Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 23 мая 2007 г. N 61
Расходы бюджета МО "Город Калуга" на 2007 год
Внести изменения:
(в рублях)
Глава | Р | П | КЦСР | КВР | ЭКР | Наименование | Поправки +, - |
Всего | 207037455 | ||||||
099 |
Управление финансов Министерства финансов Калужской области по г. Калуге |
10878169 | |||||
099 | 01 | Общегосударственные вопросы | 11346510 | ||||
099 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 11346510 | |||
099 | 01 | 15 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
13486510 | ||
099 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства |
22000000 | |
099 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 200 | Расходы | 22000000 |
099 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
22000000 |
099 | 01 | 15 | 0920000 | 811 | Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам |
- 1000000 | |
099 | 01 | 15 | 0920000 | 811 | 600 | Выбытие финансовых активов |
- 1000000 |
099 | 01 | 15 | 0920000 | 811 | 640 | Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам |
- 1000000 |
099 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
- 7513490 | |
099 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 200 | Расходы | - 7513490 |
099 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 290 | Прочие расходы | - 7513490 |
099 | 01 | 15 | 9010000 | Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета |
- 2140000 | ||
099 | 01 | 15 | 9010000 | 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
- 2140000 | |
099 | 01 | 15 | 9010000 | 999 | 200 | Расходы | - 2140000 |
099 | 01 | 15 | 9010000 | 999 | 290 | Прочие расходы | - 2140000 |
099 | 10 | Социальная политика | - 468342 | ||||
099 | 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | - 302842 | |||
099 | 10 | 01 | 4900000 | Пенсии | - 302842 | ||
099 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | ** Единовременное денежное вознаграждение |
- 302842 | |
099 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | 200 | Расходы | - 302842 |
099 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | 263 | Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- 302842 |
099 | 10 | 04 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
- 165500 | |||
099 | 10 | 04 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
- 165500 | ||
099 | 10 | 04 | 7950000 | 825 | ** Городская целевая Программа "Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007-2009 годы" |
- 165500 | |
099 | 10 | 04 | 7950000 | 825 | 200 | Расходы | - 165500 |
099 | 10 | 04 | 7950000 | 825 | 290 | Прочие расходы | - 165500 |
188 | Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги | 8523100 | |||||
188 | 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
8503100 | ||||
188 | 03 | 02 | Органы внутренних дел | 8503100 | |||
188 | 03 | 02 | 2020000 | Воинские формирования (органы, подразделения) |
- 20000 | ||
188 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
- 20000 | |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 200 | Расходы | - 20000 |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 226 | Прочие услуги | - 20000 |
188 | 03 | 02 | 5190000 | Фонд компенсаций | 8511100 | ||
188 | 03 | 02 | 5190000 | 532 | Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы |
8511100 | |
188 | 03 | 02 | 5190000 | 532 | 200 | Расходы | 8511100 |
188 | 03 | 02 | 5190000 | 532 | 211 | Заработная плата | 8461310 |
188 | 03 | 02 | 5190000 | 532 | 213 | Начисления на оплату труда |
49790 |
188 | 03 | 02 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
12000 | ||
188 | 03 | 02 | 7950000 | 900 | **Городская целевая Программа по профилактике употребления психоактивных веществ, борьбе с распространением наркотиков и пропаганде здорового образа жизни на 2006-2008 годы" |
12000 | |
188 | 03 | 02 | 7950000 | 900 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
12000 |
188 | 03 | 02 | 7950000 | 900 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
12000 |
188 | 07 | Образование | 20000 | ||||
188 | 07 | 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 20000 | |||
188 | 07 | 05 | 4290000 | Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
20000 | ||
188 | 07 | 05 | 4290000 | 450 | Переподготовка и повышение квалификации кадров |
20000 | |
188 | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 200 | Расходы | 20000 |
188 | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 226 | Прочие услуги | 20000 |
420 | Городская Дума городского округа "Город Калуга" | 1920800 | |||||
420 | 01 | Общегосударственные вопросы | 1920800 | ||||
420 | 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
1890800 | |||
420 | 01 | 03 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1890800 | ||
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | - 360100 | |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 55000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 5000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 3000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 223 | Коммунальные услуги | - 3000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
50000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
- 415100 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
- 475100 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
60000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | Председатель представительного органа муниципального образования |
90100 | |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 200 | Расходы | 90100 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 212 | Прочие выплаты | 71500 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 213 | Начисления на оплату труда |
18600 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | Депутаты представительного органа муниципального образования |
2160800 | |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 200 | Расходы | 2160800 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 212 | Прочие выплаты | 142900 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 213 | Начисления на оплату труда |
37100 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 226 | Прочие услуги | 1980800 |
