Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя, ед. изм.
|
Значение показателя, в том числе:
|
Конечный результат реализации муниципальной программы
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
|
966
|
977
|
987
|
987
|
987
|
987
|
987
|
6878
|
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
2940
|
Подпрограмма 1. Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью
|
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
|
966
|
977
|
987
|
987
|
987
|
987
|
987
|
6878
|
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью:
- вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- работа с детьми и молодежью по месту жительства;
- участие молодежи в управлении общественной жизнью;
- выявление и продвижение талантливой молодежи города;
- развитие добровольческого движения в молодежной среде;
- работа с молодой семьей;
- профилактика рискованного поведения в молодежной среде;
- информационное обеспечение молодежной политики
|
Мероприятие 1.1.1.
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу
|
всего,
в том числе
|
1 774 385 377
|
247 846 530
|
264 023 729
|
256 456 706
|
251 514 603
|
251 514 603
|
251 514 603
|
251 514 603
|
департамент культуры, молодежной политики и спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
678 100
|
230 000
|
448 100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
1 773 707 277
|
247 616 530
|
263 575 629
|
256 456 706
|
251 514 603
|
251 514 603
|
251 514 603
|
251 514 603
|
Мероприятие 1.1.1.1.
Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
|
всего,
в том числе
|
1774105277
|
247616530
|
263973629
|
256456706
|
251514603
|
251514603
|
251514603
|
251514603
|
|
количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.
|
1767
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
12585
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
398000
|
0
|
398000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.
|
370
|
370
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
2740
|
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.
|
3000
|
3270
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
24170
|
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.
|
30730
|
30830
|
30930
|
30930
|
30930
|
30930
|
30930
|
216210
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
1773707277
|
247616530
|
263575629
|
256456706
|
251514603
|
251514603
|
251514603
|
251514603
|
Мероприятие 1.1.1.2.
Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нацеленного на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)"
|
всего,
в том числе
|
230 000
|
230 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент культуры, молодежной политики и спорта
|
количество временно трудоустроенных, чел.
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
31
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
230 000
|
230 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.3.
Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
всего,
в том числе
|
50 100
|
0
|
50100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
количество временно трудоустроенных, чел.
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
50 100
|
0
|
50100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 1.1.2.
Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
|
всего,
в том числе
|
89 634 913
|
11 387 811
|
13 108 796
|
12 740 754
|
13 099 388
|
13 099 388
|
13 099 388
|
13 099 388
|
департамент городского хозяйства
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
за счет средств местного бюджета
|
89 634 913
|
11 387 811
|
13 108 796
|
12 740 754
|
13 099 388
|
13 099 388
|
13 099 388
|
13 099 388
|
Мероприятие 1.1.3.
Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий
|
всего,
в том числе
|
248 692
|
61 942
|
31 125
|
31 125
|
31 125
|
31 125
|
31 125
|
31 125
|
департамент городского хозяйства
|
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
|
20
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
80
|
за счет средств местного бюджета
|
248 692
|
61 942
|
31 125
|
31 125
|
31 125
|
31 125
|
31 125
|
31 125
|
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
|
всего,
в том числе
|
1 864 268 982
|
259 296 283
|
277 163 650
|
269 228 585
|
264 645 116
|
264 645 116
|
264 645 116
|
264 645 116
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
678 100
|
230 000
|
448 100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
1 863 590 882
|
259 066 283
|
276 715 550
|
269 228 585
|
264 645 116
|
264 645 116
|
264 645 116
|
264 645 116
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики
|
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Задача 2.1. Создание современной среды учреждений молодёжной политики
|
Мероприятие 2.1.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики
|
всего,
в том числе
|
66 869 087
|
9 151 515
|
37 980 803
|
19 736 769
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
66 869 087
|
9 151 515
|
37 980 803
|
19 736 769
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 2.1.1.
Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: городу Сургут, улица Первопроходцев, 18"
|
всего,
в том числе
|
22 152 281
|
2 172 890
|
10 000 000
|
9 979 391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество выполненных проектных работ, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
22 152 281
|
2 172 890
|
10 000 000
|
9 979 391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие 2.1.2.
Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"
|
всего,
в том числе
|
14 821 493
|
6 896 750
|
7 924 743
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
14 821 493
|
6 896 750
|
7 924 743
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 2.1.3.
Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1"
|
всего,
в том числе
|
81 875
|
81 875
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
81 875
|
81 875
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 2.1.4.
Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове"
|
всего,
в том числе
|
20 056 060
|
0
|
20 056 060
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
20 056 060
|
0
|
20 056 060
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 2.1.5.
"Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки "Сибирский легион"
|
всего,
в том числе
|
9 757 378
|
0
|
0
|
9 757 378
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент культуры, молодежной политики и спорта
|
количество объектов, на которых установлено ограждение, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
9 757 378
|
0
|
0
|
9 757 378
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 2.2.
Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений
|
всего,
в том числе
|
8 700 000
|
8 700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 830 000
|
7 830 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
870 000
|
870 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 2.2.1.
Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"
|
всего,
в том числе
|
8 700 000
|
8 700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество выполненных проектных работ, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 830 000
|
7 830 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
870 000
|
870 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0
|
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
|
всего,
в том числе
|
75 569 087
|
17 851 515
|
37 980 803
|
19 736 769
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 830 000
|
7 830 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
67 739 087
|
10 021 515
|
37 980 803
|
19 736 769
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
|
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы
|
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
2940
|
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
|
Мероприятие 3.1.1.
Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)
|
всего,
в том числе
|
19 667 158
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
департамент культуры, молодежной политики и спорта
|
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
2940
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 587 470
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
за счет средств местного бюджета
|
10 404 688
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 675 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
Мероприятие 3.1.1.1.
"Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа"
|
всего,
в том числе
|
11 174 940
|
1 596 420
|
1 596 420
|
1 596 420
|
1 596 420
|
1 596 420
|
1 596 420
|
1 596 420
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 587 470
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
за счет средств местного бюджета
|
5 587 470
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
Мероприятие 3.1.1.2.
"Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей"
|
всего,
в том числе
|
8 492 218
|
1 213 174
|
1 213 174
|
1 213 174
|
1 213 174
|
1 213 174
|
1 213 174
|
1 213 174
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 817 218
|
688 174
|
688 174
|
688 174
|
688 174
|
688 174
|
688 174
|
688 174
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 675 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
|
всего,
в том числе
|
19 667 158
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
2 809 594
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 587 470
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
10 404 688
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
1 486 384
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 675 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе
|
всего,
в том числе
|
1 959 505 227
|
279 957 392
|
317 954 047
|
291 774 948
|
267 454 710
|
267 454 710
|
267 454 710
|
267 454 710
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
14 095 570
|
8 858 210
|
1 246 310
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
1 941 734 657
|
270 574 182
|
316 182 737
|
290 451 738
|
266 131 500
|
266 131 500
|
266 131 500
|
266 131 500
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 675 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта
|
всего,
в том числе
|
1 803 809 913
|
250 656 124
|
266 833 323
|
269 023 678
|
254 324 197
|
254 324 197
|
254 324 197
|
254 324 197
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
6 265 570
|
1 028 210
|
1 246 310
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
798 210
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
1 793 869 343
|
249 102 914
|
265 062 013
|
267 700 468
|
253 000 987
|
253 000 987
|
253 000 987
|
253 000 987
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 675 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
525 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
всего,
в том числе
|
89 883 605
|
11 449 753
|
13 139 921
|
12 771 879
|
13 130 513
|
13 130 513
|
13 130 513
|
13 130 513
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
89 883 605
|
11 449 753
|
13 139 921
|
12 771 879
|
13 130 513
|
13 130 513
|
13 130 513
|
13 130 513
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего,
в том числе
|
65 811 709
|
17 851 515
|
37 980 803
|
9 979 391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 830 000
|
7 830 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
57 981 709
|
10 021 515
|
37 980 803
|
9 979 391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|