 |
11 405 |
11 451 |
11 451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество малых и средних предприятий (юридических лиц) на конец года, ед. |
8 774 |
8 459 |
8 570 |
8 707 |
8 726 |
8 746 |
8 765 |
8 765 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднесписочная численность работников малых и средних предприятий на конец года, тыс. чел. |
34,1 |
33,3 |
33,8 |
34,2 |
34,4 |
34,7 |
35,1 |
35,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. |
151 316,0 |
168 196,6 |
181 433,1 |
196 046,8 |
211 038,2 |
226 446,1 |
242 478,5 |
1 376 955,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. |
1 267,9 |
1 326,9 |
1 390,0 |
1 458,3 |
1 555,2 |
1 586,3 |
1 602,2 |
10 186,9 |
|
Задача 4. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Мероприятие 4.1. Подготовка проектов нормативной правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства, предложений по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
департамент по экономической политике |
количество подготовленных проектов или предложений по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие сферу малого и среднего предпринимательства, ед. |
8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
20 |
Задача 5. Мониторинг и информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Мероприятие 5.1. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
департамент по экономической политике |
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, ед. |
235 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
1735 |
Мероприятие 5.2. Размещение информации, посвященной предпринимательству на официальном интернет-сайте |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
департамент по экономической политике |
количество размещенных информаций, посвященных предпринимательству на официальном сайте Администрации города, ед. |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
71 |
Задача 6. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Мероприятие 6.1. Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве |
Всего, в том числе: |
20 469 417,0 |
3 101 217,0 |
1 978 200,0 |
3 078 000,0 |
3 078 000,0 |
3 078 000,0 |
3 078 000,0 |
3 078 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество проведенных радио и телепередач, опросов, анализов социально-экономических показателей, деловых встреч, круглых столов, конкурсов, конференций, ярмарок, выпущенных статей и т.д., ед. |
88 |
21 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
279 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
469 417,0 |
191 217,0 |
278 200,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
20 000 000,0 |
2 910 000,0 |
1 700 000,0 |
3 078 000,0 |
3 078 000,0 |
3 078 000,0 |
3 078 000,0 |
3 078 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 6.2. Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства |
Всего, в том числе: |
5 632 246,0 |
896 946,0 |
735 300,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество проведенных образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. |
12 |
3 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
60 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
232 246,0 |
96 946,0 |
135 300,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
5 400 000,0 |
800 000,0 |
600 000,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 6.3 Развитие молодежного предпринимательства |
Всего, в том числе: |
5 342 371,0 |
1 012 271,0 |
830 100,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства (форумы, слет, проекты, конкурсы), ед. |
9 |
8 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
42 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
642 371,0 |
312 271,0 |
330 100,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
4 700 000,0 |
700 000,0 |
500 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 6.4. Финансовая поддержка |
Всего, в том числе: |
26 154 208,0 |
5 007 508,0 |
13 646 700,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество субсидий, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, ед. |
31 |
30 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
121 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 230 108,0 |
3 557 508,0 |
10 672 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
11 924 100,0 |
1 450 000,0 |
2 974 100,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 6.4.1.Финансовая поддержка организаций, осуществляющих оказание субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров субъектов и организаций |
Всего, в том числе: |
1 508 800,0 |
413 600,0 |
595 200,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество субсидий, полученных организациями, осуществляющими оказание субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров субъектов и организаций, ед. |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
808 800,0 |
313 600,0 |
495 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
700 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 6.4.2.Финансовая поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров |
Всего, в том числе: |
4 334 200,0 |
848 800,0 |
535 400,0 |
590 000,0 |
590 000,0 |
590 000,0 |
590 000,0 |
590 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество субсидий, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства , ед. |
6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
24 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
544 200,0 |
258 800,0 |
285 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
3 790 000,0 |
590 000,0 |
250 000,0 |
590 000,0 |
590 000,0 |
590 000,0 |
590 000,0 |
590 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 6.4.3. Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья |
Всего, в том числе: |
176 008,0 |
25 208,0 |
100 800,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество субсидий, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
106 008,0 |
15 208,0 |
90 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
70 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 6.4.4. Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов |
Всего, в том числе: |
628 200,0 |
147 400,0 |
230 800,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество субсидий, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства, ед. |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
278 200,0 |
97 400,0 |
180 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
350 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 6.4.5. Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм |
Всего, в том числе: |
4 250 600,0 |
997 000,0 |
1 503 600,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество субсидий, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства, ед. |
