Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 11 декабря 2015 г. N 8635
Муниципальная программа
"Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы"
1. Характеристика текущего состояния
В 2013 году деятельность в сфере образования на территории муниципального образования городской округ город Сургут осуществлялась в рамках реализации пяти ведомственных целевых программ, утвержденных постановлением Администрации города от 30.11.2012 N 9202 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013 - 2015 годы", из них:
- "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования";
- "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях";
- "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей";
- "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей";
- ведомственная целевая программа функционирования департамента образования.
Сеть муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, на конец 2013 года включала 108 муниципальных учреждений: 56 дошкольных учреждений, 42 общеобразовательных учреждения, 1 межшкольный учебный комбинат, 5 учреждений дополнительного образования детей, 4 муниципальных казенных учреждения.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы", утвержденного распоряжением Администрации города от 22.08.2013 N 2984 "О разработке муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования и пять подпрограмм:
- "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования";
- "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях";
- "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования";
- "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей";
- "Функционирование департамента образования".
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" (далее - муниципальная программа) направлена на решение существующих проблем в сфере образования, удержание и развитие перспективных функций "Сургут - научно-образовательный центр округа", на решение задач, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ, по направлениям "Человеческий потенциал" вектор "Образование", "Гражданское общество" вектор "Коммуникации". Кроме того, данная программа увязывает сферы ответственности департамента образования перед населением за объемы, доступность, качество предоставляемых муниципальных услуг.
Для достижения поставленной цели - обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества, - в рамках муниципальной программы в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года реализуются мероприятия, направленные на создание современных условий для организации образовательного процесса, обновление содержания и технологий образовательного процесса, повышение его качества, обеспечение устойчивого функционирования образовательных учреждений. Планомерно проводится модернизация образовательных учреждений города, мероприятия по обновлению материально-технической базы существующих объектов образования и мероприятия по проведению текущего и капитального ремонтов зданий образовательных учреждений.
На конец 2014 года сеть муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, включала 110 муниципальных учреждений: 58 дошкольных учреждений, 42 общеобразовательных учреждения, 1 межшкольный учебный комбинат, 5 учреждений дополнительного образования детей, 4 муниципальных казенных учреждения.
Увеличение количества подведомственных учреждений в 2014 году обусловлено вводом в эксплуатацию по окончании строительства двух дошкольных образовательных учреждений: детского сада N 30 "Семицветик", детского сада N 48 "Росток". Услугу дошкольного образования данные учреждения начали оказывать с 2015 года.
В связи с внесением изменений в Перечень объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и общеобразовательных организаций, муниципальной собственности, утвержденный распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.11.2014 N 620-рп, в 2014 году приобретены (выкуплены в полном объеме) следующие объекты образования:
- "Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута";
- "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута";
- "Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ./100 мест) г. Сургута";
- "Детский сад по улице Профсоюзов, д. 38".
В течение 2015 года был проведен ряд мероприятий по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений (реорганизованы путем присоединения семь муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, три общеобразовательных учреждения), введены в эксплуатацию по окончании строительства и уже оказывают услугу дошкольного образования два дошкольных образовательных учреждения: детские сады N 36 "Яблонька", N 43 "Лесная сказка".
В конце 2015 года планируется ввод в эксплуатацию по окончании строительства детского сада на 350 мест в 40 микрорайоне города Сургута, детского сада N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне города Сургута, в 2016 году - средней школы на 801 учащегося в 40 микрорайоне. Услугу дошкольного, общего образования данные учреждения начнут оказывать с 2016 года.
Кроме того, в 2015 году муниципальное бюджетное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат "Центр индивидуального развития" переименовано в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр индивидуального развития".
Таким образом, на конец 2015 года сеть муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, будет состоять из 104 муниципальных учреждений, из которых 55 дошкольных учреждений, 39 общеобразовательных учреждений, 6 учреждений дополнительного образования, 4 казенных учреждения.
На протяжении последних пяти лет осуществлялось последовательное решение задач устойчивого функционирования отрасли образования, повышения эффективности управленческой деятельности.
Динамика изменения значений целевых показателей результатов реализации муниципальной программы за 2011 - 2015 годы представлена в таблице 1.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Таблица 1
Наименование показателя результата реализации |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | ||||||
1. Доля оказываемых муниципальных услуг по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора |
ед. |
107 |
104 |
108 |
110 |
104 |
3. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений |
ед. |
1 |
3 |
4 |
4 |
- |
4. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства |
ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
5. Количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений |
ед. |
- |
- |
- |
- |
4 |
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
В 2013 году услуга дошкольного образования оказывалась в 59 муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, из которых:
- 51 муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
- 3 общеобразовательных учреждения;
- 5 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В 2013 году пять дошкольных образовательных учреждений находилось на стадии окончания строительства, ввода в эксплуатацию. Укомплектование детьми двух дошкольных учреждений на 680 мест планировалось в январе 2014 года, трех дошкольных учреждений на 600 мест - в апреле 2014 года. В связи с длительной процедурой по оформлению документации по передаче имущества в муниципальную собственность сроки ввода учреждений в эксплуатацию были перенесены на сентябрь - декабрь 2014 года.
В 2013 - 2014 годах введены в эксплуатацию и начали оказывать услугу дошкольного образования следующие образовательные учреждения:
- в 2013 году - детские сады N 21 "Светлячок", N 29 "Журавушка";
- в 2014 году - детские сады N 26 "Золотая рыбка", N 33 "Аленький цветочек", N 34 "Берёзка", N 37 "Колокольчик", N 31 "Снегирёк".
На конец 2014 года услуга дошкольного образования оказывалась в 64 муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, из которых:
- 55 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- 9 общеобразовательных учреждений.
За период с 2011 по 2014 годы численность детей, охваченных программами дошкольного образования, увеличилась с 14 913 до 21 847 человек. За указанный период доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет возросла с 50% до 98,9% соответственно.
В 2015 году в целях повышения качества и доступности дошкольного образования, увеличения эффективности использования муниципального имущества, объединения ресурсов образовательных учреждений, сокращения расходов на административно-управленческий персонал, оптимизации кадрового состава проведена реорганизация семи муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений:
- детского сада N 40 "Снегурочка" путем присоединения детского сада N 64 "Радуга" (распоряжение Администрации города от 18.12.2014 N 4300);
- детского сада N 14 "Брусничка" путем присоединения детского сада N 55 "Улыбка" (распоряжение Администрации города от 18.12.2014 N 4313);
- детского сада N 47 "Гусельки" путем присоединения детского сада N 50 "Солнышко" (распоряжение Администрации города от 17.12.2014 N 4273);
- детского сада N 24 "Космос" путем присоединения детского сада N 32 "Аист" (распоряжение Администрации города от 15.12.2014 N 4271);
- детского сада N 27 "Микки-Маус" путем присоединения детского сада N 19 "Ручеек" (распоряжение Администрации города от 19.12.2014 N 4362);
- детского сада N 6 "Василек" путем присоединения детского сада N 12 "Елочка" (распоряжение Администрации города от 18.12.2014 N 4299);
- детского сада N 77 "Бусинка" путем присоединения детского сада N 2 "Ромашка" (распоряжение Администрации города от 17.12.2014 N 4272).
В 2015 году введены в эксплуатацию и начали оказывать услугу дошкольного образования два муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения детские сады N 36 "Яблонька", N 43 "Лесная сказка".
Планируется в конце 2015 года ввод в эксплуатацию по окончании строительства и доукомплектования необходимым оборудованием муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада N 44 "Сибирячок" (детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне города Сургута), детского сада N 45 "Малышок" (детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне города Сургута). Услугу дошкольного образования данные учреждения начнут оказывать с 2016 года.
В целях реализации мероприятий по развитию негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в период с октября по декабрь 2014 года была организована профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работников негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере образования, в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный педагогический университет" по направлениям "Менеджмент в образовании", "Педагогика и методика дошкольного образования". Проведены индивидуальные консультации с руководящими и педагогическими работниками частных организаций, реализующих образовательную деятельность.
С 2015 года из числа организаций негосударственного сектора, расположенных на территории города Сургута, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, начали реализацию образовательных программ дошкольного образования три организации (общество с ограниченной ответственностью "Негосударственное дошкольное учреждение - центр развития ребенка "ГУЛЛИВЕР" (115 мест), некоммерческое партнерство "Центр временного пребывания детей" (135 мест), общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие "Центр развития талантов ребенка" (340 мест).
Планируют получить лицензии на право ведения образовательной деятельности:
- две организации до конца 2015 года (общество с ограниченной ответственностью "Наш малыш" (80 мест), общество с ограниченной ответственностью "Счастливое детство" (80 мест);
- три организации до конца 2016 года (общество с ограниченной ответственностью "Центр развития личности" (60 мест), негосударственное образовательное дошкольное учреждение "Сибирячок" (30 мест), частный православный детский сад "Радость детства" (60 мест).
В настоящее время в городе Сургуте реализуется проект "Билдинг - сад", направленный на создание системы инновационных дошкольных образовательных организаций путем проектирования и строительства на первых этажах многоквартирных жилых домов отдельных нежилых помещений для размещения типовых дошкольных образовательных организаций.
Реализация данного проекта позволит увеличить количество мест в дошкольных образовательных организациях, находящихся в шаговой доступности, за счет развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования и частично решить проблему, связанную с точечной застройкой города и невозможностью строительства зданий типовых детских садов.
Четыре объекта дошкольного образования, планируемые к вводу по окончании строительства в 2015 - 2016 годах:
- билдинг - сад на 40 мест, улица Каролинского, дом 10;
- детский сад по улице Профсоюзов, дом 38 (124 места);
- встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место ("Жилой дом N 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20");
- встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест (развитие застроенной территории - части 23А).
Указанные объекты будут переданы в долгосрочную аренду частным организациям, имеющим лицензию на право ведения образовательной деятельности и осуществляющим деятельность в образовательной сфере.
Таким образом, на конец 2015 года услуга дошкольного образования будет оказываться в 60 муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, из которых 52 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 8 общеобразовательных учреждений, а также трех частных организациях, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.
На конец 2015 года охват детей программами дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях составит 23 549 человек, в частных организациях, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, - 590 человек. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет достигла в 2015 году 100%.
Положительная динамика за последние 5 лет показателя доступности дошкольного образования обусловлена ежегодным увеличением количества мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, за счет:
- строительства и ввода в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений;
- доукомплектования функционирующих групп в детских садах с учетом требований к наполняемости групп СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- оптимизации имеющихся площадей за счет эффективного использования помещений, видов групп в функционирующих дошкольных учреждениях;
- развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования.
В 2013 году в систему дошкольного образования было возвращено здание, ранее закрепленное на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией N 4, в котором размещались 1 - 4 классы гимназии. На его базе создано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 37 "Колокольчик" на 280 мест (распоряжение Администрации города от 21.06.2013 N 2166).
На базе здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 15 в поселке Юность открыты две дошкольные группы с 12-часовым пребыванием на 54 места муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения N 22 "Сказка".
В 2013 году для предоставления дошкольного образования переоборудованы шесть дошкольных групп с 1,5 до 2 лет под группы с 3 до 4, с 4 до 5 лет в учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В функционирующих дошкольных учреждениях в 2013, 2014 годах открыты 14 дополнительных групповых помещений на 350 мест, созданных путем переоборудования помещений, используемых для проведения занятий по дополнительному образованию детей.
Приобретена мебель для 15 мобильных групповых помещений в дошкольных учреждениях для предоставления мест согласно очередности с учетом возрастной категории детей.
Для обеспечения комплексной безопасности участников образовательного процесса в 2015 году произведена замена системы автоматической пожарной сигнализации в четырех дошкольных образовательных учреждениях.
На сегодняшний день все родители, воспитывающие детей в возрасте от 5 до 7 лет, имеют возможность определить ребенка в детский сад для получения услуги дошкольного образования в группах 12-часового и кратковременного пребывания. Таким образом, обеспечена 100% доступность предшкольного образования, имеющего важное значение для успешности обучения детей в начальной школе.
Вместе с тем темпы увеличения количества мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, ниже темпов роста общей численности детей дошкольного возраста. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" составила в 2013 году 59,6%, в 2014 году - 72,1%, в 2015 году - 73,1%, что требует дальнейшего решения вопроса увеличения количества мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В учреждениях дошкольного образования функционирует 116 групп для детей данной возрастной категории (из них 66 групп открыты в 2015 году).
Для оказания всесторонней помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в целях обеспечения единства семейного и общественного воспитания, формирования родительской компетентности, равных стартовых возможностей при поступлении ребенка в школу на базе всех муниципальных образовательных учреждений города, реализующих основную программу дошкольного образования, с сентября 2013 года открыты консультационные центры (далее - центры).
Центры оказывают семьям методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь по вопросам воспитания, обучения и развития, содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих муниципальные образовательные учреждения, необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка (при наличии соответствующих условий). Специалистами муниципальных образовательных учреждений - учителями-логопедами, педагогами-психологами, обеспечивающими деятельность центров, - проводятся индивидуальные и групповые развивающие занятия с детьми в присутствии родителей.
Услугу дошкольного образования в рамках деятельности консультационных центров в 2014, 2015 годах получили 738 детей дошкольного возраста, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
Продолжена реализация вариативных форм дошкольного образования: в дошкольном образовательном учреждении N 40 "Снегурочка" функционируют центры игровой поддержки, служба ранней помощи, в дошкольном образовательном учреждении N 75 "Лебедушка" - центр игровой поддержки, в дошкольном образовательном учреждении N 71 "Дельфин" - родительский лекторий, в дошкольном образовательном учреждении N 28 "Калинка" - "Клуб будущего родителя".
С января 2014 года организована работа по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Приказом департамента образования Администрации города от 04.03.2014 N 02-11-102/14 "О введении в действие ФГОС дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования" (с последующими изменениями) утверждены "Дорожная карта" и план-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, города Сургута.
