Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к областной целевой программе
"Старшее поколение и инвалиды
в Калужской области (2007-2009 гг.)
Система
основных мероприятий областной целевой программы
"Старее поколение и инвалиды в Калужской области (2007-2009 гг.)
N п/п |
Наименование мероприятия | Сроки реализации |
Источники финансирования |
Код вида расходов функциональной классификации бюджетов Российской Федерации |
Код статьи экономической классификации бюджетов Российской Федерации |
Сумма расходов (тыс.руб.) |
в том числе | |||||
2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Основные мероприятия областной целевой программы по направлениям деятельности | ||||||||||||
1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов |
||||||||||||
1.1. | Разработка пакета нормативных правовых актов в развитие законодательства о поддержке инвалидов, ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных и других категорий граждан |
2007-2009 | - | |||||||||
1.2. | Разработка проекта закона "О формировании безбарьерной среды жизнедеятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов" |
2007 | - | |||||||||
1.3. | Разработка нормативного правового акта, устанавливающего порядок и условия стимулирования создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов |
2007 | - | |||||||||
2. Оказание социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам | ||||||||||||
2.1. | Оказание адресной социальной помощи | 2007-2009 | областной бюджет (в рамках текущего финансирования) Бюджет ПФР <**> |
|||||||||
2.2. | Оказание протезно-ортопедической помощи (в том числе слухопротезирование) гражданам, не имеющим группы инвалидности, но нуждающимся в помощи по медицинским показаниям |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 262 | 750,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | |||
2.3. | Организация прохождения курса реабилитации в условиях стационара реабилитационных центров, реабилитационных отделений |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 211, 340, 225, 226, 310 |
300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
2.4. | Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 211, 340, 225, 226, 311 |
750,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | |||
Итого по разделу | 1800,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | ||||||||
в том числе средства: | ||||||||||||
областного бюджета | 1800,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | ||||||||
Пенсионного фонда РФ <**> | ||||||||||||
3. Реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов | ||||||||||||
3.1. Медико-социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов | ||||||||||||
3.1.1. | Организация реабилитационных отделений (кабинетов) для лиц с ограниченными возможностями на базе учреждений социального обслуживания в муниципальных образованиях области |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 310 | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
3.2. Профессиональная реабилитация инвалидов | ||||||||||||
3.2.1. | Оказание содействия занятости ежегодно не менее 1100-1200 инвалидов, в т.ч. обеспечение трудоустройства ежегодно не менее 600-650 инвалидов, из них на временные работы, организуемые в рамках реализации активных мероприятий по содействию занятости, не менее 200 человек. |
2007-2009 | федеральный бюджет <*> |
482 | 226 | 1700,0 | 550,0 | 575,0 | 575,0 | |||
3.2.2. | Проведение работы по профессиональной ориентации инвалидов |
2007-2009 | федеральный бюджет <*> |
482 | 226 | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||
3.2.3. | Осуществление профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации инвалидов, зарегистрированных в качестве безработных (ежегодно в количестве 70 человек) |
2007-2009 | федеральный бюджет <*> |
482 | 226 | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
3.2.4. | Проведение ярмарок вакансий для инвалидов | 2007-2009 | федеральный бюджет <*> |
482 | 226 | 24,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||
3.3. Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов | ||||||||||||
3.3.1. | Внедрение инновационных моделей социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарных учреждениях социального обслуживания и КТЦ ПРИ |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 310 | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||
3.3.2. | Организация выставок, конкурсов, фестивалей творческих работ граждан пожилого возраста и инвалидов. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов, Международному дню пожилого человека |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 226 | 330,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | |||
3.3.3. | Проведение областного конкурса на лучший социальный проект в сфере социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 226, 290 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
3.4. Психологическая реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов | ||||||||||||
