Наименование
|
Источники
финансирования
|
Объем
финансирования
(всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование
показателя,
ед. измерения
|
Значение показателя, в том числе
|
Итоговое значение показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
2014
год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
Комплексная цель программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.
|
110
|
104
|
105
|
103
|
92
|
93
|
96
|
98
|
99
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %
|
-
|
-
|
-
|
7,0
|
6,1
|
5,6
|
5,6
|
7,9
|
7,9
|
7,9
|
7,9
|
7,9
|
7,9
|
7,9
|
7,9
|
7,9
|
7,9
|
7,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, (количество мест на 1000 детей)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
802
|
808
|
862
|
895
|
933
|
976
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,3
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет),%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
66,4
|
62,7
|
59,8
|
49,6
|
47,8
|
46,2
|
45,2
|
44,4
|
43,9
|
43,7
|
43,7
|
44,0
|
44,5
|
44,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к численности детей указанного возраста, проживающих на территории города, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21,0
|
19,8
|
18,7
|
16,9
|
16,1
|
15,5
|
15,0
|
14,7
|
14,7
|
14,6
|
14,6
|
14,7
|
15,0
|
15,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед.
|
-
|
2
|
3
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, ед.
|
-
|
4
|
-
|
-
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 1: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в части условий оказания услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную
|
всего,
в том числе
|
79 778 287 533,70
|
3 440 539 795,00
|
3 875 713 070,16
|
4 327 625 599,74
|
4 661 314 588,58
|
5 289 184 386,66
|
5 072 806 452,11
|
5 014 841 122,65
|
4 809 626 251,88
|
4 809 626 251,88
|
4 809 626 251,88
|
4 809 626 251,88
|
4 809 626 251,88
|
4 809 626 251,88
|
4 809 626 251,88
|
4 809 626 251,88
|
4 809 626 251,88
|
4 809 626 251,88
|
департамент образования (далее - ДО)
|
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %
|
98,9
|
105,0
|
101,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
101,3
|
услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
58 015 124 646,16
|
1 887 623 143,00
|
2 966 362 888,00
|
3 381 784 087,58
|
3 360 401 386,68
|
3 958 081 756,72
|
3 777 563 823,64
|
3 707 168 650,54
|
3 497 613 891,00
|
3 497 613 891,00
|
3 497 613 891,00
|
3 497 613 891,00
|
3 497 613 891,00
|
3 497 613 891,00
|
3 497 613 891,00
|
3 497 613 891,00
|
3 497 613 891,00
|
3 497 613 891,00
|
|
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
10 072 599 589,47
|
1 217 449 688,00
|
376 310 616,00
|
418 496 629,25
|
611 865 303,90
|
609 060 008,94
|
561 752 713,47
|
566 751 431,11
|
571 091 319,88
|
571 091 319,88
|
571 091 319,88
|
571 091 319,88
|
571 091 319,88
|
571 091 319,88
|
571 091 319,88
|
571 091 319,88
|
571 091 319,88
|
571 091 319,88
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, получивших субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели, ед.
|
58
|
61
|
55
|
55
|
60
|
53
|
55
|
58
|
59
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
11 690 563 298,07
|
335 466 964,00
|
533 039 566,16
|
527 344 882,91
|
689 047 898,00
|
722 042 621,00
|
733 489 915,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
|
численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, на конец года, чел.
|
21 847
|
24 059
|
24 511
|
25 936
|
30 233
|
31 123
|
31 623
|
27 961
|
27 961
|
27 961
|
28 311
|
28 311
|
28 311
|
28 311
|
28 311
|
28 311
|
28 311
|
28 311
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на получение дошкольного образования, в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
72,1
|
75,2
|
71,9
|
66,3
|
75,7
|
77,0
|
80,0
|
73,1
|
75,4
|
78,1
|
82,2
|
85,9
|
88,8
|
91,2
|
94,6
|
98,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
17
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, %
|
87,8
|
93,0
|
97,6
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее, %
|
101,1
|
100,5
|
100,3
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, получивших финансовую помощь на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед.
|
3
|
2
|
6
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры детей дошкольного возраста, ед.
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Основное мероприятие
1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций
|
всего
в том числе
|
1 893 037,00
|
1 893 037,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед.
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 893 037,00
|
1 893 037,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарем
|
всего
в том числе
|
1 613 700,00
|
1 613 700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 613 700,00
|
1 613 700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок
|
всего
в том числе
|
500 000,00
|
500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
500 000,00
|
500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
1.1.5. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарем, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в том числе в рамках конкурса
|
всего
в том числе
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
1.1.6. Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
|
всего
в том числе
|
4 030 092 297,17
|
305 904 810,00
|
281 145 965,00
|
325 753 419,14
|
213 597 196,16
|
190 441 472,74
|
226 200 702,27
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
департамент городского хозяйства
(далее - ДГХ)
|
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
14 146 402,00
|
|
|
12 150 461,00
|
|
1 995 941,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 015 945 895,17
|
305 904 810,00
|
281 145 965,00
|
313 602 958,14
|
213 597 196,16
|
188 445 531,74
|
226 200 702,27
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
226 095 339,26
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед.
|
4
|
4
|
8
|
9
|
6
|
6
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
|
15
|
15
|
8
|
6
|
9
|
3
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
57
|
Основное мероприятие
1.1.7. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
|
всего
в том числе
|
2 896 710 175,71
|
|
45 315 841,00
|
118 961 334,71
|
142 300 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
ДО
|
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на возмещение затрат по предоставлению дошкольного образования, ед.
|
-
|
3
|
5
|
5
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 895 132 673,71
|
|
43 738 339,00
|
118 961 334,71
|
142 300 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
199 241 000,00
|
|
численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на конец года, чел.
|
-
|
771
|
1 039
|
1 101
|
1 298
|
1 368
|
1 388
|
1 406
|
1 406
|
1 406
|
1 406
|
1 406
|
1 406
|
1 406
|
1 406
|
1 406
|
1 406
|
1 406
|
игр, игрушек (за исключением расходов на
оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)
|
за счет средств местного бюджета
|
1 577 502,00
|
|
1 577 502,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, получающих дошкольное образование, %
|
-
|
3,1
|
4,1
|
4,1
|
4,2
|
4,6
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг), ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми, ед.
