Наименование
|
Источники
финансирования
|
Объем
финансирования
(всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный
(администратор
или
соадминистратор)
|
Наименование показателя, ед. измерения
|
Значение показателя, в том числе
|
Итоговое значение
показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
2014
год
|
2015 год
|
2016
год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030
год
|
Комплексная цель программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, %
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
доля оказываемых муниципальных услуг и работ, включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ департамента образования, по отношению к общему количеству оказываемых муниципальных услуг и работ, %
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.
|
110
|
104
|
105
|
103
|
103
|
104
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета департамента образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, %
|
-
|
-
|
-
|
6,4
|
7,4
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед.
|
-
|
2
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, ед.
|
-
|
4
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
|
Цель подпрограммы 1: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в части условий оказания услуги
|
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
|
Основное мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
|
всего, в том числе
|
71 484 559 686,86
|
3 440 539 795
|
3 875 713 070,16
|
4 491 233 992,39
|
4 698 415 813,58
|
4 481 386 671,01
|
4 208 105 862,06
|
4 208 105 862,06
|
4 208 105 862,06
|
4 208 105 862,06
|
4 208 105 862,06
|
4 208 105 862,06
|
4 208 105 862,06
|
4 208 105 862,06
|
4 208 105 862,06
|
4 208 105 862,06
|
4 208 105 862,06
|
4 208 105 862,06
|
департамент образования (далее - ДО)
|
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %
|
98,9
|
105
|
101,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
101,3
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
49 846 687 521,32
|
1 887 623 143
|
2 966 362 888
|
3 394 012 818,00
|
3 396 785 584,68
|
3 183 530 534,40
|
2 918 197 712,77
|
2 918 197 712,77
|
2 918 197 712,77
|
2 918 197 712,77
|
2 918 197 712,77
|
2 918 197 712,77
|
2 918 197 712,77
|
2 918 197 712,77
|
2 918 197 712,77
|
2 918 197 712,77
|
2 918 197 712,77
|
2 918 197 712,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
9 959 963 122,38
|
1 217 449 688
|
376 310 616
|
429 029 899,39
|
612 582 330,90
|
571 566 176,61
|
562 752 034,29
|
562 752 034,29
|
562 752 034,29
|
562 752 034,29
|
562 752 034,29
|
562 752 034,29
|
562 752 034,29
|
562 752 034,29
|
562 752 034,29
|
562 752 034,29
|
562 752 034,29
|
562 752 034,29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
11 677 909 043,16
|
335 466 964
|
533 039 566,16
|
668 191 275
|
689 047 898
|
726 289 960
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
|
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел.
|
21 847
|
24 059
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24 059
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
72,1
|
75,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
75,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", на конец года, чел.
|
-
|
-
|
24005
|
25936
|
25936
|
27086
|
25461
|
25461
|
25461
|
25461
|
25811
|
25811
|
25811
|
25811
|
25811
|
25811
|
25811
|
25811
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
-
|
-
|
77,1
|
66,3
|
63,9
|
65,9
|
90,6
|
93,8
|
94,8
|
96,4
|
96,7
|
97,2
|
99,6
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
17
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", не менее, баллов (по 10 бальной шкале)
|
8,78
|
9,3
|
9
|
9,5
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее, %
|
101,1
|
100,5
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед.
|
3
|
2
|
6
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры детей дошкольного возраста, ед.
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
16
|
Основное мероприятие
1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций
|
всего,
в том числе
|
1 893 037
|
1 893 037
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед.
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 893 037
|
1 893 037
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарем
|
всего,
в том числе
|
1 613 700
|
1 613 700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 613 700
|
1 613 700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок
|
всего,
в том числе
|
500 000
|
500 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
500 000
|
500 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
1.1.5. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарем, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в том числе в рамках конкурса
|
всего,
в том числе
|
50 000
|
50 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
50 000
|
50 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
1.1.6. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
|
всего,
в том числе
|
3 778 800 645,55
|
305 904 810
|
281 145 965
|
377 735 040,27
|
206 336 679,45
|
182 274 485,27
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
департамент городского хозяйства
(далее - ДГХ)
|
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
12 150 461
|
|
|
12 150 461
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 766 650 184,55
|
305 904 810
|
281 145 965
|
365 584 579,27
|
206 336 679,45
|
182 274 485,27
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
202 116 972,13
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед.
|
4
|
4
|
5
|
9
|
10
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
|
15
|
15
|
3
|
6
|
13
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
53
|
Основное мероприятие
1.1.7. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)
|
всего,
в том числе
|
2 156 593 041
|
|
45 315 841
|
119 077 200
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
ДО
|
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на возмещение затрат по предоставлению дошкольного образования, ед.
|
-
|
3
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 155 015 539
|
|
43 738 339
|
119 077 200
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
142 300 000
|
|
численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на конец года, чел.
|
-
|
771
|
910
|
1101
|
1189
|
1 381
|
1 213
|
1 213
|
1 213
|
1 213
|
1 213
|
1 213
|
1 213
|
1 213
|
1 213
|
1 213
|
1 213
|
1 213
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 577 502
|
|
1 577 502
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг), ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми, ед.
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Основное мероприятие
1.1.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
|
всего,
в том числе
|
623 268 000
|
|
|
30 276 000
|
34 560 000
|
38 304 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
ДО
|
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, ед.
|
-
|
-
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
623 268 000
|
|
|
30 276 000
|
34 560 000
|
38 304 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
43 344 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.9.
