Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 21 декабря 2004 г. N 363
Бюджет
муниципального образования "г. Калуга" на 2005 год
20 апреля, 20 июля, 28 сентября, 23 ноября 2005 г.
О внесении изменений в настоящее Приложение см. следующие документы:
Постановление Городской Думы г. Калуги от 23 ноября 2005 г. N 221
Постановление Городской Думы г. Калуги от 28 сентября 2005 г. N 176
Постановление Городской Думы г. Калуги от 20 июля 2005 г. N 123
Постановление Городской Думы г. Калуги от 20 апреля 2005 г. N 57
тыс. руб.
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 1339031,1 |
1 01 00000 00 0000 000 | I. Налоги на прибыль, доходы | 744241,2 |
1 01 01000 00 0000 110 | 1. Налог на прибыль организаций | 37712,5 |
1 01 01012 02 0000 110 | - налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
37712,5 |
1 01 02000 01 0000 110 | 2. Налог на доходы физических лиц | 706528,7 |
1 05 00000 00 0000 000 | II. Налоги на совокупный доход | 208031,3 |
1 05 01000 01 0000 110 | 1. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
88856,8 |
1 05 02000 01 0000 110 | 2. Единый налог для отдельных видов деятельности | 117665,5 |
1 05 03000 01 0000 110 | 3. Единые сельскохозяйственный налог | 1509,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | III. Налоги на имущество | 169577,4 |
1 06 01000 03 0000 110 | 1. Налог на имущество физических лиц | 13349,8 |
1 06 02000 02 0000 110 | 2. Налог на имущество организаций | 77851,4 |
1 06 06000 03 0000 110 | 3. Земельный налог | 78376,2 |
1 08 00000 00 0000 000 | IV. Государственная пошлина | 14285,5 |
1 08 00000 00 0000 000 | 1. Государственная пошлина | 14285,5 |
Местные налоги и сборы | ||
1 09 00000 00 0000 000 | V. Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
12818,6 |
1 09 01000 03 0000 110 | 1. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) |
9315,4 |
1 09 07000 03 0000 110 | 2. Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
3503,2 |
1 11 00000 00 0000 000 | VI. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности |
167098,6 |
1 11 03030 03 0000 120 | 1. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов |
20,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | 2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
162497,3 |
1 11 05010 00 0000 120 | - Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
58950,0 |
1 11 05030 00 0000 120 | - Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления |
103547,3 |
1 11 07000 00 0000 120 | 3. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
4581,3 |
1 11 07013 03 0000 120 | - Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
4581,3 |
1 12 00000 00 0000 000 | VII. Платежи при пользовании природными ресурсами | 4986,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | 1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
4986,0 |
1 15 05000 00 0000 000 | VIII. Административные платежи и сборы | 808,0 |
1 15 02000 00 0000 140 | 1. Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций |
808,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | IX. Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 16581,5 |
1 16 00000 00 0000 000 | 1. Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 16581,5 |
1 17 00000 00 0000 000 | X. Прочие неналоговые доходы | 603,0 |
1 17 05000 00 0000 180 | 1. Прочие неналоговые доходы | 603,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 544568,6 |
2 02 00000 00 0000 000 | I. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
544568,6 |
2 02 02000 00 0000 151 | 1. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ |
543051,0 |
2 02 07000 00 0000 151 | 2. Прочие безвозмездные поступления от др. бюджетов бюдж. сист. |
1517,6 |
3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
73016,4 |
3 02 00000 00 0000 000 | I. Рыночные продажи товаров и услуг | 66803,0 |
3 02 01000 00 0000 130 | 1. Доходы от продажи услуг | 66803,0 |
3 03 02000 00 0000 180 | II. Прочие безвозмездные поступления | 6213,4 |
Всего: | 1956616,1 |
Расходы
(в рублях)
ППП Р П КЦСР КВР ЭКР | Наименование | Всего на 2005 год |
Всего | 2 097 820 760 | |
099 |
Управление финансов Министерства финансов Калужской области по г. Калуге |
30 992 700 |
099 01 | Общегосударственные вопросы | 30 992 700 |
099 01 12 | Обслуживание государственного и муниципального долга |
5 000 000 |
099 01 12 0650000 | Процентные платежи по долговым обязательствам | 5 000 000 |
099 01 12 0650000 152 | Процентные платежи по муниципальному долгу | 5 000 000 |
099 01 12 0650000 152 200 | Расходы | 5 000 000 |
099 01 12 0650000 152 231 | Обслуживание внутренних долговых обязательств | 5 000 000 |
099 01 15 | Другие общегосударственные вопросы | 25 992 700 |
099 01 15 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
21 963 820 |
099 01 15 0920000 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
21 963 820 |
099 01 15 0920000 999 200 | Расходы | 21 963 820 |
099 01 15 0920000 999 290 | Прочие расходы | 21 963 820 |
099 01 15 5050000 | Меры социальной поддержки граждан | 700 000 |
099 01 15 5050000 803 | **Единовременное денежное вознаграждение | 700 000 |
099 01 15 5050000 803 200 | Расходы | 700 000 |
099 01 15 5050000 803 263 | Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
700 000 |
099 01 15 5170000 | Дотации и субвенции | 3 328 880 |
099 01 15 5170000 801 | **Субвенция на содержание Управления финансов Министерства финансов Калужской области по г. Калуге |
1 828 880 |
099 01 15 5170000 801 200 | Расходы | 1 828 880 |
099 01 15 5170000 801 290 | Прочие расходы | 1 828 880 |
099 01 15 5170000 802 | **Субвенция на развитие материально-технической базы государственных налоговых инспекций г. Калуги |
1 500 000 |
099 01 15 5170000 802 200 | Расходы | 1 500 000 |
099 01 15 5170000 802 290 | Прочие расходы | 1 500 000 |
177 |
УГПС Министерство РФ по делам ГО и ЧС по Калужской области по г. Калуге |
36 946 000 |
177 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
36 946 000 |
177 03 10 | Обеспечение противопожарной безопасности | 36 946 000 |
177 03 10 2020000 | Воинские формирования (органы, подразделения) | 36 946 000 |
177 03 10 2020000 220 | Вещевое обеспечение | 440 000 |
177 03 10 2020000 220 200 | Расходы | 22 000 |
177 03 10 2020000 220 211 | Заработная плата | 22 000 |
177 03 10 2020000 220 300 | Поступление нефинансовых активов | 418 000 |
177 03 10 2020000 220 310 | Увеличение стоимости основных средств | 418 000 |
177 03 10 2020000 221 | Продовольственное обеспечение | 2 350 000 |
177 03 10 2020000 221 200 | Расходы | 2 350 000 |
177 03 10 2020000 221 211 | Заработная плата | 2 350 000 |
177 03 10 2020000 239 | Военный персонала и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
26 906 000 |
177 03 10 2020000 239 200 | Расходы | 26 906 000 |
177 03 10 2020000 239 211 | Заработная плата | 26 821 000 |
177 03 10 2020000 239 212 | Прочие выплаты | 85 000 |
177 03 10 2020000 240 | Гражданский персонал | 2 014 000 |
177 03 10 2020000 240 200 | Расходы | 2 014 000 |
177 03 10 2020000 240 211 | Заработная плата | 1 598 000 |
177 03 10 2020000 240 213 | Начисления на оплату труда | 416 000 |
177 03 10 2020000 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
4 577 000 |
177 03 10 2020000 253 200 | Расходы | 3 222 000 |
177 03 10 2020000 253 221 | Услуги связи | 32 000 |
177 03 10 2020000 253 222 | Транспортные услуги | 12 000 |
177 03 10 2020000 253 223 | Коммунальные услуги | 2 043 000 |
177 03 10 2020000 253 225 | Услуги по содержанию имущества | 52 000 |
177 03 10 2020000 253 226 | Прочие услуги | 528 000 |
177 03 10 2020000 253 290 | Прочие расходы | 555 000 |
177 03 10 2020000 253 300 | Поступление нефинансовых активов | 1 355 000 |
177 03 10 2020000 253 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 1 355 000 |
177 03 10 2020000 472 | Пособия и компенсация военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
659 000 |
177 03 10 2020000 472 200 | Расходы | 659 000 |
177 03 10 2020000 472 211 | Заработная плата | 237 000 |
177 03 10 2020000 472 212 | Прочие выплаты | 422 000 |
188 |
Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги |
66 647 000 |
188 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
66 647 000 |
188 03 02 | Органы внутренних дел | 66 647 000 |
188 03 02 2020000 | Воинские формирования (органы, подразделения) | 66 647 000 |
188 03 02 2020000 220 | Вещевое обеспечение | 1 358 500 |
188 03 02 2020000 220 200 | Расходы | 461 500 |
188 03 02 2020000 220 211 | Заработная плата | 461 500 |
188 03 02 2020000 220 330 | Поступление нефинансовых активов | 897 000 |
188 03 02 2020000 220 310 | Увеличение стоимости основных средств | 897 000 |
188 03 02 2020000 221 | Продовольственное обеспечение | 3 986 500 |
188 03 02 2020000 221 200 | Расходы | 3 986 500 |
188 03 02 2020000 221 211 | Заработная плата | 3 986 500 |
188 03 02 2020000 239 | Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
47 062 300 |
188 03 02 2020000 239 200 | Расходы | 47 062 300 |
188 03 02 2020000 239 211 | Заработная плата | 46 831 400 |
188 03 02 2020000 239 213 | Начисления на оплату труда | 130 000 |
188 03 02 2020000 239 263 | Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
100 900 |
188 03 02 2020000 240 | Гражданский персонал | 1 614 000 |
188 03 02 2020000 240 200 | Расходы | 1 614 000 |
188 03 02 2020000 240 211 | Заработная плата | 1 281 000 |
188 03 02 2020000 240 213 | Начисления на оплату труда | 333 000 |
188 03 02 2020000 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
10 979 700 |
188 03 02 2020000 253 200 | Расходы | 6 022 100 |
188 03 02 2020000 253 212 | Прочие расходы | 328 000 |
188 03 02 2020000 253 221 | Услуги связи | 367 400 |
188 03 02 2020000 253 222 | Транспортные услуги | 5 000 |
188 03 02 2020000 253 223 | Коммунальные услуги | 1 401 000 |
188 03 02 2020000 253 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 1 056 900 |
188 03 02 2020000 253 225 | Услуги по содержанию имущества | 864 000 |
188 03 02 2020000 253 226 | Прочие услуги | 1 161 800 |
188 03 02 2020000 253 290 | Прочие расходы | 837 500 |
188 03 02 2020000 253 300 | Поступление нефинансовых активов | 4 957 600 |
188 03 02 2020000 253 310 | Увеличение стоимости основных средств | 408 500 |
188 03 02 2020000 253 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 4 549 100 |
188 03 02 2020000 472 | Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
1 646 000 |
188 03 02 2020000 472 200 | Расходы | 1 646 000 |
188 03 02 2020000 472 211 | Заработная плата | 746 000 |
188 03 02 2020000 472 212 | Прочие выплаты | 900 000 |
420 | Городская Дума г. Калуги | 14 932 000 |
420 01 | Общегосударственные вопросы | 12 232 000 |
420 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
12 232 000 |
420 01 03 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
12 232 000 |
420 01 03 0010000 005 | Центральный аппарат | 7 278 200 |
420 01 03 0010000 005 200 | Расходы | 5 742 400 |
420 01 03 0010000 005 211 | Заработная плата | 3 702 200 |
420 01 03 0010000 005 212 | Прочие выплаты | 10 000 |
420 01 03 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда | 962 600 |
420 01 03 0010000 005 221 | Услуги связи | 297 600 |
420 01 03 0010000 005 222 | Транспортные услуги | 10 000 |
420 01 03 0010000 005 225 | Услуги по содержанию имущества | 120 000 |
420 01 03 0010000 005 226 | Прочие услуги | 490 000 |
420 01 03 0010000 005 290 | Прочие расходы | 150 000 |
420 01 03 0010000 005 300 | Поступление нефинансовых активов | 1 535 800 |
420 01 03 0010000 005 310 | Увеличение стоимости основных средств | 200 000 |
420 01 03 0010000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 1 335 800 |
420 01 03 0010000 026 | Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
564 600 |
420 01 03 0010000 026 200 | Расходы | 564 600 |
420 01 03 0010000 026 211 | Заработная плата | 368 700 |
420 01 03 0010000 026 212 | Прочие выплаты | 40 000 |
420 01 03 0010000 026 213 | Начисления на оплату труда | 95 900 |
420 01 03 0010000 026 222 | Транспортные услуги | 30 000 |
420 01 03 0010000 026 226 | Прочие услуги | 30 000 |
420 01 03 0010000 027 | Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
4 389 200 |
420 01 03 0010000 027 200 | Расходы | 4 389 200 |
420 01 03 0010000 027 211 | Заработная плата | 2 169 000 |
420 01 03 0010000 027 212 | Прочие выплаты | 20 000 |
420 01 03 0010000 027 213 | Начисления на оплату труда | 563 900 |
420 01 03 0010000 027 222 | Транспортные услуги | 20 000 |
420 01 03 0010000 027 226 | Прочие услуги | 20 000 |
420 01 03 0010000 027 263 | Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
1 596 300 |
420 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
2 700 000 |
420 08 03 | Телевидение и радиовещание | 500 000 |
420 08 03 4530000 | Телерадиокомпании | 500 000 |
420 08 03 4530000 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
500 000 |
420 08 03 4530000 453 200 | Расходы | 500 000 |
420 08 03 4530000 453 290 | Прочие расходы | 500 000 |
420 08 04 | Периодическая печать издательства | 2 200 000 |
420 08 04 4550000 | Издательства | 2 200 000 |
420 08 04 4550000 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
2 200 000 |
420 08 04 4550000 453 200 | Расходы | 2 200 000 |
420 08 04 4550000 453 226 | Прочие услуги | 2 200 000 |
421 | Контрольно-счетная палата г. Калуги | 4 509 200 |
421 01 | Общегосударственные вопросы | 4 509 200 |
421 01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
4 509 200 |
421 01 06 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 509 200 |
421 01 06 0010000 005 | Центральный аппарат | 3 717 400 |
421 01 06 0010000 005 200 | Расходы | 3 482 600 |
421 01 06 0010000 005 211 | Заработная плата | 2 607 100 |
421 01 06 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда | 677 900 |
421 01 06 0010000 005 221 | Услуги связи | 49 500 |
421 01 06 0010000 005 225 | Услуги по содержанию имущества | 53 100 |
421 01 06 0010000 005 226 | Прочие услуги | 94 100 |
421 01 06 0010000 005 290 | Прочие расходы | 900 |
421 01 06 0010000 005 300 | Поступление нефинансовых активов | 234 800 |
