Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 20 ноября 2015 г. N 8066
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы"
N п/п |
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Комплексная цель программы: Развитие транспортной системы города | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
0,500 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|
|
|
0,500 |
|||||||||||||
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
785 |
412 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1197 |
|||||||||||||||
ДАиГ |
Протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м |
- |
250 |
550 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
800 |
|||||||||||||||
ДГХ |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
290,217 |
97,22 |
119,50 |
145,63 |
364,03 |
364,03 |
385,88 |
|
|
|
|
1766,507 |
|||||||||||||||
ДГХ |
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,227 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
3,227 |
|||||||||||||||
ДГХ |
Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,14 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
|
|
|
|
48,098 |
|||||||||||||||
ДГХ |
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |
4321,85 |
4342,97 |
4364,67 |
4386,37 |
4408,07 |
4429,77 |
4451,47 |
|
|
|
|
4451,47 |
|||||||||||||||
ДГХ |
Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
18 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
27 |
|||||||||||||||
ДГХ |
Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
96,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||||
ДИиЗО |
Количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
7 |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
ДАиГ |
Количество выполненных проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|||||||||||||
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
0,500 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
0,500 |
|||||||||||||||
ДАиГ |
Протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м |
|
250 |
550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
800,000 |
|||||||||||||||
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
785 |
412 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1197 |
|||||||||||||||
|
Задача 1. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1.1. |
Мероприятие 1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, в том числе: |
Всего, в том числе: |
22 038 726 |
21 677 279 |
361 447 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
ДАиГ |
Количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
5 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
- за счет средств местного бюджета |
22 038 726 |
21 677 279 |
361 447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|||
1.1.1. |
Мероприятие 1.1.1. |
Всего, в том числе: |
4 232 616 |
4 232 616 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
4 232 616 |
4 232 616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1.1.2. |
Мероприятие 1.1.2. |
Всего, в том числе: |
5 718 172 |
5 620 949 |
97 223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
5 718 172 |
5 620 949 |
97 223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
1.1.3. |
Мероприятие 1.1.3. |
Всего, в том числе: |
3 212 394 |
3 124 616 |
87 778 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
3 212 394 |
3 124 616 |
87 778 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
1.1.4. |
Мероприятие 1.1.4. |
Всего, в том числе: |
3 776 594 |
3 600 148 |
176 446 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
3 776 594 |
3 600 148 |
176 446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
1.1.5. |
Мероприятие 1.1.5. Внутриквартальные проезды к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г. Сургуте |
Всего, в том числе: |
5 098 950 |
5 098 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
5 098 950 |
5 098 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Итого по Задаче 1 |
Всего, в том числе: |
22 038 726 |
21 677 279 |
361 447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
- за счет средств местного бюджета |
22 038 726 |
21 677 279 |
361 447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
|
Задача 3. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
3.1. |
Мероприятие 3.1. |
Всего, в том числе: |
795 578 810 |
|
321 638 144 |
473 940 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
|
|
|
|
Количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
||||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
304 055 100 |
|
304 055 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
263 200 000 |
|
|
263 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных работ по корректировке проектной документации, ед |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||
- за счет средств местного бюджета |
228 323 710 |
|
17 583 044 |
210 740 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
3.1.1. |
Подмероприятие 3.1.1. |
Всего, в том числе: |
538 275 |
0 |
538 275 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
ДАиГ |
Количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
538 275 |
|
538 275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
3.1.2. |
Подмероприятие 3.1.2. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ N 49 "Черемушки". ПК 0+00-ПК54+08,16) |
Всего, в том числе: |
597 112 963 |
|
320 060 331 |
