Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Думы г. Сургута от 27 марта 2009 г. N 522-IVДГ приложение 11 к настоящему решению изложено в новой редакции.
Приложение 11
к решению Думы г. Сургута
от 18 декабря 2008 N 478-IVДГ
Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа
город Сургут на реализацию ведомственных целевых программ на 2009 год
27 марта 2009 г.
(тыс. рублей) | |||||||||||
N п/п |
Наименование ведомственной программы/кодов функциональной классификации/кодов целевых показателей ведомственной программы |
Код ведомственной программы |
Код ведомства |
Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг |
Сумма, всего |
В том числе |
Кроме того, расходы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования |
||||
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
В том числе |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций |
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности |
||||||||
За счет средств местного бюджета |
За счет субсидий из бюджетов других уровней |
||||||||||
|
Всего расходов |
|
|
|
13 593 740 |
10 300 792 |
6 312 234 |
3 988 558 |
2 491 547 |
801 401 |
551 924 |
1. |
Департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Строительство автомобильных дорог |
301 |
|
|
46 695 |
46 695 |
46 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общая протяженность фактически построенных городских улиц и автомобильных дорог, (км) |
301 |
460 |
4,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля построенных городских улиц и автомобильных дорог от требуемой протяженности для реализации генерального плана города, (%) |
301 |
460 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
301 |
460 |
8,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения норм строительства, (%) |
301 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДАиГ) |
301 |
460 |
|
46 695 |
46 695 |
46 695 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Строительство жилых помещений отдельным категориям граждан |
302 |
|
|
275 005 |
275 005 |
56 613 |
218 392 |
0 |
0 |
0 |
|
Общая площадь построенных жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, (кв. м) |
302 |
460 |
3 961 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая площадь построенных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в непригодном для проживания жилье, (кв. м) |
302 |
460 |
11 897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения норм строительства, (%) |
302 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (%) |
302 |
460 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение нормативных (плановых) сроков строительства, (%) |
302 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДАиГ) |
302 |
460 |
|
275 005 |
275 005 |
56 613 |
218 392 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Строительство инженерной инфраструктуры |
303 |
|
|
352 821 |
352 821 |
0 |
352 821 |
0 |
0 |
0 |
|
Построено сетей водоснабжения, (погонные метры) |
303 |
460 |
947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Построено сетей водоотведения, (погонные метры) |
303 |
460 |
1 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Построено сетей теплоснабжения, (погонные метры) |
303 |
460 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Построено сетей электроснабжения, (погонные метры) |
303 |
460 |
2 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Построено центральных тепловых пунктов, контрольно-распределительных пунктов, (шт.) |
303 |
460 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (%) |
303 |
460 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения нормативных (плановых) сроков строительства, (%) |
303 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДАиГ) |
303 |
460 |
|
352 821 |
352 821 |
0 |
352 821 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Декоративно-художественное оформление города |
304 |
|
|
13 762 |
13 762 |
13 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее количество установленных или реконструированных монументальных и скульптурно-декоративных объектов, фонтанов, (ед.) |
304 |
460 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных объектов социальной рекламы, информационных объектов и иных средств визуальных коммуникаций, (ед.) |
304 |
460 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных и утвержденных схем территориального размещения объектов рекламы, (ед.) |
304 |
460 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса песчаной скульптуры, (ед.) |
304 |
460 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
304 |
460 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДАиГ) |
304 |
460 |
|
13 762 |
13 762 |
13 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Праздничное оформление города |
305 |
|
|
25 300 |
25 300 |
25 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее количество размещенных элементов праздничного оформления, (ед.) |
305 |
460 |
1 052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
305 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
баннеры размером 3х6 м, (ед.) |
305 |
460 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
транспаранты-перетяжки 10х1 м, (ед.) |
305 |
460 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
панель-кронштейны, (ед.) |
305 |
460 |
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
брандмауэрные настенные панно, (ед.) |
305 |
460 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество установленных элементов новогоднего оформления, (ед.) |
305 |
460 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
305 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снежные городки, (ед.) |
305 |
460 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
елки в составе снежных городков, (ед.) |
305 |
460 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