Опережающее введение ФГОС ДО в пилотном режиме организовано в шести детских садах (N 4 "Умка", N 24 "Космос", N 39 "Белоснежка", N 64 "Радуга", N 81 "Мальвина", N 84 "Одуванчик"), которым присвоен статус окружных пилотных площадок. В данных учреждениях осуществлена подготовка комплекса условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствующего требованиям ФГОС ДО, с использованием новых образовательных технологий, таких как проблемно - поисковые, коррекционно-развивающие, технологии сотрудничества в государственно-общественном управлении дошкольными образовательными учреждениями, технологии деятельностного подхода, технологии проектной деятельности, технологии развивающего обучения.
С сентября 2014 года в 10 образовательных учреждениях реализуется образовательная программа дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО (в детских садах N 4 "Умка", N 24 "Космос", N 26 "Золотая рыбка", N 33 "Аленький цветочек", N 34 "Берёзка", N 37 "Колокольчик", N 39 "Белоснежка", N 64 "Радуга", N 81 "Мальвина", N 84 "Одуванчик"), с октября 2014 года - в дошкольном отделении гимназии имени Ф.К. Салманова, с начала 2015 года - в детских садах N 31 "Снегирёк", N 48 "Росток".
Согласно утвержденному сетевому плану полномасштабная реализация ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сургута начата с сентября 2015 года.
Для обеспечения эффективного введения ФГОС ДО в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, разработан и реализуется комплексный проект "Управление введением ФГОС ДО в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования".
В рамках реализации культурно-просветительского проекта "Самое важное" в апреле 2015 года для руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений проведен семинар на тему "Современная образовательная организация дошкольного образования в период введения ФГОС ДО: технологии успешности".
В целях внедрения и апробации курса "Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС ДО" для обучающихся 5 лет и старше в феврале 2015 года специалистами Всероссийского учебно-методического центра образовательной робототехники проведены курсы повышения квалификации на тему "Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС" для педагогических работников. Подготовлена необходимая материально-техническая база для реализации курса "Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС ДО" для обучающихся 5 лет и старше в 11 дошкольных образовательных учреждениях.
В 2015 году проведена модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений: приобретены современные средства информатизации для 47 детских садов, образовательная робототехника для 44 детских садов, игровое оборудование для организации развивающей предметно-пространственной среды.
С целью оптимизации процессов, связанных с комплектованием образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, детьми, выдачи путевок, обеспечения передачи в базу данных федеральной и региональной систем показателей электронной очереди до конца 2015 года запланировано подключение всех дошкольных образовательных организаций к информационной автоматизированной системе "ABepc:Web-ДОО.Регион".
В целях развития системы дополнительного образования детей в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р, совершенствования механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в настоящее время реализуется план мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению реализации дополнительных общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ.
Для развития научно-технического творчества, формирования инженерной культуры детей дошкольного возраста в муниципальных детских садах N 17 "Белочка", N 20 "Югорка" с сентября 2014 года реализуется курс "Алгоритмика" с использованием свободно распространяемой учебной среды программирования "ПиктоМир". Также в детском саду N 17 "Белочка" реализуется проект "Конструирование и робототехника в условиях внедрения ФГОС ДО". Воспитанники детских садов имеют возможность принимать участие в городских соревнованиях по робототехнике, в конкурсе научно-технического творчества "Роботёнок".
В течение 2014 - 2015 годов в пяти дошкольных образовательных учреждениях (N 9 "Метелица", N 15 "Серебряное копытце", N 38 "Зоренька", N 56 "Искорка", N 77 "Бусинка") создавались необходимые материально-технические условия по внедрению курса "Алгоритмика".
С сентября 2015 года уже в 10 дошкольных образовательных учреждениях планируется реализация курса "Алгоритмика" (в детских садах N 3 "Эрудит", N 9 "Метелица", N 15 "Серебряное копытце", N 18 "Мишутка", N 25 "Родничок", N 26 "Золотая рыбка", N 31 "Снегирёк", N 41 "Рябинушка", N 56 "Искорка", N 63 "Катюша").
Продолжается реализация проекта "Информационно-технологическое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного образования в образовательной области "Физическое развитие", в рамках которого определяется уровень развития физических качеств у воспитанников от 4 до 7 лет. Данными процедурами в 2014 - 2015 годах было охвачено 2 350 воспитанников. На данный момент реализация проекта осуществляется в 26 образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. С сентября 2015 года в проекте начнут участвовать все образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования.
В целях обеспечения профессионального роста педагогических кадров в соответствии с требованиями профессиональных стандартов ежегодно проводится повышение квалификации и переподготовка не менее 30% педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений.
Для обеспечения устойчивого функционирования учреждений, реализующих программу дошкольного образования, необходимо продолжить работу по поэтапному проведению капитального ремонта зданий ряда дошкольных учреждений.
Основная часть зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, построена до 1990 года, средний срок эксплуатации зданий и инженерных сетей - 23 года. Темпы износа зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, существенно опережают темпы их капитального ремонта и реконструкции.
В 2013 году капитальный ремонт по сроку эксплуатации требовался зданиям 23 дошкольных образовательных учреждений, зданиям 6 дошкольных отделений школ-детских садов, реализующих программу дошкольного образования. Однако в 2013 году капитальный ремонт зданий был проведен только в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении N 77, начат ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения N 6.
В 2014 году капитальный ремонт зданий проведен в детских садах N 2, 4, начат капитальный ремонт в детском саду N 83, закончен ремонт в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении N 6.
В 2015 году капитальный ремонт по сроку эксплуатации требовался зданиям 27 дошкольных образовательных учреждений, зданиям 4 дошкольных отделений общеобразовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования. Проведен в течение 2015 года капитальный ремонт в муниципальном образовательном учреждении детском саду N 57 "Дюймовочка", закончен ремонт детского сада N 83 "Утиное гнездышко", подготовлена техническая документация для проведения капитального ремонта дошкольного отделения средней общеобразовательной школы N 12 с углубленным изучением отдельных предметов.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" за 2011 - 2015 годы представлена в таблице 2.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Таблица 2
Наименование показателя результата реализации |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 1 | ||||||
1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) |
% |
50 |
52,6 |
83,3 |
98,9 |
100 |
2. Количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости |
ед. |
1 |
1 |
2 |
2 |
- |
3. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
4. Количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений |
ед. |
- |
- |
- |
- |
4 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 1 | ||||||
5. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года |
чел. |
14 913 |
15 717 |
17 318 |
21 847 |
23 549 |
6. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
63,7 |
63,0 |
59,6 |
72,1 |
73,1 |
7. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
- |
- |
- |
17 |
100 |
8. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее |
балл (от 0 до 10) |
7,6 |
8,22 |
7,69 |
8,78 |
9,3 |
9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее |
% |
93,6 |
87,9 |
100 |
101,1 |
100 |
10. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
11 |
12 |
7 |
3 |
1 |
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
12. Количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры детей дошкольного возраста |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
13. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения |
ед. |
26 |
27 |
1 |
4 |
- |
14. Количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
- |
15. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием федерального государственного образовательного стандарта общего образования |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
16. Количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
17. Количество образовательных учреждений, реализующих мероприятия за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
18. Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
19. Количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей |
ед. |
1 |
2 |
2 |
4 |
3 |
20. Количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
27 |
21 |
40 |
15 |
10 |
21. Количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования |
ед. |
- |
- |
- |
- |
3 |
22. Численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на конец года |
чел. |
- |
- |
- |
- |
590 |
23. Количество частных организаций, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
24. Количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми |
ед. |
- |
- |
- |
- |
3 |
25. Доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
До настоящего времени система общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, была представлена сетью из 43 муниципальных образовательных учреждений, в числе которых лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением предметов - 11, средние общеобразовательные школы - 22, начальные общеобразовательные школы - 3, учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 5, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа - 1, межшкольный учебный комбинат - 1.
С целью оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений в 2013, 2014 годах реорганизовано 8 муниципальных образовательных учреждений, изменен вид одного образовательного учреждения.
Проведена реорганизация:
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 22 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 28;
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 12 с углубленным изучением отдельных предметов в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназии "Сезам";
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 26 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада N 39;
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея N 2 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии N 4 (распоряжение Администрации города от 27.05.2013 N 1809).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N 2 переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественнонаучный лицей (распоряжение Администрации города от 01.08.2014 N 2258).
Изменен вид муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 35 на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу N 35.
На конец 2014 года система общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, представлена сетью из 43 муниципальных образовательных учреждений, в числе которых лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением предметов - 10, средние общеобразовательные школы - 23, начальные общеобразовательные школы - 8, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа - 1, межшкольный учебный комбинат - 1.
С сентября 2014 года введены в эксплуатацию средняя школа N 31 в микрорайоне 31 на 825 мест, здание школы - детского сада в микрорайоне 24 на 300 мест (передано гимназии имени Ф.К. Салманова).
В течение 2015 года также были проведены мероприятия по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений. Реорганизованы три муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения:
- средняя общеобразовательная школа N 45 путем присоединения начальной общеобразовательной школы N 35;
- средняя общеобразовательная школа N 19 путем присоединения начальной школы N 2;
- средняя общеобразовательная школа N 5 путем присоединения начальной общеобразовательной школы N 40.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат "Центр индивидуального развития" переименовано в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр индивидуального развития" (распоряжение Администрации города от 06.05.2015 N 1301).
В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию средней школы на 801 учащегося в микрорайоне N 40.
Таким образом, на конец 2015 года количество муниципальных общеобразовательных учреждений составит 39 единиц, из них лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов - 10, средние общеобразовательные школы - 23, начальные школы - 5, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа - 1.
Кроме того, на территории города программу общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта реализуют два негосударственных учреждения.
Приоритетом в сфере общего образования является обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи.
Общее образование предоставляется в очной форме, заочной, очно-заочной формах обучения, в форме семейного образования. Традиционно большинство детей обучаются в очной форме (99,2%). В форме семейного образования получали образование в 2013 году - один ребенок, в 2014 году - 10 детей, на конец 2015 года - 20 детей. Промежуточную и итоговую аттестации дети, получающие образование в форме семейного образования, проходят в образовательном учреждении.
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования. 81 ребенок с ограниченными возможностями здоровья обучается на дому (из них 70 - дети-инвалиды).
Программу общего образования в муниципальных образовательных учреждениях на конец 2013 года осваивали 38 042 учащихся, на конец 2014 года - 39 706 учащихся, на конец 2015 года - 41 442 учащихся.
Доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет возросла с 96% в 2011 году до 98% в 2014, 2015 годах. Положительная динамика обусловлена сохранением контингента учащихся в общеобразовательных учреждениях, снижением численности выпускников девятых классов, выбирающих для продолжения получения образования учреждения среднего профессионального образования.
Основным механизмом обновления содержания общего образования и модернизации условий его получения является внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). Ключевой составляющей новых ФГОС являются требования к результатам освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Новые ФГОС существенно расширяют представление об образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование предметных результатов, но и на достижение метапредметных личностных результатов, сформулированных на основе согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, семьи, общества и государства, а также современных научных представлений о развитии ребенка в соответствующих возрастах.
Муниципальные общеобразовательные учреждения поэтапно с 2011 года переходили на обучение по новым ФГОС начального общего образования нового поколения. В 2011 году основные образовательные программы начального общего образования, соответствующие ФГОС, осваивали 100% учащихся первых классов образовательных учреждений, в 2012 году - 100% учащихся 1 - 2 классов образовательных учреждений, в 2013 году - 100% учащихся 1 - 3 классов образовательных учреждений города Сургута.
С сентября 2014 года по новым ФГОС обучалось 100% учащихся уровня начального общего образования (44,6% от общей численности учащихся школ города). Кроме того, с сентября 2014 года учащиеся 5 классов муниципальных общеобразовательных учреждений начали осваивать основные образовательные программы основного общего образования, соответствующие новым ФГОС. С сентября 2015 года по новым ФГОС обучалось 100% учащихся 5 классов муниципальных общеобразовательных учреждений.
Для оказания методической помощи педагогическим работникам при внедрении ФГОС основного общего образования, сопровождения качественной подготовки к единому государственному экзамену в 2014, 2015 годах проведены мероприятия по повышению квалификации педагогических кадров общеобразовательных учреждений по теме "Диссеминация инновационного педагогического и управленческого опыта реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования". В региональных стажировочных мероприятиях приняли участие 135 педагогических работников из общеобразовательных учреждений города Сургута.
Для передачи инновационного опыта и ресурсов региональных стажировочных площадок, "командного подхода" к обучению педагогических работников в феврале - апреле 2015 года были проведены муниципальные стажировки, в которых приняли участие 294 педагогических работника.
Также для педагогов общеобразовательных учреждений были проведены курсы повышения квалификации по темам "Теория и практика введения ФГОС: формирование читательской компетентности обучающихся начальной и основной школы", "ФГОС основного общего образования: стратегия смыслового чтения".
Для реализация концепции математического образования организована деятельность по разработке рабочих программ по математике и технологии в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования.
В рамках проекта "Современные образовательные технологии инженерно-математического и технологического образования" в общеобразовательных учреждениях создаются условия для развития инженерно-математического и технологического образования.
В 2014, 2015 годах были организованы осенняя и весенняя сессии сетевой профильной школы, участниками которой стали учащиеся 9 - 10 классов образовательных организаций города, мотивированные на углубленное изучение учебных предметов по естественнонаучному, гуманитарному, математическому, филологическому направлениям. Основными целями и задачами профильной школы являются пропаганда передовых достижений современной науки и технологий, интенсивная подготовка школьников к предметным олимпиадам по математике, физике, информатике, химии, тренировочные олимпиады по математике, физике, информатике и химии.