Создание условий
реализации федерального государственного
стандарта для детей с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольных
образовательных организациях
|
всего,
в том числе
|
1 380 000
|
|
|
1 380 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, в которых
созданы условия
реализации федерального государственного
стандарта для детей с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
1 200 000
|
|
|
1 200 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
180 000
|
|
|
180 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1.
|
всего,
в том числе
|
78 037 690 452,12
|
3 750 501 342
|
4 202 174 876,16
|
5 018 502 232,66
|
5 051 771 784,74
|
4 864 338 206,28
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
1 200 000,00
|
|
|
1 200 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
52 604 974 060,32
|
1 891 679 880
|
3 010 101 227
|
3 555 696 479
|
3 537 261 386,68
|
3 364 134 534,40
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
13 754 807 348,64
|
1 523 354 498
|
659 034 083
|
794 614 478,66
|
825 462 500,06
|
773 913 711,88
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
11 677 909 043,16
|
335 466 964,00
|
533 039 566,16
|
668 191 275
|
689 047 898
|
726 289 960
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
|
Основное мероприятие
1.2.1. Проектирование, строительство
(реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования
|
всего, в том числе
|
209 344 541
|
57 530 440
|
151 814 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства (далее - ДАиГ)
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
180 900 716
|
51 777 396
|
129 123 320
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 509 371
|
|
7 509 371
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
20 934 454
|
5 753 044
|
15 181 410
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
1.2.1.1. "Детский сад "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1
г. Сургута"
|
всего, в том числе
|
209 344 541
|
57 530 440
|
151 814 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
180 900 716
|
51 777 396
|
129 123 320
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 509 371
|
|
7 509 371
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, %
|
10
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
20 934 454
|
5 753 044
|
15 181 410
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Основное мероприятие
1.2.2. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций
|
всего, в том числе
|
3 095 799 533,85
|
867 481 156
|
1 734 455 631
|
485 008 242
|
5 849 123
|
3 005 381,85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 989 167 725
|
847 256 425
|
1 141 911 300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в поленом объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. в том числе:
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
за счет средств местного бюджета
|
92 185 218,85
|
20 224 731
|
60 100 601
|
3 005 382
|
5 849 123
|
3 005 381,85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
1 014 446 590
|
|
532 443 730
|
482 002 860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута
|
всего в том числе
|
442 277 971
|
147 425 990
|
294 851 981
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, %
|
33,333
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
420 164 100
|
140 054 700
|
280 109 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, да/нет
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
за счет средств местного бюджета
|
22 113 871
|
7 371 290
|
14 742 581
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС
г. Сургута, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута
|
всего в том числе
|
482 002 860
|
482 002 860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в 5А микрорайоне
г. Сургута, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
477 182 800
|
477 182 800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 820 060
|
4 820 060
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 г. Сургута
|
всего в том числе
|
482 002 745
|
160 667 581
|
321 335 164
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне N 24
г. Сургута, %
|
33,333
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
457 902 600
|
152 634 200
|
305 268 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне N 24
г. Сургута, да/нет
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
за счет средств местного бюджета
|
24 100 145
|
8 033 381
|
16 066 764
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне
N 24,
г. Сургута, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37
г. Сургута
|
всего в том числе
|
482 002 860
|
|
482 002 860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, %
|
-
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
457 902 700
|
|
457 902 700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, да/нет
|
-
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
за счет средств местного бюджета
|
24 100 160
|
|
24 100 160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие
1.2.2.5. "Жилой дом
N 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20
г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место"
|
всего в том числе
|
103 821 896
|
|
103 821 896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в мкр.18-19-20 г. Сургута, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
98 630 800
|
|
98 630 800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 191 096
|
|
5 191 096
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
1.2.2.6. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне
г. Сургута
|
всего в том числе
|
532 443 730
|
|
532 443 730
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада на 350 мест в 40 микрорайоне
г. Сургута (за счет средств областной программы "Сотрудничество"), ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
532 443 730
|
|
532 443 730
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
1.2.2.7. Детский сад
N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне
г. Сургута
|
всего в том числе
|
482 002 860
|
|
|
482 002 860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута (за счет средств областной программы "Сотрудничество"), ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
482 002 860
|
|
|
482 002 860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
1.2.2.8. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте"
X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест
|
всего в том числе
|
5 849 123
|
|
|
|
5 849 123
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А г. Сургута, да/нет
|
-
|
-
|
-
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 849 123
|
|
|
|
5 849 123
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.9.Бил-динг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10
|
всего в том числе
|
3 005 382
|
|
|
3 005 382
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг-сада на 40 мест, ул. Каролинского, 10, да/нет
|
-
|
-
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да*
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 005 382
|
|
|
3 005 382
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
1.2.2.10. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов,
д. 38
|
всего в том числе
|
77 384 725
|
77 384 725
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
77 384 725
|
77 384 725
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
1.2.2.11 Билдинг-сад в микрорайоне 41
|
всего в том числе
|
3 005 381,85
|
|
|
|
|
3 005 381,85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг-сада в микрорайоне 41, да/нет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 005 381,85
|
|
|
|
|
3 005 381,85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.3. Выполнение работ по обследованию конструкций зданий дошкольных образовательных учреждений
|
всего в том числе
|
189 472,62
|
|
|
|
189 472,62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество обследованных объектов дошкольных образовательных учреждений, ед.
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет средств местного бюджета
|
189 472,62
|
|
|
|
189 472,62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.3.1. МБДОУ N 30 "Семицветик"
|
всего в том числе
|
97 898,15
|
|
|
|
97 898,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество обследованных объектов дошкольных образовательных учреждений, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
97 898,15
|
|
|
|
97 898,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.3.2. МБДОУ N 33 "Аленький цветочек"
|
всего в том числе
|
91 574,47
|
|
|
|
91 574,47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество обследованных объектов дошкольных образовательных учреждений, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
91 574,47
|
|
|
|
91 574,47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.2.
