Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования
(всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя, ед.измер.
|
Значение показателя, в том числе
|
Итоговое значение показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
Комплексная цель программы: реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан, создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской и региональной гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), ед.
|
-
|
134
|
190
|
177,3
|
165,5
|
155
|
145,3
|
144
|
142,5
|
141,5
|
140,5
|
140
|
139
|
138
|
137,5
|
137
|
136
|
136
|
количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения), ед.
|
7952
|
7 442
|
7090
|
7117
|
7128
|
7183
|
7254
|
7310
|
7377
|
7382
|
7391
|
7403
|
7411
|
7422
|
7433
|
7444
|
7459
|
7459
|
доля обучающихся, вовлеченных в комплекс мероприятий, от общего количества обучающихся города, %
|
100
|
100
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
доля выполнения мероприятий комплексного плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в муниципальном образовании городской округ город Сургут, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %
|
-
|
25
|
29,5
|
29
|
28,5
|
28
|
28
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество потерпевших (на 10 тысяч населения), ед.
|
121
|
121
|
132
|
129
|
126
|
123
|
121
|
119
|
118
|
117
|
117
|
116
|
115
|
115
|
114
|
114
|
113
|
113
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения), ед.
|
7952
|
7 442
|
7090
|
7117
|
7128
|
7183
|
7254
|
7310
|
7377
|
7382
|
7391
|
7403
|
7411
|
7422
|
7433
|
7444
|
7459
|
7459
|
Задача 1.1. Профилактика правонарушений в общественных местах и в сфере безопасности дорожного движения
|
Мероприятие 1.1.1.
Создание условий деятельности народных дружин
|
всего, в том числе
|
7 866 150
|
275 000
|
1 186 000
|
1 112 000,00
|
919 300
|
336 450
|
336 450
|
336 450
|
336 450
|
336 450
|
336 450
|
336 450
|
336 450
|
336 450
|
336 450
|
336 450
|
336 450
|
336 450
|
МКУ "Наш город"
|
количество созданных дружин, ед.
|
3
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
3
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, %
|
-
|
3,9
|
3,6
|
3,7
|
3,8
|
3,9
|
4
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 708 600
|
275 000
|
890 200
|
838 400,00
|
643 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 157 550
|
0
|
295 800
|
273 600,00
|
275 800
|
100 950
|
100 950
|
100 950
|
100 950
|
100 950
|
100 950
|
100 950
|
100 950
|
100 950
|
100 950
|
100 950
|
100 950
|
100 950
|
|
уровень материальной обеспеченности дружин, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Мероприятие 1.1.2. Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут
|
всего, в том числе
|
42 012 400
|
2 624 800
|
2 667 600
|
2 448 000,00
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
МКУ "Наш город"
|
доля дружинников участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка, получивших выплаты, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
280 000
|
280 000
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
41 732 400
|
2 344 800
|
2 667 600
|
2 448 000,00
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
2 448 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Проведение ежегодного конкурса народных дружинников
|
всего, в том числе
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
МКУ "Наш город"
|
количество проведенных городских конкурсов дружинников, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
17
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4. Проведение ежегодной конференции народных дружинников
|
всего, в том числе
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество проведенных конференций дружинников, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
17
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.5.
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии
|
всего, в том числе
|
197 528 005
|
12 636 064
|
13 422 523
|
11 435 971,00
|
11 365 824
|
11 435 971
|
11 435 971
|
11 435 971
|
11 435 971
|
11 435 971
|
11 435 971
|
11 435 971
|
11 435 971
|
11 435 971
|
11 435 971
|
11 435 971
|
11 435 971
|
11 435 971
|
отдел по организации работы административной комиссии Администрации города
|
доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных
в установленном порядке,
от общего количества
переданных отдельных государственных полномочий, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
158 891 683
|
10 342 000
|
10 962 183
|
9 172 500,00
|
9 172 500
|
9 172 500
|
9 172 500
|
9 172 500
|
9 172 500
|
9 172 500
|
9 172 500
|
9 172 500
|
9 172 500
|
9 172 500
|
9 172 500
|
9 172 500
|
9 172 500
|
9 172 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
38 636 322
|
2 294 064
|
2 460 340
|
2 263 471,00
|
2 193 324
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.5.1
Содержание аппарата административной комиссии.
