Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации Сургутского района от 19 апреля 2016 г. N 1279 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 19 декабря 2013 г. N 5591
Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"
11 декабря 2014 г., 16 февраля, 28 апреля, 1 июля, 20 октября, 1, 18 декабря 2015 г., 25 марта, 19 апреля 2016 г.
N |
Параметры муниципальной программы |
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы |
Единица измерения показателя / |
Базовый показатель на начало реализации МП / |
Значение показателя / Объём финансирования по годам: |
Целевое значение показателя на момент окончания действия МП |
Координатор/ соисполнитель/ участник |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе" |
Всего, в том числе: |
3 314 127,4 |
555 281,5 |
575 139,1 |
746 087,8 |
522 254,2 |
541 367,5 |
183 854,6 |
190 142,6 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
968 867,5 |
151 232,4 |
114 967,3 |
247 412,0 |
186 425,1 |
268 830,7 |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
2 345 259,8 |
404 049,0 |
460 171,8 |
498 675,8 |
335 829,1 |
272 536,8 |
183 854,6 |
190 142,6 |
|
|
|||
|
Цель программы 01 |
Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса района, государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства |
|
||||||||||
|
ПКР цели программы |
Доля потерь тепловой энергии |
% |
5 |
5 |
4,9 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
Сверхнормативный износ объектов коммунальной инфраструктуры района |
% |
63 |
61 |
59 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
|
||
Доля отремонтированного и капитально отремонтированного жилищного фонда |
% |
11 |
11 |
2 |
5 |
2 |
2 |
0 |
0 |
22 |
|
||
Доля потерь в сетях водоснабжения |
% |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
||
Доля улучшения качества окружающей среды Сургутского района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
Территория района, обеспеченная улучшенной экологической обстановкой |
га |
7 |
1 |
0,2 |
1,216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,416 |
|
||
Уровень исполнения муниципальных программ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
Доля просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Доля населения, обеспеченного доступными жилищными услугами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
|
Задача программы 01 |
Формирование эффективной системы доступности для населения оплаты услуг в сфере коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры района, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного развития жилищного строительства |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Протяженность капитально отремонтированных сетей тепловодоснабжения и водоотведения |
км |
36,28 |
3,365 |
12,5 |
7,315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59,46 |
|
Доля объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
||
1 |
подпрограмма "Организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями" |
Всего, в том числе: |
2 092 826,5 |
316 909,6 |
301 266,1 |
545 858,7 |
360 813,9 |
311 898,2 |
124 896,0 |
131 184,0 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
658 524,5 |
78 497,4 |
58 257,3 |
247 412,0 |
156 425,1 |
117 932,7 |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1 434 301,9 |
238 412,1 |
243 008,8 |
298 446,7 |
204 388,8 |
193 965,5 |
124 896,0 |
131 184,0 |
|
|
|||
1.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению района, модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля потерь тепловой энергии |
% |
5 |
5 |
4,9 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
Сверхнормативный износ объектов коммунальной инфраструктуры района |
% |
63 |
61 |
59 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
|
||
Доля потерь в сетях водоснабжения |
% |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
||
Уровень соответствия качества питьевой воды нормативным требованиям |
% |
73,4 |
79,4 |
82,2 |
87,8 |
87,8 |
87,8 |
87,8 |
87,8 |
87,8 |
|
||
Уровень соответствия очищенных стоков нормативным требованиям |
% |
76,8 |
82,4 |
85,2 |
89,7 |
89,7 |
89,7 |
89,7 |
89,7 |
89,7 |
|
||
Удельная энергоемкости сооружений очистки питьевой воды |
кВт.ч/кв.м |
2,09 |
1,9 |
1,8 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
|
||
1.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Организация доступности для населения оплаты услуг в сфере коммунального хозяйства |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь жилых домов, население которой обеспечено доступными по оплате коммунальными услугами |
м2 |
1663100 |
1663100 |
1700000 |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
0 |
0 |
1800000 |
|
1.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Обеспечение и организация работ по возмещению недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим поставку товаров (работ, услуг) в сфере коммунального хозяйства Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
315 640,2 |
86 746,7 |
111 159,3 |
48 086,1 |
69 648,0 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