6 |
6 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
22 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 800 600,0 |
647 000,0 |
1 153 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
2 450 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 6.4.6. Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу |
Всего, в том числе: |
3 473 500,0 |
973 500,0 |
2 000 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество субсидий, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства, ед. |
4 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
13 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 773 500,0 |
873 500,0 |
1 900 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
700 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 6.4.7. Гранты в форме субсидий социального предпринимательства |
Всего, в том числе: |
3 210 600,0 |
1 319 200,0 |
1 391 400,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество грантов, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства, ед. |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
960 600,0 |
219 200,0 |
741 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
1 250 000,0 |
100 000,0 |
650 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 6.4.8. Гранты на организацию Центра времяпрепровождения детей |
Всего, в том числе: |
7 456 100,0 |
1 050 000,0 |
5 906 100,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество грантов, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства, ед. |
2 |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
13 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 010 000,0 |
1 000 000,0 |
5 010 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
1 446 100,0 |
50 000,0 |
896 100,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 6.4.9. Гранты в форме субсидий начинающим предпринимателям |
Всего, в том числе: |
3 383 400,0 |
1 500 000,0 |
1 383 400,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество грантов, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства, ед. |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
15 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 267 200,0 |
1 267 200,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
948 200,0 |
132 800,0 |
815 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
1 168 000,0 |
100 000,0 |
568 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 6.5. Имущественная поддержка |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент имущественных и земельных отношений |
количество субъектов, получивших поддержку, в части применения понижающего коэффициента, применяемого для расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом и количество субъектов, получивших в аренду муниципальное имущество, ед. |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
Итого по задачам 4, 5, 6 |
Всего, в том числе: |
59 865 442,0 |
12 285 142,0 |
17 190 300,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 267 200,0 |
2 267 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 574 142,0 |
4 157 942,0 |
11 416 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
42 024 100,0 |
5 860 000,0 |
5 774 100,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства" |
Всего, в том числе: |
59 865 442,0 |
12 285 142,0 |
17 190 300,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 267 200,0 |
2 267 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 574 142,0 |
4 157 942,0 |
11 416 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
42 024 100,0 |
5 860 000,0 |
5 774 100,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования ед. |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, обмену опытом и достижениями в трудовой сфере и сфере охраны труда для представителей работодателей предприятий города, ед. |
5 |
12 |
12 |
13 |
13 |
14 |
14 |
83 |
Задача 7: Совершенствование механизмов управления охраной труда на территории города, обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях города |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Мероприятие 7.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
департамент по экономической политике |
количество муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
21 |
Мероприятие 7.2. Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
Всего, в том числе: |
7 465 035,0 |
547 035,0 |
1 144 000,0 |
1 174 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
департамент по экономической политике |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 465 035,0 |
547 035,0 |
1 144 000,0 |
1 174 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 7.2.1. Осуществление методического руководства работой служб охраны труда организаций города |
Всего, в том числе: |
7 406 976,0 |
518 976,0 |
1 144 000,0 |
1 144 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования ед. |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
168 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 406 976,0 |
518 976,0 |
1 144 000,0 |
1 144 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
|||||||||||
количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, обмену опытом и достижениями в трудовой сфере и сфере охраны труда для представителей работодателей предприятий города, ед. |
5 |
12 |
12 |
13 |
13 |
14 |
14 |
83 |
|||||||||||
количество опубликованных информационных материалов в области охраны труда, информирование работодателей по вопросам условий и охраны труда в СМИ (радио, телевидение, печатные издания), ед. |
1 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
31 |
|||||||||||
Мероприятие 7.2.2. Организация участия в специализированной международной выставке "Безопасность и охрана труда" (изготовление рекламных баннеров для обеспечения функционирования специалистов и представления муниципального образования в рамках выставочной экспозиции) |
Всего, в том числе: |
58 059,0 |
28 059,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент по экономической политике |
количество комплектов изготовленных материалов для участия в специализированной международной выставке "Безопасность и охрана труда", международном конгрессе (город Москва), ед. |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
4 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
58 059,0 |
28 059,0 |
|
30 000,0 |
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 7.3.Участие Администрации города Сургута в окружных, всероссийских, международных мероприятиях (смотрах-конкурсах, выставках и т.д.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент по экономической политике |
количество организованных участий Администрации города Сургута в окружных, всероссийских, международных мероприятиях (смотрах-конкурсах, выставках и т.д.), ед. |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