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Основное мероприятие
1.1.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
|
всего
в том числе
|
625 553 279,33
|
|
|
29 393 279,33
|
34 560 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
ДО
|
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, ед.
|
-
|
-
|
5
|
5
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
625 553 279,33
|
|
|
29 393 279,33
|
34 560 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
43 200 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.9. Создание условий
реализации федерального государственного
стандарта для детей с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольных
образовательных организациях
|
всего
в том числе
|
1 449 000,00
|
|
|
1 449 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, в которых
созданы условия
реализации федерального государственного
стандарта для детей с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
1 200 000,00
|
|
|
1 200 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
180 000,00
|
|
|
180 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
69 000,00
|
|
|
69 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.10. Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды
|
всего
в том числе
|
567 000,00
|
|
|
|
|
450 000,00
|
117 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
52
|
|
за счет средств местного бюджета
|
567 000,00
|
|
|
|
|
450 000,00
|
117 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
1.2.1. Проектирование, строительство
(реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования
|
всего
в том числе
|
209 344 541,00
|
57 530 440,00
|
151 814 101,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства (далее - ДАиГ)
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
180 900 716,00
|
51 777 396,00
|
129 123 320,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 509 371,00
|
|
7 509 371,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
20 934 454,00
|
5 753 044,00
|
15 181 410,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1.1. "Детский сад "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута"
|
всего
в том числе
|
209 344 541,00
|
57 530 440,00
|
151 814 101,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
180 900 716,00
|
51 777 396,00
|
129 123 320,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7 509 371,00
|
|
7 509 371,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, %
|
10
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
20 934 454,00
|
5 753 044,00
|
15 181 410,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Основное мероприятие
1.2.2. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций
|
всего,
в том числе
|
4 030 723 999,81
|
867 481 156,00
|
1 734 455 631,00
|
482 002 860,00
|
8 854 505,00
|
625 577 157,89
|
214 784 268,87
|
97 568 421,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
76 532 900,00
|
|
|
|
|
68 683 800,00
|
7 849 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 811 241 125,00
|
847 256 425,00
|
1 141 911 300,00
|
|
|
525 614 500,00
|
203 768 900,00
|
92 690 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед.
|
-
|
4
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
за счет средств местного бюджета
|
128 503 384,81
|
20 224 731,00
|
60 100 601,00
|
|
8 854 505,00
|
31 278 857,89
|
3 166 268,87
|
4 878 421,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
1 014 446 590,00
|
|
532 443 730,00
|
482 002 860,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута
|
всего
в том числе
|
442 277 971,00
|
147 425 990,00
|
294 851 981,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, %
|
33,33
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
420 164 100,00
|
140 054 700,00
|
280 109 400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, да/нет
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
за счет средств местного бюджета
|
22 113 871,00
|
7 371 290,00
|
14 742 581,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие 1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута
|
всего
в том числе
|
482 002 860,00
|
482 002 860,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
приобретение детского сада в 5А микрорайоне
г. Сургута, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
477 182 800,00
|
477 182 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 820 060,00
|
4 820 060,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 г. Сургута
|
всего
в том числе
|
482 002 745,00
|
160 667 581,00
|
321 335 164,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24
г. Сургута, %
|
33,33
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
457 902 600,00
|
152 634 200,00
|
305 268 400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24
г. Сургута, да/нет
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
за счет средств местного бюджета
|
24 100 145,00
|
8 033 381,00
|
16 066 764,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24
г. Сургута, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие 1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута
|
всего
в том числе
|
482 002 860,00
|
|
482 002 860,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37
г. Сургута, %
|
-
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
457 902 700,00
|
|
457 902 700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37
г. Сургута, да/нет
|
-
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
за счет средств местного бюджета
|
24 100 160,00
|
|
24 100 160,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 37
г. Сургута, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие 1.2.2.5. "Жилой дом N 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место"
|
всего
в том числе
|
103 821 896,00
|
|
103 821 896,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в мкр.18-19-20 г. Сургута, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
98 630 800,00
|
|
98 630 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 191 096,00
|
|
5 191 096,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2.6. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута
|
всего
в том числе
|
532 443 730,00
|
|
532 443 730,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
приобретение детского сада на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута
(за счет средств областной программы "Сотрудничество"), ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
532 443 730,00
|
|
532 443 730,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2.7. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне
г. Сургута
|
всего
в том числе
|
482 002 860,00
|
|
|
482 002 860,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
приобретение детского сада N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута
(за счет средств областной программы "Сотрудничество"), ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
482 002 860,00
|
|
|
482 002 860,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2.8. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест
|
всего
в том числе
|
69 938 175,63
|
|
|
|
5 849 123,00
|
64 089 052,63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
приобретение встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А г. Сургута, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
60 884 600,00
|
|
|
|
|
60 884 600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
9 053 575,63
|
|
|
|
5 849 123,00
|
3 204 452,63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А г. Сургута, да/нет
|
-
|
-
|
-
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
Мероприятие 1.2.2.9. Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10
|
всего
в том числе
|
3 005 382,00
|
|
|
|
3 005 382,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг-сада на 40 мест, ул. Каролинского, 10, да/нет
|
-
|
-
|
-
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 005 382,00
|
|
|
|
3 005 382,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2.10. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов,
д. 38
|
всего
в том числе
|
77 384 725,00
|
77 384 725,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
77 384 725,00
|
77 384 725,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2.11. Билдинг-сад в микрорайоне 41
|
всего
в том числе
|
1 789 232,03
|
|
|
|
|
|
1 789 232,03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг-сада в микрорайоне 41, да/нет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 789 232,03
|
|
|
|
|
|
1 789 232,03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2.12 Детский сад в микрорайоне 20А г. Сургута
|
всего
в том числе
|
872 051 563,15
|
|
|
|
|
561 488 105,26
|
212 995 036,84
|
97 568 421,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 20А г. Сургута, да/нет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
76 532 900,00
|
|
|
|
|
68 683 800,00
|
7 849 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
761 188 800,00
|
|
|
|
|
464 729 900,00
|
203 768 900,00
|
92 690 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли окружного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 20А г. Сургута, да/нет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
за счет средств местного бюджета
|
34 329 863,15
|
|
|
|
|
28 074 405,26
|
1 377 036,84
|
4 878 421,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 20А г. Сургута, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Основное мероприятие 1.2.3. Выполнение работ по обследованию конструкций зданий дошкольных образовательных учреждений
|
всего
в том числе
|
530 927,77
|
|
|
|
530 927,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество обследованных объектов дошкольных образовательных учреждений, ед.
