Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 декабря 2015 г. N 8577
Муниципальная программа
"Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
1. Характеристика текущего состояния
В 2013 году деятельность в сфере образования на территории муниципального образования городской округ город Сургут осуществлялась в рамках реализации пяти ведомственных целевых программ, утвержденных постановлением Администрации города от 30.11.2012 N 9202 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013 - 2015 годы", из них:
- "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования";
- "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях";
- "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей";
- "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей";
- ведомственная целевая программа функционирования департамента образования.
Сеть муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, на конец 2013 года включала 108 муниципальных учреждений: 56 дошкольных учреждений, 42 общеобразовательных учреждения, 1 межшкольный учебный комбинат, 5 учреждений дополнительного образования детей, 4 муниципальных казенных учреждения.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы", утвержденного распоряжением Администрации города от 22.08.2013 N 2984 "О разработке муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования и пять подпрограмм:
- "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования";
- "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях";
- "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования";
- "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей";
- "Функционирование департамента образования".
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа) направлена на решение существующих проблем в сфере образования, удержания и развития перспективных функций "Сургут - научно-образовательный центр округа". На момент принятия муниципальной программы и до 30.06.2015 реализация мероприятий осуществлялась в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2020 года. С 01.07.2015 мероприятия настоящей программы реализуются в соответствии с направлением "Экономика знаний (образование, кадровый потенциал)" Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 N 101-рп. Кроме того, данная программа увязывает сферы ответственности департамента образования перед населением за объемы, доступность, качество предоставляемых муниципальных услуг.
На конец 2014 года сеть муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, включала 110 муниципальных учреждений: 58 дошкольных учреждений, 42 общеобразовательных учреждения, 1 межшкольный учебный комбинат, 5 учреждений дополнительного образования детей, 4 муниципальных казенных учреждения.
Увеличение количества подведомственных учреждений в 2014 году обусловлено вводом в эксплуатацию по окончании строительства двух дошкольных образовательных учреждений: детского сада N 30 "Семицветик", детского сада N 48 "Росток". Услугу дошкольного образования данные учреждения начнут оказывать с 2015 года.
В связи с внесением изменений в Перечень объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и общеобразовательных организаций муниципальной собственности, утвержденный распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.11.2014 N 620-рп, в 2014 году приобретены (выкуплены в полном объеме) следующие объекты образования:
- "Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута";
- "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута";
- "Школа-детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ/100 мест) г. Сургута";
- "Детский сад по улице Профсоюзов, д. 38".
На протяжении последних четырех лет осуществлялось последовательное решение задач устойчивого функционирования отрасли образования, повышения эффективности управленческой деятельности.
Динамика изменения значений целевых показателей результатов реализации муниципальной программы за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 1.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Таблица 1
Наименование показателя результата реализации |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | |||||
1. Доля оказываемых муниципальных услуг по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора |
ед. |
107 |
104 |
108 |
110 |
3. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений |
ед. |
1 |
3 |
4 |
4 |
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
В 2013 году услуга дошкольного образования оказывалась в 59 муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, из которых:
- 51 муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
- 3 общеобразовательных учреждения;
- 5 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В 2013 году пять дошкольных образовательных учреждений находилось на стадии окончания строительства, ввода в эксплуатацию. Укомплектование детьми двух дошкольных учреждений на 680 мест планировалось в январе 2014 года, трех дошкольных учреждений на 600 мест - в апреле 2014 года. В связи с длительной процедурой по оформлению документации по передаче имущества в муниципальную собственность сроки ввода учреждений в эксплуатацию были перенесены на сентябрь - декабрь 2014 года.
В 2013 - 2014 годах введены в эксплуатацию и начали оказывать услугу дошкольного образования следующие образовательные учреждения:
- в 2013 году - детские сады N 21 "Светлячок", N 29 "Журавушка";
- в 2014 году - детские сады N 26 "Золотая рыбка", N 33 "Аленький цветочек", N 34 "Берёзка", N 37 "Колокольчик", N 31 "Снегирёк".
На конец 2014 года услуга дошкольного образования оказывалась в 64 муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, из которых:
- 55 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- 9 общеобразовательных учреждений.
За период с 2011 по 2014 годы численность детей, охваченных программами дошкольного образования, увеличилась с 14 913 до 21 847 человек. За указанный период доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет возросла с 50% до 98,9% соответственно.
Положительная динамика указанных показателей обусловлена ежегодным увеличением количества мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, за счет:
- строительства и ввода в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений;
- доукомплектования функционирующих групп в детских садах с учетом требований к наполняемости групп СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- оптимизации имеющихся площадей за счет эффективного использования помещений, видов групп в функционирующих дошкольных учреждениях.
В 2013 году в систему дошкольного образования было возвращено здание, ранее закрепленное на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией N 4, в котором размещались 1 - 4 классы гимназии. На его базе создано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 37 "Колокольчик" на 280 мест (распоряжение Администрации города от 21.06.2013 N 2166).
На базе здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 15 в поселке Юность открыто две дошкольные группы с 12-часовым пребыванием на 54 места муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения N 22 "Сказка".
В 2013 году для предоставления дошкольного образования переоборудовано шесть дошкольных групп с 1,5 до 2 лет под группы с 3 до 4, с 4 до 5 лет в учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В функционирующих дошкольных учреждениях в 2013, 2014 годах открыты 14 дополнительных групповых помещений на 350 мест, созданных путем переоборудования помещений, используемых для проведения занятий по дополнительному образованию детей.
Приобретена мебель для 15 мобильных групповых помещений в дошкольных учреждениях для предоставления мест согласно очередности с учетом возрастной категории детей.
На сегодняшний день все родители, воспитывающие детей в возрасте от 5 до 7 лет, имеют возможность определить ребенка в детский сад для получения услуги дошкольного образования в группах 12-часового и кратковременного пребывания. Таким образом, обеспечена 100% доступность предшкольного образования, имеющего важное значение для успешности обучения детей в начальной школе.
Вместе с тем темпы увеличения количества мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, ниже темпов роста общей численности детей дошкольного возраста. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" составила в 2013 году 59,6%, в 2014 году - 72,1%, что требует дальнейшего решения вопроса увеличения количества мест в дошкольных образовательных учреждениях.
В целях реализации мероприятий по развитию негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в период с октября по декабрь 2014 года была организована профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работников негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере образования, в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский государственный педагогический университет" по направлениям "Менеджмент в образовании", "Педагогика и методика дошкольного образования". Проведены индивидуальные консультации с руководящими и педагогическими работниками частных организаций, реализующих образовательную деятельность.
С 2015 года из числа организаций негосударственного сектора, расположенных на территории города Сургута, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности начали реализацию образовательных программ дошкольного образования три организации (общество с ограниченной ответственностью "Негосударственное дошкольное учреждение - центр развития ребенка "ГУЛЛИВЕР" (115 мест), Некоммерческое партнерство "Центр временного пребывания детей" (135 мест), общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие "Центр развития талантов ребенка" (340 мест).
Планируют получить лицензии на право ведения образовательной деятельности:
- до конца 2015 года - 2 организации (общество с ограниченной ответственностью "Наш малыш" (80 мест), общество с ограниченной ответственностью "Счастливое детство" (80 мест);
- до конца 2016 года - 3 организации (общество с ограниченной ответственностью "Центр развития личности" (60 мест), Негосударственное образовательное дошкольное учреждение "Сибирячок" (30 мест), частный православный детский сад "Радость детства" (60 мест).
В настоящее время в городе Сургуте реализуется проект "Билдинг-сад", направленный на создание системы инновационных дошкольных образовательных организаций путем проектирования и строительства на первых этажах многоквартирных жилых домов отдельных нежилых помещений для размещения типовых дошкольных образовательных организаций.
Реализация данного проекта позволит увеличить количество мест в дошкольных образовательных организациях, находящихся в шаговой доступности, за счет развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования и частично решить проблему, связанную с точечной застройкой города и невозможности строительства зданий типовых детских садов.
Четыре объекта дошкольного образования, планируемые к вводу по окончании строительства в 2015 - 2016 годах:
- билдинг-сад на 40 мест, улица Каролинского, дом 10;
- детский сад по улице Профсоюзов, дом 38 (124 места);
- встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место ("Жилой дом N 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20");
- встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест (развитие застроенной территории - части 23А).
Эти объекты будут переданы в долгосрочную аренду частным организациям, имеющим лицензию на право ведения образовательной деятельности и осуществляющим деятельность в образовательной сфере.
Для оказания всесторонней помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу на базе всех детских садов с сентября 2013 года открыты консультационные центры (далее - центры), оказывающие семьям методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, проводящие индивидуальные и групповые развивающие занятия с детьми в присутствии родителей. Продолжена реализация вариативных форм дошкольного образования: в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях детских садах N 40 "Снегурочка", N 75 "Лебедушка" функционируют центры игровой поддержки, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде N 71 "Дельфин" - родительский лекторий, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде N 64 "Радуга" - служба ранней помощи, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде N 28 "Калинка" - "Клуб будущего родителя".
С января 2014 года организована работа по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Опережающее введение ФГОС ДО в пилотном режиме организовано в пяти детских садах (N 4 "Умка", N 24 "Космос", N 64 "Радуга", N 81 "Мальвина", N 84 "Одуванчик"), которым присвоен статус окружных пилотных площадок. В данных учреждениях осуществлена подготовка комплекса условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствующего требованиям ФГОС ДО. С сентября 2014 года в 10 образовательных учреждениях реализуется образовательная программа дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО (в детских садах N 4 "Умка", N 24 "Космос", N 26 "Золотая рыбка", N 33 "Аленький цветочек", N 34 "Берёзка", N 37 "Колокольчик", N 39 "Белоснежка", N 64 "Радуга", N 81 "Мальвина", N 84 "Одуванчик", с октября 2014 года - в дошкольном отделении гимназии имени Ф.К. Салманова).
В целях развития системы дополнительного образования детей в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р, совершенствования механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в настоящее время реализуется план мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению реализации дополнительных общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ.
Для развития научно-технического творчества, формирования инженерной культуры детей дошкольного возраста в муниципальных детских садах N 17 "Белочка", N 20 "Югорка" с сентября 2014 года реализуется курс "Алгоритмика" с использованием свободно распространяемой учебной среды программирования "ПиктоМир", также в детском саду N 17 "Белочка" реализуется проект "Конструирование и робототехника в условиях внедрения ФГОС ДО". Воспитанники детских садов имеют возможность принимать участие в городских соревнованиях по робототехнике, в конкурсе научно-технического творчества "Роботёнок".
В пяти дошкольных образовательных учреждениях (N 9 "Метелица", N 15 "Серебряное копытце", N 38 "Зоренька", N 56 "Искорка", N 77 "Бусинка") создавались необходимые материально-технические условия по внедрению курса "Алгоритмика".
Для обеспечения устойчивого функционирования учреждений, реализующих программу дошкольного образования, необходимо продолжить работу по поэтапному проведению капитального ремонта зданий ряда дошкольных учреждений.
