Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем
финансирования
(всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Номер показателя
|
Наименование показателя, ед.измер.
|
|
Итоговое значение показателя
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
Цель: Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача: осуществление функций департамента городского хозяйства в соответствии с положением о департаменте
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.
Предоставление муниципальных услуг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Основное мероприятие 2.
Координация деятельности подведомственных муниципальных организаций
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Основное мероприятие 3.
Осуществление функций муниципального контроля
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
степень соблюдения административных регламентов осуществления функций муниципального контроля, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Основное мероприятие 4.
Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед.
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Основное мероприятие 5.
Выполнение функций получателя бюджетных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
исполнение плановых показателей
по расходам в части средств местного бюджета
за отчетный год, %
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
исполнение плановых назначений
по администрируемым доходам
(без учета безвозмездных поступлений)
за отчетный год, %
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности
за отчетный год, да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Основное мероприятие 6.
Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства
|
всего, в том числе
|
1 504 535 844,90
|
104 854 110,67
|
104 442 895,30
|
105 618 225,84
|
121 517 034,86
|
124 528 995,56
|
127 437 095,54
|
130 137 474,09
|
132 733 991,93
|
135 122 788,34
|
137 303 863,32
|
139 381 077,59
|
141 458 291,86
|
10
|
доля реализованных вопросов местного значения
от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом,%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 504 535 844,90
|
104 854 110,67
|
104 442 895,30
|
105 618 225,84
|
121 517 034,86
|
124 528 995,56
|
127 437 095,54
|
130 137 474,09
|
132 733 991,93
|
135 122 788,34
|
137 303 863,32
|
139 381 077,59
|
141 458 291,86
|
11
|
количество реализованных отдельных государственных полномочий, переданных
в установленном порядке, ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Основное мероприятие 7.
Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надежной
и эффективной работы коммунальной инфраструктуры в части содержания муниципального казенного учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"
|
всего, в том числе
|
1 330 255 488,23
|
92 792 496,29
|
92 849 384,51
|
92 795 068,93
|
107 440 867,00
|
110 103 931,23
|
112 675 165,65
|
115 062 740,47
|
117 358 485,49
|
119 470 570,91
|
121 398 996,73
|
123 235 592,75
|
125 072 188,27
|
12
|
доля исполнения плановых расходных обязательств
по выполнению работ на объектах социальной сферы, %
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 330 255 488,23
|
92 792 496,29
|
92 849 384,51
|
92 795 068,93
|
107 440 867,00
|
110 103 931,23
|
112 675 165,65
|
115 062 740,47
|
117 358 485,49
|
119 470 570,91
|
121 398 996,73
|
123 235 592,75
|
125 072 188,27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 8.
Обеспечение надежного, устойчивого
и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса в части содержания муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"
|
всего, в том числе
|
1 238 266 896,36
|
86 255 454,90
|
85 994 847,89
|
86 423 123,52
|
100 063 240,72
|
102 543 440,71
|
104 938 116,56
|
107 161 744,13
|
109 299 847,56
|
111 266 902,72
|
113 062 909,60
|
114 773 392,95
|
116 483 875,10
|
13
|
доля исполнения плановых расходных обязательств
по объектам дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, %
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 238 266 896,36
|
86 255 454,90
|
85 994 847,89
|
86 423 123,52
|
100 063 240,72
|
102 543 440,71
|
104 938 116,56
|
107 161 744,13
|
109 299 847,56
|
111 266 902,72
|
113 062 909,60
|
114 773 392,95
|
116 483 875,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 9.
Осуществление мероприятий по снижению размеров платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги отдельным категориям граждан
|
всего, в том числе
|
141 031 290,00
|
52 597 905,00
|
43 349 700,00
|
45 083 685,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
141 031 290,00
|
52 597 905,00
|
43 349 700,00
|
45 083 685,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 9.1
Снижение размера платы за содержание жилого помещения отдельным категориям граждан
|
всего, в том числе
|
10 915 501,00
|
10 915 501,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14
|
возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим содержание жилого помещения, в связи со снижением размеров платы отдельным категориям граждан, %
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
10 915 501,00
|
10 915 501,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 9.2
Приведение в соответствие размеров платы граждан установленным предельным индексам изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги
|
всего, в том числе
|
130 115 789,00
|
41 682 404,00
|
43 349 700,00
|
45 083 685,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15
|
возмещение недополученных доходов, организациям, осуществляющим предоставление коммунальных услуг, в связи с приведением
в соответствие размеров платы граждан установленным предельным индексам изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, %
|
|
за счет средств местного бюджета
|
130 115 789,00
|
41 682 404,00
|
43 349 700,00
|
45 083 685,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 10.
Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих
в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде
|
всего, в том числе
|
212 256,06
|
14 807,00
|
14 807,00
|
14 807,00
|
17 143,98
|
17 568,91
|
17 979,19
|
18 360,17
|
18 726,50
|
19 063,52
|
19 371,24
|
19 663,70
|
19 957,85
|
16
|
доля граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде, получивших компенсации по оплате содержания жилого помещения, коммунальных услуг за счет средств бюджета города от общего числа граждан, имеющих право на их получение в соответствии
с действующим законодательством, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
212 256,06
|
14 807,00
|
14 807,00
|
14 807,00
|
17 143,98
|
17 568,91
|
17 979,19
|
18 360,17
|
18 726,50
|
19 063,52
|
19 371,24
|
19 663,70
|
19 957,85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований
на реализацию программы - всего,
в том числе
|
всего, в том числе
|
4 214 301 775,55
|
336 514 773,86
|
326 651 634,70
|
329 934 910,29
|
329 038 286,56
|
337 193 936,41
|
345 068 356,94
|
352 380 318,86
|
359 411 051,48
|
365 879 325,49
|
371 785 140,89
|
377 409 726,99
|
383 034 313,08
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 214 301 775,55
|
336 514 773,86
|
326 651 634,70
|
329 934 910,29
|
329 038 286,56
|
337 193 936,41
|
345 068 356,94
|
352 380 318,86
|
359 411 051,48
|
365 879 325,49
|
371 785 140,89
|
377 409 726,99
|
383 034 313,08
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства
|
всего, в том числе
|
4 214 301 775,55
|
336 514 773,86
|
326 651 634,70
|
329 934 910,29
|
329 038 286,56
|
337 193 936,41
|
345 068 356,94
|
352 380 318,86
|
359 411 051,48
|
365 879 325,49
|
371 785 140,89
|
377 409 726,99
|
383 034 313,08
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 214 301 775,55
|
336 514 773,86
|
326 651 634,70
|
329 934 910,29
|
329 038 286,56
|
337 193 936,41
|
345 068 356,94
|
352 380 318,86
|
359 411 051,48
|
365 879 325,49
|
371 785 140,89
|
377 409 726,99
|
383 034 313,08
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|