Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 11 декабря 2015 г. N 8643
Муниципальная программа
"Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы"
1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы" предусматривает включение расходов, связанных с организацией деятельности департамента архитектуры и градостроительства (далее - департамент) и подведомственного ему муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" (далее - учреждение).
До 01.01.2014 департаментом реализовывалась ведомственная целевая программа функционирования департамента архитектуры и градостроительства, утвержденная постановлением Администрации города от 28.01.2013 N 419 (с последующими изменениями). Ведомственная целевая программа функционирования была разработана в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации города от 13.10.2008 N 3809 (с последующими изменениями).
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 30.08.2013 N 3097 "О разработке муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на создание условий для динамичного развития строительной отрасли и территорий для инвестиционной деятельности, а также улучшения архитектурного облика города, что соответствует вектору "Градостроительство" направления "Жизнеобеспечение" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
В соответствии с Положением о департаменте архитектуры и градостроительства департамент является исполнительным органом, уполномоченным на решение вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. Департамент оказывает муниципальные услуги в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, содействует развитию жилищного строительства, осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств. Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственное ему учреждение.
Учреждение в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными уставом, реализует функции заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.
Деятельность департамента в области строительства направлена на увеличение обеспеченности населения благоустроенным жильем и объектами социальной инфраструктуры. В области архитектуры и градостроительства деятельность направлена на осуществление координации и регулирования градостроительной деятельности на территории города Сургута.
До 01.01.2014 департамент являлся администратором 6 ведомственных и долгосрочных целевых программ и соадминистратором 4 ведомственных и долгосрочных целевых программ. Начиная с 01.01.2014 департамент является администратором 3 муниципальных программ и соадминистратором 9 муниципальных программ, участвует в реализации окружных целевых программ в части осуществления инвестиций в объекты муниципальной собственности.
Департамент оказывает населению 11 муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства. Предоставляемые департаментом муниципальные услуги утверждены административными регламентами и соответствуют действующему законодательству. На основании исследования, проведенного Всемирным банком Doing Business, в качестве контрольных показателей реализации "дорожной карты" по показателю "получение разрешения на строительство" город Сургут занял первую позицию в рейтинге среди 30 городов России.
Одним из направлений деятельности департамента архитектуры и градостроительства является организация подготовки и утверждения градостроительной документации. Подготовка документации по планировке территории является полномочием органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности (часть 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и вопросом местного значения городского округа (часть 26 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации").
Планировка территории является одним из этапов градостроительной деятельности. Планировка территории осуществляется в целях детальной проработки градостроительных решений применительно к территории конкретных планировочных элементов (кварталов, микрорайонов и так далее). Планировка территории осуществляется на основе документов территориального планирования, а также правил землепользования и застройки. Планировка территории является универсальным способом действий по упорядочению организации территории, осуществляемом в соответствии с документами территориального планирования.
2/3 затрат местного бюджета по разработке градостроительной документации возмещалось из окружного бюджета в рамках реализации окружной программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2015 годы", а начиная с 2014 года возмещение затрат осуществляется в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014 - 2020 годах" в размере 50% от суммы затрат.
Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий невозможны без своевременного формирования необходимого количества земельных участков. Для формирования земельных участков как конечного результата необходима разработка последовательных и взаимосогласованных документов градостроительного регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.
Департаментом за период 2011 - 2014 годов подготовлены 1 183 градостроительных плана земельных участков. В рамках реализации программы до 2030 года планируется подготовить 5 032 градостроительных плана.
В целях предоставления земельных участков для строительства объектов на территории города Сургута департаментом ведется работа по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан. Так, за период 2011 - 2014 годов сформировано 196 земельных участков, в том числе участки для льготной категории граждан в количестве 37 земельных участков в поселке Снежном. В рамках реализации программы до 2030 года планируется сформировать 919 земельных участков.