|
всего в том числе
|
3 305 333 547,47
|
925 011 596
|
1 886 269 732
|
485 008 242
|
6 038 595,62
|
3 005 381,85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
180 900 716
|
51 777 396
|
129 123 320
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 996 677 096
|
847 256 425
|
1 149 420 671
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
113 309 145,47
|
25 977 775
|
75 282 011
|
3 005 382
|
6 038 595,62
|
3 005 381,85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
1 014 446 590
|
|
532 443 730
|
482 002 860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
|
всего в том числе
|
81 353 991 657,88
|
4 675 512 938
|
6 088 444 608,16
|
5 504 710 474,66
|
5 087 651 088,65
|
4 847 270 538,13
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
4 595 866 834,19
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
182 100 716,00
|
51 777 396
|
129 123 320
|
1 200 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
54 638 035 354,32
|
2 738 936 305
|
4 159 521 898
|
3 555 696 479
|
3 573 645 584,68
|
3 364 134 534,40
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
3 103 841 712,77
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
13 841 499 954,40
|
1 549 332 273
|
734 316 094
|
797 619 860,66
|
824 957 605,97
|
756 846 043,73
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
764 869 006,42
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
11 677 909 043,16
|
335 466 964
|
533 039 566,16
|
668 191 275
|
689 047 898
|
726 289 960
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
1 014 446 590
|
|
532 443 730
|
482 002 860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
Цель подпрограммы 2: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"
|
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
|
Основное мероприятие
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"
|
всего в том числе
|
78 494 029 876,10
|
4 218 007 015
|
4 351 172 106
|
4 653 570 354,08
|
4 983 696 604,62
|
4 778 917 538,36
|
4 625 722 188,17
|
4 625 722 188,17
|
4 625 722 188,17
|
4 625 722 188,17
|
4 625 722 188,17
|
4 625 722 188,17
|
4 625 722 188,17
|
4 625 722 188,17
|
4 625 722 188,17
|
4 625 722 188,17
|
4 625 722 188,17
|
4 625 722 188,17
|
ДО
|
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,4
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
69 478 269 529,28
|
3 948 453 640
|
3 959 382 213
|
4 181 957 370,60
|
4 413 684 886,32
|
4 201 362 664,60
|
4 064 452 396,23
|
4 064 452 396,23
|
4 064 452 396,23
|
4 064 452 396,23
|
4 064 452 396,23
|
4 064 452 396,23
|
4 064 452 396,23
|
4 064 452 396,23
|
4 064 452 396,23
|
4 064 452 396,23
|
4 064 452 396,23
|
4 064 452 396,23
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
9 015 760 346,82
|
269 553 375
|
391 789 893
|
471 612 983,48
|
570 011 718,30
|
577 554 873,76
|
561 269 791,94
|
561 269 791,94
|
561 269 791,94
|
561 269 791,94
|
561 269 791,94
|
561 269 791,94
|
561 269 791,94
|
561 269 791,94
|
561 269 791,94
|
561 269 791,94
|
561 269 791,94
|
561 269 791,94
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел.
|
39 706
|
41 646
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
41 646
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся, получающих муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" на конец года, чел.
|
-
|
-
|
44028
|
46 429
|
48757
|
51624
|
54070
|
55967
|
57141
|
57760
|
57638
|
56974
|
55546
|
53284
|
50457
|
47643
|
44460
|
44460
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, %
|
98
|
98
|
99
|
96
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %
|
56,8
|
56,0
|
52,0
|
49,1
|
46,7
|
44,1
|
42,9
|
40,6
|
40,3
|
39,1
|
39,1
|
39,4
|
40,4
|
42,0
|
44,2
|
46,7
|
49,9
|
49,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: - 1-е классы - 2-е классы - 3-и классы - 4-е классы
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
100 100 100 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: - 5-е классы - 6-е классы - 7-е классы - 8-е классы - 9-е классы
|
- - - - -
|
100 - - - -
|
100 100 - -
-
|
100 100 100 - -
|
100 100 100 100 -
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования по завершении первой ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 1-4 классов, %
|
-
|
99,74
|
99,8
|
99,84
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования по завершении второй ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 5-9 классов, %
|
-
|
99,54
|
99,87
|
99,87
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования по завершении третьей ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 10-11(12) классов, %
|
-
|
99,64
|
99,6
|
99,61
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, %
|
47,35
|
51,5
|
52,2
|
52,3
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %
|
99,5
|
99,6
|
99,8
|
99,8
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, %
|
-
|
71,0
|
70,5
|
69,1
1
|
66,6
|
75,0
|
81,2
|
85,6
|
89,1
|
94,9
|
99,0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута, введенных путем приобретения объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, строительства (реконструкции) зданий, оптимизации загруженности школ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1050
|
350
|
6240
|
5215
|
3990
|
3040
|
3900
|
2225
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, %
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразоватеьных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале): - качеством - общего образования - качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
|
8,51
8,38
|
8,8
9,37
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
8,8
9,37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"; выполняемой работы "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности"
в общеобразовательных учреждениях, не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале)
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
8
7,8
8
8
|
8
8
8
8
|
8
8
8
8
|
8
8
8
8
|
8
8
8
8
|
8
8
8
8
|
8
8
8
8
|
8
8
8
8
|
8
8
8
8
|
8
8
8
8
|
8
8
8
8
|
8
8
8
8
|
8
8
8
8
|
8
8
8
8
|
8
8
8
8
|
8
8
8
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, %
|
27,0
|
30,9
|
30,7
|
30,5
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, %
|
34,9
|
25
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, %
|
109,3
|
117,9
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.
|
9
|
6
|
5
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в течение года в мероприятиях научно-технической направленности муниципального, регионального, федерального уровней, не менее, чел.
|
-
|
1 035
|
1 000
|
1 500
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
16 535
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры обучающихся общеобразовательных учреждений, не менее, ед.
|
-
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
129
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся, %
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих деятельность по повышению правовой культуры учащихся, %
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность военно-патриотических объединений учащихся, %
|
-
|
51
|
50
|
52,5
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность добровольческих объединений обучающихся, %
|
-
|
10
|
10
|
17,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Основное мероприятие
2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общебразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества
|
всего, в том числе
|
3 150 000
|
1 500 000
|
550 000
|
1 100 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед.
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
3 150 000
|
1 500 000
|
550 000
|
1 100 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций
|
всего, в том числе
|
8 508 167
|
8 508 167
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед.
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
8 508 167
|
8 508 167
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.)
|
всего, в том числе
|
198 738
|
198 738
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
198 738
|
198 738
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок
|
всего, в том числе
|
800 000
|
800 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
800 000
|
800 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.6. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества
|
всего, в том числе
|
689 940
|
100 000
|
99 940
|
230 000
|
260 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед.
|
4
|
21
|
22
|
23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
689 940
|
100 000
|
99 940
|
230 000
|
260 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы
|
всего, в том числе
|
50 000
|
50 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
50 000
|
50 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций
|
всего, в том числе
|
200 000
|
200 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
200 000
|
200 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.9. Развитие движения отрядов юных инспекторов движения, в том числе конкурсы
|
всего, в том числе
|
100 000
|
100 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
100 000
|
100 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.10. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек"
|
всего, в том числе
|
33 000
|
33 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
33 000
|
33 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.11. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности учащихся
|
всего, в том числе
|
798 128 864
|
43 219 666
|
45 761 467
|
52 534 305
|
48 373 834
|
48 405 790
|
48 404 202
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
ДО
|
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед.
|
2
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
787 794 817
|
41 785 674
|
44 328 361
|
50 770 382
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
46 493 600
|
|
количество частных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед.