420 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 30000 | |||
420 | 01 | 15 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
30000 | ||
420 | 01 | 15 | 0920000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
- 60000 | |
420 | 01 | 15 | 0920000 | 453 | 200 | Расходы | - 60000 |
420 | 01 | 15 | 0920000 | 453 | 290 | Прочие расходы | - 60000 |
420 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
90000 | |
420 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 200 | Расходы | 90000 |
420 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 290 | Прочие расходы | 90000 |
422 |
Городская Управа (исполнительно-распорядительный орган) городского округа "Город Калуга" |
123606 | |||||
422 | 01 | Общегосударственные вопросы | 123606 | ||||
422 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 123606 | |||
422 | 01 | 15 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
123606 | ||
422 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
123606 | |
422 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 200 | Расходы | 123606 |
422 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 226 | Прочие услуги | 50970 |
422 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 290 | Прочие расходы | 72636 |
423 | Администрация Городского Головы города Калуги | 794192 | |||||
423 | 01 | Общегосударственные вопросы | 1553081 | ||||
423 | 01 | 13 | Резервные фонды | - 517061 | |||
423 | 01 | 13 | 0700000 | Резервные фонды | - 517061 | ||
423 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
- 517061 | |
423 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 200 | Расходы | - 517061 |
423 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 290 | Прочие расходы | - 517061 |
423 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 2070142 | |||
423 | 01 | 15 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1290200 | ||
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | - 5710600 | |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | - 3956600 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | - 2025400 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | - 12000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | Начисления на оплату труда |
- 516400 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | - 466400 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 21600 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 223 | Коммунальные услуги | - 107000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
- 716000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | - 160000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
55000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | - 30000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
- 1754000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
175000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
- 1929000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7000800 | |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 200 | Расходы | 4231800 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 211 | Заработная плата | 2446400 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 12000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда |
640400 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 221 | Услуги связи | 20000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 107000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
786000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 190000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 30000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
2769000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
735000 |
423 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
2034000 |
423 | 01 | 15 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
779942 | ||
423 | 01 | 15 | 0920000 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
398000 | |
423 | 01 | 15 | 0920000 | 184 | 200 | Расходы | 398000 |
423 | 01 | 15 | 0920000 | 184 | 290 | Прочие расходы | 398000 |
423 | 01 | 15 | 0920000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
- 370000 | |
423 | 01 | 15 | 0920000 | 453 | 200 | Расходы | - 370000 |
423 | 01 | 15 | 0920000 | 453 | 226 | Прочие услуги | - 370000 |
423 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
751942 | |
423 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 200 | Расходы | 751242 |
423 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 226 | Прочие услуги | 431233 |
423 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 290 | Прочие расходы | 320010 |
423 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
700 |
423 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
700 |
423 | 07 | Образование | 20000 | ||||
423 | 07 | 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 20000 | |||
423 | 07 | 05 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
20000 | ||
423 | 07 | 05 | 7950000 | 825 | **Городская целевая Программа "Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007-2009 годы" |
20000 | |
423 | 07 | 05 | 7950000 | 825 | 200 | Расходы | 20000 |
423 | 07 | 05 | 7950000 | 825 | 226 | Прочие услуги | 20000 |
423 | 08 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
- 939000 | ||||
423 | 08 | 04 | Периодическая печать и издательства | - 939000 | |||
423 | 08 | 04 | 4570000 | Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
628000 | ||
423 | 08 | 04 | 4570000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
628000 | |
423 | 08 | 04 | 4570000 | 327 | 200 | Расходы | 534000 |
423 | 08 | 04 | 4570000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 20000 |
423 | 08 | 04 | 4570000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
30000 |
423 | 08 | 04 | 4570000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 464000 |
423 | 08 | 04 | 4570000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 20000 |
423 | 08 | 04 | 4570000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
94000 |
423 | 08 | 04 | 4570000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
20000 |
423 | 08 | 04 | 4570000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
74000 |
423 | 08 | 04 | 9000000 | Дополнительные расходы бюджетных учреждений |