315 640,2 |
86 746,7 |
111 159,3 |
48 086,1 |
69 648,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Объем теплоэнергетики, реализованной населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |
Гкал |
0 |
208936 |
140331 |
173520 |
173520 |
173520 |
0 |
0 |
869827 |
|
Объем услуг горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, реализованных населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |
м3 |
0 |
498252 |
480222 |
145240 |
145240 |
145240 |
0 |
0 |
1414194 |
|
||
Протяженность обслуживаемых газовых сетей в г.п. Барсово |
км |
1,49153 |
1,49153 |
0,767 |
0,767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
1.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Создание условий для повышения устойчивости и надежности функционирования объектов коммунального и энергетического хозяйства, снижение сверхнормативного износа объектов и улучшение качества коммунальных услуг |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Протяженность капитально отремонтированных сетей тепловодоснабжения и водоотведения |
км |
36,28 |
3,365 |
12,5 |
7,315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59,46 |
|
Количество капитально отремонтированных объектов тепловодоснабжения и водоотведения |
ед |
22 |
12 |
10 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
|
||
1.1.2.1 |
Основное мероприятие 002: "Организация и осуществление капитального ремонта объектов коммунального и энергетического хозяйства и непроизводственных видов бытового обслуживания населения Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
265 153,1 |
41 437,7 |
48 453,6 |
77 352,4 |
97 909,5 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
117 040,7 |
9 630,2 |
11 663,3 |
28 156,8 |
67 590,4 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
148 112,4 |
31 807,5 |
36 790,3 |
49 195,6 |
30 319,1 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Протяженность капитально отремонтированных сетей тепловодоснабжения и водоотведения |
км |
36,28 |
3,365 |
12,5 |
7,315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59,46 |
|
Количество капитально отремонтированных объектов тепловодоснабжения и водоотведения |
ед |
22 |
12 |
10 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
|
||
1.1.2.2 |
Основное мероприятие 004: "Приобретение оборудования для ремонта объектов коммунального и энергетического хозяйства и непроизводственных видов бытового обслуживания населения Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
7 751,1 |
7 731,8 |
19,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
7 363,6 |
7 363,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
387,6 |
368,2 |
19,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Обеспечение потребности в оборудовании |
% |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.2.3 |
Основное мероприятие 005: "Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление содержания и капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Сургутский район к осенне-зимнему периоду" |
Всего, в том числе: |
36 275,5 |
7 367,0 |
28 908,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент финансов администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
13 080,3 |
5 472,3 |
7 608,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
23 195,2 |
1 894,7 |
21 300,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.2.4 |
Основное мероприятие 007: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере коммунального хозяйства Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
43 254,3 |
- |
- |
43 254,3 |
- |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
43 254,3 |
- |
- |
43 254,3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Объем сточных вод, вывозимых из поселений района, не обеспеченных очистными сооружениями |
м3 |
0 |
0 |
0 |
74575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74575 |
|
1.1.2.5 |
Основное мероприятие 008: "Организация и обеспечение мероприятий, направленных на создание и (или) реконструкцию объектов и систем коммунального хозяйства в рамках концессионного соглашения" |
Всего, в том числе: |
477 818,0 |
- |
- |
6 184,0 |
82 213,0 |
133 341,0 |
124 896,0 |
131 184,0 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
477 818,0 |
- |
- |
6 184,0 |
82 213,0 |
133 341,0 |
124 896,0 |
131 184,0 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Выполнение работ по созданию и (или) реконструкции объектов в системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |
ед |
0 |
0 |
0 |
12 |
46 |
30 |
31 |
30 |
149 |
|
1.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Организация и обеспечение совершенствования объектов коммунальной инфраструктуры |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
1.1.3.1 |
Основное мероприятие 003: "Организация и осуществление мероприятий, направленных на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального комплекса Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
683 249,4 |
173 626,4 |
63 079,8 |
258 030,3 |
62 130,0 |
126 382,9 |
- |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
364 661,8 |
