Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя, ед. изм.
|
Значение показателя, в том числе
|
Итоговое значение показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Количество мероприятий, проведённых учреждениями молодежной политики, ед.
|
1015
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
6877
|
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
2940
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
|
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
|
1015
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
977
|
6877
|
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики.
|
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу
|
Всего, в том числе:
|
1 836 216 481
|
247 735 542
|
267 530 323
|
256 456 706
|
251 514 603
|
263 839 117
|
274 570 095
|
274 570 095
|
департамент культуры, молодёжной политики и спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 256 730
|
343 730
|
913 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
1 834 959 751
|
247 391 812
|
266 617 323
|
256 456 706
|
251 514 603
|
263 839 117
|
274 570 095
|
274 570 095
|
Мероприятие 1.1.1.1. Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
|
Всего, в том числе:
|
1835871481
|
247505542
|
267415323
|
256456706
|
251514603
|
263839117
|
274570095
|
274570095
|
Количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.
|
1820
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
12638
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
911730
|
113730
|
798000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.
|
370
|
370
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
2740
|
Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.
|
3000
|
3270
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
24170
|
Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.
|
34484
|
30830
|
30930
|
30930
|
30930
|
30930
|
30930
|
219964
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
1834959751
|
247391812
|
266617323
|
256456706
|
251514603
|
263839117
|
274570095
|
274570095
|
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)"
|
Всего, в том числе:
|
345 000
|
230 000
|
115 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент культуры, молодёжной политики и спорта
|
Количество временно трудоустроенных, чел.
|
31
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 000
|
230 000
|
115 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.3. Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество временно трудоустроенных, чел.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
|
Всего, в том числе:
|
88 812 453
|
10 856 067
|
12 818 080
|
12 740 754
|
13 099 388
|
13 099 388
|
13 099 388
|
13 099 388
|
Департамент городского хозяйства
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
за счет средств местного бюджета
|
88 812 453
|
10 856 067
|
12 818 080
|
12 740 754
|
13 099 388
|
13 099 388
|
13 099 388
|
13 099 388
|
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий
|
Всего, в том числе:
|
202 081
|
15 486
|
30 970
|
31 125
|
31 125
|
31 125
|
31 125
|
31 125
|
Департамент городского хозяйства
|
Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
за счет средств местного бюджета
|
202 081
|
15 486
|
30 970
|
31 125
|
31 125
|
31 125
|
31 125
|
31 125
|
Соблюдение требований стандарта качества по обеспечению туалетами территории проведения массового мероприятия, да/нет
|
-
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью"
|
Всего, в том числе:
|
1 925 231 015
|
258 607 095
|
280 379 373
|
269 228 585
|
264 645 116
|
276 969 630
|
287 700 608
|
287 700 608
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 256 730
|
343 730
|
913 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
1 923 974 285
|
258 263 365
|
279 466 373
|
269 228 585
|
264 645 116
|
276 969 630
|
287 700 608
|
287 700 608
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
|
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы
|
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 2.1. Создание современной среды учреждений молодёжной политики
|
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики
|
Всего, в том числе:
|
47 863 290
|
9 151 509
|
29 999 091
|
5 599 260
|
0
|
10 730 978
|
0
|
0
|
|
Количество выполненных проектных работ, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
47 863 290
|
9 151 509
|
29 999 091
|
5 599 260
|
0
|
10 730 978
|
0
|
0
|
|
Количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"
|
Всего, в том числе:
|
2 172 889
|
2 172 889
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
Количество выполненных проектных работ, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
2 172 889
|
2 172 889
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"
|
Всего, в том числе:
|
14 821 493
|
6 896 750
|
7 924 743
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
14 821 493
|
6 896 750
|
7 924 743
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Степень готовности объекта, %
|
40
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д.11/1"
|
Всего, в том числе:
|
81 870
|
81 870
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
Количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
81 870
|
81 870
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по реконструкции объекта незавершенного строительства "Канализация города и промзоны г. Сургута. Базисный склад жидкого хлора под Центр технических видов спорта на базе муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион".
|
Всего, в том числе:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
Количество выполненных проектных работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
Мероприятие 2.1.5. Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на Заячьем острове".
