Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 11 декабря 2015 г. N 8638
Муниципальная программа
"Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"
1. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 расходы:
- на реализацию мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры предусматривались в рамках долгосрочной программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального комплекса, утвержденной постановлением Администрации города от 29.11.2012 N 9199 "О долгосрочной целевой программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 - 2015 годы" (с последующими изменениями);
- на реализацию мероприятий по формированию резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также расходы по возмещению недополученных доходов газораспределительным организациям предусматривались в рамках ведомственной программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 N 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства" (с последующими изменениями);
- на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы предусматривались как непрограммные.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 29.08.2013 N 3058 "О разработке муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования и четыре подпрограммы:
- подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами";
- подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов";
- подпрограмма "Технологические разработки";
- подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе".
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на снижение издержек производства коммунальных услуг за счет модернизации инженерной инфраструктуры города, что соответствует вектору "ЖКХ" направления "Жизнеобеспечение" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
Программа предусматривает софинансирование расходов из средств окружного бюджета в рамках вышеуказанной государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Подпрограмма включает в себя мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, а также формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны.
Отсутствие возможности у муниципальных предприятий выполнять работы по реконструкции, расширению и капитальному ремонту объектов коммунального комплекса в полном объеме за счет собственных средств, утвержденных в тарифах, привело к ряду проблем, основной из которых является высокий уровень недоремонта инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставления жилищно-коммунальных услуг, не производят в нужном объеме инвестиции в основные производственные фонды, которые необходимы не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержания в соответствие с требованиями норм эксплуатации.
В рамках предлагаемой программы планируется выполнение капитального ремонта, реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.
Сравнительный анализ основных показателей замены инженерных сетей (капитальный ремонт, реконструкция), выполненный в рамках производственных программ муниципальными предприятиями: Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием (далее - СГМУП) "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Тепловик", с учетом инвестиционных программ СГМУП "Горводоканал", за счет собственных средств предприятий и муниципальных объектов электросетевого хозяйства, за счет средств местного бюджета, представленный в таблице 1, свидетельствует о низком проценте замены сетей.
Согласно рекомендации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" процент замены должен составлять 5% от общей протяженности сетей, находящихся на балансе у предприятий.
Таблица 1
Наименование |
Ед. изм. |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
1. Общая протяженность сетей |
км |
1 954,59 |
1 975,90 |
2 002,12 |
2 014,43 |
1.1. Теплоснабжения |
км |
885,50 |
894,90 |
894,96 |
900,28 |
1.2. Водоснабжения |
км |
373,84 |
381,96 |
392,50 |
396,44 |
1.3. Канализации |
км |
359,25 |
363,04 |
378,66 |
381,71 |
1.4. Электроснабжения |
км |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
2. В том числе ветхих сетей |
км |
380,84 |
430,77 |
532,10 |
547,95 |
2.1. Теплоснабжения |
км |
194,80 |
209,90 |
220,40 |
238,14 |
2.2. Водоснабжения |
км |
120,87 |
128,76 |
132,10 |
132,31 |
2.3. Канализации |
км |
65,17 |
79,01 |
78,80 |
76,70 |
2.4. Электроснабжения |
км |
- |
13,10 |
100,80 |
100,80 |
3. Заменено ветхих сетей |
км |
31,86 |
23,97 |
26,19 |
30,81 |
3.1. Теплоснабжения |
км |
24,50 |
13,64 |
14,70 |
21,80 |
3.2. Водоснабжения |
км |
6,35 |
3,76 |
4,14 |
8,21 |
3.3. Канализации |
км |
1,01 |
2,87 |
3,25 |
0,80 |
3.4. Электроснабжения |
км |
0,00 |
3,70 |
4,10 |
0,00 |
4. Процент замены ветхих сетей от общей протяженности |
% |
1,63 |
1,21 |
1,31 |
1,53 |
4.1. Теплоснабжения |
% |
2,76 |
1,52 |
1,64 |
2,42 |
4.2. Водоснабжения |
% |
1,69 |
0,98 |
1,05 |
2,07 |
4.3. Канализации |
% |
0,28 |
0,79 |
0,86 |
0,21 |
4.4. Электроснабжения |
км |
- |
1,10 |
1,22 |
0,00 |
В аренде общества с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети" находятся не только вновь построенные муниципальные объекты электросетевого хозяйства, но и бесхозяйные объекты, поступившие в муниципальную собственность в соответствии с законодательством, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Из 77 арендуемых муниципальных объектов энергоснабжения за 2010 - 2012 годы реконструкцией было охвачено всего 16 объектов, из которых: КТПН - 10 шт, РП - 1 шт, ТП - 5 шт, а электрических сетей общей протяженностью 7,8 км.