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет средств местного бюджета
|
530 927,77
|
|
|
|
530 927,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.3.1. МБДОУ N 30 "Семицветик"
|
всего
в том числе
|
247 582,51
|
|
|
|
247 582,51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество обследованных объектов дошкольных образовательных учреждений, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
247 582,51
|
|
|
|
247 582,51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие 1.2.3.2. МБДОУ N 33 "Аленький цветочек"
|
всего
в том числе
|
283 345,26
|
|
|
|
283 345,26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество обследованных объектов дошкольных образовательных учреждений, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
283 345,26
|
|
|
|
283 345,26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Всего по подпрограмме "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
|
всего
в том числе
|
91 577 315 491,49
|
4 675 512 938,00
|
6 088 444 608,16
|
5 285 185 492,92
|
5 061 157 217,51
|
6 348 094 017,29
|
5 756 349 423,25
|
5 580 945 882,96
|
5 278 162 591,14
|
5 278 162 591,14
|
5 278 162 591,14
|
5 278 162 591,14
|
5 278 162 591,14
|
5 278 162 591,14
|
5 278 162 591,14
|
5 278 162 591,14
|
5 278 162 591,14
|
5 278 162 591,14
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
258 633 616,00
|
51 777 396,00
|
129 123 320,00
|
1 200 000,00
|
|
68 683 800,00
|
7 849 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
64 372 944 234,20
|
2 738 936 305,00
|
4 159 521 898,00
|
3 542 469 162,62
|
3 537 261 386,68
|
4 728 133 197,72
|
4 223 773 723,64
|
4 042 299 650,54
|
3 740 054 891,00
|
3 740 054 891,00
|
3 740 054 891,00
|
3 740 054 891,00
|
3 740 054 891,00
|
3 740 054 891,00
|
3 740 054 891,00
|
3 740 054 891,00
|
3 740 054 891,00
|
3 740 054 891,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
14 240 727 753,22
|
1 549 332 273,00
|
734 316 094,00
|
732 168 587,39
|
834 847 932,83
|
829 234 398,57
|
791 236 684,61
|
797 725 191,42
|
797 186 659,14
|
797 186 659,14
|
797 186 659,14
|
797 186 659,14
|
797 186 659,14
|
797 186 659,14
|
797 186 659,14
|
797 186 659,14
|
797 186 659,14
|
797 186 659,14
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
11 690 563 298,07
|
335 466 964,00
|
533 039 566,16
|
527 344 882,91
|
689 047 898,00
|
722 042 621,00
|
733 489 915,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
1 014 446 590,00
|
|
532 443 730,00
|
482 002 860,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 2: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"
|
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"
|
всего
в том числе
|
86 316 676 021,58
|
4 218 007 015,00
|
4 351 172 106,00
|
4 645 319 524,33
|
4 963 445 108,62
|
5 458 571 974,25
|
5 201 075 832,78
|
5 213 600 493,20
|
5 226 548 396,74
|
5 226 548 396,74
|
5 226 548 396,74
|
5 226 548 396,74
|
5 226 548 396,74
|
5 226 548 396,74
|
5 226 548 396,74
|
5 226 548 396,74
|
5 226 548 396,74
|
5 226 548 396,74
|
ДО
|
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,4
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
77 183 125 406,37
|
3 948 453 640,00
|
3 959 382 213,00
|
4 181 545 838,01
|
4 393 433 390,32
|
4 869 005 962,22
|
4 638 687 711,36
|
4 657 283 611,46
|
4 653 533 304,00
|
4 653 533 304,00
|
4 653 533 304,00
|
4 653 533 304,00
|
4 653 533 304,00
|
4 653 533 304,00
|
4 653 533 304,00
|
4 653 533 304,00
|
4 653 533 304,00
|
4 653 533 304,00
|
|
доля удовлетворенных запросов на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
9 133 550 615,21
|
269 553 375,00
|
391 789 893,00
|
463 773 686,32
|
570 011 718,30
|
589 566 012,03
|
562 388 121,42
|
556 316 881,74
|
573 015 092,74
|
573 015 092,74
|
573 015 092,74
|
573 015 092,74
|
573 015 092,74
|
573 015 092,74
|
573 015 092,74
|
573 015 092,74
|
573 015 092,74
|
573 015 092,74
|
|
численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, на конец года, чел.
|
39 706
|
41 646
|
44 014
|
46 429
|
48 844
|
51 931
|
54 644
|
56 498
|
57 904
|
59 736
|
61 224
|
62 390
|
62 651
|
62 433
|
61 795
|
60 948
|
59 452
|
59 452
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели, ед.
|
43
|
43
|
40
|
40
|
40
|
37
|
38
|
39
|
39
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, %
|
98
|
98
|
96
|
96
|
98
|
98
|
98
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %
|
56,8
|
56,0
|
52,0
|
49,1
|
50,0
|
47,0
|
44,7
|
40,3
|
39,3
|
38,1
|
37,2
|
36,5
|
36,4
|
36,5
|
36,9
|
37,4
|
38,3
|
38,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1-е классы
- 2-е классы
- 3-е классы
- 4-е классы
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
100
100
100
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 5-е классы
- 6-е классы
- 7-е классы
- 8-е классы
- 9-е классы
|
-
-
-
-
-
|
100
-
-
-
-
|
100
100
-
-
-
|
100
100
100
-
-
|
100
100
100
100
-
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
100
100
100
100
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования по завершении первой ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 1-4 классов, %
|
-
|
99,74
|
99,81
|
99,84
|
99,86
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования по завершении второй ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 5-9 классов, %
|
-
|
99,54
|
99,87
|
99,87
|
99,83
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования по завершении третьей ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 10-11(12) классов, %
|
-
|
99,64
|
99,60
|
99,61
|
99,81
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, %
|
47,35
|
51,5
|
52,2
|
52,3
|
52,71
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %
|
99,5
|
99,6
|
99,8
|
99,8
|
99,84
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, %
|
-
|
71,0
|
70,5
|
69,1
|
67,8
|
63,5
|
79,5
|
84,6
|
92,0
|
93,8
|
97,6
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута, введенных путем приобретения объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, строительства (реконструкции) зданий, оптимизации загруженности школ, ед.
|
-
|
-
|
1 489
|
1 050
|
50
|
120
|
10 380
|
4 488
|
6 328
|
3 180
|
3 600
|
2 900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33 585
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, %
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством общего образования в общеобразовательных учреждениях, в части
|
85,1
|
88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования
|
-
|
-
|
91,8
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования
|
-
|
-
|
89,1
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, %
|
-
|
-
|
90,03
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, %
|
27
|
30,9
|
30,7
|
30,5
|
30,3
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, %
|
34,9
|
25
|
29,73
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе, не менее, %
|
109,3
|
117,9
|
123,3
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, получивших финансовую помощь на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед.
|
9
|
6
|
5
|
14
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в течение года в мероприятиях научно-технической направленности муниципального, регионального, федерального уровней, не менее, чел.
|
-
|
1 035
|
1 200
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
23 235
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры обучающихся общеобразовательных учреждений, не менее, ед.
|
-
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
129
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся, %
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих деятельность по повышению правовой культуры учащихся, %
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность военно-патриотических объединений учащихся, %
|
-
|
51
|
52,5
|
52,5
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность добровольческих объединений обучающихся, %
|
-
|
10
|
17,5
|
17,5
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество педагогических работников, привлеченных к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, чел.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29
|
51
|
51
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
131
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Основное мероприятие
2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества
|
всего,
в том числе
|
3 150 000,00
|
1 500 000,00
|
550 000,00
|
1 100 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед.
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
3 150 000,00
|
1 500 000,00
|
550 000,00
|
1 100 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций
|
всего,
в том числе
|
8 508 167,00
|
8 508 167,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед.