Основная часть зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, построена до 1990 года, средний срок эксплуатации зданий и инженерных сетей - 26 лет. Темпы износа зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, существенно опережают темпы их капитального ремонта и реконструкции.
В 2013 году капитальный ремонт по сроку эксплуатации требовался зданиям 23 дошкольных образовательных учреждений, зданиям 6 дошкольных отделений школ-детских садов, реализующих программу дошкольного образования. Однако в 2013 году капитальный ремонт зданий был проведен только в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении N 77, начат ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения N 6.
В 2014 году капитальный ремонт зданий проведен в детских садах N 2, 4, начат капитальный ремонт в детском саду N 83, закончен ремонт в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении N 6.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 2.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Таблица 2
Наименование показателя результата реализации |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 1 | |||||
1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) |
% |
50 |
52,6 |
83,3 |
98,9 |
2. Количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости |
ед. |
1 |
1 |
2 |
2 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 1 | |||||
3. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года |
чел. |
14 913 |
15 717 |
17 318 |
21 847 |
4. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
63,7 |
63,0 |
59,6 |
72,1 |
5. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
- |
- |
- |
17 |
6. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее |
балл (от 0 до 10) |
7,6 |
8,22 |
7,69 |
8,78 |
7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее |
% |
93,6 |
87,9 |
100 |
101,1 |
8. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа -Югры |
ед. |
11 |
12 |
7 |
3 |
9. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения |
ед. |
26 |
27 |
1 |
4 |
10. Количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
11. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием федерального государственного образовательного стандарта общего образования |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
12. Количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
13. Количество образовательных учреждений, реализующих мероприятия за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
2 |
- |
- |
- |
14. Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
15. Количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий |
ед. |
1 |
2 |
2 |
4 |
16. Количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
27 |
21 |
40 |
15 |
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Система общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, представлена сетью из 43 муниципальных образовательных учреждений, в числе которых лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением предметов - 11, средние общеобразовательные школы - 22, начальные общеобразовательные школы - 3, учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 5, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа - 1, межшкольный учебный комбинат - 1.
Кроме того, на территории города программу общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта реализуют два негосударственных учреждения.
С целью оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений в 2013, 2014 годах реорганизовано восемь муниципальных образовательных учреждений, изменен вид одного образовательного учреждения.
Проведена реорганизация:
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 22 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 28;
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 12 с углубленным изучением отдельных предметов в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназии "Сезам";
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 26 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы-детского сада N 39;
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея N 2 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии N 4 (распоряжение Администрации города от 27.05.2013 N 1809).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N 2 переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественнонаучный лицей (распоряжение Администрации города от 01.08.2014 N 2258).
Изменен вид муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 35 на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу N 35.
На конец 2014 года система общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, представлена сетью из 43 муниципальных образовательных учреждений, в числе которых лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением предметов - 10, средние общеобразовательные школы - 23, начальные общеобразовательные школы - 8, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа - 1, межшкольный учебный комбинат - 1.
С сентября 2014 года введены в эксплуатацию средняя школа N 31 в микрорайоне 31 на 825 мест, здание школы-детского сада в микрорайоне 24 на 300 мест (передано гимназии имени Ф.К. Салманова).
Приоритетом в сфере общего образования является обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи.
Общее образование предоставляется в очной форме, заочной, очно-заочной формах обучения, в форме самообразования и семейного образования. Традиционно большинство детей обучаются в очной форме (99,2%). Один ребенок получает образование в форме семейного образования, один - в форме самообразования, а промежуточную и итоговую аттестации проходят в образовательном учреждении.
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования. 92 ребенка с ограниченными возможностями здоровья обучаются на дому (из них 67 - дети-инвалиды).
Программу общего образования в муниципальных образовательных учреждениях на конец 2013 года осваивали 38 042 учащихся, на конец 2014 года - 39 706 учащихся.
Доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет возросла с 96% в 2011 году до 98% в 2014 году. Положительная динамика обусловлена сохранением контингента учащихся в общеобразовательных учреждениях, снижением численности выпускников девятых классов, выбирающих для продолжения получения образования учреждения среднего профессионального образования.
Основным механизмом обновления содержания общего образования и модернизации условий его получения является внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). Ключевой составляющей новых ФГОС являются требования к результатам освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Новые ФГОС существенно расширяют представление об образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование предметных результатов, но и на достижение метапредметных личностных результатов, сформулированных на основе согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, семьи, общества и государства, а также современных научных представлений о развитии ребенка в соответствующих возрастах.
Муниципальные общеобразовательные учреждения поэтапно с 2011 года переходили на обучение по новым ФГОС начального общего образования нового поколения. В 2011 году основные образовательные программы начального общего образования, соответствующие ФГОС, осваивали 100% учащихся первых классов образовательных учреждений, в 2012 году 100% учащихся 1 - 2 классов образовательных учреждений, в 2013 году 100% учащихся 1 - 3 классов образовательных учреждений города Сургута.
С сентября 2014 года по новым ФГОС обучалось 100% учащихся уровня начального общего образования (44,6% от общей численности учащихся школ города). Кроме того, с сентября 2014 года учащиеся пятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений начали осваивать основные образовательные программы основного общего образования, соответствующие новым ФГОС.
Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 9, 11 (12) классов является государственная итоговая аттестация. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена в 2014 году на 0,1 ниже, чем в 2013 году. Данная динамика является положительной, так как увеличивается средний тестовый балл в расчете на один предмет по городу (показатели среднего тестового балла по единому государственному экзамену выпускников города Сургута в 2014 году выше российских показателей, за исключением двух предметов: немецкого языка и химии).
В образовательных учреждениях города создаются современные условия организации образовательного процесса. В 2013, 2014 годах учебные кабинеты оснащались инновационным оборудованием. 100% кабинетов начальной школы укомплектованы интерактивным и проекционным оборудованием (цифровыми лабораториями), 50% кабинетов естественно-научного цикла основного и среднего звена - цифровыми лабораториями. В 17 учреждениях приобретены комплекты образовательной робототехники.
Наряду с созданием базовых условий обучения, в общеобразовательных учреждениях последовательно формируется современная информационная среда для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот). 100 % общеобразовательных учреждений имеют школьные локальные сети с выходом в сеть Интернет.
В 2012, 2013 годах введены в эксплуатацию четыре быстровозводимых спортивных центра с универсальными игровыми залами в лицее N 1, лицее N 3, средних общеобразовательных школах N 27, 38. В связи с увеличением численности учащихся в общеобразовательных учреждениях для создания условий для реализации третьего часа физической культуры в соответствии с требованиями СанПиН, развития профильного спортивного направления, для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования школьников до 2020 года будут построены еще пять быстровозводимых спортивных центров с универсальными игровыми залами в ряде общеобразовательных учреждений, в первую очередь в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе N 10 с углубленным изучением отдельных предметов, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе N 26.
Программы дополнительного образования, реализуемые общеобразовательными учреждениями, в 2013 году осваивали 20 663 ребенка, что составило 54,3% от общей численности учащихся, из них 4 751 ребенок - на базе 10 центров дополнительного образования детей, получающих дополнительное финансирование за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ. Организация работы центра осуществляется по сетевому принципу: программы дополнительного образования в нем осваивают обучающиеся различных общеобразовательных учреждений города. Один из центров создан на базе средней общеобразовательной школы N 18 имени В.Я. Алексеева по направлению дополнительного дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе средней общеобразовательной школы N 10 с углубленным изучением отдельных предметов и гимназии "Лаборатория Салахова" созданы центры дополнительного образования по работе с одаренными детьми.
С сентября 2014 года программы дополнительного образования, реализуемые общеобразовательными учреждениями, осваивали 22 566 детей, что составило 56,8% от общей численности учащихся, из них 4 751 ребенок - на базе 10 центров дополнительного образования детей.
Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ ежегодно пересматривается с учетом запросов потребителей. Приоритетными и наиболее востребованными на протяжении пяти лет являются художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное и техническое направления.
С сентября 2014 года были открыты и продолжают работать четыре центра культурно-языковой адаптации детей мигрантов (в школах N 4, N 7, N 12 с углубленным изучением отдельных предметов, N 22 имени Г.Ф. Пономарева).
В связи с вступившими в силу требованиями к лицензированию дополнительных общеобразовательных программ произошло слияние (укрупнение) ряда программ аналогичной направленности (1 - 2 летнего срока реализации), реализуемых одним педагогом для обучающихся разных возрастных групп, и перевода их в 3 - 4-летние. Данный процесс обеспечил повышение качества дополнительного образования.
С целью развития научно-технического творчества, формирования инженерной культуры обучающихся ежегодно проводятся следующие городские мероприятия: соревнования по робототехнике, выставка-конкурс детского технического творчества "От идеи до воплощения", соревнования по радиоуправляемым автомоделям "Автогонки", фестиваль научно-технического творчества, включающий конкурсы занимательных наук для учащихся 1 - 4 классов, "Чудеса науки и техники" для учащихся 5 - 8-классов", "Я - первооткрыватель" для учащихся 9 - 11 классов", фестиваль мультипликационных роликов, муниципальные этапы предметных олимпиад, городской интеллектуальный марафон, муниципальный этап Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников "Шаг в будущее".
В муниципальной системе образования осуществляется реализация проекта "Школьная лига РОСНАНО", приоритетными направлениями которого рассматриваются:
- вовлечение обучающихся в деятельность, направленную на инновационное обновление в содержании образования в муниципальном образовании город Сургут;
- разработка программ повышения квалификации и переподготовки кадров по проблемам инновационного образования, работы с детьми и обучающимися в условиях модернизации общества;
- разработка и реализация образовательных программ и технологий для инновационных образовательных учреждений;
- разработка и проведение конкурсных программ для детей, сопровождение одаренных детей.
В 2014 - 2015 учебном году для учащихся образовательных организаций города проведены Неделя высоких технологий в рамках Всероссийской школьной Недели высоких технологий и предпринимательства; турнир старшеклассников "Детективные агентства. Российские изобретатели", фестиваль опытов "Увлекательные открытия и поразительные эффекты с помощью Наночемоданчика", ролевая игра "Модель ООН".
Также в рамках проекта дан старт муниципальному конкурсу технического творчества "Югорский мост. Новый взгляд. Новые решения", посвященного 15-летию автодорожного моста через Обь для учащихся 5 - 11 классов, муниципальному проекту "Экологический календарь". Для проведения научно-исследовательской деятельности с учащимися города, изучения нанотехнологий приобретено 12 комплектов лабораторного оборудования "НаноБокс" для проведения 14 экспериментов и демонстрации 5 опытов.
Школы города приняли активное участие в мероприятиях федерального сетевого сообщества школ "Школьная лига РОСНАНО": Неделе краеведения, истории и социологии науки и технологий (исследованиях, деловых играх, "погружениях"), Осеннем грантовом конкурсе молодежных социокультурных проектов, Зимних Наноиграх, программе "Школа на ладони" (повышение квалификации "Электронная школа для педагогов", конкурсные программы для школьников), деловой игре "Журналист".