элементы в составе снежных городков, (ед.) |
305 |
460 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ледяные фигуры, (ед.) |
305 |
460 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
пневмофигуры, (ед.) |
305 |
460 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
елки, (ед.) |
305 |
460 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
елочные гирлянды, (ед.) |
305 |
460 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
комплекты елочных украшений, (ед.) |
305 |
460 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество установок элементов праздничного (новогоднего) освещения, (ед.) |
305 |
460 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
305 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
архитектурные прожекторы, (ед.) |
305 |
460 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
светодинамические установки, (ед.) |
305 |
460 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
слайд-проекторы, (ед.) |
305 |
460 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством праздничного оформления города по результатам социологического опроса, (баллы, от 0 до 10) |
305 |
460 |
7,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка населением художественной выразительности центрального снежного городка по результатам социологического опроса, (баллы, от 0 до 10) |
305 |
460 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка населением художественной выразительности снежных городков (кроме центрального) по результатам социологического опроса, (баллы, от 0 до 10) |
305 |
460 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДАиГ) |
305 |
460 |
|
25 300 |
25 300 |
25 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Департамент культуры, молодежной политики и спорта (ДКМПиС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Библиотечное обслуживание населения |
311 |
|
|
104 114 |
101 068 |
84 544 |
16 524 |
0 |
3 046 |
0 |
|
Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, (чел.) |
311 |
240 |
62 148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений муниципальных библиотек, (посещений) |
311 |
240 |
402 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удаленными пользователями, (посещений) |
311 |
240 |
8 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число нестационарных форм библиотечного обслуживания населения, (ед.) |
311 |
240 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через Интернет, (ед.) |
311 |
240 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность жителей города качеством работы библиотек, (баллы, от 0 до 10) |
311 |
240 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
311 |
240 |
|
96 270 |
93 224 |
76 700 |
16 524 |
|
3 046 |
|
2.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
311 |
|
|
7 844 |
7 844 |
7 844 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
311 |
020 |
|
6 198 |
6 198 |
6 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
311 |
020 |
|
1 646 |
1 646 |
1 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Музейная деятельность |
312 |
|
|
79 372 |
73 364 |
61 925 |
11 439 |
0 |
6 008 |
0 |
|
Общее количество посещений музеев города, (чел.) |
312 |
240 |
54 590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество индивидуальных посещений музеев города, (чел.) |
312 |
240 |
28 179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством работы музеев, (баллы, 0 до 10) |
312 |
240 |
8,7 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
312 |
240 |
|
73 027 |
67 019 |
55 580 |
11 439 |
|
6 008 |
|
2.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
312 |
|
|
6 345 |
6 345 |
6 345 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
312 |
020 |
|
5 816 |
5 816 |
5 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
312 |
020 |
|
529 |
529 |
529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры |
313 |
|
|
539 683 |
521 718 |
183 383 |
338 335 |
0 |
17 965 |
0 |
|
Количество потребителей услуги, (чел.) |
313 |
240 |
389 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество потребителей, посетивших мероприятия на платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, (чел.) |
313 |
240 |
370 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество потребителей, посетивших мероприятия профессионального искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры, (чел.) |
313 |
240 |
18 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число лиц, занимающихся в клубных формированиях, (чел.) |
313 |
240 |
1 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством культурно-досуговых и просветительских мероприятий, (баллы, от 0 до 10) |
313 |
240 |
8,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством работы филармонического центра, (баллы, от 0 до 10) |
313 |
240 |
8,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством работы клубных формирований, (баллы, от 0 до 10) |
313 |
240 |
7,3 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
313 |
240 |
|
217 450 |
199 485 |
165 943 |
33 542 |
0 |
17 965 |
|
2.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
313 |
|
|
322 233 |
322 233 |
17 440 |
304 793 |
0 |
0 |
|
2.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
313 |
020 |
|
16 890 |
16 890 |
16 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
313 |
020 |
|
550 |
550 |
550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
313 |
460 |
|
304 793 |
304 793 |
0 |
304 793 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Организация массовых мероприятий |
314 |
|
|
23 300 |
23 108 |
20 107 |
3 001 |
0 |
192 |
0 |
|
Количество массовых мероприятий, (ед.) |
314 |
240 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество массовых мероприятий, проводимых на площадях города, (ед.) |
314 |