421 01 06 0010000 005 310 | Увеличение стоимости основных средств | 80 400 |
421 01 06 0010000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 154 400 |
421 01 06 0010000 083 | Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители |
791 800 |
421 01 06 0010000 083 200 | Расходы | 791 800 |
421 01 06 0010000 083 211 | Заработная плата | 593 500 |
421 01 06 0010000 083 212 | Прочие выплаты | 15 000 |
421 01 06 0010000 083 213 | Начисления на оплату труда | 154 300 |
421 01 06 0010000 083 222 | Транспортные услуги | 15 000 |
421 01 06 0010000 083 226 | Прочие услуги | 14 000 |
422 | Городская Управа г. Калуги | 1 602 000 |
422 01 | Общегосударственные вопросы | 1 602 000 |
422 01 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
634 400 |
422 01 02 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
634 400 |
422 01 02 0010000 010 | Высшее должностное лицо органа местного самоуправления |
634 400 |
422 01 02 0010000 010 200 | Расходы | 634 400 |
422 01 02 0010000 010 211 | Заработная плата | 383 800 |
422 01 02 0010000 010 212 | Прочие выплаты | 60 000 |
422 01 02 0010000 010 213 | Начисления на оплату труда | 100 600 |
422 01 02 0010000 010 222 | Транспортные услуги | 40 000 |
422 01 02 0010000 010 226 | Прочие услуги | 50 000 |
422 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
967 600 |
422 01 04 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
967 600 |
422 01 04 0010000 005 | Центральный аппарат | 967 600 |
422 01 04 0010000 005 200 | Расходы | 967 600 |
422 01 04 0010000 005 211 | Заработная плата | 711 700 |
422 01 04 0010000 005 212 | Прочие выплаты | 40 000 |
422 01 04 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда | 185 900 |
422 01 04 0010000 005 222 | Транспортные услуги | 15 000 |
422 01 04 0010000 005 226 | Прочие услуги | 15 000 |
423 | Администрация Городского Головы г. Калуги | 40 854 400 |
423 01 | Общегосударственные вопросы | 33 602 400 |
423 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
22 842 400 |
423 01 04 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
22 842 400 |
423 01 04 0010000 005 | Центральный аппарат | 22 842 400 |
423 01 04 0010000 005 200 | Расходы | 21 514 800 |
423 01 04 0010000 005 211 | Заработная плата | 13 775 500 |
423 01 04 0010000 005 212 | Прочие выплаты | 40 000 |
423 01 04 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда | 3 581 600 |
423 01 04 0010000 005 221 | Услуги связи | 1 308 000 |
423 01 04 0010000 005 222 | Транспортные услуги | 40 000 |
423 01 04 0010000 005 223 | Коммунальные услуги | 825 800 |
423 01 04 0010000 005 225 | Услуги по содержанию имущества | 230 000 |
423 01 04 0010000 005 226 | Прочие услуги | 1 310 000 |
423 01 04 0010000 005 290 | Прочие расходы | 403 900 |
423 01 04 0010000 005 300 | Поступление нефинансовых активов | 1 327 600 |
423 01 04 0010000 005 310 | Увеличение стоимости основных средств | 100 000 |
423 01 04 0010000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 1 227 600 |
423 01 13 | Резервные фонды | 10 500 000 |
423 01 13 0700000 | Резервные фонды | 10 500 000 |
423 01 13 0700000 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления | 10 500 000 |
423 01 13 0700000 184 200 | Расходы | 10 500 000 |
423 01 13 0700000 184 290 | Прочие расходы | 10 500 000 |
423 01 15 | Другие общегосударственные вопросы | 260 000 |
423 01 15 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
260 000 |
423 01 15 0920000 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
260 000 |
423 01 15 0920000 999 200 | Расходы | 260 000 |
423 01 15 0920000 999 290 | Прочие расходы | 260 000 |
423 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 500 000 |
423 03 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
3 500 000 |
423 03 09 3020000 | Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 3 500 000 |
423 03 09 3020000 260 | Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
3 500 000 |
423 03 09 3020000 260 200 | Расходы | 3 500 000 |
423 03 09 3020000 260 211 | Заработная плата | 2 335 600 |
423 03 09 3020000 260 213 | Начисления на оплату труда | 607 300 |
423 03 09 3020000 260 221 | Услуги связи | 20 400 |
423 03 09 3020000 260 223 | Коммунальные услуги | 158 200 |
423 03 09 3020000 260 225 | Услуги по содержанию имущества | 360 200 |
423 03 09 3020000 260 226 | Прочие услуги | 18 300 |
423 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
3 752 000 |
423 08 03 | Телевидение и радиовещание | 2 682 000 |
423 08 03 4530000 | Телерадиокомпании | 2 682 000 |
423 08 03 4530000 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
2 682 000 |
423 08 03 4530000 453 200 | Расходы | 2 682 000 |
423 08 03 4530000 453 226 | Прочие услуги | 2 682 000 |
423 08 04 | Периодическая печать и издательства | 1 070 000 |
423 08 04 4560000 | Периодическая печать | 1 070 000 |
423 08 04 4560000 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 070 000 |
423 08 04 4560000 453 200 | Расходы | 1 070 000 |
423 08 04 4560000 453 226 | Прочие услуги | 1 070 000 |
424 | Администрация Ленинского округа г. Калуги | 96 777 200 |
424 01 | Общегосударственные вопросы | 15 929 000 |
424 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
13 929 000 |
424 01 04 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
13 929 000 |
424 01 04 0010000 005 | Центральный аппарат | 13 929 000 |
424 01 04 0010000 005 200 | Расходы | 13 120 300 |
424 01 04 0010000 005 211 | Заработная плата | 9 686 500 |
424 01 04 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда | 2 518 400 |
424 01 04 0010000 005 221 | Услуги связи | 188 000 |
424 01 04 0010000 005 223 | Коммунальные услуги | 302 400 |
424 01 04 0010000 005 225 | Услуги по содержанию имущества | 151 200 |
424 01 04 0010000 005 226 | Прочие услуги | 21 800 |
424 01 04 0010000 005 290 | Прочие расходы | 62 000 |
424 01 04 0010000 005 300 | Поступление нефинансовых активов | 808 700 |
424 01 04 0010000 005 310 | Увеличение стоимости основных средств | 3 000 |
424 01 04 0010000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 805 700 |
424 01 13 | Резервные фонды | 1 500 000 |
424 01 13 0700000 | Резервные фонды | 1 500 000 |
424 01 13 0700000 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления | 1 500 000 |
424 01 13 0700000 184 200 | Расходы | 1 500 000 |
424 01 13 0700000 184 290 | Прочие расходы | 1 500 000 |
424 01 15 | Другие общегосударственные вопросы | 500 000 |
424 01 15 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
500 000 |
424 01 15 0010000 006 | Территориальные органы | 500 000 |
424 01 15 0010000 006 200 | Расходы | 500 000 |
424 01 15 0010000 006 290 | Прочие расходы | 500 000 |
424 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
50 000 |
424 03 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
50 000 |
424 03 09 2190000 | Мероприятия по гражданской обороне | 50 000 |
424 03 09 2190000 261 | Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
50 000 |
424 03 09 2190000 261 200 | Расходы | 50 000 |
424 03 09 2190000 261 226 | Прочие услуги | 50 000 |
424 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 413 000 |
424 05 01 | Жилищное хозяйство | 903 800 |
424 05 01 3500000 | Поддержка жилищного хозяйства | 903 800 |
424 05 01 3500000 197 | Предоставление субсидий | 903 800 |
424 05 01 3500000 197 200 | Расходы | 903 800 |
424 05 01 3500000 197 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
903 800 |
424 05 02 | Коммунальное хозяйство | 23 509 200 |
424 05 02 3510000 | Поддержка коммунального хозяйства | 23 509 200 |
424 05 02 3510000 412 | Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
23 509 200 |
424 05 02 3510000 412 200 | Расходы | 23 509 200 |
424 05 02 3510000 412 225 | Услуги по содержанию имущества | 685 200 |
424 05 02 3510000 412 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
22 824 000 |
424 06 | Охрана окружающей среды | 31 122 000 |
424 06 01 | Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | 31 122 000 |
424 06 01 4000000 | Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов |
31 122 000 |
424 06 01 4000000 440 | Сбор и удаление твердых отходов | 30 844 000 |
424 06 01 4000000 440 200 | Расходы | 30 844 000 |
424 06 01 4000000 440 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
30 844 000 |
424 06 01 4000000 441 | Удаление и очистка жидких отходов | 278 000 |
424 06 01 4000000 441 200 | Расходы | 278 000 |
424 06 01 4000000 441 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
278 000 |
424 07 | Образование | 21 974 700 |
424 07 01 | Дошкольное образование | 6 676 600 |
424 07 01 4200000 | Детские дошкольные учреждения | 6 088 200 |
424 07 01 4200000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
6 088 200 |
424 07 01 4200000 327 200 | Расходы | 4 995 300 |
424 07 01 4200000 327 211 | Заработная плата | 3 088 400 |
424 07 01 4200000 327 212 | Прочие выплаты | 163 000 |
424 07 01 4200000 327 213 | Начисления на оплату труда | 803 000 |
424 07 01 4200000 327 221 | Услуги связи | 22 000 |
424 07 01 4200000 327 223 | Коммунальные услуги | 668 100 |
424 07 01 4200000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 97 400 |
424 07 01 4200000 327 226 | Прочие услуги | 74 700 |
424 07 01 4200000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 43 200 |
424 07 01 4200000 327 290 | Прочие расходы | 35 500 |
424 07 01 4200000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 1 092 900 |
424 07 01 4200000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 55 000 |
424 07 01 4200000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 1 037 900 |
424 07 01 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 588 400 |
424 07 01 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
588 400 |
424 07 01 9000000 327 200 | Расходы | 257 000 |
424 07 01 9000000 327 211 | Заработная плата | 169 200 |
424 07 01 9000000 327 213 | Начисления на оплату труда | 44 000 |
424 07 01 9000000 327 290 | Прочие расходы | 43 800 |
424 07 01 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 331 400 |
424 07 01 9000000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 82 800 |
424 07 01 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 248 600 |
424 07 02 | Общее образование | 14 993 600 |
424 07 02 4210000 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
14 993 600 |
424 07 02 4210000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14 993 600 |
424 07 02 4210000 327 200 | Расходы | 14 311 800 |
424 07 02 4210000 327 211 | Заработная плата | 7 568 800 |
424 07 02 4210000 327 212 | Прочие выплаты | 553 100 |
424 07 02 4210000 327 213 | Начисления на оплату труда | 1 967 900 |
424 07 02 4210000 327 221 | Услуги связи | 31 000 |
424 07 02 4210000 327 222 | Транспортные услуги | 135 500 |
424 07 02 4210000 327 223 | Коммунальные услуги | 1 548 400 |
424 07 02 4210000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 1 735 600 |
424 07 02 4210000 327 226 | Прочие услуги | 514 600 |
424 07 02 4210000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 123 600 |
424 07 02 4210000 327 290 | Прочие расходы | 133 300 |
424 07 02 4210000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 681 800 |
424 07 02 4210000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 99 000 |
424 07 02 4210000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 582 800 |
424 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 304 500 |
424 07 07 4310000 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 100 000 |
424 07 07 4310000 447 | Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
100 000 |
424 07 07 4310000 447 200 | Расходы | 100 000 |
424 07 07 4310000 447 290 | Прочие расходы | 100 000 |
424 07 07 4320000 | Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
42 600 |
424 07 07 4320000 452 | Оздоровление детей и подростков | 42 600 |
424 07 07 4320000 452 200 | Расходы | 22 500 |
424 07 07 4320000 452 226 | Прочие услуги | 22 500 |
424 07 07 4320000 452 300 | Поступление нефинансовых активов | 20 100 |
424 07 07 4320000 452 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 20 100 |
424 07 07 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 161 900 |
424 07 07 9000000 452 | Оздоровление детей и подростков | 161 900 |
424 07 07 9000000 452 200 | Расходы | 99 300 |
424 07 07 9000000 452 226 | Прочие услуги | 99 300 |
424 07 07 9000000 452 300 | Поступление нефинансовых активов | 62 600 |
424 07 07 9000000 452 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 62 600 |
424 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
2 901 400 |
424 08 01 | Культура | 2 869 400 |
424 08 01 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
2 794 600 |
424 08 01 4400000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 794 600 |
424 08 01 4400000 327 200 | Расходы | 2 537 600 |
424 08 01 4400000 327 211 | Заработная плата | 1 581 700 |
424 08 01 4400000 327 212 | Прочие выплаты | 48 900 |
424 08 01 4400000 327 213 | Начисления на оплату труда | 411 200 |
424 08 01 4400000 327 221 | Услуги связи | 14 800 |
424 08 01 4400000 327 223 | Коммунальные услуги | 366 000 |
424 08 01 4400000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 53 000 |
424 08 01 4400000 327 226 | Прочие услуги | 44 000 |
424 08 01 4400000 327 290 | Прочие расходы | 18 000 |
424 08 01 4400000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 257 000 |
424 08 01 4400000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 210 000 |
424 08 01 4400000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 47 000 |
424 08 01 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 74 800 |
424 08 01 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
74 800 |
424 08 01 9000000 327 200 | Расходы | 59 800 |
424 08 01 9000000 327 211 | Заработная плата | 16 700 |
424 08 01 9000000 327 213 | Начисления на оплату труда | 4 300 |
424 08 01 9000000 327 226 | Прочие услуги | 12 800 |
424 08 01 9000000 327 290 | Прочие расходы | 26 000 |
424 08 01 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 15 000 |
424 08 01 9000000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 3 000 |
