Наименование
|
Источники финансирования
|
В том числе по годам
|
Исполнитель программного мероприятия (администратор
или соадминистратор)
|
Наименование показателя,
ед. измер.
|
Ожидаемый результат,
в том числе
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2014
год
|
2015 год
|
2016 год
|
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок
и другого) и участие
в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.
|
5
|
6
|
8
|
количество посещений общедоступных библиотек, ед.
|
432 000
|
432 000
|
433 000
|
количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.
|
845
|
845
|
845
|
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.
|
1 555
|
1 557
|
1 560
|
количество проведенных массовых мероприятий, ед.
|
60
|
60
|
60
|
количество детей, обучающихся в детских школах искусств
по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
|
2 165
|
2 240
|
2 240
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики
и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
10
|
10
|
10
|
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание
на их базе центров культурного развития, чел.
|
-
|
1
|
-
|
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
|
120
|
120
|
120
|
Цель отдельного мероприятия программы: создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и другого) и участие
в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.
|
5
|
6
|
8
|
Задача 1. Создание муниципального механизма управления в сфере туризма города Сургута, информационное и методическое обеспечение отрасли туризма города Сургута, продвижение туристических возможностей города Сургута на российском и международном рынках
|
Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий с целью создания условий для развития туризма
в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города
|
всего,
в том числе
|
2 037 200
|
1 055 000
|
2 385 000
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и других) и участие
в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала города Сургута, ед.
|
5
|
6
|
8
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед.
|
5
|
6
|
8
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
количество произведенной печатной информационной продукции
о туристической привлекательности города Сургута, ед.
|
1 000
|
2 000
|
3 000
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
2 037 200
|
1 055 000
|
2 385 000
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по отдельному мероприятию "Реализация мероприятий с целью создания условий для развития туризма
в Сургуте, расширения спектра туристских услуг для жителей
и гостей города"
|
всего,
в том числе
|
2 037 200
|
1 055 000
|
2 385 000
|
администратор (ДКМПиС)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
2 037 200
|
1 055 000
|
2 385 000
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма оказания услуги "Библиотечное обслуживание населения"
|
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
количество посещений общедоступных библиотек, чел.
|
432 000
|
432 000
|
433 000
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики
и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
Задача 2. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности
|
Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения"
|
всего,
в том числе
|
134 564 679
|
140 236 177
|
157 151 654
|
администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
134 564 679
|
140 236 177
|
157 151 654
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения" (ДКМПиС)
|
всего,
в том числе
|
127 881 873
|
133 430 062
|
150 827 050
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество посещений общедоступных библиотек, чел.
|
432 000
|
432 000
|
433 000
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
библиотечный фонд
на 1 000 жителей, экз.
|
1 670
|
1 690
|
1 710
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, %
|
28
|
30
|
30
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
127 881 873
|
133 430 062
|
150 827 050
|
|
количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз.
|
302
|
376
|
426
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
доля пользователей услугами обще-доступных библиотек
в удаленном режиме
в общей численности пользователей обще-доступных библиотек, %
|
32
|
33
|
34
|
|
|
|
|
|
|
доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий обще-доступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек, %
|
51
|
53
|
55
|
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг
по содержанию муниципального имущества)
|
всего,
в том числе
|
6 682 806
|
6 806 115
|
6 324 604
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики
и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
6 682 806
|
6 806 115
|
6 324 604
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Исполнение полномочий
по обеспечению прав граждан
на доступ
к информации
в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2014 -
2020 годы"
|
всего,
в том числе
|
2 659 600
|
1 757 374
|
1 554 886
|
администратор (ДКМПиС)
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
2 290 600
|
1 489 300
|
1 317 700
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
369 000
|
268 074
|
237 186
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек города Сургута
|
всего,
в том числе
|
2 271 600
|
1 362 192
|
1 366 322
|
администратор (ДКМПиС)
|
библиотечный фонд
на 1 000 жителей, экз.
|
1 670
|
1 690
|
1 710
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
1 930 800
|
1 154 400
|
1 157 900
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
340 800
|
207 792
|
208 422
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. Библиотечное обслуживание особых групп пользователей города Сургута
|
всего,
в том числе
|
|
300 900
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий обще-доступных библиотек
в общем объеме посещений общедоступных библиотек, %
|
51
|
53
|
55
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
255 000
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
|
45 900
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. Модернизация программно-аппаратных комплексов обще-доступных библиотек города Сургута
|
всего,
в том числе
|
188 000
|
94 282
|
188 564
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек, ед.