3.4.1. | Развитие системы психологической реабилитации (оснащение кабинета психологической реабилитации на базе ГУ ЛКЦСОН "Спутник") |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 310, 226 | 300,0 | - | 300,0 | - | |||
Итого по разделу | 6464,0 | 2028,0 | 2363,0 | 2073,0 | ||||||||
в том числе средства: | ||||||||||||
федерального бюджета <*> | 3974,0 | 1308,0 | 1333,0 | 1333,0 | ||||||||
областного бюджета | 2490,0 | 720,0 | 1030,0 | 740,0 | ||||||||
4. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности | ||||||||||||
4.1. | Организация межведомственной рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для маломобильных групп населения |
2007-2009 | областной бюджет (в рамках текущего финансирования) |
|||||||||
4.2. | Оплата услуг по сурдопереводу для обслуживания ежегодно 300 граждан пожилого возраста и инвалидов с нарушением слуха |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 211,213 | 330,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | |||
4.3. | Оснащение компьютерного класса с дублером речи для обучения инвалидов по зрению |
2008 | областной бюджет | 482 | 310, 340, 226, 225 |
250,0 | - | 250,0 | - | |||
4.4. | Организация субтитрирования на ФГУП ГТРК "Калуга" |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 310, 225 | 70,0 | 60,0 | 5,0 | 5,0 | |||
Итого по разделу | 650,0 | 160,0 | 365,0 | 125,0 | ||||||||
в том числе средства: | ||||||||||||
областного бюджета | 650,0 | 160,0 | 365,0 | 125,0 | ||||||||
5. Развитие сети и совершенствование деятельности учреждений, служб социальной защиты населения | ||||||||||||
5.1. | Создание дополнительных койко-мест в малокомплектных стационарных учреждениях |
2007-2009 | областной бюджет Бюджет ПФР |
482 | 225 | 6190,0 | 1830,0 | 1965,0 | 2395,0 | |||
Оснащение стационарных социальных учреждений современным медицинским, реабилитационным и технологическим оборудованием |
2007-2009 | областной бюджет (в рамках текущего финансирования учреждений) бюджет ПФР <**> |
||||||||||
5.2. | Повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов. Внедрение технологий мобильного социального обслуживания в отдаленных районах области, развитие службы "Социальное такси" |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 310 | 1700,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | |||
Итого по разделу | 7890,0 | 2330,0 | 2565,0 | 2995,0 | ||||||||
в том числе средства: | ||||||||||||
областного бюджета | 7890,0 | 2330,0 | 2565,0 | 2995,0 | ||||||||
Пенсионного фонда РФ <**> | ||||||||||||
6. Кадровое обеспечение | ||||||||||||
6.1. | Организация конкурсов профессионального мастерства социальных работников и работников учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 226 | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | |||
6.2. | Проведение конференций, "круглых столов" с работниками учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и заинтересованными организациями по актуальным вопросам социального обслуживания |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 226 | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||
6.3. | Организация волонтерского движения "Заботы волонтеров - пожилым" |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 226, 225 | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Итого по разделу | 870,0 | 190,0 | 340,0 | 340,0 | ||||||||
в том числе средства: | ||||||||||||
областного бюджета | 870,0 | 190,0 | 340,0 | 340,0 | ||||||||
7. Информационно-методическая работы | ||||||||||||
7.1. | Проведение мероприятий в рамках реализации областных социальных проектов: - "молодежь и ветераны"; - по взаимодействию с учреждениями, культуры; - по взаимодействию с Калужской епархией Русской Православной Церкви; - социальная реклама; - создание цикла телепередач о гражданах пожилого возраста и инвалидах |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 226 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Итого по разделу: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Итого по программе: | 17974,0 | 5308,0 | 6333,0 | 6333,0 | ||||||||
средства областного бюджета: | 14000,0 | 4000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
средства федерального бюджета <*>: | 3974,0 | 1308,0 | 1333,0 | 1333,0 | ||||||||
средства Пенсионного фонда Российской Федерации <**> | ||||||||||||
Основные мероприятия областной целевой программы в территориальном разрезе | ||||||||||||
1. Муниципальный район "Бабынинский район" | ||||||||||||
1.1. | Создание дополнительных койко-мест в малокомплектных стационарных учреждениях |
2007 | областной бюджет Бюджет ПФР <**> |
482 | 225 | 250,0 | 250,0 | - | ||||
1.2. | Организация волонтерского движения "Заботы волонтеров - пожилым" |
2009 | областной бюджет | 482 | 226 | 25,0 | - | 25,0 | ||||
2. Муниципальный район "Барятинский район" | ||||||||||||
2.1. | Организация волонтерского движения "Заботы волонтеров - пожилым" |