424 08 01 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 12 000 |
424 08 03 | Телевидение и радиовещание | 26 000 |
424 08 03 4530000 | Телерадиокомпании | 26 000 |
424 08 03 4530000 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
26 000 |
424 08 03 4530000 453 200 | Расходы | 26 000 |
424 08 03 4530000 453 226 | Прочие расходы | 26 000 |
424 08 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
6 000 |
424 08 06 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 6 000 |
424 08 06 9000000 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
6 000 |
424 08 06 9000000 453 200 | Расходы | 6 000 |
424 08 06 9000000 453 290 | Прочие расходы | 6 000 |
424 10 | Социальная политика | 387 100 |
424 10 02 | Социальное обслуживание населения | 372 100 |
424 10 02 5050000 | Меры социальной поддержки граждан | 372 100 |
424 10 02 5050000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
372 100 |
424 10 02 5050000 327 200 | Расходы | 367 100 |
424 10 02 5050000 327 211 | Заработная плата | 267 500 |
424 10 02 5050000 327 213 | Начисления на оплату труда | 69 600 |
424 10 02 5050000 327 290 | Прочие расходы | 30 000 |
424 10 02 5050000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 5 000 |
424 10 02 5050000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 5 000 |
424 10 03 | Социальное обеспечение населения | 15 000 |
424 10 03 5050000 | Меры социальной поддержки граждан | 15 000 |
424 10 03 5050000 483 | Расходы на оказание социальной помощи | 15 000 |
424 10 03 5050000 483 200 | Расходы | 15 000 |
424 10 03 5050000 483 262 | Пособия по социальной помощи населению | 15 000 |
425 | Администрация Московского округа г. Калуги | 71 235 200 |
425 01 | Общегосударственные вопросы | 17 879 000 |
425 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
15 174 000 |
425 01 04 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
15 174 000 |
425 01 04 0010000 005 | Центральный аппарат | 15 174 000 |
425 01 04 0010000 005 200 | Расходы | 13 976 800 |
425 01 04 0010000 005 211 | Заработная плата | 9 373 100 |
425 01 04 0010000 005 212 | Прочие выплаты | 17 400 |
425 01 04 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда | 2 437 000 |
425 01 04 0010000 005 221 | Услуги связи | 269 800 |
425 01 04 0010000 005 222 | Транспортные услуги | 20 000 |
425 01 04 0010000 005 223 | Коммунальные услуги | 537 300 |
425 01 04 0010000 005 225 | Услуги по содержанию имущества | 836 100 |
425 01 04 0010000 005 226 | Прочие услуги | 342 100 |
425 01 04 0010000 005 290 | Прочие расходы | 144 000 |
425 01 04 0010000 005 300 | Поступление нефинансовых активов | 1 197 200 |
425 01 04 0010000 005 310 | Увеличение стоимости основных средств | 255 000 |
425 01 04 0010000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 942 200 |
425 01 13 | Резервные фонды | 1 500 000 |
425 01 13 0700000 | Резервные фонды | 1 500 000 |
425 01 13 0700000 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления | 1 500 000 |
425 01 13 0700000 184 200 | Расходы | 1 500 000 |
425 01 13 0700000 184 290 | Прочие расходы | 1 500 000 |
425 01 15 | Другие общегосударственные вопросы | 1 205 000 |
425 01 15 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 205 000 |
425 01 15 0010000 006 | Территориальные органы | 1 205 000 |
425 01 15 0010000 006 200 | Расходы | 1 205 000 |
425 01 15 0010000 006 226 | Прочие услуги | 25 000 |
425 01 15 0010000 006 290 | Прочие расходы | 1 180 000 |
425 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
20 000 |
425 03 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
20 000 |
425 03 09 2190000 | Мероприятия по гражданской обороне | 20 000 |
425 03 09 2190000 261 | Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
20 000 |
425 03 09 2190000 261 200 | Расходы | 20 000 |
425 03 09 2190000 261 226 | Прочие услуги | 20 000 |
425 04 | Национальная экономика | 32 000 |
425 04 09 | Связь и информатика | 32 000 |
425 04 09 3300000 | Информационные технологии и связь | 32 000 |
425 04 09 3300000 382 | Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 32 000 |
425 04 09 3300000 382 200 | Расходы | 32 000 |
425 04 09 3300000 382 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
32 000 |
425 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 270 200 |
425 05 01 | Жилищное хозяйство | 2 354 600 |
425 05 01 3500000 | Поддержка жилищного хозяйства | 2 354 600 |
425 05 01 3500000 197 | Предоставление субсидий | 2 354 600 |
425 05 01 3500000 197 200 | Расходы | 2 354 600 |
425 05 01 3500000 197 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 354 600 |
425 05 02 | Коммунальное хозяйство | 12 915 600 |
425 05 02 3510000 | Поддержка коммунального хозяйства | 12 915 600 |
425 05 02 3510000 412 | Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
12 915 600 |
425 05 02 3510000 412 200 | Расходы | 12 915 600 |
425 05 02 3510000 412 225 | Услуги по содержанию имущества | 920 100 |
425 05 02 3510000 412 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
11 995 500 |
425 06 | Охрана окружающей среды | 23 004 800 |
425 06 01 | Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | 23 004 800 |
425 06 01 4000000 | Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов |
23 004 800 |
425 06 01 4000000 440 | Сбор и удаление твердых отходов | 22 710 600 |
425 06 01 4000000 440 200 | Расходы | 22 710 600 |
425 06 01 4000000 440 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
22 710 600 |
425 06 01 4000000 441 | Удаление и очистка жидких отходов | 294 200 |
425 06 01 4000000 441 200 | Расходы | 294 200 |
425 06 01 4000000 441 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
294 200 |
425 07 | Образование | 12 434 800 |
425 07 01 | Дошкольное образование | 1 034 500 |
425 07 01 4200000 | Детские дошкольные учреждения | 1 002 500 |
425 07 01 4200000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 002 500 |
425 07 01 4200000 327 200 | Расходы | 893 900 |
425 07 01 4200000 327 211 | Заработная плата | 312 000 |
425 07 01 4200000 327 212 | Прочие выплаты | 34 200 |
425 07 01 4200000 327 213 | Начисления на оплату труда | 81 10 |
425 07 01 4200000 327 221 | Услуги связи | 3 100 |
425 07 01 4200000 327 222 | Транспортные услуги | 3 000 |
425 07 01 4200000 327 223 | Коммунальные услуги | 90 800 |
425 07 01 4200000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 340 000 |
425 07 01 4200000 327 226 | Прочие услуги | 6 500 |
425 07 01 4200000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 4 800 |
425 07 01 4200000 327 290 | Прочие расходы | 18 400 |
425 07 01 4200000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 108 600 |
425 07 01 4200000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 17 000 |
425 07 01 4200000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 91 600 |
425 07 01 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 32 000 |
425 07 01 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
32 000 |
425 07 01 9000000 327 200 | Расходы | 14 400 |
425 07 01 9000000 327 211 | Заработная плата | 11 400 |
425 07 01 9000000 327 213 | Начисления на оплату труда | 3 000 |
425 07 01 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 17 600 |
425 07 01 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 17 600 |
425 07 02 | Общее образование | 11 230 600 |
425 07 02 4210000 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
11 107 700 |
425 07 02 4210000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 107 700 |
425 07 02 4210000 327 200 | Расходы | 10 433 800 |
425 07 02 4210000 327 211 | Заработная плата | 6 107 100 |
425 07 02 4210000 327 212 | Прочие выплаты | 311 400 |
425 07 02 4210000 327 213 | Начисления на оплату труда | 1 587 800 |
425 07 02 4210000 327 221 | Услуги связи | 17 500 |
425 07 02 4210000 327 222 | Транспортные услуги | 5 000 |
425 07 02 4210000 327 223 | Коммунальные услуги | 1 219 600 |
425 07 02 4210000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 564 800 |
425 07 02 4210000 327 226 | Прочие услуги | 377 200 |
425 07 02 4210000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 79 200 |
425 07 02 4210000 327 290 | Прочие расходы | 164 200 |
425 07 02 4210000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 673 900 |
425 07 02 4210000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 269 000 |
425 07 02 4210000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 404 900 |
425 07 02 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 122 900 |
425 07 02 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
122 900 |
425 07 02 9000000 327 200 | Расходы | 41 500 |
425 07 02 9000000 327 226 | Прочие услуги | 41 500 |
425 07 02 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 81 400 |
425 07 02 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 81 400 |
425 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 154 700 |
425 07 07 4310000 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 100 000 |
425 07 07 4310000 447 | Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
100 000 |
425 07 07 4310000 447 200 | Расходы | 100 000 |
425 07 07 4310000 447 290 | Прочие расходы | 100 000 |
425 07 07 4320000 | Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
19 800 |
425 07 07 4320000 452 | Оздоровление детей и подростков | 19 800 |
425 07 07 4320000 452 200 | Расходы | 4 300 |
425 07 07 4320000 452 226 | Прочие услуги | 4 300 |
425 07 07 4320000 452 300 | Поступление нефинансовых активов | 15 500 |
425 07 07 4320000 452 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 15 500 |
425 07 07 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 34 900 |
425 07 07 9000000 452 | Оздоровление детей и подростков | 34 900 |
425 07 07 9000000 452 300 | Поступление нефинансовых активов | 34 900 |
425 07 07 9000000 452 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 34 900 |
425 07 09 | Мероприятия в области образования | 15 000 |
425 07 09 4360000 | Другие вопросы в области образования | 15 000 |
425 07 09 4360000 447 | Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
15 000 |
425 07 09 4360000 447 200 | Расходы | 15 000 |
425 07 09 4360000 447 290 | Прочие расходы | 15 000 |
425 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
2 432 800 |
425 08 01 | Культура | 2 361 600 |
425 08 01 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
2 319 600 |
425 08 01 4400000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 319 600 |
425 08 01 4400000 327 200 | Расходы | 2 163 600 |
425 08 01 4400000 327 211 | Заработная плата | 723 700 |
425 08 01 4400000 327 212 | Прочие выплаты | 68 600 |
425 08 01 4400000 327 213 | Начисления на оплату труда | 188 100 |
425 08 01 4400000 327 221 | Услуги связи | 6 000 |
425 08 01 4400000 327 222 | Транспортные услуги | 2 000 |
425 08 01 4400000 327 223 | Коммунальные услуги | 310 300 |
425 08 01 4400000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 706 200 |
425 08 01 4400000 327 226 | Прочие услуги | 57 000 |
425 08 01 4400000 327 290 | Прочие расходы | 101 700 |
425 08 01 4400000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 156 000 |
425 08 01 4400000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 117 000 |
425 08 01 4400000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 39 000 |
425 08 01 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 42 000 |
425 08 01 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
42 000 |
425 08 01 9000000 327 200 | Расходы | 32 300 |
425 08 01 9000000 327 211 | Заработная плата | 21 300 |
425 08 01 9000000 327 213 | Начисления на оплату труда | 5 500 |
425 08 01 9000000 327 290 | Прочие расходы | 5 500 |
425 08 01 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 9 700 |
425 08 01 9000000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 3 500 |
425 08 01 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 6 200 |
425 08 03 | Телевидение и радиовещание | 60 000 |
425 08 03 4530000 | Телерадиокомпании | 45 000 |
425 08 03 4530000 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
45 000 |
425 08 03 4530000 453 200 | Расходы | 45 000 |
425 08 03 4530000 453 290 | Прочие расходы | 45 000 |
425 08 03 4560000 | Периодическая печать | 15 000 |
425 08 03 4560000 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
15 000 |
425 08 03 4560000 453 200 | Расходы | 15 000 |
425 08 03 4560000 453 290 | Прочие расходы | 15 000 |
425 08 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
11 200 |
425 08 06 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
10 000 |
425 08 06 4500000 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
10 000 |
425 08 06 4500000 453 200 | Расходы | 10 000 |
425 08 06 4500000 453 290 | Прочие расходы | 10 000 |
425 08 06 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 1 200 |
425 08 06 9000000 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 200 |
425 08 06 9000000 453 200 | Расходы | 1 200 |
425 08 06 9000000 453 290 | Прочие расходы | 1 200 |
425 10 | Социальная политика | 161 600 |
425 10 03 | Социальное обеспечение населения | 161 600 |
425 10 03 5050000 | Меры социальной поддержки граждан | 161 600 |
425 10 03 5050000 483 | Расходы на оказание социальной помощи | 161 600 |
425 10 03 5050000 483 200 | Расходы | 161 600 |
425 10 03 5050000 483 262 | Пособия по социальной помощи населению | 161 600 |
426 | Администрация Октябрьского округа г. Калуги | 68 821 000 |
426 01 | Общегосударственные вопросы | 16 283 000 |
426 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
13 603 000 |
426 01 04 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
13 603 000 |
426 01 04 0010000 005 | Центральный аппарат | 13 603 000 |
426 01 04 0010000 005 200 | Расходы | 12 768 900 |
426 01 04 0010000 005 211 | Заработная плата | 9 207 200 |
426 01 04 0010000 005 212 | Прочие выплаты | 5 000 |
426 01 04 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда | 2 393 900 |
426 01 04 0010000 005 221 | Услуги связи | 182 400 |
426 01 04 0010000 005 223 | Коммунальные услуги | 488 700 |
426 01 04 0010000 005 225 | Услуги по содержанию имущества | 217 600 |
426 01 04 0010000 005 226 | Прочие услуги | 172 600 |