Из 336 км электрических муниципальных сетей выполнена реконструкция в 2010 году - 3,7 км, что составляет 1,1% от общей протяженности, в 2011 году - 4,1 км, что составляет - 1,22% от общей протяженности.
В 2012 году выполнена реконструкция двух КТПН и одной трансформаторной подстанции.
Согласно договору аренды муниципального имущества у открытого акционерного общества (далее - ОАО) "Сургутгаз" находились в аренде групповые резервуарные установки сжиженного углеводородного газа N 6, N 11, N 15 и газопроводы низкого давления от них к жилым домам общей протяженностью 1 618,1 метра. Срок эксплуатации емкостей групповой установки сжиженного газа N 15 закончился в июне 2015 года. В указанное время также закончился срок эксплуатации емкостей газонаполнительной станции ОАО "Сургутгаз", из которых производилось наполнение сжиженным газом емкостей указанных групповых установок.
Газопроводы относятся к категории опасных производственных объектов и на них распространяется действие Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
По результатам сравнения технико-экономического обоснования перевода многоквартирных домов, жители которых использовали сжиженный газ групповых установок сжиженного газа, на природный газ либо на электроснабжение, в 2014 году принято решение о ликвидации групповых установок сжиженного газа N 11 по улице Юности 6, 7, N 15 по улице Нагорной 13, 15, N 6 по улице Энергетиков 39, 41, 43 и по улице Республики 74, 76 и переводу нужд пищеприготовления жителей вышеуказанных домов со сжиженного газа на электроснабжение.
В целях безопасности населения, проживающего вблизи данных групповых установок, в программу включены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по демонтажу и ликвидации указанных групповых установок. В 2013 году за счет средств местного бюджета демонтирована групповая установка сжиженного газа N 13 по улице Береговой, 72. В 2015 году демонтированы групповые установки сжиженного газа N 11 по улице Юности 6, 7 и N 15 по улице Нагорной 13, 15. Демонтаж групповой установки N 6 по улице Энергетиков 39, 41, 43 и по улице Республики 74, 76 запланирован в рамках настоящей программы в 2016 году.
Накапливающийся из года в год недоремонт инженерных сетей и оборудования приводит к их физическому и моральному износу, что может повлиять на качество и надежность предоставления коммунальных услуг потребителям и привести к аварийным ситуациям, связанным с ограничением предоставления услуг.
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 N 604-IV ДГ (с последующими изменениями), финансирование всех необходимых мероприятий по управлению и распоряжению имуществом муниципального образования осуществляется за счет бюджетных средств и включает расходы, направленные, в том числе, на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов электро- и газоснабжения, задействованных в единой сети жизнеобеспечения города и переданных в аренду специализированным организациям.
В рамках программы планируется выполнить за период 2014 - 2030 годов
реконструкцию:
- 6 объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ);
- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 0,729 км для обеспечения населения надежным электроснабжением;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км;
- инженерных сетей теплоснабжения протяженностью 1,2 км;
- инженерных сетей водоснабжения протяженностью 0,6 км,
капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения 5,190 км;
- инженерных сетей водоснабжения 4,729 км;
- инженерных сетей водоотведения 3,028 км;
- канализационных насосных станций 1 ед.;
- трансформаторных подстанций 1 ед.;
- групповых установок сжиженного газа 3 ед. (демонтаж).
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.00 N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств" муниципальным образованием создается и содержится резерв материальных ресурсов (запасов) для первоочередного обеспечения населения в военное время при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для минимизации и (или) ликвидации последствий терактов. Наличие резерва материальных ресурсов (запасов) повысит устойчивость функционирования объектов жизнеобеспечения города в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматривается ввиду необходимости иметь неснижаемый резерв материальных ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ город Сургут. Мероприятие "Приобретение оборудования и инвентаря" предусмотрено во избежание остановки технологических процессов на объектах жизнеобеспечения (котельных, водозаборах, водопроводных очистных сооружениях, канализационных очистных сооружениях). Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения муниципального образования данным оборудованием позволит снизить аварийность работы и повысить надежность коммунальных систем.
