Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования, (всего, руб.)
|
в том числе по годам:
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя, ед. измер.
|
Значение показателя, в том числе:
|
Итоговое значение показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
Комплексная цель программы: Развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута.
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Количество посещений общедоступных библиотек, ед.
|
540 045
|
480 510
|
481 000
|
481 000
|
600 010
|
611 010
|
615 510
|
620 010
|
624 510
|
624 510
|
760 510
|
765 510
|
770 510
|
775 510
|
781 010
|
786 510
|
918 010
|
11 235 685
|
Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.
|
1 346
|
845
|
821
|
826
|
838
|
847
|
859
|
876
|
890
|
906
|
924
|
950
|
973
|
998
|
1 045
|
1 074
|
1 106
|
16 124
|
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.
|
1 726
|
1 687
|
1 858
|
1 860
|
1 867
|
1 868
|
1 870
|
1 872
|
1 874
|
1 876
|
1 878
|
1 888
|
1 890
|
1 892
|
1 894
|
1 896
|
1 898
|
31 594
|
Численность детей, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.
|
2180
|
2180
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
10
|
10
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.
|
8
|
6
|
8
|
6
|
8
|
6
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
127
|
Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
2 040
|
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения"
|
Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
Количество посещений общедоступных библиотек, ед.
|
540 045
|
480 510
|
481 000
|
481 000
|
600 010
|
611 010
|
615 510
|
620 010
|
624 510
|
624 510
|
760 510
|
765 510
|
770 510
|
775 510
|
781 010
|
786 510
|
918 010
|
11 235 685
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности
|
Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек
|
всего, в том числе:
|
2 746 426 237
|
136 401 351
|
148 347 173
|
171 033 689
|
163 352 338
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
администратор (ДКМПиС)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
687 540
|
287 540
|
400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
2 745 738 697
|
136 113 811
|
147 947 173
|
171 033 689
|
163 352 338
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек
|
всего, в том числе:
|
2 622 170 497
|
129 904 413
|
141 158 957
|
163 914 697
|
156 119 880
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
Количество посещений общедоступных библиотек, ед.
|
540 045
|
480 510
|
481 000
|
481 000
|
600 010
|
611 010
|
615 510
|
620 010
|
624 510
|
624 510
|
760 510
|
765 510
|
770 510
|
775 510
|
781 010
|
786 510
|
918 010
|
11 235 685
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
687 540
|
287 540
|
400 000
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, %
|
35
|
35
|
37
|
36
|
36
|
35
|
35
|
34
|
34
|
51
|
51
|
50
|
50
|
49
|
49
|
48
|
64
|
64
|
за счет средств местного бюджета
|
2 621 482 957
|
129 616 873
|
140 758 957
|
163 914 697
|
156 119 880
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
156 236 350
|
Количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз.
|
319
|
376
|
426
|
476
|
526
|
576
|
591
|
596
|
601
|
606
|
611
|
615
|
619
|
624
|
629
|
631
|
635
|
9 457
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек, %
|
73
|
67
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
75
|
70
|
71
|
71
|
72
|
72
|
72
|
73
|
69
|
69
|
Общее количество пользователей муниципальной услуги, чел.
|
194 333
|
159 375
|
159 500
|
159 500
|
159 500
|
159 500
|
159 500
|
225 100
|
228 100
|
247 200
|
250 200
|
253 700
|
257 200
|
260 700
|
264 200
|
267 700
|
287 300
|
3 692 608
|
Количество удалённых пользователей муниципальной услуги, чел.
|
142 089
|
107 000
|
107 000
|
107 000
|
107 000
|
107 000
|
107 000
|
107 000
|
171 000
|
174 000
|
177 000
|
180 500
|
184 000
|
187 500
|
191 000
|
194 500
|
198 000
|
198 000
|
Доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек, %
|
12,2
|
14,5
|
15,0
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
Количество посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек, ед.