240 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество торжественных мероприятий, проводимых в концертных залах, (ед.) |
314 |
240 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством мероприятий, проводимых на площадях города, (баллы, от 0 до 10) |
314 |
240 |
7,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством мероприятий, проводимых в концертных залах, (баллы, от 0 до 10) |
314 |
240 |
8,4 |
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
314 |
240 |
|
22 777 |
22 585 |
19 584 |
3 001 |
0 |
192 |
|
2.4.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
314 |
|
|
523 |
523 |
523 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
314 |
020 |
|
318 |
318 |
318 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4.2.2. |
Управление связи и информатизации |
314 |
020 |
|
205 |
205 |
205 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Дополнительное образование детей в детских школах искусств |
315 |
|
|
252 235 |
233 553 |
201 134 |
32 419 |
2 758 |
15 924 |
0 |
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств, (чел.) |
315 |
240 |
2 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, (%) |
315 |
240 |
7,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество лауреатов конкурсов, (чел.) |
315 |
240 |
168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств, (ед.) |
315 |
240 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством работы детских школ искусств, (баллы, от 0 до 10) |
315 |
240 |
8,2 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
315 |
240 |
|
203 256 |
184 574 |
152 155 |
32 419 |
2 758 |
15 924 |
|
2.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
315 |
|
|
48 979 |
48 979 |
48 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
315 |
020 |
|
7 197 |
7 197 |
7 197 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5.2.2. |
Управление связи и информатизации |
315 |
020 |
|
1 032 |
1 032 |
1 032 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
315 |
460 |
|
40 750 |
40 750 |
40 750 |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
Дополнительное образование в спортивных школах |
316 |
|
|
236 667 |
231 527 |
197 233 |
34 294 |
2 092 |
3 048 |
0 |
|
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, (чел.) |
316 |
240 |
3 967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта, (%) |
316 |
240 |
37,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта, (чел.) |
316 |
240 |
1 502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством услуг спортивных школ, (баллы, от 0 до 10) |
316 |
240 |
8,4 |
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
316 |
240 |
|
210 676 |
205 536 |
171 242 |
34 294 |
2 092 |
3 048 |
|
2.6.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
316 |
|
|
25 991 |
25 991 |
25 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
316 |
020 |
|
24 931 |
24 931 |
24 931 |
0 |
0 |
0 |
|
2.6.2.2. |
Управление связи и информатизации |
316 |
020 |
|
1 060 |
1 060 |
1 060 |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
Организация занятий физической культурой и массовым спортом |
317 |
|
|
312 408 |
288 760 |
64 691 |
224 069 |
0 |
23 648 |
0 |
|
Количество занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, (чел.) |
317 |
240 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе инвалиды, (чел.) |
317 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений спортивных сооружений учреждений департамента, (посещения) |
317 |
240 |
42 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, (чел.) |
317 |
240 |
9 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, на базе которых предоставляется услуга, (ед.) |
317 |
240 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Единовременная пропускная способность (мощность) спортивных объектов физкультурно-спортивных организаций, подведомственных департаменту, (чел.) |
317 |
240 |
1 224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, отвечающих минимальным требованиям доступа маломобильных групп населения (инвалиды) согласно строительным нормам и правилам (СНиП), (ед.) |
317 |
240 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги, (%) |
317 |
240 |
91,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством работы спортивных сооружений, (баллы, от 0 до 10) |
317 |
240 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
317 |
240 |
|
89 504 |
65 856 |
57 988 |
7 868 |
0 |
23 648 |
|
2.7.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
317 |
|
|
222 904 |
222 904 |
6 703 |
216 201 |
0 |
0 |
0 |
2.7.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
317 |
020 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7.2.2. |
Управление связи и информатизации |
317 |
020 |
|
210 |
210 |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
317 |
460 |
|
220 694 |
220 694 |
4 493 |
216 201 |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью |
318 |
|
|
211 925 |
194 301 |
164 931 |
29 370 |
0 |
17 624 |
0 |
|
Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодежи, (мест) |
318 |
240 |
258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, (чел.) |
318 |
240 |
3 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодежи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, (чел.) |
318 |
240 |
10 935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодежи, посетивших молодежные мероприятия, (чел.) |
318 |
240 |
30 730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
318 |
240 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
318 |
240 |
|
198 533 |
180 909 |
151 539 |
29 370 |
0 |
17 624 |
|
2.8.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
318 |
|
|
13 392 |
13 392 |
13 392 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
318 |
020 |
|
12 783 |
12 783 |
12 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8.2.2. |
Управление связи и информатизации |