1.2. Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
В рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте был осуществлен переход на 100% процентную оплату населением жилищно-коммунальных услуг, функционирует система адресной социальной поддержки граждан, совершенствуются системы управления многоквартирными жилыми домами, осуществляются мероприятия по финансовому оздоровлению организаций жилищно-коммунального комплекса, развитию конкурентных рыночных отношений. Однако жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков, а качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг не всегда соответствует нормативным требованиям.
В целях недопущения роста платы населения за поставляемые ресурсы осуществляется предоставление субсидии на возмещение:
- недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, за счет окружного бюджета. Субсидия носит заявительный характер и ее целью является возмещение экономически обоснованных затрат организации, возникающих при реализации сжиженного газа. Снабжение и доставка сжиженного газа реализуется населению по розничным ценам, утвержденным приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Утверждаемая розничная цена не обеспечивает в полном объеме затрат предприятия. Чтобы обеспечить равные права потребителей на получение энергетических ресурсов, государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предполагается выделение субвенции для дальнейшего субсидирования недополученных доходов организаций, осуществляющих реализацию сжиженного газа населению города Сургута, части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов осуществляется по ставке, не более чем на три процентных пункта превышающей ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Предельный размер частичного погашения процентных ставок по каждому кредитному договору не может превышать 50% и составлять более половины фактически уплаченных заемщиком средств. Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Средства из бюджета автономного округа предоставляются муниципальному образованию в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п.
1.3. Подпрограмма "Технологические разработки"
До 31.12.2015 на территории города при проектировании и строительстве объектов водоснабжения и водоотведения применялся проект "Генеральная схема водоснабжения города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1925, и проект "Генеральная схема хозбытовой канализации города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1926.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 (с последующими изменениями) в 2015 году разработаны и утверждены схемы водоснабжения и водоотведения города.
Схема теплоснабжения города Сургута разработана за счет средств округа и утверждена постановлением Администрации города от 08.08.2013 N 5775. Постановлением Администрации города от 03.04.2015 N 2296 в муниципальную собственность переданы схема теплоснабжения города Сургута, соответствующая электронная модель и неисключительные права на использование программных средств. Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" с 2016 года требуется ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города Сургута.
1.4. Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Высокая стоимость эксплуатационных затрат и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги не позволяют осуществлять организациям коммунального комплекса масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов систем жизнеобеспечения. Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в сферу жилищно-коммунального хозяйства, и существенное повышение эффективности инвестиционных проектов могут быть достигнуты только на основе формирования долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых коммунальных ресурсов.
До 01.01.2015 часть затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики возмещалась в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 N 313-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года", то есть округ напрямую финансировал организации коммунального комплекса. В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Государственную программу, утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п, установлен порядок предоставления субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа N 313-п.
Предельный размер субсидии определяется на основании размера основной части долга заемщика (без учета просроченной задолженности) по кредитному договору и суммы процентов за пользование заемными средствами, исчисленных из ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату фактической уплаты процентов, увеличенной на 3 процентных пункта.
Объем финансирования мероприятия за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджетов муниципальных образований устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным образованием. Объем финансирования данного мероприятия государственной программы может уточняться.
Применение программно-целевого метода для решения перечисленных проблем позволит повысить эффективность планирования, рационально использовать финансовые ресурсы на реализацию мероприятий по поддержанию муниципальной инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями норм эксплуатации, создать условия для обеспечения гарантированного предоставления населению и организациям города коммунальных услуг надлежащего качества.