Инновационная форма организации образовательного процесса для выпускников школ, а именно интеграция основного и профессионального образования позволяет реализовать программы развития инженерно-технологического образования.
С целью расширения вариативности и повышение доступности дополнительного образования в рамках развития туристско-краеведческого направления организована выставка возможностей негосударственного сектора в организации дополнительного образования, досуга и отдыха детей. Решение о дальнейшем сотрудничестве было принято руководителями образовательных организаций совместно с родительским комитетом. В выставке приняли участие более 20 негосударственных организаций.
Для повышения родительской грамотности во всех общеобразовательных учреждениях созданы службы психолого-педагогического, медико-социального сопровождения, разработан и реализуется план деятельности специалистов муниципального казенного учреждения "Центр диагностики и консультирования" по организации просветительской деятельности с родителями (законными представителями) несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях, организована деятельность городского родительского собрания (не менее четырех заседаний в год), реализуется городской проект "Компетентные родители".
С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних во всех общеобразовательных учреждениях утверждены паспорта дорожной безопасности, все общеобразовательные учреждения оснащены комплектами специализированного оборудования для обучения детей безопасному поведению на дорогах, деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий регламентируется приказами департамента образования, ежегодно утверждаются комплексные межведомственные планы по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей совместно с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту. В течение года учащиеся общеобразовательных учреждений становятся участниками акций, инициированных отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, городских проектов "Стань заметней на дорогах", "Безопасная дорога", "Дневник Сургутского первоклассника", "Карта безопасного детства", слета юных инспекторов дорожного движения, конкурса агитбригад по профилактике дорожного движения. Целью проектов является формирование у учащихся младшего школьного возраста осознанного отношения к ношению светоотражающих элементов на верхней одежде и школьных аксессуарах, повышение ответственности родительской общественности за обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах города.
Для реализации плана мероприятий, утвержденного Концепцией гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 N 747-рп), разработана Концепция развития воспитания в муниципальной системе общего образования до 2020 года, учащиеся общеобразовательных организаций ежегодно принимают участие в таких городских мероприятиях, как выездная школа лидеров ученического самоуправления, Всероссийских акциях "Я - гражданин России", "Лидер XXI века", мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры обучающихся, выборах делегатов в городской орган ученического самоуправления "Школьный актив города", слете детских общественных объединений.
В настоящее время важнейшей проблемой остается невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений. Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать федеральные государственные образовательные стандарты, снижая доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного образования детей.
В 2013 году 32,6% (в 2011 году - 27,3%), в 2014 году 36%, в 2015 году 35,6% учащихся общеобразовательных учреждений заняты во вторую смену. Снижение значения показателя обусловлено введением в эксплуатацию объектов общего образования в 31 и 24 микрорайонах города. Данная динамика является положительной, так как, несмотря на увеличение численности учащихся общеобразовательных учреждений согласно демографическим прогнозам, доля учащихся, занимающихся во вторую смену, снизилась на 0,4%.
Обучение детей в третью смену в образовательных учреждениях города Сургута отсутствует.
Повышение доступности качественного образования может быть обеспечено при условии организации всех видов учебной деятельности в одну смену обучения, безопасности и комфортности условий их осуществления.
На данный момент город испытывает недостаток школ, что обусловлено интенсивным строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменениями требований к оснащению и организации учебного процесса.
В настоящий момент инфраструктура части школ не соответствует новым требованиям: некоторые здания находятся в аварийном состоянии, требуют капитального ремонта, не имеют всех видов благоустройства. Также сохраняются здания школ, спроектированные и построенные в середине прошлого века и даже существенно раньше, которые не отвечают требованиям качества школьных инфраструктур. В связи с активной застройкой 18, 19, 20 микро-районов города многоэтажными жилыми домам, отсутствием зданий общеобразовательных учреждений в указанных микрорайонах во всех близлежащих общеобразовательных учреждениях на сегодняшний день фактическая численность обучающихся более чем в 1,5 раза превышает пропускную способность зданий.
Кроме того, согласно демографическим прогнозам в перспективе до 2025 года численность обучающихся общеобразовательных организаций города возрастет на 14,5 тысячи человек. В связи с прогнозируемым сохранением тенденции опережения темпов роста численности населения над темпами роста объектов социальной сферы уровень обеспеченности образовательными учреждениями жителей города без принятия соответствующих мер будет продолжать сокращаться.
Для решения данной проблемы планируется существенное расширение сети образовательных учреждений в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя.
В настоящее время разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на решение стратегической задачи по переходу всех школ города на односменный режим работы, включающий анализ о фактической загруженности общеобразовательных организаций, демографического прогноза численности учащихся в муниципальном образовании, соответствия новых требований к условиям обучения фактически существующим условиям.
Проведена ревизия использования площадей общеобразовательных учреждений с целью увеличения количества учебных кабинетов для размещения детей, обучающихся в первую смену. В настоящее время проектная мощность составляет 28 420 мест, что позволяет разместить в первую смену 69% учащихся школ города.
В рамках муниципальной программы введение дополнительных мест будет реализовано за счет строительства новых школ, увеличения площади учебных площадей путем пристроев к зданиям, проведения капитального ремонта зданий, реконструкции зданий и помещений школ, проведения организационных кадровых решений, эффективного использования имеющихся помещений.
В дальнейшем в рамках реализации муниципальной программы предполагается также использовать и другие формы: приобретение зданий и помещений, возврат помещений, используемых для иных целей (музей, методический, хореографический кабинеты и так далее), для организации образовательного процесса, оказание поддержки развитию негосударственного сектора общего образования.
В 2016 году будет закончено строительство пристроя учебного корпуса для 1 - 4 классов к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 10 с углубленным изучением отдельных предметов.
В перспективе до 2025 года в городе Сургуте планируется ввести в эксплуатацию по окончании строительства не менее 13 школ (в микрорайонах 40, 16А, 20А, 33, 34, 35, 38 (2 объекта), 5А, 27А, 32, 42, 44), что позволит в перспективе увеличить общую мощность школ города до 43 120 мест. Однако согласно демографическим прогнозам численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Сургута составит к 2025 году более 55,5 тысячи человек. Прогнозная потребность по вводу мест для обеспечения обучения в общеобразовательных организациях в первую смену составит более 12 тысяч мест.
Достижение поставленных задач по формированию условий для получения качественного общего образования в полном объеме возможно при условии дополнительного финансирования объектов капитального строительства из федерального и регионального бюджетов.
Это позволит к 2021 году перевести начальную школу (1 - 4 классы) и старшую школу (10 - 11 (12) классы) города Сургута на обучение в одну смену, а к 2025 году - обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удержать существующий односменный режим обучения и перевести 100% обучающихся из зданий школ с износом более 50% в новые школы.
По итогам реализации муниципальной программы все школьники смогут перейти на обучение в одну смену.
Несмотря на существующий недостаток общеобразовательных учреждений за последние 5 лет в городе Сургуте не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме в общеобразовательные учреждения, отклонения заявления о приеме в группы дополнительного образования. Начальное, основное и среднее общее образование, дополнительное образование являются доступными для детей города.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 3.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Таблица 3
Наименование показателя результата реализации |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 2 | |||||
1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более |
раз |
1,62 |
1,63 |
1,6 |
1,5 |
2. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. Количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости |
ед. |
- |
2 |
2 |
2 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 2 | |||||
4. Численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", на конец года |
чел. |
34 592 |
36 707 |
38 042 |
39 706 |
5. Доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет |
% |
96 |
96 |
98 |
98 |
6. Доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
48,2 |
57,3 |
54,3 |
56,8 |
7. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих: - 1 классы; - 2 классы; - 3 классы; - 4 классы |
% |
100 - - - |
100 100 - - |
100 100 100 - |
100 100 100 100 |
8. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих: - 5 классы; - 6 классы; - 7 классы; - 8 классы; - 9 классы |
% |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
9. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы |
% |
- |
- |
- |
- |
10. Доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
45,7 |
47,6 |
49,5 |
47,35 |
11. Доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся |
% |
98,8 |
98,7 |
99,2 |
99,5 |
12. Доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся |
% |
43 |
43 |
43 |
43 |
13. Доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность учащимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
14. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях": - качеством общего образования; - качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
балл (от 0 до 10) |
7,7 7,7 |
8,2 7,69 |
7,22 7,29 |
8,51 8,38 |
15. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений |
% |
- |
15,3 |
16,9 |
18,5 |
16. Доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений |
% |
45,9 |
32,1 |
33,1 |
34,9 |
17. Отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее |
% |
101,6 |
110,4 |
122,4 |
109,3 |
18. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
17 |
18 |
9 |
9 |
19. Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
20. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения |
ед. |
20 |
22 |
8 |
12 |
21. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
22. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
23. Количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования |
ед. |
- |
- |
- |
4 |
24. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
25. Количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
26. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
27. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
28. Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
29. Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся |
ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
30. Численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений, на конец года |
чел. |
375 |
411 |
419 |
438 |
31. Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
32. Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий |
ед. |
3 |
2 |
2 |
5 |
33. Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
36 |
32 |
36 |
15 |
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Сеть учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, представлена пятью муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, в которых на конец 2013 года обучалось 6 058 детей, на конец 2014 года - 6 361 ребенок по 127 лицензированным дополнительным общеобразовательным программам.
Учреждения дополнительного образования организуют работу с учащимися в течение всего календарного года. В каникулярный период учреждения создают различные объединения с постоянными или переменными составами детей.
С целью обеспечения территориальной доступности услуг учреждениями дополнительного образования в 2013 году организована работа 88 объединений дополнительного образования (2 518 обучающихся) на базе 33 муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2014 году - 148 объединений дополнительного образования (1 820 учащихся) на базе 24 муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2013 году доля микрорайонов города, в которых оказывалась услуга дополнительного образования, составила 12,5% (в 2011 году - 15,4%), в 2014 году - 12%. Отрицательная динамика обусловлена объективным фактором - строительством и заселением (вводом в эксплуатацию) новых микрорайонов города.
За последние четыре года запросы потребителей на оказание муниципальной услуги по реализуемым программам дополнительного образования удовлетворялись в полном объеме.
В учреждениях дополнительного образования осуществляется работа по созданию современных условий организации образовательного процесса.
Произведен комплексный ремонт муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества". В соответствии с требованиями к реализации программ дополнительного образования оборудованы специализированные классы пескотерапии, хореографии, вокала, изобразительного искусства, гильоширования, моделирования и конструирования одежды и другие.
Формируется современная, интересная детям образовательная среда для развития научно-технического направления деятельности школьников. Для Станции юных техников получен технопарк, высокотехнологичное оборудование которого включает в себя модули "Мир естествознания", "Мир науки и техники", "Мир музыки и искусства", "Мир моделирования". Учреждение дополнительного образования "Станция юных техников" стало ресурсным центром по развитию образовательной робототехники. Для развития и популяризации научно-технического творчества, создания условий для поддержки талантливых детей и подростков в сфере интеллектуального и творческого развития в 2014 году на базе технопарка учреждения дополнительного образования "Станция юных техников" проведен I Фестиваль научно-технического творчества.