318 |
020 |
|
609 |
609 |
609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время |
319 |
|
|
12 409 |
7 236 |
7 236 |
0 |
0 |
5 173 |
0 |
|
Количество детей и молодежи в возрасте 7-30 лет, отдохнувших по программам отдыха, (чел.) |
319 |
240 |
1 719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на базе лагерей с дневным пребыванием детей, (чел.) |
319 |
240 |
1 119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на базе загородных стационарных лагерей, (чел.) |
319 |
240 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказания муниципальной услуги, (%) |
319 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
319 |
240 |
7,4 |
|
|
|
|
|
|
|
2.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
319 |
240 |
|
12 409 |
7 236 |
7 236 |
0 |
0 |
5 173 |
|
3. |
Департамент образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях |
331 |
|
|
3 831 618 |
3 569 163 |
1 446 941 |
2 122 222 |
5 053 |
257 402 |
0 |
|
Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях, (чел.) |
331 |
230 |
11 877 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях, (%) |
331 |
230 |
38,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством муниципальной услуги, (баллы) |
331 |
230 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие модернизации материально-технической базы (прачечное, торгово-технологическое оборудование), (%) |
331 |
230 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО) |
331 |
230 |
|
1 466 584 |
1 204 129 |
892 447 |
311 682 |
5 053 |
257 402 |
|
3.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
331 |
|
|
2 365 034 |
2 365 034 |
554 494 |
1 810 540 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
331 |
020 |
|
197 230 |
197 230 |
197 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
331 |
020 |
|
2 144 |
2 144 |
2 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
331 |
460 |
|
2 165 660 |
2 165 660 |
355 120 |
1 810 540 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях |
332 |
|
|
3 157 502 |
690 387 |
686 677 |
3 710 |
2 372 281 |
94 834 |
0 |
|
Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу, (чел.) |
332 |
230 |
32 631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольного образования, (чел.) |
332 |
230 |
1 053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
общего образования, (чел.) |
332 |
230 |
31 578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дополнительного образования, (чел.) |
332 |
230 |
16 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений, (%) |
332 |
230 |
16,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, (баллы) |
332 |
230 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством общего образования, (баллы) |
332 |
230 |
8,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, (баллы) |
332 |
230 |
8,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, (%) |
332 |
230 |
98,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике на "4" и "5" по 5-балльной шкале, в общей численности сдававших единый государственный экзамен, (%) |
332 |
230 |
41,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, в общей численности обучающихся, (%) |
332 |
230 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся в профильных классах в соответствии с индивидуальными запросами, в общей численности обучающихся профильных классов, (%) |
332 |
230 |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общей численности обучающихся, (%) |
332 |
230 |
76 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО) |
332 |
230 |
|
2 679 441 |
212 326 |
208 616 |
3 710 |
2 372 281 |
94 834 |
|
3.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
332 |
|
|
478 061 |
478 061 |
478 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
332 |
020 |
|
355 665 |
355 665 |
355 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
332 |
020 |
|
4 011 |
4 011 |
4 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2.3 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
332 |
460 |
|
118 385 |
118 385 |
118 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей |
333 |
|
|
357 278 |
342 643 |
222 555 |
120 088 |
5 037 |
9 598 |
0 |
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, (чел.) |
333 |
230 |
11 385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов города, в которых предоставляется муниципальная услуга, (%) |
333 |
230 |
14,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством муниципальной услуги, (баллы) |
333 |
230 |
8,3 |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО) |
333 |
230 |
|
229 161 |
214 526 |
159 838 |
54 688 |
5 037 |
9 598 |
|
3.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
333 |
|
|
128 117 |
128 117 |
62 717 |
65 400 |
0 |
0 |
0 |
3.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
333 |
020 |
|
49 592 |
49 592 |
49 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
333 |
020 |
|
552 |
552 |
552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
333 |
460 |
|
77 973 |
77 973 |
12 573 |
65 400 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время |
334 |
|
|
31 649 |
9 165 |
9 165 |
0 |
0 |
22 484 |
0 |
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, (чел.) |
334 |
230 |
5 936 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в лагерях с дневным пребыванием детей, (чел.) |
334 |
230 |
5 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
выездного отдыха в каникулярное время, (чел.) |
334 |
230 |
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных запросов на предоставление услуги в лагерях с дневным пребыванием в общем числе запросов, (%) |
334 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных запросов на предоставление услуги выездного отдыха в каникулярное время в общем числе запросов, (%) |
334 |
230 |
1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством муниципальной услуги, (баллы) |