|
43 430
|
48 800
|
49 500
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) муниципальных общедоступных библиотек
|
всего, в том числе:
|
124 255 740
|
6 496 938
|
7 188 216
|
7 118 992
|
7 232 458
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
соадминистратор (ДГХ)
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
124 255 740
|
6 496 938
|
7 188 216
|
7 118 992
|
7 232 458
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
7 401 472
|
- за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 1.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 -2020 годы" - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек; - деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры
|
всего, в том числе:
|
13 798 105
|
2 659 600
|
1 984 641
|
3 130 100
|
2 906 470
|
3 117 294
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
администратор (ДКМПиС)
|
Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.
|
1 632
|
1 650
|
1 620
|
1 639
|
1 658
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8 199
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
181 800
|
|
81 700
|
100 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных баз данных, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
11 603 800
|
2 290 600
|
1 617 500
|
2 575 500
|
2 470 500
|
2 649 700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
2 012 505
|
369 000
|
285 441
|
454 500
|
435 970
|
467 594
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, ед.
|
3 118
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12 118
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек, ед.
|
33
|
13
|
2
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
54
|
Количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения"
|
всего, в том числе:
|
2 760 224 342
|
139 060 951
|
150 331 814
|
174 163 789
|
166 258 808
|
166 755 116
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
181 800
|
0
|
81 700
|
100 100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
12 291 340
|
2 578 140
|
2 017 500
|
2 575 500
|
2 470 500
|
2 649 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
2 747 751 202
|
136 482 811
|
148 232 614
|
171 488 189
|
163 788 308
|
164 105 416
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
163 637 822
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев"
|
Цель подпрограммы: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.
|
1 346
|
845
|
821
|
826
|
838
|
847
|
859
|
876
|
890
|
906
|
924
|
950
|
973
|
998
|
1 045
|
1 074
|
1 106
|
16 124
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута
|
Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений
|
всего, в том числе:
|
1 736 105 145
|
113 271 008
|
110 690 415
|
104 758 147
|
99 384 556
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
700 000
|
0
|
700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
1 731 426 714
|
111 628 808
|
107 654 184
|
104 758 147
|
99 384 556
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 978 431
|
1 642 200
|
2 336 231
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений
|
всего, в том числе:
|
1 593 925 665
|
99 726 603
|
102 767 068
|
96 677 451
|
91 279 998
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество проведенных выставок, ед.
|
91
|
75
|
54
|
55
|
56
|
57
|
59
|
59
|
59
|
59
|
59
|
60
|
60
|
60
|
61
|
61
|
61
|
1 046
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество проведенных просветительских мероприятий, ед.
|
1 255
|
770
|
767
|
771
|
782
|
790
|
800
|
817
|
831
|
847
|
865
|
890
|
913
|
938
|
984
|
1 013
|
1 045
|
15 078
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
700 000
|
|
700 000
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество потребителей услуги, чел.
|
59 555
|
55 000
|
34 352
|
34 404
|
34 456
|
34 608
|
34 660
|
34 813
|
34 866
|
34 919
|
34 972
|
35 025
|
35 178
|
35 231
|
35 394
|
35 437
|
35 490
|
638 360
|
за счет средств местного бюджета
|
1 589 247 234
|
98 084 403
|
99 730 837
|
96 677 451
|
91 279 998
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
92 574 965
|
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %
|
26,1
|
18,9
|
19,3
|
19,6
|
19,6
|
19,6
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 978 431
|
1 642 200
|
2 336 231
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объёма музейного фонда, %
|
16,7
|
14
|
16
|
18
|
20
|
22
|
24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24
|
Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) муниципальных музейных учреждений
|
всего, в том числе:
|
142 179 480
|
13 544 405
|
7 923 347
|
8 080 696
|
8 104 558
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
соадминистратор (ДГХ)
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
142 179 480
|
13 544 405
|
7 923 347
|
8 080 696
|
8 104 558
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
8 040 498
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014-2020 годы"- "Допризывная подготовка молодёжи". - создание информационной базы "Солдат Отечества"
|
всего, в том числе:
|
200 000
|
100 000
|
100 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре" на 2014-2020 годы"- "Допризывная подготовка молодёжи", ед.