Обучение в сетевой профильной школе проводилось преподавателями бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет" с использованием метода погружения, который предусматривает глубокое "вхождение" учащегося в предмет изучения за счет высокой интенсивности занятий, большего количества времени, ежедневно уделяемого предмету изучения, и создания особой среды обучения.
Экспериментальные работы выполнялись на базе лабораторий Института естественных и технических наук бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет", что существенно расширило технические возможности сетевой школы. Успешное сотрудничество и заинтересованность сторон, участвующих в реализации проекта "Сетевая профильная школа", является стимулом для дальнейшей работы по модернизации среднего образования.
В рамках подготовки к окружным олимпиадам преподаватели Югорской физико-математической школы и приглашенные специалисты провели учебные семинары, интеллектуальные игры, экскурсии по научным центрам и лабораториям Югорского научно-исследовательского института информационных технологий.
Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 9, 11 (12) классов является государственная итоговая аттестация. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена в 2014 году на 0,1 ниже, чем в 2013 году.
В 2015 году результаты единого государственного экзамена по показателю "средний тестовый балл" города Сургута превышают результаты показателей Российской Федерации и округа по всем учебным предметам, за исключением математики (профильный уровень). Результат по обществознанию выше окружного результата, но ниже российского показателя.
Следует отметить рост числа выпускников, набравших 90 и более баллов по результатам единого государственного экзамена по всем предметам, - 224 человека (в 2014 году - 191 человек). Отмечен значительный рост показателей по русскому языку - 186 человек (в 2014 году - 139 человек).
По результатам единого государственного экзамена в 2015 году максимально возможное количество баллов (100) набрали 7 выпускников (в 2014 году - 6 выпускников) 11 классов, из них по русскому языку - 6 человек, по химии - 1 человек.
По итогам 2014 - 2015 учебного года 1 843 выпускника 11 (12) классов получили аттестат о среднем общем образовании. Из них 94 выпускника получили аттестаты с отличием и награждены медалями "За особые успехи в учении", 103 выпускника общеобразовательных учреждений города Сургута награждены медалями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "За особые успехи в учении".
В 2015 году четыре выпускника не преодолели минимальный порог по математике и выпущены из образовательного учреждения со справкой. Им предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена в дополнительный период (сентябрь 2015 года).
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в форме основного государственного экзамена выше результатов 2014 года по следующим предметам: русский язык, география, биология, физика, английский язык, литература (по 5-балльной системе оценивания).
3 155 выпускников 9 классов получили аттестат об основном общем образовании. Из них 126 выпускников получили аттестат с отличием.
49 выпускников выпущены со справкой, 6 человек оставлены на повторный курс обучения. Обучающиеся, освоившие программу основного общего образования, но не сдавшие основной государственный экзамен по обязательным предметам (русский язык, математика), будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена в дополнительный период (сентябрь 2015 года). По завершении государственной итоговой аттестации для этих выпускников будут выстроены индивидуальные образовательные маршруты продолжения образования (обучение в школах города, получение среднего профессионального образования).
В образовательных учреждениях города создаются современные условия организации образовательного процесса. В 2013, 2014 годах учебные кабинеты оснащались инновационным оборудованием. 100% кабинетов начальной школы укомплектованы интерактивным и проекционным оборудованием (цифровыми лабораториями), 50% кабинетов естественнонаучного цикла основного и среднего звена - цифровыми лабораториями. В 17 учреждениях приобретены комплекты образовательной робототехники.
В 2015 году приобретены современные средства информатизации для 29 общеобразовательных учреждений, образовательная робототехника для всех ступеней обучения для 38 общеобразовательных учреждений, приобретено оборудование для кабинетов основ безопасности жизнедеятельности и технологии. Для обеспечения комплексной безопасности участников образовательного процесса произведена замена системы автоматической пожарной сигнализации в дошкольном отделении начальной школы "Перспектива", 8 общеобразовательных учреждений приобрели металлодетекторы. Образовательными учреждениями также приобретена школьная мебель, медицинское, торгово-технологическое, холодильное оборудование.
Наряду с созданием базовых условий обучения в общеобразовательных учреждениях последовательно формируется современная информационная среда для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот). 100 % общеобразовательных учреждений имеют школьные локальные сети с выходом в сеть Интернет.
В 2012, 2013 годах введено в эксплуатацию четыре быстровозводимых спортивных центра с универсальными игровыми залами в лицее N 1, лицее N 3, средних общеобразовательных школах N 27, 38. В связи с увеличением численности учащихся в общеобразовательных учреждениях для создания условий для реализации третьего часа физической культуры в соответствии с требованиями СанПиН, развития профильного спортивного направления, для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования школьников в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года будет построено еще пять быстровозводимых спортивных центров с универсальными игровыми залами в ряде общеобразовательных учреждений, в первую очередь в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе N 10 с углубленным изучением отдельных предметов, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе N 26.
Программы дополнительного образования, реализуемые общеобразовательными учреждениями, в 2013 году осваивали 20 663 ребенка, что составило 54,3% от общей численности учащихся, из них 4 751 ребенок - на базе 10 центров дополнительного образования детей, получающих дополнительное финансирование за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ. Организация работы центра осуществляется по сетевому принципу: программы дополнительного образования в нем осваивают обучающиеся различных общеобразовательных учреждений города. Один из центров создан на базе средней общеобразовательной школы N 18 имени В.Я. Алексеева по направлению дополнительного дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе средней общеобразовательной школы N 10 с углубленным изучением отдельных предметов и гимназии "Лаборатория Салахова" созданы центры дополнительного образования по работе с одаренными детьми.
В 2014 году программы дополнительного образования, реализуемые общеобразовательными учреждениями, осваивали 22 566 детей, что составило 56,8% от общей численности учащихся, из них 4 751 ребенок - на базе 10 центров дополнительного образования детей.
С сентября 2015 года программы дополнительного образования, реализуемые общеобразовательными учреждениями, осваивает 22 881 ребенок, что составляет 55,2 % от общей численности учащихся, из них 4 751 ребенок - на базе 10 центров дополнительного образования детей. Отрицательная динамика показателя по сравнению с 2014 годом обусловлена незначительным увеличением численности учащихся, осваивающих программы дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся, отсутствием возможности организовать обучение максимального количества детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным, общеразвивающим программам во второй половине дня.
Тем не менее, перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ ежегодно пересматривается с учетом запросов потребителей. Приоритетными и наиболее востребованными на протяжении пяти лет являются художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное и техническое направления.
В сентябре 2014 года были открыты и продолжают работать четыре центра культурно-языковой адаптации детей мигрантов (в школах N 4, N 7, N 12 с углубленным изучением отдельных предметов, N 22 имени Г.Ф. Пономарева).
В связи с вступившими в силу требованиями к лицензированию дополнительных общеобразовательных программ произошло слияние (укрупнение) ряда программ аналогичной направленности (1 - 2-летнего срока реализации), реализуемых одним педагогом для обучающихся разных возрастных групп, и перевода их в 3 - 4-летние. Данный процесс обеспечил повышение качества дополнительного образования.
Обновление содержания и технологий образовательного процесса, повышение его качества планомерно обеспечивается за счет модернизации школ, развития инфраструктуры образовательных учреждений, предоставления образовательных услуг, стимулирования использования в образовательном процессе инновационных методов и программ, поддержки талантливых и одаренных детей, роста доли обучающихся, охваченных научно-исследовательской деятельностью, совершенствования системы развития педагогических кадров.
В целях обеспечения профессионального роста педагогических кадров в соответствии с требованиями профессиональных стандартов ежегодно проводится повышение квалификации и переподготовка не менее 30% педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений.
В соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года для учащихся и педагогических работников образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, реализуются мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного единства, Дня славянской письменности и культуры, Дня флага Российской Федерации, Дня Конституции Российской Федерации, детский фестиваль национальных культур "Калейдоскоп", фестиваль детского творчества "Щедрый вечер".
С целью развития научно-технического творчества, формирования инженерной культуры обучающихся ежегодно проводятся следующие городские мероприятия: соревнования по робототехнике, выставка-конкурс детского технического творчества "От идеи до воплощения", соревнования по радиоуправляемым автомоделям "Автогонки", фестиваль научно-технического творчества, включающий конкурсы занимательных наук для учащихся 1 - 4 классов, "Чудеса науки и техники" для учащихся 5 - 8 классов", "Я - первооткрыватель" для учащихся 9 - 11 классов, фестиваль мультипликационных роликов, муниципальные этапы предметных олимпиад, городской интеллектуальный марафон, муниципальный этап Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников "Шаг в будущее".
На протяжении 2014, 2015 годов в муниципальной системе образования осуществляется реализация проекта "Школьная лига РОСНАНО", приоритетными направлениями которого рассматриваются:
- вовлечение обучающихся в деятельность, направленную на инновационное обновление в содержании образования в городе Сургуте;
- разработка программ повышения квалификации и переподготовки кадров по проблемам инновационного образования, работы с детьми и обучающимися в условиях модернизации общества;
- разработка и реализация образовательных программ и технологий для инновационных образовательных учреждений;
- разработка и проведение конкурсных программ для детей, сопровождение одаренных детей.
В 2014 - 2015 учебном году для учащихся образовательных организаций города проведены Неделя высоких технологий в рамках Всероссийской школьной Недели высоких технологий и предпринимательства, турнир старшеклассников "Детективные агентства. Российские изобретатели", фестиваль опытов "Увлекательные открытия и поразительные эффекты с помощью Наночемоданчика", ролевая игра "Модель ООН".
Также в рамках проекта дан старт муниципальному конкурсу технического творчества "Югорский мост. Новый взгляд. Новые решения", посвященного 15-летию автодорожного моста через Обь, для учащихся 5 - 11 классов, муниципальному проекту "Экологический календарь". Для проведения научно-исследовательской деятельности с учащимися города, изучения нанотехнологий приобретено 12 комплектов лабораторного оборудования "НаноБокс" для проведения 14 экспериментов и демонстрации 5 опытов.
Школы города приняли активное участие в мероприятиях федерального сетевого сообщества школ "Школьная лига РОСНАНО": Неделе краеведения, истории и социологии науки и технологий (исследованиях, деловых играх, "погружениях"), Осеннем грантовом конкурсе молодежных социокультурных проектов, Зимних Наноиграх, программе "Школа на ладони" (повышение квалификации "Электронная школа для педагогов", конкурсные программы для школьников), деловой игре "Журналист".
Инновационная форма организации образовательного процесса для выпускников школ, а именно интеграция основного и профессионального образования позволяет реализовать программы развития инженерно-технологического образования.
С целью расширения вариативности и повышения доступности дополнительного образования в рамках развития туристско-краеведческого направления организована выставка возможностей негосударственного сектора в организации дополнительного образования, досуга и отдыха детей. Решение о дальнейшем сотрудничестве было принято руководителями образовательных организаций совместно с родительским комитетом. В выставке приняли участие более 20 негосударственных организаций.
Для повышения родительской грамотности во всех общеобразовательных учреждениях созданы службы психолого-педагогического, медико-социального сопровождения, разработан и реализуется план деятельности специалистов муниципального казенного учреждения "Центр диагностики и консультирования" по организации просветительской деятельности с родителями (законными представителями) несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях, организована деятельность городского родительского собрания (не менее четырех заседаний в год), реализуется городской проект "Компетентные родители".
С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних во всех общеобразовательных учреждениях утверждены паспорта дорожной безопасности, все общеобразовательные учреждения оснащены комплектами специализированного оборудования для обучения детей безопасному поведению на дорогах, деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий регламентируется приказами департамента образования, ежегодно утверждаются комплексные межведомственные планы по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей совместно с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту. В течение года учащиеся общеобразовательных учреждений становятся участниками акций, инициированных отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, городских проектов "Стань заметней на дорогах", "Безопасная дорога", "Дневник Сургутского первоклассника", "Карта безопасного детства", слета юных инспекторов дорожного движения, конкурса агитбригад по профилактике дорожного движения. Целью проектов является формирование у учащихся младшего школьного возраста осознанного отношения к ношению светоотражающих элементов на верхней одежде и школьных аксессуарах, повышение ответственности родительской общественности за обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах города.
Для реализации плана мероприятий, утвержденного Концепцией гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 N 747-рп) разработана Концепция развития воспитания в муниципальной системе общего образования до 2020 года. Учащиеся общеобразовательных организаций ежегодно принимают участие в таких городских мероприятиях, как выездная школа лидеров ученического самоуправления, всероссийских акциях "Я - гражданин России", "Лидер XXI века", мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры обучающихся, выборах делегатов в городской орган ученического самоуправления "Школьный актив города", слете детских общественных объединений.
В настоящее время важнейшей проблемой остается невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений. Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать федеральные государственные образовательные стандарты, что снижает доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного образования детей.
В 2013 году 32,6% (в 2011 году - 27,3%), в 2014 году 36%, в 2015 году 35,6% учащихся общеобразовательных учреждений заняты во вторую смену. Снижение значения показателя обусловлено введением в эксплуатацию объектов общего образования в 31 и 24 микрорайонах города. Данная динамика является положительной, так как, несмотря на увеличение численности учащихся общеобразовательных учреждений согласно демографическим прогнозам, доля учащихся, занимающихся во вторую смену, снизилась на 0,4%.
Обучение детей в третью смену в образовательных учреждениях города Сургута отсутствует.
Повышение доступности качественного образования может быть обеспечено при условии организации всех видов учебной деятельности в одну смену обучения, безопасности и комфортности условий их осуществления.
На данный момент город испытывает недостаток школ, что обусловлено интенсивным строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменениями требований к оснащению и организации учебного процесса.
В настоящий момент инфраструктура части школ не соответствует новым требованиям: некоторые здания находятся в аварийном состоянии, требуют капитального ремонта, не имеют всех видов благоустройства. Также сохраняются здания школ, спроектированные и построенные в середине прошлого века и даже существенно раньше, которые не отвечают требованиям качества школьных инфраструктур. В связи с активной застройкой 18, 19, 20 микрорайонов города многоэтажными жилыми домам, отсутствием зданий общеобразовательных учреждений в указанных микрорайонах во всех близлежащих общеобразовательных учреждениях на сегодняшний день фактическая численность обучающихся более чем в 1,5 раза превышает пропускную способность зданий.