2009 | областной бюджет | 482 | 226 | 25,0 | - | - | 25,0 | |||
3. Городское поселение "Город Балабаново" | ||||||||||||
3.1. | Внедрение инновационных моделей социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарных учреждениях социального обслуживания |
2007-2009 | областной бюджет | 482 | 310 | 120,0 | - | 120,0 | - | |||
4. Муниципальный район "Боровский район" | ||||||||||||
4.1. | Организация реабилитационных отделений (кабинетов) для лиц с ограниченными возможностями на базе учреждений социального обслуживания в муниципальных образованиях области |
2009 | областной бюджет |
482 | 310 | 300,0 | 300,0 | |||||
5. Городское поселение "Город Белоусово" | ||||||||||||
5.1. | Организация реабилитационных отделений (кабинетов) для лиц с ограниченными возможностями на базе учреждений социального обслуживания в муниципальных образованиях области |
2008 | областной бюджет |
482 | 310 | 300,0 | 300,0 | |||||
5.2. | Повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов. Внедрение технологий мобильного социального обслуживания в отдаленных районах области, развитие службы "Социальное такси" |
2008 | областной бюджет |
482 | 310 | 300,0 | 300,0 | |||||
6. Муниципальный район "Дзержинский район" | ||||||||||||
6.1. | Создание дополнительных койко-мест в малокомплектных стационарных учреждениях |
2008-2009 | областной бюджет Бюджет ПФР <**> |
482 | 225 | 3260,0 | 865,0 | 2395,0 | ||||
6.2. | Организация волонтерского движения "Заботы волонтеров - пожилым" |
2009 | областной бюджет |
482 | 226 | 25,0 | - | - | 25,0 | |||
7. Муниципальный район "Город Киров и Кировский район" | ||||||||||||
7.1. | Повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов. Внедрение технологий мобильного социального обслуживания в отдаленных районах области, развитие службы "Социальное такси" |
2007 | областной бюджет |
482 | 310 | 250,0 | 250,0 | |||||
8. Муниципальный район "Козельский район" | ||||||||||||
8.1. | Создание дополнительных койко-мест в (малокомплектных стационарных учреждениях |
2008 | областной бюджет Бюджет ПФР <**> |
482 | 225 | 800,0 | 800,0 | |||||
9. Муниципальный район "Куйбышевский район" | ||||||||||||
9.1. | Повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов. Внедрение технологий мобильного социального обслуживания в отдаленных районах области, развитие службы "Социальное такси" |
2009 | областной бюджет | 482 | 310 | 300,0 | - | - | 300,0 | |||
10. Муниципальный район "Город Людиново и Людиновский район" | ||||||||||||
10.1. | Организация реабилитационных отделений (кабинетов) для лиц с ограниченными возможностями на базе учреждений социального обслуживания в муниципальных образованиях области |
2007 | областной бюджет | 482 | 310 | 300,0 | 300,0 | - | - | |||
11. Муниципальный район "Малоярославецкий район" | ||||||||||||
11.1. | Повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов. Внедрение технологий мобильного социального обслуживания в отдаленных районах области, развитие службы "Социальное такси" |
2008 | областной бюджет | 482 | 310 | 300,0 | - | 300,0 | ||||
12. Муниципальный район "Медынский район" | ||||||||||||
12.1. | Создание дополнительных койко-мест в малокомплектных стационарных учреждениях |
2007 | областной бюджет Бюджет ПФР <**> |
482 | 225 | 780,0 | 780,0 | - | - | |||
13. Муниципальный район "Мещовский район" | ||||||||||||
13.1 | Повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов. Внедрение технологий мобильного социального обслуживания в отдаленных районах области, развитие службы "Социальное такси" |
2007 | областной бюджет | 482 | 310 | 250,0 | 250,0 | - | ||||
13.2 | Организация волонтерского движения "Заботы волонтеров - пожилым" |
2008 | областной бюджет | 482 | 226 | 25,0 | - | 25,0 | ||||
14. Муниципальный район "Перемышльский район" | ||||||||||||
14.1. | Организация волонтерского движения "Заботы волонтеров - пожилым" |
2007 | областной бюджет | 482 | 226 | 25,0 | 25,0 | - | - | |||
15. Муниципальный район "Спас-Деменский район" | ||||||||||||
15.1. | Создание дополнительных койко-мест в малокомплектных стационарных учреждениях |
2008 | областной бюджет Бюджет ПФР <**> |
482 | 225 | 300,0 | 300,0 | - | ||||
15.2. | Организация волонтерского движения "Заботы волонтеров - пожилым" |
2008 | областной бюджет | 482 | 226 | 25,0 | - | 25,0 | - | |||
16. Муниципальный район "Сухиничский район" | ||||||||||||
16.1. | Создание дополнительных койко-мест в малокомплектных стационарных учреждениях |
2007 | областной бюджет Бюджет ПФР <**> |
482 | 225 | 800,0 | 800,0 | - | - | |||
16.2. | Организация волонтерского движения "Заботы волонтеров - пожилым" |
2007 | областной бюджет | 482 | 226 | 25,0 | 25,0 | - | - | |||
17. Муниципальный район "Ульяновский район" | ||||||||||||
17.1. | Организация волонтерского движения "Заботы волонтеров - пожилым" |
2008 | областной бюджет | 482 | 226 | 25,0 | - | 25,0 | - | |||
18. Муниципальный район "Хвастовичский район" | ||||||||||||