|
всего, в том числе
|
183 550 090
|
12 636 064
|
13 422 523
|
10 504 110,00
|
10 433 963
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
|
доля дел об административных правонарушениях, направленных для рассмотрения на заседании комиссии от общего количества поступивших дел, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
144 913 768
|
10 342 000
|
10 962 183
|
8 240 639,00
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
38 636 322
|
2 294 064
|
2 460 340
|
2 263 471,00
|
2 193 324
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
|
доля обращенных к исполнению постановлений о назначении административного штрафа от общего количества вступивших в законную силу постановлений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Мероприятие 1.1.5.2
Материально-техническое обеспечение деятельности административной комиссии.
|
всего, в том числе
|
9 726 135
|
0
|
0
|
648 409,00
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
МКУ "ХЭУ"
|
уровень выполнения договорных обязательств, %
|
_
|
_
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
9 726 135
|
0
|
0
|
648 409,00
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
648 409
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.5.3
Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности административной комиссии
|
всего, в том числе
|
4 251 780
|
0
|
0
|
283 452,00
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута"
|
доля своевременно и качественно выполненных заявок по информационно-коммуникационному обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общего количества поступивших заявок,%
|
_
|
_
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
4 251 780
|
0
|
0
|
283 452,00
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
283 452
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.6. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения
|
всего, в том числе
|
296 319 858
|
53 144 505
|
27 478 907
|
23 907 279,75
|
17 364 319
|
13 694 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города
|
доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9,12.12,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких нарушений, %
|
-
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
27 846 600
|
16 137 100
|
4 125 000
|
3 314 400,00
|
3 970 100
|
300 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
268 473 258
|
37 007 405
|
23 353 907
|
20 592 879,75
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
13 394 219
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6.1. Модернизация (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения.
|
всего, в том числе
|
22 074 314
|
22 074 314
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
доля выполненных мероприятий по внедрению и модернизации систем видеонаблюдения от общего числа запланированных на текущий год, %
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
9 589 185
|
9 589 185
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
12 485 129
|
12 485 129
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6.2. Проведение работ, обеспечивающих функционирование систем видеонаблюдения, с целью выявления административных правонарушений, в том числе по направлениям безопасности дорожного движения и местах массового пребывания граждан.
|
всего, в том числе
|
253 157 344
|
24 522 276
|
23 353 907
|
20 404 160,75
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
|
доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9,12.12,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких нарушений, %
|
-
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
253 157 344
|
24 522 276
|
23 353 907
|
20 404 160,75
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6.3. Информирование населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма.
|
всего, в том числе
|
16 757 415
|
6 547 915
|
4 125 000
|
2 614 400,00
|
3 270 100
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
доля проинформированного населения о системах видеонаблюдения, от общего числа людей, совершивших
административные правонарушения, предусмотренные ст.12.9,12.12,12.19 КоАП РФ и выявленные с помощью технических средств фото-, видеофиксациии работающих в автоматическом режиме, %
|
-
|
100
|
не менее 60
|
не менее 60
|
не менее 60
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
не менее 60
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
16 757 415
|
6 547 915
|
4 125 000
|
2 614 400,00
|
3 270 100
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6.4. Обеспечение постоянного функционирования оборудования для бесперебойного информирования населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюдения правил дорожного движения ( в том числе санкциях на их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма.
|
всего, в том числе
|
4 330 785
|
0
|
0
|
888 719,00
|
888 719
|
288 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута"
|
доля оборудования, по которому осуществлялось
обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, %
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 500 000
|
0
|
0
|
700 000,00
|
700 000
|
100 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 830 785
|
0
|
0
|
188 719,00
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7. Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками "Навигация"
|
всего, в том числе
|
824 347
|
0
|
0
|
824 346,80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент городского хозяйства Администрации города
|
доля оборудования, по которому осуществлялось
обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, %
|
-
|
-
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
824 346,80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1.
|
всего, в том числе
|
544 550 759
|
68 680 369
|
44 755 030
|
39 727 597,55
|
32 097 443
|
27 914 640
|
27 614 640
|
27 614 640
|
27 614 640
|
27 614 640
|
27 614 640
|
27 614 640
|
27 614 640
|
27 614 640
|
27 614 640
|
27 614 640
|
27 614 640
|
27 614 640
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
192 726 883
|
27 034 100
|
15 977 383
|
13 325 300,00
|
13 786 100
|
9 708 000
|
9 408 000
|
9 408 000
|
9 408 000
|
9 408 000
|
9 408 000
|
9 408 000
|
9 408 000
|
9 408 000
|
9 408 000
|
9 408 000
|
9 408 000
|
9 408 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
351 823 876
|
41 646 269
|
28 777 647
|
26 402 297,55
|
18 311 343
|
18 206 640
|
18 206 640
|
18 206 640
|
18 206 640
|
18 206 640
|
18 206 640
|
18 206 640
|
18 206 640
|
18 206 640
|
18 206 640
|
18 206 640
|
18 206 640
|
18 206 640
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 1.2. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан
|
Мероприятие 1.2.1. Организация семинара для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
департамент образования Администрации города
|
количество проведенных семинаров для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
17
|
Мероприятие 1.2.2.