- 1567000 | ||
423 | 08 | 04 | 9000000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
- 1567000 | |
423 | 08 | 04 | 9000000 | 327 | 200 | Расходы | - 1567000 |
423 | 08 | 04 | 9000000 | 327 | 226 | Прочие услуги | - 1567000 |
423 | 10 | Социальная политика | 160111 | ||||
423 | 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 160111 | |||
423 | 10 | 01 | 4900000 | Пенсии | 160111 | ||
423 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | **Единовременное денежное вознаграждение |
160111 | |
423 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | 200 | Расходы | 160111 |
423 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | 263 | Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
160111 |
424 | Администрация Ленинского округа г. Калуги | 14997 | |||||
424 | 01 | Общегосударственные вопросы | 14997 | ||||
424 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 14997 | |||
424 | 01 | 15 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
14997 | ||
424 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 14997 | |
424 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 14997 |
424 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 307 |
424 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 13710 |
424 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 980 |
425 | Администрация Московского округа г. Калуги | 35536 | |||||
425 | 01 | Общегосударственные вопросы | 35536 | ||||
425 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 35536 | |||
425 | 01 | 15 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
35336 | ||
425 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 35336 | |
425 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 35336 |
425 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 35336 |
425 | 01 | 15 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
200 | ||
425 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
200 | |
425 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 200 | Расходы | 200 |
425 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 290 | Прочие расходы | 200 |
427 | Управление экономики и финансов города Калуги | 1562478 | |||||
427 | 01 | Общегосударственные вопросы | 1062478 | ||||
427 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 1062478 | |||
427 | 01 | 15 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
882312 | ||
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 882312 | |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 727312 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | - 80000 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | Начисления на оплату труда |
- 33922 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 128000 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 38700 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
475500 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 73190 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
125844 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
155000 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
155000 |
427 | 01 | 15 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
180166 | ||
427 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
180166 | |
427 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 200 | Расходы | 180166 |
427 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 226 | Прочие услуги | 50870 |
427 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 290 | Прочие расходы | 129296 |
427 | 04 | Национальная экономика | 500000 | ||||
427 | 04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 500000 | |||
427 | 04 | 05 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
500000 | ||
427 | 04 | 05 | 7950000 | 901 | **Городская целевая программа "По сохранению и воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий муниципального образования "Город Калуга" на 2004-2010 годы" |
500000 | |
427 | 04 | 05 | 7950000 | 901 | 200 | Расходы | 500000 |
427 | 04 | 05 | 7950000 | 901 | 226 | Прочие услуги | 500000 |
428 |
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Калуга" |
0 | |||||
428 | 01 | Общегосударственные вопросы | 0 | ||||
428 | 01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
- 20000 | |||
428 | 01 | 07 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
- 20000 | ||
428 | 01 | 07 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | - 20000 | |
428 | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | - 20000 |
428 | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | - 2500 |
428 | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 223 | Коммунальные услуги | 2500 |
428 | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | - 20000 |
428 | 01 | 07 | 7950000 | 820 | 200 | Расходы | - 21185 |
428 | 01 | 07 | 7950000 | 820 | 226 | Прочие услуги | 360200 |
428 | 01 | 07 | 7950000 | 820 | 290 | Прочие расходы | - 381385 |
428 | 01 | 07 | 7950000 | 820 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
21185 |
428 | 01 | 07 | 7950000 | 820 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
21185 |
428 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 20000 | |||
428 | 01 | 15 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
20000 | ||
428 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
20000 | |
428 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 200 | Расходы | 9200 |
428 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 290 | Прочие расходы | 9200 |
428 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
10800 |
428 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10800 |
429 |
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
1319557 | |||||
429 | 01 | Общегосударственные вопросы | 1171557 | ||||
429 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 1171557 | |||
429 | 01 | 15 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
30000 | ||
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 30000 | |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 30000 |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 50000 |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 30000 |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 75000 |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 223 | Коммунальные услуги | - 125000 |
