Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности департамента
архитектуры и градостроительства
на 2014-2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы"
11 апреля, 7 августа, 8, 12 декабря 2014 г., 27 февраля, 1 июля, 9 октября, 27 ноября, 11 декабря 2015 г., 29 апреля, 21 июня, 24 августа, 14 декабря 2016 г., 13 февраля 2017 г.
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||||||||||||||||
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с положением о департаменте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 745 118 381,55 |
91 915 697,00 |
95 899 130,00 |
106 417 651,55 |
105 109 278,00 |
104 228 181,00 |
103 471 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
ДАиГ |
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 745 118 381,55 |
91 915 697,00 |
95 899 130,00 |
106 417 651,55 |
105 109 278,00 |
104 228 181,00 |
103 471 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. |
1040 |
1121 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
18 526 |
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед. |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни |
142 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
основное мероприятие 1.3. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество соадминистрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
9 |
10 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|||||
Основное мероприятие 1.4. Осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 1.5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и администратора расходов бюджета |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
94,08 |
87 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
48,3 |
95,8 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города, не менее % |
62,4 |
0 |
15 |
18 |
20 |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
не менее 27 |
Основное мероприятие 1.6. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города |
всего, в том числе |
443 220 688,40 |
24 577 463,00 |
28 474 263,00 |
28 627 655,00 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
443 220 688,40 |
24 577 463,00 |
28 474 263,00 |
28 627 655,00 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6.1 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города |
всего, в том числе |
64 812 467,40 |
3 333 074,00 |
4 150 431,00 |
4 452 655,00 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
ДАиГ |
количество объектов светового оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
101 |
|
за счет средств местного бюджета |
64 812 467,40 |
3 333 074,00 |
4 150 431,00 |
4 452 655,00 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
|
количество замененных элементов светового оформления улиц города (панель-кронштейнов), ед. |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
504 |
|||
Мероприятие 1.6.2 Организация праздничного оформления города (в т.ч. изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города |
всего, в том числе |
372 108 253,00 |
18 801 780,00 |
21 106 473,00 |
22 100 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
ДАиГ |
количество размещенных на территории города элементов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед. |
560 |
690 |
600 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
11076 |
|
за счет средств местного бюджета |
372 108 253,00 |
18 801 780,00 |
21 106 473,00 |
22 100 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
|
количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
101 |
Мероприятие 1.6.3 Демонтаж средств наружной рекламы (незаконно эксплуатируемых на территории города) |
всего, в том числе |
197 760,00 |
97 760,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество демонтированных средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на территории города, ед. |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
за счет средств местного бюджета |
197 760,00 |
97 760,00 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6.4 Изготовление и установка в городской среде объектов для размещения социальной рекламы и информации |
всего, в том числе |
1 470 000,00 |
0,00 |
930 000,00 |
540 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество вновь изготовленных и установленных объектов для размещения социальной рекламы и информации, ед. |
6 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 470 000,00 |
|
930 000,00 |
540 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6.5 Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) |
всего, в том числе |
18 910 000,00 |
1 545 000,00 |
15 930 000,00 |
1 435 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед., в том числе: |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
въездной знак, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
18 910 000,00 |
1 545 000,00 |
15 930 000,00 |
1 435 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
памятник "Мужеству рыбаков Сургута", ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изготовленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов, ед. (памятник геологам-первопроходцам) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по установке монументальных и скульптурно-декоративных объектов, ед. (памятник геологам-первопроходцам) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 1.6.6 Организация и проведение творческих конкурсов |
всего, в том числе |
4 632 208,00 |
2 344 849,00 |
2 287 359,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество проведенных творческих конкурсов, ед. |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 632 208,00 |
2 344 849,00 |
2 287 359,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 1 |
всего, в том числе |
2 189 774 069,95 |
116 493 160,00 |
124 373 393,00 |
135 045 306,55 |
131 036 157,10 |
130 155 060,10 |
129 398 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 188 339 069,95 |
116 493 160,00 |
124 373 393,00 |
135 045 306,55 |
131 036 157,10 |
130 155 060,10 |
129 398 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности |
всего, в том числе |
133 302 654,14 |
22 626 119,00 |
32 673 068,00 |
11 165 306,16 |
21 358 786,60 |
26 034 460,80 |
19 444 913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Количество разработанных градостроительных планов земельных участков, ед. |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов планировок, ед. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
0 |
0 |
4 |
5 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
|
за счет средств окружного бюджета |
20 151 375,00 |
8 174 825,00 |
11 976 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута", да/нет |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
113 151 279,14 |
14 451 294,00 |
20 696 518,00 |
11 165 306,16 |
21 358 786,60 |
26 034 460,80 |
19 444 913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных концепций инвестиционного развития территории города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных планов "Дорожная карта" по реализации генерального плана города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных программ, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Мероприятие 2.1.1. Проект планировки и проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 760 976,00 |
3 391 177,00 |
369 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
1 809 996,00 |
1 626 945,00 |
183 051,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 950 980,00 |
1 764 232,00 |
186 748,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 51 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
1 881 117,00 |
1 881 117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств окружного бюджета |
879 764,00 |
879 764,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 001 353,00 |
1 001 353,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Проект планировки и проект межевания территории "Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31 А город Сургут." |
всего, в том числе |
2 353 825,00 |
2 353 825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств окружного бюджета |
1 176 913,00 |
1 176 913,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 176 912,00 |