В 2013 году начата научно-исследовательская работа "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа город Сургут" со сроком завершения работ в 2015 году. Работа представляет собой комплексный аудит принятых градостроительных решений, синхронизацию с корректировкой документов стратегического планирования, становление нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности, приведение всех градостроительных документов к единой системе требований, формирование местных нормативов градостроительного проектирования на основании плановых показателей программы социально-экономического развития города, корректировку документов территориального планирования и градостроительного регулирования.
В рамках реализации программы планируется выполнить работу по разработке комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в целях реализации генерального плана. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разрабатывается в целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфра-структуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Также одним из основных направлений деятельности департамента является регулирование градостроительной деятельности в городе. Выдача разрешений на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов, разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, согласовании переустройства и (или) планировки жилого помещения является одним из инструментов градостроительного регулирования.
В департаменте проводится работа по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения "Автоматизированная система управления производством информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента.
Выполненная работа позволит обеспечить доступ физических и юридических лиц к градостроительной документации и информации для осуществления строительной деятельности.
Ежегодно департаментом заключаются договоры на осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города.
В части выполнения декоративно-художественного и праздничного оформления города (в том числе изготовления и размещения информационной продукции социального содержания) ежегодно, в период проведения 7 государственных праздников, на улицах города размещаются элементы праздничного оформления и, кроме того, по мере необходимости - информационная продукция социального содержания, в том числе социальная реклама, поздравления с окружными или городскими праздниками, юбилейными датами и событиями, информация о проведении культурных, спортивных и прочих мероприятий городского значения, а также информация о проведении муниципальных, окружных, областных или федеральных выборов.
В период проведения новогодних и рождественских праздников, кроме печатных (баннерных и прочее) элементов праздничного оформления, на территории города ежегодно устанавливаются за счет бюджетных средств 6 объектов новогоднего оформления - снежных или ледяных городков, а также размещаются отдельные элементы новогоднего светового оформления.
Изготовление и установка, а также реставрация монументальных и скульптурно-декоративных объектов происходит по мере возможности выделения на данные цели средств городского бюджета. При этом потребность в их изготовлении и установке, подтверждаемая количеством обращений и предварительных решений, практически всегда превышает финансовые возможности.
В последние годы достигнуты определенные успехи в части регулярности и результативности проведения творческих конкурсов. Ежегодно проводится 3 - 4 таких конкурса, направленных на выявление лучших идей и концепций монументальных и скульптурно-декоративных объектов, а также на стимулирование творческой деятельности жителей города и внесение жителями посильного вклада в праздничное и декоративно-художественное оформление городской среды.
В части координации рекламной деятельности регулярно проводятся объезды территории города с целью выявления незаконно установленных или эксплуатируемых рекламных конструкций и незаконно размещенной рекламной продукции, по результатам которых проводятся претензионная работа и работа по демонтажу таких конструкций и продукции. Также для упорядочивания средств наружной рекламы в соответствии с требованиями федерального законодательства о рекламе разработана схема территориального размещения средств наружной рекламы на улицах города.
Достигнутые результаты в рамках реализации ведомственной целевой программы функционирования департамента являются недостаточными. Принятие настоящей программы будет способствовать планомерной работе по всем направлениям деятельности департамента с учетом необходимости выполнения требований законодательства, удовлетворения потребностей в части оформления городской среды, получения муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства, создания условий для строительства. Удовлетворение потребностей, повышение качества выполнения работ и предоставления муниципальных услуг направлено на улучшение условий проживания в городе и увеличение его инвестиционной привлекательности.