429 | 01 | 15 | 0900000 | Реализация государственной политики в области приватизации и управление государственной муниципальной собственностью |
452000 | ||
429 | 01 | 15 | 0900000 | 200 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности |
452000 | |
429 | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 200 | Расходы | 452000 |
429 | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 226 | Прочие услуги | 452000 |
429 | 01 | 15 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
689557 | ||
429 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
689557 | |
429 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 200 | Расходы | 689557 |
429 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 221 | Услуги связи | 34185 |
429 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 226 | Прочие услуги | 585636 |
429 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 290 | Прочие расходы | 69736 |
429 | 04 | Национальная экономика | 148000 | ||||
429 | 04 | 11 | Другие вопросы в области национальной экономики |
148000 | |||
429 | 04 | 11 | 3380000 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
- 852000 | ||
429 | 04 | 11 | 3380000 | 405 | Мероприятия в области застройки территорий |
- 852000 | |
429 | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 200 | Расходы | - 852000 |
429 | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 226 | Прочие услуги | - 852000 |
429 | 04 | 11 | 3400000 | Реализация государственных функций в области национальной экономики |
1000000 | ||
429 | 04 | 11 | 3400000 | 406 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
1000000 | |
429 | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 200 | Расходы | 1000000 |
429 | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 226 | Прочие услуги | 1000000 |
430 | Управление по работе с населением на территориях | 1626989 | |||||
430 | 01 | Общегосударственные вопросы | 460500 | ||||
430 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 460500 | |||
430 | 01 | 15 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1322000 | ||
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 1322000 | |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 1072000 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | - 410000 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 72000 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 223 | Коммунальные услуги | 100000 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- 40000 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
940000 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
410000 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
250000 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
190000 |
430 | 01 | 15 | .0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
60000 |
430 | 01 | 15 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
- 961500 | ||
430 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
- 961500 | |
430 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 200 | Расходы | - 1014700 |
430 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 222 | Транспортные услуги | - 7800 |
430 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
26900 |
430 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 226 | Прочие услуги | - 14900 |
430 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 290 | Прочие расходы | - 1018900 |
430 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
53200 |
430 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
53200 |
430 | 01 | 15 | 9000000 | Дополнительные расходы бюджетных учреждений |
100000 | ||
430 | 01 | 15 | 9000000 | 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
100000 | |
430 | 01 | 15 | 9000000 | 999 | 200 | Расходы | 100000 |
430 | 01 | 15 | 9000000 | 999 | 290 | Прочие расходы | 100000 |
430 | 07 | Образование | - 347600 | ||||
430 | 07 | 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 60000 | |||
430 | 07 | 05 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
60000 | ||
430 | 07 | 05 | 7950000 | 825 | **Городская целевая Программа "Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007-2009 годы" |
60000 | |
430 | 07 | 05 | 7950000 | 825 | 200 | Расходы | 60000 |
430 | 07 | 05 | 7950000 | 825 | 226 | Прочие услуги | 60000 |
430 | 07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | - 407600 | |||
430 | 07 | 07 | 4310000 | Организационно-воспитательная работа с молодежью |
- 407600 | ||
430 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
- 407600 | |
430 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 200 | Расходы | - 407600 |
430 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 222 | Транспортные услуги | - 3600 |
430 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- 31500 |
430 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | - 242400 |
430 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | - 130100 |
430 | 08 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
1455100 | ||||
430 | 08 | 01 | Культура | - 2467500 | |||
430 | 08 | 01 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
- 2367500 | ||
430 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
- 2367500 | |
430 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 200 | Расходы | - 2367500 |
430 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 222 | Транспортные услуги | - 147500 |
430 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- 498900 |
430 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | - 1044600 |
430 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | - 676500 |
430 | 08 | 01 | 9000000 | Дополнительные расходы бюджетных учреждений |
- 100000 | ||
430 | 08 | 01 | 9000000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
- 100000 | |
430 | 08 | 01 | 9000000 | 453 | 200 | Расходы | - 100000 |
430 | 08 | 01 | 9000000 | 453 | 290 | Прочие расходы | - 100000 |
430 | 08 | 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3922600 | |||
430 | 08 | 06 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
3922600 | ||
