Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя, ед. измер.
|
Значение показателя, в том числе
|
Итоговое значение показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
Комплексная цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %
|
50
|
104,2
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных схем водоотведения, шт.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенного оборудования, ед.
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
Подпрограмма 1: "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
3
|
2
|
4
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
|
0,322
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,322
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
|
0,541
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,541
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
2
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
|
2,573
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,573
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км
|
1,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км
|
0,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл.
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
|
3,367
|
0,728
|
0,335
|
0,328
|
|
|
0,108
|
|
|
0,108
|
|
|
0,108
|
|
|
0,108
|
|
5,190
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
|
1,871
|
0,364
|
0,244
|
|
|
|
|
0,550
|
|
|
0,850
|
|
|
0,250
|
|
|
0,600
|
4,729
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
|
0,091
|
|
|
|
0,870
|
0,600
|
|
|
1,040
|
|
|
0,230
|
|
|
0,197
|
|
|
3,028
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отремонтированных КНС, шт.
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отремонтированных котельных, шт
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед.
|
2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень износа коммунальной инфраструктуры,%
|
45,6
|
47,7
|
51,6
|
54,5
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенного оборудования, ед.
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.
Реконструкция,
расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
|
всего, в том числе
|
315 827 533
|
115 507 774
|
23 223 385
|
50 880 065,26
|
19 451 014
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
136 266 487
|
97 583 627
|
4 276 760
|
22 664 500,00
|
11 741 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
178 920 431
|
17 924 147
|
18 946 625
|
27 574 950,26
|
7 709 414
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
640 615
|
0
|
0
|
640 615,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмероприятие 1.1.1.1. Реконструкция,
расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
|
всего, в том числе
|
97 639 480
|
70 313 751
|
9 387 290
|
10 847 005,46
|
7 091 434
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
55 607 879
|
55 607 879
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
42 031 601
|
14 705 872
|
9 387 290
|
10 847 005,46
|
7 091 434
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТП-219 (строительный номер 10)
|
всего, в том числе
|
6 256 953
|
6 256 953
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 256 953
|
6 256 953
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ)
|
всего, в том числе
|
1 170 342
|
0
|
1 170 342
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
|
0,541
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,541
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 170 342
|
0
|
1 170 342
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наружные сети электроснабжения больничного комплекса МГБ-1
|
всего, в том числе
|
2 670 776
|
0
|
2 670 776
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 670 776
|
0
|
2 670 776
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансформаторная подстанция N 238
|
всего, в том числе
|
4 727 660
|
0
|
4 727 660
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 727 660
|
0
|
4 727 660
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТП-220 (строительный номер 11)
|
всего, в том числе
|
6 035 438
|
0
|
0
|
6 035 438,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 035 438
|
0
|
0
|
6 035 438,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
трансформаторная подстанция ТП-521
|
всего, в том числе
|
7 091 434
|
0
|
0
|
0,00
|
7 091 434
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7 091 434
|
0
|
0
|
0,00
|
7 091 434
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КТПН-672 (в составе ЭСК Олимпийская)
|
всего, в том числе
|
2 270 266
|
2 270 266
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 270 266
|
2 270 266
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Канализационный коллектор от КНС-12(7)
|
всего, в том числе
|
61 786 532
|
61 786 532
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
|
2,573
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,573
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
55 607 879
|
55 607 879
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 178 653
|
6 178 653
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129
|
всего, в том числе
|
710 174
|
0
|
710 174
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
|
0,322
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,322
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
710 174
|
0
|
710 174
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в поселке Лунном
|
всего, в том числе
|
2 377 842
|
0
|
31 220
|
2 346 622,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 377 842
|
0
|
31 220
|
2 346 622,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,4
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2
|
Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в поселке Лунном
|
всего, в том числе
|
2 542 063
|
0
|
77 118
|
2 464 945,46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 542 063
|
0
|
77 118
|
2 464 945,46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,4
|
Подмероприятие 1.1.1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
|
всего, в том числе
|
218 188 053
|
45 194 023
|
13 836 095
|
40 033 059,80
|
12 359 580
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
80 658 608
|
41 975 748
|
4 276 760
|
22 664 500,00
|
11 741 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
136 888 830
|
3 218 275
|
9 559 335
|
16 727 944,80
|
617 980
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
640 615
|
0
|
0
|
640 615,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт газопроводов (с заменой), систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов
|
всего, в том числе
|
89 898 493
|
44 184 998
|
8 855 932
|
24 497 983,00
|
12 359 580
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
|
3,367
|
0,728
|
0,335
|
0,328
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,758
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
80 658 608
|
41 975 748
|
4 276 760
|
22 664 500,00
|
11 741 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
|
1,871
|
0,364
|
0,244
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,479
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 599 270
|
2 209 250
|
4 579 172
|
1 192 868,00
|
617 980
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
|
0,091
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,091
|
|
за счет других источников (средства предприятия)
|
640 615
|
0
|
0
|
640 615,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
|
всего, в том числе
|
122 476 853
|
0
|
2 954 610
|
14 017 716,00
|
0
|
6 951 947
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
ДГХ
|
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
|
0,108
|
|
|
0,108
|
|
|
0,108
|
|
|
0,108
|
|
0,432
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
|
0,550
|
|
|
0,850
|
|
|
0,250
|
|
|
0,600
|
2,250
|
|
за счет средств местного бюджета
|
122 476 853
|
0
|
2 954 610
|
14 017 716,00
|
0
|
6 951 947
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
|
0,870
|
0,600
|
|
|
1,040
|
|
|
0,230
|
|
|
0,197
|
|
|
2,937
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество отремонтированных КНС, шт.