Кроме того, согласно демографическим прогнозам в перспективе до 2025 года численность обучающихся общеобразовательных организаций города возрастет на 14,5 тысячи человек. В связи с прогнозируемым сохранением тенденции опережения темпов роста численности населения над темпами роста объектов социальной сферы уровень обеспеченности образовательными учреждениями жителей города без принятия соответствующих мер будет продолжать сокращаться.
Для решения данной проблемы планируется существенное расширение сети образовательных учреждений в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя.
В настоящее время разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на решение стратегической задачи по переходу всех школ города на односменный режим работы, включающий анализ о фактической загруженности общеобразовательных организаций, демографического прогноза численности учащихся в муниципальном образовании, соответствия новых требований к условиям обучения фактически существующим условиям.
Проведена ревизия использования площадей общеобразовательных учреждений с целью увеличения количества учебных кабинетов для размещения детей, обучающихся в первую смену. В настоящее время проектная мощность составляет 28 420 мест, что позволяет разместить в первую смену 69% учащихся школ города.
В рамках муниципальной программы введение дополнительных мест будет реализовано за счет строительства новых школ, увеличения площади учебных площадей путем пристроев к зданиям, проведения капитального ремонта зданий, реконструкции зданий и помещений школ, проведения организационных кадровых решений, эффективного использования имеющихся помещений.
В дальнейшем в рамках реализации муниципальной программы предполагается также использовать и другие формы: приобретение зданий и помещений, возврат помещений, используемых для иных целей (музей, методический, хореографический кабинеты и так далее), для организации образовательного процесса, оказание поддержки развитию негосударственного сектора общего образования.
В 2016 году будет закончено строительство пристроя учебного корпуса для 1 - 4 классов к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 10 с углубленным изучением отдельных предметов.
В перспективе до 2025 года в городе Сургуте планируется ввести в эксплуатацию по окончании строительства не менее 13 школ (в микрорайонах 40, 16А, 20А, 33, 34, 35, 38 (2 объекта), 5А, 27А, 32, 42, 44), что позволит в перспективе увеличить общую мощность школ города до 43 120 мест. Однако согласно демографическим прогнозам численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Сургута составит к 2025 году более 55,5 тысячи человек. Прогнозная потребность по вводу мест для обеспечения обучения в общеобразовательных организациях в первую смену составит более 12 тысяч мест.
Достижение поставленных задач по формированию условий для получения качественного общего образования в полном объеме возможно при условии дополнительного финансирования объектов капитального строительства из федерального и регионального бюджетов.
Это позволит к 2021 году перевести начальную школу (1 - 4 классы) и старшую школу (10 - 11 (12) классы) города Сургута на обучение в одну смену, а к 2025 году - обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удержать существующий односменный режим обучения и перевести 100% обучающихся из зданий школ с износом более 50% в новые школы.
По итогам реализации муниципальной программы все школьники смогут перейти на обучение в одну смену.
Несмотря на существующий недостаток общеобразовательных учреждений за последние 5 лет в городе Сургуте не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме в общеобразовательные учреждения, отклонения заявления о приеме в группы дополнительного образования. Начальное, основное и среднее общее образование, дополнительное образование являются доступными для детей города.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" за 2011 - 2015 годы представлена в таблице 3.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Таблица 3
Наименование показателя результата реализации |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 2 | ||||||
1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более |
раз |
1,62 |
1,63 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
2. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. Количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости |
ед. |
- |
2
|
2 |
2 |
- |
4. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 2 | ||||||
5. Численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", на конец года |
чел. |
34 592 |
36 707 |
38 042 |
39 706 |
41 442 |
6. Доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет |
% |
96 |
96 |
98 |
98 |
98 |
7. Доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
48,2 |
57,3 |
54,3 |
56,8 |
55,2 |
8. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих: - 1 классы; - 2 классы; - 3 классы; - 4 классы |
% |
100 - - - |
100 100 - - |
100 100 100 - |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
9. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих: - 5 классы; - 6 классы; - 7 классы; - 8 классы; - 9 классы |
% |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
100 - - - - |
10. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
11. Доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования по завершении первой ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 1 - 4 классов |
% |
- |
- |
- |
- |
99,74 |
12. Доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования по завершении второй ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 5 - 9 классов |
% |
- |
- |
- |
- |
99,54 |
13. Доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования по завершении третьей ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов |
% |
- |
- |
- |
- |
99,62 |
14. Доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
45,7 |
47,6 |
49,5 |
47,35 |
51,5 |
15. Доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся |
% |
98,8 |
98,7 |
99,2 |
99,5 |
99,6 |
16. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
- |
- |
- |
- |
69 |
17. Доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся |
% |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
18. Доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность учащимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
19. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях": - качеством общего образования; - качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
балл (от 0 до 10) |
7,7 7,7 |
8,2 7,69 |
7,22 7,29 |
8,51 8,38 |
8,8 9,37 |
20. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений |
% |
- |
15,3 |
16,9 |
18,5 |
27,3 |
21. Доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений |
% |
45,9 |
32,1 |
33,1 |
34,9 |
30 |
22. Отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее |
% |
101,6 |
110,4 |
122,4 |
109,3 |
100 |
23. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
17 |
18 |
9 |
9 |
3 |
24. Численность учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в течение года в мероприятиях научно-технической направленности муниципального, регионального, федерального уровней, не менее |
чел. |
- |
- |
- |
- |
1 000 |
25. Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
26. Количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры обучающихся общеобразовательных учреждений, не менее |
ед. |
- |
- |
- |
- |
8 |
27. Доля муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
28. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих деятельность по повышению правовой культуры учащихся |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
29. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность военно-патриотических объединений учащихся |
% |
- |
- |
- |
- |
50 |
30. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность добровольческих объединений обучающихся |
% |
- |
- |
- |
- |
10 |
31. Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
32. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения |
ед. |
20 |
22 |
8 |
12 |
- |
33. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
34. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
- |
35. Количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования |
ед. |
- |
- |
- |
4 |
21 |
36. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
37. Количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
38. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
39. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
40. Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
41. Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся |
ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
42. Численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений, на конец года |
чел. |
375 |
411 |
419 |
438 |
466 |
43. Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
44. Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей |
ед. |
3 |
2 |
2 |
5 |
3 |
45. Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
36 |
32 |
36 |
15 |
19 |
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
В 2013, 2014 годах сеть учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, была представлена пятью муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, в которых на конец 2013 года обучалось 6 058 детей, на конец 2014 года - 6 361 ребенок по 127 лицензированным дополнительным общеобразовательным программам.
В 2015 году вследствие переименования муниципального бюджетного образовательного учреждения межшкольного учебного комбината "Центр индивидуального развития" в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр индивидуального развития" (распоряжение Администрации города от 06.05.2015 N 1301 "О переименовании муниципального бюджетного образовательного учреждения межшкольного учебного комбината "Центр индивидуального развития" и об утверждении устава учреждения в новой редакции") количество учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, составило 6 единиц.
На конец 2015 года в учреждениях дополнительного образования обучается 8 301 ребенок по 168 дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам различных направленностей.
Учреждения дополнительного образования организуют работу с учащимися в течение всего календарного года. В каникулярный период учреждения создают различные объединения с постоянными или переменными составами детей.
С целью обеспечения территориальной доступности услуг учреждениями дополнительного образования в 2013 году организована работа 88 объединений дополнительного образования (2 518 обучающихся) на базе 33 муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2014 году - 148 объединений дополнительного образования (1 820 учащихся) на базе 24 муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2015 году - 134 объединения дополнительного образования (1 656 учащихся) на базе 24 муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2013 году доля микрорайонов города, в которых оказывалась услуга дополнительного образования, составила 12,5% (в 2011 году - 15,4%), в 2014 году - 12%, в 2015 году - 12%. Отрицательная динамика с 2011 года по 2014 год обусловлена объективным фактором - строительством и заселением (вводом в эксплуатацию) новых микрорайонов города. Значение показателя 2015 года осталось на прежнем уровне в связи с тем, что количество микрорайонов города, в которых оказывается услуга дополнительного образования, не изменилось.
За последние пять лет запросы потребителей на оказание муниципальной услуги по реализуемым программам дополнительного образования удовлетворялись в полном объеме.
В целях обеспечения профессионального роста педагогических кадров в соответствии с требованиями профессиональных стандартов ежегодно проводится повышение квалификации и переподготовка не менее 30% педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования.
В учреждениях дополнительного образования осуществляется работа по созданию современных условий организации образовательного процесса.
Произведен комплексный ремонт муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества". В соответствии с требованиями к реализации программ дополнительного образования оборудованы специализированные классы пескотерапии, хореографии, вокала, изобразительного искусства, гильоширования, моделирования и конструирования одежды и другие.
Формируется современная, интересная детям образовательная среда для развития научно-технического направления деятельности школьников. Для Станции юных техников получен технопарк, высокотехнологичное оборудование которого включает в себя модуль "Мир естествознания", "Мир науки и техники", "Мир музыки и искусства", "Мир моделирования". Учреждение дополнительного образования "Станция юных техников" стало ресурсным центром по развитию образовательной робототехники. Для развития и популяризации научно-технического творчества, создания условий для поддержки талантливых детей и подростков в сфере интеллектуального и творческого развития в 2014 году на базе технопарка учреждения дополнительного образования "Станция юных техников" проведен I Фестиваль научно-технического творчества.
В 2015 году состоялся региональный этап отборочных соревнований по образовательной робототехнике 2015 года по регламентам Всероссийского фестиваля "Робофест 2015". В соревнованиях приняли участие 38 команд (90 участников) в возрасте от 7 до 18 лет из восьми городов округа. Центром научно-технического творчества "Информатика+" был организован фестиваль мультипликационных роликов "Мой первый мультфильм", в котором принял участие 31 школьник в возрасте от 6 до 17 лет. На фестивале были представлены 27 мультфильмов.
Фестивальное движение 2014 года охватило более 3 000 обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций.
Детские фестивали 2015 года "Театральная весна", "Радуга детства", "Звездная капель", организованные отделом городских мероприятий учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества", были посвящены празднованию 70-летия Победы.
Приоритетной задачей развития системы дополнительного образования детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения.
С целью расширения вариативности и повышения доступности дополнительного образования в рамках развития туристско-краеведческого направления центра плавания "Дельфин" в 2014 году введена программа по спортивному туризму на базе пяти общеобразовательных организаций города.
На базе учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, организована деятельность для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 166 детей данной категории получают услуги дополнительного образования по восьми адаптированным дополнительным общеобразовательным программам.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:
- четыре учреждения дополнительного образования из шести находятся в приспособленных зданиях;
- необходимо дополнительное финансирование для обеспечения выполнения в учреждениях дополнительного образования отдельных нормативных требований к оснащению и организации учебного процесса, улучшения материально-технической базы;
- отсутствие современного концертного зала и выставочной площадки в подведомственных департаменту образования учреждениях дополнительного образования не позволяет качественно осуществлять подготовку детей к городским мероприятиям, что существенно снижает возможность представления обучающимися своих достижений в различных творческих направлениях.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может привести к возникновению рисков: ограничению доступа к услугам дополнительного образования детей, неудовлетворенности населения качеством дополнительных образовательных услуг.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" за 2011 - 2015 годы представлена в таблице 4.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Таблица 4
Наименование показателя результата реализации |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 3 | ||||||
1. Количество реализуемых общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на конец года |
ед. |
161 |
129 |
130 |
127 |
168 |
2. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. Количество выполненных проектных работ |
проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 3 | ||||||
4. Численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года |
чел. |
5 808 |
5 689 |
6 058 |
6 361 |
8 301 |
5. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей |
% |
11,9 |
11,3 |
11,6 |
11,8 |
14,2 |
6. Доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение, по итогам учебного года |
% |
96 |
96,5 |
96 |
96 |
97 |
7. Доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города |
% |
15,4 |
12,7 |
12,5 |
12 |
12 |
8. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее |
балл (от 0 до 10) |
7,7 |
8,81 |
8,69 |
9,13 |
9,16 |
9. Доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее |
% |
19,3 |
10,4 |
19,6 |
35,4 |
30 |
10. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в городе Сургуте, не менее |
% |
77,1 |
69,8 |
81,9 |
83,8 |
85 |
11. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
5 |
4 |
1 |
3 |
1 |
12. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
13. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
14. Количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
15. Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
16. Количество образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, получивших государственную поддержку для улучшения материально-технической базы |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
17. Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
18. Количество учреждений дополнительного образования, |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
19. Количество образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
1 |
3 |
- |
1 |
1 |
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Департаментом образования ежегодно реализуется комплекс мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени для образования, оздоровления и социализации детей.
В 2013 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием получили 9 400 детей.
Было организовано 102 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей на базе 47 муниципальных образовательных учреждений, из них:
- в весенний период - 30 лагерей;
- в летний период - 36 лагерей;
- в осенний период - 36 лагерей.
Кроме того, в 2013 году предоставлена субсидия на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в летний период на 75 мест одному негосударственному общеобразовательному учреждению.
В 2013 году услугой организованного отдыха в рамках выездных тематических программ (проектов) за счет средств местного бюджета воспользовалось 207 детей.
В 2014 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием получили 10 350 детей.
Было организовано 108 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 1 палаточный лагерь на базе 44 муниципальных образовательных учреждений, из них:
- в весенний период - 31 лагерь;
- в летний период - 43 лагеря;
- в осенний период - 35 лагерей.
Кроме того, в 2014 году предоставлена субсидия на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в летний период на 75 мест одному негосударственному общеобразовательному учреждению.
В 2015 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием получили 10 680 детей.