Муниципальные услуги, предоставляемые департаментом, направлены на реализацию инновационного сценария развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года в части развития строи-тельной отрасли региона и в полной мере соответствуют основным направлениям достижения долгосрочных целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в развитии реального сектора экономики и стратегическим ориентирам инвестиционного развития сферы жилищного строительства.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Наименование показателя результата реализации муниципальной программы |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год (оценка) |
Количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг |
ед. |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
Доля выполняемых полномочий департаментом архитектуры и градостроительства от общего количества подлежащих выполнению полномочий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ |
ед. |
6 |
7 |
6 |
3 |
3 |
2. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства | |
Задача 1. Осуществление функций департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с положением о департаменте |
решение задач муниципальной программы в течение 2014 - 2030 годов путем реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, позволит: - обеспечить предоставление 11 муниципальных услуг; - обеспечить 100% реализацию вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства; - обеспечить администрирование 3 муниципальных программ |
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории | |
Задача 3. Регулирование градостроительной деятельности | |
Задача 4. Создание условий для строительства | |
Задача 5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий представлена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации
контроля за исполнением муниципальной программы
4.1. Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель главы Администрации города.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4.2. Администратором муниципальной программы является департамент, который несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказами администратора.
При текущем управлении администратором программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.
4.3. Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за своевременным, эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждением;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
4.4. Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 (с последующими изменениями).
4.5. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.
В процессе реализации программы может проявиться ряд рисков:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- ухудшение финансово-экономической ситуации;
- возникновение форс-мажорных обстоятельств.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности департамента
архитектуры и градостроительства
на 2014-2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014-2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||||||||||||||||
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с положением о департаменте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 720 404 683,00 |
91 915 697,00 |
100 888 037,00 |
103 530 696,00 |
102 518 567,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
ДАиГ |
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
1 720 404 683,00 |
91 915 697,00 |
100 888 037,00 |
103 530 696,00 |
102 518 567,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. |
1040 |
1045 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
18 450 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед. |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||||||||||||
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни |
142 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.3. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество соадминистрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
9 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||
Мероприятие 1.4. Осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и администратора расходов бюджета |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
94,08 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
48,3 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||||||
снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города не менее % |
62,4 |
12 |
15 |
18 |
20 |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
не менее 27 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.6. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города |
всего, в том числе |
623 572 821,00 |
26 122 463,00 |
48 996 703,00 |
35 271 824,00 |
34 131 831,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
623 572 821,00 |
26 122 463,00 |
48 996 703,00 |
35 271 824,00 |
34 131 831,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.6.1 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города |
всего, в том числе |
133 053 309,00 |
3 333 074,00 |
4 430 780,00 |
4 452 655,00 |
7 736 800,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
ДАиГ |
количество элементов, задействованных в световом оформлении улиц города, ед. |
279 |
388 |
450 |
475 |
500 |
525 |
550 |
575 |
600 |
625 |
650 |
675 |
700 |
725 |
750 |
775 |
800 |
10042 |
за счет средств местного бюджета |
133 053 309,00 |
3 333 074,00 |
4 430 780,00 |
4 452 655,00 |
7 736 800,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
количество вновь изготовленных и установленных элементов светового оформления улиц города , ед. |
94 |
109 |
25 |
75 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
953 |
||
количество отремонтированных элементов светового оформления улиц города, ед. |
51 |
50 |
50 |
300 |
100 |
125 |
150 |
175 |
200 |
225 |
250 |
275 |
300 |
325 |
350 |
375 |
400 |
3701 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.6.2 Разработка концепции развития городской среды г. Сургута в части колористического решения и архитектурно-художественного освещения |
всего, в том числе |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных концепций архитектурно-художественного освещения и праздничного светового оформления г. Сургута, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств местного бюджета |
4 000 000,00 |
|
|
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.6.3 Иные расходы на декоративно-художественное и праздничное оформление города |
всего, в том числе |
486 519 512,00 |
22 789 389,00 |
44 565 923,00 |
26 819 169,00 |
26 395 031,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
ДАиГ |
уровень выполнения договорных обязательств по декоративно-художественному и праздничному оформлению города, % |
91,6 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
за счет средств местного бюджета |
486 519 512,00 |
22 789 389,00 |
44 565 923,00 |
26 819 169,00 |
26 395 031,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
28 150 000,00 |
|||||||||||||||||||||
Всего по мероприятиям задачи 1 |
всего, в том числе |
2 343 977 504,00 |
118 038 160,00 |
149 884 740,00 |
138 802 520,00 |
136 650 398,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
2 343 977 504,00 |
118 038 160,00 |
149 884 740,00 |
138 802 520,00 |
136 650 398,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности |
всего, в том числе |
73 692 274,00 |
22 626 119,00 |
32 381 857,00 |
15 077 512,00 |