334 |
230 |
7,6 |
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО) |
334 |
230 |
|
31 649 |
9 165 |
9 165 |
0 |
0 |
22 484 |
0 |
4. |
Комитет по природопользованию и экологии (КПиЭ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Обустройство, строительство и реконструкция объектов утилизации отходов |
371 |
|
|
5 500 |
5 500 |
2 500 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Введенная мощность комплекса термического обезвреживания медицинских и биологических отходов, (кг/час) |
371 |
340 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля введенной мощности второй очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов от общей необходимой мощности полигона, (%) |
371 |
340 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля введенной мощности комплекса по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов от общей необходимой мощности комплекса, (%) |
371 |
340 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (%) |
371 |
340 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ) |
371 |
340 |
|
5 500 |
5 500 |
2 500 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Благоустройство рекреационных зон |
372 |
|
|
123 955 |
123 955 |
123 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустроенная площадь зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании, (га) |
372 |
340 |
225,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь парков, скверов, береговых зон, мемориального комплекса, находящихся на содержании, (га) |
372 |
340 |
162,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь созданных цветников, (кв. м) |
372 |
340 |
10329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обустроенная площадь вновь создаваемых парков и скверов, (га) |
372 |
340 |
0,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения, (%) |
372 |
340 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (%) |
372 |
340 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ) |
372 |
340 |
|
123 955 |
123 955 |
123 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Организация мероприятий по охране окружающей среды |
373 |
|
|
49 615 |
48 415 |
47 781 |
634 |
0 |
1 200 |
0 |
|
Количество модернизированных котельных, (ед.) |
373 |
340 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обустроенных водоемов, (ед.) |
373 |
340 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество утилизированных судов, (ед.) |
373 |
340 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество отобранных проб при проведении геохимического мониторинга, (ед.) |
373 |
340 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество замеров уровня шумового загрязнения в жилых микрорайонах, (ед.) |
373 |
340 |
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество анализов по измерению природного фона радона, (ед.) |
373 |
340 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, в которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, (%) |
373 |
340 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля покрытия селитебной зоны территории города, подлежащая экологическому мониторингу по исследованию воздушного бассейна и обеспечению экологической безопасности от общей территории города, (%) |
373 |
340 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему "Экология", (шт.) |
373 |
340 |
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посетителей городского сайта с экологической информацией, (чел.) |
373 |
340 |
9 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (%) |
373 |
340 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ) |
373 |
340 |
|
49 615 |
48 415 |
47 781 |
634 |
0 |
1 200 |
0 |
4.4. |
Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель |
374 |
|
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь нарушенных и загрязненных земель, подвергнутых рекультивации, (га) |
374 |
340 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество ликвидированных несанкционированных свалок, (шт.) |
374 |
340 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ликвидированных свалок от общего числа выявленных несанкционированных свалок, (%) |
374 |
340 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля нарушенных и загрязненных земель, подвергнутых рекультивации, от общей площади нарушенных и загрязненных земель, (%) |
374 |
340 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных обращений граждан от общего числа обращений населения, (%) |
374 |
340 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (%) |
374 |
340 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований качества муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества, (%) |
374 |
340 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ) |
374 |
340 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов |
375 |
|
|
3 106 |
3 106 |
3 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом, (га) |
375 |
340 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности, (га) |
375 |
340 |
11,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество устраненных пожаров, произошедших в городских лесах, (ед.) |
375 |
340 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (%) |
375 |
340 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней предоставления услуги по тушению лесных пожаров, (дни) |
375 |
340 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней предоставления услуги по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, (дни) |
375 |
340 |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней предоставления услуги по использованию лесов и по охране лесов от лесонарушений, (дни) |
375 |
340 |
249 |
|
|
|
|
|
|
|
4.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ) |
375 |
340 |
|
3 106 |
3 106 |