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
10 334 047
|
1 433 992
|
1 433 106
|
1 763 923
|
1 880 234
|
1 912 190
|
1 910 602
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед.
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся, ед.
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел.
|
438
|
507
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
507
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся частных общеобразовательных организаций на конец года, чел.
|
-
|
-
|
380
|
404
|
436
|
456
|
468
|
463
|
461
|
467
|
468
|
473
|
443
|
473
|
473
|
473
|
473
|
473
|
Основное мероприятие
2.1.12. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
|
всего, в том числе
|
4 218 760 928,16
|
515 841 726
|
339 592 603
|
350 630 793,78
|
234 581 587,43
|
230 965 614,27
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
ДГХ
|
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
77 893 651
|
47 955 559
|
|
29 891 411
|
46 681,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 140 867 277,16
|
467 886 167
|
339 592 603
|
320 739 382,78
|
234 534 906,43
|
230 965 614,27
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
212 262 383,64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей ед.
|
5
|
3
|
10
|
3
|
8
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
|
15
|
29
|
4
|
5
|
12
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
67
|
Основное мероприятие
2.1.13. Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
|
всего, в том числе
|
152 871 130,69
|
|
|
15 010 762,64
|
9 962 060,05
|
9 840 232
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
ДО,
ДГХ
|
доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечено софинансирование расходных обязательств по организации питания обучающихся, %
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
152 871 130,69
|
|
|
15 010 762,64
|
9 962 060,05
|
9 840 232
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
9 838 173
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.14. Развитие системы дошкольного и общего образования
|
всего,
в том числе
|
900 000
|
|
|
300 000
|
600 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед.
|
-
|
-
|
1
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
900 000
|
|
|
300 000
|
600 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.15. Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения
|
всего,
в том числе
|
19 043 600
|
|
|
19 043 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество общеобразовательных учреждений, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
19 043 600
|
|
|
19 043 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.1.
|
всего, в том числе
|
83 697 464 243,95
|
4 788 558 312
|
4 737 176 116
|
5 092 419 815,50
|
5 277 474 086,10
|
5 068 129 174,63
|
4 896 226 946,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
70 377 631 442,28
|
4 049 684 778
|
4 004 360 514
|
4 283 292 763,60
|
4 461 085 167,32
|
4 247 856 264,60
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
13 319 832 801,67
|
738 873 534
|
732 815 602
|
809 127 051,90
|
816 388 918,78
|
820 272 910,03
|
785 280 950,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
|
Основное мероприятие
2.2.1. Приобретение объектов общегообразования
|
всего, в том числе
|
2 284 682 243,64
|
1 476 870 407
|
785 495 620
|
|
|
11 158 108,32
|
11 158 108,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 462 101 700
|
1 462 101 700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
37 084 923,64
|
14 768 707
|
|
|
|
11 158 108,32
|
11 158 108,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
785 495 620
|
|
785 495 620
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
2.2.1.1. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест) г. Сургута
|
всего, в том числе
|
669 486 500
|
669 486 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 г. Сургута, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
662 791 600
|
662 791 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 694 900
|
6 694 900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
2.2.1.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31
г. Сургута
|
всего, в том числе
|
807 383 907
|
807 383 907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 г. Сургута, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
799 310 100
|
799 310 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 073 807
|
8 073 807
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
2.2.1.3. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне
г. Сургута
|
всего, в том числе
|
785 495 620
|
|
785 495 620
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
приобретение средней школы на 801 учащегося в 40 микрорайоне
г. Сургута
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
785 495 620
|
|
785 495 620
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
2.2.1.4. Школа - детский сад
N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест)
|
всего, в том числе
|
22 316 216,64
|
|
|
|
|
11 158 108,32
|
11 158 108,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению школы- детского сада N 1 в микрорайоне 38, да/нет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
за счет средств местного бюджета
|
22 316 216,64
|
|
|
|
|
11 158 108,32
|
11 158 108,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.2.2. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования, в том числе:
|
всего, в том числе
|
469 918 867,87
|
|
267 126 193
|
102 534 404
|
38 036 070,87
|
40 000 000
|
22 222 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
28 096 400
|
|
|
|
28 096 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
441 822 467,87
|
|
267 126 193
|
102 534 404
|
9 939 670,87
|
40 000 000
|
22 222 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
2.2.2.1. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута
(900 мест)
|
всего, в том числе
|
52 283 914
|
|
|
101 814
|
21 071 000
|
20 000 000
|
11 111 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
соблюдение доли софинансирования местного бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ, да/нет
|
-
|
-
|
-
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
18 896 400
|
|
|
|
18 896 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли софинансирования местного бюджета на выполнение работ по строительству объекта, да/нет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
за счет средств местного бюджета
|
33 387 514
|
|
|
101 814
|
2 174 600
|
20 000 000
|
11 111 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие
2.2.2.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута
(900 мест)
|
всего, в том числе
|
41 458 300
|
|
|
50 000
|
10 297 200
|
20 000 000
|
11 111 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
соблюдение доли софинансирования местного бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ, да/нет.
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
9 200 000
|
|
|
|
9 200 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
32 258 300
|
|
|
50 000
|
1 097 200
|
20 000 000
|
11 111 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли софинансирования местного бюджета на выполнение работ по строительству объекта, да/нет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
2.2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой)
|
всего, в том числе
|
291 005 000
|
|
190 489 065
|
100 515 935
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
291 005 000
|
|
190 489 065
|
100 515 935
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой), %
|
-
|
65
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Мероприятие
2.2.2.4. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая)
|
всего, в том числе
|
76 637 128
|
|
76 637 128
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
76 637 128
|
|
76 637 128
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
2.2.2.5. Реконструкция клубно-спортивного блока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 38
|
всего, в том числе
|
8 534 525,87
|
|
|
1 866 655
|
6 667 870,87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
8 534 525,87
|
|
|
1 866 655
|
6 667 870,87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, %
|
-
|
-
|
0,5
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Основное мероприятие
2.2.3.
Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего,
в том числе:
|
всего,
в том числе
|
149 700 000
|
|
|
149 700 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе:
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет средств местного бюджета
|
149 700 000
|
|
|
149 700 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
2.2.3.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов)
|
всего, в том числе
|
74 850 000
|
|
|
74 850 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов)
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
74 850 000
|
|
|
74 850 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
2.2.3.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26)
|
всего, в том числе
|
74 850 000
|
|
|
74 850 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26)
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
74 850 000
|
|
|
74 850 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
2.2.4. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ N 38 пр. Пролетарский, 14а
|
всего, в том числе
|
98 752
|
98 752
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
98 752
|
98 752
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.2.
|
всего, в том числе
|
2 904 399 863,51
|
1 476 969 159
|
1 052 621 813
|
252 234 404
|
38 036 070,87
|
51 158 108,32
|
33 380 308,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 490 198 100
|
1 462 101 700
|
|
|
28 096 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
628 706 143,51
|
14 867 459
|
267 126 193
|
252 234 404
|
9 939 670,87
|
51 158 108,32
|
33 380 308,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
785 495 620
|
|
785 495 620
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
всего, в том числе
|
86 601 864 107,46
|
6 265 527 471
|
5 789 797 929
|
5 344 654 219,50
|
5 315 510 156,97
|
5 119 287 282,95
|
4 929 607 255,13
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
4 894 316 344,81
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
71 867 829 542,28
|
5 511 786 478
|
4 004 360 514
|
4 283 292 763,60
|
4 489 181 567,32
|
4 247 856 264,60
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
4 110 945 996,23
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
13 948 538 945,18
|
753 740 993
|
999 941 795
|
1 061 361 455,90
|
826 328 589,65
|
871 431 018,35
|
818 661 258,90
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
783 370 348,58
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
785 495 620
|
|
785 495 620
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
|
Цель подпрограммы 3: сохранение качества муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
|
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
|
Основное мероприятие
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
|
всего, в том числе
|
3 143 330 736,80
|
177 534 664,00
|
182 442 018
|
182 855 240,46
|
221 196 252,29
|
260 494 278,97
|
199 634 935,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
ДО
|
количество реализуемых общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на конец года, ед.
|
127
|
168
|
176
|
199
|
167
|
167
|
167
|
167
|
167
|
167
|
167
|
167
|
167
|
167
|
167
|
167
|
167
|
167
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
72 690,00
|
|
72 690
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
86 303 550
|
4 028 012
|
1 970 000
|
4 525 760
|
27 966 978
|
23 906 400
|
23 906 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 056 954 496,80
|
173 506 652
|
180 399 328
|
178 329 480,46
|
193 229 274,29
|
236 587 878,97
|
175 728 535,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
174 470 304,34
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел.
|
6 361
|
8 226
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8 226
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", на конец года, чел.
|
-
|
-
|
8 281
|
8 505
|
8 051
|
8 051
|
8 051
|
8 051
|
8 051
|
8 051
|
8 051
|
8 051
|
8 051
|
8 051
|
8 051
|
8 051
|
8 051
|
8 051
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, %
|
11,8
|
14,1
|
13,7
|
13,4
|
11,5
|
10,8
|
10,5
|
10,3
|
10,1
|
9,9
|
9,7
|
9,7
|
9,7
|
9,7
|
9,7
|
9,7
|
9,8
|
9,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, %
|
96
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, %
|
12
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", по отношению к общему количеству микрорайонов города, %
|
-
|
-
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале)
|
9,13
|
9,16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале)
|
-
|
-
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, %
|
35,4
|
37,4
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в
г. Сургуте, не менее, %
|
83,8
|
85,1
|
90
|
95
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.
|
3
|
1
|
4
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
Мероприятие 3.1.1.1 Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
|
всего, в том числе
|
75 493 894
|
|
|
|
25 164 632
|
25 164 631
|
25 164 631
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, %
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
71 719 200
|
|
|
|
23 906 400
|
23 906 400
|
23 906 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 774 694
|
|
|
|
1 258 232
|
1 258 231
|
1 258 231
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
3.1.1.2. Создание сети опорных ресурсных центров, организованных по принципу индустриальных парков (детских технопарков) "Кванториум"
|
всего, в том числе
|
108 214 083,59
|
|
|
|
49 126 083
|
59 088 000,59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество созданных детских технопарков, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
108 214 083,59
|
|
|
|
49 126 083
|
59 088 000,59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, %
|
-
|
-
|
-
|
45
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Основное мероприятие
3.1.2. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно - тренировочные сборы и др.)
|
всего, в том числе
|
59 100
|
59 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
59 100
|
59 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
3.1.3. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек"
|
всего, в том числе
|
33 000
|
33 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
33 000
|
33 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
3.1.4. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций
|
всего, в том числе
|
100 000
|
100 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
100 000
|
100 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.5. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
|
всего, в том числе
|
36 933 633
|
|
11 769 001
|
25 164 632
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, %
|
-
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
30 974 957
|
|
7 068 557
|
23 906 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 958 676
|
|
4 700 444
|
1 258 232
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
3.1.6. Государственная поддержка системы дополнительного образования детей
|
всего, в том числе
|
345 000
|
|
345 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, получивших государственную поддержку для улучшения материально-технической базы, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 000
|
|
345 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
3.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
|
всего, в том числе
|
85 474 463,30
|
8 537 917,00
|
8 547 348,00
|
15 630 804,73
|
5 643 388,66
|
5 538 807,71
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
ДГХ
|
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 741 562
|
98 171
|
726 950
|
5 416 441
|
1 500 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
77 732 901,30
|
8 439 746
|
7 820 398
|
10 214 363,73
|
4 143 388,66
|
5 538 807,71
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
3 464 683,10
|
|
количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед.
|
-
|
-
|
2
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
Основное мероприятие
3.1.8. Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования дегтей
|
всего, в том числе
|
95 759 057,47
|
|
|
3 296 594
|
53 389 586,80
|
18 978 922,12
|
20 093 954,55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество организаций дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности в рамках проведения мероприятий по апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед.
