Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 13
к решению Думы г. Сургута
от 29 декабря 2011 г. N 127-VДГ
Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского
округа город Сургут на реализацию ведомственных
целевых программ на 2014 год
N п/п |
Наименование ведомственных программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) |
Код ведомственной программы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) |
Сумма, всего (тыс. рублей) |
В том числе |
|||
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
В том числе |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций |
|||||||
За счет средств местного бюджета |
За счет субсидий из бюджетов других уровней |
||||||||
|
Всего |
|
|
|
10 656 443,2 |
5 708 078,3 |
5 705 129,7 |
2 948,6 |
4 948 364,9 |
1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Декоративно-художественное оформление города |
304 |
|
|
32 739,3 |
32 739,3 |
32 739,3 |
|
|
|
Общее количество реконструированных мемориальных досок или изготовление новых, объект |
304 |
046 |
3 |
|
|
|
|
|
|
Количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса песчаной скульптуры, ед. |
304 |
046 |
13 |
|
|
|
|
|
|
Количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса скульптуры из дерева, ед. |
304 |
046 |
10 |
|
|
|
|
|
|
Количество установленных объектов социальной рекламы, информационных объектов и иных средств визуальных коммуникаций, объект |
304 |
046 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных и утверждённых схем территориального размещения объектов рекламы, ед. |
304 |
046 |
7 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
304 |
046 |
6,8 |
|
|
|
|
|
|
Общее количество установленных или реконструированных монументальных и скульптурно-декоративных объектов, фонтанов, объект |
304 |
046 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
304 |
046 |
100 |
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
304 |
046 |
|
32 739,3 |
32 739,3 |
32 739,3 |
|
|
1.2. |
Праздничное оформление города |
305 |
|
|
33 396,0 |
33 396,0 |
33 396,0 |
|
|
|
Количество размещённых элементов праздничного оформления, ед. |
305 |
046 |
1 300 |
|
|
|
|
|
|
Количество установленных элементов новогоднего оформления, ед. |
305 |
046 |
57 |
|
|
|
|
|
|
Количество установленных элементов светового оформления, ед. |
305 |
046 |
60 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
305 |
046 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
305 |
046 |
7,06 |
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
305 |
046 |
|
33 396,0 |
33 396,0 |
33 396,0 |
|
|
2. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Библиотечное обслуживание населения |
311 |
|
|
121 097,8 |
121 097,8 |
119 029,8 |
2 068,0 |
|
|
Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, чел. |
311 |
044 |
76 300 |
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество пользователей до 14 лет, чел. |
311 |
044 |
18 500 |
|
|
|
|
|
|
количество удалённых пользователей сайта Централизованной библиотечной системы, чел. |
311 |
044 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений муниципальных библиотек, посещений |
311 |
044 |
391 100 |
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удалёнными пользователями, посещений |
311 |
044 |
38 500 |
|
|
|
|
|
|
Количество библиотек, обслуживающих пользователей до 14 лет |
311 |
044 |
12 |
|
|
|
|
|
|
Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через сеть Интернет, ед. |
311 |
044 |
9 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
311 |
044 |
8,2 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
311 |
044 |
97,5 |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
311 |
044 |
|
113 822,6 |
113 822,6 |
111 754,6 |
2 068,0 |
|
2.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
311 |
|
|
7 275,2 |
7 275,2 |
7 275,2 |
|
|
2.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
311 |
040 |
|
6 026,9 |
6 026,9 |
6 026,9 |
|
|
2.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
311 |
040 |
|
1 248,3 |
1 248,3 |
1 248,3 |
|
|
2.2. |
Музейная деятельность |
312 |
|
|
88 391,2 |
88 391,2 |
87 510,6 |
880,6 |
|
|
Количество потребителей услуги всего, чел. |
312 |
044 |
60 450 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посетителей выставок и экспозиций музеев города, чел |
312 |
044 |
39 350 |
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество индивидуальных посетителей выставок и экспозиций музеев города, чел. |
312 |
044 |
23 800 |
|
|
|
|
|
|
количество участников культурно-просветительских мероприятий музеев города, чел |
312 |
044 |
21 100 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
312 |
044 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
312 |
044 |
8,8 |
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
312 |
044 |
|
80 742,9 |
80 742,9 |
79 862,3 |
880,6 |
|
2.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
312 |
|
|
7 648,3 |
7 648,3 |
7 648,3 |
|
|
2.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
312 |
040 |
|
7 054,6 |
7 054,6 |
7 054,6 |