11 |
Мероприятие 7.4. Организация участия организаций города, специалистов по охране труда организаций города (победителей муниципальных этапов конкурса) в окружных этапах смотров - конкурсов по охране труда |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент по экономической политике |
количество организаций - участников конкурсов по охране труда (победителей муниципального этапа смотра-конкурса), ед. |
10 |
|
|
|
8 |
|
8 |
26 |
количество специалистов по охране труда организаций города - участников конкурсов по охране труда (победителей муниципального этапа смотра-конкурса), ед. |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
9 |
|||||||||||
Мероприятие 7.5. Участие в деятельности по проведению мониторингов, социологических исследований в области охраны труда |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент по экономической политике |
количество разработанных вопросов для проведения мониторингов, социологических исследований в области охраны труда, ед. |
|
|
50 |
|
50 |
|
|
100 |
Итого по задаче 7. |
Всего, в том числе: |
7 465 035,0 |
547 035,0 |
1 144 000,0 |
1 174 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 465 035,0 |
547 035,0 |
1 144 000,0 |
1 174 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 8. Организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Мероприятие 8.1. Оформление уголков по охране труда: |
Всего, в том числе: |
93 931,0 |
34 431,0 |
0,0 |
59 500,0 |
27 000,0 |
19 500,0 |
35 000,0 |
5 000,0 |
|
количество оформленных уголков по охране труда, ед. |
3 |
0 |
12 |
6 |
4 |
9 |
1 |
35 |
- за счет средств местного бюджета |
93 931,0 |
34 431,0 |
0,0 |
59 500,0 |
27 000,0 |
19 500,0 |
35 000,0 |
5 000,0 |
|||||||||||
- в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
Всего, в том числе: |
34 431,0 |
34 431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) |
- в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ед. |
3 |
|
|
|
|
|
|
3 |
- за счет средств местного бюджета |
34 431,0 |
34 431,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- в муниципальных учреждениях подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта |
Всего, в том числе: |
146 000,0 |
0,0 |
0,0 |
59 500,0 |
27 000,0 |
19 500,0 |
35 000,0 |
5 000,0 |
департамент культуры, молодежной политики и спорта |
- в муниципальных учреждениях подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, ед. |
|
|
12 |
6 |
4 |
9 |
1 |
32 |
- за счет средств местного бюджета |
146 000,0 |
|
|
59 500,0 |
27 000,0 |
19 500,0 |
35 000,0 |
5 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 8.2. Приобретение методической литературы по охране труда |
Всего, в том числе: |
6 981,0 |
6 981,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) |
количество единиц приобретенной литературы, ед. |
51 |
|
|
|
|
|
|
51 |
- за счет средств местного бюджета |
6 981,0 |
6 981,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 8.3. Разработка инструкций по охране труда, приобретение методической литературы по охране труда, пожарной безопасности. Оформление уголков по охране труда, изготовление табличек, наклеек муниципальными предприятиями (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальным предприятием, СГМУЭП "РКЦ ЖКХ г. Сургута"), курируемыми департаментом городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
1 485 463,4 |
335 410,0 |
216 300,0 |
197 700,0 |
185 866,0 |
182 978,7 |
183 084,8 |
184 123,9 |
департамент городского хозяйства |
обеспеченность работников инструкциями, методической литературой, наглядной агитацией по охране труда, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет других источников (средства предприятий) |
1 485 463,4 |
335 410,0 |
216 300,0 |
197 700,0 |
185 866,0 |
182 978,7 |
183 084,8 |
184 123,9 |
|||||||||||
Мероприятие 8.4. Содействие обучению по охране труда руководителей и специалистов организаций города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент по экономической политике |
подготовка информации о количестве обученных специалистов по охране труда в обучающих организациях города, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
Мероприятие 8.5. Участие представителей органов местного самоуправления в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда в обучающих организациях города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент по экономической политике |
количество заседаний комиссий по проверке знаний требований охраны труда в обучающих организациях города , ед. |
15 |
18 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
133 |
Мероприятие 8.6. Подготовка и обновление банка данных об организациях города, оказывающих услуги в области охраны труда |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент по экономической политике |
подготовка ежегодной информации об организациях города, оказывающих услуги в области охраны труда, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
Мероприятие 8.7. Обучение по охране труда руководителей и специалистов: |
Всего, в том числе: |
18 006 932,4 |
2 364 658,0 |
2 746 841,8 |
2 571 427,4 |
2 622 188,0 |
2 420 780,0 |
2 528 318,0 |
2 752 719,2 |
|
количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда, чел. |
721 |
550 |
487 |
508 |
538 |
458 |
535 |
3797 |
- за счет средств местного бюджета |
10 320 196,0 |
1 349 258,0 |
1 296 638,0 |
1 407 500,0 |
1 721 200,0 |
1 428 200,0 |
1 428 200,0 |
1 689 200,0 |
|||||||||||
- за счет других источников (средства предприятий) |
7 686 736,4 |
1 015 400,0 |
1 450 203,8 |
1 163 927,4 |
900 988,0 |
992 580,0 |
1 100 118,0 |
1 063 519,2 |
|||||||||||
- МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
80 000,0 |
0,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
40 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
- в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
|
1 |
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
10 |
- за счет средств местного бюджета |
80 000,0 |
|
8 000,0 |
8 000,0 |
40 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
|||||||||||
- департамента образования, муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования |
Всего, в том числе: |
7 012 900,0 |
1 111 200,0 |
857 200,0 |
918 000,0 |
1 134 000,0 |
940 500,0 |
918 000,0 |
1 134 000,0 |
департамент образования |
- в департаменте образования, муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования, чел. |
247 |
193 |
204 |
252 |
209 |
204 |
252 |
1561 |
- за счет средств местного бюджета |
7 012 900,0 |
1 111 200,0 |
857 200,0 |
918 000,0 |
1 134 000,0 |
940 500,0 |
918 000,0 |
1 134 000,0 |
|||||||||||
- муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