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
200 000
|
100 000
|
100 000
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 -2020 годы" - реставрация и консервация музейных фондов
|
всего, в том числе:
|
427 300
|
221 300
|
0
|
0
|
0
|
206 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество отреставрированных и законсервированных единиц музейных фондов, ед.
|
25
|
-
|
-
|
-
|
34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
59
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
396 400
|
221 300
|
|
|
|
175 100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
30 900
|
|
|
|
|
30 900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев"
|
всего, в том числе:
|
1 736 732 445
|
113 592 308
|
110 790 415
|
104 758 147
|
99 384 556
|
100 821 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 296 400
|
321 300
|
800 000
|
0
|
0
|
175 100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
1 731 457 614
|
111 628 808
|
107 654 184
|
104 758 147
|
99 384 556
|
100 646 363
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
100 615 463
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников
|
3 978 431
|
1 642 200
|
2 336 231
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
Численность детей, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.
|
2180
|
2180
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки.
|
Задача 4. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств.
|
Мероприятие 3.1., 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств
|
всего, в том числе:
|
5 843 519 897
|
334 912 517
|
385 515 360
|
364 180 039
|
349 577 701
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
113 281 036
|
0
|
75 042 836
|
38 238 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
5 730 238 861
|
334 912 517
|
310 472 524
|
325 941 839
|
349 577 701
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств
|
всего, в том числе:
|
5 498 765 478
|
324 408 470
|
256 095 830
|
312 984 061
|
338 608 919
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
администратор (ДКМПиС)
|
Численность детей, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.
|
2180
|
2180
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
2257
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, %
|
24,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
300 000
|
|
300 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %
|
80
|
85
|
90
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
5 498 465 478
|
324 408 470
|
255 795 830
|
312 984 061
|
338 608 919
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
328 205 246
|
Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %
|
4,3
|
0,4
|
0,5
|
0,9
|
0,3
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
66
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, ед.
|
47
|
47
|
39
|
39
|
38
|
38
|
39
|
38
|
39
|
38
|
39
|
38
|
39
|
38
|
39
|
38
|
39
|
672
|
- повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных детских школ искусств
|
всего, в том числе:
|
158 886 535
|
0
|
118 635 800
|
40 250 735
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры), ед.
|
-
|
7
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
112 981 036
|
|
74 742 836
|
38 238 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
45 905 499
|
|
43 892 964
|
2 012 535
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) муниципальных детских школ искусств
|
Всего, в том числе:
|
185 867 884
|
10 504 047
|
10 783 730
|
10 945 243
|
10 968 782
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
соадминистратор (ДГХ)
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
185 867 884
|
10 504 047
|
10 783 730
|
10 945 243
|
10 968 782
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
10 974 314
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2., 4.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 -2020 годы": - модернизация материально-технической базы детских школ искусств; -совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства
|
всего, в том числе:
|
7 406 046
|
2 665 000
|
581 400
|
1 225 882
|
1 746 235
|
1 187 529
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество приобретённых музыкальных инструментов и учебного оборудования, ед.
|
11
|
4
|
5
|
9
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодёжи в сфере культуры и искусств, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
6 293 000
|
2 263 100
|
494 200
|
1 042 000
|
1 484 300
|
1 009 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 113 046
|
401 900
|
87 200
|
183 882
|
261 935
|
178 129
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
всего, в том числе:
|
5 850 925 943
|
337 577 517
|
386 096 760
|
365 405 921
|
351 323 936
|
340 367 089
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
119 574 036
|
2 263 100
|
75 537 036
|
39 280 200
|
1 484 300
|
1 009 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
5 731 351 907
|
335 314 417
|
310 559 724
|
326 125 721
|
349 839 636
|
339 357 689
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
339 179 560
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры"
|
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.