56 031,3 |
- |
180 124,5 |
49 704,0 |
78 802,0 |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
318 587,6 |
117 595,1 |
63 079,8 |
77 905,8 |
12 426,0 |
47 580,9 |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
|
0 |
0 |
100 |
|
1.1.4 |
Задача подпрограммы 04 |
Организация и обеспечение проектирования и строительства систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля объектов коммунальной инфраструктуры, введённых в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.4.1 |
Основное мероприятие 006: "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" |
Всего, в том числе: |
263 684,9 |
- |
49 645,5 |
112 951,7 |
48 913,4 |
52 174,3 |
- |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
156 378,1 |
- |
38 986,0 |
39 130,7 |
39 130,7 |
39 130,7 |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
107 306,8 |
- |
10 659,5 |
73 821,0 |
9 782,7 |
13 043,6 |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Задача программы 02 |
Организация мероприятий по охране окружающей среды от негативного воздействия отходов на территории Сургутского района |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Площадь зачищенной и рекультивированной территории Сургутского района от свалок |
га |
7 |
1 |
0,2 |
1,216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,416 |
|
Количество приобретенной техники и оборудования |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Процент исполнения в соответствии с сетевым графиком |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
||
2 |
подпрограмма "Создание условий для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов" |
Всего, в том числе: |
424 630,3 |
94 985,4 |
86 566,4 |
26 822,8 |
45 745,0 |
170 510,8 |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
310 343,0 |
72 735,0 |
56 710,0 |
- |
30 000,0 |
150 898,0 |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
114 287,4 |
22 250,4 |
29 856,4 |
26 822,8 |
15 745,0 |
19 612,8 |
- |
- |
|
|
|||
2.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Формирование эффективной системы обращения с отходами, стремящейся к улучшению экологической обстановки на территории Сургутского района |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля улучшения качества окружающей среды Сургутского района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
Территория района, обеспеченная улучшенной экологической обстановкой |
га |
7 |
1 |
11,8 |
1,216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,416 |
|
||
2.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Организация работы по приведению системы обращения с твердыми бытовыми отходами в соответствие с действующим законодательством |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь зачищенной и рекультивированной территории Сургутского района от свалок |
га |
7 |
0 |
0,2 |
1,216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,416 |
|
Количество неэксплуатируемых полигонов твёрдых бытовых отходов, требующих содержание на территории Сургутского района |
ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
||
2.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Обеспечение и организация работ по содержанию неэксплуатируемых полигонов на территории Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
20 921,5 |
5 037,3 |
6 016,6 |
5 454,7 |
4 413,0 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
20 921,5 |
5 037,3 |
6 016,6 |
5 454,7 |
4 413,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество неэксплуатируемых полигонов твёрдых бытовых отходов, требующих содержание на территории Сургутского района |
ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
2.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Организация и осуществление утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
29 616,0 |
- |
10 318,5 |
19 297,4 |
- |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
29 616,0 |
- |
10 318,5 |
19 297,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Площадь зачищенной и рекультивированной территории Сургутского района от свалок |
га |
7 |
0 |
0,2 |
1,216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,416 |
|
2.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Техническое обеспечение условий для обращения с отходами в соответствие с действующим законодательством |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество приобретенной техники и оборудования |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Основное мероприятие 003: "Организация процесса приобретения техники и оборудования для организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Обеспечение потребности в основных средствах |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Внедрение экологически чистых и малоотходных технологий по обезвреживанию бытовых отходов, обеспечение благоприятной экологической обстановки |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Процент исполнения в соответствии с сетевым графиком |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
2.1.3.1 |
Основное мероприятие 004: "Организация процесса реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов" |