29 200,0 |
29 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент городского хозяйства |
- в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
3 |
|
|
|
|
|
|
3 |
- за счет средств местного бюджета |
29 200,0 |
29 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "ДорРемТех"), курируемых департаментом городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
7 686 736,4 |
1 015 400,0 |
1 450 203,8 |
1 163 927,4 |
900 988,0 |
992 580,0 |
1 100 118,0 |
1 063 519,2 |
департамент городского хозяйства |
- в муниципальных предприятиях, курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
427 |
227 |
193 |
154 |
201 |
177 |
185 |
1564 |
- за счет других источников (средства предприятий) |
7 686 736,4 |
1 015 400,0 |
1 450 203,8 |
1 163 927,4 |
900 988,0 |
992 580,0 |
1 100 118,0 |
1 063 519,2 |
|||||||||||
- МКУ "ИЦ "АСУ - город", подведомственного управлению связи и информатизации |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица (управление связи и информатизации) |
- в МКУ "ИЦ "АСУ - город", подведомственного управлению связи и информатизации, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
Всего, в том числе: |
1 843 596,0 |
208 858,0 |
237 938,0 |
216 000,0 |
295 200,0 |
295 200,0 |
295 200,0 |
295 200,0 |
муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
- в МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", чел. |
44 |
86 |
30 |
41 |
86 |
30 |
41 |
358 |
- за счет средств местного бюджета |
1 843 596,0 |
208 858,0 |
237 938,0 |
216 000,0 |
295 200,0 |
295 200,0 |
295 200,0 |
295 200,0 |
|||||||||||
- муниципальных учреждений, подведомственные департаменту культуры, молодежной политики и спорта |
Всего, в том числе: |
1 354 500,0 |
0,0 |
193 500,0 |
265 500,0 |
252 000,0 |
184 500,0 |
207 000,0 |
252 000,0 |
департамент культуры молодежной политики и спорта |
- в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел. |
|
43 |
59 |
56 |
41 |
46 |
56 |
301 |
- за счет средств местного бюджета |
1 354 500,0 |
0,0 |
193 500,0 |
265 500,0 |
252 000,0 |
184 500,0 |
207 000,0 |
252 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 8.8. Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников в организациях города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент по экономической политике |
подготовка ежегодной информации о состоянии условий и охраны труда, причинах производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
Мероприятие 8.9. Рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии по охране труда при Администрации города случаев производственного травматизма по причине неудовлетворительной организации производства работ с приглашением руководителей организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент по экономической политике |
количество заседаний межведомственной комиссии по охране труда при Администрации города, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
14 |
Мероприятие 8.10. Содействие в организации проведения специальной оценки условий труда в организациях города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
департамент по экономической политике |
подготовка информации о количестве рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в организациях города Сургута, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
Мероприятие 8.11 Организация проведения специальной оценки условий труда: |
Всего, в том числе: |
12 596 882,0 |
1 108 597,0 |
3 618 881,0 |
4 620 454,0 |
2 022 694,0 |
2 424 694,0 |
1 789 297,0 |
2 152 625,0 |
|
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед. |
591 |
1765 |
1376 |
830 |
864 |
776 |
1134 |
7336 |
- за счет средств местного бюджета |
12 596 882,0 |
872 237,0 |
2 486 881,0 |
2 196 954,0 |
1 589 694,0 |
1 775 194,0 |
1 659 797,0 |
2 016 125,0 |
|||||||||||
- за счет других источников (средства предприятий) |
5 140 360,0 |
236 360,0 |
1 132 000,0 |
2 423 500,0 |
433 000,0 |
649 500,0 |
129 500,0 |
136 500,0 |
|||||||||||
- в структурных подразделениях, не являющиеся юридическими лицами |
Всего, в том числе: |
1 616 955,0 |
74 779,0 |
374 700,0 |
374 700,0 |
198 194,0 |
198 194,0 |
198 194,0 |
198 194,0 |
структурные подразделения Администрации города без образования юридического лица |
- организованных в структурных подразделениях, не являющиеся юридическими лицами, ед. |
118 |
155 |
155 |
82 |
0 |
118 |
155 |
783 |
- за счет средств местного бюджета |
1 616 955,0 |
74 779,0 |
374 700,0 |
374 700,0 |
198 194,0 |
198 194,0 |
198 194,0 |
198 194,0 |
|||||||||||
- в департаменте образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования |
Всего, в том числе: |
6 317 188,0 |
697 888,0 |
739 300,0 |
957 500,0 |
1 097 500,0 |
1 190 000,0 |
875 000,0 |
760 000,0 |
департамент образования |
- организованных в департаменте образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования, ед. |
315 |
296 |
383 |
439 |
476 |
350 |
304 |
2563 |
- за счет средств местного бюджета |
6 317 188,0 |
697 888,0 |
739 300,0 |
957 500,0 |
1 097 500,0 |
1 190 000,0 |
875 000,0 |
760 000,0 |
|||||||||||
- в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
569 535,0 |
99 570,0 |
209 881,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149 003,0 |
111 081,0 |
департамент городского хозяйства |
- организованных в муниципальных учреждениях, подведомственном департаменту городского хозяйства, ед. |
57 |
99 |
|
|
|
57 |
47 |
260 |
- за счет средств местного бюджета |
569 535,0 |
99 570,0 |
209 881,0 |
|
|
|
149 003,0 |
111 081,0 |
|||||||||||
- в муниципальных предприятиях (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "ДорРемТех", СГМУЭП "РКЦ ЖКХ г. Сургута", СГМУП "Тепловик"), курируемых департаментом городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
5 140 360,0 |
236 360,0 |
1 132 000,0 |
2 423 500,0 |
433 000,0 |
649 500,0 |
129 500,0 |
136 500,0 |
департамент городского хозяйства |
- организованных в муниципальных предприятиях, курируемых департаментом городского хозяйства, ед. |
101 |
498 |
484 |
125 |
184 |
29 |
27 |
1448 |
- за счет других источников (средства предприятий) |
5 140 360,0 |
236 360,0 |
1 132 000,0 |
2 423 500,0 |
433 000,0 |
649 500,0 |
129 500,0 |
136 500,0 |
|||||||||||
- в департаменте архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
- организованных в департаменте архитектуры и градостроительства, ед. |
|
|
64 |
|
|
|
|
64 |
- за счет средств местного бюджета |
200 000,0 |
|
|
200 000,0 |
|
|
|
|
|||||||||||
- в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
90 907,0 |
0,0 |
0,0 |
90 907,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
- организованных в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, ед. |
|
|
32 |
|