Было организовано 115 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 43 муниципальных образовательных учреждений, из них:
- в весенний период - 37 лагерей;
- в летний период - 43 лагеря;
- в осенний период - 35 лагерей.
Кроме того, в 2015 году предоставлена субсидия на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в летний период на 75 мест одному негосударственному общеобразовательному учреждению.
Ежегодно разрабатываются и реализуются новые профильные и многопрофильные программы в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с запросом потребителей.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" за 2011 - 2015 годы представлена в таблице 5.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Таблица 5
Наименование показателя результата реализации |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 4 | ||||||
1. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества |
% |
100 |
100 |
100 |
98,75 |
100 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 4 | ||||||
2. Численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, в том числе: - в весенний период; - в летний период; - в осенний период |
чел. |
8 519
2 000 3 889 2 630 |
9 350
2 225 3 875 3 250 |
9 400
2 375 3 914 3 111 |
10 251
2 500 4 751 3 000 |
10 605
2 725 4 900 2 980 |
3. Численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере |
чел. |
- |
- |
- |
24 |
- |
4. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее |
балл (от 0 до 10) |
7,7 |
- |
8,61 |
7,66 |
8,83 |
6. Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
7. Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений |
чел. |
- |
- |
75 |
75 |
75 |
Подпрограмма 5 "Функционирование департамента образования"
Структурным подразделением (органом) Администрации города, осуществляющим управление муниципальной системой образования на территории города, является департамент образования Администрации города (далее - департамент образования).
Деятельность департамента образования направлена на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения (части вопросов местного значения), других переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий, в том числе:
1.1. Вопросов местного значения:
1.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).
1.1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.
1.2. Части вопросов местного значения:
1.2.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).
1.2.2. Организация отдыха детей в каникулярное время.
1.2.3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
1.3. Переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий по:
1.3.1. Предоставлению обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации.
1.3.2. Выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
1.3.3. Информационному обеспечению общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет.
1.3.4. Организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа:
- предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающим на территории города, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей;
- оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно;
- оплата страхования детей в период следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей;
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в этнической среде.
1.3.5. Предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путевок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно.
1.3.6. Финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг).
1.3.7. Финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
В ведомстве департамента образования функционируют четыре муниципальных казенных учреждения: муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями", муниципальное казенное учреждение "Управление учёта и отчётности образовательных учреждений", муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр", муниципальное казенное учреждение "Центр диагностики и консультирования" (далее - муниципальные казенные учреждения).
Муниципальные казенные учреждения созданы для:
- исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством полномочий учредителя (Администрации города), а также исполнения переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий;
- организационного обеспечения деятельности департамента образования и муниципальных образовательных учреждений;
- совершенствования организационной, финансово-экономической деятельности муниципальных образовательных учреждений различных типов и видов.
Департамент образования, муниципальные казенные учреждения в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, иными муниципальными правовыми актами, Положением о департаменте образования Администрации города, уставом муниципального казенного учреждения соответственно.
Департамент образования, муниципальные казенные учреждения наделены правами юридического лица.
Финансирование расходов на содержание департамента образования, муниципальных казенных учреждений осуществляется за счет средств бюджета города в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Приоритеты дальнейшего развития образования на территории города Сургута сформированы с учетом целей и задач, представленных в нормативных правовых актах федерального, регионального и муниципального уровней.
Правовое обоснование решения проблем настоящей муниципальной программы представлено в паспорте муниципальной программы, утвержденном распоряжением Администрации города от 22.08.2013 N 2984 "О разработке муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" (с последующими изменениями).
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 5 "Функционирование департамента образования" за 2011 - 2015 годы представлена в таблице 6.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 5 "Функционирование департамента образования"
Таблица 6
Наименование показателя результата реализации |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 5 | ||||||
1. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего на конец года, в том числе: - дошкольных образовательных учреждений; - общеобразовательных учреждений |
ед. |
57
49
8 |
57
49
8 |
59
51
8 |
64
55
9 |
60
52
8 |
2. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования, на конец года |
ед. |
49 |
46 |
43 |
43 |
39 |
3. Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования, на конец года |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
4. Количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее |
ед. |
50 |
49 |
47 |
44 |
43 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 5 | ||||||
5. Количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели |
ед. |
103 |
100 |
104 |
106 |
109 |
6. Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
98 |
98 |
98 |
98,2 |
99 |
7. Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. Доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9. Количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме |
ед. |
5 |
5 |
5 |
7 |
6 |
10. Доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11. Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
12. Доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
13. Доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
14. Количество проведенных муниципальным казенным учреждением "Информационно-методический центр" общегородских мероприятий, не менее |
ед. |
12 |
14 |
14 |
14 |
22 |
15. Исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее |
% |
99 |
99,6 |
97,4 |
99,38 |
95 |
16. Исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год |
% |
103,7 |
104 |
114,5 |
97 |
95 - 105 |
17. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
да / нет |
да |
да |
да |
да |
да |
18. Соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год |
да/ нет |
- |
- |
- |
- |
да |
19. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз учащихся |
ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
20. Среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии за отличные успехи в учебе имени А.С. Знаменского |
чел. |
561 |
617 |
662 |
734 |
822 |
21. Доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
22. Количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей |
ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
- |
23. Численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение |
чел. |
108 |
116 |
147 |
193 |
- |
24. Доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
25. Количество муниципальных казенных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
- |
2 |
1 |
- |
- |
26. Доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
27. Количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей |
шт. |
1 444 |
1 421 |
1 643 |
2 596 |
2 240 |
28. Доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Цели и задачи муниципальной программы
Перечень целей, задач муниципальной программы, подпрограмм, обоснования соответствия задач целям муниципальной программы, подпрограмм представлены в таблице.
Цели и задачи
муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы"
Таблица
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
обеспечение функционирования имеющейся и вновь вводимой сети образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, позволит создать условия для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, для повышения доступности оказываемой муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", для обеспечения присмотра и ухода за детьми в образовательных учреждениях, что в свою очередь позволит обеспечить выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования, сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования позволит увеличить количество мест в дошкольных образовательных организациях, а также создать систему инновационных дошкольных образовательных организаций, находящихся в шаговой доступности от потребителя. Капитальный ремонт 16 зданий дошкольных учреждений, текущий ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, позволит снизить долю зданий, требующих капитального ремонта, и повысить качество условий организации образовательного процесса. Срок реализации задачи - 2014 - 2030 годы |
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования |
строительство и ввод в эксплуатацию в 2015 году детского сада "Золотой ключик" по улице Энтузиастов, 51/1, приобретение до 2030 года объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений в микрорайонах ПИКС, 5А, 24, 37, 40, 38, 30, 20А, билдинг - садов по улице Профсоюзов, дом 38, по улице Каролинского, дом 10, в микрорайонах 18-19-20, 23А, 41 города Сургута позволит удержать на уровне 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, улучшить условия осуществления образовательного процесса, материально-технического состояния муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Срок реализации задачи - 2014 - 2030 годы |
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" | |
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
обеспечение функционирования действующей сети и вновь вводимой сети общеобразовательных учреждений позволит создать условия для предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации внеурочных видов деятельности обучающихся, повысить доступность качественного предоставления услуг дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях, на 100% удовлетворить запросы потребителей на предоставление муниципальных услуг, что в свою очередь позволит обеспечить выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей. Капитальный ремонт 16 зданий общеобразовательных учреждений, текущий ремонт зданий и благоустройство территорий общеобразовательных учреждений позволит снизить долю зданий, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий общеобразовательных учреждений и повысить качество условий организации образовательного процесса. Срок реализации задачи - 2014 - 2030 годы |
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг |
приобретение до 2030 года объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений в микрорайонах 16А, 24, 31, 38, 40, 20А, 33, 34, 35, 32, 5А, 27А, 42, 44 города Сургута, ввод в эксплуатацию по окончании строительства пристроя к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 10 с углубленным изучением отдельных предметов, 5 спортивных центров с универсальным игровым залом (в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных школах N 1, N 5, N 26, N 10 с углубленным изучением отдельных предметов, N 12 с углубленным изучением отдельных предметов), столовой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 20 обеспечит снижение загруженности действующей сети общеобразовательных учреждений, позволит обеспечить "шаговую" доступность общеобразовательных учреждений, улучшить условия оказания муниципальных услуг, материально-технического состояния муниципальных общеобразовательных учреждений. Срок реализации задачи - 2014 - 2030 годы |
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" | |
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
обеспечение функционирования действующей сети учреждений дополнительного образования создаст условия для оказания муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных обще-развивающих программ" позволит повысить доступность качественного дополнительного образования, удовлетворить запросы потребителей, что в свою очередь позволит сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей на высоком уровне. Капитальный ремонт 1 здания учреждения дополнительного образования, текущий ремонт зданий учреждений дополнительного образования позволит снизить долю зданий, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий учреждений дополнительного образования и повысить качество условий организации образовательного процесса. Срок реализации задачи - 2014 - 2030 годы |
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования |
выполнение в 2014 году проектных работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, строительство и ввод в эксплуатацию объекта в 2018 году позволит улучшить условия оказания муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ". Срок реализации задачи - 2014 - 2030 годы |
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период |
открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных лагерей с соблюдением нормативных требований позволит сохранить качество оказываемой муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" на высоком уровне, на 100% удовлетворить запросы потребителей на оказание муниципальной услуги. Срок реализации задачи - 2014 - 2030 годы |
Подпрограмма 5 "Функционирование департамента образования" | |
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время, обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования |
координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, обеспечение планирования бюджета департамента образования, обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности, экономического сопровождения деятельности подведомственных департаменту образования муниципальных учреждений, улучшение условий осуществления образовательного процесса в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях, улучшение материально-технического состояния подведомственных муниципальных образовательных учреждений позволит обеспечить выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования, сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей, обеспечения оздоровления и занятости детей в каникулярный период, обеспечить эффективное и устойчивое функционирование муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в течение срока реализации подпрограммы. Срок реализации задачи - 2014 - 2030 годы |
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий |
выполнение задачи обеспечит своевременное и в полном объеме исполнение переданных с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий. Срок реализации задачи - 2014 - 2030 годы |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на
реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
Расчетный объем средств, необходимый для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы в 2014 - 2030 годах (с учетом доведенных лимитов бюджетных ассигнований), ответственность за исполнение которых несет департамент архитектуры и градостроительства, отражен в приложении 2 к муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система
организации контроля за исполнением муниципальной программы
Муниципальная программа формируется в соответствии с основными стратегическими направлениями и векторами развития города Сургута с учетом результатов социологических исследований в сфере образования и общественного обсуждения и реализуется в течение 2014 - 2030 годов.
Общее руководство реализацией муниципальной программы, контроль за ходом реализации программы, координацию действий администратора и соадминистраторов по реализации программы осуществляет куратор программы - заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферу.
Текущее руководство реализацией программы осуществляется рабочей группой, состав которой утверждается муниципальным правовым актом Администрации города.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается департаментом образования совместно с соадминистраторами программы - департаментом городского хозяйства, департаментом архитектуры и градостроительства в рамках установленной сферы деятельности.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе по предложениям соадминистраторов программы, в порядке, установленном пунктом 8 приложения к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
Администратор и соадминистраторы программы каждый в своей части в рамках установленных полномочий несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные за реализацию муниципальной программы лица назначаются приказом администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
- утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетным, автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования, предоставления указанным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели в установленном порядке в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут, и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- утверждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств департаменту образования, департаменту городского хозяйства, муниципальным казенным учреждениям, подведомственным департаменту образования, муниципальному казенному учреждению "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем";
- реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в форме приобретения объектов общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и общеобразовательных организаций муниципальной собственности. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных учреждений осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства за счет средств муниципального бюджета и субсидий автономного округа в соответствии с условиями государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" с рассрочкой платежа до 3 лет. При доведении лимитов бюджетных обязательств автономного округа в размере 100% от уровня софинансирования оплата по муниципальному контракту осуществляется единовременно в текущем финансовом году. Приобретение объектов недвижимого имущества осуществляется в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- предоставления субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта, на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей негосударственным общеобразовательным учреждениям
- реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, реконструкции (с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности, в том числе в рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 05.05.2014 N 2929 (с последующими изменениями).
Мониторинг результатов реализации мероприятий программы организуется администратором программы (департаментом образования) путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы и оценки достигнутых результатов. Данная оценка производится на основании системы целевых показателей программы.
Для проведения мониторинга реализации программы администратор программы осуществляет сбор аналитической информации о реализации мероприятий программы от соадминистраторов муниципальной программы.
Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых показателей муниципальной программы, отражаются в отчетности о реализации муниципальной программы, а также в иных документах, описывающих реализацию муниципальной программы.
Результаты мониторинга реализации муниципальной программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы при принятии управленческих решений в процессе выполнения мероприятий программы.
