Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к муниципальной программе
"Молодёжная политика Сургута
на 2014 - 2030 годы"
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для
реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"
11 марта, 16 сентября, 14 декабря 2015 г., 7 октября 2016 г.
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые показатели реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество реконструированных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики |
Всего, в том числе |
994 686 100 |
0 |
0 |
63 795 549 |
66 395 551 |
84 495 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
166 666 666 |
166 666 667 |
166 666 667 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество реконструированных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
899 257 045 |
0 |
0 |
60 605 772 |
60 605 773 |
76 045 500 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
95 429 055 |
0 |
0 |
3 189 777 |
5 789 778 |
8 449 500 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
16 666 666 |
16 666 667 |
16 666 667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на Заячьем острове" |
Всего, в том числе |
127 591 100 |
0 |
0 |
63 795 549 |
63 795 551 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
121 211 545 |
0 |
|
60 605 772 |
60 605 773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 379 555 |
0 |
|
3 189 777 |
3 189 778 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по реконструкции объекта незавершенного строительства "Канализация города и промзоны г. Сургута. Базисный склад жидкого хлора под Центр технических видов спорта на базе муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" |
Всего, в том числе |
87 095 000 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
84 495 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество реконструированных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
76 045 500 |
|
|
|
|
76 045 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
11 049 500 |
|
|
|
2 600 000 |
8 449 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 17, 18, 19 |
Всего, в том числе |
70 000 000 |
|
|
|
|
|
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 000 000 |
|
|
|
|
|
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 000 000 |
|
|
|
|
|
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 33, 34 |
Всего, в том числе |
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 37, 38, ПИКС |
Всего, в том числе |
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 30, 31, 32 |
Всего, в том числе |
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.7. Городской многофункциональный молодежный центр площадью 35 000 кв.м. (с наличием концертного зала, помещений для студий, кружков и т.д.) |
Всего, в том числе |
500 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
166 666 666 |
166 666 667 |
166 666 667 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
450 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
50 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 666 666 |
16 666 667 |
16 666 667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.8. Строительство картодрома |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.9. Строительство площадок приземления парашютистов (подготовка и строительство площадки зоны приземления парашютистов в соответствии с нормами и требованиями РПП авиации ДОСААФ России) |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.10. Строительство трассы для кольцевых автогонок "зима-лето" и ее инфраструктуры |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.11. Строительство площадок под водно-моторные виды спорта, зимнего и летнего кайта |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
Всего, в том числе |
482 898 130 |
0 |
0 |
241 449 064 |
241 449 066 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
434 608 317 |
0 |
0 |
217 304 158 |
217 304 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
48 289 813 |
0 |
0 |
24 144 906 |
24 144 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" |
Всего, в том числе |
482 898 130 |
0 |
0 |
241 449 064 |
241 449 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
434 608 317 |
0 |
0 |
217 304 158 |
217 304 159 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
48 289 813 |
0 |
0 |
24 144 906 |
24 144 907 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям Задачи 2 |
Всего, в том числе |
1 477 584 230 |
0 |
0 |
305 244 613 |
307 844 617 |
84 495 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
166 666 666 |
166 666 667 |
166 666 667 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 333 865 362 |
0 |
0 |
277 909 930 |
277 909 932 |
76 045 500 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
143 718 868 |
0 |
0 |
27 334 683 |
29 934 685 |
8 449 500 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
16 666 666 |
16 666 667 |
16 666 667 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
Всего, в том числе |
1 477 584 230 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 333 865 362 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
143 718 868 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе |
1 477 584 230 |
0 |
0 |
305 244 613 |
307 844 617 |
84 495 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
166 666 666 |
166 666 667 |
166 666 667 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 333 865 362 |
0 |
0 |
277 909 930 |
277 909 932 |
76 045 500 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
143 718 868 |
0 |
0 |
27 334 683 |
29 934 685 |
8 449 500 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
16 666 666 |
16 666 667 |
16 666 667 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.