277 052 632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Процент готовности объекта,% |
|
54,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
304 055 100 |
|
304 055 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
263 200 000 |
|
|
263 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
29 857 863 |
|
16 005 231 |
13 852 632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
3.1.3. |
Подмероприятие 3.1.3. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ N 49 "Черемушки". ПК 54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) |
Всего, в том числе: |
369 235 |
|
369 235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных работ по корректировке проектной документации, ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
- за счет средств местного бюджета |
369 235 |
|
369 235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
3.1.4. |
Подмероприятие 3.1.4. |
Всего, в том числе: |
275 053 |
|
275 053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных работ по корректировке проектной документации, ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
- за счет средств местного бюджета |
275 053 |
|
275 053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
3.1.5. |
Подмероприятие 3.1.5. |
Всего, в том числе: |
395 250 |
|
395 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
395 250 |
|
395 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
3.1.6. |
Подмероприятие 3.1.6. |
Всего, в том числе: |
196 888 034 |
0 |
0 |
196 888 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
196 888 034 |
|
|
196 888 034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Итого по Задаче 3. |
Всего, в том числе: |
795 578 810 |
0 |
321 638 144 |
473 940 666 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
304 055 100 |
|
304 055 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
263 200 000 |
|
|
263 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
228 323 710 |
0 |
17 583 044 |
210 740 666 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
|
Задача 5. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
5.1. |
Мероприятие 5.1: Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов, в том числе: |
Всего, в том числе: |
103 198 801 |
16 329 447 |
17 361 728 |
52 600 182 |
|
|
|
|
16 907 444 |
|
|
|
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
|
785 |
412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1197 |
- за счет средств местного бюджета |
103 198 801 |
16 329 447 |
17 361 728 |
52 600 182 |
|
|
|
|
16 907 444 |
|
|
|
||||||||||||||||
5.1.1. |
Подмероприятие 5.1.1. Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г. Сургуте |
Всего, в том числе: |
33 691 175 |
16 329 447 |
17 361 728 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
|
785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
785,0 |
- за счет средств местного бюджета |
33 691 175 |
16 329 447 |
17 361 728 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень готовности объекта, % |
98 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||
Количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
5.1.2. |
Подмероприятие 5.1.2. Благоустройство и строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне N 26 |
Всего, в том числе: |
23 699 000 |
|
|
6 791 556 |
|
|
|
|
16 907 444 |
|
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Степень готовности объекта, % |
|
|
14 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
- за счет средств местного бюджета |
23 699 000 |
|
|
6 791 556 |
|
|
|
|
16 907 444 |
|
|
|
||||||||||||||||
5.1.3. |
Подмероприятие 5.1.3. Проезд к школе в мкр. ПИКС |
Всего, в том числе: |
45 808 626 |
|
|
45 808 626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
|
|
412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
412 |
- за счет средств местного бюджета |
45 808 626 |
|
|
45 808 626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
5.2. |
Мероприятие 5.2: Приобретение объектов транспортной инфраструктуры (внутриквартальных проездов) |
Всего, в том числе: |
52 740 680 |
|
13 514 800 |
39 225 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м |
|
250 |
550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
- за счет средств местного бюджета |
52 740 680 |
|
13 514 800 |
39 225 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
5.2.1. |
Подмероприятие 5.2.1. Внутриквартальные проезды в 31 мкр. г. Сургута. |
Всего, в том числе: |
39 225 880 |
|
|
39 225 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м |
|
|
550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
- за счет средств местного бюджета |
39 225 880 |
|
|
39 225 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
5.2.2. |
Подмероприятие 5.2.2. Проезд в мкр. 20 "А" г. Сургута |
Всего, в том числе: |
13 514 800 |
|
13 514 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м |
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
- за счет средств местного бюджета |
13 514 800 |
|
13 514 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Итого по Задаче 5. |
Всего, в том числе: |
155 939 481 |
16 329 447 |
30 876 528 |
91 826 062 |
|
|
|
|
16 907 444 |
|
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
- за счет средств местного бюджета |
155 939 481 |
16 329 447 |
30 876 528 |
91 826 062 |
|
|
|
|
16 907 444 |
|
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
|
Цель подпрограммы: Обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы |
ДГХ |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
290,217 |
97,22 |
119,50 |
145,63 |
364,03 |
364,03 |
385,88 |
|
|
|
|
1766,507 |
|||||||||||||
ДГХ |
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,227 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
3,227 |
|||||||||||||||
ДГХ |
Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км. |
3,14 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
|
|
|
|
48,098 |
|||||||||||||||
ДГХ |
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |
4321,85 |
4342,97 |
4364,67 |
4386,37 |
4408,07 |
4429,77 |
4451,47 |
|
|
|
|
4451,47 |
|||||||||||||||
ДГХ |
Степень соблюдения качества выполняемой муниципальной работы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||||
|
Задача 7. |
|||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Мероприятие 7.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог. |
Всего, в том числе: |
3 296 947 213 |
606 994 637 |
346 023 219 |
329 251 371 |
|
|
|
|
514 677 986 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
ДГХ |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
290,217 |
97,22 |
119,50 |
145,63 |
364,03 |
364,03 |
385,88 |
3296947213,000 |
|
|
|
1766,507 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 609 710 616 |
445 351 516 |
197 121 700 |
237 975 000 |
|
|
|
|
439 262 400 |
430 000 000 |
430 000 000 |
430 000 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
687 236 597 |
161 643 121 |
148 901 519 |
91 276 371 |
|
|
|
|
75 415 586 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
3296947213,000 |
|
|
|
||||||||||||
7.1.1. |
Подмероприятие 7.1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках предоставления в 2015 году субсидии их бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: |
Всего, в том числе: |
2 273 095 796 |
|
207 496 526 |
249 873 750 |
|
|
|
|
461 225 520 |
451 500 000 |
451 500 000 |
451 500 000 |
ДГХ |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
43,459 |
52,351 |
93,279 |
272,000 |
272,000 |
280,000 |
|
|
|
|
1013,089 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 164 359 100 |
|
197 121 700 |
237 975 000 |
|
|
|
|
439 262 400 |
430 000 000 |
430 000 000 |
430 000 000 |
||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
108 736 696 |
|
10 374 826 |
11 898 750 |
|
|
|
|
21 963 120 |
21 500 000 |
21 500 000 |
21 500 000 |
||||||||||||||||
7.1.1.1. |
Подмероприятие 7.1.1.1. Капитальный ремонт улицы Грибоедова (на участке от улицы Крылова до улицы Привокзальная" |
Всего, в том числе: |
105 068 731 |
|
105 068 731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
14,866 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,866 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
99 815 294 |
|
99 815 294 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
5 253 437 |
|
5 253 437 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
7.1.1.2. |
Подмероприятие 7.1.1.2. Ремонт проспекта Комсомольский (на участке от ул. Геологической до ул. Федорова) |
Всего, в том числе: |
80 573 670 |
|
80 573 670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
17,115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,115 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
76 544 986 |
|
76 544 986 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
4 028 684 |
|
4 028 684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
7.1.1.3. |
Подмероприятие 7.1.1.3. Ремонт "Проезд от улицы Пушкина, 17 и до улицы Пушкина, 18" |
Всего, в том числе: |
767 743 |
|
767 743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
0,366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,366 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
729 356 |
|
729 356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
38 387 |
|
38 387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
7.1.1.4. |
Подмероприятие 7.1.1.4. Ремонт "Проезд между ж.д. 37/1 и 37/2 от улицы 30 лет Победы и до улицы Быстринской, 18/4" |
Всего, в том числе: |
1 807 456 |
|
1 807 456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
0,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,875 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 717 083 |
|
1 717 083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
90 373 |
|
90 373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
7.1.1.5. |
Подмероприятие 7.1.1.5. Ремонт ул. Геодезистов (п. Снежный) |
Всего, в том числе: |
14 421 184 |
|
14 421 184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
7,617 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,617 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 700 125 |
|
13 700 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
721 059 |
|
721 059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
7.1.1.6. |
Подмероприятие 7.1.1.6. Ремонт ул. Сосновая на участке от ул. Щепеткина за ТЦ "Витьба" |
Всего, в том числе: |
4 831 759 |
|
4 831 759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
2,620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,620 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 590 171 |
|
4 590 171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
241 588 |
|
241 588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
7.1.1.7. |
Нераспределенные ассигнования |
Всего, в том числе: |
25 983 |
|