3 606 786,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств окружного бюджета |
19 741 425,00 |
8 174 825,00 |
11 566 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
53 950 849,00 |
14 451 294,00 |
20 815 257,00 |
15 077 512,00 |
3 606 786,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Проект планировки и проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 760 977,00 |
3 391 177,00 |
369 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств окружного бюджета |
1 626 945,00 |
1 626 945,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 134 032,00 |
1 764 232,00 |
369 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 51 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
1 881 117,00 |
1 881 117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств окружного бюджета |
879 764,00 |
879 764,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 001 353,00 |
1 001 353,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.3. Проект планировки и проект межевания территории "Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31 А город Сургут" |
всего, в том числе |
2 353 825,00 |
2 353 825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств окружного бюджета |
1 176 913,00 |
1 176 913,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 176 912,00 |
1 176 912,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.4. Проект планировки поселка Кедровый в городе Сургуте |
всего, в том числе |
1 039 968,00 |
0,00 |
0,00 |
1 039 968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств местного бюджета |
1 039 968,00 |
|
|
1 039 968,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.5. Проект планировки территории поселка Лунный в городе Сургуте |
всего, в том числе |
639 330,00 |
0,00 |
0,00 |
639 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок , ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств местного бюджета |
639 330,00 |
|
|
639 330,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.6. Проект межевания микрорайонов |
всего, в том числе |
17 005 000,00 |
0,00 |
0,00 |
13 398 214,00 |
3 606 786,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
степень готовности проекта, % |
|
|
78,79 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
за счет средств местного бюджета |
17 005 000,00 |
|
|
13 398 214,00 |
3 606 786,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 2.1.7 Научно-исследовательская работа: "Совершенствование системы управления градостроительным развитием г. Сургута" |
всего, в том числе |
47 012 057,00 |
15 000 000,00 |
32 012 057,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута", да/нет |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
да |
за счет средств окружного бюджета |
16 057 803,00 |
4 491 203,00 |
11 566 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
30 954 254,00 |
10 508 797,00 |
20 445 457,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 2.2. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
всего, в том числе |
18 707 082,00 |
0,00 |
0,00 |
18 707 082,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
18 707 082,00 |
|
|
18 707 082,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Всего по мероприятиям задачи 2 |
всего, в том числе |
92 399 356,00 |
22 626 119,00 |
32 381 857,00 |
33 784 594,00 |
3 606 786,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств окружного бюджета |
19 741 425,00 |
8 174 825,00 |
11 566 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
72 657 931,00 |
14 451 294,00 |
20 815 257,00 |
33 784 594,00 |
3 606 786,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3. Регулирование градостроительной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан |
всего, в том числе |
63 094 260,00 |
923 275,00 |
2 201 725,00 |
4 131 001,00 |
3 973 095,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
ДАиГ |
количество сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан, шт. |
44 |
50 |
60 |
50 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
919 |
за счет средств местного бюджета |
63 094 260,00 |
923 275,00 |
2 201 725,00 |
4 131 001,00 |
3 973 095,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
|||||||||||||||||||||
Всего по мероприятиям задачи 3 |
всего, в том числе |
63 094 260,00 |
923 275,00 |
2 201 725,00 |
4 131 001,00 |
3 973 095,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
63 094 260,00 |
923 275,00 |
2 201 725,00 |
4 131 001,00 |
3 973 095,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 4. Создание условий для строительства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" |
всего, в том числе |
1 522 416 645,00 |
85 822 525,00 |
90 859 083,00 |
91 284 880,00 |
89 414 090,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
ДАиГ |
доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам капитального строительства и капитального ремонта, % |
98,83 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
за счет средств местного бюджета |
1 522 416 645,00 |
85 822 525,00 |
90 859 083,00 |
91 284 880,00 |
89 414 090,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 4 |
всего, в том числе |
1 522 416 645,00 |
85 822 525,00 |
90 859 083,00 |
91 284 880,00 |
89 414 090,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
1 522 416 645,00 |
85 822 525,00 |
90 859 083,00 |
91 284 880,00 |
89 414 090,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1. Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
10 497 525,00 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
наличие внедренного программного продукта "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Сургута", да/нет |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
да |
за счет средств окружного бюджета |
749 064,00 |
749 064,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
9 748 461,00 |
749 064,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Всего по мероприятиям задачи 5 |
всего, в том числе |
10 497 525,00 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств окружного бюджета |
749 064,00 |
749 064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
9 748 461,00 |
749 064,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
4 032 385 290,00 |
228 908 207,00 |
278 327 204,00 |
271 002 794,00 |
236 644 168,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств окружного бюджета |
20 490 489,00 |
8 923 889,00 |
11 566 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 011 894 801,00 |
219 984 318,00 |
266 760 604,00 |
271 002 794,00 |
236 644 168,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
4 032 385 290,00 |
228 908 207,00 |
278 327 204,00 |
271 002 794,00 |
236 644 168,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств окружного бюджета |
20 490 489,00 |
8 923 889,00 |
11 566 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 011 894 801,00 |
219 984 318,00 |
266 760 604,00 |
271 002 794,00 |
236 644 168,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014-2030 годы"
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014-2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Итоговое значение показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности |
всего, в том числе |
295 743 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 860 000,00 |
30 150 000,00 |
28 160 000,00 |
19 690 000,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
45 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