426 01 04 0010000 005 290 | Прочие расходы | 101 500 |
426 01 04 0010000 005 300 | Поступление нефинансовых активов | 834 100 |
426 01 04 0010000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 834 100 |
426 01 13 | Резервные фонды | 1 500 000 |
426 01 13 0700000 | Резервные фонды | 1 500 000 |
426 01 13 0700000 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления | 1 500 000 |
426 01 13 0700000 184 200 | Расходы | 1 500 000 |
426 01 13 0700000 184 290 | Прочие расходы | 1 500 000 |
426 01 15 | Другие общегосударственные вопросы | 1 180 000 |
426 01 15 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 180 000 |
426 01 15 0010000 006 | Территориальные органы | 1 180 000 |
426 01 15 0010000 006 200 | Расходы | 1 180 000 |
426 01 15 0010000 006 290 | Прочие расходы | 1 180 000 |
426 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
34 000 |
426 03 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
34 000 |
426 03 09 2190000 | Мероприятия по гражданской обороне | 34 000 |
426 03 09 2190000 261 | Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
34 000 |
426 03 09 2190000 261 200 | Расходы | 34 000 |
426 03 09 2190000 261 226 | Прочие услуги | 34 000 |
426 04 | Национальная экономика | 39 300 |
426 04 09 | Связь и информатика | 39 300 |
426 04 09 3300000 | Информационные технологии и связь | 39 300 |
426 04 09 3300000 382 | Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 39 300 |
426 04 09 3300000 382 200 | Расходы | 39 300 |
426 04 09 3300000 382 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
39 300 |
426 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 945 000 |
426 05 01 | Жилищное хозяйство | 638 000 |
426 05 01 3500000 | Поддержка жилищного хозяйства | 638 000 |
426 05 01 3500000 197 | Предоставление субсидий | 638 000 |
426 05 01 3500000 197 200 | Расходы | 638 000 |
426 05 01 3500000 197 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
638 000 |
426 05 02 | Коммунальное хозяйство | 17 307 000 |
426 05 02 3510000 | Поддержка коммунального хозяйства | 17 307 000 |
426 05 02 3510000 412 | Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
17 307 000 |
426 05 02 3510000 412 200 | Расходы | 17 307 000 |
426 05 02 3510000 412 225 | Услуги по содержанию имущества | 250 000 |
426 05 02 3510000 412 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
17 057 000 |
426 06 | Охрана окружающей среды | 23 588 600 |
426 06 01 | Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | 23 588 600 |
426 06 01 4000000 | Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов |
23 588 600 |
426 06 01 4000000 440 | Сбор и удаление твердых отходов | 22 679 300 |
426 06 01 4000000 440 200 | Расходы | 22 679 300 |
426 06 01 4000000 440 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
22 679 300 |
426 06 01 4000000 441 | Удаление и очистка жидких отходов | 909 300 |
426 06 01 4000000 441 200 | Расходы | 909 300 |
426 06 01 4000000 441 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
909 300 |
426 07 | Образование | 9 527 300 |
426 07 01 | Дошкольное образование | 1 766 100 |
426 07 01 4200000 | Детские дошкольные учреждения | 1 651 100 |
426 07 01 4200000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 651 100 |
426 07 01 4200000 327 200 | Расходы | 1 440 400 |
426 07 01 4200000 327 211 | Заработная плата | 662 700 |
426 07 01 4200000 327 212 | Прочие выплаты | 30 000 |
426 07 01 4200000 327 213 | Начисления на оплату труда | 172 300 |
426 07 01 4200000 327 221 | Услуги связи | 2 900 |
426 07 01 4200000 327 223 | Коммунальные услуги | 152 700 |
426 07 01 4200000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 390 200 |
426 07 01 4200000 327 226 | Прочие услуги | 11 500 |
426 07 01 4200000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 9 600 |
426 07 01 4200000 327 290 | Прочие расходы | 8 500 |
426 07 01 4200000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 210 700 |
426 07 01 4200000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 3 100 |
426 07 01 4200000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 207 600 |
426 07 01 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 115 000 |
426 07 01 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
115 000 |
426 07 01 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 115 000 |
426 07 01 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 115 000 |
426 07 02 | Общее образование | 7 583 700 |
426 07 02 4210000 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
7 558 700 |
426 07 02 4210000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 558 700 |
426 07 02 4210000 327 200 | Расходы | 6 913 400 |
426 07 02 4210000 327 211 | Заработная плата | 2 950 900 |
426 07 02 4210000 327 212 | Прочие выплаты | 235 200 |
426 07 02 4210000 327 213 | Начисления на оплату труда | 767 200 |
426 07 02 4210000 327 221 | Услуги связи | 5 700 |
426 07 02 4210000 327 223 | Коммунальные услуги | 579 500 |
426 07 02 4210000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 2 111 400 |
426 07 02 4210000 327 226 | Прочие услуги | 59 900 |
426 07 02 4210000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 54 000 |
426 07 02 4210000 327 290 | Прочие расходы | 149 600 |
426 07 02 4210000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 645 300 |
426 07 02 4210000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 50 000 |
426 07 02 4210000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 595 300 |
426 07 02 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 25 000 |
426 07 02 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25 000 |
426 07 02 9000000 327 200 | Расходы | 20 000 |
426 07 02 9000000 327 226 | Прочие услуги | 20 000 |
426 07 02 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 5 000 |
426 07 02 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 5 000 |
426 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 177 500 |
426 07 07 4310000 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 140 000 |
426 07 07 4310000 447 | Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
140 000 |
426 07 07 4310000 447 200 | Расходы | 140 000 |
426 07 07 4310000 447 290 | Прочие расходы | 140 000 |
426 07 07 4320000 | Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
37 500 |
426 07 07 4320000 452 | Оздоровление детей и подростков | 37 500 |
426 07 07 4320000 452 200 | Расходы | 37 500 |
426 07 07 4320000 452 226 | Прочие услуги | 37 500 |
426 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
1 303 800 |
426 08 01 | Культура | 1 263 600 |
426 08 01 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 263 600 |
426 08 01 4400000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 263 600 |
426 08 01 4400000 327 200 | Расходы | 1 153 600 |
426 08 01 4400000 327 211 | Заработная плата | 339 600 |
426 08 01 4400000 327 212 | Прочие выплаты | 8 000 |
426 08 01 4400000 327 213 | Начисления на оплату труда | 88 300 |
426 08 01 4400000 327 221 | Услуги связи | 2 900 |
426 08 01 4400000 327 223 | Коммунальные услуги | 154 600 |
426 08 01 4400000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 529 900 |
426 08 01 4400000 327 226 | Прочие услуги | 27 300 |
426 08 01 4400000 327 290 | Прочие расходы | 3 000 |
426 08 01 4400000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 110 000 |
426 08 01 4400000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 60 000 |
426 08 01 4400000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 50 000 |
426 08 03 | Телевидение и радиовещание | 28 100 |
426 08 03 4530000 | Телерадиокомпании | 28 100 |
426 08 03 4530000 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
28 100 |
426 08 03 4530000 453 200 | Расходы | 28 100 |
426 08 03 4530000 453 290 | Прочие расходы | 28 100 |
426 08 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
12 100 |
426 08 06 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
12 100 |
426 08 06 4500000 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
12 100 |
426 08 06 4500000 453 200 | Расходы | 12 100 |
426 08 06 4500000 453 290 | Прочие расходы | 12 100 |
426 10 | Социальная политика | 100 000 |
426 10 03 | Социальное обеспечение населения | 100 000 |
426 10 03 5050000 | Меры социальной поддержки граждан | 100 000 |
426 10 03 5050000 483 | Расходы на оказание социальной помощи | 100 000 |
426 10 03 5050000 483 200 | Расходы | 100 000 |
426 10 03 5050000 483 262 | Пособия по социальной помощи населению | 100 000 |
427 | Управление экономики и финансов г. Калуги | 20 947 000 |
427 01 | Общегосударственные вопросы | 20 647 000 |
427 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
20 647 000 |
427 01 04 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
20 647 000 |
427 01 04 0010000 005 | Центральный аппарат | 20 647 000 |
427 01 04 0010000 005 200 | Расходы | 20 034 000 |
427 01 04 0010000 005 211 | Заработная плата | 14 659 300 |
427 01 04 0010000 005 212 | Прочие выплаты | 35 800 |
427 01 04 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда | 3 811 400 |
427 01 04 0010000 005 221 | Услуги связи | 219 000 |
427 01 04 0010000 005 222 | Транспортные услуги | 100 000 |
427 01 04 0010000 005 223 | Коммунальные услуги | 246 400 |
427 01 04 0010000 005 225 | Услуги по содержанию имущества | 96 000 |
427 01 04 0010000 005 226 | Прочие услуги | 576 100 |
427 01 04 0010000 005 290 | Прочие расходы | 290 000 |
427 01 04 0010000 005 300 | Поступление нефинансовых активов | 613 000 |
427 01 04 0010000 005 310 | Увеличение стоимости основных средств | 200 000 |
427 01 04 0010000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 413 000 |
427 04 | Национальная экономика | 300 000 |
427 04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 300 000 |
427 04 05 2600000 | Сельскохозяйственное производство | 300 000 |
427 04 05 2600000 197 | Предоставление субсидий | 300 000 |
427 04 05 2600000 197 200 | Расходы | 300 000 |
427 04 05 2600000 197 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
300 000 |
428 |
Избирательная комиссия Муниципального образования "г. Калуга" |
7 800 000 |
428 01 | Общегосударственные вопросы | 7 800 000 |
428 01 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 7 800 000 |
428 01 07 0200000 | Проведение выборов и референдумов | 7 800 000 |
428 01 07 0200000 097 | Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления |
7 800 000 |
428 01 07 0200000 097 200 | Расходы | 7 800 000 |
428 01 07 0200000 097 290 | Прочие расходы | 7 800 000 |
429 |
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
13 327 600 |
429 01 | Общегосударственные вопросы | 10 956 600 |
429 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
10 827 600 |
429 01 04 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 827 600 |
429 01 04 0010000 005 | Центральный аппарат | 10 827 600 |
429 01 04 0010000 005 200 | Расходы | 10 369 300 |
429 01 04 0010000 005 211 | Заработная плата | 7 660 800 |
429 01 04 0010000 005 212 | Прочие выплаты | 95 300 |
429 01 04 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда | 2 016 600 |
429 01 04 0010000 005 221 | Услуги связи | 189 300 |
429 01 04 0010000 005 222 | Транспортные услуги | 16 700 |
429 01 04 0010000 005 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 150 000 |
429 01 04 0010000 005 225 | Услуги по содержанию имущества | 24 000 |
429 01 04 0010000 005 226 | Прочие услуги | 43 900 |
429 01 04 0010000 005 290 | Прочие расходы | 172 700 |
429 01 04 0010000 005 300 | Поступление нефинансовых активов | 458 300 |
429 01 04 0010000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 458 300 |
429 01 15 | Другие общегосударственные вопросы | 129 000 |
429 01 15 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
129 000 |
429 01 15 0920000 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
129 000 |
429 01 15 0920000 999 200 | Расходы | 129 000 |
429 01 15 0920000 999 226 | Прочие услуги | 129 000 |
429 04 | Национальная экономика | 2 371 000 |
429 04 11 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2 371 000 |
429 04 11 3380000 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
1 871 000 |
429 04 11 3380000 405 | Мероприятия в области застройки территорий | 1 871 000 |
429 04 11 3380000 405 200 | Расходы | 1 871 000 |
429 04 11 3380000 405 226 | Прочие услуги | 1 871 000 |
429 04 11 3400000 | Реализация государственных функций в области национальной экономики |
500 000 |
429 04 11 3400000 406 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 500 000 |
429 04 11 3400000 406 200 | Расходы | 500 000 |
429 04 11 3400000 406 226 | Прочие услуги | 500 000 |
536 | Управление здравоохранения г. Калуги | 250 252 000 |
536 01 | Общегосударственные вопросы | 4 102 800 |
536 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
4 102 800 |
536 01 04 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 102 800 |
536 01 04 0010000 005 | Центральный аппарат | 4 102 800 |
536 01 04 0010000 005 200 | Расходы | 3 946 400 |
536 01 04 0010000 005 211 | Заработная плата | 2 801 000 |
536 01 04 0010000 005 212 | Прочие выплаты | 2 200 |
536 01 04 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда | 728 300 |
536 01 04 0010000 005 221 | Услуги связи | 45 300 |
536 01 04 0010000 005 222 | Транспортные услуги | 3 100 |
536 01 04 0010000 005 223 | Коммунальные услуги | 19 900 |
536 01 04 0010000 005 225 | Услуги по содержанию имущества | 69 600 |
536 01 04 0010000 005 226 | Прочие услуги | 225 800 |
536 01 04 0010000 005 290 | Прочие расходы | 51 200 |
536 01 04 0010000 005 300 | Поступление нефинансовых активов | 156 400 |
536 01 04 0010000 005 310 | Увеличение стоимости основных средств | 13 000 |
536 01 04 0010000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 143 400 |
536 07 | Образование | 600 000 |
536 07 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 600 000 |
536 07 05 4290000 | Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 600 000 |
536 07 05 4290000 450 | Переподготовка и повышение квалификации кадров | 600 000 |
536 07 05 4290000 450 200 | Расходы | 600 000 |
536 07 05 4290000 450 226 | Прочие услуги | 600 000 |