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
8 508 167,00
|
8 508 167,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.)
|
всего,
в том числе
|
198 738,00
|
198 738,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
198 738,00
|
198 738,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок
|
всего,
в том числе
|
800 000,00
|
800 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
800 000,00
|
800 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.6. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества
|
всего,
в том числе
|
689 940,00
|
100 000,00
|
99 940,00
|
230 000,00
|
260 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед.
|
4
|
21
|
22
|
23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
689 940,00
|
100 000,00
|
99 940,00
|
230 000,00
|
260 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы
|
всего,
в том числе
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций
|
всего,
в том числе
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.9. Развитие движения отрядов юных инспекторов движения, в том числе конкурсы
|
всего,
в том числе
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.10. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек"
|
всего,
в том числе
|
33 000,00
|
33 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
33 000,00
|
33 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.11. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся
|
всего,
в том числе
|
875 101 560,88
|
43 219 666,00
|
45 761 467,00
|
47 710 491,88
|
48 373 834,00
|
54 526 034,00
|
54 526 034,00
|
54 526 034,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
ДО
|
количество частных общеобразовательных организаций, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед.
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
863 102 152,68
|
41 785 674,00
|
44 328 361,00
|
46 099 117,68
|
46 493 600,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
52 645 800,00
|
|
количество частных общеобразовательных организаций, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
11 999 408,20
|
1 433 992,00
|
1 433 106,00
|
1 611 374,20
|
1 880 234,00
|
1 880 234,00
|
1 880 234,00
|
1 880 234,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся частных общеобразовательных организаций на конец года, чел.
|
438
|
507
|
380
|
404
|
443
|
452
|
458
|
491
|
496
|
510
|
517
|
528
|
531
|
534
|
542
|
546
|
550
|
550
|
Основное мероприятие
2.1.12. Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
|
всего,
в том числе
|
4 627 812 720,18
|
515 841 726,00
|
339 592 603,00
|
346 867 830,45
|
240 813 022,42
|
254 858 299,88
|
183 750 468,94
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
ДГХ
|
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
77 429 840,10
|
47 955 559,00
|
|
29 332 455,10
|
46 681,00
|
95 145,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 550 382 880,08
|
467 886 167,00
|
339 592 603,00
|
317 535 375,35
|
240 766 341,42
|
254 763 154,88
|
183 750 468,94
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
249 644 433,59
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей ед.
|
5
|
3
|
11
|
3
|
6
|
4
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
|
15
|
29
|
11
|
5
|
11
|
1
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
75
|
Основное мероприятие
2.1.13. Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
|
всего,
в том числе
|
150 488 235,19
|
|
|
14 906 124,14
|
9 962 060,05
|
9 488 249,00
|
9 683 207,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
ДО,
ДГХ
|
доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечено софинансирование расходных обязательств по организации питания обучающихся, %
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
150 488 235,19
|
|
|
14 906 124,14
|
9 962 060,05
|
9 488 249,00
|
9 683 207,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
9 677 145,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.14. Развитие системы дошкольного и общего образования
|
всего,
в том числе
|
599 000,00
|
|
|
299 000,00
|
|
300 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
599 000,00
|
|
|
299 000,00
|
|
300 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.15. Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения
|
всего,
в том числе
|
21 159 597,01
|
|
|
21 159 597,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество общеобразовательных учреждений, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
19 043 597,01
|
|
|
19 043 597,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 116 000,00
|
|
|
2 116 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.1.16. Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды
|
всего,
в том числе
|
712 848,00
|
|
|
|
|
|
288 577,00
|
424 271,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, не менее, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет средств местного бюджета
|
712 848,00
|
|
|
|
|
|
288 577,00
|
424 271,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.2.1. Приобретение объектов общего образования
|
всего,
в том числе
|
2 286 076 856,50
|
1 476 870 407,00
|
785 495 620,00
|
|
|
|
|
23 710 829,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 462 101 700,00
|
1 462 101 700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
38 479 536,50
|
14 768 707,00
|
|
|
|
|
|
23 710 829,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
785 495 620,00
|
|
785 495 620,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1.1. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест)
г. Сургута
|
всего,
в том числе
|
669 486 500,00
|
669 486 500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 г. Сургута, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
662 791 600,00
|
662 791 600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 694 900,00
|
6 694 900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута
|
всего,
в том числе
|
807 383 907,00
|
807 383 907,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 г. Сургута, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
799 310 100,00
|
799 310 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 073 807,00
|
8 073 807,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1.3. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне
г. Сургута
|
всего,
в том числе
|
785 495 620,00
|
|
785 495 620,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
приобретение средней школы на 801 учащегося в 40 микрорайоне
г. Сургута
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
785 495 620,00
|
|
785 495 620,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1.4. Школа - детский сад
N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест)
|
всего,
в том числе
|
23 710 829,50
|
|
|
|
|
|
|
23 710 829,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению школы-детского сада N 1 в микрорайоне 38, да/нет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
|
за счет средств местного бюджета
|
23 710 829,50
|
|
|
|
|
|
|
23 710 829,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.2.2. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования, в том числе:
|
всего,
в том числе
|
2 491 610 431,37
|
|
267 126 193,00
|
100 755 877,56
|
38 036 070,87
|
15 608 912,00
|
1 099 290 546,00
|
970 792 831,94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
217 009 700,00
|
|
|
|
|
|
81 232 600,00
|
135 777 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 669 458 400,00
|
|
|
|
28 096 400,00
|
14 048 000,00
|
919 032 100,00
|
708 281 900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
605 142 331,37
|
|
267 126 193,00
|
100 755 877,56
|
9 939 670,87
|
1 560 912,00
|
99 025 846,00
|
126 733 831,94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.1. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)
|
всего,
в том числе
|
1 158 622 191,37
|
|
|
101 813,43
|
21 071 000,00
|
10 497 800,00
|
529 147 334,00
|
597 804 243,94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
степень готовности проекта, %
|
-
|
-
|
-
|
42,2
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
217 009 700,00
|
|
|
|
|
|
81 232 600,00
|
135 777 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
820 942 400,00
|
|
|
|
18 896 400,00
|
9 448 000,00
|
395 000 000,00
|
397 598 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
120 670 091,37
|
|
|
101 813,43
|