Реализация межведомственного плана профилактических мероприятий с обучающимися муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений на учебный год
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
доля выполнения мероприятий межведомственного
плана, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Мероприятие 1.2.3.
Размещение на сайтах образовательных учреждений, сайте педагогического сообщества "Сурвики", в школьных средствах массовой информации проблем подростковой преступности, злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ), спиртосодержащими напитками среди несовершеннолетних
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
наличие информации на сайтах общеобразовательных учреждений по профилактике подростковой преступности, злоупотребления психоактивными веществами, (ПАВ) спиртосодержащими напитками среди несовершеннолетних, да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Мероприятие 1.2.4
Участие специалистов в межведомственных семинарах по проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
доля специалистов принявших участие в семинарах от числа запланированных
к участию, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Мероприятие 1.2.5.
Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
всего, в том числе
|
325 719 884
|
13 128 227
|
13 141 767
|
19 963 326,00
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города
|
доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных
в установленном порядке,
от общего количества
переданных отдельных государственных полномочий, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
324 760 574
|
13 128 227
|
13 093 347
|
19 902 600,00
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
959 310
|
0
|
48 420
|
60 726,00
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.5.1
Содержание аппарата комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
всего, в том числе
|
275 928 179
|
13 128 227
|
13 093 347
|
16 647 107,00
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
|
доля тематических вопросов межведомственного профилактического характера, подготовленных для рассмотрения на заседаниях комиссии от числа вопросов, запланированных
для рассмотрения в течение года, %
|
172
|
206
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
275 928 179
|
13 128 227
|
13 093 347
|
16 647 107,00
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
959 310
|
0
|
48 420
|
60 726,00
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
|
доля дел оформленных после рассмотрения комиссии от общего количества рассмотренных дел на заседании комиссии, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Мероприятие 1.2.5.2
Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
всего, в том числе
|
25 815 405
|
0
|
0
|
1 721 027,00
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
МКУ "ХЭУ"
|
уровень выполнения договорных обязательств, %
|
-
|
-
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
25 815 405
|
0
|
0
|
1 721 027,00
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
1 721 027
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.5.3
Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
всего, в том числе
|
23 016 990
|
0
|
0
|
1 534 466,00
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута"
|
доля своевременно и качественно выполненных заявок по информационно-коммуникационному обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общего количества поступивших заявок,%
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
23 016 990
|
0
|
0
|
1 534 466,00
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
1 534 466
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.2
|
всего, в том числе
|
325 719 884
|
13 128 227
|
13 141 767
|
19 963 326,00
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
19 963 326
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
324 760 574
|
13 128 227
|
13 093 347
|
19 902 600,00
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
19 902 600
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
959 310
|
0
|
48 420
|
60 726,00
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме "Профилактика правонарушений", в том числе
|
всего, в том числе
|
870 270 643
|
81 808 596
|
57 896 797
|
59 690 923,55
|
52 060 769
|
47 877 966
|
47 577 966
|
47 577 966
|
47 577 966
|
47 577 966
|
47 577 966
|
47 577 966
|
47 577 966
|
47 577 966
|
47 577 966
|
47 577 966
|
47 577 966
|
47 577 966
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
517 487 457
|
40 162 327
|
29 070 730
|
33 227 900,00
|
33 688 700
|
29 610 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
352 783 186
|
41 646 269
|
28 826 067
|
26 463 023,55
|
18 372 069
|
18 267 366
|
18 267 366
|
18 267 366
|
18 267 366
|
18 267 366
|
18 267 366
|
18 267 366
|
18 267 366
|
18 267 366
|
18 267 366
|
18 267 366
|
18 267 366
|
18 267 366
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 2 "Профилактика экстремизма"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской региональной гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
доля обучающихся, вовлеченных в комплекс мероприятий, от общего количества обучающихся города, %
|
100
|
100
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, %
|
80
|
86
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного взаимоуважения, чел.
|
276
|
318
|
305
|
305
|
305
|
305
|
305
|
305
|
305
|
305
|
305
|
305
|
305
|
305
|
305
|
305
|
305
|
5169
|
Задача 2.1. Воспитание толерантности через систему образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1. Реализация проекта "Растем вместе" (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности)
|
всего, в том числе
|
680 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000,00
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
департамент образования Администрации города
|
доля муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в реализацию социального проекта "Растем вместе от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, %
|
62
|
69
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
|
за счет средств местного бюджета
|
680 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000,00
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. Организация мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности, в муниципальных общеобразовательных организациях
|
всего, в том числе
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
|
доля муниципальных общеобразовательных организаций, проводящих мероприятия, приуроченные к Международному дня толерантности, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, %
|
100
|
70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
не менее 70
|
|
за счет средств местного бюджета
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
по задаче 2.1.