В 2015 году состоялся региональный этап отборочных соревнований по образовательной робототехнике 2015 года по регламентам Всероссийского фестиваля "Робофест 2015". В соревнованиях приняли участие 38 команд (90 участников) в возрасте от 7 до 18 лет из восьми городов округа. Центром научно-технического творчества "Информатика+" был организован фестиваль мультипликационных роликов "Мой первый мультфильм", в котором принял участие 31 школьник в возрасте от 6 до 17 лет. На фестивале было представлено 27 мультфильмов.
Фестивальное движение 2014 года охватило более 3 000 обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций.
С целью расширения вариативности и повышение доступности дополнительного образования в рамках развития туристско-краеведческого направления центра плавания "Дельфин" в 2014 году введена программа по спортивному туризму на базе пяти общеобразовательных организаций города.
На базе учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, организована деятельность для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 166 детей данной категории получают услуги дополнительного образования по 8 адаптированным дополнительным общеобразовательным программам.
Приоритетной задачей развития системы дополнительного образования детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:
- четыре учреждения дополнительного образования из шести находятся в приспособленных зданиях;
- необходимо дополнительное финансирование для обеспечения выполнения в учреждениях дополнительного образования отдельных нормативных требований к оснащению и организации учебного процесса, улучшения материально-технической базы.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может привести к возникновению рисков: ограничению доступа к услугам дополнительного образования детей, неудовлетворенности населения качеством дополнительных образовательных услуг.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 4.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Таблица 4
Наименование показателя результата реализации |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 3 | |||||
1. Количество реализуемых общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на конец года |
ед. |
161 |
129 |
130 |
127 |
2. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. Количество выполненных проектных работ |
проект |
- |
- |
- |
1 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 3 | |||||
4. Численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года |
чел. |
5 808 |
5 689 |
6 058 |
6 361 |
5. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей |
% |
11,9 |
11,3 |
11,6 |
11,8 |
6. Доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение, по итогам учебного года |
% |
96 |
96,5 |
96 |
96 |
7. Доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города |
% |
15,4 |
12,7 |
12,5 |
12 |
8. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее |
балл (от 0 до 10) |
7,7 |
8,81 |
8,69 |
9,13 |
9. Доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее |
% |
19,3 |
10,4 |
19,6 |
35,4 |
10. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в городе Сургуте, не менее |
% |
77,1 |
69,8 |
81,9 |
83,8 |
11. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского АО - Югры |
ед. |
5 |
4 |
1 |
3 |
12. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
13. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
14. Количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
15. Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
16. Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
17. Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
18. Количество образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
1 |
3 |
- |
1 |
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Департаментом образования ежегодно реализуется комплекс мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени для образования, оздоровления и социализации детей.
В 2013 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием получили 9 400 детей.
Было организованно 102 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей на базе 47 муниципальных образовательных учреждений, из них:
- в весенний период - 30 лагерей;
- в летний период - 36 лагерей;
- в осенний период - 36 лагерей.
Кроме того, в 2013 году предоставлена субсидия на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в летний период на 75 мест одному негосударственному общеобразовательному учреждению.
В 2013 году услугой организованного отдыха в рамках выездных тематических программ (проектов) за счет средств местного бюджета воспользовалось 207 детей.
В 2014 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием получили 10 350 детей.
Было организованно 108 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 1 палаточный лагерь на базе 44 муниципальных образовательных учреждений, из них:
- в весенний период - 31 лагерь;
- в летний период - 43 лагеря;
- в осенний период - 35 лагерей.
Кроме того, в 2014 году предоставлена субсидия на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в летний период на 75 мест одному негосударственному общеобразовательному учреждению.
Ежегодно разрабатываются и реализуются новые профильные и многопрофильные программы в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с запросом потребителей.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 5.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Таблица 5
Наименование показателя результата реализации |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 4 | |||||
1. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества |
% |
100 |
100 |
100 |
98,75 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 4 | |||||
2. Численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, - всего, в том числе: - в весенний период; - в летний период; - в осенний период |
чел. |
8 519
2 000 3 889 2 630 |
9 350
2 225 3 875 3 250 |
9 400
2 375 3 914 3 111 |
10 251
2 500 4 751 3 000 |
3. Численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере |
чел. |
- |
- |
- |
24 |
4. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее |
балл (от 0 до 10) |
7,7 |
- |
8,61 |
7,66 |
6. Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
7. Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей а базе негосударственных общеобразовательных учреждений |
чел. |
- |
- |
75 |
75 |
Подпрограмма 5 "Функционирование департамента образования"
Структурным подразделением (органом) Администрации города, осуществляющим управление муниципальной системой образования на территории города, является департамент образования Администрации города (далее - департамент образования).
Деятельность департамента образования направлена на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения (части вопросов местного значения), других переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий, в том числе:
1.1. Вопросов местного значения:
1.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).
1.1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.
1.2. Части вопросов местного значения:
1.2.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).
1.2.2. Организация отдыха детей в каникулярное время.
1.2.3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
1.3. Переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий по:
1.3.1. Предоставлению обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации.
1.3.2. Выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
1.3.3. Информационному обеспечению общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет.
1.3.4. Организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа:
- предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей;
- оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно;
- оплата страхования детей в период следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей;
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в этнической среде.
1.3.5. Предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путевок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно.
1.3.6. Финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг).
1.3.7. Финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
В ведомстве департамента образования функционируют четыре муниципальных казенных учреждения: муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями", муниципальное казенное учреждение "Управление учёта и отчётности образовательных учреждений", муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр", муниципальное казенное учреждение "Центр диагностики и консультирования") (далее - муниципальные казенные учреждения).
Муниципальные казенные учреждения созданы для:
- исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий учредителя (Администрации города), а также исполнения переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий;
- организационного обеспечения деятельности департамента образования и муниципальных образовательных учреждений;
- совершенствования организационной, финансово-экономической деятельности муниципальных образовательных учреждений различных типов и видов.
Департамент образования, муниципальные казенные учреждения в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, иными муниципальными правовыми актами, Положением о департаменте образования Администрации города, уставом муниципального казенного учреждения соответственно.
Департамент образования, муниципальные казенные учреждения наделены правами юридического лица.
Финансирование расходов на содержание департамента образования, муниципальных казенных учреждений осуществляется за счет средств бюджета города в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Приоритеты дальнейшего развития образования на территории города Сургута сформированы с учетом целей и задач, представленных в нормативных правовых актах федерального, регионального и муниципального уровней.
Правовое обоснование решения проблем настоящей муниципальной программы представлено в паспорте муниципальной программы, утвержденном распоряжением Администрации города от 22.08.2013 N 2984 "О разработке муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями).
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 5 "Функционирование департамента образования" за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 6.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 5 "Функционирование департамента образования"
Таблица 6
Наименование показателя результата реализации |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 5 | |||||
1. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего на конец года, в том числе: - дошкольных образовательных учреждений; - общеобразовательных учреждений |
ед. |
57
49
8 |
57
49
8 |
59
51
8 |
64
55
9 |
2. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования, на конец года |
ед. |
49 |
46 |
43 |
43 |
3. Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования, на конец года |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
4. Количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее |
ед. |
50 |
49 |
47 |
44 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 5 | |||||
5. Количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели |
ед. |
103 |
100 |
104 |
106 |
6. Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
98 |
98 |
98 |
98,2 |
7. Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. Доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
9. Количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме |
ед. |
5 |
5 |
5 |
7 |
10. Доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
11. Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
12. Доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
13. Доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
14. Количество проведенных муниципальным казенным учреждением "Информационно-методический центр" общегородских мероприятий, не менее |
ед. |
12 |
14 |
14 |
14 |
15. Исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее |
% |
99 |
99,6 |
97,4 |
99,38 |
16. Исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год |
% |
103,7 |
104 |
114,5 |
97 |
17. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
да / нет |
да |
да |
да |
да |
18. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз учащихся |
ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
19. Среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии за отличные успехи в учебе им. А.С. Знаменского |
чел. |
561 |
617 |
662 |
734 |
20. Доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
21. Количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей |
ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
22. Численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение |
чел. |
108 |
116 |
147 |
193 |
23. Доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
24. Количество муниципальных казенных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
- |
2 |
1 |
- |
25. Доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
26. Количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей |
шт. |
1 444 |
1 421 |
1 643 |
2 596 |
27. Доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Цели и задачи муниципальной программы
Перечень целей, задач муниципальной программы, подпрограмм, обоснования соответствия задач целям муниципальной программы, подпрограмм представлены в таблице 7.
Цели и задачи
муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Таблица 7
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
обеспечение функционирования имеющейся и вновь вводимой сети образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, позволит создать условия для предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми с соблюдением стандарта качества муниципальной услуги, для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, для повышение доступности оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", что в свою очередь позволит обеспечить выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования, сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Капитальный ремонт 10 зданий дошкольных учреждений, текущий ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, позволит снизить долю зданий, требующих капитального ремонта, и повысить качество условий организации образовательного процесса. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования |
строительство и ввод в эксплуатацию в 2015 году детского сада "Золотой ключик" по улице Энтузиастов, 51/1, приобретение до 2020 года объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений в микрорайонах ПИКС, 5А, 24, 37, 40, 38, 30, 20А, билдинг-садов по улице Профсоюзов, дом 38, улице Каролинского, дом 10, в микрорайонах 18-19-20, 23А, 41 города Сургута) позволит повысить доступность дошкольного образования и увеличить охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием, улучшить условия осуществления образовательного процесса, материально-технического состояния муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
обеспечение функционирования действующей сети и вновь вводимой сети общеобразовательных учреждений позволит создать условия для предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях с соблюдением стандарта качества, на 100% удовлетворить запросы потребителей на предоставление муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", что в свою очередь позволит обеспечить выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей. Капитальный ремонт 14 зданий общеобразовательных учреждений, текущий ремонт зданий и благоустройство территорий общеобразовательных учреждений позволит снизить долю зданий, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий общеобразовательных учреждений и повысить качество условий организации образовательного процесса. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг |
приобретение до 2020 года объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений в микрорайонах 16А, 24, 31, 38, 40, 20А, 33, 34, 35, 32, 5А города Сургута, ввод в эксплуатацию по окончании строительства пристроя к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 10 с углубленным изучением отдельных предметов, 5 спортивных центров с универсальным игровым залом (в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных школах N 1, N 5, N 26, N 10 с углубленным изучением отдельных предметов, N 12 с углубленным изучением отдельных предметов), столовой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 20 обеспечит снижение загруженности действующей сети общеобразовательных учреждений, позволит обеспечить "шаговую" доступность общеобразовательных учреждений, улучшить условия оказания муниципальных услуг, материально-технического состояния муниципальных общеобразовательных учреждений. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
обеспечение функционирования действующей сети учреждений дополнительного образования создаст условия для оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" с соблюдением стандарта качества, позволит сохранить качество муниципальной услуги в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования, на 100% удовлетворить запросы потребителей на оказание муниципальной услуги, что в свою очередь позволит сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования |
выполнение в 2014 году проектных работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, строительство и ввод в эксплуатацию объекта в 2018 году позволит улучшить условия оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования". Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период |
открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных лагерей с соблюдением нормативных требований позволит сохранить качество оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" на высоком уровне, на 100% удовлетворить запросы потребителей на оказание муниципальной услуги. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Подпрограмма 5 "Функционирование департамента образования" | |
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время, обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования |
координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, обеспечение планирования бюджета департамента образования, обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности, экономического сопровождения деятельности подведомственных департаменту образования муниципальных учреждений, улучшение условий осуществления образовательного процесса в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях, улучшение материально-технического состояния подведомственных муниципальных образовательных учреждений позволит обеспечить выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования, сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей, обеспечения оздоровления и занятости детей в каникулярный период, обеспечить эффективное и устойчивое функционирование муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в течение срока реализации подпрограммы. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий |
выполнение задачи обеспечит своевременное и в полном объеме исполнение переданных с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на
реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
Расчетный объем средств, необходимый для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы в 2014 - 2020 годах (с учетом доведенных лимитов бюджетных ассигнований), ответственность за исполнение которых несет департамент архитектуры и градостроительства, отражен в приложении 2 к муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система
организации контроля за исполнением муниципальной программы "Развитие образования в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
Муниципальная программа формируется в соответствии с основными стратегическими направлениями и векторами развития города Сургута с учетом результатов социологических исследований в сфере образования и общественного обсуждения и реализуется в течение 2014 - 2020 годов.