Всего, в том числе: |
374 092,8 |
89 948,1 |
70 231,4 |
2 070,6 |
41 332,0 |
170 510,8 |
- |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
310 343,0 |
72 735,0 |
56 710,0 |
- |
30 000,0 |
150 898,0 |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
63 749,8 |
17 213,1 |
13 521,4 |
2 070,6 |
11 332,0 |
19 612,8 |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
Задача программы 03 |
Приведение жилищного фонда в соответствие с установленными законодательством санитарными и техническими правилами и нормами, обеспечение качественного управления в сфере жилищного хозяйства |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Площадь отремонтированных и капитально отремонтированных жилых домов |
м2 |
20135 |
15870,06 |
13286,5 |
3051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52342,56 |
|
3 |
подпрограмма "Организация содержания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями" |
Всего, в том числе: |
166 831,2 |
31 419,9 |
70 391,8 |
59 650,9 |
5 368,5 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
166 831,2 |
31 419,9 |
70 391,8 |
59 650,9 |
5 368,5 |
- |
- |
- |
|
|
|||
3.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Создание условий для достижения уровня безопасного и комфортного проживания граждан, установленного региональным стандартом, повышение социальной защищённости отдельных категорий граждан |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля населения, обеспеченного доступными жилищными услугами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля отремонтированного и капитально отремонтированного жилищного фонда |
% |
0 |
11 |
2 |
5 |
2 |
2 |
0 |
0 |
22 |
|
||
3.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищного хозяйства, обеспечение поддержания объектов жилищной инфраструктуры в рабочем состоянии |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь жилых домов, население которых пользуется жилищными услугами за счет частичного возмещения тарифа |
м2 |
50291 |
75616,9 |
73785 |
71855,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4359,1 |
|
Площадь отремонтированных и капитально отремонтированных жилых домов |
м2 |
20135 |
6507,5 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28142,5 |
|
||
3.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация процесса предоставления населению доступных по оплате услуг в сфере жилищного хозяйства" |
Всего, в том числе: |
82 126,9 |
29 920,4 |
32 320,0 |
14 518,0 |
5 368,5 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
82 126,9 |
29 920,4 |
32 320,0 |
14 518,0 |
5 368,5 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Площадь жилых домов, население которых пользуется жилищными услугами за счет частичного возмещения тарифа |
м2 |
50291 |
75616,9 |
73785 |
71855,1 |
4359,1 |
0 |
0 |
0 |
4359,1 |
|
Площадь отремонтированных и капитально отремонтированных жилых домов |
м2 |
20135 |
6507,5 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28142,5 |
|
||
3.1.1.2 |
Основное мероприятие 004: "Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
81 830,7 |
- |
37 168,5 |
44 662,2 |
- |
- |
- |
- |
|
департамент финансов администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
81 830,7 |
- |
37 168,5 |
44 662,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (за исключением приостановленных МБТ) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Создание условий на исполнение мероприятий по проведению строительно-технической экспертизы многоквартирных жилых домов |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь жилых домов, в которых произведена строительно-техническая экспертиза |
м2 |
0 |
0 |
894,6 |
2100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2994,6 |
|
3.1.2.1 |
Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение проведения строительно-технической экспертизы многоквартирных жилых домов" |
Всего, в том числе: |
192,0 |
- |
96,0 |
96,0 |
- |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
192,0 |
- |
96,0 |
96,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Площадь жилых домов, в которых произведена строительно-техническая экспертиза |
м2 |
0 |
0 |
894,6 |
2100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2994,6 |
|
3.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Обеспечение исполнения мер социальной поддержки населения в сфере жилищного хозяйства |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь отремонтированных жилых помещений |
м2 |
201 |
217,36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
418,36 |
|
3.1.3.1 |
Основное мероприятие 003: "Создание условий на исполнение дополнительных мер социального обеспечения населения в сфере жилищного хозяйства" |
Всего, в том числе: |
748,8 |
748,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
748,8 |
748,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Площадь отремонтированных жилых помещений |
м2 |
201 |
217,36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
418,36 |
|
3.1.4 |
Задача подпрограммы 04 |