|
всего, в том числе
|
680 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000,00
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
департамент образования Администрации города
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
680 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000,00
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 2.2. Создание условий для социализации (адаптации) детей мигрантов в муниципальных образовательных организациях
|
Мероприятие 2.2.1. Организация
и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов
|
всего, в том числе
|
2 837 192
|
137 192
|
150 000
|
170 000,00
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
департамент образования Администрации города
|
количество учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов, чел.
|
150
|
160
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
2860
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 837 192
|
137 192
|
150 000
|
170 000,00
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
170 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия 2.2.2. Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком"
|
всего, в том числе
|
3 465 996
|
200 404
|
195 632
|
204 664,00
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
|
количество детей мигрантов, не владеющих русским языком и прошедших курсы, чел.
|
96
|
100
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
1771
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 465 996
|
200 404
|
195 632
|
204 664,00
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
204 664
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
по задаче 2.2
|
всего, в том числе
|
6 303 188
|
337 596
|
345 632
|
374 664,00
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 303 188
|
337 596
|
345 632
|
374 664,00
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
374 664
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 2.3. Укрепление толерантности, поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, содействие национально-культурному взаимодействию
|
Мероприятие 2.3.1.
Выполнение комплексного плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в муниципальном образовании городской округ город Сургут
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
управление общественных связей Администрации города
|
доля выполнения мероприятий комплексного плана, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе граждан, %
|
-
|
-
|
79
|
79,3
|
79,6
|
79,9
|
80,2
|
80,5
|
80,8
|
81,1
|
81,4
|
81,7
|
82
|
82,3
|
82,6
|
82,9
|
83,2
|
83,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе граждан, %
|
-
|
-
|
81,7
|
82
|
82,3
|
82,6
|
82,9
|
83,2
|
83,5
|
83,8
|
84,1
|
84,4
|
84,7
|
85
|
85,3
|
85,6
|
85,9
|
85,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень толерантного отношения к представителям другой национальности,%
|
-
|
-
|
76,7
|
77
|
77,3
|
77,6
|
77,9
|
78,2
|
78,5
|
78,8
|
79,1
|
79,4
|
79,7
|
80
|
80,3
|
80,6
|
80,9
|
80,9
|
Мероприятие 2.3.2. Проведение мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, заседаний
совещательных органов), направленных на гармонизацию межэтнических отношений и формирование толерантности в том числе
|
всего, в том числе
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
|
доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, %
|
80
|
86
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
за счет средств местного бюджета
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.2.1. Проведение мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, заседаний совещательных органов) в рамках координационного совета по вопросам этнических сообществ при Главе города, направленных на гармонизацию межэтнических отношений и формирование толерантности
|
всего, в том числе
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
управление общественных связей Администрации города
|
доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, %
|
55
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
|
за счет средств местного бюджета
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.2.2. Проведение мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, заседаний
совещательных органов) в рамках межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности, направленных на гармонизацию межэтнических отношений и формирование толерантности
|
всего, в том числе
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
отдел по вопросам общественной безопасности Администрации
|
доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, %
|
25
|
24
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
|
за счет средств местного бюджета
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.3. Организация проведения семинаров по профилактике экстремизма
|
всего, в том числе
|
2 471 397
|
96 374
|
125 023
|
150 000,00
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
МКУ "МФЦ
г. Сургута"
|
количество участников семинаров, чел.