|
|
2.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
312 |
040 |
|
593,7 |
593,7 |
593,7 |
|
|
2.3. |
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры |
313 |
|
|
257 921,8 |
257 921,8 |
257 921,8 |
|
|
|
Количество потребителей услуги, чел. |
313 |
044 |
471 375 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
посетивших мероприятия на платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, чел. |
313 |
044 |
353 000 |
|
|
|
|
|
|
посетивших мероприятия профессионального искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры, чел. |
313 |
044 |
65 000 |
|
|
|
|
|
|
занимающихся в клубных формированиях, чел. |
313 |
044 |
1 375 |
|
|
|
|
|
|
посетивших мероприятия на бесплатной основе, чел. |
313 |
044 |
52 000 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
313 |
044 |
94,8 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий, балл (от 0 до 10) |
313 |
044 |
8,4 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы филармонического центра, балл (от 0 до 10) |
313 |
044 |
8,4 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы клубных формирований, балл (от 0 до 10) |
313 |
044 |
7,1 |
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
313 |
044 |
|
252 199,5 |
252 199,5 |
252 199,5 |
|
|
2.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
313 |
|
|
5 722,3 |
5 722,3 |
5 722,3 |
|
|
2.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
313 |
040 |
|
5 479,0 |
5 479,0 |
5 479,0 |
|
|
2.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
313 |
040 |
|
243,3 |
243,3 |
243,3 |
|
|
2.4. |
Организация массовых мероприятий |
314 |
|
|
22 271,5 |
22 271,5 |
22 271,5 |
|
|
|
Количество массовых мероприятий, ед. |
314 |
044 |
26 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
314 |
044 |
8,2 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги, % |
314 |
044 |
100 |
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
314 |
044 |
|
21 571,5 |
21 571,5 |
21 571,5 |
|
|
2.4.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
314 |
|
|
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
|
2.4.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
314 |
040 |
|
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
|
2.5. |
Дополнительное образование детей в детских школах искусств |
315 |
|
|
238 151,8 |
238 151,8 |
238 151,8 |
|
|
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел. |
315 |
044 |
2 165 |
|
|
|
|
|
|
Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, % |
315 |
044 |
8 |
|
|
|
|
|
|
Количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел. |
315 |
044 |
174 |
|
|
|
|
|
|
Перечень образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств по основной образовательной деятельности, ед. |
315 |
044 |
69 |
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
315 |
044 |
2,3 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
315 |
044 |
99 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
315 |
044 |
8,1 |
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
315 |
044 |
|
228 696,0 |
228 696,0 |
228 696,0 |
|
|
2.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
315 |
|
|
9 455,8 |
9 455,8 |
9 455,8 |
|
|
2.5.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
315 |
040 |
|
8 319,0 |
8 319,0 |
8 319,0 |
|
|
2.5.2.2. |
Управление связи и информатизации |
315 |
040 |
|
1 136,8 |
1 136,8 |
1 136,8 |
|
|
2.6. |
Дополнительное образование в спортивных школах |
316 |
|
|
421 581,7 |
421 581,7 |
421 581,7 |
|
|
|
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
316 |
044 |
8 552 |
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
316 |
044 |
3 053 |
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта, % |
316 |
044 |
35,7 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
316 |
044 |
94,8 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
316 |
044 |
7,3 |
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
316 |
044 |
|
386 204,4 |
386 204,4 |
386 204,4 |
|
|
2.6.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
316 |
|
|
35 377,3 |
35 377,3 |
35 377,3 |
|
|
2.6.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
316 |
040 |
|
33 647,0 |
33 647,0 |
33 647,0 |
|
|
2.6.2.2. |
Управление связи и информатизации |
316 |
040 |
|
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
|
|
2.7. |
Организация занятий физической культурой и массовым спортом |
317 |
|
|
249 006,3 |
249 006,3 |
249 006,3 |
|
|
|
Количество занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях департамента культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
317 |
044 |
33 401 |
|
|
|
|
|
|
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, чел. |
317 |
044 |
9 500 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
317 |
044 |
91,3 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
317 |
044 |
8 |
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
317 |
044 |
|
191 216,9 |
191 216,9 |
191 216,9 |
|
|
2.7.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
317 |
|
|
57 789,4 |
57 789,4 |
57 789,4 |
|
|