|
|
|
32 |
- за счет средств местного бюджета |
90 907,0 |
|
|
90 907,0 |
|
|
|
|
|||||||||||
- в МКУ "УИТС г. Сургута" |
Всего, в том числе: |
238 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94 400,0 |
144 550,0 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
- организованных в МКУ "ИЦ "УИТС г. Сургута" |
|
|
|
|
|
32 |
49 |
81 |
- за счет средств местного бюджета |
238 950,0 |
|
|
|
|
|
94 400,0 |
144 550,0 |
|||||||||||
- в МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая диспетчерская служба", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
Всего, в том числе: |
168 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
168 700,0 |
0,0 |
структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) |
- организованных в МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая диспетчерская служба", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, % |
|
|
|
|
|
73 |
|
73 |
- за счет средств местного бюджета |
168 700,0 |
|
|
|
|
|
168 700,0 |
|
|||||||||||
- в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта |
Всего, в том числе: |
3 394 647,0 |
0,0 |
1 163 000,0 |
573 847,0 |
294 000,0 |
387 000,0 |
174 500,0 |
802 300,0 |
департамент культуры молодежной политики и спорта |
- организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, ед. |
|
717 |
258 |
184 |
204 |
117 |
552 |
2032 |
- за счет средств местного бюджета |
3 394 647,0 |
0,0 |
1 163 000,0 |
573 847,0 |
294 000,0 |
387 000,0 |
174 500,0 |
802 300,0 |
|||||||||||
Мероприятие 8.12. Проведение медицинских осмотров работников, диспансеризации: |
Всего, в том числе: |
83 006 691,7 |
4 846 882,0 |
11 391 696,2 |
13 059 137,5 |
13 081 264,3 |
13 219 074,9 |
13 432 132,3 |
13 976 504,5 |
|
количество работников, охваченных медицинским осмотром, чел. |
1 936 |
4 197 |
4 175 |
4 119 |
4 240 |
4 164 |
4 252 |
27 083 |
- за счет средств местного бюджета |
51 919 804,0 |
1 644 762,0 |
7 133 448,0 |
8 511 547,0 |
8 439 404,0 |
8 675 266,0 |
8 650 409,0 |
8 864 968,0 |
|||||||||||
- за счет других источников (средства предприятий) |
31 086 887,7 |
3 202 120,0 |
4 258 248,2 |
4 547 590,5 |
4 641 860,3 |
4 543 808,9 |
4 781 723,3 |
5 111 536,5 |
|||||||||||
- в структурных подразделениях Администрации города в части диспансеризации |
Всего, в том числе: |
14 782 391,0 |
1 414 783,0 |
1 577 608,0 |
2 358 000,0 |
2 358 000,0 |
2 358 000,0 |
2 358 000,0 |
2 358 000,0 |
структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) |
- в структурных подразделениях Администрации города, чел. |
567 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
4065 |
- за счет средств местного бюджета |
14 782 391,0 |
1 414 783,0 |
1 577 608,0 |
2 358 000,0 |
2 358 000,0 |
2 358 000,0 |
2 358 000,0 |
2 358 000,0 |
|||||||||||
- в МКУ "УИТС г. Сургута" |
Всего, в том числе: |
673 113,0 |
124 213,0 |
66 400,0 |
202 500,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
- организованных в МКУ "ИЦ "УИТС г. Сургута" |
78 |
28 |
81 |
28 |
81 |
28 |
81 |
405 |
- за счет средств местного бюджета |
673 113,0 |
124 213,0 |
66 400,0 |
202 500,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
|||||||||||
- в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК") |
Всего, в том числе: |
95 660,0 |
0,0 |
54 735,0 |
8 185,0 |
8 185,0 |
8 185,0 |
8 185,0 |
8 185,0 |
департамент городского хозяйства |
- в муниципальных учреждениях подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
|
18 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
33 |
- за счет средств местного бюджета |
95 660,0 |
|
54 735,0 |
8 185,0 |
8 185,0 |
8 185,0 |
8 185,0 |
8 185,0 |
|||||||||||
- в муниципальных предприятиях (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУЭП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ г. Сургута"), курируемых департаментом городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
31 086 887,7 |
3 202 120,0 |
4 258 248,2 |
4 547 590,5 |
4 641 860,3 |
4 543 808,9 |
4 781 723,3 |
5 111 536,5 |
департамент городского хозяйства |
- в муниципальных предприятиях, курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
1 246 |
1 781 |
1 652 |
1 652 |
1 652 |
1 652 |
1 652 |
11 287 |
- за счет других источников (средства предприятий) |
31 086 887,7 |
3 202 120,0 |
4 258 248,2 |
4 547 590,5 |
4 641 860,3 |
4 543 808,9 |
4 781 723,3 |
5 111 536,5 |
|||||||||||
- в МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
Всего, в том числе: |
1 166 919,0 |
105 766,0 |
127 653,0 |
186 700,0 |
186 700,0 |
186 700,0 |
186 700,0 |
186 700,0 |
структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) |
- в МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, чел. |
45 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
339 |
- за счет средств местного бюджета |
1 166 919,0 |
105 766,0 |
127 653,0 |
186 700,0 |
186 700,0 |
186 700,0 |
186 700,0 |
186 700,0 |
|||||||||||
- в департаменте архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
194 150,0 |
0,0 |
39 000,0 |
18 600,0 |
22 750,0 |
36 000,0 |
41 800,0 |
36 000,0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
- в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
|
13 |
6 |
7 |
10 |
11 |
9 |
56 |
- за счет средств местного бюджета |
194 150,0 |
|
39 000,0 |
18 600,0 |
22 750,0 |
36 000,0 |
41 800,0 |
36 000,0 |
|||||||||||
- в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
821 043,0 |
0,0 |
141 885,0 |
131 796,0 |
141 885,0 |
131 796,0 |
141 885,0 |
131 796,0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
- в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
|
12 |
9 |
12 |
9 |
12 |
9 |
63 |
- за счет средств местного бюджета |
821 043,0 |
|
141 885,0 |
131 796,0 |
141 885,0 |
131 796,0 |
141 885,0 |
131 796,0 |
|||||||||||
- в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта |
Всего, в том числе: |
34 186 528,0 |
0,0 |
5 126 167,0 |
5 605 766,0 |
5 651 884,0 |
5 884 585,0 |
5 843 839,0 |
6 074 287,0 |
Департамент культуры молодежной политики и спорта |
- в муниципальных учреждениях подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, ед. |
|
1 713 |
1 792 |
1 785 |
1 853 |
1 826 |
1 866 |
10 835 |
- за счет средств местного бюджета |
34 186 528,0 |
|
5 126 167,0 |
5 605 766,0 |
5 651 884,0 |
5 884 585,0 |
5 843 839,0 |
6 074 287,0 |
|||||||||||
Мероприятие 8.13. Приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты для: |
Всего, в том числе: |
63 877 633,5 |
7 721 546,0 |
8 936 435,8 |
9 691 579,7 |
9 198 765,0 |
9 290 457,1 |
9 457 677,9 |
9 581 172,0 |
|
обеспечение работников спецодеждой, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
9 553 505,0 |
769 256,0 |
1 322 325,0 |
1 770 966,0 |
1 562 553,0 |
1 388 238,0 |
1 430 023,0 |
1 310 144,0 |