2 174 600,00
|
1 049 800,00
|
52 914 734,00
|
64 429 143,94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных проверок достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие 2.2.2.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)
|
всего,
в том числе
|
958 590 112,00
|
|
|
50 000,00
|
10 297 200,00
|
5 111 112,00
|
570 143 212,00
|
372 988 588,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
степень готовности проекта, %
|
-
|
-
|
-
|
45,9
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
848 516 000,00
|
|
|
|
9 200 000,00
|
4 600 000,00
|
524 032 100,00
|
310 683 900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
110 074 112,00
|
|
|
50 000,00
|
1 097 200,00
|
511 112,00
|
46 111 112,00
|
62 304 688,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60,5
|
100,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных проверок достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие 2.2.2.3. МБОУ СОШ N 10 (пристрой)
|
всего,
в том числе
|
291 005 000,00
|
|
190 489 065,00
|
100 515 935,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
291 005 000,00
|
|
190 489 065,00
|
100 515 935,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой), %
|
-
|
65
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Мероприятие 2.2.2.4. МБОУ СОШ N 20 (столовая)
|
всего,
в том числе
|
76 637 128,00
|
|
76 637 128,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
76 637 128,00
|
|
76 637 128,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.5. Реконструкция клубно-спортивного блока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 38
|
всего,
в том числе
|
6 756 000,00
|
|
|
88 129,13
|
6 667 870,87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 756 000,00
|
|
|
88 129,13
|
6 667 870,87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, %
|
-
|
-
|
0,5
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Основное мероприятие
2.2.3. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе:
|
всего,
в том числе
|
152 876 138,77
|
|
|
149 700 000,00
|
|
3 176 138,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе:
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет средств местного бюджета
|
152 876 138,77
|
|
|
149 700 000,00
|
|
3 176 138,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.3.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов)
|
всего,
в том числе
|
74 850 000,00
|
|
|
74 850 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов)
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
74 850 000,00
|
|
|
74 850 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.3.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26)
|
всего,
в том числе
|
74 850 000,00
|
|
|
74 850 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26)
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
74 850 000,00
|
|
|
74 850 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.3.3. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 7 (МБОУ СОШ N 12, микрорайон А)
|
всего,
в том числе
|
3 176 138,77
|
|
|
|
|
3 176 138,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 176 138,77
|
|
|
|
|
3 176 138,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Основное мероприятие
2.2.4. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ N 38 пр. Пролетарский, 14а
|
всего,
в том числе
|
98 752,00
|
98 752,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
98 752,00
|
98 752,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.5. Капитальный ремонт объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья
|
всего,
в том числе
|
80 991 720,33
|
|
|
|
|
12 288 908,63
|
|
68 702 811,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет средств местного бюджета
|
80 991 720,33
|
|
|
|
|
12 288 908,63
|
|
68 702 811,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.5.1. МБОУ СОШ N 27
|
всего,
в том числе
|
12 288 908,63
|
|
|
|
|
12 288 908,63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
12 288 908,63
|
|
|
|
|
12 288 908,63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.5.2. МБОУ СОШ N 26
|
всего,
в том числе
|
68 702 811,70
|
|
|
|
|
|
|
68 702 811,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
68 702 811,70
|
|
|
|
|
|
|
68 702 811,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
всего,
в том числе
|
97 017 933 726,81
|
6 265 527 471,00
|
5 789 797 929,00
|
5 328 048 445,37
|
5 300 890 095,96
|
5 808 818 516,53
|
6 548 614 665,72
|
6 591 078 849,93
|
5 538 515 775,33
|
5 538 515 775,33
|
5 538 515 775,33
|
5 538 515 775,33
|
5 538 515 775,33
|
5 538 515 775,33
|
5 538 515 775,33
|
5 538 515 775,33
|
5 538 515 775,33
|
5 538 515 775,33
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
217 009 700,00
|
|
|
|
|
|
81 232 600,00
|
135 777 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
81 288 589 941,16
|
5 511 786 478,00
|
4 004 360 514,00
|
4 277 650 007,80
|
4 468 330 071,32
|
4 936 094 907,22
|
5 610 365 611,36
|
5 418 211 311,46
|
4 706 179 104,00
|
4 706 179 104,00
|
4 706 179 104,00
|
4 706 179 104,00
|
4 706 179 104,00
|
4 706 179 104,00
|
4 706 179 104,00
|
4 706 179 104,00
|
4 706 179 104,00
|
4 706 179 104,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
14 726 838 465,65
|
753 740 993,00
|
999 941 795,00
|
1 050 398 437,57
|
832 560 024,64
|
872 723 609,31
|
857 016 454,36
|
1 037 090 438,47
|
832 336 671,33
|
832 336 671,33
|
832 336 671,33
|
832 336 671,33
|
832 336 671,33
|
832 336 671,33
|
832 336 671,33
|
832 336 671,33
|
832 336 671,33
|
832 336 671,33
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
785 495 620,00
|
|
785 495 620,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 3: сохранение качества муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
|
всего,
в том числе
|
2 114 377 217,63
|
177 534 664,00
|
182 442 018,00
|
182 619 728,98
|
257 945 624,15
|
167 840 377,11
|
96 807 195,22
|
96 300 101,27
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
ДО
|
количество реализуемых общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на конец года, ед.
|
127
|
168
|
172
|
199
|
182
|
182
|
182
|
199
|
199
|
199
|
199
|
199
|
199
|
199
|
199
|
199
|
199
|
199
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
72 690,00
|
|
72 690,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
62 779 826,00
|
4 028 012,00
|
1 970 000,00
|
4 525 760,00
|
27 966 978,00
|
24 289 076,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, получивших субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели, ед.
|
5
|
5
|
6
|
6
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 051 524 701,63
|
173 506 652,00
|
180 399 328,00
|
178 093 968,98
|
229 978 646,15
|
143 551 301,11
|
96 807 195,22
|
96 300 101,27
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
95 288 750,89
|
|
количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в рамках исполнения муниципального задания, на конец года, человеко-услуг
|
6 361
|
8 226
|
8 388
|
8 505
|
8 210
|
8 210
|
8 210
|
8 482
|
8 482
|
8 482
|
8 482
|
8 482
|
8 482
|
8 482
|
8 482
|
8 482
|
8 482
|
8 482
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, %
|
11,8
|
14,1
|
13,9
|
13,4
|
12,4
|
11,7
|
11,1
|
10,5
|
10,1
|
9,8
|
9,6
|
9,4
|
9,3
|
9,2
|
9,2
|
9,3
|
9,4
|
9,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, %
|
96
|
97
|
99
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается услуга дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, по отношению к общему количеству микрорайонов города, %
|
12
|
12
|
12
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, %
|
91,3
|
91,6
|
96,05
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, %
|
35,4
|
37,4
|
30,5
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в городе Сургуте, не менее, %
|
83,8
|
85,1
|
85,4
|
95
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений дополнительного образования, получивших финансовую помощь на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед.
|
3
|
1
|
4
|
4
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, %
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество созданных детских техно парков, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, %
|
-
|
-
|
-
|
45
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Основное мероприятие
3.1.2. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно - тренировочные сборы и др.)