В целях подготовки отчетности о реализации муниципальной программы соадминистраторы представляют администратору по форме, установленной муниципальным правовым актом, годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
По запросу администратора соадминистраторами представляется в течение года отчетность, информация о ходе реализации муниципальной программы в сроки и по формам, установленным администратором.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Сургута на 2014 - 2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования - всего ( руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||
доля оказываемых муниципальных услуг, включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг департамента образования, по отношению к количеству муниципальных услуг, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед. |
110 |
105 |
105 |
106 |
110 |
110 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
|||||||||||||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
2 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % |
98,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |
всего, |
74 142 546 023,56 |
3 440 539 795 |
4 131 022 095,36 |
4 387 571 107,76 |
4 477 491 952,38 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
ДО |
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел. |
21 847 |
23 549 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 549 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 010 193 089 |
1 887 623 143 |
3 165 840 067 |
3 258 060 207 |
3 377 939 895 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
6 758 357 601,20 |
1 217 449 688 |
378 712 819 |
370 482 760,76 |
335 764 127,38 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
|||||||||||||||||||||
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 373 995 333,36 |
335 466 964 |
586 469 209,36 |
759 028 140 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
72,1 |
73,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
73,1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", на конец года, чел. |
- |
- |
24 549 |
24 999 |
24 999 |
25 249 |
25 249 |
25 624 |
25 624 |
25 624 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
79,1 |
79,7 |
81,1 |
83,6 |
85,7 |
85,8 |
85,8 |
85,8 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее, баллов (по 10 бальной шкале) |
8,78 |
9,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", не менее, баллов (по 10 бальной шкале) |
- |
- |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее, % |
101,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры детей дошкольного возраста, ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе: |
1 893 037 |
1 893 037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 893 037 |
1 893 037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учебно - методическими комплектами, инвентарем |
всего, в том числе: |
1 613 700 |
1 613 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода , ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 613 700 |
1 613 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, в том числе: |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.1.5. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическим комплектами, инвентарем, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в том числе в рамках конкурса |
всего, в том числе: |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.1.6. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
всего, в том числе: |
6 487 559 174 |
305 904 810 |
299 212 449 |
321 508 351 |
325 753 198 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
6 487 559 174 |
305 904 810 |
299 212 449 |
321 508 351 |
325 753 198 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед. |
4 |
3 |
3 |
2 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
10 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 |
||
1.1.7. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг) |
всего, в том числе: |
1 228 890 838 |
|
48 802 764 |
78 900 408 |
80 257 197 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
департамент образования |
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, ед. |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 224 985 907 |
|
44 897 833 |
78 900 408 |
80 257 197 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на конец года, чел. |
- |
590 |
590 |
590 |
590 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
||
- за счет средств местного бюджета |
3 904 931 |
|
3 904 931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг), ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми, ед. |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.8. Предоставление субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования |
всего, в том числе: |
394 452 000 |
|
|
21 996 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
департамент образования |
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, ед. |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
394 452 000 |
|
|
21 996 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.1. |
всего, в том числе: |
82 257 504 772,56 |
3 750 501 342 |
4 479 037 308,36 |
4 809 975 866,76 |
4 910 106 347,38 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
56 633 687 733 |
1 891 679 880 |
3 210 737 900 |
3 358 956 615 |
3 484 801 092 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
13 249 821 706,20 |
1 523 354 498 |
681 830 199 |
691 991 111,76 |
661 517 325,38 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 47428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 373 995 333,36 |
335 466 964,00 |
586 469 209,36 |
759 028 140 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования |
всего, |
218 977 381 |
57 530 440 |
158 304 511 |
3 142 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
41 042 700 |
|
41 042 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
24 090 985 |
5 753 044 |
15 195 511 |
3 142 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.1.1. "Детский сад "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута" |
всего, |
215 834 951 |
57 530 440 |
158 304 511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
41 042 700 |
|
41 042 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
10 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
- за счет средств местного бюджета |
20 948 555 |
5 753 044 |
15 195 511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.1.2. Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38 |
всего, |
3 142 430 |
|
|
3 142 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
3 142 430 |
|
|
3 142 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования |
всего, |
2 126 547 958 |
867 481 156 |
1 202 012 011 |
11 038 763 |
21 915 885 |
16 066 762 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 989 167 725 |
847 256 425 |
1 141 911 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||
- за счет средств местного бюджета |
137 380 233 |
20 224 731 |
60 100 711 |
11 038 763 |
21 915 885 |
16 066 762 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута |
всего |
442 278 081 |
147 425 990 |
294 852 091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, % |
33,333 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
420 164 100 |
140 054 700 |
280 109 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, да/нет |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
- за счет средств местного бюджета |
22 113 981 |
7 371 290 |
14 742 691 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута |
всего |
482 002 860 |
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в 5А микрорайоне г. Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
477 182 800 |
477 182 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
4 820 060 |
4 820 060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.3. Детский сад |
всего |
482 002 745 |
160 667 581 |
321 335 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне |
33,333 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 600 |
152 634 200 |
305 268 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
- за счет средств местного бюджета |
24 100 145 |
8 033 381 |
16 066 764 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24, г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута |
всего |
482 002 860 |
|
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 700 |
|
457 902 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
- за счет средств местного бюджета |
24 100 160 |
|
24 100 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 37 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.5. Детский сад |
всего |
24 100 143 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 2 в 38 микрорайоне г. Сургута, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.6. Детский сад в микрорайоне N 30 |
всего |
24 100 143 |
|
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне N 30 г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.7. "Жилой дом N 32 со встроено - пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место" |
всего |
103 821 896 |
|
103 821 896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в мкр.18-19-20 г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 630 800 |
|
98 630 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
5 191 096 |
|
5 191 096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.8. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест |
всего |
5 849 123 |
|
|
|
5 849 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению встроено-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
5 849 123 |
|
|
|
5 849 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.9.Бил-динг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10 |
всего |
3 005 382 |
|
|
3 005 382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг - сада на 40 мест, |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
3 005 382 |
|
|
3 005 382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.10. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38 |
всего |
77 384 725 |
77 384 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение встроено-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 384 725 |
77 384 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.2. |
всего |
2 345 525 339 |
925 011 596 |
1 360 316 522 |
14 181 193 |
21 915 885 |
16 066 762 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 030 210 425 |
847 256 425 |
1 182 954 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
161 471 218 |
25 977 775 |
75 296 222 |
14 181 193 |
21 915 885 |
16 066 762 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
всего |
84 603 030 111,56 |
4 675 512 938 |
5 839 353 830,36 |
4 824 157 059,76 |
4 932 022 232,38 |
4 962 827 062,62 |
4 954 793 681,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
58 663 898 158 |
2 738 936 305 |
4 393 691 900 |
3 358 956 615 |
3 484 801 092 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
13 411 292 924,20 |
1 549 332 273 |
757 126 421 |
706 172 304,76 |
683 433 210,38 |
761 538 190,62 |
753 504 809,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 373 995 333,36 |
335 466 964 |
586 469 209,36 |
759 028 140 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||||||||||||||||||||
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||||||||||||
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|||||||||||||||||||||
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
2 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" |
всего |
78 537 679 616,60 |
4 218 007 015 |
4 684 682 389 |
4 628 029 295,78 |
4 728 506 431,22 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
департамент образования |
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел. |
39 706 |
41 442 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 442 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
71 645 260 286 |
3 948 453 640 |
4 298 067 609 |
4 234 095 143 |
4 324 891 849 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
численность учащихся, получающих муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" на конец года, чел. |
- |
- |
43 197 |
44 400 |
45 516 |
48 306 |
51 111 |
53 251 |
54 710 |
55 557 |
55 743 |
55 462 |
54 649 |
53 165 |
51 059 |
48 914 |
45 764 |
45 764 |
||
|
- за счет средств местного бюджета |
6 892 419 330,60 |
269 553 375 |
386 614 780 |
393 934 152,78 |
403 614 582,22 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, % |
98 |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
56,8 |
55,2 |
53 |
51,5 |
50,3 |
47,4 |
44,8 |
43 |
41,8 |
41,2 |
41 |
41,3 |
41,9 |
43 |
44,8 |
46,8 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования по завершении первой ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 1-4 классов, % |
- |
99,74 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования по завершении второй ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 5-9 классов, % |
- |
99,54 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования по завершении третьей ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 10-11(12) классов, % |
- |
99,62 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, % |
47,35 |
51,5 |
51,5 |
51,5 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
99,5 |
99,6 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
- |
69 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
75 |
75 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, % |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством услуг общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % |
18,5 |
27,3 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, % |
34,9 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, % |
109,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
9 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в течение года в мероприятиях научно-технической направленности муниципального, регионального, федерального уровней, не менее, чел. |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
16 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры обучающихся общеобразовательных учреждений, не менее, ед. |
- |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих деятельность по повышению правовой культуры учащихся, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность военно-патриотических объединений учащихся, % |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность добровольческих объединений обучающихся, % |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества |
всего, |
2 050 000 |
1 500 000 |
550 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально - техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед. |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 050 000 |
1 500 000 |
550 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, |
8 508 167 |
8 508 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
12 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 508 167 |
8 508 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, |
198 738 |
198 738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
198 738 |
198 738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.6. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества |
всего, |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед. |
4 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы |
всего, |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед. |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.9. Развитие движения отрядов юных инспекторов движения, в том числе конкурсы |
всего, |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.10. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек" |
всего, |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.11. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности учащихся |
всего, |
898 635 120 |
43 219 666 |
51 251 327 |
53 341 669 |
55 809 841 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
департамент образования |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
895 576 695 |
41 785 674 |
49 626 894 |
53 341 669 |
55 809 841 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
3 058 425 |
1 433 992 |
1 624 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел. |
438 |
466 |
497 |
518 |
535 |
556 |
567 |
560 |
560 |
568 |
570 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
||
2.1.12. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу |
всего, |
5 046 604 509 |
515 841 726 |
348 303 092 |
323 507 150 |
287 883 884 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
47 955 559 |
47 955 559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
4 998 648 950 |
467 886 167 |
348 303 092 |
323 507 150 |
287 883 884 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей ед. |
5 |
3 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
19 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
||
2.1.13. Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
всего, |
127 268 767 |
|
|
7 789 771 |
8 107 697 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
департамент образования, департамент городского хозяйства |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечено софинансирование расходных обязательств по организации питания обучающихся, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
127 268 767 |
|
|
7 789 771 |
8 107 697 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.1. |
всего, |
84 622 327 917,60 |
4 788 558 312 |
5 084 886 808 |
5 012 667 885,78 |
5 080 307 853,22 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
72 600 932 445 |
4 049 684 778 |
4 348 344 503 |
4 287 436 812 |
4 380 701 690 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
12 021 395 472,60 |
738 873 534 |
736 542 305 |
725 231 073,78 |
699 606 163,22 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов общего образования: |
всего, |
1 550 713 925 |
1 476 870 407 |
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
24 614 506 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 462 101 700 |
1 462 101 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
88 612 225 |
14 768 707 |
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
24 614 506 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне |
всего, |
40 369 194 |
|
|
|
|
|
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению здания средней общеобразовательной школы в 16 А микрорайоне г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
40 369 194 |
|
|
|
|
|
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.2. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест) |
всего, |
669 486 500 |
669 486 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
662 791 600 |
662 791 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
6 694 900 |
6 694 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.3. Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) |
всего, |
33 474 324 |
|
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению школы - детского сада N 1 в микрорайоне 38, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
33 474 324 |
|
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута |
всего, |
807 383 907 |
807 383 907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
799 310 100 |
799 310 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
8 073 807 |
8 073 807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования, в том числе: |
всего, |
408 794 546 |
98 752 |
245 812 649 |
130 811 145 |
16 036 000 |
16 036 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет средств местного бюджета |
408 794 546 |
98 752 |
245 812 649 |
130 811 145 |
16 036 000 |
16 036 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
2.2.2.1. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута |
всего, |
33 548 000 |
|
|
1 476 000 |
16 036 000 |
16 036 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
33 548 000 |
|
|
1 476 000 |
16 036 000 |
16 036 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству средней общеобразовательной школы в микрорайоне 32 г. Сургута |
|
|
|
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34,6 |
||
2.2.2.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута |
всего, |
1 476 000 |
|
|
1 476 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
1 476 000 |
|
|
1 476 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.3. МБОУ СОШ N 38, в том числе: |
всего, |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.3.1. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ N 38 пр. Пролетарский, 14а |
всего, |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.4. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой) |
всего, |
291 005 000 |
|
169 175 521 |
121 829 479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
291 005 000 |
|
169 175 521 |
121 829 479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой), % |
- |
58 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
2.2.2.5. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая) |