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 080 586
|
|
|
2 080 586
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием, ед.
|
-
|
-
|
284
|
6139
|
7709
|
7709
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7709
|
за счет средств местного бюджета
|
93 678 471,47
|
|
|
1 216 008
|
53 389 586,80
|
18 978 922,12
|
20 093 954,55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
3.1.9. Укрепление материально-технической базы учреждений спорта
|
всего, в том числе
|
120 000
|
|
|
|
|
60 000
|
60 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество учреждений дополнительного образования, обеспеченных спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
108 000
|
|
|
|
|
54 000
|
54 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
12 000
|
|
|
|
|
6 000
|
6 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3.1.
|
всего, в том числе
|
3 362 154 990,57
|
186 264 681
|
203 103 367
|
226 947 271,19
|
280 229 227,75
|
285 072 008,80
|
223 253 572,99
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
72 690
|
|
72 690
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
127 745 755
|
4 318 283
|
10 110 507
|
35 929 187
|
29 466 978,00
|
23 960 400,00
|
23 960 400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
3 234 336 545,57
|
181 946 398
|
192 920 170
|
191 018 084,19
|
250 762 249,75
|
261 111 608,80
|
199 293 172,99
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования
|
Основное мероприятие
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка
|
всего, в том числе
|
11 867 917
|
11 867 917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции
юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья
р. Сайма, проект
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
11 867 917
|
11 867 917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма"
|
всего, в том числе
|
396 500
|
|
|
|
396 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
396 500
|
|
|
|
396 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных работ по обследованию конструкций здания, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Основное мероприятие 3.2.3. Приобретение объектов дополнительного образования
|
всего, в том числе
|
151 578 600
|
|
|
|
|
151 578 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество выкупленных объектов для размещения детских технопарков, организованных по принципу индустриальных парков "Кванториум", ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
151 578 600
|
|
|
|
|
151 578 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.3.1. Детский технопарк "Кванториум" на 150 мест единовременной пропускной способности
|
всего, в том числе
|
151 578 600
|
|
|
|
|
151 578 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выкупленных объектов для размещения детских технопарков, организованных по принципу индустриальных парков "Кванториум", ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
151 578 600
|
|
|
|
|
151 578 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3.2.
|
всего, в том числе
|
163 843 017
|
11 867 917
|
|
|
396 500
|
151 578 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
163 843 017
|
11 867 917
|
|
|
396 500
|
151 578 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
|
всего, в том числе
|
3 525 998 007,57
|
198 132 598
|
203 103 367
|
226 947 271,19
|
280 625 727,75
|
436 650 608,80
|
223 253 572,99
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
72 690
|
|
72 690
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
127 745 755
|
4 318 283
|
10 110 507
|
35 929 187
|
29 466 978,00
|
23 960 400
|
23 960 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
3 398 179 562,57
|
193 814 315
|
192 920 170
|
191 018 084,19
|
251 158 749,75
|
412 690 208,80
|
199 293 172,99
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
177 934 987,44
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
|
Цель подпрограммы 4: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
|
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период
|
Основное мероприятие
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях
|
всего, в том числе
|
674 702 072,54
|
30 242 043
|
28 817 108
|
31 999 187
|
33 094 127,66
|
42 349 969,76
|
42 349 969,76
|
42 349 969,76
|
42 349 969,76
|
42 349 969,76
|
42 349 969,76
|
42 349 969,76
|
42 349 969,76
|
42 349 969,76
|
42 349 969,76
|
42 349 969,76
|
42 349 969,76
|
42 349 969,76
|
ДО
|
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества, %
|
98,75
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
376 168 799,54
|
12 381 493
|
11 789 266
|
14 786 898
|
15 491 799,66
|
24 747 641,76
|
24 747 641,76
|
24 747 641,76
|
24 747 641,76
|
24 747 641,76
|
24 747 641,76
|
24 747 641,76
|
24 747 641,76
|
24 747 641,76
|
24 747 641,76
|
24 747 641,76
|
24 747 641,76
|
24 747 641,76
|
|
доля оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, %
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
298 533 273
|
17 860 550
|
17 027 842
|
17 212 289
|
17 602 328
|
17 602 328
|
17 602 328
|
17 602 328
|
17 602 328
|
17 602 328
|
17 602 328
|
17 602 328
|
17 602 328
|
17 602 328
|
17 602 328
|
17 602 328
|
17 602 328
|
17 602 328
|
|
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., в том числе: - в весенний период - в летний период - в осенний период
|
10 251
2 500
4 751
3 000
|
10 605
2 725
4 900
2 980
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
10 605
2 725
4 900
2 980
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел.
|
24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация отдыха детей и молодежи" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., в том числе: - в весенний период - в летний период - в осенний период
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
10 250
2 800
5 150
2 300
|
10 450
2 575
5 250
2 625
|
10 450
2 550
5 250
2 650
|
10 450
2 550
5 250
2 650
|
10 450
2 550
5 250
2 650
|
10 450
2 550
5 250
2 650
|
10 450
2 550
5 250
2 650
|
10 450
2 550
5 250
2 650
|
10 450
2 550
5 250
2 650
|
10 450
2 550
5 250
2 650
|
10 450
2 550
5 250
2 650
|
10 450
2 550
5 250
2 650
|
10 450
2 550
5 250
2 650
|
10 450
2 550
5 250
2 650
|
10 450
2 550
5 250
2 650
|
10 450
2 550
5 250
2 650
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале)
|
7,66
|
8,83
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8,83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале)
|
-
|
-
|
7,6
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Основное мероприятие
4.1.2. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей
|
всего, в том числе
|
40 403 792
|
300 172
|
301 804
|
1 762 248
|
2 717 112
|
2 717 112
|
2 717 112
|
2 717 112
|
2 717 112
|
2 717 112
|
2 717 112
|
2 717 112
|
2 717 112
|
2 717 112
|
2 717 112
|
2 717 112
|
2 717 112
|
2 717 112
|
ДО
|
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед.