|
всего,
в том числе
|
59 100,00
|
59 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
59 100,00
|
59 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
3.1.3. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек"
|
всего,
в том числе
|
33 000,00
|
33 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
33 000,00
|
33 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
3.1.4. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций
|
всего,
в том числе
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.5. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
|
всего,
в том числе
|
36 933 633,00
|
|
11 769 001,00
|
25 164 632,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, %
|
-
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
30 974 957,00
|
|
7 068 557,00
|
23 906 400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 958 676,00
|
|
4 700 444,00
|
1 258 232,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
3.1.6. Государственная поддержка системы дополнительного образования детей
|
всего,
в том числе
|
345 000,00
|
|
345 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, получивших государственную поддержку для улучшения материально-технической базы, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 000,00
|
|
345 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
3.1.7. Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
|
всего,
в том числе
|
101 470 596,06
|
8 537 917,00
|
8 547 348,00
|
15 562 079,87
|
5 643 388,66
|
6 591 922,81
|
5 417 254,44
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
ДГХ
|
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
9 177 985,45
|
98 171,00
|
726 950,00
|
5 309 021,45
|
1 500 000,00
|
1 543 843,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
92 292 610,61
|
8 439 746,00
|
7 820 398,00
|
10 253 058,42
|
4 143 388,66
|
5 048 079,81
|
5 417 254,44
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
4 651 880,48
|
|
количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
Основное мероприятие
3.1.8. Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|
всего,
в том числе
|
2 106 410 233,08
|
|
|
3 243 956,00
|
10 985 395,84
|
160 886 193,75
|
160 915 544,10
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
ДО
|
количество организаций дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности в рамках проведения мероприятий по апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед.
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 080 586,00
|
|
|
2 080 586,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 104 329 647,08
|
|
|
1 163 370,00
|
10 985 395,84
|
160 886 193,75
|
160 915 544,10
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
|
количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием, ед.
|
-
|
-
|
284
|
6 439
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка
|
всего,
в том числе
|
11 867 917,00
|
11 867 917,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции
юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
11 867 917,00
|
11 867 917,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма"
|
всего,
в том числе
|
852 856,67
|
|
|
|
852 856,67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
852 856,67
|
|
|
|
852 856,67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных работ по обследованию конструкций здания, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Основное мероприятие 3.2.3. Приобретение объектов дополнительного образования
|
всего,
в том числе
|
151 578 600,00
|
|
|
|
|
151 578 600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество выкупленных объектов для размещения детских технопарков, организованных по принципу индустриальных парков "Кванториум", ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
151 578 600,00
|
|
|
|
|
151 578 600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.3.1. Детский технопарк "Кванториум" на 150 мест единовременной пропускной способности
|
всего,
в том числе
|
151 578 600,00
|
|
|
|
|
151 578 600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество выкупленных объектов для размещения детских технопарков, организованных по принципу индустриальных парков "Кванториум", ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
151 578 600,00
|
|
|
|
|
151 578 600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
|
всего,
в том числе
|
4 524 028 153,44
|
198 132 598,00
|
203 103 367,00
|
226 590 396,85
|
275 427 265,32
|
486 897 093,67
|
263 139 993,76
|
261 895 540,24
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
72 690,00
|
|
72 690,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
105 550 454,45
|
4 318 283,00
|
10 110 507,00
|
35 821 767,45
|
29 466 978,00
|
25 832 919,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 418 405 008,99
|
193 814 315,00
|
192 920 170,00
|
190 768 629,40
|
245 960 287,32
|
461 064 174,67
|
263 139 993,76
|
261 895 540,24
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
260 884 189,86
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 4: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях
|
всего,
в том числе
|
717 975 483,17
|
30 242 043,00
|
28 817 108,00
|
32 006 427,21
|
41 903 927,66
|
34 609 805,50
|
45 866 347,65
|
45 866 347,65
|
45 866 347,65
|
45 866 347,65
|
45 866 347,65
|
45 866 347,65
|
45 866 347,65
|
45 866 347,65
|
45 866 347,65
|
45 866 347,65
|
45 866 347,65
|
45 866 347,65
|
ДО
|
доля оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
407 124 460,92
|
12 381 493,00
|
11 789 266,00
|
14 811 360,96
|
24 301 599,66
|
16 058 633,50
|
27 315 175,65
|
27 315 175,65
|
27 315 175,65
|
27 315 175,65
|
27 315 175,65
|
27 315 175,65
|
27 315 175,65
|
27 315 175,65
|
27 315 175,65
|
27 315 175,65
|
27 315 175,65
|
27 315 175,65
|
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, получивших субсидию на выполнение муниципального задания и на иные цели, ед.
|
44
|
43
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
|
за счет средств местного бюджета
|
310 851 022,25
|
17 860 550,00
|
17 027 842,00
|
17 195 066,25
|
17 602 328,00
|
18 551 172,00
|
18 551 172,00
|
18 551 172,00
|
18 551 172,00
|
18 551 172,00
|
18 551 172,00
|
18 551 172,00
|
18 551 172,00
|
18 551 172,00
|
18 551 172,00
|
18 551 172,00
|
18 551 172,00
|
18 551 172,00
|
|
численность детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений - всего, чел.,
в том числе:
|
10 251
|
10 605
|
10 250
|
10 450
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в весенний период
|
2 500
|
2 725
|
2 800
|
2 575
|
3 150
|
3 150
|
3 150
|
3 150
|
3 150
|
3 150
|
3 150
|
3 150
|
3 150
|
3 150
|
3 150
|
3 150
|
3 150
|
3 150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в летний период
|
4 751
|
4 900
|
5 150
|
5 250
|
5 525
|
5 525
|
5 525
|
5 525
|
5 525
|
5 525
|
5 525
|
5 525
|
5 525
|
5 525
|
5 525
|
5 525
|
5 525
|
5 525
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в осенний период
|
3 000
|
2 980
|
2 300
|
2 625
|
2 325
|
2 325
|
2 325
|
2 325
|
2 325
|
2 325
|
2 325
|
2 325
|
2 325
|
2 325
|
2 325
|
2 325
|
2 325
|
2 325
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел.
|
24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание услуги по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой услуги по организации отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, %
|
76,6
|
88,3
|
87,8
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
Основное мероприятие
4.1.2. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей
|
всего,
в том числе
|
56 959 224,59
|
300 172,00
|
301 804,00
|
1 712 687,64
|
2 717 112,00
|
3 994 365,75
|
3 994 423,60
|
3 994 423,60
|
3 994 423,60
|
3 994 423,60
|
3 994 423,60
|
3 994 423,60
|
3 994 423,60
|
3 994 423,60
|
3 994 423,60
|
3 994 423,60
|
3 994 423,60
|
3 994 423,60
|
ДО
|
количество некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, получивших субсидию на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед.
|
1
|
1
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
25 642 237,70
|
142 538,00
|
142 538,00
|
774 621,40
|
1 232 485,00
|
1 796 104,70
|
1 796 162,55
|
1 796 162,55
|
1 796 162,55
|
1 796 162,55
|
1 796 162,55
|
1 796 162,55
|
1 796 162,55
|
1 796 162,55
|
1 796 162,55
|
1 796 162,55
|
1 796 162,55
|
1 796 162,55
|
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, чел.
