Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя, ед. изм.
|
Значение показателя, в том числе
|
Итоговое значение показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
|
1015
|
1033
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
16703
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
|
420
|
420
|
0
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
6720
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 1: Вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
|
|
|
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
|
1015
|
1033
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
16703
|
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью:
- вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- работа с детьми и молодежью по месту жительства;
- участие молодежи в управлении общественной жизнью;
- выявление и продвижение талантливой молодежи города;
- развитие добровольческого движения в молодежной среде;
- работа с молодой семьей;
- профилактика рискованного поведения в молодежной среде;
- информационное обеспечение молодежной политики.
|
Мероприятие 1.1.1. "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу"
|
всего, в том числе
|
4 445 739 933,06
|
247 735 542
|
266 732 941
|
263 144 234,06
|
265 809 258
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
отдел молодёжной политики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 764 230,00
|
343 730
|
913 000
|
507 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 443 975 703,06
|
247 391 812
|
265 819 941
|
262 636 734,06
|
265 809 258
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.1. "Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), в рамках молодежной политики" (расходы в рамках муниципальной программы)
|
всего, в том числе
|
4 445 337 433,06
|
247 505 542
|
266 617 941
|
263 086 734,06
|
265 809 258
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
|
количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.
|
1820
|
1952
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
30817
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 361 730,00
|
113 730
|
798 000
|
450 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.
|
370
|
370
|
370
|
370
|
370
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
6650
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.
|
3000
|
3270
|
3270
|
3270
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
59350
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.
|
34484
|
41466
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
520400
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 443 975 703,06
|
247 391 812
|
265 819 941
|
262 636 734,06
|
265 809 258
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
261 716 766
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)"
|
всего, в том числе
|
402 500,00
|
230 000
|
115 000
|
57 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
отдел молодёжной политики
|
количество временно трудоустроенных, чел.
|
31
|
15
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
54
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
402 500,00
|
230 000
|
115 000
|
57 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
|
всего, в том числе
|
221 471 138,31
|
10 856 067
|
10 960 583
|
12 347 688,31
|
13 254 220
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
департамент городского хозяйства
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
за счет средств местного бюджета
|
221 471 138,31
|
10 856 067
|
10 960 583
|
12 347 688,31
|
13 254 220
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
13 388 660
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий
|
всего, в том числе
|
277 785,00
|
15 486
|
30 969
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
департамент городского хозяйства
|
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
|
5
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
за счет средств местного бюджета
|
277 785,00
|
15 486
|
30 969
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
15 422
|
|
соблюдение требований стандарта качества по обеспечению туалетами территории проведения массового мероприятия, да/нет
|
-
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Мероприятие 1.1.4. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
всего, в том числе
|
200 000,00
|
0
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
отдел молодёжной политики
|
количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед.
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
200 000,00
|
0
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4.1. Укрепление материально-технической базы по итогам конкурса "Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
|
всего, в том числе
|
200 000,00
|
0
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
отдел молодёжной политики
|
количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед.
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
200 000,00
|
0
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью"
|
всего, в том числе
|
4 667 688 856,37
|
258 607 095
|
277 924 493
|
275 507 344,37
|
279 078 900
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 964 230,00
|
343 730
|
1 113 000
|
507 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 665 724 626,37
|
258 263 365
|
276 811 493
|
274 999 844,37
|
279 078 900
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
275 120 848
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 2:Создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
|
|
|
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
|
-
|
1
|
_
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики
|
всего, в том числе
|
100 277 481,00
|
9 151 509
|
28 441 774
|
5 599 170
|
46 354 050
|
10 730 978
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество выполненных проектных работ, ед.
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет средств местного бюджета
|
100 277 481,00
|
9 151 509
|
28 441 774
|
5 599 170
|
46 354 050
|
10 730 978
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
1
|
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"
|
всего, в том числе
|
48 526 939,00
|
2 172 889
|
0
|
0
|
46 354 050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество выполненных проектных работ, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
48 526 939,00
|
2 172 889
|
0
|
0
|
46 354 050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"
|
всего, в том числе
|
14 673 703,00
|
6 896 750
|
7 776 953
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
14 673 703,00
|
6 896 750
|
7 776 953
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
степень готовности объекта, %
|
40
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д.11/1"
|
всего, в том числе
|
81 870,00
|
81 870
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
81 870,00
|
81 870
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове"
|
всего, в том числе
|
18 985 026,00
|
0
|
18 985 026
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
Количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
18 985 026,00
|
0
|
18 985 026
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. "Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки Сибирский легион" (расходы в рамках муниципальной программы)
|
всего, в том числе
|
10 730 978,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 730 978
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
отдел молодёжной политики
|
количество объектов, на которых установлено ограждение, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
10 730 978,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 730 978
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап"
|
всего, в том числе
|
7 278 965,00
|
0
|
1 679 795
|
5 599 170
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество выполненных проектных работ, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7 278 965,00
|
0
|
1 679 795
|
5 599 170
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
степень готовности проекта, %
|
-
|
26
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений
|
всего, в том числе
|
8 700 000,00
|
8 700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 830 000,00
|
7 830 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
870 000,00
|
870 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"
|
всего, в том числе
|
8 700 000,00
|
8 700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество выполненных проектных работ, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 830 000,00
|
7 830 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
870 000,00
|
870 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
|
всего, в том числе
|
108 977 481,00
|
17 851 509
|
28 441 774
|
5 599 170
|
46 354 050
|
10 730 978
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 830 000,00
|
7 830 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
101 147 481,00
|
10 021 509
|
28 441 774
|
5 599 170
|
46 354 050
|
10 730 978
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
|
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
|
|
|
|
количество детей и молодежи отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.