3 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Администрация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Поисково-спасательные работы на воде |
391 |
|
|
27 410 |
26 306 |
23 038 |
3 268 |
0 |
1 104 |
0 |
|
Общее число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде, (раз) |
391 |
020 |
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
391 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, (раз) |
391 |
020 |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поиск утонувших людей, (раз) |
391 |
020 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поиск и эвакуацию утонувшей техники, (раз) |
391 |
020 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на выполнение подводных работ, (раз) |
391 |
020 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество происшествий, последствия которых были ликвидированы, (шт.) |
391 |
020 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения, которой была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях, (чел.) |
391 |
020 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднее время ожидания прибытия поисково-спасательной бригады для проведения поисково-спасательных работ, (мин.) |
391 |
020 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных обращений на выполнение поисково-спасательных работ на воде от общего числа обращений, (%) |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля происшествий, последствия которых были ликвидированы, от общего количества происшествий, (%) |
391 |
020 |
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность персоналом, (%) |
391 |
020 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
391 |
020 |
8,5 |
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ГОиЧС) |
391 |
020 |
|
25 975 |
24 871 |
21 603 |
3 268 |
0 |
1 104 |
0 |
5.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
391 |
|
|
1 435 |
1 435 |
1 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
391 |
020 |
|
1 247 |
1 247 |
1 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
391 |
020 |
|
188 |
188 |
188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Выполнение аварийно-спасательных работ |
392 |
|
|
26 488 |
25 848 |
22 190 |
3 658 |
0 |
640 |
0 |
|
Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ, (раз) |
392 |
020 |
2 057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
392 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов при дорожно-транспортных происшествиях , (раз) |
392 |
020 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов по поступившим сигналам об установке взрывных устройств и их обезвреживание, (раз) |
392 |
020 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поисково-спасательные работы в лесах, (раз) |
392 |
020 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения, которому была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях , (чел.) |
392 |
020 |
2 018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений, (%) |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (%) |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ГОиЧС) |
392 |
020 |
|
26 340 |
25 700 |
22 042 |
3 658 |
0 |
640 |
0 |
5.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
392 |
|
|
148 |
148 |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2.2.1. |
Управление связи и информатизации |
392 |
020 |
|
148 |
148 |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Департамент городского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. |
Организация газоснабжения жителей города |
342 |
|
|
491 |
491 |
491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество групповых установок сжиженного газа, в отношении которых проведены работы по техническому освидетельствованию, (ед.) |
342 |
020 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
342 |
020 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
5.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ) |
342 |
020 |
|
491 |
491 |
491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Организация теплоснабжения жителей и организаций города |
343 |
|
|
19 875 |
19 875 |
875 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество реконструированных муниципальных котельных, (ед.) |
343 |
020 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
343 |
020 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
5.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ) |
343 |
020 |
|
19 875 |
19 875 |
875 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Обустройство городских кладбищ и крематория |
345 |
|
|
22 835 |
22 835 |
22 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь обустроенной территории кладбищ, (кв.м) |
345 |
020 |
5 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
345 |
020 |
8,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение плановых сроков обустройства территории кладбищ, (%) |
345 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
5.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ) |
345 |
020 |
|
22 835 |
22 835 |
22 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Отлов и содержание бесхозяйных животных |
346 |
|
|
4 728 |
4 728 |
4 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество отловленных бесхозяйных животных, (голов) |
346 |
020 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных обращений управляющих компаний, городских отделений милиции и населения от общего количества обращений, (%) |
346 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя продолжительность выполнения заявки по отлову бесхозяйных животных, (час) |
346 |
020 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
345 |
020 |
5,5 |
|
|
|
|
|
|
|
5.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ) |
346 |
020 |
|
4 728 |
4 728 |
4 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений |
348 |
|
|
10 842 |
10 842 |