2.7.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
317 |
040 |
|
56 772,2 |
56 772,2 |
56 772,2 |
|
|
2.7.2.2. |
Управление связи и информатизации |
317 |
040 |
|
1 017,2 |
1 017,2 |
1 017,2 |
|
|
2.8. |
Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью |
318 |
|
|
233 266,1 |
233 266,1 |
233 266,1 |
|
|
|
Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодёжи, мест |
318 |
044 |
186 |
|
|
|
|
|
|
Количество трудоустроенных подростков и молодёжи, чел. |
318 |
044 |
2 232 |
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, занимающихся в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
318 |
044 |
3 950 |
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, чел. |
318 |
044 |
9 224 |
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, посетивших молодёжные мероприятия, чел. |
318 |
044 |
30 730 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
318 |
044 |
6,5 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
318 |
044 |
100 |
|
|
|
|
|
2.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
318 |
044 |
|
221 734,0 |
221 734,0 |
221 734,0 |
|
|
2.8.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
318 |
|
|
11 532,1 |
11 532,1 |
11 532,1 |
|
|
2.8.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
318 |
040 |
|
9 975,1 |
9 975,1 |
9 975,1 |
|
|
2.8.2.2. |
Управление связи и информатизации |
318 |
040 |
|
1 557,0 |
1 557,0 |
1 557,0 |
|
|
2.9. |
Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время |
319 |
|
|
715,0 |
715,0 |
715,0 |
|
|
|
Количество детей и молодёжи в возрасте 7 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, всего, чел. |
319 |
044 |
1 879 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел. |
319 |
044 |
1 879 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
319 |
044 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
319 |
044 |
6,9 |
|
|
|
|
|
2.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
319 |
044 |
|
715,0 |
715,0 |
715,0 |
|
|
3. |
Департамент образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях |
331 |
|
|
1 942 962,9 |
1 935 966,9 |
1 935 966,9 |
|
6 996,0 |
|
Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
331 |
043 |
15 138 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
существующая сеть |
331 |
043 |
13 238 |
|
|
|
|
|
|
вновь вводимая сеть |
331 |
043 |
1 900 |
|
|
|
|
|
|
Доля дошкольных образовательных учреждений, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений, % |
331 |
043 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
331 |
043 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
331 |
043 |
7,2 |
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
331 |
043 |
|
1 720 436,6 |
1 713 440,6 |
1 713 440,6 |
|
6 996,0 |
3.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
331 |
|
|
222 526,3 |
222 526,3 |
222 526,3 |
|
|
3.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
331 |
040 |
|
218 311,2 |
218 311,2 |
218 311,2 |
|
|
3.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
331 |
040 |
|
4 215,1 |
4 215,1 |
4 215,1 |
|
|
3.2. |
Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях |
332 |
|
|
4 910 580,1 |
822 501,1 |
822 501,1 |
|
4 088 079,0 |
|
Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу, чел. |
332 |
043 |
39 573 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольного образования, чел. |
332 |
043 |
2 032 |
|
|
|
|
|
|
общего образования, чел. |
332 |
043 |
37 541 |
|
|
|
|
|
|
Из них дополнительного образования, чел. |
332 |
043 |
17 424 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
332 |
043 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, % |
332 |
043 |
45 |
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, % |
332 |
043 |
98 |
|
|
|
|
|
|
Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
332 |
043 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги |
332 |
043 |
|
|
|
|
|
|
|
дошкольного образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
043 |
7,2 |
|
|
|
|
|
|
общего образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
043 |
7 |
|
|
|
|
|
|
дополнительного образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
043 |
7 |
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
332 |
043 |
|
4 363 145,4 |
275 066,4 |
275 066,4 |
|
4 088 079,0 |
3.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
332 |
|
|
547 434,7 |
547 434,7 |
547 434,7 |
|
|
3.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
332 |
040 |
|
542 479,7 |
542 479,7 |
542 479,7 |
|
|
3.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
332 |
040 |
|
4 955,0 |
4 955,0 |
4 955,0 |
|
|
3.3. |
Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей |
333 |
|
|
156 440,4 |
156 440,4 |
156 440,4 |
|
|
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел. |
333 |
043 |
5 932 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
333 |
043 |
7 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
333 |
043 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество реализуемых программ дополнительного образования детей, ед. |