18.1. | Повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов. Внедрение технологий мобильного социального обслуживания в отдаленных районах области, развитие службы "Социальное такси" |
2009 | областной бюджет | 482 | 310 | 300,0 | - | - | 300,0 | |||
18.2. | Организация волонтерского движения "Заботы волонтеров - пожилым" |
2009 | областной бюджет | 482 | 226 | 25,0 | - | - | 25,0 | |||
19. Муниципальный район "Юхновский район" | ||||||||||||
19.1. | Организация волонтерского движения "Заботы волонтеров-пожилым" |
2008 | областной бюджет | 482 | 226 | 25,0 | - | 25,0 | - | |||
20. Городской округ "Город Калуга" | ||||||||||||
20.1. | Внедрение инновационных моделей социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарных учреждениях социального обслуживания и КТЦ ПРИ |
2007, 2009 | областной бюджет | 482 | 310 | 240,0 | 120,0 | - | 120,0 | |||
Исполнителем основных мероприятий Программы является министерство здравоохранения и социального развития Калужской области, а мероприятий, предусмотренных пп. 3.2.1.-3.2.4. раздела 3 приложения к программе "Реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов", - орган государственной власти, уполномоченный осуществлять государственную политику в сфере занятости населения. Используемые знаки и сокращения в программе <*>- средства федерального бюджета ежегодно уточняются федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и выделяются в соответствии с ежегодно утверждаемым Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации положением о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан. |
||||||||||||
<**>- объем средств определяется ежегодно в соответствии с лимитами средств, выделяемыми Пенсионным фондом Российской Федерации на финансирование региональных социальных программ. |
||||||||||||
ПФР- Пенсионный фонд Российской Федерации | ||||||||||||
ФГУП ГТРК "Калуга" - федеральное государственное унитарное предприятие государственная телерадиокомпания "Калуга" | ||||||||||||
ГУ ЛКЦСОН "Спутник" - государственное учреждение "Людиновский комплексный центр социального обслуживания населения "Спутник" | ||||||||||||
КТЦ ПРИ - государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение начального профессионального образования "Калужский территориальный центр профессиональной реабилитации инвалидов" |
Технико-экономическое обоснование мероприятий областной
целевой программы "Старшее поколение и инвалиды
в Калужской области (2007-2009 гг.)"
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Мероприятия |Срок выполнения| Источники | Потребность в финансировании (тыс. |Технико-экономическое |
| п/п | | | финансирования | руб.) | обоснование |
| | | | |-------------------------------------| |
| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | Всего | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Разработка пакета нормативных | 2007-2009 | | | | | |В рамках текущего |
| |правовых актов в развитие | | | | | | |финансирования |
| |законодательства о поддержке | | | | | | | |
| |инвалидов, ветеранов труда, | | | | | | | |
| |тружеников тыла, реабилитированных | | | | | | | |
| |и других категорий граждан | | | | | | | |
|------+-----------------------------------+---------------+------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|1.2. |Разработка проекта закона "О | 2007 | | | | | |В рамках текущего |
| |формировании безбарьерной среды | | | | | | |финансирования |
| |жизнедеятельности для граждан | | | | | | | |
| |пожилого возраста и инвалидов" | | | | | | | |
|------+-----------------------------------+---------------+------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|1.3. |Разработка нормативного правового | 2007 | | | | | |В рамках текущего |
| |акта, устанавливающего порядок и | | | | | | |финансирования |
| |условия стимулирования создания | | | | | | | |
| |специальных рабочих мест для | | | | | | | |
| |трудоустройства инвалидов | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Оказание социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Оказание адресной социальной помощи| 2007-2009 | областной бюджет | | | | |Оказание адресной |
| | | |(в рамках текущего| | | | |социальной помощи, |
| | | | финансирования) | | | | |исходя из лимита |
| | | | Бюджет ПФР <**> | | | | |средств, |
| | | | | | | | |предусмотренного |
| | | | | | | | |Пенсионным фондом РФ |
| | | | | | | | |на реализацию |
| | | | | | | | |социальных программ, а|
| | | | | | | | |также за счет средств |
| | | | | | | | |областного бюджета, |
| | | | | | | | |выделяемых на текущее |
| | | | | | | | |финансирование |
| | | | | | | | |министерства |
| | | | | | | | |здравоохранения и |
| | | | | | | | |социального развития |
|------+-----------------------------------+---------------+------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|2.2. |Оказание протезно-ортопедической | 2007-2009 | областной бюджет | 200,0 | 250,0 | 300,0 |750,0 |Ежегодно 150 |
| |помощи (в том числе | | | | | | |человек будут |