Общее руководство реализацией муниципальной программы, контроль за ходом реализации программы, координацию действий администратора и соадминистраторов по реализации программы осуществляет куратор программы - заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферу.
Текущее руководство реализацией программы осуществляется рабочей группой, состав которой утверждается муниципальным правовым актом Администрации города.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается департаментом образования совместно с соадминистраторами программы - департаментом городского хозяйства, департаментом архитектуры и градостроительства в рамках установленной сферы деятельности.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе по предложениям соадминистраторов программы, в порядке, установленном пунктом 8 приложения к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
Администратор и соадминистраторы программы каждый в своей части в рамках установленных полномочий несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные за реализацию муниципальной программы лица назначаются приказом администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
- утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетным, автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования, предоставления указанным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели в установленном порядке в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут, и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- утверждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств департаменту образования, департаменту городского хозяйства, муниципальным казенным учреждениям, подведомственным департаменту образования, муниципальному казенному учреждению "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем";
- реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в форме приобретения объектов общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и общеобразовательных организаций муниципальной собственности. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных учреждений осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства за счет средств муниципального бюджета и субсидий автономного округа в соответствии с условиями государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" с рассрочкой платежа до 3 лет. При доведении лимитов бюджетных обязательств автономного округа в размере 100% от уровня софинансирования оплата по муниципальному контракту осуществляется единовременно в текущем финансовом году. Приобретение объектов недвижимого имущества осуществляется в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- предоставления субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта, на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей негосударственным общеобразовательным учреждениям;
- реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, реконструкции (с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности, в том числе в рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 05.05.2014 N 2929 (с последующими изменениями).
Мониторинг результатов реализации мероприятий программы организуется администратором программы (департаментом образования) путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы и оценки достигнутых результатов. Данная оценка производится на основании системы целевых показателей программы.
Для проведения мониторинга реализации программы администратор программы осуществляет сбор аналитической информации о реализации мероприятий программы от соадминистраторов муниципальной программы.
Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых показателей муниципальной программы, отражаются в отчетности о реализации муниципальной программы, а также в иных документах, описывающих реализацию муниципальной программы.
Результаты мониторинга реализации муниципальной программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы при принятии управленческих решений в процессе выполнения мероприятий программы.
В целях подготовки отчетности о реализации муниципальной программы соадминистраторы представляют администратору по форме, установленной муниципальным правовым актом, годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
По запросу администратора соадминистраторами представляется в течение года отчетность, информация о ходе реализации муниципальной программы в сроки и по формам, установленным администратором.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Сургута на 2014 - 2020 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед. |
110 |
105 |
105 |
106 |
110 |
110 |
113 |
113 |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
2 |
3 |
- |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % |
98,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | |||||||||||||||||||
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
всего, в том числе: |
31 845 211 924,36 |
3 440 539 795 |
4 131 022 095,36 |
4 583 876 606 |
4 922 443 357 |
4 922 443 357 |
4 922 443 357 |
4 922 443 357 |
департамент образования
|
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел. |
21 847 |
23 549 |
24 549 |
24 999 |
24 999 |
25 249 |
25 249 |
25 249 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 448 667 142 |
1 887 623 143 |
3 165 840 067 |
3 606 206 068 |
3 947 249 466 |
3 947 249 466 |
3 947 249 466 |
3 947 249 466 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
3 458 009 519 |
1 217 449 688 |
378 712 819 |
374 350 720 |
371 874 073 |
371 874 073 |
371 874 073 |
371 874 073 |
|||||||||||
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 938 535 263,36 |
335 466 964 |
586 469 209,36 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
72,1 |
73,1 |
79,1 |
79,7 |
81,1 |
83,6 |
85,7 |
85,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
8,78 |
9,3 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования г. Сургута, не менее, % |
101,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры детей дошкольного возраста, ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе: |
1 893 037 |
1 893 037 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
4 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 893 037 |
1 893 037 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учебно - методическими комплектами, инвентарем |
всего, в том числе: |
1 613 700 |
1 613 700 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 613 700 |
1 613 700 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, в том числе: |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.5. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическим комплектами, инвентарем, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в том числе в рамках конкурса |
всего, в том числе: |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.6. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
|
всего, в том числе: |
2 145 747 000 |
305 904 810 |
299 212 449 |
300 598 685 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
департамент городского хозяйства
|
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
2 145 747 000 |
305 904 810 |
299 212 449 |
300 598 685 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед. |
4 |
3 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
5 |
1 |
- |
- |
- |
- |
21 |
||
1.1.7. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг) |
всего, в том числе: |
228 279 014 |
|
48 802 764 |
35 895 250 |
35 895 250 |
35 895 250 |
35 895 250 |
35 895 250 |
департамент образования |
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, ед. |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
13 |
13 |
13 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
224 374 083 |
|
44 897 833 |
35 895 250 |
35 895 250 |
35 895 250 |
35 895 250 |
35 895 250 |
численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на конец года, чел. |
- |
590 |
590 |
590 |
590 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
||
- за счет средств местного бюджета |
3 904 931 |
|
3 904 931 |
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг), ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми, ед. |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Итого по задаче 1.1.
|
всего, в том числе: |
34 223 294 675,36 |
3 750 501 342 |
4 479 037 308,36 |
4 920 370 541 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 677 097 962 |
1 891 679 880 |
3 210 737 900 |
3 642 101 318 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
5 607 661 450 |
1 523 354 498 |
681 830 199 |
674 949 405 |
681 881 837 |
681 881 837 |
681 881 837 |
681 881 837 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 938 535 263,36 |
335 466 964 |
586 469 209,36 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||||||||
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования
|
всего, в том числе: |
215 834 951 |
57 530 440 |
158 304 511 |
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
41 042 700 |
|
41 042 700 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
20 948 555 |
5 753 044 |
15 195 511 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.1.1. "Детский сад "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута" |
всего, |
215 834 951 |
57 530 440 |
158 304 511 |
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
41 042 700 |
|
41 042 700 |
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
10 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
- за счет средств местного бюджета |
20 948 555 |
5 753 044 |
15 195 511 |
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования |
всего, |
2 121 357 210 |
867 481 156 |
1 202 012 011 |
16 806 512 |
18 990 769 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 989 167 725 |
847 256 425 |
1 141 911 300 |
|
|
|
|
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. в том числе: |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||
- за счет средств местного бюджета |
132 189 485 |
20 224 731 |
60 100 711 |
16 806 512 |
18 990 769 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|||||||||||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута |
всего, |
442 278 081 |
147 425 990 |
294 852 091 |
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, % |
33,333 |
100 |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
100 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
420 164 100 |
140 054 700 |
280 109 400 |
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, да/нет |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
- за счет средств местного бюджета |
22 113 981 |
7 371 290 |
14 742 691 |
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута |
всего, |
482 002 860 |
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в 5А микрорайоне г. Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
477 182 800 |
477 182 800 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
4 820 060 |
4 820 060 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 г. Сургута |
всего, |
482 002 745 |
160 667 581 |
321 335 164 |
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне |
33,333 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 600 |
152 634 200 |
305 268 400 |
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
- за счет средств местного бюджета |
24 100 145 |
8 033 381 |
16 066 764 |
|
|
|
|
|
приобретение детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24, г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута
|
всего, |
482 002 860 |
|
482 002 860 |
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, % |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 700 |
|
457 902 700 |
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, да/нет |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
- за счет средств местного бюджета |
24 100 160 |
|
24 100 160 |
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
1.2.2.5. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута |
всего, |
16 066 762 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 2 в 38 микрорайоне г. Сургута, да/нет |
- |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
да |
|
- за счет средств местного бюджета |
16 066 762 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.6. Детский сад по ул. Профсоюзов, д.38
|
всего, |
5 848 015 |
|
|
2 924 008 |
2 924 007 |
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада по ул. Профсоюзов, д. 38, да/нет |
- |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
да |
|
- за счет средств местного бюджета |
5 848 015 |
|
|
2 924 008 |
2 924 007 |
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.7. Детский сад в микрорайоне N 30 г. Сургута |
всего, |
24 100 143 |
|
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне N 30 г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
да |
|
- за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|||||||||||
1.2.2.8. "Жилой дом N 32 со встроено - пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место" |
всего, |
103 821 896 |
|
103 821 896 |
|
|
|
|
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в мкр.18-19-20 г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 630 800 |
|
98 630 800 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
5 191 096 |
|
5 191 096 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.9. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест |
всего, |
5 849 123 |
|
|
5 849 123 |
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А г. Сургута, да/нет |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
да |
|
- за счет средств местного бюджета |
5 849 123 |
|
|
5 849 123 |
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.10. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38 |
всего, |
77 384 725 |
77 384 725 |
|
|
|
|
|
|
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 384 725 |
77 384 725 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Итого по задаче 1.2.