|
75
|
75
|
277
|
442
|
798
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
745
|
|
за счет средств местного бюджета
|
31 316 986,89
|
157 634,00
|
159 266,00
|
938 066,24
|
1 484 627,00
|
2 198 261,05
|
2 198 261,05
|
2 198 261,05
|
2 198 261,05
|
2 198 261,05
|
2 198 261,05
|
2 198 261,05
|
2 198 261,05
|
2 198 261,05
|
2 198 261,05
|
2 198 261,05
|
2 198 261,05
|
2 198 261,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
|
всего,
в том числе
|
774 934 707,76
|
30 542 215,00
|
29 118 912,00
|
33 719 114,85
|
44 621 039,66
|
38 604 171,25
|
49 860 771,25
|
49 860 771,25
|
49 860 771,25
|
49 860 771,25
|
49 860 771,25
|
49 860 771,25
|
49 860 771,25
|
49 860 771,25
|
49 860 771,25
|
49 860 771,25
|
49 860 771,25
|
49 860 771,25
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
432 766 698,62
|
12 524 031,00
|
11 931 804,00
|
15 585 982,36
|
25 534 084,66
|
17 854 738,20
|
29 111 338,20
|
29 111 338,20
|
29 111 338,20
|
29 111 338,20
|
29 111 338,20
|
29 111 338,20
|
29 111 338,20
|
29 111 338,20
|
29 111 338,20
|
29 111 338,20
|
29 111 338,20
|
29 111 338,20
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
342 168 009,14
|
18 018 184,00
|
17 187 108,00
|
18 133 132,49
|
19 086 955,00
|
20 749 433,05
|
20 749 433,05
|
20 749 433,05
|
20 749 433,05
|
20 749 433,05
|
20 749 433,05
|
20 749 433,05
|
20 749 433,05
|
20 749 433,05
|
20 749 433,05
|
20 749 433,05
|
20 749 433,05
|
20 749 433,05
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 5: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений, "Информационно-методического центра"
|
всего,
в том числе
|
7 077 337 355,93
|
383 751 405,00
|
402 784 273,00
|
400 284 157,24
|
419 473 563,20
|
439 652 488,73
|
437 604 599,48
|
435 648 904,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
ДО
|
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых на конец года организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед.,
в том числе:
|
64
|
60
|
61
|
61
|
52
|
53
|
55
|
58
|
59
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 098 267,00
|
|
|
|
698 267,00
|
1 400 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дошкольных образовательных учреждений
|
55
|
52
|
53
|
53
|
47
|
48
|
49
|
51
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7 075 239 088,93
|
383 751 405,00
|
402 784 273,00
|
400 284 157,24
|
418 775 296,20
|
438 252 488,73
|
437 604 599,48
|
435 648 904,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
415 813 796,48
|
|
- общеобразовательных учреждений
|
9
|
8
|
8
|
8
|
5
|
5
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования на конец года, ед.
|
43
|
39
|
40
|
40
|
37
|
37
|
38
|
39
|
39
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед.
|
5
|
6
|
6
|
6
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед.
|
44
|
43
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество бюджетных, автономных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед.
|
106
|
109
|
101
|
102
|
97
|
90
|
92
|
95
|
96
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
|
98,2
|
99
|
99
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед.
|
7
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, оказывающих муниципальные услуги (выполняющие работы)
в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных общегородских мероприятий, ед.
|
14
|
22
|
25
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
271
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, %
|
99,38
|
99,63
|
98,05
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
|
97
|
106,50
|
168,08
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95- 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95
до
105
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да / нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет
|
-
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений, подведомственных департаменту образования, получивших финансовую помощь на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед.
|
-
|
-
|
-
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Основное мероприятие
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения
|
всего,
в том числе
|
362 280 580,49
|
23 657 260,00
|
24 245 925,00
|
20 424 508,28
|
24 513 720,00
|
11 609 567,21
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
ДО
|
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед.
|
6
|
6
|
6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
за счет средств местного бюджета
|
362 280 580,49
|
23 657 260,00
|
24 245 925,00
|
20 424 508,28
|
24 513 720,00
|
11 609 567,21
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
21 485 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности
|
всего,
в том числе
|
53 645 096,64
|
2 317 581,00
|
2 619 035,00
|
2 932 680,64
|
3 164 400,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
ДО
|
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендию им. А.С. Знаменского, чел.
|
734
|
822
|
892
|
910
|
1 038
|
910
|
910
|
910
|
910
|
910
|
910
|
910
|
910
|
910
|
910
|
910
|
910
|
910
|
|
за счет средств местного бюджета
|
53 645 096,64
|
2 317 581,00
|
2 619 035,00
|
2 932 680,64
|
3 164 400,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
3 277 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования
|
всего,
в том числе
|
10 370 936,80
|
565 452,00
|
671 294,00
|
691 475,00
|
570 370,80
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
ДО
|
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
10 370 936,80
|
565 452,00
|
671 294,00
|
691 475,00
|
570 370,80
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.)
|
всего,
в том числе
|
99 106,00
|
99 106,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
99 106,00
|
99 106,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении"
|
всего,
в том числе
|
1 346 000,00
|
1 346 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел.
|
193
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
193
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 346 000,00
|
1 346 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.1.7. Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования
|
всего,
в том числе
|
47 826 049,52
|
4 873 538,00
|
3 402 500,00
|
4 027 904,39
|
930 020,04
|
26 348 976,17
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
ДГХ
|
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
47 826 049,52
|
4 873 538,00
|
3 402 500,00
|
4 027 904,39
|
930 020,04
|
26 348 976,17
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
686 925,91
|
|
доля муниципальных учреждений (казенные учреждения, "Информационно-методический центр"), в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Основное мероприятие 5.1.8. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества
|
всего,
в том числе
|
950 000,00
|
|
|
|
|
300 000,00
|
325 000,00
|
325 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23
|
23
|
23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
950 000,00
|
|
|
|
|
300 000,00
|
325 000,00
|
325 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
|
всего,
в том числе
|
8 068 481 982,00
|
282 718 708,00
|
344 363 940,00
|
400 903 864,00
|
459 877 758,00
|
508 567 167,00
|
512 357 706,00
|
512 477 379,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
ДО
|
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
8 068 481 982,00
|
282 718 708,00
|
344 363 940,00
|
400 903 864,00
|
459 877 758,00
|
508 567 167,00
|
512 357 706,00
|
512 477 379,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
504 721 546,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте
|
всего,
в том числе
|
1 358 405 306,98
|
60 681 499,00
|
61 299 584,00
|
74 003 223,98
|
70 051 900,00
|
94 436 700,00
|
83 180 200,00
|
83 180 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
ДО
|
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт.