|||||||||||
- за счет других источников (средства предприятий) |
54 324 128,5 |
6 952 290,0 |
7 614 110,8 |
7 920 613,7 |
7 636 212,0 |
7 902 219,1 |
8 027 654,9 |
8 271 028,0 |
|||||||||||
- МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса", подведомственного департаменту городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
43 724,0 |
11 762,0 |
5 327,0 |
5 327,0 |
5 327,0 |
5 327,0 |
5 327,0 |
5 327,0 |
департамент городского хозяйства |
- обеспечение работников МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, подведомственного департаменту городского хозяйства, спецодеждой, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
43 724,0 |
11 762,0 |
5 327,0 |
5 327,0 |
5 327,0 |
5 327,0 |
5 327,0 |
5 327,0 |
|||||||||||
- муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие), курируемых департаментом городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
54 324 128,5 |
6 952 290,0 |
7 614 110,8 |
7 920 613,7 |
7 636 212,0 |
7 902 219,1 |
8 027 654,9 |
8 271 028,0 |
департамент городского хозяйства |
- обеспечение работников муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства, спецодеждой, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет других источников (средства предприятий) |
54 324 128,5 |
6 952 290,0 |
7 614 110,8 |
7 920 613,7 |
7 636 212,0 |
7 902 219,1 |
8 027 654,9 |
8 271 028,0 |
|||||||||||
- МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Департамент архитектуры и градостроительства |
- обеспечение работников МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, спецодеждой, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая диспетчерская служба", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
Всего, в том числе: |
3 802 099,0 |
389 799,0 |
501 300,0 |
582 200,0 |
582 200,0 |
582 200,0 |
582 200,0 |
582 200,0 |
структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) |
- обеспечение работников МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая диспетчерская служба", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, спецодеждой, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
3 802 099,0 |
389 799,0 |
501 300,0 |
582 200,0 |
582 200,0 |
582 200,0 |
582 200,0 |
582 200,0 |
|||||||||||
- МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
Всего, в том числе: |
2 565 062,0 |
367 695,0 |
358 867,0 |
367 700,0 |
367 700,0 |
367 700,0 |
367 700,0 |
367 700,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
- обеспечение работников МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" спецодеждой, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
2 565 062,0 |
367 695,0 |
358 867,0 |
367 700,0 |
367 700,0 |
367 700,0 |
367 700,0 |
367 700,0 |
|||||||||||
- МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
15 528,0 |
0,0 |
2 588,0 |
2 588,0 |
2 588,0 |
2 588,0 |
2 588,0 |
2 588,0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
- обеспечение работников МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, % |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
15 528,0 |
|
2 588,0 |
2 588,0 |
2 588,0 |
2 588,0 |
2 588,0 |
2 588,0 |
|||||||||||
- муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта |
Всего, в том числе: |
3 127 092,0 |
0,0 |
454 243,0 |
813 151,0 |
604 738,0 |
430 423,0 |
472 208,0 |
352 329,0 |
департамент культуры молодежной политики и спорта |
- обеспечение работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, % |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
3 127 092,0 |
|
454 243,0 |
813 151,0 |
604 738,0 |
430 423,0 |
472 208,0 |
352 329,0 |
|||||||||||
Мероприятие 8.14.Обучение работников по пожарно-техническому минимуму: |
Всего, в том числе: |
566 010,0 |
54 000,0 |
80 010,0 |
48 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
|
количество работников прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму, чел. |
34 |
105 |
30 |
60 |
105 |
30 |
60 |
424 |
- за счет средств местного бюджета |
566 010,0 |
54 000,0 |
80 010,0 |
48 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
|||||||||||
- МКУ "Казна городского хозяйства", подведомственного департаменту городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент городского хозяйства |
- МКУ "Казна городского хозяйства", подведомственного департаменту городского хозяйства, чел. |
2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
- за счет средств местного бюджета |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- структурных подразделений Администрации города, муниципальных учреждений |
Всего, в том числе: |
560 010,0 |
48 000,0 |
80 010,0 |
48 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
- структурных подразделений Администрации города, муниципальных учреждений, чел. |
32 |
105 |
30 |
60 |
105 |
30 |
60 |
422 |
- за счет средств местного бюджета |
560 010,0 |
48 000,0 |
80 010,0 |
48 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 8.15. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств для работников МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса", подведомственного департаменту городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
79 252,0 |
11 998,0 |
11 209,0 |
11 209,0 |
11 209,0 |
11 209,0 |
11 209,0 |
11 209,0 |
департамент городского хозяйства |
обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
79 252,0 |
11 998,0 |
11 209,0 |
11 209,0 |
11 209,0 |
11 209,0 |
11 209,0 |
11 209,0 |
|||||||||||
Мероприятие 8.16. Приобретение медицинских аптечек для оказания первой помощи работникам: |
Всего, в том числе: |
1 660 294,0 |
219 950,0 |
236 314,0 |
246 127,6 |
235 076,6 |
228 259,8 |
249 329,4 |
245 236,6 |
|
обеспеченность медицинскими аптечками для оказания первой помощи, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
7 861,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 792,0 |
2 277,0 |
0,0 |
2 792,0 |
|||||||||||
- за счет других источников (средства предприятий) |
1 652 433,0 |
219 950,0 |
236 314,0 |
246 127,6 |
232 284,6 |
225 982,8 |
249 329,4 |
242 444,6 |
|||||||||||
- МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
7 861,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 792,0 |
2 277,0 |
0,0 |
2 792,0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
- обеспеченность медицинскими аптечками для оказания первой помощи работникам МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, % |
|
|
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
7 861,0 |
|
|
|
2 792,0 |
2 277,0 |
|
2 792,0 |
|||||||||||
- СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", курируемых департаментом городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
1 652 433,0 |
219 950,0 |
236 314,0 |
246 127,6 |
232 284,6 |
225 982,8 |
249 329,4 |