| |слухопротезирование) гражданам, не | | | | | | |получать |
| |имеющим группы инвалидности, но | | | | | | |протезно-ортопедичес- |
| |нуждающимся в помощи по медицинским| | | | | | |кую помощь в|
| |показаниям | | | | | | |среднем на сумму 1500 |
| | | | | | | | |рублей |
|------+-----------------------------------+---------------+------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|2.3. |Организация прохождения курса | 2007-2009 | областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |Стоимость курса |
| |реабилитации в условиях стационара | | | | | | |реабилитации на одного|
| |реабилитационных центров, | | | | | | |человека составляет |
| |реабилитационных отделений | | | | | | |10000 рублей. |
| | | | | | | | |Порядок и условия |
| | | | | | | | |прохождения гражданами|
| | | | | | | | |курса реабилитации |
| | | | | | | | |определяется |
| | | | | | | | |министерством |
| | | | | | | | |здравоохранения и |
| | | | | | | | |социального развития |
| | | | | | | | |области |
|------+-----------------------------------+---------------+------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|2.4. |Проведение оздоровительных смен для| 2007-2009 | областной бюджет | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 750,0 |Стоимость |
| |граждан пожилого возраста | | | | | | |оздоровительной смены |
| | | | | | | | |на 21 день составляет|
| | | | | | | | |10000 руб. |
| | | | | | | | |Планируется ежегодно |
| | | | | | | | |оздоровление 20# |
|------+-----------------------------------+---------------+------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |Итого по разделу | | | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 1800,0 | |
|------+-----------------------------------+---------------+------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |в том числе средства: | | | | | | | |
|------+-----------------------------------+---------------+------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | | | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 1800,0 | |
|------+-----------------------------------+---------------+------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |Пенсионного фонда РФ <**> | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Медико-социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1.|Организация | 2007-2009 | областной бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 |900,0 |Открытие кабинетов |
| |реабилитационных отделений | | | | | | |позволит проводить |
| |(кабинетов) для лиц с | | | | | | |реабилитацию не менее |
| |ограниченными возможностями на | | | | | | |3 тыс. пожилых людей и|
| |базе учреждений социального | | | | | | |инвалидов. |
| |обслуживания в муниципальных | | | | | | |Централизованное |
| |образованиях области | | | | | | |приобретение |
| | | | | | | | |медицинского |
| | | | | | | | |оборудования с целью |
| | | | | | | | |открытия 3 |
| | | | | | | | |реабилитационных |
| | | | | | | | |кабинетов. Стоимость |
| | | | | | | | |оборудования одного |
| | | | | | | | |кабинета составляет |
| | | | | | | | |300 тыс. руб., включа-|
| | | | | | | | |ет в себя комплект |
| | | | | | | | |оборудования для |
| | | | | | | | |занятий |
| | | | | | | | |лечебной# |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3.2. Профессиональная реабилитация инвалидов |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.2.1.|Оказание содействия занятости | 2007-2009 |федеральный бюджет| 550,0 | 575,0 | 575,0 | 1700,0 |За счет средств |
| |ежегодно не менее 1100-1200 | | <*> | | | | |федерального бюджета |
| |инвалидам, в т.ч. обеспечение | | | | | | | |
| |трудоустройства ежегодно не менее| | | | | | | |
| |600-650 инвалидов, из них на | | | | | | | |
| |временные работы, | | | | | | | |
| |организуемые в рамках | | | | | | | |
| |реализации активных | | | | | | | |
| |мероприятий по содействию | | | | | | | |
| |занятости, не менее 200 человек. | | | | | | | |
|------+-----------------------------------+---------------+------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|3.2.2.|Проведение работы | 2007-2009 |федеральный бюджет| 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | За счет средств |
| |по профессиональной | | <*> | | | | | федерального бюджета |
| |ориентации инвалидов | | | | | | | |
|------+-----------------------------------+---------------+------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|3.2.3.|Осуществление | 2007-2009 |федеральный бюджет| 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | За счет средств |
| |профессиональной подготовки, | | <*> | | | | | федерального бюджета |
| |переподготовки, повышения | | | | | | | |
| |квалификации | | | | | | | |
| |инвалидов, зарегистрированных | | | | | | | |
| |в качестве безработных | | | | | | | |
| |(ежегодно в количестве 70# | | | | | | | |
|------+-----------------------------------+---------------+------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|3.2.4.|Проведение ярмарок вакансий | 2007-2009 |федеральный бюджет| 8,0 | 8,0 | 8,0 |24,0 |За счет средств |