всего, |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.6. Выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ НШ "Перспектива" |
всего, |
6 029 666 |
|
|
6 029 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
6 029 666 |
|
|
6 029 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.3. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе: |
всего, |
149 700 000 |
|
|
149 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе: |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет средств местного бюджета |
149 700 000 |
|
|
149 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.3.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом |
всего, |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.3.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
всего, |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровом залом |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.2. |
всего, |
2 109 208 471 |
1 476 969 159 |
245 812 649 |
280 511 145 |
27 194 108 |
27 194 108 |
24 614 506 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 462 101 700 |
1 462 101 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
647 106 771 |
14 867 459 |
245 812 649 |
280 511 145 |
27 194 108 |
27 194 108 |
24 614 506 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, |
86 731 536 388,60 |
6 265 527 471 |
5 330 699 457 |
5 293 179 030,78 |
5 107 501 961,22 |
5 000 725 420,20 |
4 998 145 818,20 |
4 986 987 710,20 |
4 986 987 710,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
74 063 034 145 |
5 511 786 478 |
4 348 344 503 |
4 287 436 812 |
4 380 701 690 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
12 668 502 243,60 |
753 740 993 |
982 354 954 |
1 005 742 218,78 |
726 800 271,22 |
728 820 446,20 |
726 240 844,20 |
715 082 736,20 |
715 082 736,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество реализуемых общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на конец года, ед. |
127 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
||||||||||||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|||||||||||||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" |
всего, |
3 592 247 352,70 |
177 534 664 |
183 297 247 |
204 121 891,46 |
216 258 067,90 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
департамент образования |
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел. |
6 361 |
8 301 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 301 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 055 639 |
4 028 012 |
2 027 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", на конец года, чел. |
- |
- |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
||
- за счет средств местного бюджета |
3 586 191 713,70 |
173 506 652 |
181 196 930 |
204 121 891,46 |
216 258 067,90 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, % |
11,8 |
14,2 |
13,3 |
12,5 |
11,8 |
11,1 |
10,9 |
10,6 |
10,4 |
10,2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10,1 |
10,1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
96 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
12 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
9,13 |
9,16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
- |
- |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, % |
35,4 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в г. Сургуте, не менее, % |
83,8 |
85 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
3 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
3.1.2. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно - тренировочные сборы и др.) |
всего, |
59 100 |
59 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
59 100 |
59 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.3. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек" |
всего, |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.4. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.5. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, |
11 769 001 |
|
11 769 001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, % |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 068 557 |
|
7 068 557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
4 700 444 |
|
4 700 444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.6. Государственная поддержка системы дополнительного образования детей |
всего, |
345 000 |
|
345 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, получивших государственную поддержку для улучшения материально-технической базы, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 000 |
|
345 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
всего, |
148 087 459 |
8 537 917 |
8 686 047 |
13 580 273 |
8 401 410 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
825 121 |
98 171 |
726 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
147 262 338 |
8 439 746 |
7 959 097 |
13 580 273 |
8 401 410 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
Итого по задаче 3.1. |
всего, |
3 752 713 602,70 |
186 264 681 |
204 097 295 |
217 702 164,46 |
224 659 477,90 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 486 417 |
4 318 283 |
10 168 134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
3 738 154 495,70 |
181 946 398 |
193 856 471 |
217 702 164,46 |
224 659 477,90 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка |
всего, |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, |
39 620 932 |
|
|
|
|
|
|
13 206 977 |
13 206 977 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
|
|
|
|
|
|
13 206 977 |
13 206 977 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3.2. |
всего, |
51 488 849 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
13 206 977 |
13 206 977 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет средств местного бюджета |
51 488 849 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
13 206 977 |
13 206 977 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, |
3 804 202 451,70 |
198 132 598 |
204 097 295 |
217 702 164,46 |
224 659 477,90 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
237 821 591,18 |
237 821 591,18 |
237 821 592,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 486 417 |
4 318 283 |
10 168 134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
3 789 643 344,70 |
193 814 315 |
193 856 471 |
217 702 164,46 |
224 659 477,90 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
237 821 591,18 |
237 821 591,18 |
237 821 592,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества, % |
98,75 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||
доля оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, |
703 637 833,50 |
30 542 215 |
29 787 920 |
44 042 492 |
44 120 655,50 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
департамент образования |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., |
10 251
3 000 |
10 605
2 980 |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
10 605
2 980 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
392 010 708 |
12 524 031 |
12 576 162 |
26 298 641 |
26 298 641 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел. |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
|
- за счет средств местного бюджета |
311 627 125,50 |
18 018 184 |
17 211 758 |
17 743 851 |
17 822 014,50 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация отдыха детей и молодежи" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., |
-
- |
-
- |
10 500
2 550 2 700 |
10 550
2 625 |
11 000
2 725 |
11 000
2 725 |
11 000
2 725 |
11 000
2 725 |
11 000
2 725 |
11 000
2 725 |
11 000
2 725 |
11 000
2 725 |
11 000
2 725 |
11 000
2 725 |
11 000
2 725 |
11 000
2 725 |
11 000
2 725 |
11 000
2 725 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
7,66 |
8,83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
- |
- |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел. |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
Итого по задаче 4.1. |
всего, |
703 637 833,50 |
30 542 215 |
29 787 920 |
44 042 492 |
44 120 655,50 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
392 010 708 |
12 524 031 |
12 576 162 |
26 298 641 |
26 298 641 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
311 627 125,50 |
18 018 184 |
17 211 758 |
17 743 851 |
17 822 014,50 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
всего, |
703 637 833,50 |
30 542 215 |
29 787 920 |
44 042 492 |
44 120 655,50 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
392 010 708 |
12 524 031 |
12 576 162 |
26 298 641 |
26 298 641 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
311 627 125,50 |
18 018 184 |
17 211 758 |
17 743 851 |
17 822 014,50 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 5. "Функционирование департамента образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых на конец года организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед., |
64
|
60
|
62
|
63
|
64
|
65
|
65
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
||||||||||||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК) на конец года, ед. |
43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 |
|||||||||||||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования на конец года, ед. |
- |
39 |
40 |
40 |
40 |
42 |
42 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
|||||||||||||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед. |
44 |
43 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|||||||||||||||||||||
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений |
всего, |
6 883 468 819 |
383 751 405 |
403 741 735 |
409 289 018 |
406 116 561 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
департамент образования |
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед. |
106 |
109 |
101 |
102 |
106 |
106 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
- за счет средств местного бюджета |
6 883 468 819 |
383 751 405 |
403 741 735 |
409 289 018 |
406 116 561 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
98,2 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед. |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
43 |
63 |
81 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования", в соответствии с государственным образовательным стандартом, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация отдыха детей и молодежи", в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед. |
14 |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, % |
99,38 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
97 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95- 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 до 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да / нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения |
всего, |
405 177 960 |
23 657 260 |
24 856 700 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
департамент образования |
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
- за счет средств местного бюджета |
405 177 960 |
23 657 260 |
24 856 700 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
|||||||||||||||||||||
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования |
всего, |
44 427 981 |
2 317 581 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
департамент образования |
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел. |
734 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
- за счет средств местного бюджета |
44 427 981 |
2 317 581 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
|||||||||||||||||||||
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования |
всего, |
13 566 297 |
565 452 |
2 628 720 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
департамент образования |
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
13 566 297 |
565 452 |
2 628 720 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
|||||||||||||||||||||
5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, |
99 106 |
99 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
99 106 |
99 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении" |
всего, |
1 346 000 |
1 346 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел. |
193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 346 000 |
1 346 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
5.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, |
70 472 397 |
4 873 538 |
3 935 572 |
4 136 241 |
4 222 457 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
70 472 397 |
4 873 538 |
3 935 572 |
4 136 241 |
4 222 457 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
|||||||||||||||||||||
Итого задаче 5.1. |
всего, |
7 418 558 560 |
416 610 342 |
437 794 627 |
440 526 234 |
437 439 993 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 445 106 |
1 445 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
7 417 113 454 |
415 165 236 |
437 794 627 |
440 526 234 |
437 439 993 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, |
3 449 863 034 |
282 718 708 |
333 115 376 |
394 705 302,00 |
435 134 708,00 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
департамент образования |
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 449 863 034 |
282 718 708 |
333 115 376 |
394 705 302,00 |
435 134 708,00 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
|||||||||||||||||||||
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, |
952 291 899 |
60 681 499 |
61 299 600 |
63 688 700 |
63 688 700 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
департамент образования |
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт. |
2 596 |
2 240 |
1 977 |
1 977 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
30 682 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
952 291 899 |
60 681 499 |
61 299 600 |
63 688 700 |
63 688 700 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
|||||||||||||||||||||
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, |
2 594 234 915 |
101 522 745 |
149 725 437 |
299 564 771 |
311 987 010 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
департамент образования |
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 594 234 915 |
101 522 745 |
149 725 437 |
299 564 771 |
311 987 010 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 5.2. |
всего, |
6 996 389 848 |
444 922 952 |
544 140 413 |
757 958 773 |
810 810 418 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 996 389 848 |
444 922 952 |
544 140 413 |
757 958 773 |
810 810 418 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 5. "Функционирование департамента образования" |
всего, |
14 414 948 408 |
861 533 294 |
981 935 040 |
1 198 485 007 |
1 248 250 411 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 997 834 954 |
446 368 058 |
544 140 413 |
757 958 773 |
810 810 418 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
7 417 113 454 |
415 165 236 |
437 794 627 |
440 526 234 |
437 439 993 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, |
всего, |
190 257 355 193,36 |
12 031 248 516 |
12 385 873 542,36 |
11 577 565 754 |
11 556 554 738 |
11 009 697 036 |
10 999 084 053 |
10 993 099 541 |
10 993 099 541 |
10 979 643 144 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 916 386 |
51 777 396 |
102 138 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
140 131 264 382 |
8 713 933 155 |
9 308 921 112 |
8 430 650 841 |
8 702 611 841 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
37 598 179 092 |
2 930 071 001 |
2 388 344 231 |
2 387 886 773 |
2 090 154 967 |
2 170 897 765 |
2 160 284 782 |
2 154 300 270 |
2 154 300 270 |
2 140 843 873 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 373 995 333,36 |
335 466 964 |
586 469 209,36 |
759 028 140 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента образования |
всего, |
173 921 702 610,36 |
8 782 241 853 |
10 119 607 211,36 |
10 615 027 642 |
10 876 070 037 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
136 590 171 577 |
6 356 521 300 |
8 125 240 162 |
8 430 650 841 |
8 702 611 841 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 34 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
24 957 463 010 |
2 090 253 589 |
1 407 825 150 |
1 425 348 661 |
1 409 670 266 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 373 995 333,36 |
335 466 964 |
586 469 209,36 |
759 028 140 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, |
11 829 429 924 |
835 157 991 |
660 137 160 |
667 845 774 |
631 374 708 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
48 780 680 |
48 053 730 |
726 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
11 780 649 244 |
787 104 261 |
659 410 210 |
667 845 774 |
631 374 708 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, |
4 506 222 659 |
2 413 848 672 |
1 606 129 171 |
294 692 338 |
49 109 993 |
43 260 870 |
32 647 887 |
26 663 375 |
26 663 375 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 492 312 125 |
2 309 358 125 |
1 182 954 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
860 066 838 |
52 713 151 |
321 108 871 |
294 692 338 |
49 109 993 |
43 260 870 |
32 647 887 |
26 663 375 |
26 663 375 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Сургута на 2014 - 2030 годы"
Расчетный объем
средств, необходимый для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" (с учетом доведенных лимитов бюджетных ассигнований), ответственность за исполнение которых несет департамент архитектуры и градостроительства Администрации города
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования - (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||||||||||||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
|||||||||||||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
5 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. |
- |
5 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования |
всего, |
290 265 951 |
57 530 440 |
158 304 511 |
3 142 430 |
71 288 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
41 042 700 |
|
41 042 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
95 379 555 |
5 753 044 |
15 195 511 |
3 142 430 |
71 288 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.1.1. "Детский сад "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута" |
всего, |
215 834 951 |
57 530 440 |
158 304 511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
41 042 700 |
|
41 042 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
10 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
- за счет средств местного бюджета |
20 948 555 |
5 753 044 |
15 195 511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.2. Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38 |
всего, |
74 431 000 |
|
|
3 142 430 |
71 288 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
74 431 000 |
|
|
3 142 430 |
71 288 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования |
всего, |
4 285 143 195 |
867 481 156 |
1 734 455 741 |
220 775 257 |
438 317 684 |
542 110 497 |
321 335 240 |
160 667 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 094 035 087 |
847 256 425 |
1 647 732 680 |
209 736 494 |
416 401 799 |
515 004 972 |
305 268 478 |
152 634 239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. |
- |
5 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
||
- за счет средств местного бюджета |
191 108 108 |
20 224 731 |
86 723 061 |
11 038 763 |
21 915 885 |
27 105 525 |
16 066 762 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута |
всего |
442 278 081 |
147 425 990 |
294 852 091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
420 164 100 |
140 054 700 |
280 109 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
22 113 981 |
7 371 290 |
14 742 691 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута |
всего |
482 002 860 |
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение детского сада в 5А микрорайоне г. Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
477 182 800 |
477 182 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
4 820 060 |
4 820 060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.3. Детский сад |
всего |
482 002 745 |
160 667 581 |
321 335 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24, г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 600 |
152 634 200 |
305 268 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
24 100 145 |
8 033 381 |
16 066 764 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута |
всего |
482 002 860 |
|
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение детского сада в микрорайоне 37 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 700 |
|
457 902 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
24 100 160 |
|
24 100 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.5. Детский сад |
всего |
482 002 860 |
|
|
160 667 620 |
160 667 620 |
160 667 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение детского сада N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717 |
|
|
152 634 239 |
152 634 239 |
152 634 239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.6. Детский сад в микрорайоне N 30 |
