Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя, ед. изм.
|
Значения показателя, в том числе
|
Итоговое значение показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны"
|
Цель подпрограммы 1: сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера
|
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения в области гражданской обороны
|
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр"
|
всего, в том числе
|
1 392 024 224,87
|
81 640 069,00
|
80 831 005
|
80 091 532,37
|
89 280 729,15
|
81 766 259,47
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - УГОЧС)
|
доля водолазов, аттестованных на 6 разряд (2 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов подлежащих переаттестации, %
|
0
|
100
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
1 392 024 224,87
|
81 640 069,00
|
80 831 005
|
80 091 532,37
|
89 280 729,15
|
81 766 259,47
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
81 534 552,49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля водолазов, аттестованных на 5 разряд (3 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов подлежащих переаттестации, %
|
200
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100
|
доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, %
|
50
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
доля специалистов, спасателей, прошедших обучение, повышение квалификации и переаттестацию, от общего числа специалистов, спасателей, подлежащих обучению, повышению квалификации и переаттестации,%
|
73
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
доля обновлённого аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря от запланированного числа, подлежащего замене (обновлению), %
|
97
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общее количество выездов для проведения аварийно-спасательных, водолазно-спасательных работ, раз в том числе:
|
3037
|
3084
|
2827
|
2827
|
2827
|
2827
|
2827
|
2827
|
2827
|
2827
|
2827
|
2827
|
2827
|
2827
|
2827
|
2827
|
2827
|
2827
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов для проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, раз
|
1822
|
1814
|
1821
|
1821
|
1821
|
1821
|
1821
|
1821
|
1821
|
1821
|
1821
|
1821
|
1821
|
1821
|
1821
|
1821
|
1821
|
1821
|
число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз
|
1215
|
1270
|
1006
|
1006
|
1006
|
1006
|
1006
|
1006
|
1006
|
1006
|
1006
|
1006
|
1006
|
1006
|
1006
|
1006
|
1006
|
1006
|
численность населения, которой была оказана помощь при различных ситуациях, чел.
|
3522
|
3734
|
3427
|
3427
|
3427
|
3427
|
3427
|
3427
|
3427
|
3427
|
3427
|
3427
|
3427
|
3427
|
3427
|
3427
|
3427
|
58661
|
количество населения, прошедшего обучение в отделе по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях, чел.
|
1433
|
1558
|
1200
|
1000
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
20791
|
среднее время ожидания прибытия смены водолазов, мин.
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
среднее время ожидания прибытия смены спасателей, мин.
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
доля удовлетворенных обращений населения на выполнение спасательных работ от общего числа обращений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
уровень укомплектованности кадрами,%
|
89
|
89
|
92
|
93
|
96
|
98
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
удовлетворенность населения качеством выполнения аварийно-спасательных работ и подготовки населения в области гражданской обороны, %
|
86
|
96
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
Основное мероприятие 1.1.2. Содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения
|
всего, в том числе
|
19 827 700,27
|
2 711 340,00
|
2 423 281
|
2 702 244,41
|
881 250,33
|
940 979,17
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
департамент городского хозяйства
|
доля выполненных работ по содержанию территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения от необходимого объёма работ по содержанию территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
19 827 700,27
|
2 711 340,00
|
2 423 281
|
2 702 244,41
|
881 250,33
|
940 979,17
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
Итого по задаче 1.1.
|
всего, в том числе
|
1 411 851 925,14
|
84 351 409,00
|
83 254 286
|
82 793 776,78
|
90 161 979,48
|
82 707 238,64
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
1 411 851 925,14
|
84 351 409,00
|
83 254 286
|
82 793 776,78
|
90 161 979,48
|
82 707 238,64
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 1.2. Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|
Основное мероприятие 1.2.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах
|
всего, в том числе
|
319 200,00
|
110 500,00
|
208 700
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
УГОЧС
|
количество созданных общественных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах, ед.
|
1
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
за счет средств местного бюджета
|
31 800,00
|
11 000,00
|
20 800
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
287 400,00
|
99 500,00
|
187 900
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по задаче 1.2.