1 176 912,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Проект планировки поселка Кедровый в городе Сургуте |
всего, в том числе |
277 812,44 |
0,00 |
0,00 |
277 812,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
277 812,44 |
|
|
277 812,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. Проект планировки территории поселка Лунный в городе Сургуте |
всего, в том числе |
101 141,11 |
0,00 |
0,00 |
101 141,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
101 141,11 |
|
|
101 141,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Проект межевания микрорайона ПИКС |
всего, в том числе |
1 276 873,86 |
0,00 |
0,00 |
1 276 873,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 276 873,86 |
|
|
1 276 873,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.7. Проект межевания квартала 29-16 |
всего, в том числе |
494 301,22 |
0,00 |
0,00 |
494 301,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
494 301,22 |
|
|
494 301,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.8. Проект межевания микрорайона 5А |
всего, в том числе |
1 515 177,53 |
0,00 |
0,00 |
1 515 177,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 515 177,53 |
|
|
1 515 177,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.9 Научно-исследовательская работа: "Совершенствование системы управления градостроительным развитием г. Сургута" |
всего, в том числе |
47 012 017,00 |
15 000 000,00 |
32 012 017,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств окружного бюджета |
16 284 702,00 |
4 491 203,00 |
11 793 499,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута", да/нет |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных концепций инвестиционного развития территории города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
30 727 315,00 |
10 508 797,00 |
20 218 518,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных планов "Дорожная карта" по реализации генерального плана города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Мероприятие 2.1.10 Разработка градостроительных планов земельных участков |
всего, в том числе |
93 252,00 |
0,00 |
93 252,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Количество разработанных градостроительных планов земельных участков, ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
93 252,00 |
|
93 252,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.11 Проект планировки и проект межевания пос. Дорожный |
всего, в том числе |
198 000,00 |
0,00 |
198 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
198 000,00 |
|
198 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.12. Разработка проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута с последующим выполнением межевых планов на земельные участки |
всего, в том числе |
7 500 000,00 |
|
|
7 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
7 500 000,00 |
|
|
7 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.13. Разработка проектов межевания застроенных микрорайонов города Сургута |
всего, в том числе |
57 863 160,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 358 786,60 |
20 059 460,80 |
19 444 913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
5 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
57 863 160,98 |
|
|
|
18 358 786,60 |
20 059 460,80 |
19 444 913,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.14. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
8 975 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
5 975 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных программ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 975 000,00 |
|
|
|
3 000 000,00 |
5 975 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности программы, % |
33,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||
Всего по мероприятиям задачи 2 |
всего, в том числе |
133 302 654,14 |
22 626 119,00 |
32 673 068,00 |
11 165 306,16 |
21 358 786,60 |
26 034 460,80 |
19 444 913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств окружного бюджета |
20 151 375,00 |
8 174 825,00 |
11 976 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
113 151 279,14 |
14 451 294,00 |
20 696 518,00 |
11 165 306,16 |
21 358 786,60 |
26 034 460,80 |
19 444 913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 3. Регулирование градостроительной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Основное мероприятие 3.1. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан |
всего, в том числе |
57 173 731,51 |
923 275,00 |
328 561,00 |
3 491 823,13 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
ДАиГ |
количество сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан, шт. |
44 |
31 |
60 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
807 |
|
за счет средств местного бюджета |
57 173 731,51 |
923 275,00 |
328 561,00 |
3 491 823,13 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 3 |
всего, в том числе |
57 173 731,51 |
923 275,00 |
328 561,00 |
3 491 823,13 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
57 173 731,51 |
923 275,00 |
328 561,00 |
3 491 823,13 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 4. Создание условий для строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" |
всего, в том числе |
1 577 942 548,46 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
91 376 660,53 |
93 764 513,23 |
93 421 192,50 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
ДАиГ
|
количество учреждений, исполняющих муниципальные функции в целях обеспечения реализации полномочий департамента архитектуры и градостроительства, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 577 942 548,46 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
91 376 660,53 |
93 764 513,23 |
93 421 192,50 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 4 |
всего, в том числе |
1 564 456 260,02 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
91 376 660,53 |
92 840 233,27 |
92 461 503,54 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 564 456 260,02 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
91 376 660,53 |
92 840 233,27 |
92 461 503,54 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
15 475 644,91 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 561 465,00 |
2 416 654,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
наличие внедренного программного продукта "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Сургута", да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств окружного бюджета |
1 798 994,00 |
749 064,00 |
1 049 930,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 676 650,91 |
749 064,00 |
1 949 869,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 561 465,00 |
2 416 654,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 5 |
всего, в том числе |
15 475 644,91 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 561 465,00 |
2 416 654,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств окружного бюджета |
1 798 994,00 |
749 064,00 |
1 049 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
13 676 650,91 |
749 064,00 |
1 949 869,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 561 465,00 |
2 416 654,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
3 960 182 360,53 |
227 363 207,00 |
250 868 293,00 |
244 078 895,37 |
251 979 981,14 |
254 957 494,61 |
247 626 811,90 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств окружного бюджета |
21 950 369,00 |
8 923 889,00 |
13 026 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 938 231 991,53 |
218 439 318,00 |
237 841 813,00 |
244 078 895,37 |
251 979 981,14 |
254 957 494,61 |
247 626 811,90 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
3 960 182 360,53 |
227 363 207,00 |
250 868 293,00 |
244 078 895,37 |
251 979 981,14 |
254 957 494,61 |
247 626 811,90 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств окружного бюджета |
21 950 369,00 |
8 923 889,00 |
13 026 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 938 231 991,53 |
218 439 318,00 |
237 841 813,00 |
244 078 895,37 |
251 979 981,14 |
254 957 494,61 |
247 626 811,90 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.