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отремонтированных котельных, шт
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Капитальный ремонт объектов энерго- и газоснабжения
|
всего, в том числе
|
5 812 707
|
1 009 025
|
2 025 553
|
1 517 360,80
|
0
|
1 260 768
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
2
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед.
|
2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 812 707
|
1 009 025
|
2 025 553
|
1 517 360,80
|
0
|
1 260 768
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1
|
всего, в том числе
|
315 827 533
|
115 507 774
|
23 223 385
|
50 880 065,26
|
19 451 014
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
136 266 487
|
97 583 627
|
4 276 760
|
22 664 500,00
|
11 741 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
178 920 431
|
17 924 147
|
18 946 625
|
27 574 950,26
|
7 709 414
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия)
|
640 615
|
0
|
0
|
640 615,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1
Приобретение оборудования и инвентаря
|
всего, в том числе
|
709 380
|
709 380
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество приобретенного оборудования, ед.
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
709 380
|
709 380
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.2
|
всего, в том числе
|
709 380
|
709 380
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
709 380
|
709 380
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
|
всего, в том числе
|
316 536 913
|
116 217 154
|
23 223 385
|
50 880 065,26
|
19 451 014
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
136 266 487
|
97 583 627
|
4 276 760
|
22 664 500,00
|
11 741 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
179 629 811
|
18 633 527
|
18 946 625
|
27 574 950,26
|
7 709 414
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия)
|
640 615
|
0
|
0
|
640 615,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2: "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 2: Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе:
|
всего, в том числе
|
227 150 490
|
30 142 486
|
30 258 104
|
8 063 700,00
|
10 587 600
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
ДГХ
|
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
227 150 490
|
30 142 486
|
30 258 104
|
8 063 700,00
|
10 587 600
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам
|
всего, в том числе
|
227 106 290
|
30 139 886
|
30 255 504
|
8 061 100,00
|
10 585 000
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
227 106 290
|
30 139 886
|
30 255 504
|
8 061 100,00
|
10 585 000
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры
|
всего, в том числе
|
44 200
|
2 600
|
2 600
|
2 600,00
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
44 200
|
2 600
|
2 600
|
2 600,00
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.1
|
всего, в том числе
|
227 150 490
|
30 142 486
|
30 258 104
|
8 063 700,00
|
10 587 600
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
227 150 490
|
30 142 486
|
30 258 104
|
8 063 700,00
|
10 587 600
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Возмещение части затрат на оплату энергоресурсов
|
всего, в том числе
|
42 549 226,46
|
8 272 597
|
13 581 983
|
20 694 646,46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
42 123 734
|
8 189 871
|
13 446 163
|
20 487 700,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
425 492,46
|
82 726
|
135 820
|
206 946,46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.2.
|
всего, в том числе
|
42 549 226,46
|
8 272 597
|
13 581 983
|
20 694 646,46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
42 123 734
|
8 189 871
|
13 446 163
|
20 487 700,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
425 492,46
|
82 726
|
135 820
|
206 946,46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
|
всего, в том числе
|
269 699 716,46
|
38 415 083
|
43 840 087
|
28 758 346,46
|
10 587 600
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
269 274 224
|
38 332 357
|
43 704 267
|
28 551 400,00
|
10 587 600
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
425 492,46
|
82 726
|
135 820
|
206 946,46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3: "Технологические разработки"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 3: Обеспечение реализации действующего законодательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных схем водоотведения, шт.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1.
Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
|
всего, в том числе
|
10 000 000
|
0
|
10 000 000
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
6 000 000
|
0
|
6 000 000
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество разработанных схем водоотведения, шт.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 000 000
|
0
|
4 000 000
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3.1.
|
всего, в том числе
|
10 000 000
|
0
|
10 000 000
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
6 000 000
|
0
|
6 000 000
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 000 000
|
0
|
4 000 000
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.1.
Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут
|
всего, в том числе
|
1 610 000,67
|
0
|
0
|
1 610 000,67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 610 000,67
|
0
|
0
|
1 610 000,67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3.2.
|
всего, в том числе
|
1 610 000,67
|
0
|
0
|
1 610 000,67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 610 000,67
|
0
|
0
|
1 610 000,67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Технологические разработки"
|
всего, в том числе
|
11 610 000,67
|
0
|
10 000 000
|
1 610 000,67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
6 000 000
|
0
|
6 000 000
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 610 000,67
|
0
|
4 000 000
|
1 610 000,67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4: "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 4: Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем
|
Целевые результаты реализации подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
|
Мероприятие 4.1.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемые ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"
|
всего, в том числе
|
23 108 225,95
|
0
|
12 908 731
|
10 199 494,95
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
22 877 144
|
0
|
12 779 644
|
10 097 500,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
231 081,95
|
0
|
129 087
|
101 994,95
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 4 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
|
всего, в том числе
|
23 108 225,95
|
0
|
12 908 731
|
10 199 494,95
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
22 877 144
|
0
|
12 779 644
|
10 097 500,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
231 081,95
|
0
|
129 087
|
101 994,95
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
|
всего, в том числе
|
620 954 856,34
|
154 632 237
|
89 972 203
|
91 447 907,34
|
30 038 614
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
434 417 855
|
135 915 984
|
66 760 671
|
61 313 400,00
|
22 329 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
185 896 386,34
|
18 716 253
|
23 211 532
|
29 493 892,34
|
7 709 414
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия)
|
640 615
|
0
|
0
|
640 615,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований администратора - ДГХ
|
всего, в том числе
|
620 954 856,34
|
154 632 237
|
89 972 203
|
91 447 907,34
|
30 038 614
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
434 417 855
|
135 915 984
|
66 760 671
|
61 313 400,00
|
22 329 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
185 896 386,34
|
18 716 253
|
23 211 532
|
29 493 892,34
|
7 709 414
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия)
|
640 615
|
0
|
0
|
640 615,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|