|
всего, в том числе
|
319 200,00
|
110 500,00
|
208 700
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
31 800,00
|
11 000,00
|
20 800
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
287 400,00
|
99 500,00
|
187 900
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской бороны"
|
всего, в том числе
|
1 412 171 125,14
|
84 461 909,00
|
83 462 986
|
82 793 776,78
|
90 161 979,48
|
82 707 238,64
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
УГОЧС
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
1 411 883 725,14
|
84 362 409,00
|
83 275 086
|
82 793 776,78
|
90 161 979,48
|
82 707 238,64
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
82 381 936,27
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
287 400,00
|
99 500,00
|
187 900
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"
|
Цель подпрограммы 2: поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
|
Задача 2.1. Содержание, развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
|
Основное мероприятие 2.1.1. Техническое обслуживание имеющегося оборудования и сопровождение программных продуктов
|
всего, в том числе
|
48 161 099,18
|
2 236 320,00
|
2 762 690
|
2 681 569,10
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
УГОЧС
|
доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
48 161 099,18
|
2 236 320,00
|
2 762 690
|
2 681 569,10
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
2 891 465,72
|
сопровождение программных продуктов, да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Основное мероприятие 2.1.2. Модернизация и развитие муниципальной системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях
|
всего, в том числе
|
34 457 828,00
|
5 657 828,00
|
0
|
0,0
|
4 745 000,0
|
4 245 000,0
|
4 245 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
УГОЧС
|
доля оборудования, подлежащего модернизации, от общего количества оборудования, %
|
90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
90
|
за счет средств местного бюджета
|
34 457 828,00
|
5 657 828,00
|
0
|
0,0
|
4 745 000,0
|
4 245 000,0
|
4 245 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
1 415 000,0
|
уровень звукового покрытия территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %
|
-
|
70
|
65,7
|
77,5
|
88,1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Итого по задаче 2.1.
|
всего, в том числе
|
82 618 927,18
|
7 894 148,00
|
2 762 690
|
2 681 569,10
|
7 636 465,72
|
7 136 465,72
|
7 136 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
х
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
82 618 927,18
|
7 894 148,00
|
2 762 690
|
2 681 569,10
|
7 636 465,72
|
7 136 465,72
|
7 136 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
4 306 465,72
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Сургута"
|
всего, в том числе
|
865 527 549,68
|
47 878 372,00
|
51 867 110
|
50 721 516,00
|
51 713 451,12
|
51 122 879,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
УГОЧС
|
общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед.
|
348701
|
381743
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
за счет средств местного бюджета
|
865 527 549,68
|
47 878 372,00
|
51 867 110
|
50 721 516,00
|
51 713 451,12
|
51 122 879,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
удовлетворенность населения качеством выполнения работ по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, %
|
93,5
|
98
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
степень соблюдения установленного графика работы, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
количество обученных (переподготовленных) работников учреждения, чел.
|
7
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
87
|
Итого по задаче 2.2.
|
всего, в том числе
|
865 527 549,68
|
47 878 372,00
|
51 867 110
|
50 721 516,00
|
51 713 451,12
|
51 122 879,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
865 527 549,68
|
47 878 372,00
|
51 867 110
|
50 721 516,00
|
51 713 451,12
|
51 122 879,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
51 018 685,12
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"
|
всего, в том числе
|
948 146 476,86
|
55 772 520,00
|
54 629 800
|
53 403 085,10
|
59 349 916,84
|
58 259 344,84
|
58 155 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
948 146 476,86
|
55 772 520,00
|
54 629 800
|
53 403 085,10
|
59 349 916,84
|
58 259 344,84
|
58 155 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
55 325 150,84
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
|
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
|
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
|
Основное мероприятие 3.1.1. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
|
всего, в том числе
|
21 904 889,23
|
4 153 134,00
|
4 211 110
|
612 268,93
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
|
количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
21 904 889,23
|
4 153 134,00
|
4 211 110
|
612 268,93
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
923 455,45
|
количество проведенных городских соревнований, ед.
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
8
|
количество проведенных комплексных проверок системы оповещения города, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
17
|
количество приобретенных стендов для оснащения сборных эвакуационных пунктов города Сургута, ед.
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
количество проведенных заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
34
|
количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
34
|
количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута, ед.
|
24
|
31
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
115
|
количество проведенных заседаний санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС и ОПБ города Сургута, ед.
|
15
|
15
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
90
|
доля проведенных рейдов от запланированных, %
количество потушенных пожаров и загораний
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
доля потушенных пожаров и загораний от зафиксированных, %
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
количество приобретенных и установленных предупредительно-запрещающих аншлагов, ед.