| |для инвалидов | | | | | | |федерального бюджета |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3. Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Внедрение инновационных | 2007-2009 | областной | 120,0 | 120,0 | 120,0 |360,0 |Оборудование модели |
| |моделей социальной | | бюджет | | | | |жилой комнаты для |
| |реабилитации граждан | | | | | | |граждан пожилого |
| |пожилого возраста и | | | | | | |возраста и |
| |инвалидов в полустационарных | | | | | | |инвалидов 1 |
| |учреждениях | | | | | | |комплект - 120 |
| |социального обслуживания и КТЦ ПРИ | | | | | | |тыс. руб. для |
| | | | | | | | |обучения навыкам |
| | | | | | | | |социальной адаптации |
| | | | | | | | |(1 модель в год) |
|------+-----------------------------------+--------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|3.2. |Организация выставок, | 2007-2009 | областной | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 330,0 |Проведение |
| |конкурсов, | | бюджет | | | | |культурно- |
| |фестивалей творческих работ | | | | | | |массовых |
| |граждан пожилого возраста | | | | | | |мероприятий для |
| |и инвалидов. | | | | | | |пожилых людей и |
| |Проведение мероприятий, | | | | | | |инвалидов, (около 1000|
| |приуроченных к Международному | | | | | | |человек ежегодно) с |
| |дню инвалидов, Международному | | | | | | |вручением подарков |
| |дню пожилого человека | | | | | | | |
|------+-----------------------------------+--------------+-------------------+-------| |--------+--------+----------------------|
|3.3. |Проведение областного | 2007-2009 | областной | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |Приобретение |
| |конкурса на лучший социальный | | бюджет | | | | |расходных материалов, |
| |проект в сфере социальной | | | | | | |заказ и присуждение |
| |реабилитации граждан пожилого | | | | | | |денежных премий за |
| |возраста и инвалидов | | | | | | |1 место - 100-130 тыс.|
| | | | | | | | |руб., 2 место - 50-80 |
| | | | | | | | |тыс. руб., 3 место - |
| | | | | | | | |25-50 тыс. руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4. Психологическая реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4.1.|Развитие системы | 2007-2009 | областной | 0,0 | 300,0 | 0,0 |300,0 |Приобретение |
| |психологической | | бюджет | | | | |сенсорной |
| |реабилитации (оснащение | | | | | | |комнаты, |
| |кабинета | | | | | | |комплекта |
| |психологической реабилитации на | | | | | | |психодиагностических |
| |базе | | | | | | |методик, |
| |ГУ ЛКЦСОН "Спутник") | | | | | | |1 компьютера |
| |-----------------------------------+--------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |Итого по разделу | | |2028,0 | 2363,0 | 2073,0 | 6464,0 | |
| |-----------------------------------+--------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |в том числе средства: | | | | | | | |
| |-----------------------------------+--------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |федерального бюджета <*> | | |1308,0 | 1333,0 | 1333,0 | 3974,0 | |
| |-----------------------------------+--------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | | | 720,0 | 1030,0 | 740,0 | 2490,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. |Организация межведомственной | 2007-2009 | областной | | | |В рамках текущего |
| |рабочей группы по | | бюджет | | | | |финансирования. |
| |обследованию объектов | | | | | | |Решение об |
| |социальной инфраструктуры на | | | | | | |организации |
| |предмет доступности для | | | | | | |межведомственной |
| |маломобильных групп | | | | | | |рабочей группы по |
| |населения. | | | | | | |обследованию объектов |
| | | | | | | | |социальной |
| | | | | | | | |инфраструктуры |
| | | | | | | | |принимается |
| | | | | | | | |министерством |
| | | | | | | | |здравоохранения и |
| | | | | | | | |социального |
| | | | | | | | |развития Калужской |
| | | | | | | | |области по |
| | | | | | | | |согласованию с другими|
| | | | | | | | |исполнителями данного |
| | | | | | | | |мероприятия |
|------+-----------------------------------+--------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|4.2. |Оплата услуг по сурдопереводу| 2007-2009 | областной | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 330,0 |Оплата услуг |
| |для обслуживания ежегодно 300 | | бюджет | | | | |определяется из |
| |граждан пожилого возраста и | | | | | | |расчета годовой |
| |инвалидов с нарушением слуха | | | | | | |заработной |
| | | | | | | | |платы двух |
| | | | | | | | |сурдопереводчиков |
| | | | | | | | |с ежемесячной оплатой |
| | | | | | | | |до 4000 руб. с |
| | | | | | | | |ежегодной |
| | | | | | | | |индексацией |
| | | | | | | | |Реализация |
| | | | | | | | |мероприятия - по |
| | | | | | | | |договору с |
| | | | | | | | |ВОС |