|
2 596
|
2 428
|
2 432
|
2 518
|
2 972
|
2 454
|
2 454
|
2 454
|
2 454
|
2 454
|
2 454
|
2 454
|
2 454
|
2 454
|
2 454
|
2 454
|
2 454
|
42 394
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 358 405 306,98
|
60 681 499,00
|
61 299 584,00
|
74 003 223,98
|
70 051 900,00
|
94 436 700,00
|
83 180 200,00
|
83 180 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
83 157 200,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
|
всего,
в том числе
|
3 892 706 276,69
|
101 522 745,00
|
159 703 874,00
|
207 924 426,69
|
344 623 504,00
|
237 665 619,00
|
237 267 759,00
|
237 270 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
ДО
|
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
3 892 706 276,69
|
101 522 745,00
|
159 703 874,00
|
207 924 426,69
|
344 623 504,00
|
237 665 619,00
|
237 267 759,00
|
237 270 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
236 672 759,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Функционирование департамента образования"
|
всего,
в том числе
|
20 873 448 691,05
|
861 533 294,00
|
999 090 425,00
|
1 111 192 240,22
|
1 323 205 236,04
|
1 322 463 883,11
|
1 296 791 355,39
|
1 294 958 333,39
|
1 266 421 392,39
|
1 266 421 392,39
|
1 266 421 392,39
|
1 266 421 392,39
|
1 266 421 392,39
|
1 266 421 392,39
|
1 266 421 392,39
|
1 266 421 392,39
|
1 266 421 392,39
|
1 266 421 392,39
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
13 324 086 938,67
|
446 368 058,00
|
565 367 398,00
|
682 831 514,67
|
875 251 429,00
|
842 369 486,00
|
833 130 665,00
|
833 253 338,00
|
824 551 505,00
|
824 551 505,00
|
824 551 505,00
|
824 551 505,00
|
824 551 505,00
|
824 551 505,00
|
824 551 505,00
|
824 551 505,00
|
824 551 505,00
|
824 551 505,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7 549 361 752,38
|
415 165 236,00
|
433 723 027,00
|
428 360 725,55
|
447 953 807,04
|
480 094 397,11
|
463 660 690,39
|
461 704 995,39
|
441 869 887,39
|
441 869 887,39
|
441 869 887,39
|
441 869 887,39
|
441 869 887,39
|
441 869 887,39
|
441 869 887,39
|
441 869 887,39
|
441 869 887,39
|
441 869 887,39
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
|
всего,
в том числе
|
214 767 660 770,55
|
12 031 248 516,00
|
13 109 555 241,16
|
11 984 735 690,21
|
12 005 300 854,49
|
14 004 877 681,85
|
13 914 756 209,37
|
13 778 739 377,77
|
12 393 844 719,97
|
12 393 844 719,97
|
12 393 844 719,97
|
12 393 844 719,97
|
12 393 844 719,97
|
12 393 844 719,97
|
12 393 844 719,97
|
12 393 844 719,97
|
12 393 844 719,97
|
12 393 844 719,97
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
475 716 006,00
|
51 777 396,00
|
129 196 010,00
|
1 200 000,00
|
|
68 683 800,00
|
89 081 700,00
|
135 777 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
159 523 938 267,10
|
8 713 933 155,00
|
8 751 292 121,00
|
8 554 358 434,90
|
8 935 843 949,66
|
10 550 285 248,14
|
10 696 381 338,20
|
10 322 875 638,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
41 277 500 989,38
|
2 930 071 001,00
|
2 378 088 194,00
|
2 419 829 512,40
|
2 380 409 006,83
|
2 663 866 012,71
|
2 395 803 256,17
|
2 579 165 598,57
|
2 353 026 840,77
|
2 353 026 840,77
|
2 353 026 840,77
|
2 353 026 840,77
|
2 353 026 840,77
|
2 353 026 840,77
|
2 353 026 840,77
|
2 353 026 840,77
|
2 353 026 840,77
|
2 353 026 840,77
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
11 690 563 298,07
|
335 466 964,00
|
533 039 566,16
|
527 344 882,91
|
689 047 898,00
|
722 042 621,00
|
733 489 915,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
1 799 942 210,00
|
|
1 317 939 350,00
|
482 002 860,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора - департамента образования
|
всего,
в том числе
|
196 531 356 092,21
|
8 782 241 853,00
|
9 537 975 280,16
|
10 547 835 606,66
|
11 495 722 704,85
|
12 718 407 292,96
|
12 184 626 042,94
|
12 136 885 904,34
|
11 912 766 140,73
|
11 912 766 140,73
|
11 912 766 140,73
|
11 912 766 140,73
|
11 912 766 140,73
|
11 912 766 140,73
|
11 912 766 140,73
|
11 912 766 140,73
|
11 912 766 140,73
|
11 912 766 140,73
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
1 272 690,00
|
|
72 690,00
|
1 200 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
153 472 873 443,55
|
6 356 521 300,00
|
7 601 144 500,00
|
8 507 566 497,35
|
8 906 200 868,66
|
10 006 987 819,14
|
9 573 580 338,20
|
9 521 903 738,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
9 299 896 838,20
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
31 366 646 660,59
|
2 090 253 589,00
|
1 403 718 524,00
|
1 511 724 226,40
|
1 900 473 938,19
|
1 989 376 852,82
|
1 877 555 789,74
|
1 874 061 125,14
|
1 871 948 261,53
|
1 871 948 261,53
|
1 871 948 261,53
|
1 871 948 261,53
|
1 871 948 261,53
|
1 871 948 261,53
|
1 871 948 261,53
|
1 871 948 261,53
|
1 871 948 261,53
|
1 871 948 261,53
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
11 690 563 298,07
|
335 466 964,00
|
533 039 566,16
|
527 344 882,91
|
689 047 898,00
|
722 042 621,00
|
733 489 915,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
740 921 041,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
всего,
в том числе
|
8 819 751 937,12
|
835 157 991,00
|
632 688 416,00
|
704 441 345,99
|
461 303 789,33
|
478 240 671,60
|
416 055 351,56
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
100 754 227,55
|
48 053 730,00
|
726 950,00
|
46 791 937,55
|
1 546 681,00
|
3 634 929,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 718 997 709,57
|
787 104 261,00
|
631 961 466,00
|
657 649 408,44
|
459 757 108,33
|
474 605 742,60
|
416 055 351,56
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
481 078 579,24
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего,
в том числе
|
9 416 552 741,22
|
2 413 848 672,00
|
2 938 891 545,00
|
732 458 737,56
|
48 274 360,31
|
808 229 717,29
|
1 314 074 814,87
|
1 160 774 894,19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
474 443 316,00
|
51 777 396,00
|
129 123 320,00
|
|
|
68 683 800,00
|
89 081 700,00
|
135 777 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 950 310 596,00
|
2 309 358 125,00
|
1 149 420 671,00
|
|
28 096 400,00
|
539 662 500,00
|
1 122 801 000,00
|
800 971 900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 191 856 619,22
|
52 713 151,00
|
342 408 204,00
|
250 455 877,56
|
20 177 960,31
|
199 883 417,29
|
102 192 114,87
|
224 025 894,19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество")
|
1 799 942 210,00
|
|
1 317 939 350,00
|
482 002 860,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|