333 |
043 |
142 |
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
333 |
043 |
96 |
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
333 |
043 |
|
148 878,9 |
148 878,9 |
148 878,9 |
|
|
3.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
333 |
|
|
7 561,5 |
7 561,5 |
7 561,5 |
|
|
3.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
333 |
040 |
|
7 004,1 |
7 004,1 |
7 004,1 |
|
|
3.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
333 |
040 |
|
557,4 |
557,4 |
557,4 |
|
|
3.4. |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей |
334 |
|
|
4 710,0 |
4 710,0 |
4 710,0 |
|
|
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел. |
334 |
043 |
9 275 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в весенний период, чел. |
334 |
043 |
2 225 |
|
|
|
|
|
|
в летний период, чел. |
334 |
043 |
3 850 |
|
|
|
|
|
|
в осенний период, чел. |
334 |
043 |
3 200 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
334 |
043 |
7 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
334 |
043 |
100 |
|
|
|
|
|
3.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
334 |
043 |
|
4 710,0 |
4 710,0 |
4 710,0 |
|
|
4. |
Администрация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей |
381 |
|
|
37 140,7 |
37 140,7 |
37 140,7 |
|
|
|
Количество клубных формирований учреждения, ед. |
381 |
040 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество городских мероприятий, проводимых учреждением, ед. |
381 |
040 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений населения от общего числа обращений, % |
381 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
381 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
381 |
040 |
|
28 881,7 |
28 881,7 |
28 881,7 |
|
|
4.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
381 |
|
|
8 259,0 |
8 259,0 |
8 259,0 |
|
|
4.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
381 |
040 |
|
8 021,2 |
8 021,2 |
8 021,2 |
|
|
4.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
381 |
040 |
|
237,8 |
237,8 |
237,8 |
|
|
|
Департамент городского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Организация электроснабжения жителей и организаций города |
341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
341 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
341 |
040 |
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Организация водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города |
344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость водопроводных сетей (одиночные водоводы и уличная водопроводная сеть), км. |
344 |
040 |
240,8 |
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, % |
344 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
344 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
4.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
344 |
040 |
|
|
|
|
|
|
4.3. |
Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства |
351 |
|
|
7 489,0 |
7 489,0 |
7 489,0 |
|
|
|
Количество общественных туалетов, находящихся на содержании, ед. |
351 |
040 |
3 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, подключённых к канализационным септикам, находящихся на содержании, ед. |
351 |
040 |
50 |
|
|
|
|
|
|
Количество пожарных водоёмов, находящихся на содержании, ед. |
351 |
040 |
21 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания, ед. |
351 |
040 |
50 |
|
|
|
|
|
|
Площадь детских площадок, находящихся на содержании, кв.м. |
351 |
040 |
8 262 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
351 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Объём ликвидированных несанкционированных свалок, куб.м. |
351 |
040 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
351 |
040 |
9 |
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
351 |
040 |
|
7 489,0 |
7 489,0 |
7 489,0 |
|
|
4.4. |
Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог |
367 |
|
|
501 530,6 |
501 530,6 |
501 530,6 |
|
|
|
Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, тыс. кв.м. |
367 |
040 |
3 197,39 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги I категории, тыс. кв.м. |
367 |
040 |
2 319,79 |
|
|
|
|
|
|
дороги II категории, тыс. кв.м. |
367 |
040 |
384,71 |
|
|
|
|
|
|
дороги III категории, тыс. кв.м. |
367 |
040 |
284,7 |
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды (в том числе с твёрдым покрытием, грунтовые проезды), тыс. кв.м. |
367 |
040 |
208,19 |
|
|
|
|
|
|
Площадь муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, тыс. кв.м. |
367 |
040 |
2 946,3 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории, тыс. кв.м. |
367 |
040 |
2 457,33 |
|
|
|
|
|
|
дороги III категории, тыс. кв.м. |
367 |
040 |
214,63 |
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды (в том числе с твёрдым покрытием, грунтовые проезды), тыс. кв.м. |
367 |
040 |
274,34 |
|
|
|
|
|
|
Протяжённость ливневой канализации, находящейся на содержании, км |
367 |
040 |
74,21 |
|
|
|
|
|
|
Площадь дорог с нанесенным защитным тонкослойным холодным покрытием на основе литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС), тыс. кв.м. |