10 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровель, (ед.) |
348 |
020 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен ремонт фасадов, (ед.) |
348 |
020 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт инженерных систем, (ед.) |
348 |
020 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт электросетей и электрооборудования, (ед.) |
348 |
020 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт мест общего пользования, (ед.) |
348 |
020 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь муниципальных помещений, в которых выполнен комплексный ремонт, (кв.м) |
348 |
020 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
348 |
020 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
5.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ) |
348 |
020 |
|
10 842 |
10 842 |
10 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства |
351 |
|
|
7 942 |
7 942 |
7 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество общественных туалетов, находящихся на содержании, (ед.) |
351 |
020 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество канализационных септиков, находящихся на содержании, (ед.) |
351 |
020 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество пожарных водоемов, находящихся на содержании, (ед.) |
351 |
020 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем строений, подвергшихся сносу, (куб. м) |
351 |
020 |
5 174,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
351 |
020 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
5.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ) |
351 |
020 |
|
7 942 |
7 942 |
7 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог |
367 |
|
|
589 011 |
589 011 |
589 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, (тыс. кв.м) |
367 |
020 |
2 989,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
367 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги I категории, (тыс. кв. м) |
367 |
020 |
2 192,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории, (тыс. кв. м) |
367 |
020 |
261,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории, (тыс. кв. м) |
367 |
020 |
284,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды, (тыс. кв. м) |
367 |
020 |
250,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в летний период, (тыс.кв. м) |
367 |
020 |
2 485,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
367 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории, (тыс. кв. м) |
367 |
020 |
2253,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды, (тыс. кв. м) |
367 |
020 |
232,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность ливневой канализации, находящейся на содержании, (км) |
367 |
020 |
64,385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированной проезжей части асфальтированием, (тыс. кв. м) |
367 |
020 |
65,965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных обочин щебнем, (тыс.кв. м) |
367 |
020 |
4,597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных ограждений, (шт.) |
367 |
020 |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь окрашенных ограждений, (тыс.кв. м) |
367 |
020 |
5,308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность восстановленных/замененных сбитых бордюрных камней, (погонные метры/погонные метры) |
367 |
020 |
40/87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированной проезжей части способом нанесения тонкослойных защитных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей, (тыс.кв. м) |
367 |
020 |
141,257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены работы по капитальному ремонту, (км) |
367 |
020 |
1,098 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество светофорных объектов, находящихся на содержании, (шт.) |
367 |
020 |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дорожных знаков, находящихся на содержании, (шт.) |
367 |
020 |
8 366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнено дорожной разметки, в том числе |
367 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность нанесенной линии дорожной разметки, (км) |
367 |
020 |
656,889 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество нанесенных полос пешеходных переходов, (шт.) |
367 |
020 |
9 909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество замененных / установленных сигнальных столбиков, (шт.) |
367 |
020 |
170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество замененных / отремонтированных барьерных ограждений, (шт.) |
367 |
020 |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность линий уличного освещения, находящихся на содержании, (км) |
367 |
020 |
279,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность отремонтированных линий уличного освещения (км) |
367 |
020 |
11,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Световое оформление города, в отношении которого выполняются работы по содержанию, в том числе |
367 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гирлянды, (км.) |
367 |
020 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
панель-кронштейны, (шт.) |
367 |
020 |
177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
салютно-световая пушка, (комплекты) |
367 |
020 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, находящихся на содержании, (тыс. кв.м) |
367 |
020 |
486,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь посадочных площадок остановочных пунктов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание, ( тыс.кв. м) |
367 |
020 |
7,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество автопавильонов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание, (шт.) |
367 |
020 |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество урн, находящихся на содержании, (шт.) |
367 |
020 |
303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 5) |