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
количество опубликованных статей в СМИ по вопросу состояния безопасности на водных объектах, ед.
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Меры безопасности на водоемах", ед.
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
340 000
|
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Меры безопасности на водоемах" на каналах телевизионного вещания, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
17
|
количество проведенных совместных рейдов в местах опасных для купания (в летний период), ед.
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
272
|
количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
68
|
количество опубликованных статей в СМИ по вопросам пожарной безопасности, ед.
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
272
|
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Противопожарная безопасность", экз.
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
1020000
|
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Противопожарная безопасность" на каналах, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
17
|
количество мест размещенной рекламы в пожароопасный период на светодиодных экранах на тему "Противопожарная безопасность", ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
34
|
Основное мероприятие 3.1.2.Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
всего, в том числе
|
12 430 821,00
|
3 853 227,00
|
1 493 694
|
427 600,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
х
|
доля приобретённых (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, %
|
100
|
100
|
100
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
100
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
за счёт средств местного бюджета
|
12 430 821,00
|
3 853 227,00
|
1 493 694
|
427 600,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
х
|
Мероприятие 3.1.2.1. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципального резерва медикаментов и изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, вещевого имущества и средств первой необходимости
|
всего, в том числе
|
12 430 821,00
|
3 853 227,00
|
1 493 694
|
427 600,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
УГОЧС
|
доля приобретённых (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счёт средств местного бюджета
|
12 430 821,00
|
3 853 227,00
|
1 493 694
|
427 600,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
475 450,00
|
Мероприятие 3.1.2.2. Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса
|
всего, в том числе
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
департамент городского хозяйства
|
доля приобретённых (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, %
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счёт средств местного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по задаче 3.1.
|
всего, в том числе
|
34 335 710,23
|
8 006 361,00
|
5 704 804
|
1 039 868,93
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
34 335 710,23
|
8 006 361,00
|
5 704 804
|
1 039 868,93
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
1 398 905,45
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций
|
Основное мероприятие 3.2.1. Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города
|
всего, в том числе
|
471 749 912,00
|
29 403 663,00
|
31 846 503
|
31 973 064,00
|
27 044 408,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
УГОЧС
|
сохранение денежного содержания и обеспеченности работников материально-техническими ресурсами для выполнения функциональных обязанностей на запланированном уровне, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
471 749 912,00
|
29 403 663,00
|
31 846 503
|
31 973 064,00
|
27 044 408,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
Итого по задаче 3.2.
|
всего, в том числе
|
471 749 912,00
|
29 403 663,00
|
31 846 503
|
31 973 064,00
|
27 044 408,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
471 749 912,00
|
29 403 663,00
|
31 846 503
|
31 973 064,00
|
27 044 408,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
27 037 098,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
|
всего, в том числе
|
506 085 622,23
|
37 410 024,00
|
37 551 307
|
33 012 932,93
|
28 443 313,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
506 085 622,23
|
37 410 024,00
|
37 551 307
|
33 012 932,93
|
28 443 313,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
28 436 003,45
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
|
всего, в том числе
|
2 866 403 224,23
|
177 644 453,00
|
175 644 093
|
169 209 794,81
|
177 955 209,77
|
169 402 586,93
|
168 973 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
2 866 115 824,23
|
177 544 953,00
|
175 456 193
|
169 209 794,81
|
177 955 209,77
|
169 402 586,93
|
168 973 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
166 143 090,56
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
287 400,00
|
99 500,00
|
187 900
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
|
всего, в том числе
|
2 846 575 523,96
|
174 933 113,00
|
173 220 812
|
166 507 550,40
|
177 073 959,44
|
168 461 607,76
|
168 125 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
2 846 288 123,96
|
174 833 613,00
|
173 032 912
|
166 507 550,40
|
177 073 959,44
|
168 461 607,76
|
168 125 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
165 295 706,78
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
287 400,00
|
99 500,00
|
187 900
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства
|
всего, в том числе
|
19 827 700,27
|
2 711 340,00
|
2 423 281
|
2 702 244,41
|
881 250,33
|
940 979,17
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
19 827 700,27
|
2 711 340,00
|
2 423 281
|
2 702 244,41
|
881 250,33
|
940 979,17
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
847 383,78
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|