|
Всего, в том числе:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0
|
- за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0
|
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове"
|
Всего, в том числе:
|
20 056 060
|
0
|
20 056 060
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
Количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
20 056 060
|
0
|
20 056 060
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 2.1.5. "Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки "Сибирский легион"
|
Всего, в том числе:
|
10 730 978
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 730 978
|
0
|
0
|
департамент культуры, молодёжной политики и спорта
|
Количество объектов, на которых установлено ограждение, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
10 730 978
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 730 978
|
0
|
0
|
Мероприятие 2.1.6. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап"
|
Всего, в том числе:
|
7 617 548
|
0
|
2 018 288
|
5 599 260
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
Количество выполненных проектных работ, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
7 617 548
|
0
|
2 018 288
|
5 599 260
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Степень готовности проекта, %
|
-
|
26
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений
|
Всего, в том числе:
|
8 700 000
|
8 700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 830 000
|
7 830 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
870 000
|
870 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"
|
Всего, в том числе:
|
8 700 000
|
8 700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
Количество выполненных проектных работ, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 830 000
|
7 830 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
870 000
|
870 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
|
Всего, в том числе:
|
56 563 290
|
17 851 509
|
29 999 091
|
5 599 260
|
0
|
10 730 978
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 830 000
|
7 830 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
48 733 290
|
10 021 509
|
29 999 091
|
5 599 260
|
0
|
10 730 978
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)"
|
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы
|
Количество детей и молодежи отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
2940
|
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
|
Мероприятие 3.1.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)
|
Всего, в том числе:
|
19 667 158
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
департамент культуры, молодёжной политики и спорта
|
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
2940
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 587 470
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
за счет средств местного бюджета
|
10 404 688
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 675 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
Мероприятие 3.1.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа"
|
Всего, в том числе:
|
12 113 830
|
1 596 420
|
1 596 420
|
1 784 198
|
1 784 198
|
1 784 198
|
1 784 198
|
1 784 198
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
6 526 360
|
798 210
|
798 210
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
985 988
|
за счет средств местного бюджета
|
5 587 470
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
Мероприятие 3.1.1.2. "Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей"
|
Всего, в том числе:
|
8 492 218
|
1 213 174
|
1 213 174
|
1 213 174
|
1 213 174
|
1 213 174
|
1 213 174
|
1 213 174
|
за счет средств местного бюджета
|
4 817 218
|
688 174
|
688 174
|
688 174
|
688 174
|
688 174
|
688 174
|
688 174
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 675 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
|
Всего, в том числе:
|
19 667 158
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 587 470
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
10 404 688
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 675 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе:
|
Всего, в том числе:
|
2 009 079 011
|
279 268 198
|
313 188 058
|
277 637 439
|
267 454 710
|
290 510 202
|
290 510 202
|
290 510 202
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
14 674 200
|
8 971 940
|
1 711 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
2 001 460 789
|
269 771 258
|
310 951 848
|
276 314 229
|
266 131 500
|
289 186 992
|
289 186 992
|
289 186 992
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 675 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта
|
Всего, в том числе:
|
1 866 614 617
|
250 545 136
|
270 339 917
|
259 266 300
|
254 324 197
|
277 379 689
|
277 379 689
|
277 379 689
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
6 844 200
|
1 141 940
|
1 711 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
1 856 095 417
|
248 878 196
|
268 103 707
|
257 943 090
|
253 000 987
|
276 056 479
|
276 056 479
|
276 056 479
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 675 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
Всего, в том числе:
|
89 014 534
|
10 871 553
|
12 849 050
|
12 771 879
|
13 130 513
|
13 130 513
|
13 130 513
|
13 130 513
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
89 014 534
|
10 871 553
|
12 849 050
|
12 771 879
|
13 130 513
|
13 130 513
|
13 130 513
|
13 130 513
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
Всего, в том числе:
|
56 563 290
|
17 851 509
|
29 999 091
|
5 599 260
|
0
|
10 730 978
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 830 000
|
7 830 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
56 350 838
|
10 021 509
|
29 999 091
|
5 599 260
|
0
|
10 730 978
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|