|
1 726
|
1 687
|
1 858
|
1 860
|
1 867
|
1 868
|
1 870
|
1 872
|
1 874
|
1 876
|
1 878
|
1 888
|
1 890
|
1 892
|
1 894
|
1 896
|
1 898
|
31 594
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Задача 5. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера
|
Мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
|
всего, в том числе:
|
3 781 337 840
|
240 891 157
|
235 474 262
|
232 350 767
|
224 029 882
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
250 908
|
0
|
250 908
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
3 730 821 451
|
217 159 002
|
208 690 028
|
232 350 767
|
224 029 882
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
219 122 444
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
50 265 481
|
23 732 155
|
26 533 326
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
|
всего, в том числе:
|
3 663 267 895
|
234 481 398
|
228 685 984
|
225 398 782
|
217 064 368
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед., в том числе:
|
1 083
|
1 060
|
1 228
|
1 228
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
20 628
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед.
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
4 250
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
250 908
|
|
250 908
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество клубных формирований, ед.
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
за счет средств местного бюджета
|
3 612 751 506
|
210 749 243
|
201 901 750
|
225 398 782
|
217 064 368
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
212 125 951
|
Численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе, чел.
|
393 683
|
314 622
|
328 622
|
331 622
|
334 822
|
337 822
|
340 822
|
343 822
|
347 822
|
350 822
|
353 822
|
355 000
|
356 000
|
357 000
|
358 000
|
359 000
|
360 000
|
5 923 303
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
50 265 481
|
23 732 155
|
26 533 326
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность занимающихся в клубных формированиях, чел.
|
1 642
|
1 429
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1465
|
Количество разработанной проектно-сметной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
|
всего, в том числе:
|
109 201 989
|
5 911 206
|
6 208 300
|
6 432 690
|
6 446 219
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
соадминистратор (ДГХ)
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
109 201 989
|
5 911 206
|
6 208 300
|
6 432 690
|
6 446 219
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
6 477 198
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий
|
всего, в том числе:
|
8 867 956
|
498 553
|
579 978
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
соадминистратор (ДГХ)
|
Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
|
157
|
185
|
124
|
124
|
124
|
124
|
124
|
124
|
124
|
124
|
124
|
124
|
124
|
124
|
124
|
124
|
124
|
2 202
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
8 867 956
|
498 553
|
579 978
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
519 295
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 5.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа "государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"на 2014-2020 годы - содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций
|
всего, в том числе:
|
6 000 000
|
6 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа"государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры"на 2014-2020 годы - Детская площадка "Забава", ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 940 000
|
5 940 000
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
60 000
|
60 000
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Задача 6. Поддержка и развитие профессионального искусства
|
Мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство
|
всего, в том числе:
|
4 112 942 720
|
293 736 486
|
252 298 695
|
247 012 352
|
238 481 761
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
администратор (ДКМПиС)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 000 000
|
0
|
0
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
4 025 016 312
|
251 685 406
|
207 423 367
|
246 012 352
|
238 481 761
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
86 926 408
|
42 051 080
|
44 875 328
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство
|
всего, в том числе:
|
4 112 942 720
|
293 736 486
|
252 298 695
|
247 012 352
|
238 481 761
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, ед.
|
643
|
627
|
630
|
632
|
634
|
635
|
637
|
639
|
641
|
643
|
645
|
655
|
657
|
659
|
661
|
663
|
665
|
10 966
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, чел.
|
109 060
|
103 700
|
104 500
|
107 500
|
111 700
|
116 300
|
117 500
|
118 700
|
119 900
|
121 100
|
122 300
|
134 300
|
135 500
|
136 700
|
137 900
|
139 100
|
140 300
|
2 076 060
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 000 000
|
|
|
1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 025 016 312
|
251 685 406
|
207 423 367
|
246 012 352
|
238 481 761
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
237 031 802
|
Количество новых постановок, ед.
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
692
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
86 926 408
|
42 051 080
|
44 875 328
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"
|
всего, в том числе:
|
7 900 280 560
|
540 627 643
|
487 772 957
|
479 363 119
|
462 511 643
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 190 908
|
5 940 000
|
250 908
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
7 755 897 763
|
468 904 408
|
416 113 395
|
478 363 119
|
462 511 643
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
456 154 246
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
137 191 889
|
65 783 235
|
71 408 654
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма"
|
Цель отдельного подпрограммы: Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города.