Обеспечение условий проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет бюджета муниципального образования Сургутский район |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь жилых домов, подлежащих капитально ремонту |
м2 |
0 |
9145,2 |
13286,5 |
1551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23982.7 |
|
3.1.4.1 |
Основное мероприятие 005: "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов за счет бюджета муниципального образования Сургутский район" |
Всего, в том числе: |
1 932,8 |
750,8 |
807,3 |
374,7 |
- |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1 932,8 |
750,8 |
807,3 |
374,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Площадь жилых домов, подлежащих капитально ремонту |
м2 |
0 |
9145,2 |
13286,5 |
1551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23982,7 |
|
|
Задача программы 04 |
Обеспечение качества и эффективности управления в сфере жилищно-коммунального комплекса |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Процент соблюдения процедур по осуществлению полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и муниципальными правовыми актами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Количество подведомственных предприятий и учреждений |
ед |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
||
4 |
подпрограмма "Финансовое обеспечение эффективности деятельности комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи" |
Всего, в том числе: |
629 839,4 |
111 966,6 |
116 914,7 |
113 755,4 |
110 326,8 |
58 958,6 |
58 958,6 |
58 958,6 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
629 839,4 |
111 966,6 |
116 914,7 |
113 755,4 |
110 326,8 |
58 958,6 |
58 958,6 |
58 958,6 |
|
|
|||
4.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Организация эффективной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уровень исполнения муниципальных программ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
4.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение условий эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Процент соблюдения процедур по осуществлению полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и муниципальными правовыми актами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Количество подведомственных организаций |
ед |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
||
4.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация процесса управления и выполнения основных направлений деятельности комитета жилищно-коммунального-хозяйства, транспорта и связи" |
Всего, в том числе: |
212 450,2 |
51 820,2 |
55 640,8 |
53 498,2 |
51 491,1 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
212 450,2 |
51 820,2 |
55 640,8 |
53 498,2 |
51 491,1 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество подведомственных предприятий и учреждений |
ед |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
Процент освоения средств муниципальных программ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
||
4.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Организация процесса управления и выполнения основных направлений деятельности муниципального казённого учреждения "Служба единого заказчика по эксплуатации объектов социальной сферы СР"" |
Всего, в том числе: |
417 389,1 |
60 146,4 |
61 273,9 |
60 257,3 |
58 835,7 |
58 958,6 |
58 958,6 |
58 958,6 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
417 389,1 |
60 146,4 |
61 273,9 |
60 257,3 |
58 835,7 |
58 958,6 |
58 958,6 |
58 958,6 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам МКУ "СЕЗ ЭОСС" СР |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего по: "Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
1 321 027,1 |
263 574,6 |
182 956,7 |
373 052,6 |
152 375,4 |
349 067,9 |
- |
- |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
831 382,9 |
128 766,4 |
95 696,0 |
219 255,2 |
118 834,7 |
268 830,7 |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
489 644,2 |
134 808,2 |
87 260,7 |
153 797,4 |
33 540,7 |
80 237,2 |
- |
- |
|
|
|||
|
Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
118 106,2 |
7 367,0 |
66 076,9 |
44 662,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
13 080,3 |
5 472,3 |
7 608,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
105 025,9 |
1 894,7 |
58 468,9 |
44 662,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Всего по: "Департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
7 751,1 |
7 731,8 |
19,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
7 363,6 |
7 363,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
387,6 |
368,2 |
19,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Всего по: "Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
1 867 242,9 |
276 608,2 |
326 086,1 |
328 373,0 |
369 878,8 |
192 299,6 |
183 854,6 |
190 142,6 |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
117 040,7 |
9 630,2 |
11 663,3 |
28 156,8 |
67 590,4 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1 750 202,3 |
266 978,0 |
314 422,8 |
300 216,3 |
302 288,4 |
192 299,6 |
183 854,6 |
190 142,6 |
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.