|
420
|
420
|
-
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
6720
|
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
|
Мероприятие 3.1.1.
"Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)"
|
всего, в том числе
|
33 226 852,00
|
2 809 594
|
2 809 594
|
0
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
отдел молодёжной политики
|
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
|
420
|
420
|
-
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
6720
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
15 400 252,00
|
798 210
|
798 210
|
0
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
16 776 600,00
|
1 486 384
|
1 486 384
|
0
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
1 050 000,00
|
525 000
|
525 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей"
|
всего, в том числе
|
30 800 504,00
|
1 596 420
|
1 596 420
|
0
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
15 400 252,00
|
798 210
|
798 210
|
0
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
15 400 252,00
|
798 210
|
798 210
|
0
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1.2.
"Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей"
|
всего, в том числе
|
2 426 348,00
|
1 213 174
|
1 213 174
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 376 348,00
|
688 174
|
688 174
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
1 050 000,00
|
525 000
|
525 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)"
|
всего, в том числе
|
33 226 852,00
|
2 809 594
|
2 809 594
|
0
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
1 971 976
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
15 400 252,00
|
798 210
|
798 210
|
0
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
16 776 600,00
|
1 486 384
|
1 486 384
|
0
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
1 050 000,00
|
525 000
|
525 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе
|
всего, в том числе
|
4 809 893 189,37
|
279 268 198
|
309 175 861
|
281 106 514,37
|
327 404 926
|
287 823 802
|
277 092 824
|
277 092 824
|
277 092 824
|
277 092 824
|
277 092 824
|
277 092 824
|
277 092 824
|
277 092 824
|
277 092 824
|
277 092 824
|
277 092 824
|
277 092 824
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
25 194 482,00
|
8 971 940
|
1 911 210
|
507 500,00
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 783 648 707,37
|
269 771 258
|
306 739 651
|
280 599 014,37
|
326 418 938
|
286 837 814
|
276 106 836
|
276 106 836
|
276 106 836
|
276 106 836
|
276 106 836
|
276 106 836
|
276 106 836
|
276 106 836
|
276 106 836
|
276 106 836
|
276 106 836
|
276 106 836
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
1 050 000,00
|
525 000
|
525 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора - отдела молодёжной политики
|
всего, в том числе
|
4 489 897 763,06
|
250 545 136
|
269 742 535
|
263 144 234,06
|
267 781 234
|
274 419 720
|
263 688 742
|
263 688 742
|
263 688 742
|
263 688 742
|
263 688 742
|
263 688 742
|
263 688 742
|
263 688 742
|
263 688 742
|
263 688 742
|
263 688 742
|
263 688 742
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
17 364 482,00
|
1 141 940
|
1 911 210
|
507 500
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 471 483 281,06
|
248 878 196
|
267 306 325
|
262 636 734,06
|
266 795 246
|
273 433 732
|
262 702 754
|
262 702 754
|
262 702 754
|
262 702 754
|
262 702 754
|
262 702 754
|
262 702 754
|
262 702 754
|
262 702 754
|
262 702 754
|
262 702 754
|
262 702 754
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
1 050 000,00
|
525 000
|
525 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
всего, в том числе
|
221 748 923,31
|
10 871 553
|
10 991 552
|
12 363 110,31
|
13 269 642
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
221 748 923,31
|
10 871 553
|
10 991 552
|
12 363 110,31
|
13 269 642
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
13 404 082
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего, в том числе
|
98 246 503,00
|
17 851 509
|
28 441 774
|
5 599 170
|
46 354 050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 830 000,00
|
7 830 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
90 416 503,00
|
10 021 509
|
28 441 774
|
5 599 170
|
46 354 050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|