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.
|
8
|
6
|
8
|
6
|
8
|
6
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
130
|
Задача 7. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города.
|
Мероприятие 7.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города
|
всего, в том числе:
|
1 626 708
|
0
|
525 000
|
1 101 708
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.
|
8
|
6
|
8
|
6
|
8
|
6
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
130
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед.
|
5
|
6
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество произведённой печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед.
|
4 000
|
2 000
|
3 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
36 000
|
за счет средств местного бюджета
|
1 626 708
|
|
525 000
|
1 101 708
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Всего по подпрограмме "Создание условий для развития туризма"
|
всего, в том числе:
|
1 626 708
|
0
|
525 000
|
1 101 708
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
1 626 708
|
0
|
525 000
|
1 101 708
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
|
Цель подпрограммы: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Задача 8. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры
|
Мероприятие 8.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры
|
всего, в том числе:
|
490 248 114
|
50 796 000
|
220 885 987
|
184 772 780
|
14 358 224
|
19 435 123
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
306 937 000
|
45 716 000
|
100 884 000
|
160 337 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
183 311 114
|
5 080 000
|
120 001 987
|
24 435 780
|
14 358 224
|
19 435 123
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 8.1.1. Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС
|
всего, в том числе:
|
104 542 280
|
0
|
104 542 280
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
104 542 280
|
|
104 542 280
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.2. Детская школа искусств в мкр. ПИКС
|
всего, в том числе:
|
345 291 707
|
50 796 000
|
116 343 707
|
178 152 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
Степень готовности объекта, %
|
15
|
43
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
306 937 000
|
45 716 000
|
100 884 000
|
160 337 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение доли местного бюджета для завершения строительства объекта, да/нет
|
-
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
за счет средств местного бюджета
|
38 354 707
|
5 080 000
|
15 459 707
|
17 815 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.3. Детская школа искусств в микрорайоне 25
|
всего, в том числе:
|
10 371 840
|
0
|
0
|
1 358 630
|
9 013 210
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
Количество выполненных проектных работ, проект
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень готовности проекта, %
|
-
|
-
|
13,1
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
10 371 840
|
|
|
1 358 630
|
9 013 210
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.4. Обустройство Детской площадки "Забава" на территории МБУ ИКЦ "Старый Сургут"
|
всего, в том числе:
|
30 042 287
|
0
|
0
|
5 262 150
|
5 345 014
|
19 435 123
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество вводимых объектов, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
30 042 287
|
|
|
5 262 150
|
5 345 014
|
19 435 123
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры
|
всего, в том числе:
|
16 332 328
|
0
|
4 527 187
|
11 805 141
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет средств местного бюджета
|
16 332 328
|
0
|
4 527 187
|
11 805 141
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 8.2.1. Установка ограждения на объекте МБУ ДО "Детская школа искусств N 1"
|
всего, в том числе:
|
1 803 021
|
0
|
0
|
1 803 021
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество выполненных работ по установке ограждения, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 803 021
|
|
|
1 803 021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека по адресу: Комсомольский, 12"
|
всего, в том числе:
|
4 433 120
|
0
|
4 433 120
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 433 120
|
|
4 433 120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта МАУ "Городской культурный центр"
|
всего, в том числе:
|
94 067
|
0
|
94 067
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество выполненных работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
94 067
|
|
94 067
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.2.4. Театр актера и куклы "Петрушка"
|
всего, в том числе:
|
10 002 120
|
0
|
0
|
10 002 120
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
Количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных проектных работ, проект
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
10 002 120
|
|
0
|
10 002 120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.3. Снос объектов недвижимости
|