536 09 | Здравоохранение и спорт | 245 549 200 |
536 09 01 | Здравоохранение | 240 735 200 |
536 09 01 4690000 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
7 283 800 |
536 09 01 4690000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 283 800 |
536 09 01 4690000 327 200 | Расходы | 2 329 700 |
536 09 01 4690000 327 211 | Заработная плата | 999 600 |
536 09 01 4690000 327 212 | Прочие выплаты | 1 600 |
536 09 01 4690000 327 213 | Начисления на оплату труда | 259 900 |
536 09 01 4690000 327 221 | Услуги связи | 27 500 |
536 09 01 4690000 327 222 | Транспортные услуги | 2 000 |
536 09 01 4690000 327 223 | Коммунальные услуги | 406 500 |
536 09 01 4690000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 438 000 |
536 09 01 4690000 327 226 | Прочие услуги | 154 400 |
536 09 01 4690000 327 290 | Прочие расходы | 40 200 |
536 09 01 4690000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 4 954 100 |
536 09 01 4690000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 172 000 |
536 09 01 4690000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 4 782 100 |
536 09 01 4700000 | Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
14 638 100 |
536 09 01 4700000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
14 638 100 |
536 09 01 4700000 327 200 | Расходы | 10 864 200 |
536 09 01 4700000 327 211 | Заработная плата | 4 382 500 |
536 09 01 4700000 327 212 | Прочие выплаты | 1 300 |
536 09 01 4700000 327 213 | Начисления на оплату труда | 1 139 500 |
536 09 01 4700000 327 221 | Услуги связи | 10 600 |
536 09 01 4700000 327 222 | Транспортные услуги | 4 600 |
536 09 01 4700000 327 223 | Коммунальные услуги | 345 600 |
536 09 01 4700000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 4 895 400 |
536 09 01 4700000 327 226 | Прочие услуги | 84 700 |
536 09 01 4700000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 3 773 900 |
536 09 01 4700000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 2 830 600 |
536 09 01 4700000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 943 300 |
536 09 01 4710000 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 10 787 000 |
536 09 01 4710000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 787 000 |
536 09 01 4710000 327 200 | Расходы | 5 550 000 |
536 09 01 4710000 327 211 | Заработная плата | 3 650 800 |
536 09 01 4710000 327 212 | Прочие выплаты | 107 500 |
536 09 01 4710000 327 213 | Начисления на оплату труда | 949 500 |
536 09 01 4710000 327 221 | Услуги связи | 2 000 |
536 09 01 4710000 327 222 | Транспортные услуги | 1 600 |
536 09 01 4710000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 718 700 |
536 09 01 4710000 327 226 | Прочие услуги | 119 900 |
536 09 01 4710000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 5 237 000 |
536 09 01 4710000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 5 033 000 |
536 09 01 4710000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 204 000 |
536 09 01 4760000 | Родильные дома | 3 989 200 |
536 09 01 4760000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 989 200 |
536 09 01 4760000 327 200 | Расходы | 3 221 900 |
536 09 01 4760000 327 211 | Заработная плата | 880 100 |
536 09 01 4760000 327 213 | Начисления на оплату труда | 228 800 |
536 09 01 4760000 327 221 | Услуги связи | 800 |
536 09 01 4760000 327 223 | Коммунальные услуги | 37 100 |
536 09 01 4760000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 2 057 400 |
536 09 01 4760000 327 226 | Прочие услуги | 17 700 |
536 09 01 4760000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 767300 |
536 09 01 4760000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 702 300 |
536 09 01 4760000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 65 000 |
536 09 01 4770000 | Станции скорой и неотложной помощи | 57 177 500 |
536 09 01 4770000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
57 177 500 |
536 09 01 4770000 327 200 | Расходы | 45 277 200 |
536 09 01 4770000 327 211 | Заработная плата | 34 219 300 |
536 09 01 4770000 327 212 | Прочие выплаты | 4 100 |
536 09 01 4770000 327 213 | Начисления на оплату труда | 8 897 000 |
536 09 01 4770000 327 221 | Услуги связи | 354 700 |
536 09 01 4770000 327 222 | Транспортные услуги | 900 |
536 09 01 4770000 327 223 | Коммунальные услуги | 554 300 |
536 09 01 4770000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 715 400 |
536 09 01 4770000 327 226 | Прочие услуги | 456 500 |
536 09 01 4770000 327 290 | Прочие расходы | 75 000 |
536 09 01 4770000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 11 900 300 |
536 09 01 4770000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 2 950 000 |
536 09 01 4770000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 8 950 300 |
536 09 01 4780000 | Фельдшерско-акушерские пункты | 2 087 700 |
536 09 01 4780000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 087 700 |
536 09 01 4780000 327 200 | Расходы | 1 768 400 |
536 09 01 4780000 327 211 | Заработная плата | 988 500 |
536 09 01 4780000 327 212 | Прочие выплаты | 34 400 |
536 09 01 4780000 327 213 | Начисления на оплату труда | 257 000 |
536 09 01 4780000 327 221 | Услуги связи | 25 700 |
536 09 01 4780000 327 223 | Коммунальные услуги | 203 500 |
536 09 01 4780000 327 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 3 900 |
536 09 01 4780000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 203 400 |
536 09 01 4780000 327 226 | Прочие услуги | 49 200 |
536 09 01 4780000 327 290 | Прочие расходы | 2 800 |
536 09 01 4780000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 319 300 |
536 09 01 4780000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 160 000 |
536 09 01 4780000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 159 300 |
536 09 01 4850000 | Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
60 675 900 |
536 09 01 4850000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
18 575 900 |
536 09 01 4850000 327 200 | Расходы | 15 445 900 |
536 09 01 4850000 327 211 | Заработная плата | 11 295 000 |
536 09 01 4850000 327 212 | Прочие выплаты | 4 500 |
536 09 01 4850000 327 213 | Начисления на оплату труда | 2 936 700 |
536 09 01 4850000 327 221 | Услуги связи | 22 000 |
536 09 01 4850000 327 222 | Транспортные услуги | 5 000 |
536 09 01 4850000 327 223 | Коммунальные услуги | 780 900 |
536 09 01 4850000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 288 600 |
536 09 01 4850000 327 226 | Прочие услуги | 99 000 |
536 09 01 4850000 327 290 | Прочие расходы | 14 200 |
536 09 01 4850000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 3 130 000 |
536 09 01 4850000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 420 000 |
536 09 01 4850000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2 710 000 |
536 09 01 4850000 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
21 540 000 |
536 09 01 4850000 455 200 | Расходы | 300 000 |
536 09 01 4850000 455 226 | Прочие услуги | 300 000 |
536 09 01 4850000 455 300 | Поступление нефинансовых активов | 21 240 000 |
536 09 01 4850000 455 310 | Увеличение стоимости основных средств | 981 000 |
536 09 01 4850000 455 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 20 259 000 |
536 09 01 4850000 457 | Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования |
20 560 000 |
536 09 01 4850000 457 200 | Расходы | 100 000 |
536 09 01 4850000 457 226 | Прочие услуги | 100 000 |
536 09 01 4850000 457 300 | Поступление нефинансовых активов | 20 460 000 |
536 09 01 4850000 457 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 20 460 000 |
536 09 01 7710000 | Территориальная программа обязательного медицинского страхования |
54 096 000 |
536 09 01 7710000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
54 096 000 |
536 09 01 7710000 327 200 | Расходы | 53 469 000 |
536 09 01 7710000 327 212 | Прочие выплаты | 18 200 |
536 09 01 7710000 327 221 | Услуги связи | 1 399 400 |
536 09 01 7710000 327 222 | Транспортные услуги | 203 500 |
536 09 01 7710000 327 223 | Коммунальные услуги | 31 386 900 |
536 09 01 7710000 327 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 522 700 |
536 09 01 7710000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 11 760 200 |
536 09 01 7710000 327 226 | Прочие услуги | 8 178 100 |
536 09 01 7710000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 627 000 |
536 09 01 7710000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 627 000 |
536 09 01 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 30 000 000 |
536 09 01 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30 000 000 |
536 09 01 9000000 327 200 | Расходы | 23 250 000 |
536 09 01 9000000 327 211 | Заработная плата | 15 359 500 |
536 09 01 9000000 327 212 | Прочие выплаты | 15 400 |
536 09 01 9000000 327 213 | Начисления на оплату труда | 3 983 500 |
536 09 01 9000000 327 221 | Услуги связи | 115 200 |
536 09 01 9000000 327 222 | Транспортные услуги | 19 400 |
536 09 01 9000000 327 223 | Коммунальные услуги | 1 280 800 |
536 09 01 9000000 327 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 577 800 |
536 09 01 9000000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 921 100 |
536 09 01 9000000 327 226 | Прочие услуги | 748 400 |
536 09 01 9000000 327 290 | Прочие расходы | 228 900 |
536 09 01 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 6 750 000 |
536 09 01 9000000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 2 300 200 |
536 09 01 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 4 449 800 |
536 09 04 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 4 814 000 |
536 09 04 4690000 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
204 000 |
536 09 04 4690000 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
204 000 |
536 09 04 4690000 999 200 | Расходы | 204 000 |
536 09 04 4690000 999 221 | Услуги связи | 204 000 |
536 09 04 4810000 | Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора |
1 400 000 |
536 09 04 4810000 459 | Борьба с эпидемиями | 1 400 000 |
536 09 04 4810000 459 200 | Расходы | 1 400 000 |
536 09 04 4810000 459 226 | Прочие услуги | 1 400 000 |
536 09 04 4850000 | Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
3 000 000 |
536 09 04 4850000 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
2 000 000 |
536 09 04 4850000 455 200 | Расходы | 2 000 000 |
536 09 04 4850000 455 226 | Прочие услуги | 2 000 000 |
536 09 04 4850000 459 | Борьба с эпидемиями | 1 000 000 |
536 09 04 4850000 459 200 | Расходы | 1 000 000 |
536 09 04 4850000 459 226 | Прочие услуги | 1 000 000 |
536 09 04 5220000 | Региональные целевые программы | 210 000 |
536 09 04 5220000 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
210 000 |
536 09 04 5220000 455 200 | Расходы | 210 000 |
536 09 04 5220000 455 290 | Прочие услуги | 210 000 |
537 | Управление культуры и спорта г. Калуги | 114 486 500 |
537 01 | Общегосударственные вопросы | 5 294 400 |
537 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
5 294 400 |
537 01 04 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 294 400 |
537 01 04 0010000 005 | Центральный аппарат | 5 294 400 |
537 01 04 0010000 005 200 | Расходы | 4 739 600 |
537 01 04 0010000 005 211 | Заработная плата | 3 578 100 |
537 01 04 0010000 005 212 | Прочие выплаты | 400 |
537 01 04 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда | 930 300 |
537 01 04 0010000 005 221 | Услуги связи | 62 100 |
537 01 04 0010000 005 223 | Коммунальные услуги | 130 800 |
537 01 04 0010000 005 225 | Услуги по содержанию имущества | 33 300 |
537 01 04 0010000 005 226 | Прочие услуги | 4 600 |
537 01 04 0010000 005 300 | Поступление нефинансовых активов | 554 800 |
537 01 04 0010000 005 310 | Увеличение стоимости основных средств | 300 000 |
537 01 04 0010000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 254 800 |
537 07 | Образование | 63 624 100 |
537 07 02 | Общее образование | 42 730 300 |
537 07 02 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 38 967 200 |
537 07 02 4230000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
38 967 200 |
537 07 02 4230000 327 200 | Расходы | 38 685 300 |
537 07 02 4230000 327 211 | Заработная плата | 27 269 600 |
537 07 02 4230000 327 213 | Начисления на оплату труда | 7 090 100 |
537 07 02 4230000 327 221 | Услуги связи | 70 100 |
537 07 02 4230000 327 223 | Коммунальные услуги | 856 800 |
537 07 02 4230000 327 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 1 230 000 |
537 07 02 4230000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 1 648 500 |
537 07 02 4230000 327 226 | Прочие услуги | 15 000 |
537 07 02 4230000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 457 200 |
537 07 02 4230000 327 290 | Прочие расходы | 48 000 |
537 07 02 4230000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 281 900 |
537 07 02 4230000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 281 900 |
537 07 02 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 3 763 100 |
537 07 02 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 763 100 |
537 07 02 9000000 327 200 | Расходы | 2 502 900 |
537 07 02 9000000 327 211 | Заработная плата | 575 800 |
537 07 02 9000000 327 212 | Прочие выплаты | 38 500 |
537 07 02 9000000 327 213 | Начисления на оплату труда | 149 700 |
537 07 02 9000000 327 221 | Услуги связи | 54 100 |
537 07 02 9000000 327 222 | Транспортные услуги | 59 200 |
537 07 02 9000000 327 223 | Коммунальные услуги | 503 600 |
537 07 02 9000000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 360 100 |
537 07 02 9000000 327 226 | Прочие услуги | 729 900 |
537 07 02 9000000 327 290 | Прочие расходы | 32 000 |
537 07 02 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 1 260 200 |
537 07 02 9000000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 739 200 |
537 07 02 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 521 000 |
537 07 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 15 000 |
537 07 05 4290000 | Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 15 000 |
537 07 05 4290000 450 | Переподготовка и повышение квалификации кадров | 15 000 |