|------+-----------------------------------+--------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|4.3. |Оснащение компьютерного | 2008 | областной | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |Оборудование класса на|
| |класса с дублером речи для | | бюджет | | | | |10 |
| |обучения инвалидов по зрению | | | | | | |рабочих станций |
| | | | | | | | |стоимостью 20 |
| | | | | | | | |тыс. руб. с |
| | | | | | | | |приобретением |
| | | | | | | | |компьютерного |
| | | | | | | | |коммуникационного |
| | | | | | | | |оборудования, а также |
| | | | | | | | |стоимость программного|
| | | | | | | | |продукта. Реализация |
| | | | | | | | |мероприятия - по |
| | | | | | | | |договору с |
| | | | | | | | |ВОС |
|------+-----------------------------------+--------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|4.4. |Организация субтитрирования на | 2007-2009 | областной бюджет | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 70,0 |Приобретение |
| |ФГУП ГТРК "Калуга" | | | | | | |титровальной станции |
|------+-----------------------------------+--------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------|(60 тыс. руб.) с |
| |Итого по разделу | | | 160,0 | 365,0 | 125,0 | 650,0 |последующей ее |
|------+-----------------------------------+--------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------|эксплуатацией |
| |в том числе средства: | | | | | | | |
|------+-----------------------------------+--------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------| |
| |областного бюджета | | | 160,0 | 365,0 | 125,0 | 650,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Развитие сети и совершенствование деятельности учреждений, служб социальной защиты населения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1. |Создание дополнительных койко-мест в| 2007-2009 | областной |1830,0 | 1965,0 | 2395,0 | 6190,0 |Подробный расчет |
| |малокомплектных стационарных | | бюджет | | | | |стоимости, |
| |учреждениях | | Бюджет | | | | |список учреждении и |
| | | | ПФР <**> | | | | |оборудования |
| |------------------------------------+-------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------|прилагается |
| |Оснащение стационарных | 2007-2009 | областной | | | | | |
| |социальных | | бюджет (в | | | | | |
| |учреждений современным | | рамках | | | | | |
| |медицинским, | | текущего | | | | | |
| |реабилитационным и | | финансирования | | | | | |
| |технологическим | | учреждений | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | | |
|------+------------------------------------+-------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|5.2. |Повышение доступности | 2007-2009 | областной | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 1700,0 |Ежегодное приобретение|
| |социальных | | бюджет | | | | |2 |
| |услуг для граждан пожилого возраста | | | | | | |автомобилей (УАЗ, |
| |и инвалидов. Внедрение технологий | | | | | | |Газель) |
| | | | | | | | |стоимостью 250-300 |
| | | | | | | | |тыс. руб. |
| |------------------------------------+-------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |Итого по разделу | | |2330,0 | 2565,0 | 2995,0 | 7890,0 | |
| |------------------------------------+-------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |в том числе средства: | | | | | | | |
| |------------------------------------+-------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | | |2330,0 | 2565,0 | 2995,0 | 7890,0 | |
| |------------------------------------+-------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |Пенсионного фонда РФ <**> | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Кадровое обеспечение |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1. |Организация конкурсов | 2007-2009 | областной | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 |Расширение диапазона |
| |профессионального мастерства | | бюджет | | | | |профессионального |
| |социальных работников и | | | | | | |общения |
| |работников | | | | | | |социальных работников;|
| |учреждений социального | | | | | | |выявление |
| |обслуживания | | | | | | |квалифицированных |
| |граждан пожилого возраста и | | | | | | |социальных работников;|
| |инвалидов | | | | | | |финансирование |
| | | | | | | | |направлено на |
| | | | | | | | |приобретение расходных|
| | | | | | | | |материалов и ценных |
| | | | | | | | |подарков |
| | | | | | | | |для награждения |
| | | | | | | | |победителей |
|------+------------------------------------+-------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|6.2. |Проведение конференций, | 2007-2009 | областной бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |Распространение |
| |"круглых столов" с | | | | | | |передовых форм и |
| |работниками учреждений | | | | | | |методов работы в сфере|
| |социального обслуживания | | | | | | |социального |
| |граждан пожилого возраста и | | | | | | |обслуживания граждан |
| |инвалидов и заинтересованными | | | | | | |пожилого возраста и |
| |организациями по актуальным | | | | | | |инвалидов, |