367 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Площадь устранённых повреждений дорожных покрытий, тыс. кв.м. |
367 |
040 |
21,4 |
|
|
|
|
|
|
Протяжённость заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой, тыс. п.м. |
367 |
040 |
8 |
|
|
|
|
|
|
Площадь укреплённых обочин щебнем, тыс. кв.м. |
367 |
040 |
10,36 |
|
|
|
|
|
|
Количество исправленных и заменённых декоративных ограждений, ед. |
367 |
040 |
200 |
|
|
|
|
|
|
Площадь окрашенных ограждений, тыс. кв.м. |
367 |
040 |
4,7 |
|
|
|
|
|
|
Протяжённость восстановленных разрушенных бордюрных камней, п.м. |
367 |
040 |
40 |
|
|
|
|
|
|
Протяжённость заменённых разрушенных бордюрных камней, п.м. |
367 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество светофорных объектов, находящихся на содержании, ед. |
367 |
040 |
13 |
|
|
|
|
|
|
Количество дорожных знаков, находящихся на содержании, ед. |
367 |
040 |
197 |
|
|
|
|
|
|
Объём нанесённой дорожной разметки |
367 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяжённость нанесённой линии дорожной разметки, км |
367 |
040 |
557,97 |
|
|
|
|
|
|
количество нанесённых полос пешеходных переходов, ед. |
367 |
040 |
13 436 |
|
|
|
|
|
|
Количество заменённых/установленных сигнальных столбиков, ед. |
367 |
040 |
44 |
|
|
|
|
|
|
Количество исправленных/заменённых барьерных ограждений, ед. |
367 |
040 |
260 |
|
|
|
|
|
|
Количество установленных/заменённых табло обратного отсчёта, ед. |
367 |
040 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Протяжённость линий уличного освещения, находящихся на содержании, км |
367 |
040 |
124,96 |
|
|
|
|
|
|
Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке, тыс. кв.м. |
367 |
040 |
531,13 |
|
|
|
|
|
|
Площадь посадочных площадок автобусных остановок, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание, тыс. кв.м. |
367 |
040 |
9,63 |
|
|
|
|
|
|
Количество посадочных площадок остановочных пунктов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание, ед. |
367 |
040 |
107 |
|
|
|
|
|
|
Из них с наличием автопавильонов, ед. |
367 |
040 |
43 |
|
|
|
|
|
|
Количество урн, находящихся на содержании, ед. |
367 |
040 |
631 |
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы в части содержания дорог местного значения и объектов их благоустройства, дн. |
367 |
040 |
365 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость жителей города качеством содержания городских улиц и дорог (в соответствии с социологическим опросом), балл (от 0 до 5) |
367 |
040 |
2,8 |
|
|
|
|
|
|
Соблюдение плановых сроков ремонта объектов, % |
367 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
367 |
040 |
75 |
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
367 |
040 |
|
501 530,6 |
501 530,6 |
501 530,6 |
|
|
|
Комитет по природопользованию и экологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5. |
Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов) |
371 |
|
|
28 847,6 |
28 847,6 |
28 847,6 |
|
|
|
Объём собранных, вывезенных и утилизированных твёрдых бытовых отходов, куб.м. |
371 |
040 |
35 454 |
|
|
|
|
|
|
Из них крупных габаритных отходов, куб.м. |
371 |
040 |
2 973 |
|
|
|
|
|
|
Объём собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "А", куб.м. |
371 |
040 |
10 815 |
|
|
|
|
|
|
Количество собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "Б", кг |
371 |
040 |
86 570 |
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, дней в году |
371 |
040 |
300 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, % |
371 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителя качеством выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов, % |
371 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
4.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
371 |
040 |
|
28 847,6 |
28 847,6 |
28 847,6 |
|
|
4.6. |
Благоустройство рекреационных зон |
372 |
|
|
111 388,1 |
111 388,1 |
111 388,1 |
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
372 |
040 |
74 |
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения, % |
372 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Периодичность выполнения муниципальной работы, дней в неделю |
372 |
040 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Число дней выполнения муниципальной работы, дней в году |
372 |
040 |
313 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % |
372 |
040 |
70 |
|
|
|
|
|
|
Содержание мест общего пользования, га |
372 |
040 |
241,02 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (с частотой кошения один раз), га |
372 |
040 |
216,91 |
|
|
|
|
|
|
Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (с частотой кошения два раза), га |
372 |
040 |
131,66 |
|
|
|
|
|
|
Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей, га |
372 |
040 |
20,28 |
|
|
|
|
|
|
Уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей, шт. |
372 |
040 |
34 776 |
|
|
|
|
|
|
Стрижка кустарника вдоль улиц, магистралей, шт. |
372 |
040 |
219 583 |
|
|
|
|
|
|