537 07 05 4290000 450 200 | Расходы | 15 000 |
537 07 05 4290000 450 226 | Прочие услуги | 15 000 |
537 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 20 833 800 |
537 07 07 4310000 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 20 371 500 |
537 07 07 4310000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
20 371 500 |
537 07 07 4310000 327 200 | Расходы | 19 991 500 |
537 07 07 4310000 327 211 | Заработная плата | 11 509 700 |
537 07 07 4310000 327 212 | Прочие выплаты | 2 000 |
537 07 07 4310000 327 213 | Начисления на оплату труда | 2 992 600 |
537 07 07 4310000 327 221 | Услуги связи | 41 100 |
537 07 07 4310000 327 222 | Транспортные услуги | 12 000 |
537 07 07 4310000 327 223 | Коммунальные услуги | 944 400 |
537 07 07 4310000 327 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 1 720 000 |
537 07 07 4310000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 1 497 300 |
537 07 07 4310000 327 226 | Прочие услуги | 74 200 |
537 07 07 4310000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 145 200 |
537 07 07 4310000 327 290 | Прочие расходы | 1 053 000 |
537 07 07 4310000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 380 000 |
537 07 07 4310000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 152 000 |
537 07 07 4310000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 228 000 |
537 07 07 4320000 | Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
402 000 |
537 07 07 4320000 452 | Оздоровление детей и подростков | 402 000 |
537 07 07 4320000 452 200 | Расходы | 402 000 |
537 07 07 4320000 452 226 | Прочие услуги | 270 000 |
537 07 07 4320000 452 290 | Прочие расходы | 132 000 |
537 07 07 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 60 300 |
537 07 07 9000000 452 | Оздоровление детей и подростков | 60 300 |
537 07 07 9000000 452 200 | Расходы | 60 300 |
537 07 07 9000000 452 226 | Прочие услуги | 40 500 |
537 07 07 9000000 452 290 | Прочие расходы | 19 800 |
537 07 09 | Другие вопросы в области образования | 45 000 |
537 07 09 4360000 | Мероприятия в области образования | 45 000 |
537 07 09 4360000 447 | Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
45 000 |
537 07 09 4360000 447 200 | Расходы | 45 000 |
537 07 09 4360000 447 290 | Прочие расходы | 45 000 |
537 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
34 625 400 |
537 08 01 | Культура | 32 525 400 |
537 08 01 4400000 | Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации |
6 265 400 |
537 08 01 4400000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
6 265 400 |
537 08 01 4400000 327 200 | Расходы | 5 711 400 |
537 08 01 4400000 327 211 | Заработная плата | 2 640 900 |
537 08 01 4400000 327 213 | Начисления на оплату труда | 686 700 |
537 08 01 4400000 327 221 | Услуги связи | 21 700 |
537 08 01 4400000 327 223 | Коммунальные услуги | 598 400 |
537 08 01 4400000 327 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 963 200 |
537 08 01 4400000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 593 000 |
537 08 01 4400000 327 226 | Прочие услуги | 190 500 |
537 08 01 4400000 327 290 | Прочие расходы | 17 000 |
537 08 01 4400000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 554 000 |
537 08 01 4400000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 319 000 |
537 08 01 4400000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 235 000 |
537 08 01 4410000 | Музеи и постоянные выставки | 142 100 |
537 08 01 4410000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
142 100 |
537 08 01 4410000 327 200 | Расходы | 122 200 |
537 08 01 4410000 327 211 | Заработная плата | 76 200 |
537 08 01 4410000 327 213 | Начисления на оплату труда | 19 800 |
537 08 01 4410000 327 221 | Услуги связи | 2 300 |
537 08 01 4410000 327 223 | Коммунальные услуги | 19 700 |
537 08 01 4410000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 4 200 |
537 08 01 4410000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 19 900 |
537 08 01 4410000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 12 000 |
537 08 01 4410000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 7 900 |
537 08 01 4420000 | Библиотеки | 17 720 400 |
537 08 01 4420000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
17 720 400 |
537 08 01 4420000 327 200 | Расходы | 12 976 100 |
537 08 01 4420000 327 211 | Заработная плата | 7 057 300 |
537 08 01 4420000 327 212 | Прочие выплаты | 51 000 |
537 08 01 4420000 327 213 | Начисления на оплату труда | 1 834 900 |
537 08 01 4420000 327 221 | Услуги связи | 168 500 |
537 08 01 4420000 327 222 | Транспортные услуги | 7 600 |
537 08 01 4420000 327 223 | Коммунальные услуги | 1 277 600 |
537 08 01 4420000 327 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 1 320 000 |
537 08 01 4420000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 982 000 |
537 08 01 4420000 327 226 | Прочие услуги | 277 200 |
537 08 01 4420000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 4 744 300 |
537 08 01 4420000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 4 499 000 |
537 08 01 4420000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 245 300 |
537 08 01 4430000 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
6 451 500 |
537 08 01 4430000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
6 451 500 |
537 08 01 4430000 327 200 | Расходы | 6 196 200 |
537 08 01 4430000 327 211 | Заработная плата | 4 007 200 |
537 08 01 4430000 327 212 | Прочие выплаты | 15 000 |
537 08 01 4430000 327 213 | Начисления на оплату труда | 1 041 900 |
537 08 01 4430000 327 221 | Услуги связи | 24 000 |
537 08 01 4430000 327 222 | Транспортные услуги | 50 000 |
537 08 01 4430000 327 223 | Коммунальные услуги | 199 900 |
537 08 01 4430000 327 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 330 000 |
537 08 01 4430000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 150 000 |
537 08 01 4430000 327 226 | Прочие услуги | 378 200 |
537 08 01 4430000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 255 300 |
537 08 01 4430000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 205 900 |
537 08 01 4430000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 49 400 |
537 08 01 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 1 946 000 |
537 08 01 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 946 000 |
537 08 01 9000000 327 200 | Расходы | 1 583 600 |
537 08 01 9000000 327 211 | Заработная плата | 783 000 |
537 08 01 9000000 327 213 | Начисления на оплату труда | 203 400 |
537 08 01 9000000 327 222 | Транспортные услуги | 500 |
537 08 01 9000000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 6 000 |
537 08 01 9000000 327 226 | Прочие услуги | 395 700 |
537 08 01 9000000 327 263 | Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
9 000 |
537 08 01 9000000 327 290 | Прочие расходы | 186 000 |
537 08 01 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 362 400 |
537 08 01 9000000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 250 300 |
537 08 01 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 112 100 |
537 08 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
2 100 000 |
537 08 06 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 500 000 |
537 08 06 4500000 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 500 000 |
537 08 06 4500000 453 200 | Расходы | 1 500 000 |
537 08 06 4500000 453 290 | Прочие расходы | 1 500 000 |
537 08 06 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 600 000 |
537 08 06 9000000 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
600 000 |
537 08 06 9000000 453 200 | Расходы | 600 000 |
537 08 06 9000000 453 290 | Прочие расходы | 600 000 |
537 09 | Здравоохранение и спорт | 10 942 600 |
537 09 02 | Спорт и физическая культура | 10 942 600 |
537 09 02 4820000 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 7 892 600 |
537 09 02 4820000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 892 600 |
537 09 02 4820000 327 200 | Расходы | 6 550 300 |
537 09 02 4820000 327 211 | Заработная плата | 2 675 200 |
537 09 02 4820000 327 212 | Прочие выплаты | 1 000 |
537 09 02 4820000 327 213 | Начисления на оплату труда | 687 600 |
537 09 02 4820000 327 221 | Услуги связи | 19 700 |
537 09 02 4820000 327 222 | Транспортные услуги | 5 000 |
537 09 02 4820000 327 223 | Коммунальные услуги | 591 900 |
537 09 02 4820000 327 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 15 000 |
537 09 02 4820000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 2 099 200 |
537 09 02 4820000 327 226 | Прочие услуги | 148 700 |
537 09 02 4820000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 67 000 |
537 09 02 4820000 327 290 | Прочие расходы | 240 000 |
537 09 02 4820000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 1 342 300 |
537 09 02 4820000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 100 000 |
537 09 02 4820000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 1 242 300 |
537 09 02 5120000 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
2 770 000 |
537 09 02 5120000 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
2 770 000 |
537 09 02 5120000 455 200 | Расходы | 2 770 000 |
537 09 02 5120000 455 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
1 000 000 |
537 09 02 5120000 455 290 | Прочие расходы | 1 770 000 |
537 09 02 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 280 000 |
537 09 02 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
280 000 |
537 09 02 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 280 000 |
537 09 02 9000000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 80 000 |
537 09 02 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 200 000 |
538 | Управление образования г. Калуги | 840 702 860 |
538 01 | Общегосударственные вопросы | 9 993 500 |
538 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
9 993 500 |
538 01 04 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
9 864 600 |
538 01 04 0010000 005 | Центральный аппарат | 9 864 600 |
538 01 04 0010000 005 200 | Расходы | 9 405 200 |
538 01 04 0010000 005 211 | Заработная плата | 6 718 300 |
538 01 04 0010000 005 212 | Прочие выплаты | 16 700 |
538 01 04 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда | 1 746 700 |
538 01 04 0010000 005 221 | Услуги связи | 127 600 |
538 01 04 0010000 005 222 | Транспортные услуги | 5 500 |
538 01 04 0010000 005 223 | Коммунальные услуги | 528 000 |
538 01 04 0010000 005 225 | Услуги по содержанию имущества | 111 600 |
538 01 04 0010000 005 226 | Прочие услуги | 134 200 |
538 01 04 0010000 005 290 | Прочие расходы | 16 600 |
538 01 04 0010000 005 300 | Поступление нефинансовых активов | 459 400 |
538 01 04 0010000 005 310 | Увеличение стоимости основных средств | 100 000 |
538 01 04 0010000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 359 400 |
538 01 04 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 128 900 |
538 01 04 9000000 005 | Центральный аппарат | 128 900 |
538 01 04 9000000 005 300 | Поступление нефинансовых активов | 128 900 |
538 01 04 9000000 005 310 | Увеличение стоимости основных средств | 20 000 |
538 01 04 9000000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 108 900 |
538 07 | Образование | 830 709 360 |
538 07 01 | Дошкольное образование | 263 338 730 |
538 07 01 4200000 | Детские дошкольные учреждения | 239 554 800 |
538 07 01 4200000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
239 554 800 |
538 07 01 4200000 327 200 | Расходы | 185 058 900 |
538 07 01 4200000 327 211 | Заработная плата | 110 474 900 |
538 07 01 4200000 327 212 | Прочие выплаты | 40 000 |
538 07 01 4200000 327 213 | Начисления на оплату труда | 28 723 500 |
538 07 01 4200000 327 221 | Услуги связи | 386 300 |
538 07 01 4200000 327 222 | Транспортные услуги | 5 800 |
538 07 01 4200000 327 223 | Коммунальные услуги | 28 180 800 |
538 07 01 4200000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 13 137 100 |
538 07 01 4200000 327 226 | Прочие услуги | 2 139 400 |
538 07 01 4200000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 1 634 400 |
538 07 01 4200000 327 290 | Прочие расходы | 336 700 |
538 07 01 4200000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 54 495 900 |
538 07 01 4200000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 8 057 800 |
538 07 01 4200000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 46 438 100 |
538 07 01 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 23 783 930 |
538 07 01 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
23 783 930 |
538 07 01 9000000 327 200 | Расходы | 12 355 500 |
538 07 01 9000000 327 211 | Заработная плата | 8 030 700 |
538 07 01 9000000 327 213 | Начисления на оплату труда | 2 087 980 |
538 07 01 9000000 327 221 | Услуги связи | 35 000 |
538 07 01 9000000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 973 700 |
538 07 01 9000000 327 226 | Прочие услуги | 1 209 720 |
538 07 01 9000000 327 290 | Прочие расходы | 18 400 |
538 07 01 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 11 428 430 |
538 07 01 9000000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 1 663 060 |
538 07 01 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 9 765 370 |
538 07 02 | Общее образование | 491 849 310 |
538 07 02 4210000 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
368 801 200 |
538 07 02 4210000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
368 801 200 |
538 07 02 4210000 327 200 | Расходы | 344 847 200 |
538 07 02 4210000 327 211 | Заработная плата | 200 496 100 |
538 07 02 4210000 327 212 | Прочие выплаты | 161 300 |
538 07 02 4210000 327 213 | Начисления на оплату труда | 52 128 900 |
538 07 02 4210000 327 221 | Услуги связи | 792 800 |
538 07 02 4210000 327 222 | Транспортные услуги | 1 212 500 |
538 07 02 4210000 327 223 | Коммунальные услуги | 43 150 900 |
538 07 02 4210000 327 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 3 382 600 |
538 07 02 4210000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 19 019 200 |
538 07 02 4210000 327 226 | Прочие услуги | 20 162 500 |