| |вопросам социального | | | | | | |подготовка комплектов |
| |обслуживания | | | | | | |для участников |
| | | | | | | | |конференций и "круглых|
| | | | | | | | |столов" |
|------+------------------------------------+-------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
|6.З. |Организация волонтерского | 2007-2009 | областной | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 250,0 |Средства будут |
| |движения "Заботы волонтеров | | бюджет | | | | |направлены на |
| |- пожилым" | | | | | | |приобретение |
| |- проведение трудовых десантов в | | | | | | |хозяйственного |
| |учреждениях социального обслуживания| | | | | | |инвентаря и |
| |граждан пожилого возраста и | | | | | | |строительных |
| |инвалидов; | | | | | | |материалов, |
| |- оказание шефской помощи ветеранам,| | | | | | |необходимых для |
| |инвалидам и одиноко | | | | | | |мелкого ремонта |
| |проживающим людям; | | | | | | |хозпостроек |
| |создание ученических бригад | | | | | | |силами |
| |социальной помощи | | | | | | |волонтеров. |
| | | | | | | | |Дополнительными |
| | | | | | | | |услугами |
| | | | | | | | |социально-бытовой |
| | | | | | | | |направленности |
| | | | | | | | |будет |
| | | | | | | | |охвачено 1000 граждан |
|------+------------------------------------+-------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |Итого по разделу | | | 190,0 | 340,0 | 340,0 |870,0 | |
| |------------------------------------+-------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |в том числе средства: | | | | | | | |
| |------------------------------------+-------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | | | 190,0 | 340,0 | 340,0 |870,0 | |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 7. Информационно-методическая работа |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1. |Проведение мероприятий в | 2007-2009 | областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |Проведение встреч с |
| |рамках реализации областных | | | | | | |молодежью, детьми, |
| |социальных проектов: | | | | | | |творческими |
| | - "Молодежь и ветераны"; | | | | | | |коллективами, |
| |- по взаимодействию с | | | | | | |транспортные расходы, |
| |учреждениями культуры; | | | | | | |приобретение памятных |
| |- по взаимодействию с | | | | | | |сувениров, |
| |Калужской епархией Русской | | | | | | |канцелярские товары, |
| |Православной Церкви; | | | | | | |цветы. Монтаж и |
| |- социальная реклама; | | | | | | |трансляция социальной |
| |- создание цикла телепередач| | | | | | |рекламы, создание |
| |о гражданах пожилого возраста и# | | | | | | |телепередач |
|------+------------------------------------+-------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |Итого по разделу: | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | |
|------+------------------------------------+-------------+-------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |Итого по программе: | | |5308,0 | 6333,0 | 6333,0 |17974,0 | |
|------+----------------------------------------------------------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |средства областного бюджета: |4000,0 | 5000,0 | 5000,0 |14000,0 | |
|------+----------------------------------------------------------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |средства федерального бюджета <*>: |1308,0 | 1333,0 | 1333,0 | 3974,0 | |
|------+----------------------------------------------------------------------+-------+-----------+--------+--------+----------------------|
| |средства Пенсионного фонда Российской Федерации <**> | | | | | |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Используемые знаки и сокращения в программе |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |<*>- средства федерального бюджета ежегодно уточняются федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год |
| |и выделяются в соответствии с ежегодно утверждаемым Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации |
| |положением о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |<**>- объем средств определяется ежегодно в соответствии с лимитами средств, выделяемыми Пенсионным фондом Российской Федерации на |
| |финансирование региональных социальных программ |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |ПФР- Пенсионный фонд Российской Федерации |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |ФГУП ГТРК "Калуга" - федеральное государственное унитарное предприятие государственная телерадиокомпания "Калуга" |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |ГУ ЛКЦСОН "Спутник" - государственное учреждение "Людиновский комплексный центр социального обслуживания населения "Спутник" |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |КТЦ ПРИ - государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение начального профессионального образования Калужский|
| |территориальный центр профессиональной реабилитации инвалидов |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.