242 444,6 |
департамент городского хозяйства |
- обеспеченность медицинскими аптечками для оказания первой помощи работникам СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", курируемого департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет других источников (средства предприятий) |
1 652 433,0 |
219 950,0 |
236 314,0 |
246 127,6 |
232 284,6 |
225 982,8 |
249 329,4 |
242 444,6 |
|||||||||||
Мероприятие 8.17. Приобретение оборудования и приспособлений для проведения работ повышенной опасности СГМУП "ГТС", курируемым департаментом городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
312 000,0 |
100 000,0 |
104 000,0 |
108 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент городского хозяйства |
обеспеченность оборудованием и приспособлениями для проведения работ повышенной опасности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет других источников (средства предприятий) |
312 000,0 |
100 000,0 |
104 000,0 |
108 000,0 |
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 8.18. Обслуживание средств пожарной безопасности: |
Всего, в том числе: |
927 353,8 |
135 300,0 |
161 405,0 |
145 790,0 |
126 271,8 |
117 921,5 |
119 562,2 |
121 103,3 |
|
обслуживание средств пожарной безопасности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
- за счет средств местного бюджета |
197 430,0 |
0,0 |
32 905,0 |
32 905,0 |
32 905,0 |
32 905,0 |
32 905,0 |
32 905,0 |
|||||||||||
- за счет других источников (средства предприятий) |
729 923,8 |
135 300,0 |
128 500,0 |
112 885,0 |
93 366,8 |
85 016,5 |
86 657,2 |
88 198,3 |
|||||||||||
- перезарядка огнетушителей, проверка пожарных гидрантов, техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
197 430,0 |
0,0 |
32 905,0 |
32 905,0 |
32 905,0 |
32 905,0 |
32 905,0 |
32 905,0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
- перезарядка огнетушителей, проверка пожарных гидрантов, техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
- за счет средств местного бюджета |
197 430,0 |
|
32 905,0 |
32 905,0 |
32 905,0 |
32 905,0 |
32 905,0 |
32 905,0 |
|||||||||||
- перезарядка огнетушителей, проверка пожарных гидрантов на объектах СГМУЭП "Тепловик", СГМУП "Горводоканал", курируемых департаментом городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
729 923,8 |
135 300,0 |
128 500,0 |
112 885,0 |
93 366,8 |
85 016,5 |
86 657,2 |
88 198,3 |
департамент городского хозяйства |
- перезарядка огнетушителей, проверка пожарных гидрантов на объектах СГМУЭП "Тепловик", СГМУП "Горводоканал", курируемых департаментом городского хозяйства |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
- за счет других источников (средства предприятий) |
729 923,8 |
135 300,0 |
128 500,0 |
112 885,0 |
93 366,8 |
85 016,5 |
86 657,2 |
88 198,3 |
|||||||||||
Мероприятие 8.19. Устройство новых и переоборудование имеющихся средств коллективной и индивидуальной защиты работников СГМУП "ГТС" от воздействия вредных и опасных производственных факторов |
Всего, в том числе: |
71 980,0 |
21 680,0 |
23 800,0 |
26 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент городского хозяйства |
обеспеченность работников средствами коллективной и индивидуальной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет других источников (средства предприятий) |
71 980,0 |
21 680,0 |
23 800,0 |
26 500,0 |
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 8.20. Обеспечение гарантий, предусмотренных федеральным законодательством за работу во вредных и опасных условиях труда для работников СГМУП "Горводоканал", СГМУП "ГТС", курируемых департаментом городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
22 063 191,7 |
4 389 510,0 |
3 981 700,0 |
4 097 600,0 |
2 261 651,1 |
2 353 588,1 |
2 445 622,3 |
2 533 520,2 |
департамент городского хозяйства |
обеспечение гарантий, предусмотренных федеральных законодательством за работу во вредных условиях труда, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет других источников (средства предприятий) |
22 063 191,7 |
4 389 510,0 |
3 981 700,0 |
4 097 600,0 |
2 261 651,1 |
2 353 588,1 |
2 445 622,3 |
2 533 520,2 |
|||||||||||
Мероприятие 8.21. Проведение производственного контроля на объектах СГМУЭП "Горсвет" |
Всего, в том числе: |
2 636 375,9 |
260 570,0 |
381 503,3 |
390 034,0 |
395 017,0 |
399 102,7 |
403 165,9 |
406 983,0 |
департамент городского хозяйства |
проведение производственного контроля, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
- за счет других источников (средства предприятий) |
2 636 375,9 |
260 570,0 |
381 503,3 |
390 034,0 |
395 017,0 |
399 102,7 |
403 165,9 |
406 983,0 |
|||||||||||
Мероприятие 8.22. Обеспечение информирования работодателей и населения по вопросам охраны труда через печатные и электронные средства массовой информации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент по экономической политике |
количество размещенных публикаций в целях информирования работодателей и населения по вопросам охраны труда через печатные и электронные средства массовой информации, ед. |
16 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
123 |
Итого по задаче 8. |
Всего, в том числе: |
212 617 832,4 |
21 611 513,0 |
31 890 096,1 |
35 273 059,2 |
30 263 002,8 |
30 763 565,8 |
30 750 398,8 |
32 066 196,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет средств местного бюджета |
85 428 352,0 |
4 742 923,0 |
12 363 416,0 |
14 038 581,0 |
13 482 757,0 |
13 428 789,0 |
13 343 543,0 |
14 028 343,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (средства предприятий) |
127 189 480,4 |
16 868 590,0 |
19 526 680,1 |
21 234 478,2 |
16 780 245,8 |
17 334 776,8 |
17 406 855,8 |
18 037 853,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте" |
Всего, в том числе: |
220 082 867,4 |
22 158 548,0 |
33 034 096,1 |
36 447 059,2 |
31 413 002,8 |
31 913 565,8 |
31 900 398,8 |
33 216 196,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 465 035,0 |
547 035,0 |
1 144 000,0 |
1 174 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
85 428 352,0 |
4 742 923,0 |
12 363 416,0 |
14 038 581,0 |
13 482 757,0 |
13 428 789,0 |
13 343 543,0 |
14 028 343,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
127 189 480,4 |
16 868 590,0 |
19 526 680,1 |
21 234 478,2 |
16 780 245,8 |
17 334 776,8 |
17 406 855,8 |
18 037 853,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Строительство объектов муниципальной собственности" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание надлежащих условий для обеспечения сохранности и учета архивных фондов и документов | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов, ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Задача 9: Улучшение условий хранения архивных фондов и документов | |||||||||||||||||||