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
18 339 009
|
142 538
|
142 538
|
799 143
|
1 232 485
|
1 232 485
|
1 232 485
|
1 232 485
|
1 232 485
|
1 232 485
|
1 232 485
|
1 232 485
|
1 232 485
|
1 232 485
|
1 232 485
|
1 232 485
|
1 232 485
|
1 232 485
|
|
количество некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение затрат) на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед.
|
-
|
-
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
за счет средств местного бюджета
|
22 064 783
|
157 634
|
159 266
|
963 105
|
1 484 627
|
1 484 627
|
1 484 627
|
1 484 627
|
1 484 627
|
1 484 627
|
1 484 627
|
1 484 627
|
1 484 627
|
1 484 627
|
1 484 627
|
1 484 627
|
1 484 627
|
1 484 627
|
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел.
|
75
|
75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, чел.
|
-
|
-
|
352
|
442
|
525
|
525
|
525
|
525
|
525
|
525
|
525
|
525
|
525
|
525
|
525
|
525
|
525
|
525
|
Итого по задаче 4.1.
|
всего, в том числе
|
715 105 864,54
|
30 542 215
|
29 118 912
|
33 761 435
|
35 811 239,66
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
394 507 808,54
|
12 524 031
|
11 931 804
|
15 586 041
|
16 724 284,66
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
320 598 056
|
18 018 184
|
17 187 108
|
18 175 394
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
|
всего, в том числе:
|
715 105 864,54
|
30 542 215
|
29 118 912
|
33 761 435
|
35 811 239,66
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
45 067 081,76
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
394 507 808,54
|
12 524 031
|
11 931 804
|
15 586 041
|
16 724 284,66
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
25 980 126,76
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
320 598 056
|
18 018 184
|
17 187 108
|
18 175 394
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
19 086 955
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования"
|
Цель подпрограммы 5: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг
|
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования.
|
Основное мероприятие
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений
|
всего, в том числе
|
7 014 545 934,93
|
383 751 405
|
402 784 273
|
408 460 272,33
|
419 473 563,20
|
416 758 187,70
|
417 796 536,70
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
ДО
|
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых на конец года организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед.,
в том числе: - дошкольных образовательных учреждений - общеобразовательных учреждений
|
64
55
9
|
60
52
8
|
62
54
8
|
61
53
8
|
61
53
8
|
62
54
8
|
65
56
9
|
65
56
9
|
65
56
9
|
65
56
9
|
65
56
9
|
65
56
9
|
65
56
9
|
65
56
9
|
65
56
9
|
65
56
9
|
65
56
9
|
65
56
9
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
698 267
|
|
|
|
698 267
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК) на конец года, ед.
|
43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
43
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7 013 847 667,93
|
383 751 405
|
402 784 273
|
408 460 272,33
|
418 775 296,20
|
416 758 187,70
|
417 796 536,70
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
415 047 427
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования на конец года, ед.
|
-
|
39
|
40
|
40
|
40
|
40
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед.
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед.
|
44
|
43
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед.
|
106
|
109
|
101
|
102
|
100
|
101
|
103
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
|
98,2
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед.
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, оказывающих муниципальные услуги (выполняющие работы) в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед.
|
14
|
22
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
351
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, %
|
99,38
|
99,63
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
|
97
|
106,5
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95- 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 до 105
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да / нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет
|
-
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Основное мероприятие
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдалённых микрорайонах города, в муниципальные образовательные учреждения на учебные занятия и в период функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения
|
всего, в том числе
|
414 302 674,15
|
23 657 260
|
24 245 925
|
24 569 621,45
|
23 151 507,70
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
ДО
|
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед.
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
за счет средств местного бюджета
|
414 302 674,15
|
23 657 260
|
24 245 925
|
24 569 621,45
|
23 151 507,70
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
24 513 720
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования
|
всего, в том числе
|
51 908 726
|
2 317 581
|
2 619 035
|
2 670 510
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
ДО
|
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел.
|
734
|
822
|
892
|
910
|
892
|
892
|
892
|
892
|
892
|
892
|
892
|
892
|
892
|
892
|
892
|
892
|
892
|
892
|
|
за счет средств местного бюджета
|
51 908 726
|
2 317 581
|
2 619 035
|
2 670 510
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
3 164 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования
|
всего, в том числе
|
11 938 229,80
|
565 452
|
671 294
|
691 475
|
570 370,80
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
ДО
|
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
11 938 229,80
|
565 452
|
671 294
|
691 475
|
570 370,80
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
726 126
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.)
|
всего, в том числе
|
99 106
|
99 106
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
99 106
|
99 106
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении"
|
всего, в том числе
|
1 346 000
|
1 346 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел.
|
193
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
193
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 346 000
|
1 346 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования
|
всего, в том числе
|
21 015 901,50
|
4 873 538
|
3 402 500
|
3 718 919,52
|
930 020,04
|
647 226,98
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
ДГХ
|
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
21 015 901,50
|
4 873 538
|
3 402 500
|
3 718 919,52
|
930 020,04
|
647 226,98
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
620 308,08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений (казенные учреждения, "Информационно-методический центр"), в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Итого задаче 5.1.
|
всего, в том числе
|
7 515 156 572,38
|
416 610 342,00
|
433 723 027,00
|
440 110 798,30
|
447 289 861,74
|
445 809 660,68
|
446 821 090,78
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 143 373,00
|
1 445 106
|
|
|
698 267,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
7 513 013 199,38
|
415 165 236,00
|
433 723 027,00
|
440 110 798,30
|
446 591 594,74
|
445 809 660,68
|
446 821 090,78
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий
|
Основное мероприятие
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
|
всего, в том числе
|
7 484 185 845
|
282 718 708
|
344 363 940
|
438 785 253
|
459 877 758
|
458 941 442
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
ДО
|
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 484 185 845
|
282 718 708
|
344 363 940
|
438 785 253
|
459 877 758
|
458 941 442
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
458 291 562
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте
|
всего, в том числе
|
1 185 736 983
|
60 681 499
|
61 299 584
|
74 219 500
|
78 861 700
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
ДО
|
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт.