|
30
|
15
|
15
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
159 800
|
79 900
|
159 800
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
28 200
|
14 382
|
28 764
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. Деятельность информационно-ресурсного центр
по менеджменту качества
для учреждений культуры города Сургута
|
всего,
в том числе
|
200 000
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество проведенных семинаров по менеджменту качества
для учреждений культуры, ед.
|
1
|
1
|
1
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
200 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения"
|
всего,
в том числе
|
137 224 279
|
141 993 551
|
158 706 540
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
2 290 600
|
1 489 300
|
1 317 700
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
134 933 679
|
140 504 251
|
157 388 840
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма оказания услуги "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
|
Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.
|
845
|
845
|
845
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики
и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
2
|
2
|
2
|
Задача 3. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута
|
Мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия",
в том числе
|
всего,
в том числе
|
111 462 606
|
104 348 412
|
113 301 258
|
администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
109 820 406
|
102 706 212
|
111 659 058
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
1 642 200
|
1 642 200
|
1 642 200
|
|
|
|
|
|
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
|
всего,
в том числе
|
98 957 577
|
96 838 726
|
106 171 826
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество проведенных выставок, ед.
|
80
|
80
|
80
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
количество проведенных просветительских мероприятий, ед.
|
765
|
765
|
765
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
количество потребителей услуги, чел.
|
60 450
|
60 450
|
60 450
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
97 315 377
|
95 196 526
|
104 529 626
|
|
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов
в общем количестве музейных предметов основного фонда, %
|
18,6
|
18,9
|
19,3
|
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
1 642 200
|
1 642 200
|
1 642 200
|
|
увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда, %
|
12
|
14
|
16
|
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг
по содержанию муниципального имущества)
|
всего,
в том числе
|
12 505 029
|
7 509 686
|
7 129 432
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики
и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
2
|
2
|
2
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
12 505 029
|
7 509 686
|
7 129 432
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2. Исполнение полномочий
по обеспечению прав граждан
на доступ
к культурным ценностям
в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры
и туризма
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2014 -
2020 годы"
|
всего,
в том числе
|
221 300
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
221 300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. Реставрация и консервация музейных фондов
|
всего,
в том числе
|
221 300
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
увеличение доли отреставрированных музейных предметов
в общем количестве музейных предметов, нуждающихся в реставрации, ед.
|
25
|
-
|
-
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
221 300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3. Исполнение полномочий
по созданию условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи в рамках реализации государственной программы "Развитие образования
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
на 2014 -
2020 годы"
|
всего,
в том числе
|
100 000
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
100 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. Создание информационной базы "Солдат Отечества"
|
всего,
в том числе:
|
100 000
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество оцифрованных музейных предметов и архивных документов, размещенных в сети Интернет, от основного фонда музея, %
|
4
|
-
|
-
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
100 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
по подпрограмме "Сохранение
и популяризация историко-культурного наследия"
|
всего,
в том числе
|
111 783 906
|
104 348 412
|
113 301 258
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
321 300
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
109 820 406
|
102 706 212
|
111 659 058
|
|
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
1 642 200
|
1 642 200
|
1 642 200
|
|
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма оказания услуги "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
Цель подпрограммы: обеспечение предоставления дополнительного образования детей в детских школах искусств города Сургута
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
количество детей, обучающихся в детских школах искусств
по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
|
2 165
|
2 240
|
2 240
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики
и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
6
|
6
|
6
|
Задача 4. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей и молодежи, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки
|
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств
|
Мероприятие 4.1, 5.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
всего,
в том числе
|
334 319 790
|
360 361 596
|
392 600 019
|
администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
334 319 790
|
360 361 596
|
392 600 019
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей
в детских школах искусств"
|
всего,
в том числе
|
324 424 847
|
350 451 215
|
383 215 415
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество детей, обучающихся в детских школах искусств
по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
|
2 165
|
2 240
|
2 240
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся
по образовательным программам основной образовательной деятельности, %
|
8
|
8
|
8
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %
|
80
|
85
|
90
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
324 424 847
|
350 451 215
|
383 215 415
|
|
доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %
|
3,7
|
5
|
6,3
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
количество мероприятий, направленных на выявление, поддержку
и развитие одаренных детей, ед.