Мероприятие 9.1. Строительство Сургутского городского государственного архива |
Всего, в том числе: |
211 069 901,0 |
0,0 |
0,0 |
37 501 204,0 |
173 568 697,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
211 069 901,0 |
|
|
37 501 204,0 |
173 568 697,0 |
|
|
|
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Строительство объектов муниципальной собственности" |
Всего, в том числе: |
211 069 901,0 |
0,0 |
0,0 |
37 501 204,0 |
173 568 697,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружной бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
211 069 901,0 |
0,0 |
0,0 |
37 501 204,0 |
173 568 697,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (средства инвесторов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
Всего, в том числе: |
8 017 387 259,4 |
1 129 289 458,0 |
1 214 991 686,1 |
1 130 429 922,2 |
1 265 174 782,8 |
1 092 070 648,8 |
1 092 057 481,8 |
1 093 373 279,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
165 264 746,0 |
25 532 546,0 |
19 317 100,0 |
22 779 500,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
240 454 944,0 |
64 440 537,0 |
74 089 232,0 |
20 377 835,0 |
20 413 835,0 |
20 377 835,0 |
20 377 835,0 |
20 377 835,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
7 484 478 089,0 |
1 022 447 785,0 |
1 102 058 674,0 |
1 066 038 109,0 |
1 203 571 802,0 |
1 029 949 137,0 |
1 029 863 891,0 |
1 030 548 691,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
127 189 480,4 |
16 868 590,0 |
19 526 680,1 |
21 234 478,2 |
16 780 245,8 |
17 334 776,8 |
17 406 855,8 |
18 037 853,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
1 112 420 868,0 |
1 195 465 006,0 |
1 109 195 444,0 |
1 248 394 537,0 |
1 074 735 872,0 |
1 074 650 626,0 |
1 075 335 426,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований администратора - департамента по экономической политике |
Всего, в том числе: |
67 330 477,0 |
12 832 177,0 |
18 334 300,0 |
7 252 000,0 |
7 228 000,0 |
7 228 000,0 |
7 228 000,0 |
7 228 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 267 200,0 |
2 267 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
23 039 177,0 |
4 704 977,0 |
12 560 200,0 |
1 174 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
1 150 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
42 024 100,0 |
5 860 000,0 |
5 774 100,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
6 078 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - структурных подразделений Администрации города без образования юридического лица |
Всего, в том числе: |
3 754 509 434,0 |
532 190 443,0 |
550 303 510,0 |
533 118 161,0 |
534 682 155,0 |
534 682 155,0 |
534 850 855,0 |
534 682 155,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
162 902 400,0 |
23 170 200,0 |
19 317 100,0 |
22 779 500,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
24 408 900,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
73 685 099,0 |
12 885 669,0 |
10 062 480,0 |
10 128 190,0 |
10 152 190,0 |
10 152 190,0 |
10 152 190,0 |
10 152 190,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
3 517 921 935,0 |
496 134 574,0 |
520 923 930,0 |
500 210 471,0 |
500 121 065,0 |
500 121 065,0 |
500 289 765,0 |
500 121 065,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
212 676 820 |
0,0 |
224 378,0 |
37 986 000,0 |
173 811 617,0 |
213 566,0 |
227 178,0 |
214 081,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
212 676 820 |
0,0 |
224 378,0 |
37 986 000,0 |
173 811 617,0 |
213 566,0 |
227 178,0 |
214 081,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента образования |
Всего, в том числе: |
13 330 088 |
1 809 088,0 |
1 596 500,0 |
1 875 500,0 |
2 231 500,0 |
2 130 500,0 |
1 793 000,0 |
1 894 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
13 330 088 |
1 809 088,0 |
1 596 500,0 |
1 875 500,0 |
2 231 500,0 |
2 130 500,0 |
1 793 000,0 |
1 894 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
147 146 891,4 |
19 612 053,0 |
22 406 439,1 |
24 049 299,2 |
19 595 066,8 |
20 149 597,8 |
20 370 679,8 |
20 963 755,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
19 050 529,0 |
2 501 422,0 |
2 598 607,0 |
2 790 100,0 |
2 790 100,0 |
2 790 100,0 |
2 790 100,0 |
2 790 100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
906 882,0 |
242 041,0 |
281 152,0 |
24 721,0 |
24 721,0 |
24 721,0 |
173 724,0 |
135 802,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (средства предприятий) |
127 189 480,4 |
16 868 590,0 |
19 526 680,1 |
21 234 478,2 |
16 780 245,8 |
17 334 776,8 |
17 406 855,8 |
18 037 853,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта |
Всего, в том числе: |
42 208 767 |
0,0 |
6 936 910,0 |
7 317 764,0 |
6 829 622,0 |
6 906 008,0 |
6 732 547,0 |
7 485 916,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
42 208 767 |
0,0 |
6 936 910,0 |
7 317 764,0 |
6 829 622,0 |
6 906 008,0 |
6 732 547,0 |
7 485 916,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (средства предприятий) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - МКУ "УИТС г. Сургута" |
Всего, в том числе: |
912 063 |
124 213,0 |
66 400,0 |
202 500,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
164 400,0 |
214 550,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет средств местного бюджета |
912 063 |
124 213,0 |
66 400,0 |
202 500,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
164 400,0 |
214 550,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
Всего, в том числе: |
2 721 406 713,0 |
393 647 548,0 |
431 620 579,0 |
377 570 818,0 |
379 668 942,0 |
379 632 942,0 |
379 632 942,0 |
379 632 942,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
95 146,0 |
95 146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
42 502 081,0 |
4 785 811,0 |
6 252 545,0 |
6 285 545,0 |
6 321 545,0 |
6 285 545,0 |
6 285 545,0 |
6 285 545,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
2 678 809 486,0 |
388 766 591,0 |
425 368 034,0 |
371 285 273,0 |
373 347 397,0 |
373 347 397,0 |
373 347 397,0 |
373 347 397,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (средства предприятий) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
Всего, в том числе: |
1 057 866 006,0 |
169 073 936,0 |
183 502 670,0 |
141 057 880,0 |
141 057 880,0 |
141 057 880,0 |
141 057 880,0 |
141 057 880,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
82 178 058,0 |
39 562 658,0 |
42 615 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
975 687 948,0 |
129 511 278,0 |
140 887 270,0 |
141 057 880,0 |
141 057 880,0 |
141 057 880,0 |
141 057 880,0 |
141 057 880,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 декабря 2015 г. N 8581 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.