367 |
020 |
3,3 |
|
|
|
|
|
|
|
5.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ) |
367 |
020 |
|
589 011 |
589 011 |
589 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Комитет по здравоохранению (КЗ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Скорая медицинская помощь |
410 |
|
|
267 609 |
266 693 |
207 411 |
59 282 |
0 |
916 |
0 |
|
Общее количество вызовов, (вызовы) |
410 |
260 |
94 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством муниципальной услуги, (баллы) |
410 |
260 |
8,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля совпавших диагнозов станции скорой медицинской помощи и стационара, (%) |
410 |
260 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию, в общей численности медицинского персонала, (%) |
410 |
260 |
16,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию, в общей численности медицинского персонала, (%) |
410 |
260 |
9,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновленного инвентаря и оборудования станций скорой медицинской помощи от общего числа, подлежащего обновлению, (%) |
410 |
260 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ) |
410 |
260 |
|
263 309 |
262 393 |
203 111 |
59 282 |
0 |
916 |
0 |
6.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
410 |
|
|
4 300 |
4 300 |
4 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
410 |
020 |
|
3 712 |
3 712 |
3 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
410 |
020 |
|
588 |
588 |
588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |
420 |
|
|
1 880 795 |
1 587 358 |
1 257 401 |
329 957 |
0 |
293 437 |
438 732 |
|
Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, (тыс. посещений) |
420 |
260 |
2 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях, (тыс. чел.) |
420 |
260 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья, (тыс. чел.) |
420 |
260 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся образовательных учреждений, охваченных профилактическими осмотрами, (тыс. чел.) |
420 |
260 |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности (штатные должности, занятые физическими лицами), (%) |
420 |
260 |
63,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством муниципальной услуги, (баллы) |
420 |
260 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновленного инвентаря и оборудования амбулаторно-поликлинических учреждений от общего числа, подлежащего обновлению, (%) |
420 |
260 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
6.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ) |
420 |
260 |
|
1 669 035 |
1 375 598 |
1 096 337 |
279 261 |
0 |
293 437 |
438 732 |
6.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
420 |
|
|
211 760 |
211 760 |
161 064 |
50 696 |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
420 |
020 |
|
56 242 |
56 242 |
56 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
420 |
020 |
|
7 848 |
7 848 |
7 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
420 |
460 |
|
147 670 |
147 670 |
96 974 |
50 696 |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Стационарная медицинская помощь |
430 |
|
|
583 469 |
556 311 |
493 236 |
63 075 |
0 |
27 158 |
113 192 |
|
Число больных, воспользовавшихся услугами стационара, (тыс. чел.) |
430 |
260 |
13,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновленного инвентаря и оборудования от общего числа, подлежащего обновлению, (%) |
430 |
260 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством муниципальной услуги, (баллы) |
430 |
260 |
7,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, (%) |
430 |
260 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
6.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ) |
430 |
260 |
|
555 154 |
527 996 |
464 921 |
63 075 |
0 |
27 158 |
113 192 |
6.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
430 |
|
|
28 315 |
28 315 |
28 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
430 |
020 |
|
26 148 |
26 148 |
26 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3.2.1. |
Управление связи и информатизации |
430 |
020 |
|
2 167 |
2 167 |
2 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан |
440 |
|
|
66 800 |
0 |
0 |
0 |
66 800 |
0 |
0 |
|
Число лиц, получивших услуги бесплатного протезирования, (чел.) |
440 |
260 |
4 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством муниципальной услуги, (баллы) |
440 |
260 |
7,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию, в общей численности медицинского персонала, (%) |
440 |
260 |
17,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию, в общей численности медицинского персонала, (%) |
440 |
260 |
17,7 |
|
|
|
|
|
|
|
6.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ) |
440 |
260 |
|
66 800 |
0 |
0 |
0 |
66 800 |
0 |
0 |
6.5. |
Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями |
450 |
|
|
37 526 |
0 |
0 |
0 |
37 526 |
0 |
0 |
|
Количество детей до 3-х лет, получающих бесплатное обеспечение молочными смесями, (чел.) |
450 |
260 |
4 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выданной продукции, (тонны) |
450 |
260 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Длительность ожидания в очереди за молочными смесями, (мин.) |
450 |
260 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие пунктов бесплатной выдачи молочных смесей, (шт.) |
450 |
260 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность населения продукцией из ассортиментного перечня в сравнении с рекомендуемым ассортиментным перечнем, (%) |
450 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством муниципальной услуги, (баллы) |
450 |
260 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
6.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ) |
450 |
260 |
|
37 526 |
0 |
0 |
0 |
37 526 |
0 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.