|
43
|
40
|
40
|
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг
по содержанию муниципального имущества)
|
всего,
в том числе
|
9 894 943
|
9 910 381
|
9 384 604
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики
и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
6
|
6
|
6
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
9 894 943
|
9 910 381
|
9 384 604
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.2, 5.2. Исполнение полномочий
по реализации мероприятий, направленных
на укрепление единого культурного пространства в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры
и туризма
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2014 -
2020 годы"
|
всего,
в том числе
|
2 665 000
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
2 263 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
401 900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1, 5.2.1. Обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств
(по видам искусств) в сфере культуры
|
всего,
в том числе
|
2 560 000
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество приобретенных музыкальных инструментов и учебного оборудования в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 -
2020 годы", ед.
|
5
|
-
|
-
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
2 158 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
401 900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2, 5.2.2. Совершенствование системы поиска, выявления
и сопровождения одаренных детей и молодежи
в сфере культуры и искусства
|
всего,
в том числе
|
105 000
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество мероприятий, направленных
на совершенствование системы поиска, выявления
и сопровождения одаренных детей
и молодежи в сфере культуры и искусств
в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 -
2020 годы", ед.
|
1
|
-
|
-
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
105 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
всего,
в том числе
|
336 984 790
|
360 361 596
|
392 600 019
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
2 263 100
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
334 721 690
|
360 361 596
|
392 600 019
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма оказания услуги "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"
|
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.
|
1 555
|
1 557
|
1 560
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики
и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
Задача 6. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера
|
Мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений
и организаций культуры"
по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество
и народные художественные промыслы
|
всего,
в том числе
|
202 993 890
|
205 701 008
|
225 378 707
|
администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
179 261 735
|
181 968 853
|
201 646 552
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
23 732 155
|
23 732 155
|
23 732 155
|
|
|
|
|
|
- обеспечение функционирования и развития оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений
и организаций культуры"
по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество
и народные художественные промыслы
|
всего,
в том числе
|
196 601 447
|
199 469 890
|
219 259 190
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед.,
в том числе:
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
- количество проведенных мероприятий
в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед.
|
250
|
250
|
250
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
количество клубных формирований, ед.
|
68
|
68
|
68
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
172 869 292
|
175 737 735
|
195 527 035
|
|
численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе, чел.
|
109 622
|
109 622
|
109 622
|
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
23 732 155
|
23 732 155
|
23 732 155
|
|
численность занимающихся
в клубных формированиях, чел.
|
1 429
|
1 429
|
1 429
|
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг
по содержанию муниципального имущества)
|
всего,
в том числе
|
6 211 919
|
6 050 594
|
5 938 993
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики
и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
6 211 919
|
6 050 594
|
5 938 993
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- организация установки
и обслуживания временных мобильных туалетов
при проведении мероприятий
|
всего,
в том числе
|
180 524
|
180 524
|
180 524
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество временных мобильных туалетов, предоставленных
при проведении городских массовых мероприятий, ед.
|
58
|
58
|
58
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
180 524
|
180 524
|
180 524
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 -
2020 годы - содействие местному самоуправлении
в развитии исторических
и иных местных традиций
|
всего,
в том числе
|
6 060 606
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество обустроенных объектов
в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий
для эффективного
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 -
2020 годы - Детская площадка "Забава", ед.
|
1
|
-
|
-
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
6 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
60 606
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 7. Поддержка и развитие профессионального искусства
|
Мероприятие 7.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений
и организаций культуры"
по направлению: профессиональное искусство
|
всего,
в том числе
|
258 097 452
|
251 776 436
|
284 468 836
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество проведенных концертов, спектаклей
и просветительских мероприятий, ед.
|
555
|
557
|
560
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
количество посещений театрально-концертных мероприятий, чел.
|
99 500
|
100 700
|
101 500
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
количество новых постановок, ед.
|
38
|
39
|
41
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
216 046 372
|
193 207 356
|
225 899 756
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
42 051 080
|
58 569 080
|
58 569 080
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе организаций
и учреждений культуры"
|
всего,
в том числе
|
467 151 948
|
457 477 444
|
509 847 543
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
6 000 000
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
395 368 713
|
375 176 209
|
427 546 308
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
65 783 235
|
82 301 235
|
82 301 235
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма оказания услуги "Организация массовых мероприятий"
|
Цель подпрограммы: популяризация значимых событий российской культуры и истории, развитие культурного сотрудничества
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество проведенных массовых мероприятий, ед.