295 743 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 860 000,00 |
30 150 000,00 |
28 160 000,00 |
19 690 000,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
|
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
||||||
Мероприятие 2.1.1. Проект межевания микрорайона 26 (многоэтажная застройка) в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 919 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 919 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 919 000,00 |
|
|
3 919 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.2. Проект межевания микрорайона 32 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
8 014 000,00 |
0,00 |
0,00 |
8 014 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 014 000,00 |
|
0,00 |
8 014 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.3. Проект межевания микрорайона 33 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
5 927 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 927 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 927 000,00 |
|
0,00 |
5 927 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.4. Проекты планировки и проекты межевания территорий индустриальных парков |
всего, в том числе |
9 771 718,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 771 718,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
9 771 718,00 |
|
|
0,00 |
9 771 718,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.5. Проект межевания мкр. Железнодорожников в городе Сургуте |
всего, в том числе |
9 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
9 500 000,00 |
|
|
0,00 |
9 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.6. Проект межевания микрорайона 20а (1 очередь) в городе Сургуте |
всего, в том числе |
6 580 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 580 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 580 000,00 |
|
|
|
6 580 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.7. Проект межевания микрорайона 17 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
6 670 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 670 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 670 000,00 |
|
|
|
6 670 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.8. Проект межевания микрорайона 34 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
7 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 400 000,00 |
|
|
|
7 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.9 Проект межевания микрорайона 5 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
5 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 200 000,00 |
|
|
|
|
5 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.10. Проект межевания микрорайона А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
10 861 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 861 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
10 861 000,00 |
|
|
|
|
10 861 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.11. Проект межевания микрорайона 25 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
8 899 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 899 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 899 000,00 |
|
|
|
|
8 899 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.12. Проект межевания квартала А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 200 000,00 |
|
|
|
|
3 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.13. Проект межевания микрорайона 3 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 630 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 630 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 630 000,00 |
|
|
|
|
|
3 630 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.14. Проект межевания микрорайона 11 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
5 960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 960 000,00 |
|
|
|
|
|
5 960 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.15. Проект межевания микрорайона 6 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
4 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 700 000,00 |
|
|
|
|
|
4 700 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.16. Проект межевания микрорайона 7А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
5 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 400 000,00 |
|
|
|
|
|
5 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.17. Проект межевания микрорайонов 9-10 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
11 363 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 363 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
11 363 000,00 |
|
|
|
|
|
|
11 363 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.18. Проект межевания микрорайона 8 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
7 584 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 584 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 584 000,00 |
|
|
|
|
|
|
7 584 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.19. Проект межевания микрорайона 7 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
5 444 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 444 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 444 000,00 |
|
|
|
|
|
|
5 444 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.20. Проект межевания микрорайона 11Б в городе Сургуте |
всего, в том числе |
6 064 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 064 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 064 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 064 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.21. Проект межевания микрорайона 12 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
4 754 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 754 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 754 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4 754 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.22. Проект межевания Микрорайон 11А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
10 239 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 239 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
10 239 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10 239 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.23. Проект межевания микрорайона 13 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 244 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 244 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 244 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3 244 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.24. Проект межевания микрорайона 13А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
9 042 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 042 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
9 042 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 042 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.25. Проект межевания микрорайона 14 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
4 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 561 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 561 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.26. Проект межевания микрорайона 15-16 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