Санитарное содержание мест общего пользования, га |
372 |
040 |
241,02 |
|
|
|
|
|
|
Создание и содержание цветников, кв.м. |
372 |
040 |
8110 |
|
|
|
|
|
|
Содержание парков, скверов, набережных и мемориальных комплексов, га |
372 |
040 |
162,52 |
|
|
|
|
|
4.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
372 |
040 |
|
111 388,1 |
111 388,1 |
111 388,1 |
|
|
4.7. |
Организация мероприятий по охране окружающей среды |
373 |
|
|
15 547,2 |
15 547,2 |
15 547,2 |
|
|
|
Количество взятых проб атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения, ед. |
373 |
040 |
19 700 |
|
|
|
|
|
|
Количество обустраиваемых водоёмов, находящихся на содержании, ед. |
373 |
040 |
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему "Экология", публикаций |
373 |
040 |
140 |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений городского сайта с экологической информацией, посещений |
373 |
040 |
125 000 |
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, % |
373 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
373 |
040 |
85 |
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий экологической направленности, ед. |
373 |
040 |
170 |
|
|
|
|
|
|
Количество людей, привлечённых к практической природоохранной деятельности, чел. |
373 |
040 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
Количество изданной печатной продукции экологической направленности, ед. |
373 |
040 |
2 500 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальной работы, % |
373 |
040 |
90 |
|
|
|
|
|
4.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
373 |
040 |
|
15 547,2 |
15 547,2 |
15 547,2 |
|
|
4.8. |
Очистка и рекультивация нарушенных и загрязнённых земель |
374 |
|
|
3 420,0 |
3 420,0 |
3 420,0 |
|
|
|
Количество снесённых самовольно установленных металлических гаражей, ед. |
374 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
374 |
040 |
30 |
|
|
|
|
|
|
Количество ликвидированных незаконных рекламных конструкций с рекультивацией нарушенных земельных участков, ед. |
374 |
040 |
30 |
|
|
|
|
|
|
Площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации после ликвидации несанкционированных свалок, га |
374 |
040 |
25 |
|
|
|
|
|
|
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных несанкционированных свалок, % |
374 |
040 |
80 |
|
|
|
|
|
|
Доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок), от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации, % |
374 |
040 |
85 |
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений граждан от общего числа обращений населения, % |
374 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
374 |
040 |
90 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
374 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
4.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
374 |
040 |
|
3 420,0 |
3 420,0 |
3 420,0 |
|
|
4.9. |
Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов |
375 |
|
|
13 192,6 |
13 192,6 |
13 192,6 |
|
|
|
Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом, га |
375 |
040 |
5 |
|
|
|
|
|
|
Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламлённости, га |
375 |
040 |
10 |
|
|
|
|
|
|
Площадь санитарного содержания зелёных зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га |
375 |
040 |
59 |
|
|
|
|
|
|
Количество устранённых пожаров, произошедших в городских лесах, ед. |
375 |
040 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства, га |
375 |
040 |
12,3 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
375 |
040 |
90 |
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы по тушению лесных пожаров, дн. |
375 |
040 |
90 |
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работы по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, дн. |
375 |
040 |
153 |
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работы по использованию лесов и по охране лесов от лесонарушений, дн. |
375 |
040 |
248 |
|
|
|
|
|
|
Устройство минерализованных полос, км |
375 |
040 |
8 |
|
|
|
|
|
|
Протяжённость обустроенных водоотводных канав, м.п. |
375 |
040 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальной работы, % |
375 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
4.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
375 |
040 |
|
13 192,6 |
13 192,6 |
13 192,6 |
|
|
|
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10. |
Поисково-спасательные работы на воде |
391 |
|
|
31 117,2 |
31 117,2 |
31 117,2 |
|
|
|
Общее число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз |
391 |
040 |
1 112 |
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений населения на выполнение поисково-спасательных работ на воде от общего числа обращений, % |
391 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
391 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля специалистов, имеющих I-II квалификационную категорию, от общего числа специалистов поисково-спасательных бригад, % |
391 |
040 |
88,9 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения установленного графика работы, % |