Таблица 2
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Наименование показателя результата реализации муниципальной программы |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год (оценка) |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | ||||||
Доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных |
% |
- |
- |
- |
50 |
100 |
Доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
Количество разработанных проектных изыскательских работ |
ед. |
2 |
- |
5 |
3 |
2 |
Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ |
км |
- |
- |
- |
- |
0,336 |
Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ |
км |
4,1 |
- |
- |
- |
0,393 |
Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП) |
ед. |
4 |
1 |
- |
1 |
2 |
Количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН) |
ед. |
1 |
2 |
- |
1 |
- |
Протяженность реконструированных сетей водоотведения |
км |
- |
- |
- |
2,573 |
- |
Количество полученной документации по результатам инженерных изысканий |
компл. |
- |
- |
- |
- |
2 |
Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения |
км |
14,7 |
5,73 |
3,76 |
3,367 |
0,728 |
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения |
км |
4,15 |
3,5 |
2,19 |
1,871 |
0,364 |
Протяженность отремонтированных сетей водоотведения |
км |
- |
- |
- |
0,091 |
- |
Количество отремонтированных КНС |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
Количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество демонтированных групповых установок сжиженного газа |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
2 |
Количество приобретенного оборудования |
ед. |
2 |
2 |
8 |
14 |
- |
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | ||||||
Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов |
% |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
Подпрограмма "Технологические разработки" | ||||||
Количество разработанных схем водоснабжения |
шт. |
- |
- |
- |
- |
1 |
Количество разработанных схем водоотведения |
шт. |
- |
- |
- |
- |
1 |
Количество актуализированных схем теплоснабжения |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" | ||||||
Доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов |
% |
- |
- |
- |
- |
50 |
2. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач целям программы, сроков реализации муниципальной программы |
Комплексная цель: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями | |
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | |
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |
реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 - 2017 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям |
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 - 2030 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям |
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |
создание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году дает возможность оперативно ликвидировать последствия ЧС (минимизировать затраты), что в конечном итоге положительно влияет на надежность поставки коммунальных ресурсов потребителям |
Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | |
Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы | |
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам |
население города Сургута оплачивает для нужд пищеприготовления сжиженный углеводородный газ по нормативам (при потреблении газа от групповых установок сжиженного газа) или за полученный в баллонах газ по социально-ориентированным розничным ценам. Газораспределительная организация несет затраты в связи с реализацией данного газа, многократно превышающие оплату населением. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам для нужд пищеприготовления, в 2014 - 2030 годах ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы |
Задача 2.2. Возмещение затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |
организации коммунального комплекса привлекают заемные средства для оплаты задолженности за потребляемые энергоресурсы, что увеличивает стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению. Оказание финансового содействия по частичному погашению процентных ставок ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы |
Подпрограмма 3 "Технологические разработки" | |
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства | |
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
до 2015 года на территории муниципального образования городской округ город Сургут действовала схема водоснабжения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1925, и схема водоотведения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1926. В 2015 году разработаны и действуют в настоящее время на территории муниципального образования схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 |
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города Сургута требуется во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" |
Подпрограмма 4 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" | |
Цель подпрограммы 4: привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем | |
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
обеспечение возможности получения долгосрочных кредитов для целей инвестирования в систему коммунальной инфраструктуры |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система
организации контроля за исполнением муниципальной программы
4.1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
4.2. Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и хозяйствующих субъектов.
4.3. Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйства.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4.4. Администратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- выполнение мероприятий для получения бюджетных ассигнований в рамках межбюджетных трансфертов;
- организацию исполнения программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов (соглашений) с организациями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального комплекса;
- разработку и принятие в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
- своевременное уточнение расчетов размера субсидии и предоставление их в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
- осуществление иных необходимых для реализации муниципальной программы функций, предусмотренных законодательством автономного округа и Российской Федерации.
В реализации мероприятий программы участвуют средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием, Департаментом экономического развития и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также средства предприятий.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Мероприятия 1.3.1, 2.1.1, 2.2.1, 4.1.1 раздела 3 программы осуществляются администратором.
Остальные мероприятия раздела 3 программы осуществляются путем организации деятельности муниципальных учреждений: муниципального казенного учреждения "Казна городского хозяйства" (далее - МКУ "КГХ"), муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" (далее - МКУ "ДДТиЖКК"):
- мероприятия 1.1.1, 1.2.2 - МКУ "КГХ";
- мероприятия 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.1.1, 3.2.1 - МКУ "ДДТиЖКК".
4.5. Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы. Контроль включает в себя:
- формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.