538 07 02 4210000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 3 439 200 |
538 07 02 4210000 327 290 | Прочие расходы | 901 200 |
538 07 02 4210000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 23 954 000 |
538 07 02 4210000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 13 688 300 |
538 07 02 4210000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 10 265 700 |
538 07 02 4220000 | Школы-интернаты | 30 011 900 |
538 07 02 4220000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
30 011 900 |
538 07 02 4220000 327 200 | Расходы | 21 680 500 |
538 07 02 4220000 327 211 | Заработная плата | 12 720 800 |
538 07 02 4220000 327 212 | Прочие выплаты | 3 000 |
538 07 02 4220000 327 213 | Начисления на оплату труда | 3 307 400 |
538 07 02 4220000 327 221 | Услуги связи | 58 700 |
538 07 02 4220000 327 222 | Транспортные услуги | 3 900 |
538 07 02 4220000 327 223 | Коммунальные услуги | 3 228 100 |
538 07 02 4220000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 1 498 600 |
538 07 02 4220000 327 226 | Прочие услуги | 363 100 |
538 07 02 4220000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 319 300 |
538 07 02 4220000 327 290 | Прочие расходы | 177 600 |
538 07 02 4220000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 9 331 400 |
538 07 02 4220000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 2 300 600 |
538 07 02 4220000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 7 030 800 |
538 07 02 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 52 572 900 |
538 07 02 4230000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
52 572 900 |
538 07 02 4230000 327 200 | Расходы | 49 697 200 |
538 07 02 4230000 327 211 | Заработная плата | 33 096 300 |
538 07 02 4230000 327 212 | Прочие выплаты | 9 300 |
538 07 02 4230000 327 213 | Начисления на оплату труда | 8 605 000 |
538 07 02 4230000 327 221 | Услуги связи | 178 900 |
538 07 02 4230000 327 222 | Транспортные услуги | 13 000 |
538 07 02 4230000 327 223 | Коммунальные услуги | 2 836 600 |
538 07 02 4230000 327 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 781 200 |
538 07 02 4230000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 2 333 300 |
538 07 02 4230000 327 226 | Прочие услуги | 675 000 |
538 07 02 4230000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 566 400 |
538 07 02 4230000 327 290 | Прочие расходы | 602 200 |
538 07 02 4230000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 2 875 700 |
538 07 02 4230000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 772 500 |
538 07 02 4230000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2 103 200 |
538 07 02 4240000 | Детские дома | 28 137 200 |
538 07 02 4240000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
28 137 200 |
538 07 02 4240000 327 200 | Расходы | 23 309 600 |
538 07 02 4240000 327 211 | Заработная плата | 7 349 300 |
538 07 02 4240000 327 213 | Начисления на оплату труда | 1 910 800 |
538 07 02 4240000 327 221 | Услуги связи | 15 300 |
538 07 02 4240000 327 222 | Транспортные услуги | 4 500 |
538 07 02 4240000 327 223 | Коммунальные услуги | 2 039 900 |
538 07 02 4240000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 937 800 |
538 07 02 4240000 327 226 | Прочие услуги | 6 920 600 |
538 07 02 4240000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 4 014 200 |
538 07 02 4240000 327 290 | Прочие расходы | 117 200 |
538 07 02 4240000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 4 827 600 |
538 07 02 4240000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 1 260 500 |
538 07 02 4240000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 3 567 100 |
538 07 02 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 11 326 110 |
538 07 02 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 326 110 |
538 07 02 9000000 327 200 | Расходы | 7 064 860 |
538 07 02 9000000 327 211 | Заработная плата | 2 435 510 |
538 07 02 9000000 327 212 | Прочие выплаты | 3 000 |
538 07 02 9000000 327 213 | Начисления на оплату труда | 633 230 |
538 07 02 9000000 327 221 | Услуги связи | 84 280 |
538 07 02 9000000 327 222 | Транспортные услуги | 1 263 000 |
538 07 02 9000000 327 223 | Коммунальные услуги | 260 |
538 07 02 9000000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 332 170 |
538 07 02 9000000 327 226 | Прочие услуги | 1 023 850 |
538 07 02 9000000 327 290 | Прочие расходы | 1 289 560 |
538 07 02 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 4 261 250 |
538 07 02 9000000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 1 234 630 |
538 07 02 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 3 026 620 |
538 07 04 | Среднее профессиональное образование | 8 745 900 |
538 07 04 4270000 | Средние специальные учебные заведения | 8 635 900 |
538 07 04 4270000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8 635 900 |
538 07 04 4270000 327 200 | Расходы | 8 531 200 |
538 07 04 4270000 327 211 | Заработная плата | 5 348 000 |
538 07 04 4270000 327 212 | Прочие выплаты | 1 000 |
538 07 04 4270000 327 213 | Начисления на оплату труда | 1 390 500 |
538 07 04 4270000 327 221 | Услуги связи | 26 900 |
538 07 04 4270000 327 222 | Транспортные услуги | 1 000 |
538 07 04 4270000 327 223 | Коммунальные услуги | 270 500 |
538 07 04 4270000 327 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 7 500 |
538 07 04 4270000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 206 700 |
538 07 04 4270000 327 226 | Прочие услуги | 66 300 |
538 07 04 4270000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 439 200 |
538 07 04 4270000 327 290 | Прочие расходы | 773 600 |
538 07 04 4270000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 104 700 |
538 07 04 4270000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 23 000 |
538 07 04 4270000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 81 700 |
538 07 04 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 110 000 |
538 07 04 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
110 000 |
538 07 04 9000000 327 200 | Расходы | 81 130 |
538 07 04 9000000 327 211 | Заработная плата | 50 800 |
538 07 04 9000000 327 213 | Начисления на оплату труда | 13 210 |
538 07 04 9000000 327 226 | Прочие услуги | 16 920 |
538 07 04 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 28 870 |
538 07 04 9000000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 8 000 |
538 07 04 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 20 870 |
538 07 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 220 000 |
538 07 05 4290000 | Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 220 000 |
538 07 05 4290000 450 | Переподготовка и повышение квалификации кадров | 220 000 |
538 07 05 4290000 450 200 | Расходы | 220 000 |
538 07 05 4290000 450 226 | Прочие услуги | 220 000 |
538 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 6 661 250 |
538 07 07 4310000 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 2 871 000 |
538 07 07 4310000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 258 200 |
538 07 07 4310000 327 200 | Расходы | 2 159 900 |
538 07 07 4310000 327 211 | Заработная плата | 1 428 500 |
538 07 07 4310000 327 213 | Начисления на оплату труда | 371 400 |
538 07 07 4310000 327 221 | Услуги связи | 36 400 |
538 07 07 4310000 327 223 | Коммунальные услуги | 41 700 |
538 07 07 4310000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 122 900 |
538 07 07 4310000 327 226 | Прочие услуги | 40 800 |
538 07 07 4310000 327 290 | Прочие расходы | 118 200 |
538 07 07 4310000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 98 300 |
538 07 07 4310000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 83 300 |
538 07 07 4310000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 15 000 |
538 07 07 4310000 447 | Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
612 800 |
538 07 07 4310000 447 200 | Расходы | 612 800 |
538 07 07 4310000 447 223 | Коммунальные услуги | 9 700 |
538 07 07 4310000 447 225 | Услуги по содержанию имущества | 3 100 |
538 07 07 4310000 447 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным учреждениям |
150 000 |
538 07 07 4310000 447 290 | Прочие расходы | 450 000 |
538 07 07 4320000 | Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
3 239 100 |
538 07 07 4320000 452 | Оздоровление детей и подростков | 3 239 100 |
538 07 07 4320000 452 200 | Расходы | 3 181 400 |
538 07 07 4320000 452 226 | Прочие услуги | 3 181 400 |
538 07 07 4320000 452 300 | Поступление нефинансовых активов | 57 700 |
538 07 07 4320000 452 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 57 700 |
538 07 07 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 551 150 |
538 07 07 9000000 452 | Оздоровление детей и подростков | 551 150 |
538 07 07 9000000 452 200 | Расходы | 551 150 |
538 07 07 9000000 452 226 | Прочие услуги | 551 150 |
538 07 09 | Другие вопросы в области образования | 59 894 170 |
538 07 09 4350000 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
1 773 500 |
538 07 09 4350000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 773 500 |
538 07 09 4350000 327 200 | Расходы | 1 726 000 |
538 07 09 4350000 327 211 | Заработная плата | 1 129 500 |
538 07 09 4350000 327 212 | Прочие выплаты | 1 800 |
538 07 09 4350000 327 213 | Начисления на оплату труда | 293 700 |
538 07 09 4350000 327 221 | Услуги связи | 20 400 |
538 07 09 4350000 327 222 | Транспортные услуги | 4 700 |
538 07 09 4350000 327 223 | Коммунальные услуги | 51 500 |
538 07 09 4350000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 144 300 |
538 07 09 4350000 327 226 | Прочие услуги | 56 700 |
538 07 09 4350000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 18 000 |
538 07 09 4350000 327 290 | Прочие расходы | 5 400 |
538 07 09 4350000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 47 500 |
538 07 09 4350000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 6 500 |
538 07 09 4350000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 41 000 |
538 07 09 4360000 | Мероприятия в области образования | 1 912 500 |
538 07 09 4360000 447 | Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
1 912 500 |
538 07 09 4360000 447 200 | Расходы | 1 912 500 |
538 07 09 4360000 447 290 | Прочие расходы | 1 912 500 |
538 07 09 4520000 | Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
31 039 700 |
538 07 09 4520000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
31 039 700 |
538 07 09 4520000 327 200 | Расходы | 29 950 200 |
538 07 09 4520000 327 211 | Заработная плата | 20 246 500 |
538 07 09 4520000 327 212 | Прочие выплаты | 5 000 |
538 07 09 4520000 327 213 | Начисления на оплату труда | 5 264 100 |
538 07 09 4520000 327 221 | Услуги связи | 296 900 |
538 07 09 4520000 327 222 | Транспортные услуги | 304 000 |
538 07 09 4520000 327 223 | Коммунальные услуги | 725 300 |
538 07 09 4520000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 941 600 |
538 07 09 4520000 327 226 | Прочие услуги | 1 940 500 |
538 07 09 4520000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 88 800 |
538 07 09 4520000 327 290 | Прочие расходы | 137 500 |
538 07 09 4520000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 1 089 500 |
538 07 09 4520000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 264 400 |
538 07 09 4520000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 825 100 |
538 07 09 5110000 | Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
24 928 300 |
538 07 09 5110000 483 | Расходы на оказание социальной помощи | 24 928 300 |
538 07 09 5110000 483 200 | Расходы | 24 928 300 |
538 07 09 5110000 483 262 | Пособия по социальной помощи населению | 24 928 300 |
538 07 09 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 240 170 |
538 07 09 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 170 |
538 07 09 9000000 327 200 | Расходы | 220 070 |
538 07 09 9000000 327 211 | Заработная плата | 140 000 |
538 07 09 9000000 327 213 | Начисления на оплату труда | 36 400 |
538 07 09 9000000 327 221 | Услуги связи | 33 720 |
538 07 09 9000000 327 223 | Коммунальные услуги | 2 950 |
538 07 09 9000000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 7 000 |
538 07 09 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 20 100 |
538 07 09 9000000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 9 000 |
538 07 09 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 11 100 |
539 | Управление городского хозяйства г. Калуги | 285 802 400 |
539 01 | Общегосударственные вопросы | 21 533 400 |
539 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
16 833 400 |
539 01 04 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
16 833 400 |
539 01 04 0010000 005 | Центральный аппарат | 16 833 400 |
539 01 04 0010000 005 200 | Расходы | 15 974 100 |
539 01 04 0010000 005 211 | Заработная плата | 11 473 200 |
539 01 04 0010000 005 212 | Прочие выплаты | 115 900 |
539 01 04 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда | 3 013 100 |
539 01 04 0010000 005 221 | Услуги связи | 292 400 |
539 01 04 0010000 005 222 | Транспортные услуги | 23 300 |
539 01 04 0010000 005 223 | Коммунальные услуги | 282 600 |
539 01 04 0010000 005 225 | Услуги по содержанию имущества | 331 000 |
539 01 04 0010000 005 226 | Прочие услуги | 68 000 |
539 01 04 0010000 005 290 | Прочие расходы | 374 600 |
539 01 04 0010000 005 300 | Поступление нефинансовых активов | 859 300 |
539 01 04 0010000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 859 300 |
539 01 15 | Другие общегосударственные вопросы | 4 700 000 |
539 01 15 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
4 700 000 |
539 01 15 0920000 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
4 700 000 |
539 01 15 0920000 999 200 | Расходы | 4 700 000 |
539 01 15 0920000 999 226 | Прочие услуги | 4 700 000 |
539 04 | Национальная экономика | 2 970 000 |
539 04 02 | Топливо и энергетика | 1 600 000 |
539 04 02 2480000 | Вопросы топливно-энергетического комплекса | 1 600 000 |
539 04 02 2480000 322 | Мероприятия в топливно-энергетической области | 1 600 000 |