|
30
|
30
|
58
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
538
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 471 397
|
96 374
|
125 023
|
150 000,00
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.4.Организация проведения социологических исследований
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
МКУ "Наш город"
|
уровень тревожности населения города в отношении угрозы экстремистских проявлений, %
|
-
|
-
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
Итого по задаче 2.3
|
всего, в том числе
|
2 471 397
|
96 374
|
125 023
|
150 000,00
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 471 397
|
96 374
|
125 023
|
150 000,00
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме "Профилактика экстремизма", в том числе
|
всего, в том числе
|
9 454 585
|
473 970
|
510 655
|
564 664,00
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
9 454 585
|
473 970
|
510 655
|
564 664,00
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
564 664
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
|
всего, в том числе
|
879 725 228
|
82 282 566
|
58 407 452
|
60 255 587,55
|
52 625 433
|
48 442 630
|
48 142 630
|
48 142 630
|
48 142 630
|
48 142 630
|
48 142 630
|
48 142 630
|
48 142 630
|
48 142 630
|
48 142 630
|
48 142 630
|
48 142 630
|
48 142 630
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
517 487 457
|
40 162 327
|
29 070 730
|
33 227 900,00
|
33 688 700
|
29 610 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
29 310 600
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
362 237 771
|
42 120 239
|
29 336 722
|
27 027 687,55
|
18 936 733
|
18 832 030
|
18 832 030
|
18 832 030
|
18 832 030
|
18 832 030
|
18 832 030
|
18 832 030
|
18 832 030
|
18 832 030
|
18 832 030
|
18 832 030
|
18 832 030
|
18 832 030
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
|
всего, в том числе
|
291 989 073
|
53 144 505
|
27 478 907
|
23 018 560,75
|
16 475 600
|
13 405 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
26 346 600
|
16 137 100
|
4 125 000
|
2 614 400,00
|
3 270 100
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
265 642 473
|
37 007 405
|
23 353 907
|
20 404 160,75
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
13 205 500
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора
МКУ "Наш город"
|
всего, в том числе
|
49 878 550
|
2 899 800
|
3 853 600
|
3 560 000,00
|
3 367 300
|
2 784 450
|
2 784 450
|
2 784 450
|
2 784 450
|
2 784 450
|
2 784 450
|
2 784 450
|
2 784 450
|
2 784 450
|
2 784 450
|
2 784 450
|
2 784 450
|
2 784 450
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 988 600
|
555 000
|
890 200
|
838 400,00
|
643 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
235 500
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
43 889 950
|
2 344 800
|
2 963 400
|
2 721 600,00
|
2 723 800
|
2 548 950
|
2 548 950
|
2 548 950
|
2 548 950
|
2 548 950
|
2 548 950
|
2 548 950
|
2 548 950
|
2 548 950
|
2 548 950
|
2 548 950
|
2 548 950
|
2 548 950
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора
МКУ "ХЭУ"
|
всего, в том числе
|
35 541 540
|
0
|
0
|
2 369 436,00
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
35 541 540
|
0
|
0
|
2 369 436,00
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
2 369 436
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута"
|
всего, в том числе
|
31 599 555
|
0
|
0
|
2 706 637,00
|
2 706 637
|
2 106 637
|
2 006 637
|
2 006 637
|
2 006 637
|
2 006 637
|
2 006 637
|
2 006 637
|
2 006 637
|
2 006 637
|
2 006 637
|
2 006 637
|
2 006 637
|
2 006 637
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
28 768 770
|
0
|
0
|
2 517 918,00
|
2 517 918
|
1 917 918
|
1 817 918
|
1 817 918
|
1 817 918
|
1 817 918
|
1 817 918
|
1 817 918
|
1 817 918
|
1 817 918
|
1 817 918
|
1 817 918
|
1 817 918
|
1 817 918
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 830 785
|
0
|
0
|
188 719,00
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
188 719
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута"
|
всего, в том числе
|
2 471 397
|
96 374
|
125 023
|
150 000,00
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 471 397
|
96 374
|
125 023
|
150 000,00
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора "Департамент образования Администрации города"
|
всего, в том числе
|
6 983 188
|
377 596
|
385 632
|
414 664,00
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 983 188
|
377 596
|
385 632
|
414 664,00
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
414 664
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора "Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города"
|
всего, в том числе
|
183 550 090
|
12 636 064
|
13 422 523
|
10 504 110,00
|
10 433 963
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
10 504 110
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
144 913 768
|
10 342 000
|
10 962 183
|
8 240 639,00
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
8 240 639
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
38 636 322
|
2 294 064
|
2 460 340
|
2 263 471,00
|
2 193 324
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
2 263 471
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора "Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города"
|
всего, в том числе
|
276 887 489
|
13 128 227
|
13 141 767
|
16 707 833,00
|
16 707 833
|
16 707 833
|
16 707 833
|
16 707 833
|
16 707 833
|
16 707 833
|
16 707 833
|
16 707 833
|
16 707 833
|
16 707 833
|
16 707 833
|
16 707 833
|
16 707 833
|
16 707 833
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
275 928 179
|
13 128 227
|
13 093 347
|
16 647 107,00
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
16 647 107
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
959 310
|
0
|
48 420
|
60 726,00
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
60 726
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора "Департамент городского хозяйства Администрации города"
|
всего, в том числе
|
824 347
|
0
|
0
|
824 346,80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
824 347
|
0
|
0
|
824 346,80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|