4.6. В целях подготовки отчетности МКУ "КГХ", МКУ "ДДТиЖКК" представляют администратору отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
4.7. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и объемы финансирования по программным мероприятиям.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
50 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||||||||||||||||||||
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|||||||||||||||||||||
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
количество разработанных схем водоотведения, шт. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
количество приобретенного оборудования, ед. |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|||||||||||||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1: "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
3 |
2 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
||||||||||||||||||||
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
|
0,336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,336 |
|||||||||||||||||||||
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
|
0,393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,393 |
|||||||||||||||||||||
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|||||||||||||||||||||
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |
2,573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,573 |
|||||||||||||||||||||
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,2 |
||||||||||||||||||||
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
|
|
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,6 |
|||||||||||||||||||||
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл. |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||||||||||||||||||||
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
3,367 |
0,728 |
0,335 |
0,328 |
|
|
0,108 |
|
|
0,108 |
|
|
0,108 |
|
|
0,108 |
|
5,190 |
|||||||||||||||||||||
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
1,871 |
0,364 |
0,244 |
|
|
|
|
0,550 |
|
|
0,850 |
|
|
0,250 |
|
|
0,600 |
4,729 |
|||||||||||||||||||||
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
0,091 |
|
|
|
0,870 |
0,600 |
|
|
1,040 |
|
|
0,230 |
|
|
0,197 |
|
|
3,028 |
|||||||||||||||||||||
количество отремонтированных КНС, шт. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед. |
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|||||||||||||||||||||
уровень износа коммунальной инфраструктуры,% |
45,6 |
48,9 |
51,6 |
54,5 |
56,8 |
56,8 |
56,8 |
56,8 |
56,8 |
56,8 |
56,8 |
56,8 |
56,8 |
56,8 |
56,8 |
56,8 |
56,8 |
56,8 |
|||||||||||||||||||||
количество приобретенного оборудования, ед. |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
105 356 103 |
70 313 751 |
9 708 040 |
18 242 878 |
7 091 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 607 879 |
55 607 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
49 748 224 |
14 705 872 |
9 708 040 |
18 242 878 |
7 091 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
ТП-219 (строительный номер 10) |
всего, в том числе |
6 256 953 |
6 256 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
6 256 953 |
6 256 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) |
всего, в том числе |
1 234 460 |
0 |
1 234 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
|
0,393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,393 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 234 460 |
0 |
1 234 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Наружные сети электроснабжения больничного комплекса МГБ-1 |
всего, в том числе |
2 807 560 |
0 |
2 807 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 807 560 |
0 |
2 807 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Трансформаторная подстанция N 238 |
всего, в том числе |
4 727 660 |
0 |
4 727 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 727 660 |
0 |
4 727 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
ТП-220 (строительный номер 11) |
всего, в том числе |
7 091 434 |
0 |
0 |
7 091 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
7 091 434 |
0 |
0 |
7 091 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
трансформаторная подстанция ТП-521 |
всего, в том числе |
7 091 434 |
0 |
0 |
0 |
7 091 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
7 091 434 |
0 |
0 |
0 |
7 091 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
КТПН-672 (в составе ЭСК Олимпийская) |
всего, в том числе |
2 270 266 |
2 270 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 270 266 |
2 270 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Канализационный коллектор от КНС-12(7) |
всего, в том числе |
61 786 532 |
61 786 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |
2,573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,573 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 607 879 |
55 607 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 178 653 |
6 178 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129 |
всего, в том числе |
830 022 |
0 |
830 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
|
0,336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,336 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
830 022 |
0 |
830 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в поселке Лунный |
всего, в том числе |
3 770 908 |
0 |
31 220 |
3 739 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
3 770 908 |
0 |
31 220 |
3 739 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,4 |
||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
|
|
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2 |
||
Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в поселке Лунный |
всего, в том числе |
7 488 874 |
0 |
77 118 |
7 411 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
7 488 874 |
0 |
77 118 |
7 411 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,8 |
||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
|
|
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,4 |
||
Итого по задаче 1.1 |
всего, в том числе |
105 356 103 |
70 313 751 |
9 708 040 |
18 242 878 |
7 091 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 607 879 |
55 607 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
49 748 224 |
14 705 872 |
9 708 040 |
18 242 878 |
7 091 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса для подготовки к осенне-зимнему периоду |
всего, в том числе |
198 828 697 |
44 184 998 |
11 972 029 |
24 807 563 |
12 359 580 |
6 951 947 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