7 190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 190 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 190 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.27. Проект межевания Микрорайон 15А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
8 038 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 038 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 038 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 038 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.28. Проект межевания микрорайона 16А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
6 555 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 555 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 555 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 555 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.29. Проект межевания микрорайона 18 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
4 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 561 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 561 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.30. Проект межевания микрорайона 19 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
4 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 561 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 561 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.31. Проект межевания микрорайона 20 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 232 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 232 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 232 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 232 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.32. Проект межевания микрорайонов 21-22 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 021 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 021 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 021 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 021 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.33. Проект межевания микрорайона 23 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
7 919 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 919 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 919 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 919 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.34. Проект межевания микрорайона 24 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
6 842 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 842 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 842 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 842 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.35. Проект межевания микрорайона 27 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
7 081 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 081 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 081 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 081 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.36. Проект межевания микрорайона 26 (малоэтажная застройка) в городе Сургуте |
всего, в том числе |
5 872 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 872 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 872 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 872 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.37. Проект межевания микрорайона 27А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
6 805 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 805 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 805 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 805 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.38. Проект межевания микрорайона 28 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
5 954 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 954 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 954 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 954 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.39. Проект межевания микрорайона 28А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 930 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 930 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 930 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 930 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.40. Проект межевания кварталов 29А, 29Б, 29В в городе Сургуте |
всего, в том числе |
4 368 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 368 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 368 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 368 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.41. Проект межевания микрорайона Центральный в городе Сургуте |
всего, в том числе |
6 009 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 009 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 009 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 009 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.42. Проект межевания кварталов 29-2 - 29-18 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
8 905 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 905 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 905 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 905 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.43. Проект межевания микрорайона 1 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
4 433 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 433 000,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 433 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 433 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.44. Проект межевания микрорайона 2 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.45. Проект межевания микрорайона 4 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
5 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 900 000,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.46. Проект межевания поселка Снежный в городе Сургуте |
всего, в том числе |
22 512 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
12 512 000,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
22 512 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
12 512 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Всего по мероприятиям задачи 2 |
всего, в том числе |
295 743 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 860 000,00 |
30 150 000,00 |
28 160 000,00 |
19 690 000,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
295 743 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 860 000,00 |
30 150 000,00 |
28 160 000,00 |
19 690 000,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
295 743 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 860 000,00 |
30 150 000,00 |
28 160 000,00 |
19 690 000,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
295 743 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 860 000,00 |
30 150 000,00 |
28 160 000,00 |
19 690 000,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований администратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
295 743 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 860 000,00 |
30 150 000,00 |
28 160 000,00 |
19 690 000,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
295 743 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 860 000,00 |
30 150 000,00 |
28 160 000,00 |
19 690 000,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 декабря 2015 г. N 8643 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.