всего, в том числе:
|
486 337
|
0
|
486 337
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
486 337
|
0
|
486 337
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 8.3.1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, посёлок Юность, улица Саянская, дом 6Б" (библиотека N 5)
|
всего, в том числе:
|
486 337
|
0
|
486 337
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
Количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
486 337
|
|
486 337
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
|
всего, в том числе:
|
507 066 779
|
50 796 000
|
225 899 511
|
196 577 921
|
14 358 224
|
19 435 123
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
306 937 000
|
45 716 000
|
100 884 000
|
160 337 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
200 129 779
|
5 080 000
|
125 015 511
|
36 240 921
|
14 358 224
|
19 435 123
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время"
|
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
2 040
|
Задача 9. Создание условий для отдыха детей и развития их творческих способностей в каникулярный период
|
Мероприятие 9.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе подведомственных учреждений
|
всего, в том числе:
|
10 658 000
|
1 103 035
|
1 103 605
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
4 681 230
|
227 490
|
228 060
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
за счет средств местного бюджета
|
5 676 770
|
725 545
|
725 545
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
300 000
|
150 000
|
150 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 9.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа
|
всего, в том числе:
|
9 363 030
|
455 550
|
456 120
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество лагерей, открытых на базе подведомственных учреждений, ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
4 681 230
|
227 490
|
228 060
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
за счет средств местного бюджета
|
4 681 800
|
228 060
|
228 060
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 9.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей
|
всего, в том числе:
|
1 294 970
|
647 485
|
647 485
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
2 040
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
994 970
|
497 485
|
497 485
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
300 000
|
150 000
|
150 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей в каникулярное время"
|
всего, в том числе:
|
10 658 000
|
1 103 035
|
1 103 605
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
563 424
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
4 681 230
|
227 490
|
228 060
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
5 676 770
|
725 545
|
725 545
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников
|
300 000
|
150 000
|
150 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
|
всего, в том числе:
|
18 767 514 777
|
1 182 757 454
|
1 362 520 062
|
1 321 934 029
|
1 094 400 591
|
1 084 096 461
|
1 060 150 515
|
1 060 150 515
|
1 060 150 515
|
1 060 150 515
|
1 060 150 515
|
1 060 150 515
|
1 060 150 515
|
1 060 150 515
|
1 060 150 515
|
1 060 150 515
|
1 060 150 515
|
1 060 150 515
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
181 800
|
0
|
81 700
|
100 100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
451 970 914
|
57 046 030
|
179 717 504
|
203 474 412
|
4 236 512
|
4 115 912
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
18 173 891 743
|
1 058 135 989
|
1 108 825 973
|
1 118 359 517
|
1 090 164 079
|
1 079 980 549
|
1 059 868 803
|
1 059 868 803
|
1 059 868 803
|
1 059 868 803
|
1 059 868 803
|
1 059 868 803
|
1 059 868 803
|
1 059 868 803
|
1 059 868 803
|
1 059 868 803
|
1 059 868 803
|
1 059 868 803
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
141 470 320
|
67 575 435
|
73 894 885
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта
|
всего, в том числе:
|
17 726 447 444
|
1 095 006 305
|
1 108 464 167
|
1 099 324 363
|
1 052 116 069
|
1 050 683 684
|
1 026 737 738
|
1 026 737 738
|
1 026 737 738
|
1 026 737 738
|
1 026 737 738
|
1 026 737 738
|
1 026 737 738
|
1 026 737 738
|
1 026 737 738
|
1 026 737 738
|
1 026 737 738
|
1 026 737 738
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
181 800
|
0
|
81 700
|
100 100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
145 033 914
|
11 330 030
|
78 833 504
|
43 137 412
|
4 236 512
|
4 115 912
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
281 712
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
17 439 761 410
|
1 016 100 840
|
955 654 078
|
1 056 086 851
|
1 047 879 557
|
1 046 567 772
|
1 026 456 026
|
1 026 456 026
|
1 026 456 026
|
1 026 456 026
|
1 026 456 026
|
1 026 456 026
|
1 026 456 026
|
1 026 456 026
|
1 026 456 026
|
1 026 456 026
|
1 026 456 026
|
1 026 456 026
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
141 470 320
|
67 575 435
|
73 894 885
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|