|
всего, |
2 337 192 161 |
925 011 596 |
1 360 316 522 |
16 806 512 |
18 990 769 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 030 210 425 |
847 256 425 |
1 182 954 000 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
153 138 040 |
25 977 775 |
75 296 222 |
16 806 512 |
18 990 769 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
всего, |
36 560 486 836,36 |
4 675 512 938 |
5 839 353 830,36 |
4 937 177 053 |
5 287 337 140 |
5 276 379 752 |
5 276 379 752 |
5 268 346 371 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
26 707 308 387 |
2 738 936 305 |
4 393 691 900 |
3 642 101 318 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
5 760 799 490 |
1 549 332 273 |
757 126 421 |
691 755 917 |
700 872 606 |
689 915 218 |
689 915 218 |
681 881 837 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 938 535 263,36 |
335 466 964 |
586 469 209,36 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
да |
|||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | |||||||||||||||||||
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
всего, |
36 760 001 573 |
4 218 007 015 |
4 684 682 389 |
5 134 816 558 |
5 663 028 512 |
5 686 489 033 |
5 686 489 033 |
5 686 489 033 |
департамент образования
|
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел. |
39 706 |
41 442 |
43 197 |
44 400 |
45 516 |
48 306 |
51 111 |
51 111 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 159 747 294 |
3 948 453 640 |
4 298 067 609 |
4 758 601 829 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
2 600 254 279 |
269 553 375 |
386 614 780 |
376 214 729 |
374 372 458 |
397 832 979 |
397 832 979 |
397 832 979 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, % |
98 |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
56,8 |
55,2 |
53 |
51,5 |
50,3 |
47,4 |
44,8 |
44,8 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: - 1-е классы - 2-е классы - 3-и классы - 4-е классы |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: - 5-е классы - 6-е классы - 7-е классы - 8-е классы - 9-е классы |
- - - - - |
100 - - - - |
100 100 - - - |
100 100 100 - - |
100 100 100 100 - |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования по завершении первой ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 1-4 классов, % |
- |
99,74 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования по завершении второй ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 5-9 классов, % |
- |
99,54 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования по завершении третьей ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 10-11(12) классов, % |
- |
99,62 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, % |
47,35 |
51,5 |
51,5 |
51,5 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
99,5 |
99,6 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
- |
69 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, % |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- качеством общего образования |
8,51 |
8,8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||
- качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
8,38 |
9,37 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % |
18,5 |
27,3 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, % |
34,9 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, % |
109,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
9 |
3 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в течение года в мероприятиях научно-технической направленности муниципального, регионального, федерального уровней, не менее, чел. |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
6 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры обучающихся общеобразовательных учреждений, не менее, ед. |
- |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих деятельность по повышению правовой культуры учащихся, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность военно-патриотических объединений учащихся, % |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность добровольческих объединений обучающихся, % |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества |
всего, |
2 050 000 |
1 500 000 |
550 000 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально - техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед. |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 050 000 |
1 500 000 |
550 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, |
8 508 167 |
8 508 167 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
12 |
- |
|
|
|
|
|
12 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 508 167 |
8 508 167 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно - тренировочные сборы и др.) |
всего, |
198 738 |
198 738 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
198 738 |
198 738 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
2 |
- |
|
|
|
|
|
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.6. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества |
всего, |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед. |
4 |
21 |
|
|
|
|
|
25 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы |
всего, |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед. |
1 |
- |
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
- |
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.9. Развитие движения отрядов юных инспекторов движения |
всего, |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед. |
1 |
- |
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.10. Проведение конкурса-смотра "Зеленый огонек" |
всего, |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед. |
1 |
- |
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.11. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности учащихся |
всего, |
390 687 256 |
43 219 666 |
51 251 327 |
57 112 315 |
59 775 987 |
59 775 987 |
59 775 987 |
59 775 987 |
департамент образования
|
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
379 506 666 |
41 785 674 |
49 626 894 |
55 487 882 |
58 151 554 |
58 151 554 |
58 151 554 |
58 151 554 |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
11 180 590 |
1 433 992 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел. |
438 |
466 |
497 |
518 |
535 |
556 |
567 |
567 |
||
2.1.12. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
|
всего, |
2 376 801 642 |
515 841 726 |
348 303 092 |
311 675 336 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
департамент городского хозяйства
|
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
47 955 559 |
47 955 559 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета
|
2 328 846 083 |
467 886 167 |
348 303 092 |
311 675 336 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед. |
5 |
3 |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
14 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
||
Итого по задаче 2.1. |
всего, |
39 539 630 376 |
4 788 558 312 |
5 084 886 808 |
5 503 604 209 |
6 023 049 871 |
6 046 510 392 |
6 046 510 392 |
6 046 510 392 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 599 349 424 |
4 049 684 778 |
4 348 344 503 |
4 814 089 711 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
4 940 280 952 |
738 873 534 |
736 542 305 |
689 514 498 |
676 242 263 |
699 702 784 |
699 702 784 |
699 702 784 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов общего образования: |
всего, |
1 550 713 925 |
1 476 870 407 |
|
|
24 614 506 |
24 614 506 |
24 614 506 |
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 462 101 700 |
1 462 101 700 |
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, % |
- |
58 |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
||
- за счет средств местного бюджета |
88 612 225 |
14 768 707 |
|
|
24 614 506 |
24 614 506 |
24 614 506 |
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
да |
||
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г. Сургута |
всего, |
40 369 194 |
|
|
|
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению здания средней общеобразовательной школы в 16 А микрорайоне г. Сургута, да/нет |
-
|
-
|
-
|
да |
да |
да |
-
|
да
|
|
- за счет средств местного бюджета |
40 369 194 |
|
|
|
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|||||||||||
2.2.1.2. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест) г. Сургута |
всего, |
669 486 500 |
669 486 500 |
|
|
|
|
|
|
приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 г. Сургута, ед. |
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
662 791 600 |
662 791 600 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
6 694 900 |
6 694 900 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.1.3. Школа - детский сад |
всего, |
33 474 324 |
|
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению школы - детского сада N 1 в микрорайоне 38, да/нет |
-
|
-
|
-
|
да
|
да
|
да
|
-
|
да
|
|
- за счет средств местного бюджета |
33 474 324 |
|
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
|
|||||||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута
|
всего, |
807 383 907 |
807 383 907 |
|
|
|
|
|
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 г. Сургута, ед. |
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
799 310 100 |
799 310 100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
8 073 807 |
8 073 807 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой) |
всего, |
291 005 000 |
|
169 175 521 |
121 829 479 |
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
291 005 000 |
|
169 175 521 |
121 829 479 |
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой), % |
- |
58 |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
||
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая) |
всего, |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе: |
всего, |
149 700 000 |
|
|
149 700 000 |
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе: |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет средств местного бюджета |
149 700 000 |
|
|
149 700 000 |
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
всего, |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26)
|
всего, |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ |
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
- за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
||||||||||
| |||||||||||||||||||
2.2.5. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ N 38 пр. Пролетарский, 14а |
всего, |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Итого по задаче 2.2. |
всего, |
2 068 154 805 |
1 476 969 159 |
245 812 649 |
271 529 479 |
24 614 506 |
24 614 506 |
24 614 506 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 462 101 700 |
1 462 101 700 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
606 053 105 |
14 867 459 |
245 812 649 |
271 529 479 |
24 614 506 |
24 614 506 |
24 614 506 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, |
41 607 785 181 |
6 265 527 471 |
5 330 699 457 |
5 775 133 688 |
6 047 664 377 |
6 071 124 898 |
6 071 124 898 |
6 046 510 392 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
36 061 451 124 |
5 511 786 478 |
4 348 344 503 |
4 814 089 711 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
5 546 334 057 |
753 740 993 |
982 354 954 |
961 043 977 |
700 856 769 |
724 317 290 |
724 317 290 |
699 702 784 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
количество реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования на конец года, ед. |
127 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||||||||
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
|
всего, |
1 287 201 850 |
177 534 664 |
183 297 247 |
199 398 670 |
199 338 208 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
департамент образования
|
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел. |
6 361 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, % |
11,8 |
14,2 |
13,3 |
12,5 |
11,8 |
11,1 |
10,9 |
10,9 |
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 055 639 |
4 028 012 |
2 027 627 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
1 281 073 521 |
173 506 652 |
181 196 930 |
199 398 670 |
199 338 208 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
96 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
9,13 |
9,16 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, % |
35,4 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в г. Сургуте, не менее, % |
83,8 |
85 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
3 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|
3.1.2. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно - тренировочные сборы и др.) |
всего, |
59 100 |
59 100 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
59 100 |
59 100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3.1.3. Проведение конкурса-смотра "Зеленый огонек" |
всего, |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3.1.4. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3.1.5. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, |
84 324 024 |
|
11 769 001 |
14 246 163 |
14 577 215 |
14 577 215 |
14 577 215 |
14 577 215 |
департамент образования |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, % |
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 979 532
|
|
7 068 557
|
3 782 195
|
3 782 195
|
3 782 195
|
3 782 195
|
3 782 195
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
58 344 492 |
|
4 700 444 |
10 463 968 |
10 795 020 |
10 795 020 |
10 795 020 |
10 795 020 |
|||||||||||
3.1.6. Государственная поддержка системы дополнительного образования детей |
всего, |
345 000 |
|
345 000 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, получивших государственную поддержку для улучшения материально-технической базы, ед. |
- |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 000 |
|
345 000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
3.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
всего, |
59 675 195 |
8 537 917 |
8 686 047 |
8 447 739 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
825 121 |
98 171 |
726 950 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
58 850 074 |
8 439 746 |
7 959 097 |
8 447 739 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
Итого по задаче 3.1. |
всего, |
1 431 738 169 |
186 264 681 |
204 097 295 |
222 092 572 |
222 416 296 |
198 955 775 |
198 955 775 |
198 955 775 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 397 392 |
4 318 283 |
10 168 134 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
1 398 268 087 |
181 946 398 |
193 856 471 |
218 310 377 |
218 634 101 |
195 173 580 |
195 173 580 |
195 173 580 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования | |||||||||||||||||||
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка |
всего, |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, |
39 620 932 |
|
|
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
|
- за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
|
|
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
|||||||||||
Итого по задаче 3.2. |
всего, |
51 488 849 |
11 867 917 |
|
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет средств местного бюджета |
51 488 849 |
11 867 917 |
|
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, |
1 483 227 018 |
198 132 598 |
204 097 295 |
222 092 572 |
222 416 296 |
212 162 753 |
212 162 752 |
212 162 752 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 397 392 |
4 318 283 |
10 168 134 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
1 449 756 936 |
193 814 315 |
193 856 471 |
218 310 377 |
218 634 101 |
208 380 558 |
208 380 557 |
208 380 557 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества, % |
98,75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период | |||||||||||||||||||
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, |
278 141 940 |
30 542 215 |
29 787 920 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
департамент образования
|
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., |
10 251 |
10 605 |
10 500 |
10 550 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- в весенний период |
2 500 |
2 725 |
2 550 |
2 650 |
2 775 |
2 775 |
2 775 |
2 775 |
|||||||||||
- в летний период |
4 751 |
4 900 |
5 250 |
5 275 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
|||||||||||
- в осенний период |
3 000 |
2 980 |
2 700 |
2 625 |
2 725 |
2 725 |
2 725 |
2 725 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
155 104 503 |
12 524 031 |
12 576 162 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел. |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
||
- за счет средств местного бюджета |
123 037 437 |
18 018 184 |
17 211 758 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
7,66 |
8,83 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел. |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
||
Итого по задаче 4.1. |
всего, |
278 141 940 |
30 542 215 |
29 787 920 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
155 104 503 |
12 524 031 |
12 576 162 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
123 037 437 |
18 018 184 |
17 211 758 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
всего, |
278 141 940 |
30 542 215 |
29 787 920 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
155 104 503 |
12 524 031 |
12 576 162 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
123 037 437 |
18 018 184 |
17 211 758 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 5. "Функционирование департамента образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего на конец года , ед., |
64 |
60 |
62 |
63 |
64 |
65 |
65 |
65 |
||||||||||
- дошкольных образовательных учреждений |
55 |
52 |
54 |
55 |
56 |
56 |
56 |
56 |
|||||||||||
- общеобразовательных учреждений |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК) на конец года, ед. |
43 |
39 |
40 |
40 |
40 |
42 |
42 |
42 |
|||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед. |
44 |
43 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|||||||||||
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||||||||
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений
|
всего, |
2 816 892 076 |
383 751 405 |
403 741 735 |
405 903 624 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
департамент образования
|
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед. |
106
|
109
|
101 |
102 |
106 |
106 |
109 |
109 |
- за счет средств местного бюджета |
2 816 892 076 |
383 751 405 |
403 741 735 |
405 903 624 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
98,2 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед. |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед. |
14 |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
161 |
|
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, % |
99,38 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||
исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
97 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 до 105 |
|||||||||||
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да / нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения |
всего, |
172 797 460 |
23 657 260 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
департамент образования |
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
- за счет средств местного бюджета |
172 797 460 |
23 657 260 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
|||||||||||
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования |
всего, |
17 097 981 |
2 317 581 |
2 631 900 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
департамент образования |
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел. |
734 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
- за счет средств местного бюджета |
17 097 981 |
2 317 581 |
2 631 900 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
|||||||||||
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования |
всего, |
16 337 772 |
565 452 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
департамент образования |
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
16 337 772 |
565 452 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
|||||||||||
5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, |
99 106 |
99 106 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
99 106 |
99 106 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении" |
всего, |
1 346 000 |
1 346 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел. |
193 |
|
|
|
|
|
|
193 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 346 000 |
1 346 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
5.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, |
31 525 386 |
4 873 538 |
3 935 572 |
4 445 572 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
31 525 386 |
4 873 538 |
3 935 572 |
4 445 572 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
|||||||||||
Итого по задаче 5.1.