всего |
482 002 860,00 |
|
|
|
160 667 620 |
160 667 620 |
160 667 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение детского сада в микрорайоне N 30 г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717 |
|
|
|
152 634 239 |
152 634 239 |
152 634 239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.7. "Жилой дом N 32 со встроенно- пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место" |
всего |
103 821 896 |
|
103 821 896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в мкр.18-19-20 г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 630 800 |
|
98 630 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
5 191 096 |
|
5 191 096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.8. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест |
всего |
116 982 444 |
|
|
|
116 982 444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 80 мест в квартале 23А г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
111 133 321 |
|
|
|
111 133 321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
5 849 123 |
|
|
|
5 849 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.9.Бил-динг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10 |
всего |
60 107 637 |
|
|
60 107 637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение билдинг - сада на 40 мест, ул. Каролинского, 10, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
57 102 255 |
|
|
57 102 255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
3 005 382 |
|
|
3 005 382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.10. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38 |
всего |
77 384 725 |
77 384 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 384 725 |
77 384 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
.2.2.11. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута |
всего |
532 443 730 |
|
532 443 730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение детского сада на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
505 821 380 |
|
505 821 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
26 622 350 |
|
26 622 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.12. Билдинг-сад в микрорайоне 41 |
всего |
60 107 637 |
|
|
|
|
60 107 637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение билдинг - сада в микрорайоне 41, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
57 102 255 |
|
|
|
|
57 102 255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
- за счет средств местного бюджета |
3 005 382 |
|
|
|
|
3 005 382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.13. Детский сад в микрорайоне 20А г. Сургута |
всего |
482 002 860 |
|
|
|
|
160 667 620 |
160 667 620 |
160 667 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение детского сада в микрорайоне 20 А г. Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717 |
|
|
|
|
152 634 239 |
152 634 239 |
152 634 239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.2. |
всего |
4 575 409 146 |
925 011 596 |
1 892 760 252 |
223 917 687 |
509 606 254 |
542 110 497 |
321 335 240 |
160 667 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 135 077 787 |
847 256 425 |
1 688 775 380 |
209 736 494 |
416 401 799 |
515 004 972 |
305 268 478 |
152 634 239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
286 487 663 |
25 977 775 |
101 918 572 |
14 181 193 |
93 204 455 |
27 105 525 |
16 066 762 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
всего |
4 575 409 146 |
925 011 596 |
1 892 760 252 |
223 917 687 |
509 606 254 |
542 110 497 |
321 335 240 |
160 667 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 135 077 787 |
847 256 425 |
1 688 775 380 |
209 736 494 |
416 401 799 |
515 004 972 |
305 268 478 |
152 634 239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
286 487 663 |
25 977 775 |
101 918 572 |
14 181 193 |
93 204 455 |
27 105 525 |
16 066 762 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
2 |
3 |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
|||||||||||||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
1 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
|||||||||||||||||||||
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов общего образования: |
всего, |
10 573 125 780 |
1 476 870 407 |
261 325 453 |
261 831 861 |
485 500 472 |
1 146 460 246 |
2 189 181 268 |
1 966 019 103 |
1 311 848 992 |
581 071 981 |
581 071 983 |
311 944 014 |
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 103 544 308 |
1 462 101 700 |
248 233 860 |
248 740 267 |
461 250 770 |
1 089 137 234 |
2 079 722 206 |
1 867 718 148 |
1 246 256 543 |
552 018 383 |
552 018 384 |
296 346 813 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
469 581 472 |
14 768 707 |
13 091 593 |
13 091 594 |
24 249 702 |
57 323 012 |
109 459 062 |
98 300 955 |
65 592 449 |
29 053 598 |
29 053 599 |
15 597 201 |
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
2 |
3 |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
||
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне |
всего, |
807 383 907 |
|
|
|
|
|
269 127 969 |
269 127 969 |
269 127 969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение здания средней общеобразовательной школы в 16 А микрорайоне г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
767 014 713 |
|
|
|
|
|
255 671 571 |
255 671 571 |
255 671 571 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
40 369 194 |
|
|
|
|
|
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.2. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест) |
всего, |
669 486 500 |
669 486 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
662 791 600 |
662 791 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
6 694 900 |
6 694 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.3. Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) |
всего, |
669 486 499 |
|
|
|
223 162 166 |
223 162 166 |
223 162 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение школы - детского сада N 1 в микрорайоне 38, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
636 012 175 |
|
|
|
212 004 058 |
212 004 058 |
212 004 059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
33 474 324 |
|
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута |
всего, |
807 383 907 |
807 383 907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
799 310 100 |
799 310 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
8 073 807 |
8 073 807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.5. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута |
всего, |
935 832 040 |
|
|
|
|
|
311 944 012 |
311 944 014 |
311 944 014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
889 040 438 |
|
|
|
|
|
296 346 812 |
296 346 813 |
296 346 813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
46 791 602 |
|
|
|
|
|
15 597 200 |
15 597 201 |
15 597 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.6. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута |
всего, |
785 495 620 |
|
261 325 453 |
261 831 861 |
262 338 306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение средней школы на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
746 220 839 |
|
248 233 860 |
248 740 267 |
249 246 712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
39 274 781 |
|
13 091 593 |
13 091 594 |
13 091 594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.7. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута |
всего, |
1 384 947 120 |
|
|
|
|
461 649 040 |
461 649 040 |
461 649 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 38 г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764 |
|
|
|
|
438 566 588 |
438 566 588 |
438 566 588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
|
|
|
|
23 082 452 |
23 082 452 |
23 082 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.8. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г. Сургута |
всего, |
1 384 947 120 |
|
|
|
|
|
461 649 040 |
461 649 040 |
461 649 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 35 г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764 |
|
|
|
|
|
438 566 588 |
438 566 588 |
438 566 588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
|
|
|
|
|
23 082 452 |
23 082 452 |
23 082 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.9. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута |
всего, |
807 383 907 |
|
|
|
|
|
|
|
269 127 969 |
269 127 969 |
269 127 969 |
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 42 г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
767 014 713 |
|
|
|
|
|
|
|
255 671 571 |
255 671 571 |
255 671 571 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
40 369 194 |
|
|
|
|
|
|
|
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.10. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургута |
всего, |
935 832 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
311 944 012 |
311 944 014 |
311 944 014 |
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 27 А г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
889 040 438 |
|
|
|
|
|
|
|
|
296 346 812 |
296 346 813 |
96 346 813 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
46 791 602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 597 200 |
15 597 201 |
15 597 201 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.111. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута |
всего, |
1 384 947 120 |
|
|
|
|
461 649 040 |
461 649 040 |
461 649 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 34 г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764 |
|
|
|
|
438 566 588 |
438 566 588 |
438 566 588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
|
|
|
|
23 082 452 |
23 082 452 |
23 082 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
2.2.2. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования, в том числе: |
всего, |
6 317 158 921 |
98 752 |
245 812 649 |
157 191 696 |
815 539 740 |
1 347 958 705 |
1 205 488 040 |
1 219 552 299 |
624 949 535 |
700 567 505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
3 |
1 |
- |
2 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 013 428 380 |
|
|
26 576 000 |
587 749 842 |
1 066 926 911 |
1 066 926 911 |
1 092 251 084 |
586 498 816 |
586 498 816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
2 |
2 |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
||
- за счет средств местного бюджета |
1 303 730 541 |
98 752 |
245 812 649 |
130 615 696 |
227 789 898 |
281 031 794 |
138 561 129 |
127 301 215 |
38 450 719 |
114 068 689 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
2.2.2.1. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута |
всего, |
941 976 490 |
|
|
14 764 000 |
309 070 829 |
309 070 830 |
309 070 831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
855 049 965 |
|
|
13 288 000 |
280 587 321 |
280 587 322 |
280 587 322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
33 |
66 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
- за счет средств местного бюджета |
86 926 525 |
|
|
1 476 000 |
28 483 508 |
28 483 508 |
28 483 509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
2.2.2.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута |
всего, |
941 976 490 |
|
|
14 764 000 |
309 070 829 |
309 070 830 |
309 070 831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
855 049 965 |
|
|
13 288 000 |
280 587 321 |
280 587 322 |
280 587 322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
33 |
66 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
- за счет средств местного бюджета |
86 926 525 |
|
|
1 476 000 |
28 483 508 |
28 483 508 |
28 483 509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
2.2.2.3. Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута: |
всего, |
1 872 262 536 |
|
|
|
|
|
20 161 012 |
617 367 174 |
617 367 175 |
617 367 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 759 496 448 |
|
|
|
|
|
|
586 498 816 |
586 498 816 |
586 498 816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 |
66 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
- за счет средств местного бюджета |
112 766 088 |
|
|
|
|
|
20 161 012 |
30 868 358 |
30 868 359 |
30 868 359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
2.2.2.4. МБОУ СОШ N 10 (пристрой) |
всего, |
291 005 000 |
|
169 175 521 |
121 829 479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
291 005 000 |
|
169 175 521 |
121 829 479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой), % |
- |
58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
||
2.2.2.5. МБОУ СОШ N 20 (столовая) |
всего, |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.6. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута |
всего, |
1 715 368 891 |
|
|
|
29 528 000 |
561 946 963 |
561 946 963 |
561 946 965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 543 832 002 |
|
|
|
26 575 200 |
505 752 267 |
505 752 267 |
505 752 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
33 |
66 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
|
- за счет средств местного бюджета |
171 536 889 |
|
|
|
2 952 800 |
56 194 696 |
56 194 696 |
56 194 697 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2.2.2.7. МБОУ СОШ N 38, в том числе: |
всего, |
341 673 133 |
98 752 |
|
5 834 217 |
167 870 082 |
167 870 082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- - |
- - |
1 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
1 |
|
- за счет средств местного бюджета |
341 673 133 |
98 752 |
|
5 834 217 |
167 870 082 |
167 870 082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- - |
- - |
- - |
- - |
1 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
1 |
|
2.2.2.7.1. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ N 38 пр. Пролетарский, 14а |
всего, |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
1 - |
- за счет средств местного бюджета |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.7.2. Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта МБОУ СОШ N 38 |
всего, |
5 834 217 |
|
|
5 834 217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- - |
- - |
1 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
5 834 217 |
|
|
5 834 217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.7.3. Выполнение работ по строительству объекта МБОУ СОШ N 38 |
всего, |
335 740 164 |
|
|
|
167 870 082 |
167 870 082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- - |
- - |
- - |
- - |
1 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
335 740 164 |
|
|
|
167 870 082 |
167 870 082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
2.2.2.8. МБОУ СОШ N 12 (переход) |
всего, |
45 476 563 |
|
|
|
|
|
5 238 403 |
40 238 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
45 476 563 |
|
|
|
|
|
5 238 403 |
40 238 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
2.2.2.9. МБОУ СОШ N 6 (пристрой) |
всего, |
90 782 690 |
|
|
|
|
|
|
|
7 582 360 |
83 200 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
90 782 690 |
|
|
|
|
|
|
|
7 582 360 |
83 200 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
2.2.3. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе: |
всего, |
374 250 000 |
|
|
149 700 000 |
149 700 000 |
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед. , в том числе: |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
- за счет средств местного бюджета |
374 250 000 |
|
|
149 700 000 |
149 700 000 |
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.3.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом |
всего, |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.3.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
всего, |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.3.3. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 7 (МБОУ СОШ N 12 с углубленным изучением отдельных предметов) |
всего, |
74 850 000 |
|
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 7 (МБОУ СОШ N 12 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.3.4. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 8 (МБОУ СОШ N 1 с углубленным изучением отдельных предметов) |
всего, |
74 850 000 |
|
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 8 (МБОУ СОШ N 1 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.3.5. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 9 (МБОУ СОШ N 5) |
всего, |
74 850 000 |
|
|
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 9 (МБОУ СОШ N 5) |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.4. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов общего образования, в том числе: |
всего, |
6 029 666 |
|
|
6 029 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
6 029 666 |
|
|
6 029 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.4.1 МБОУ НШ "Перспектива" |
всего, |
6 029 666 |
|
|
6 029 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
6 029 666 |
|
|
6 029 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.2. |
всего, |
17 270 564 367 |
1 476 969 159 |
507 138 102 |
574 753 223 |
1 450 740 212 |
2 569 268 951 |
3 394 669 308 |
3 185 571 402 |
1 936 798 527 |
1 281 639 486 |
581 071 983 |
311 944 014 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 116 972 688 |
1 462 101 700 |
248 233 860 |
275 316 267 |
1 049 000 612 |
2 156 064 145 |
3 146 649 117 |
2 959 969 232 |
1 832 755 359 |
1 138 517 199 |
552 018 384 |
296 346 813 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
2 153 591 679 |
14 867 459 |
258 904 242 |
299 436 956 |
401 739 600 |
413 204 806 |
248 020 191 |
225 602 170 |
104 043 168 |
143 122 287 |
29 053 599 |
15 597 201 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, |
17 270 564 367 |
1 476 969 159 |
507 138 102 |
574 753 223 |
1 450 740 212 |
2 569 268 951 |
3 394 669 308 |
3 185 571 402 |
1 936 798 527 |
1 281 639 486 |
581 071 983 |
311 944 014 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 116 972 688 |
1 462 101 700 |
248 233 860 |
275 316 267 |
1 049 000 612 |
2 156 064 145 |
3 146 649 117 |
2 959 969 232 |
1 832 755 359 |
1 138 517 199 |
552 018 384 |
296 346 813 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
2 153 591 679 |
14 867 459 |
258 904 242 |
299 436 956 |
401 739 600 |
413 204 806 |
248 020 191 |
225 602 170 |
104 043 168 |
143 122 287 |
29 053 599 |
15 597 201 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дополнительного образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка |
всего, |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, |
792 418 621 |
|
|
264 139 541 |
264 139 540 |
264 139 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
степень готовности объекта, % |
- |
- |
33,33 |
66,66 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689 |
|
|
250 932 563 |
250 932 563 |
250 932 563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дополнительного образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3.2. |
всего, |
804 286 538 |
11 867 917 |
|
264 139 541 |
264 139 540 |
264 139 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689 |
|
|
250 932 563 |
250 932 563 |
250 932 563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
51 488 849 |
11 867 917 |
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, |
804 286 538 |
11 867 917 |
|
264 139 541 |
264 139 540 |
264 139 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689 |
|
|
250 932 563 |
250 932 563 |
250 932 563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
51 488 849 |
11 867 917 |
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, |
всего, |
22 650 260 051 |
2 413 848 672 |
2 399 898 354 |
1 062 810 451 |
2 224 486 006 |
3 375 518 988 |
3 716 004 548 |
3 346 239 022 |
1 936 798 527 |
1 281 639 486 |
581 071 983 |
311 944 014 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
20 004 848 164 |
2 309 358 125 |
1 937 009 240 |
735 985 324 |
1 716 334 974 |
2 922 001 680 |
3 451 917 595 |
3 112 603 471 |
1 832 755 359 |
1 138 517 199 |
552 018 384 |
296 346 813 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
2 491 568 191 |
52 713 151 |
360 822 814 |
326 825 127 |
508 151 032 |
453 517 308 |
264 086 953 |
233 635 551 |
104 043 168 |
143 122 287 |
29 053 599 |
15 597 201 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, |
22 650 260 051 |
2 413 848 672 |
2 399 898 354 |
1 062 810 451 |
2 224 486 006 |
3 375 518 988 |
3 716 004 548 |
3 346 239 022 |
1 936 798 527 |
1 281 639 486 |
581 071 983 |
311 944 014 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
20 004 848 164 |
2 309 358 125 |
1 937 009 240 |
735 985 324 |
1 716 334 974 |
2 922 001 680 |
3 451 917 595 |
3 112 603 471 |
1 832 755 359 |
1 138 517 199 |
552 018 384 |
296 346 813 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
2 491 568 191 |
52 713 151 |
360 822 814 |
326 825 127 |
508 151 032 |
453 517 308 |
264 086 953 |
233 635 551 |
104 043 168 |
143 122 287 |
29 053 599 |
15 597 201 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 декабря 2015 г. N 8635 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.