391 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
4.10.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
391 |
040 |
|
29 426,0 |
29 426,0 |
29 426,0 |
|
|
4.10.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
391 |
|
|
1 691,2 |
1 691,2 |
1 691,2 |
|
|
4.10.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
391 |
040 |
|
1 420,8 |
1 420,8 |
1 420,8 |
|
|
4.10.2.2. |
Управление связи и информатизации |
391 |
040 |
|
270,4 |
270,4 |
270,4 |
|
|
4.11. |
Выполнение аварийно-спасательных работ |
392 |
|
|
29 115,1 |
29 115,1 |
29 115,1 |
|
|
|
Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ, раз |
392 |
040 |
1 860 |
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений, % |
392 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
392 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, % |
392 |
040 |
50 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения установленного графика работы, % |
392 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
4.11.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
392 |
040 |
|
28 103,2 |
28 103,2 |
28 103,2 |
|
|
4.11.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
392 |
|
|
1 011,9 |
1 011,9 |
1 011,9 |
|
|
4.11.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
392 |
040 |
|
840,7 |
840,7 |
840,7 |
|
|
4.11.2.2. |
Управление связи и информатизации |
392 |
040 |
|
171,2 |
171,2 |
171,2 |
|
|
5. |
Комитет по здравоохранению |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Скорая медицинская помощь |
410 |
|
|
361 101,9 |
24 530,5 |
24 530,5 |
|
336 571,4 |
|
Общее количество вызовов, вызовы |
410 |
045 |
102 870 |
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого парка санитарного автотранспорта от общего числа, подлежащего обновлению, % |
410 |
045 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля совпавших диагнозов станции скорой медицинской помощи и стационара, % |
410 |
045 |
75 |
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, % |
410 |
045 |
19,5 |
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала, % |
410 |
045 |
13,5 |
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности врачебными кадрами, % |
410 |
045 |
60 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
410 |
045 |
8,04 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
410 |
045 |
100 |
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
410 |
045 |
|
355 529,4 |
18 958,0 |
18 958,0 |
|
336 571,4 |
5.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
410 |
|
|
5 572,5 |
5 572,5 |
5 572,5 |
|
|
5.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
410 |
040 |
|
5 104,6 |
5 104,6 |
5 104,6 |
|
|
5.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
410 |
040 |
|
467,9 |
467,9 |
467,9 |
|
|
5.2. |
Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |
420 |
|
|
582 045,9 |
174 837,8 |
174 837,8 |
|
407 208,1 |
|
Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс. посещений |
420 |
045 |
2 904,6 |
|
|
|
|
|
|
Количество пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях, тыс. чел. |
420 |
045 |
13,5 |
|
|
|
|
|
|
Число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья, тыс. чел. |
420 |
045 |
288 |
|
|
|
|
|
|
Количество детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами, тыс. чел. |
420 |
045 |
65,5 |
|
|
|
|
|
|
Количество медицинского персонала, прошедшего обучение на циклах сертификационного усовершенствования, чел. |
420 |
045 |
333 |
|
|
|
|
|
|
Доля амбулаторно-поликлинических учреждения, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелями оснащения, % |
420 |
045 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
420 |
045 |
6,7 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
420 |
045 |
100 |
|
|
|
|
|
5.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
420 |
045 |
|
495 842,3 |
88 634,2 |
88 634,2 |
|
407 208,1 |
5.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
420 |
|
|
86 203,6 |
86 203,6 |
86 203,6 |
|
|
5.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
420 |
040 |
|
81 887,7 |
81 887,7 |
81 887,7 |
|
|
5.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
420 |
040 |
|
4 315,9 |
4 315,9 |
4 315,9 |
|
|
5.3. |
Стационарная медицинская помощь |
430 |
|
|
221 275,4 |
111 765,0 |
111 765,0 |
|
109 510,4 |
|
Число больных, воспользовавшихся услугами стационара, тыс. чел. |
430 |
045 |
14 |
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, % |
430 |
045 |
86 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
430 |
045 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
430 |
045 |
6,7 |
|
|
|
|
|
5.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
430 |
045 |
|
192 054,0 |
82 543,6 |
82 543,6 |
|
109 510,4 |
5.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
430 |
|
|
29 221,4 |
29 221,4 |
29 221,4 |
|
|
5.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
430 |
040 |
|
28 383,5 |
28 383,5 |
28 383,5 |
|
|
5.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
430 |
040 |
|
837,9 |
837,9 |
837,9 |
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.