539 04 02 2480000 322 200 | Расходы | 1 600 000 |
539 04 02 2480000 322 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 600 000 |
539 04 08 | Транспорт | 1 370 000 |
539 04 08 3170000 | Другие виды транспорта | 1 370 000 |
539 04 08 3170000 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 1 370 000 |
539 04 08 3170000 366 200 | Расходы | 1 370 000 |
539 04 08 3170000 366 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 370 000 |
539 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 189 020 700 |
539 05 01 | Жилищное хозяйство | 144 374 000 |
539 05 01 3500000 | Поддержка жилищного хозяйства | 144 374 000 |
539 05 01 3500000 197 | Предоставление субсидий | 143 964 000 |
539 05 01 3500000 197 200 | Расходы | 143 964 000 |
539 05 01 3500000 197 225 | Услуги по содержанию имущества | 131 939 000 |
539 05 01 3500000 197 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
12 025 000 |
539 05 01 3500000 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретении жилых домов |
410 000 |
539 05 01 3500000 410 200 | Расходы | 349 400 |
539 05 01 3500000 410 211 | Заработная плата | 179 500 |
539 05 01 3500000 410 212 | Прочие выплаты | 4 800 |
539 05 01 3500000 410 213 | Начисления на оплату труда | 48 300 |
539 05 01 3500000 410 221 | Услуги связи | 5 000 |
539 05 01 3500000 410 222 | Транспортные услуги | 19 200 |
539 05 01 3500000 410 223 | Коммунальные услуги | 8 400 |
539 05 01 3500000 410 226 | Прочие услуги | 9 000 |
539 05 01 3500000 410 290 | Прочие расходы | 75 200 |
539 05 01 3500000 410 300 | Поступление нефинансовых активов | 60 600 |
539 05 01 3500000 410 310 | Увеличение стоимости основных средств | 26 800 |
539 05 01 3500000 410 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 33 800 |
539 05 02 | Коммунальное хозяйство | 18 657 700 |
539 05 02 3510000 | Поддержка коммунального хозяйства | 18 657 700 |
539 05 02 3510000 197 | Предоставление субсидий | 3 103 300 |
539 05 02 3510000 197 200 | Расходы | 3 103 300 |
539 05 02 3510000 197 225 | Услуги по содержанию имущества | 2 000 000 |
539 05 02 3510000 197 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 103 300 |
539 05 02 3510000 411 | Мероприятия в области жилищного хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
6 227 600 |
539 05 02 3510000 411 200 | Расходы | 6 227 600 |
539 05 02 3510000 411 225 | Услуги по содержанию имущества | 6 227 600 |
539 05 02 3510000 412 | Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
9 326 800 |
539 05 02 3510000 412 200 | Расходы | 9 326 800 |
539 05 02 3510000 412 225 | Услуги по содержанию имущества | 3 700 600 |
539 05 02 3510000 412 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 626 200 |
539 05 04 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
25 989 000 |
539 05 04 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
5 500 000 |
539 05 04 0010000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
5 500 000 |
539 05 04 0010000 327 200 | Расходы | 4 970 300 |
539 05 04 0010000 327 211 | Заработная плата | 3 337 600 |
539 05 04 0010000 327 212 | Прочие выплаты | 5 000 |
539 05 04 0010000 327 213 | Начисления на оплату труда | 875 800 |
539 05 04 0010000 327 221 | Услуги связи | 95 000 |
539 05 04 0010000 327 222 | Транспортные услуги | 80 500 |
539 05 04 0010000 327 223 | Коммунальные услуги | 153 000 |
539 05 04 0010000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 71 700 |
539 05 04 0010000 327 226 | Прочие услуги | 31 100 |
539 05 04 0010000 327 290 | Прочие расходы | 320 600 |
539 05 04 0010000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 529 700 |
539 05 04 0010000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 47 000 |
539 05 04 0010000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 482 700 |
539 05 04 1000404 |
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" |
500 000 |
539 05 04 1000404 213 | Строительство объектов для нужд отрасли | 500 000 |
539 05 04 1000404 213 300 | Поступление нефинансовых активов | 500 000 |
539 05 04 1000404 213 310 | Увеличение стоимости основных средств | 500 000 |
539 05 04 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды | 19 989 000 |
539 05 04 1020000 214 | Строительство объектов общегражданского назначения | 19 989 000 |
539 05 04 1020000 214 300 | Поступление нефинансовых активов | 19 989 000 |
539 05 04 1020000 214 310 | Увеличение стоимости основных средств | 19 989 000 |
539 06 | Охрана окружающей среды | 19 024 300 |
539 06 01 | Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | 16 024 300 |
539 06 01 4000000 | Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов |
16 024 300 |
539 06 01 4000000 440 | Сбор и удаление твердых отходов | 11 928 700 |
539 06 01 4000000 440 200 | Расходы | 11 928 700 |
539 06 01 4000000 440 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
11 928 700 |
539 06 01 4000000 441 | Удаление и очистка жидких отходов | 4 095 600 |
539 06 01 4000000 441 200 | Расходы | 4 095 600 |
539 06 01 4000000 441 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 095 600 |
539 06 02 | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания |
2 000 000 |
539 06 02 4100000 | Состояние окружающей среды и природопользования | 2 000 000 |
539 06 02 4100000 443 | Природоохранные мероприятия | 2 000 000 |
539 06 02 4100000 443 200 | Расходы | 2 000 000 |
539 06 02 4100000 443 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 000 000 |
539 06 04 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 1 000 000 |
539 06 04 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды | 1 000 000 |
539 06 04 1020000 214 | Строительство объектов общегражданского назначения | 1 000 000 |
539 06 04 1020000 214 300 | Поступление нефинансовых активов | 1 000 000 |
539 06 04 1020000 214 310 | Увеличение стоимости основных средств | 1 000 000 |
539 07 | Образование | 28 560 000 |
539 07 09 | Другие вопросы в области образования | 28 560 000 |
539 07 09 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды | 28 560 000 |
539 07 09 1020000 214 | Строительство объектов общегражданского назначения | 28 560 000 |
539 07 09 1020000 214 300 | Поступление нефинансовых активов | 28 560 000 |
539 07 09 1020000 214 310 | Увеличение стоимости основных средств | 28 560 000 |
539 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
15 494 000 |
539 08 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
15 494 000 |
539 08 06 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды | 15 494 000 |
539 08 06 1020000 214 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 494 000 |
539 08 06 1020000 214 300 | Поступление нефинансовых активов | 15 494 000 |
539 08 06 1020000 214 310 | Увеличение стоимости основных средств | 15 494 000 |
539 09 | Здравоохранение и спорт | 9 200 000 |
539 09 04 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 9 200 000 |
539 09 04 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды | 9 200 000 |
539 09 04 1020000 214 | Строительство объектов общегражданского назначения | 9 200 000 |
539 09 04 1020000 214 300 | Поступление нефинансовых активов | 9 200 000 |
539 09 04 1020000 214 310 | Увеличение стоимости основных средств | 9 200 000 |
540 | Управление социальной защиты | 129 308 600 |
540 01 | Общегосударственные вопросы | 16 541 500 |
540 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
16 541 500 |
540 01 04 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
16 541 500 |
540 01 04 0010000 005 | Центральный аппарат | 16 541 500 |
540 01 04 0010000 005 200 | Расходы | 15 821 500 |
540 01 04 0010000 005 211 | Заработная плата | 11 552 100 |
540 01 04 0010000 005 212 | Прочие выплаты | 8 000 |
540 01 04 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда | 3 003 500 |
540 01 04 0010000 005 221 | Услуги связи | 134 300 |
540 01 04 0010000 005 222 | Транспортные услуги | 20 000 |
540 01 04 0010000 005 223 | Коммунальные услуги | 573 600 |
540 01 04 0010000 005 225 | Услуги по содержанию имущества | 80 000 |
540 01 04 0010000 005 226 | Прочие услуги | 250 000 |
540 01 04 0010000 005 290 | Прочие расходы | 200 000 |
540 01 04 0010000 005 300 | Поступление нефинансовых активов | 720 000 |
540 01 04 0010000 005 310 | Увеличение стоимости основных средств | 220 000 |
540 01 04 0010000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 500 000 |
540 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 045 000 |
540 05 01 | Жилищное хозяйство | 29 045 000 |
540 05 01 5150000 | Фонд софинансирования социальных расходов | 29 045 000 |
540 05 01 5150000 500 | Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
29 045 000 |
540 05 01 5150000 500 200 | Расходы | 29 045 000 |
540 05 01 5150000 500 262 | Пособия по социальной помощи населению | 29 045 000 |
540 10 | Социальная политика | 83 722 100 |
540 10 02 | Социальное обслуживание населения | 28 166 100 |
540 10 02 5050000 | Меры социальной поддержки граждан | 4 455 100 |
540 10 02 5050000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 455 100 |
540 10 02 5050000 327 200 | Расходы | 3 855 100 |
540 10 02 5050000 327 211 | Заработная плата | 2 656 800 |
540 10 02 5050000 327 212 | Прочие выплаты | 5 000 |
540 10 02 5050000 327 213 | Начисления на оплату труда | 691 000 |
540 10 02 5050000 327 221 | Услуги связи | 24 700 |
540 10 02 5050000 327 222 | Транспортные услуги | 5 000 |
540 10 02 5050000 327 223 | Коммунальные услуги | 340 000 |
540 10 02 5050000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 10 000 |
540 10 02 5050000 327 226 | Прочие услуги | 45 000 |
540 10 02 5050000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 27 600 |
540 10 02 5050000 327 290 | Прочие расходы | 50 000 |
540 10 02 5050000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 600 000 |
540 10 02 5050000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 50 000 |
540 10 02 5050000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 550 000 |
540 10 02 5140000 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
23 170 800 |
540 10 02 5140000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
23 170 800 |
540 10 02 5140000 327 200 | Расходы | 21 838 400 |
540 10 02 5140000 327 211 | Заработная плата | 13 483 300 |
540 10 02 5140000 327 212 | Прочие выплаты | 25 000 |
540 10 02 5140000 327 213 | Начисления на оплату труда | 3 506 000 |
540 10 02 5140000 327 221 | Услуги связи | 75 800 |
540 10 02 5140000 327 222 | Транспортные услуги | 15 000 |
540 10 02 5140000 327 223 | Коммунальные услуги | 727 200 |
540 10 02 5140000 327 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 250 000 |
540 10 02 5140000 327 225 | Услуги по содержанию имущества | 2 743 200 |
540 10 02 5140000 327 226 | Прочие услуги | 55 100 |
540 10 02 5140000 327 262 | Пособия по социальной помощи населению | 22 800 |
540 10 02 5140000 327 290 | Прочие расходы | 935 000 |
540 10 02 5140000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 1 332 400 |
540 10 02 5140000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 620 000 |
540 10 02 5140000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 712 400 |
540 10 02 9000000 | *Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 540 200 |
540 10 02 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
540 200 |
540 10 02 9000000 327 200 | Расходы | 302 301 |
540 10 02 9000000 327 211 | Заработная плата | 214 026 |
540 10 02 9000000 327 213 | Начисления на оплату труда | 56 075 |
540 10 02 9000000 327 221 | Услуги связи | 26 200 |
540 10 02 9000000 327 290 | Прочие расходы | 6 000 |
540 10 02 9000000 327 300 | Поступление нефинансовых активов | 237 899 |
540 10 02 9000000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств | 141 000 |
540 10 02 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 96 899 |
540 10 03 | Социальное обеспечение населения | 55 556 000 |
540 10 03 4320000 | Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
3 700 000 |
540 10 03 4320000 452 | Оздоровление детей и подростков | 3 700 000 |
540 10 03 4320000 452 200 | Расходы | 3 700 000 |
540 10 03 4320000 452 262 | Пособия по социальной помощи населению | 3 700 000 |
540 10 03 5050000 | Меры социальной поддержки граждан | 44 856 000 |
540 10 03 5050000 482 | Мероприятия в области социальной политики | 2 000 000 |
540 10 03 5050000 482 200 | Расходы | 2 000 000 |
540 10 03 5050000 482 262 | Пособия по социальной помощи населению | 2 000 000 |
540 10 03 5050000 483 | Расходы на оказание социальной помощи | 42 856 000 |
540 10 03 5050000 483 200 | Расходы | 42 856 000 |
540 10 03 5050000 483 262 | Пособия по социальной помощи населению | 42 856 000 |
540 10 03 5140000 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
7 000 000 |
540 10 03 5140000 703 | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
7 000 000 |
540 10 03 5140000 703 200 | Расходы | 7 000 000 |
540 10 03 5140000 703 262 | Пособия по социальной помощи населению | 7 000 000 |
541 | Управление по делам ГО и ЧС г. Калуги | 1 877 100 |
541 01 | Общегосударственные вопросы | 1 454 900 |
541 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
1 454 900 |
541 01 04 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 454 900 |
541 01 04 0010000 005 | Центральный аппарат | 1 454 900 |
541 01 04 0010000 005 200 | Расходы | 1 454 900 |
541 01 04 0010000 005 211 | Заработная плата | 95 500 |
541 01 04 0010000 005 223 | Коммунальные услуги | 95 700 |
541 01 04 0010000 005 226 | Прочие услуги | 118 300 |
541 01 04 0010000 005 262 | Пособия по социальной помощи населению | 1 145 400 |
541 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
422 200 |
541 03 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
422 200 |
541 03 09 3020000 | Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 422 200 |
541 03 09 3020000 260 | Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
422 200 |
541 03 09 3020000 260 200 | Расходы | 422 200 |
541 03 09 3020000 260 211 | Заработная плата | 55 000 |
541 03 09 3020000 260 262 | Пособия по социальной помощи | 367 200 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.