|
60
|
60
|
60
|
Задача 8. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и истории
|
Мероприятие 8.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"
|
всего,
в том числе
|
37 311 612
|
20 385 182
|
19 075 182
|
администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
37 311 612
|
20 385 182
|
19 075 182
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"
|
всего,
в том числе
|
36 956 851
|
20 030 421
|
18 720 421
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество проведенных массовых мероприятий, ед.
|
60
|
60
|
60
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
численность участников массовых мероприятий, ед.
|
155 000
|
155 000
|
155 000
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
36 956 851
|
20 030 421
|
18 720 421
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- организация установки
и обслуживания временных мобильных туалетов
при проведении мероприятий
|
всего,
в том числе
|
354 761
|
354 761
|
354 761
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество временных мобильных туалетов, предоставленных
при проведении городских массовых мероприятий, ед.
|
110
|
110
|
110
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
354 761
|
354 761
|
354 761
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
по подпрограмме "Организация массовых мероприятий"
|
всего,
в том числе
|
37 311 612
|
20 385 182
|
19 075 182
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
37 311 612
|
20 385 182
|
19 075 182
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма осуществления бюджетных инвестиций "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
|
Цель подпрограммы: создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание
на их базе центров культурного развития, ед.
|
0
|
1
|
0
|
Задача 9. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры
|
Мероприятие 9.1. Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры
|
всего,
в том числе
|
3 214 349
|
115 354 058
|
22 726 112
|
администратор (ДКМПиС)/ соадминистратор (ДАиГ)
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
3 214 349
|
115 354 058
|
22 726 112
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
- выполнение работ
по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры ("Хореографическая школа
в микрорайоне ПИКС")
|
всего,
в том числе
|
|
104 750 280
|
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание
на их базе центров культурного развития, ед.
|
0
|
1
|
0
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
|
104 750 280
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
- выполнение работ по строительству объектов, предназначенных
для размещения муниципальных учреждений культуры ("Детская школа искусств в мкр. ПИКС")
|
всего,
в том числе
|
2 222 223
|
10 603 778
|
22 726 112
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
строительство учреждений культуры
в городе Сургуте
и создание на их базе центров культурного развития, ед.
|
-
|
-
|
-
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
2 222 223
|
10 603 778
|
22 726 112
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
- разработка проектно-сметной документации
на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх"
|
всего,
в том числе
|
469 026
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", комплект
|
1
|
-
|
-
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
469 026
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Обустройство
и оборудование объекта "Детская площадка "Забава"
на территории ИКЦ "Старый Сургут"
|
всего,
в том числе
|
523 100
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
разработка проектной документации "Обустройство
и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", комплект
|
1
|
-
|
-
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
523 100
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
|
всего,
в том числе
|
3 214 349
|
115 354 058
|
22 726 112
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
3 214 349
|
115 354 058
|
22 726 112
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма оказания услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
|
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
|
120
|
120
|
120
|
Задача 10. Создание условий для отдыха детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
|
Мероприятие 10.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
|
всего,
в том числе
|
1 073 992
|
1 073 992
|
1 073 992
|
|
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
|
120
|
120
|
120
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
количество лагерей, открытых на базе учреждений культуры, ед.
|
3
|
3
|
3
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
725 545
|
725 545
|
725 545
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
120 387
|
120 387
|
120 387
|
|
|
|
|
|
Всего
по подпрограмме "Организация отдыха детей
и молодежи"
(на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
|
всего,
в том числе
|
1 073 992
|
1 073 992
|
1 073 992
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
725 545
|
725 545
|
725 545
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников
|
120 387
|
120 387
|
120 387
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Общий объем ассигнований
на реализацию программы - всего, в том числе
|
всего,
в том числе
|
1 096 782 076
|
1 202 049 235
|
1 219 715 646
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
11 103 060
|
1 717 360
|
1 545 760
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
1 018 133 194
|
1 116 268 053
|
1 134 106 064
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
67 545 822
|
84 063 822
|
84 063 822
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора департамента культуры, молодежной политики и спорта
|
всего,
в том числе
|
1 058 729 871
|
1 055 883 116
|
1 167 676 616
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
11 103 060
|
1 717 360
|
1 545 760
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
980 080 989
|
970 101 934
|
1 082 067 034
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
67 545 822
|
84 063 822
|
84 063 822
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
всего,
в том числе
|
35 829 982
|
30 812 061
|
29 312 918
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
35 829 982
|
30 812 061
|
29 312 918
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры
и градостроительства
|
всего,
в том числе
|
2 222 223
|
115 354 058
|
22 726 112
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
2 222 223
|
115 354 058
|
22 726 112
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет других источников
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|