80 673 748 |
41 975 748 |
4 291 900 |
22 664 500 |
11 741 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
117 204 754 |
2 209 250 |
7 680 129 |
1 192 868 |
617 980 |
6 951 947 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
950 195 |
0 |
0 |
950 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Подмероприятие 1.2.1.1. Капитальный ремонт газопроводов (с заменой), систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов |
всего, в том числе |
90 239 424 |
44 184 998 |
8 887 283 |
24 807 563 |
12 359 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
3,367 |
0,728 |
0,335 |
0,328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,758 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
80 673 748 |
41 975 748 |
4 291 900 |
22 664 500 |
11 741 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
1,871 |
0,364 |
0,244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,479 |
||
за счет средств местного бюджета |
8 615 481 |
2 209 250 |
4 595 383 |
1 192 868 |
617 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
0,091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,091 |
||
за счет других источников (средства предприятия) |
950 195 |
0 |
0 |
950 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Подмероприятие 1.2.1.2. Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
всего, в том числе |
108 589 273 |
0 |
3 084 746 |
0 |
0 |
6 951 947 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
0,108 |
|
|
0,108 |
|
|
0,108 |
|
|
0,108 |
|
0,432 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
|
0,550 |
|
|
0,850 |
|
|
0,250 |
|
|
0,600 |
2,250 |
||
за счет средств местного бюджета |
108 589 273 |
0 |
3 084 746 |
0 |
0 |
6 951 947 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
|
|
|
|
0,870 |
0,600 |
|
|
1,040 |
|
|
0,230 |
|
|
0,197 |
|
|
2,937 |
||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество отремонтированных КНС, шт. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт объектов энерго- и газоснабжения |
всего, в том числе |
6 483 329 |
1 009 025 |
2 202 305 |
2 011 231 |
0 |
1 260 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед. |
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
||
за счет средств местного бюджета |
6 483 329 |
1 009 025 |
2 202 305 |
2 011 231 |
0 |
1 260 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.2 |
всего, в том числе |
205 312 026 |
45 194 023 |
14 174 334 |
26 818 794 |
12 359 580 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
80 673 748 |
41 975 748 |
4 291 900 |
22 664 500 |
11 741 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
123 688 083 |
3 218 275 |
9 882 434 |
3 204 099 |
617 980 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
950 195 |
0 |
0 |
950 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.3.1 Приобретение оборудования и инвентаря |
всего, в том числе |
709 380 |
709 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество приобретенного оборудования, ед. |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
709 380 |
709 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.3 |
всего, в том числе |
709 380 |
709 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
709 380 |
709 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
всего, в том числе |
311 377 509 |
116 217 154 |
23 882 374 |
45 061 672 |
19 451 014 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
136 281 627 |
97 583 627 |
4 291 900 |
22 664 500 |
11 741 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
174 145 687 |
18 633 527 |
19 590 474 |
21 446 977 |
7 709 414 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
950 195 |
0 |
0 |
950 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2: "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе: |
всего, в том числе |
244 325 486 |
30 142 486 |
45 721 000 |
9 775 800 |
10 587 600 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
ДГХ |
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
244 325 486 |
30 142 486 |
45 721 000 |
9 775 800 |
10 587 600 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам |
всего, в том числе |
244 281 286 |
30 139 886 |
45 718 400 |
9 773 200 |
10 585 000 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
244 281 286 |
30 139 886 |
45 718 400 |
9 773 200 |
10 585 000 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО-Югры |
всего, в том числе |
44 200 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
44 200 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.1 |
всего, в том числе |
244 325 486 |
30 142 486 |
45 721 000 |
9 775 800 |
10 587 600 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
244 325 486 |
30 142 486 |
45 721 000 |
9 775 800 |
10 587 600 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |
всего, в том числе |
15 281 168 |
8 272 597 |
7 008 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 048 271 |
8 189 871 |
6 858 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
232 897 |
82 726 |
150 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.2. |
всего, в том числе |
15 281 168 |
8 272 597 |
7 008 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 048 271 |
8 189 871 |
6 858 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
232 897 |
82 726 |
150 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
всего, в том числе |
259 606 654 |
38 415 083 |
52 729 571 |
9 775 800 |
10 587 600 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
259 373 757 |
38 332 357 |
52 579 400 |
9 775 800 |
10 587 600 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
232 897 |
82 726 |
150 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3: "Технологические разработки" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: Обеспечение реализации действующего законодательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||
количество разработанных схем водоотведения, шт. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных схем водоотведения, шт. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3.1. |
всего, в том числе |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.2.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
8 333 334 |
0 |
0 |
8 333 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
8 333 334 |
0 |
0 |
8 333 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3.2. |
всего, в том числе |
8 333 334 |
0 |
0 |
8 333 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
8 333 334 |
0 |
0 |
8 333 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Технологические разработки" |
всего, в том числе |