|
всего, |
3 056 095 781 |
416 610 342 |
437 794 627 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 445 106 |
1 445 106 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
3 054 650 675 |
415 165 236 |
437 794 627 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий | |||||||||||||||||||
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, |
2 452 105 255 |
282 718 708 |
333 115 376 |
351 612 211 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
департамент образования |
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 452 105 255 |
282 718 708 |
333 115 376 |
351 612 211 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
|||||||||||
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, |
367 521 599 |
60 681 499 |
61 299 600 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
департамент образования |
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт. |
2 596 |
2 240 |
1 977 |
1 977 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
13 842 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
367 521 599 |
60 681 499 |
61 299 600 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
|||||||||||
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, |
1 090 848 686 |
101 522 745 |
149 725 437 |
162 576 760 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
департамент образования |
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 090 848 686 |
101 522 745 |
149 725 437 |
162 576 760 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
|||||||||||
Итого по задаче 5.2. |
всего, |
3 910 475 540 |
444 922 952 |
544 140 413 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 910 475 540 |
444 922 952 |
544 140 413 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 5. "Функционирование департамента образования" |
всего, |
6 966 571 321 |
861 533 294 |
981 935 040 |
1 003 561 387 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 911 920 646 |
446 368 058 |
544 140 413 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
3 054 650 675 |
415 165 236 |
437 794 627 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего,
|
всего, |
86 896 212 296,36 |
12 031 248 516 |
12 385 873 542,36 |
11 981 527 061 |
12 630 865 574 |
12 633 115 164 |
12 633 115 163 |
12 600 467 276 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 916 386 |
51 777 396 |
102 138 990 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
66 869 182 052 |
8 713 933 155 |
9 308 921 112 |
9 049 271 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
15 934 578 595 |
2 930 071 001 |
2 388 344 231 |
2 328 936 086 |
2 078 281 599 |
2 080 531 189 |
2 080 531 188 |
2 047 883 301 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 938 535 263,36 |
335 466 964 |
586 469 209,36 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора -департамента образования |
всего, |
77 825 627 258,36 |
8 782 241 853 |
10 119 607 211,36 |
11 068 023 738 |
11 963 938 614 |
11 963 938 614 |
11 963 938 614 |
11 963 938 614 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 328 089 247 |
6 356 521 300 |
8 125 240 162 |
9 049 271 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
10 558 930 058 |
2 090 253 589 |
1 407 825 150 |
1 415 432 763 |
1 411 354 639 |
1 411 354 639 |
1 411 354 639 |
1 411 354 639 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 938 535 263,36 |
335 466 964 |
586 469 209,36 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, |
4 613 749 223 |
835 157 991 |
660 137 160 |
625 167 332 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
48 780 680 |
48 053 730 |
726 950 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
4 564 968 543 |
787 104 261 |
659 410 210 |
625 167 332 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, |
4 456 835 815 |
2 413 848 672 |
1 606 129 171 |
288 335 991 |
43 605 275 |
45 854 865 |
45 854 864 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 492 312 125 |
2 309 358 125 |
1 182 954 000 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
810 679 994 |
52 713 151 |
321 108 871 |
288 335 991 |
43 605 275 |
45 854 865 |
45 854 864 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Сургута на 2014 - 2020 годы"
Расчетный объем
средств, необходимый для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" (с учетом доведенных лимитов бюджетных ассигнований), ответственность за исполнение которых несет департамент архитектуры и градостроительства Администрации города
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
2 |
3 |
- |
2 |
1 |
- |
8 |
|||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
6 |
1 |
3 |
1 |
3 |
8 |
22 |
|||||||||||
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, учреждений, ед. |
- |
6 |
1 |
2 |
3 |
- |
- |
12 |
|||||||||||
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||||||||
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования
|
всего, в том числе: |
215 834 951 |
57 530 440 |
158 304 511 |
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 777 396 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
41 042 700 |
|
41 042 700 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
20 948 555 |
5 753 044 |
15 195 511 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.1.1. Детский сад "Золотой ключик" ул. Энтузиастов,51/1 г. Сургута* |
всего, в том числе: |
215 834 951 |
57 530 440 |
158 304 511 |
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 777 396 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
41 042 700 |
|
41 042 700 |
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
10 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
20 948 555 |
5 753 044 |
15 195 511 |
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования |
всего, в том числе: |
4 263 293 570 |
867 481 156 |
1 984 992 230 |
196 277 975 |
351 096 472 |
220 775 257 |
160 667 620 |
482 002 860 |
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. в том числе: |
- |
6 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
12 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 072 185 462 |
847 256 425 |
1 887 230 406 |
182 395 471 |
335 029 710 |
209 736 494 |
152 634 239 |
457 902 717 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
191 108 108 |
20 224 731 |
97 761 824 |
13 882 504 |
16 066 762 |
11 038 763 |
8 033 381 |
24 100 143 |
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС |
всего, в том числе: |
442 278 081 |
147 425 990 |
294 852 091 |
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
420 164 100 |
140 054 700 |
280 109 400 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
22 113 981 |
7 371 290 |
14 742 691 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута* |
всего, |
482 002 860 |
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
477 182 800 |
477 182 800 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
4 820 060 |
4 820 060 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 |
всего, в том числе: |
482 002 745 |
160 667 581 |
321 335 164 |
|
|
|
|
|
приобретение детского сада N 1 в микрорайоне 24 г. Сургута |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 600 |
152 634 200 |
305 268 400 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 145 |
8 033 381 |
16 066 764 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 |
всего, в том числе: |
482 002 860 |
|
482 002 860 |
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 700 |
|
457 902 700 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 160 |
|
24 100 160 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.5. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута* |
всего, в том числе: |
482 002 860 |
|
160 667 620 |
160 667 620 |
160 667 620 |
|
|
|
|
приобретение детского сада N 2 в 38 микрорайоне |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717 |
|
152 634 239 |
152 634 239 |
152 634 239 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.6. Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38* |
всего, в том числе: |
98 055 719 |
|
32 685 240 |
32 685 240 |
32 685 239 |
|
|
|
приобретение детского сада по ул. Профсоюзов, д. 38 |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
89 283 696 |
|
29 761 232 |
29 761 232 |
29 761 232 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
8 772 023 |
|
2 924 008 |
2 924 008 |
2 924 007 |
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.7. Детский сад в микрорайоне N 30 |
всего, в том числе: |
482 002 860 |
|
|
|
160 667 620 |
160 667 620 |
160 667 620 |
|
приобретение детского сада в микрорайоне N 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717 |
|
|
|
152 634 239 |
152 634 239 |
152 634 239 |
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|||||||||||
1.2.2.8. "Жилой дом N 32 со встроено - пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место"* |
всего, в том числе: |
103 821 896 |
|
103 821 896 |
|
|
|
|
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в мкр. 18-19-20 г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 630 800 |
|
98 630 800 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 191 096 |
|
5 191 096 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.9. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест* |
всего, в том числе: |
116 982 444 |
|
|
116 982 444 |
|
|
|
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 80 мест в части квартала 23А |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
111 133 321 |
|
|
111 133 321 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 849 123 |
|
|
5 849 123 |
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.10. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д.38* |
всего, в том числе: |
77 384 725 |
77 384 725 |
|
|
|
|
|
|
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 384 725 |
77 384 725 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.11. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута** |
всего, в том числе: |
532 443 730 |
|
532 443 730 |
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в 40 микрорайоне г. Сургута |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
505 821 380 |
|
505 821 380 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
26 622 350 |
|
26 622 350 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.12. Билдинг-сад на 40 мест, |
всего, в том числе: |
60 107 637 |
|
60 107 637 |
|
|
|
|
|
|
приобретение билдинг - сада на 40 мест, |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
57 102 255 |
|
57 102 255 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 005 382 |
|
3 005 382 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.13. Билдинг-сад в микрорайоне 41 (40 мест)** |
всего, в том числе: |
60 107 637 |
|
|
|
|
60 107 637 |
|
|
|
приобретение билдинг - сада в микрорайоне 41, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
57 102 255 |
|
|
|
|
57 102 255 |
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 005 382 |
|
|
|
|
3 005 382 |
|
|
|||||||||||
1.2.2.14. Детский сад в микрорайоне 20А г. Сургута** |
всего, в том числе: |
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
482 002 860 |
|
приобретение детского сада в микрорайоне 20А г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717 |
|
|
|
|
|
|
457 902 717 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
|
|
|
|
24 100 143 |
|||||||||||
Итого по задаче 1.2. |
всего, в том числе: |
4 479 128 521 |
925 011 596 |
2 143 296 741 |
196 277 975 |
351 096 472 |
220 775 257 |
160 667 620 |
482 002 860 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 113 228 162 |
847 256 425 |
1 928 273 106 |
182 395 471 |
335 029 710 |
209 736 494 |
152 634 239 |
457 902 717 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
212 056 663 |
25 977 775 |
112 957 335 |
13 882 504 |
16 066 762 |
11 038 763 |
8 033 381 |
24 100 143 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
всего, в том числе: |
4 479 128 521 |
925 011 596 |
2 143 296 741 |
196 277 975 |
351 096 472 |
220 775 257 |
160 667 620 |
482 002 860 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 113 228 162 |
847 256 425 |
1 928 273 106 |
182 395 471 |
335 029 710 |
209 736 494 |
152 634 239 |
457 902 717 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
212 056 663 |