25 983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 685 |
|
24 685 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
1 298 |
|
1 298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
7.2. |
Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог |
Всего, в том числе: |
11 551 315 |
11 551 315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,227 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
3,227 |
- за счет средств местного бюджета |
11 551 315 |
11 551 315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Итого по Задаче 7. |
Всего, в том числе: |
3 308 498 528 |
618 545 952 |
346 023 219 |
329 251 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 677 986 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 609 710 616 |
445 351 516 |
197 121 700 |
237 975 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
439 262 400 |
430 000 000 |
430 000 000 |
430 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
698 787 912 |
173 194 436 |
148 901 519 |
91 276 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 415 586 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
|
Задача 8. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
8.1. |
Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт линий уличного освещения |
Всего, в том числе: |
41 818 230 |
4 827 975 |
|
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
ДГХ |
Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,14 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
|
|
|
|
48,098 |
- за счет средств местного бюджета |
41 818 230 |
4 827 975 |
|
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Итого по Задаче 8. |
Всего, в том числе: |
41 818 230 |
4 827 975 |
|
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
- за счет средств местного бюджета |
41 818 230 |
4 827 975 |
|
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
|
Задача 9. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
9.1. |
Мероприятие 9.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
7 529 272 467 |
831 204 656 |
1 104 076 475 |
1 208 705 486 |
|
|
|
|
1 194 317 290 |
982 925 260 |
1 061 559 280 |
1 146 484 020 |
ДГХ |
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |
4321,85 |
4342,97 |
4364,67 |
4386,37 |
4408,07 |
4429,77 |
4451,47 |
|
|
|
|
4451,47 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 859 200 |
1 859 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
7 527 413 267 |
829 345 456 |
1 104 076 475 |
1 208 705 486 |
|
|
|
|
1 194 317 290 |
982 925 260 |
1 061 559 280 |
1 146 484 020 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Итого по Задаче 9. |
Всего, в том числе: |
7 529 272 467 |
831 204 656 |
1 104 076 475 |
1 208 705 486 |
|
|
|
|
1 194 317 290 |
982 925 260 |
1 061 559 280 |
1 146 484 020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 859 200 |
1 859 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
7 527 413 267 |
829 345 456 |
1 104 076 475 |
1 208 705 486 |
|
|
|
|
1 194 317 290 |
982 925 260 |
1 061 559 280 |
1 146 484 020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
|
Итого по подпрограмме "Дорожное хозяйство" |
Всего, в том числе: |
11 853 146 242 |
1 492 585 309 |
1 802 975 813 |
2 111 121 636 |
|
|
|
|
1 733 300 771 |
1 490 323 311 |
1 568 957 331 |
1 653 882 071 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
304 055 100 |
0 |
304 055 100 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
304055100,000 |
|
|
|
х |
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 874 769 816 |
447 210 716 |
197 121 700 |
501 175 000 |
|
|
|
|
439 262 400 |
430 000 000 |
430 000 000 |
430 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
#ССЫЛКА! |
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
8 674 321 326 |
1 045 374 593 |
1 301 799 013 |
1 609 946 636 |
|
|
|
|
1 294 038 371 |
1 060 323 311 |
1 138 957 331 |
1 223 882 071 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" | ||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоёв населения системы городского пассажирского транспорта | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы |
ДГХ |
Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
18 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
27 |
|||||||||||||
ДГХ |
Обследование пассажиропотока для повышения эффективности использования подвижного состава, ед. |
- |
57 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
57 |
|||||||||||||||
ДГХ |
Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
96,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||||
ДИиЗО |
Количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
7 |
|||||||||||||||
|
Задача 10. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
10.1. |
Мероприятие 10.1: Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок (Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам) |
Всего, в том числе: |
4 932 673 950 |
700 324 510 |
736 660 846 |
718 468 949 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
711 092 132 |
688 709 171 |
688 709 171 |
688 709 171 |
ДГХ |
Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
18 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
27 |
- за счет средств местного бюджета |
4 932 673 950 |
700 324 510 |
736 660 846 |
718 468 949 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
711 092 132 |
688 709 171 |
688 709 171 |
688 709 171 |
||||||||||||||||
10.2. |