24 333 334 |
0 |
16 000 000 |
8 333 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
18 333 334 |
0 |
10 000 000 |
8 333 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4: "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 4: Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые результаты реализации подпрограммы |
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
||||||||||||||||||||
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемые ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 N 313-п |
всего, в том числе |
16 817 273 |
0 |
9 773 232 |
7 044 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 649 100 |
0 |
9 675 500 |
6 973 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
168 173 |
0 |
97 732 |
70 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" |
всего, в том числе |
16 817 273 |
0 |
9 773 232 |
7 044 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 649 100 |
0 |
9 675 500 |
6 973 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
168 173 |
0 |
97 732 |
70 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
612 134 770 |
154 632 237 |
102 385 177 |
70 214 847 |
30 038 614 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
418 304 484 |
135 915 984 |
72 546 800 |
39 413 900 |
22 329 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
192 880 091 |
18 716 253 |
29 838 377 |
29 850 752 |
7 709 414 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
950 195 |
0 |
0 |
950 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
612 134 770 |
154 632 237 |
102 385 177 |
70 214 847 |
30 038 614 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
418 304 484 |
135 915 984 |
72 546 800 |
39 413 900 |
22 329 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
192 880 091 |
18 716 253 |
29 838 377 |
29 850 752 |
7 709 414 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
950 195 |
0 |
0 |
950 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||||||||||||||||||||
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
|
|
|
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1: "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
||||||||||||||||||||
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
|
|
0,636 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,636 |
|||||||||||||||||||||
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
|
|
0,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,37 |
|||||||||||||||||||||
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
3,496 |
|
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
8,506 |
|||||||||||||||||||||
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
1,017 |
1,838 |
|
|
0,350 |
|
3,525 |
|
|
3,525 |
|
|
3,525 |
|
|
13,78 |
|||||||||||||||||||||
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
|
|
|
|
|
0,304 |
|
|
|
1,883 |
|
|
1,883 |
|
|
1,883 |
|
5,953 |
|||||||||||||||||||||
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
5 962 184 |
0 |
0 |
5 962 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 962 184 |
0 |
0 |
5 962 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Сети электроснабжения КЛ-10 кВ ПС-11-РП-104 |
всего, в том числе |
3 275 125 |
0 |
0 |
3 275 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
|
|
0,636 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,636 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 275 125 |
0 |
0 |
3 275 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинградская, 10А (в составе ЭСК РП-103) |
всего, в том числе |
2 687 059 |
0 |
0 |
2 687 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
|
|
0,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,37 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 687 059 |
0 |
0 |
2 687 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
-Трансформаторная подстанция ТП-220 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1 |
всего, в том числе |
5 962 184 |
0 |
0 |
5 962 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 962 184 |
0 |
0 |
5 962 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса для подготовки к осенне-зимнему периоду |
всего, в том числе |
873 737 892 |
0 |
0 |
86 691 133 |
69 617 579 |
0 |
10 692 370 |
10 561 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 339 400 |
0 |
0 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
724 973 359 |
0 |
0 |
4 063 300 |
3 480 879 |
0 |
10 692 370 |
10 561 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Подмероприятие 1.2.1.1. Капитальный ремонт газопроводов (с заменой), систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов |
всего, в том числе |
156 308 712 |
0 |
0 |
86 691 133 |
69 617 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
3,496 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,496 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 339 400 |
0 |
0 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
1,017 |
1,838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,855 |
||
за счет средств местного бюджета |
7 544 179 |
0 |
0 |
4 063 300 |
3 480 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
-тепломагистраль N 9 по улице Привокзальной от кот. N 14 до ТК2 (надземн.). Участок от НО-9 (Н-8 проектир.) до ТК-2 |
|
37 656 718 |
0 |
|
37 656 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
1,146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,146 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
33 000 195 |
0 |
0 |
33 000 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
1 736 852 |
0 |
0 |
1 736 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 919 671 |
0 |
0 |
2 919 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
-транспортная развязка N 1 от 1ТК19 до ТК30 по проспекту Мира до т.А по улице Кукуевицкого. Участок от 1ТК19 до ТК30 по проспекту Мира до т.А по улице Кукуевицкого |
|
35 243 895 |
0 |
0 |
35 243 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
0,316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,316 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
31 101 511 |
0 |
0 |
31 101 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
1 636 922 |
0 |
0 |
1 636 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 505 462 |
0 |
0 |
2 505 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
-сети теплоснабжения, водоснабжения поселок Таежный. Участок от точки 1 до дома N 78 по улице Березовского, дома N 15 по улице Пилотов |
|
13 790 520 |
0 |
0 |
13 790 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
2,034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,034 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