25 977 775 |
112 957 335 |
13 882 504 |
16 066 762 |
11 038 763 |
8 033 381 |
24 100 143 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
3 |
- |
2 |
1 |
- |
7 |
|||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
6 |
3 |
10 |
|||||||||||
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов общего образования: |
всего, в том числе: |
11 829 624 767 |
1 476 870 407 |
261 325 453 |
261 831 861 |
754 628 441 |
2 146 365 225 |
3 710 446 757 |
3 218 156 623 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 297 218 347 |
1 462 101 700 |
248 233 860 |
248 740 267 |
716 922 341 |
2 039 046 965 |
3 524 924 421 |
3 057 248 793 |
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, ед., в том числе: |
- |
- |
- |
1 |
- |
2 |
7 |
10 |
||
за счет средств местного бюджета |
532 406 420 |
14 768 707 |
13 091 593 |
13 091 594 |
37 706 100 |
107 318 260 |
185 522 336 |
160 907 830 |
|||||||||||
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута* |
всего, в том числе: |
807 383 907 |
|
|
|
269 127 969 |
269 127 969 |
269 127 969 |
|
|
приобретение здания средней общеобразовательной школы в 16А микрорайоне |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
767 014 713 |
|
|
|
255 671 571 |
255 671 571 |
255 671 571 |
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
40 369 194 |
|
|
|
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|||||||||||
2.2.1.2. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест) г. Сургута* |
всего, |
669 486 500 |
669 486 500 |
|
|
|
|
|
|
|
приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 г. Сургута, ед. |
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
662 791 600 |
662 791 600 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 694 900 |
6 694 900 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.1.3. Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест)* |
всего, в том числе: |
669 486 499 |
|
|
|
223 162 166 |
223 162 167 |
223 162 166 |
|
|
приобретение школы - детского сада N 1 в микрорайоне 38, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
636 012 175 |
|
|
|
212 004 058 |
212 004 059 |
212 004 058 |
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
33 474 324 |
|
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
|
|||||||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута*
|
всего, в том числе: |
807 383 907 |
807 383 907 |
|
|
|
|
|
|
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 г. Сургута, ед. |
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
799 310 100 |
799 310 100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
8 073 807 |
8 073 807 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.1.5. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута** |
всего, в том числе: |
785 495 620 |
|
261 325 453 |
261 831 861 |
262 338 306 |
|
|
|
|
приобретение средней школы в 40 микрорайоне г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
746 220 839 |
|
248 233 860 |
248 740 267 |
249 246 712 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
39 274 781 |
|
13 091 593 |
13 091 594 |
13 091 594 |
|
|
|
|||||||||||
2.2.1.6. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута** |
всего, в том числе: |
1 384 947 120 |
|
|
|
|
461 649 040 |
461 649 040 |
461 649 040 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 38 г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764 |
|
|
|
|
438 566 588 |
438 566 588 |
438 566 588 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
|
|
|
|
23 082 452 |
23 082 452 |
23 082 452 |
|||||||||||
2.2.1.7. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута** |
всего, в том числе: |
1 384 947 120 |
|
|
|
|
461 649 040 |
461 649 040 |
461 649 040 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 33 г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764 |
|
|
|
|
438 566 588 |
438 566 588 |
438 566 588 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
|
|
|
|
23 082 452 |
23 082 452 |
23 082 452 |
|||||||||||
2.2.1.8. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута** |
всего, в том числе: |
1 384 947 120 |
|
|
|
|
461 649 040 |
461 649 040 |
461 649 040 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 34 г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764 |
|
|
|
|
438 566 588 |
438 566 588 |
438 566 588 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
|
|
|
|
23 082 452 |
23 082 452 |
23 082 452 |
|||||||||||
2.2.1.9. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г. Сургута** |
всего, в том числе: |
1 384 947 120 |
|
|
|
|
|
692 473 560 |
692 473 560 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 35 г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764 |
|
|
|
|
|
657 849 882 |
657 849 882 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
|
|
|
|
|
34 623 678 |
34 623 678 |
|||||||||||
2.2.1.10. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута** |
всего, в том числе: |
935 832 040 |
|
|
|
|
|
467 916 020 |
467 916 020 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
889 040 438 |
|
|
|
|
|
444 520 219 |
444 520 219 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
46 791 602 |
|
|
|
|
|
23 395 801 |
23 395 801 |
|||||||||||
2.2.1.11.Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (825 мест)** |
всего, в том числе: |
807 383 907 |
|
|
|
|
269 127 969 |
269 127 969 |
269 127 969 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 32 г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
767 014 713 |
|
|
|
|
255 671 571 |
255 671 571 |
255 671 571 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
40 369 194 |
|
|
|
|
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|||||||||||
2.2.1.12. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (825 мест)** |
всего, в том числе: |
807 383 907 |
|
|
|
|
|
403 691 953 |
403 691 954 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 5А г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
767 014 713 |
|
|
|
|
|
383 507 356 |
383 507 357 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
40 369 194 |
|
|
|
|
|
20 184 597 |
20 184 597 |
|||||||||||
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой) |
всего, |
291 005 000 |
|
169 175 521 |
121 829 479 |
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
291 005 000 |
|
169 175 521 |
121 829 479 |
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой), % |
- |
29 |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
||
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая) |
всего, |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
374 700 000 |
|
|
149 700 000 |
|
150 000 000 |
75 000 000 |
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе: |
- |
- |
2 |
- |
2 |
1 |
- |
5 |
за счет средств местного бюджета |
374 700 000 |
|
|
149 700 000 |
|
150 000 000 |
75 000 000 |
|
|||||||||||
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
всего, |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
всего, |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ |
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.4.3. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 7 (МБОУ СОШ N 12)** |
всего, в том числе: |
75 000 000 |
|
|
|
|
75 000 000 |
|
|
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 7, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
75 000 000 |
|
|
|
|
75 000 000 |
|
|
|||||||||||
2.2.4.4. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 8 (МБОУ СОШ N 1)** |
всего, в том числе: |
75 000 000 |
|
|
|
|
75 000 000 |
|
|
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 8, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
75 000 000 |
|
|
|
|
75 000 000 |
|
|
|||||||||||
2.2.4.5. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 9 (МБОУ СОШ N 5)** |
всего, в том числе: |
75 000 000 |
|
|
|
|
|
75 000 000 |
|
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 9, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
75 000 000 |
|
|
|
|
|
75 000 000 |
|
|||||||||||
2.2.5. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ N 38 пр. Пролетарский, 14а |
всего, |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Итого по задаче 2.2.
|
всего, в том числе: |
12 572 065 647 |
1 476 969 159 |
507 138 102 |
533 361 340 |
754 628 441 |
2 296 365 225 |
3 785 446 757 |
3 218 156 623 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 297 218 347 |
1 462 101 700 |
248 233 860 |
248 740 267 |
716 922 341 |
2 039 046 965 |
3 524 924 421 |
3 057 248 793 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 274 847 300 |
14 867 459 |
258 904 242 |
284 621 073 |
37 706 100 |
257 318 260 |
260 522 336 |
160 907 830 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе: |
12 572 065 647 |
1 476 969 159 |
507 138 102 |
533 361 340 |
754 628 441 |
2 296 365 225 |
3 785 446 757 |
3 218 156 623 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 297 218 347 |
1 462 101 700 |
248 233 860 |
248 740 267 |
716 922 341 |
2 039 046 965 |
3 524 924 421 |
3 057 248 793 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 274 847 300 |
14 867 459 |
258 904 242 |
284 621 073 |
37 706 100 |
257 318 260 |
260 522 336 |
160 907 830 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||
|
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
||||||||||
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|||||||||||
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей | |||||||||||||||||||
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка |
всего, |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, в том числе: |
792 418 621 |
|
|
|
|
264 139 541 |
264 139 540 |
264 139 540 |
департамент архитектуры и градостроительства |
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689 |
|
|
|
|
250 932 563 |
250 932 563 |
250 932 563 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
|
|
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
||
Итого по задаче 3.2. |
всего, в том числе: |
804 286 538 |
11 867 917 |
|
|
|
264 139 541 |
264 139 540 |
264 139 540 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689 |
|
|
|
|
250 932 563 |
250 932 563 |
250 932 563 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
51 488 849 |
11 867 917 |
|
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, в том числе: |
804 286 538 |
11 867 917 |
|
|
|
264 139 541 |
264 139 540 |
264 139 540 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689 |
|
|
|
|
250 932 563 |
250 932 563 |
250 932 563 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
51 488 849 |
11 867 917 |
|
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
17 855 480 706 |
2 413 848 672 |
2 650 434 843 |
729 639 315 |
1 105 724 913 |
2 781 280 023 |
4 210 253 917 |
3 964 299 023 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 163 244 198 |
2 309 358 125 |
2 176 506 966 |
431 135 738 |
1 051 952 051 |
2 499 716 022 |
3 928 491 223 |
3 766 084 073 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 538 392 812 |
52 713 151 |
371 861 577 |
298 503 577 |
53 772 862 |
281 564 001 |
281 762 694 |
198 214 950 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего, в том числе: |
17 855 480 706 |
2 413 848 672 |
2 650 434 843 |
729 639 315 |
1 105 724 913 |
2 781 280 023 |
4 210 253 917 |
3 964 299 023 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 163 244 198 |
2 309 358 125 |
2 176 506 966 |
431 135 738 |
1 051 952 051 |
2 499 716 022 |
3 928 491 223 |
3 766 084 073 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 538 392 812 |
52 713 151 |
371 861 577 |
298 503 577 |
53 772 862 |
281 564 001 |
281 762 694 |
198 214 950 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Примечание:
* Нумерация и наименование подмероприятий в приложении 2 указаны в соответствии с нумерацией и наименованием подмероприятий приложения 1 к муниципальной программе "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы".
** Мероприятия, на реализацию которых в 2015 году и плановом периоде 2016, 2017 годов департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города не доведены лимиты бюджетных ассигнований.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 декабря 2015 г. N 8577 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.