|
2 596
|
2 428
|
2 300
|
2 518
|
2086
|
2086
|
2086
|
2086
|
2086
|
2086
|
2086
|
2086
|
2086
|
2086
|
2086
|
2086
|
2086
|
36528
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 185 736 983
|
60 681 499
|
61 299 584
|
74 219 500
|
78 861 700
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
70 051 900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
|
всего, в том числе
|
5 323 052 714
|
101 522 745
|
159 703 874
|
240 709 084
|
344 623 504
|
344 506 759
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
ДО
|
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 323 052 714
|
101 522 745
|
159 703 874
|
240 709 084
|
344 623 504
|
344 506 759
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
344 332 229
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 5.2.
|
всего, в том числе
|
13 992 975 542
|
444 922 952
|
565 367 398
|
753 713 837
|
883 362 962
|
873 500 101
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
13 992 975 542
|
444 922 952
|
565 367 398
|
753 713 837
|
883 362 962
|
873 500 101
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме "Функционирование департамента образования"
|
всего, в том числе
|
21 508 132 114,38
|
861 533 294
|
999 090 425
|
1 193 824 635,30
|
1 330 652 823,74
|
1 319 309 761,68
|
1 319 496 781,78
|
1 316 747 672,08
|
1 316 747 672,08
|
1 316 747 672,08
|
1 316 747 672,08
|
1 316 747 672,08
|
1 316 747 672,08
|
1 316 747 672,08
|
1 316 747 672,08
|
1 316 747 672,08
|
1 316 747 672,08
|
1 316 747 672,08
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
13 995 118 915,00
|
446 368 058
|
565 367 398
|
753 713 837
|
884 061 229,00
|
873 500 101,00
|
872 675 691,00
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
872 675 691
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
7 513 013 199,38
|
415 165 236
|
433 723 027
|
440 110 798,30
|
446 591 594,74
|
445 809 660,68
|
446 821 090,78
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
444 071 981,08
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
|
всего, в том числе
|
193 705 091 751,83
|
12 031 248 516
|
13 109 555 241,16
|
12 303 898 035,65
|
12 050 251 036,77
|
11 767 585 273,32
|
11 113 291 525,85
|
11 029 932 920,28
|
11 029 932 920,28
|
11 029 932 920,28
|
11 029 932 920,28
|
11 029 932 920,28
|
11 029 932 920,28
|
11 029 932 920,28
|
11 029 932 920,28
|
11 029 932 920,28
|
11 029 932 920,28
|
11 029 932 920,28
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
182 173 406,00
|
51 777 396
|
129 196 010
|
1 200 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
141 023 237 375,14
|
8 713 933 155
|
8 751 292 121
|
8 644 218 307,60
|
8 993 079 643,66
|
8 535 431 426,76
|
8 137 403 926,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
39 021 829 717,53
|
2 930 071 001,00
|
2 378 088 194,00
|
2 508 285 593,05
|
2 368 123 495,11
|
2 505 863 886,56
|
2 248 731 484,09
|
2 189 333 278,52
|
2 189 333 278,52
|
2 189 333 278,52
|
2 189 333 278,52
|
2 189 333 278,52
|
2 189 333 278,52
|
2 189 333 278,52
|
2 189 333 278,52
|
2 189 333 278,52
|
2 189 333 278,52
|
2 189 333 278,52
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
11 677 909 043,16
|
335 466 964
|
533 039 566,16
|
668 191 275
|
689 047 898
|
726 289 960
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
1 799 942 210
|
|
1 317 939 350
|
482 002 860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора - департамента образования
|
всего, в том числе
|
179 214 808 472,65
|
8 782 241 853,00
|
9 537 975 280,16
|
10 806 605 080,71
|
11 557 968 032,65
|
11 142 417 048,92
|
10 661 446 870,58
|
10 611 468 573,33
|
10 611 468 573,33
|
10 611 468 573,33
|
10 611 468 573,33
|
10 611 468 573,33
|
10 611 468 573,33
|
10 611 468 573,33
|
10 611 468 573,33
|
10 611 468 573,33
|
10 611 468 573,33
|
10 611 468 573,33
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
1 272 690,00
|
|
72 690,00
|
1 200 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
137 438 576 505,14
|
6 356 521 300,00
|
7 601 144 500,00
|
8 596 759 994,60
|
8 963 436 562,66
|
8 535 431 426,76
|
8 137 403 926,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
8 113 443 526,76
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
30 097 050 234,35
|
2 090 253 589,00
|
1 403 718 524,00
|
1 540 453 811,11
|
1 905 483 571,99
|
1 880 695 662,16
|
1 796 886 828,82
|
1 770 868 931,57
|
1 770 868 931,57
|
1 770 868 931,57
|
1 770 868 931,57
|
1 770 868 931,57
|
1 770 868 931,57
|
1 770 868 931,57
|
1 770 868 931,57
|
1 770 868 931,57
|
1 770 868 931,57
|
1 770 868 931,57
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
11 677 909 043,16
|
335 466 964
|
533 039 566,16
|
668 191 275
|
689 047 898
|
726 289 960
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
727 156 115
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
всего, в том числе
|
8 116 706 851,20
|
835 157 991
|
632 688 416
|
760 050 308,94
|
447 811 837,63
|
419 426 134,23
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
97 785 674,00
|
48 053 730
|
726 950
|
47 458 313
|
1 546 681,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
8 018 921 177,20
|
787 104 261
|
631 961 466
|
712 591 995,94
|
446 265 156,63
|
419 426 134,23
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
418 464 346,95
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего, в том числе
|
6 373 576 427,98
|
2 413 848 672
|
2 938 891 545
|
737 242 646
|
44 471 166,49
|
205 742 090,17
|
33 380 308,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
180 900 716,00
|
51 777 396
|
129 123 320
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
3 486 875 196,00
|
2 309 358 125
|
1 149 420 671
|
|
28 096 400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
905 858 305,98
|
52 713 151
|
342 408 204
|
255 239 786
|
16 374 766,49
|
205 742 090,17
|
33 380 308,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
1 799 942 210
|
|
1 317 939 350
|
482 002 860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|