13 100 994 |
0 |
0 |
13 100 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
1,017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,017 |
||
|
689 526 |
0 |
0 |
689 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
-магистральные сети водопровода по улице Дзержинского. Участок от ж.д. 7/3 по улице Дзержинского до улицы Республики |
|
14 463 981 |
0 |
0 |
0 |
14 463 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
0,448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,448 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
13 740 782 |
0 |
0 |
0 |
13 740 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
723 199 |
0 |
0 |
0 |
723 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
-водовод по улице Маяковского (от 8 п/у до улицы 50 лет ВЛКСМ) |
|
55 153 598 |
0 |
0 |
0 |
55 153 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
1,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,39 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
52 395 918 |
0 |
0 |
0 |
52 395 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 757 680 |
0 |
0 |
0 |
2 757 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Подмероприятие 1.2.1.2. Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
всего, в том числе |
717 429 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 692 370 |
10 561 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
4,008 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
0,350 |
|
3,525 |
|
|
3,525 |
|
|
3,525 |
|
|
10,925 |
||
за счет средств местного бюджета |
717 429 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 692 370 |
10 561 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
|
|
|
|
|
0,304 |
|
|
|
1,883 |
|
|
1,883 |
|
|
1,883 |
|
5,953 |
||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
-сети канализации 4 мкрн. Участок от ж.д. 16 до ж.д. 18 по улице Губкина |
|
10 692 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 692 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
|
|
|
|
|
0,304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,304 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
10 692 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 692 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
-магистральный водовод по улице Республики-Энгельса. Участок от улицы Дзержинского до улицы Рабочей |
|
10 561 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 561 020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
0,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,350 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
10 561 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 561 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
-сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
|
696 175 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
5,01 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,525 |
|
|
3,525 |
|
|
3,525 |
|
|
10,575 |
||
|
696 175 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,883 |
|
|
1,883 |
|
|
1,883 |
|
5,649 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт объектов энерго- и газоснабжения |
всего, в том числе |
4 500 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 950 |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 500 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 950 |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.2 |
всего, в том числе |
878 238 842 |
0 |
0 |
86 691 133 |
69 617 579 |
0 |
12 093 320 |
13 661 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 339 400 |
0 |
0 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
729 474 309 |
0 |
0 |
4 063 300 |
3 480 879 |
0 |
12 093 320 |
13 661 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
всего, в том числе |
884 201 026 |
0 |
0 |
92 653 317 |
69 617 579 |
0 |
12 093 320 |
13 661 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 339 400 |
0 |
0 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
735 436 493 |
0 |
0 |
10 025 484 |
3 480 879 |
0 |
12 093 320 |
13 661 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3: "Технологические разработки" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: Обеспечение реализации действующего законодательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.2.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
ДГХ |
Количество актуализированных схем теплоснабжения, шт. |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3.2. |
всего, в том числе |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Технологические разработки" |
всего, в том числе |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4: "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 4: Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые результаты реализации подпрограммы |
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
|
|
|
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
||||||||||||||||||||
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
6 060 708 |
0 |
0 |
0 |
4 233 132 |
1 629 798 |
197 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
|
|
|
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 100 |
0 |
0 |
0 |
4 190 800 |
1 613 500 |
195 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
60 608 |
0 |
0 |
0 |
42 332 |
16 298 |
1 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" |
всего, в том числе |
6 060 708 |
0 |
0 |
0 |
4 233 132 |
1 629 798 |
197 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 100 |
0 |
0 |
0 |
4 190 800 |
1 613 500 |
195 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
60 608 |
0 |
0 |
0 |
42 332 |
16 298 |
1 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
954 201 026 |
0 |
0 |
92 653 317 |
74 617 579 |
5 000 000 |
17 093 320 |
18 661 020 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 339 400 |
0 |
0 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
805 436 493 |
0 |
0 |
10 025 484 |
8 480 879 |
5 000 000 |
17 093 320 |
18 661 020 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
954 201 026 |
0 |
0 |
92 653 317 |
74 617 579 |
5 000 000 |
17 093 320 |
18 661 020 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 339 400 |
0 |
0 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
805 436 493 |
0 |
0 |
10 025 484 |
8 480 879 |
5 000 000 |
17 093 320 |
18 661 020 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
74 617 579 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 декабря 2015 г. N 8638 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.