Мероприятие 10.2. Обследование пассажиропотока на городских пассажирских регулярных перевозках |
Всего, в том числе: |
697 222 |
|
697 222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обследование пассажиропотока для повышения эффективности использования подвижного состава, ед |
- |
57 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
57 |
|
- за счет средств местного бюджета |
697 222 |
|
697 222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Итого Задаче 10 |
Всего, в том числе: |
4 933 371 172 |
700 324 510 |
737 358 068 |
718 468 949 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
711 092 132 |
688 709 171 |
688 709 171 |
688 709 171 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
- за счет средств местного бюджета |
4 933 371 172 |
700 324 510 |
737 358 068 |
718 468 949 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
711 092 132 |
688 709 171 |
688 709 171 |
688 709 171 |
||||||||||||||||
|
Задача 11. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
11.1. |
Мероприятие 11.1: Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта |
Всего, в том числе: |
4 135 886 |
912 490 |
453 966 |
553 886 |
|
|
|
|
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
ДГХ |
Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
96,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
100 |
- за счет средств местного бюджета |
4 135 886 |
912 490 |
453 966 |
553 886 |
|
|
|
|
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Итого по Задаче 11 |
Всего, в том числе: |
4 135 886 |
912 490 |
453 966 |
553 886 |
|
|
|
|
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет средств местного бюджета |
4 135 886 |
912 490 |
453 966 |
553 886 |
|
|
|
|
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
||||||||||||||||
|
Задача 12. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
12.1. |
Мероприятие 12.1. Приобретение транспортных средств категории М3 |
Всего, в том числе: |
41 351 795 |
41 351 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДИиЗО |
Количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
7 |
- за счет средств местного бюджета |
41 351 795 |
41 351 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Итого по Задаче 12 |
Всего, в том числе: |
41 351 795 |
41 351 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
- за счет средств местного бюджета |
41 351 795 |
41 351 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме "Автомобильный транспорт" |
Всего, в том числе: |
4 978 858 853 |
742 588 795 |
737 812 034 |
719 022 835 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
711 646 018 |
689 263 057 |
689 263 057 |
689 263 057 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
- за счет средств местного бюджета |
4 978 858 853 |
742 588 795 |
737 812 034 |
719 022 835 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
711 646 018 |
689 263 057 |
689 263 057 |
689 263 057 |
||||||||||||||||
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
Всего, в том числе: |
16 832 005 095 |
2 235 174 104 |
2 540 787 847 |
2 830 144 471 |
|
|
|
|
2 444 946 789 |
2 179 586 368 |
2 258 220 388 |
2 343 145 128 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
#ССЫЛКА! |
|
|
|
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
304 055 100 |
0 |
304 055 100 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 874 769 816 |
447 210 716 |
197 121 700 |
501 175 000 |
|
|
|
|
439 262 400 |
430 000 000 |
430 000 000 |
430 000 000 |
||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
13 653 180 179 |
1 787 963 388 |
2 039 611 047 |
2 328 969 471 |
|
|
|
|
2 005 684 389 |
1 749 586 368 |
1 828 220 388 |
1 913 145 128 |
||||||||||||||||
|
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
15 817 096 283 |
2 155 815 583 |
2 187 911 728 |
2 264 377 743 |
730 461 345 |
730 461 345 |
730 461 345 |
730 461 345 |
2 428 039 345 |
2 179 586 368 |
2 258 220 388 |
2 343 145 128 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
18738941663 |
|
|
|
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 611 569 816 |
447 210 716 |
197 121 700 |
237 975 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
439 262 400 |
430 000 000 |
430 000 000 |
430 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
13 205 526 467 |
1 708 604 867 |
1 990 790 028 |
2 026 402 743 |
730 461 345 |
730 461 345 |
730 461 345 |
730 461 345 |
1 988 776 945 |
1 749 586 368 |
1 828 220 388 |
1 913 145 128 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
973 557 017 |
38 006 726 |
352 876 119 |
565 766 728 |
|
|
|
|
16 907 444 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
304 055 100 |
0 |
304 055 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
263 200 000 |
0 |
0 |
263 200 000 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
406 301 917 |
38 006 726 |
48 821 019 |
302 566 728 |
|
|
|
|
16 907 444 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента имущественных и земельных отношений |
Всего, в том числе: |
41 351 795 |
41 351 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
- за счет средств местного бюджета |
41 351 795 |
41 351 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
- по подмероприятию 7.1.1. объекты будут включены в муниципальную программу после заключения Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 ноября 2015 г. N 8066 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.