430 | 08 | 06 | 7950000 | 822 | **Городская целевая Программа на 2007 год "Город рядом" |
3922600 | |
430 | 08 | 06 | 7950000 | 822 | 200 | Расходы | 3456900 |
430 | 08 | 06 | 7950000 | 822 | 222 | Транспортные услуги | 223400 |
430 | 08 | 06 | 7950000 | 822 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
707800 |
430 | 08 | 06 | 7950000 | 822 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
80000 |
430 | 08 | 06 | 7950000 | 822 | 226 | Прочие услуги | 1368000 |
430 | 08 | 06 | 7950000 | 822 | 290 | Прочие расходы | 1077700 |
430 | 08 | 06 | 7950000 | 822 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
465700 |
430 | 08 | 06 | 7950000 | 822 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
10000 |
430 | 08 | 06 | 7950000 | 822 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
455700 |
430 | 10 | Социальная политика | 58989 | ||||
430 | 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 58989 | |||
430 | 10 | 01 | 4900000 | Пенсии | 58989 | ||
430 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | ** Единовременное денежное вознаграждение |
58989 | |
430 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | 200 | Расходы | 58989 |
430 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | 263 | Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
58989 |
431 |
Управление записи актов гражданского состояния города Калуги |
0 | |||||
431 | 01 | Общегосударственные вопросы | 0 | ||||
431 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 0 | |||
431 | 01 | 15 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
- 11230694 | ||
431 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | - 11230694 | |
431 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | - 10302050 |
431 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | - 3126835 |
431 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | Начисления на оплату труда |
- 819204 |
431 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | - 24310 |
431 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 223 | Коммунальные услуги | - 195000 |
431 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
- 6107600 |
431 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | - 29101 |
431 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
- 928644 |
431 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
- 740057 |
431 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
- 188587 |
431 | 01 | 15 | 5190000 | Фонд компенсаций | 11230694 | ||
431 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
11230694 | |
431 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 200 | Расходы | 8482050 |
431 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 211 | Заработная плата | 3126835 |
431 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 213 | Начисления на оплату труда |
819204 |
431 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 221 | Услуги связи | 24310 |
431 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 222 | Транспортные услуги | 6600 |
431 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 223 | Коммунальные услуги | 195000 |
431 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
4248000 |
431 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 226 | Прочие услуги | 62101 |
431 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
2748644 |
431 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
2560057 |
431 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
188587 |
536 | Управление здравоохранения города Калуги | 40984437 | |||||
536 | 09 | Здравоохранение и спорт | 40984437 | ||||
536 | 09 | 01 | Здравоохранение | 40544837 | |||
536 | 09 | 01 | 4690000 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
1200000 | ||
536 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1200000 | |
536 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
1200000 |
536 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1200000 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
28993402 | ||
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25993402 | |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 200 | Расходы | 13665402 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 211 | Заработная плата | 3193 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда |
837 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
11811372 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1850000 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
12328000 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
6803000 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
5525000 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 456 | Высокотехнологичные виды медицинской помощи |
3000000 | |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 456 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
3000000 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 456 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3000000 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
4162610 | ||
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4162610 | |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 200 | Расходы | 2619610 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 211 | Заработная плата | 8062 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда |
2113 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 221 | Услуги связи | 100000 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
1240000 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 16575 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1252860 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
1543000 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
1637000 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
- 94000 |
536 | 09 | 01 | 4760000 | Родильные дома | 40000 | ||
536 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
40000 | |
536 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
40000 |
536 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
40000 |
536 | 09 | 01 | 4810000 | Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора |
- 400000 | ||
536 | 09 | 01 | 4810000 | 459 | Борьба с эпидемиями | - 400000 | |
536 | 09 | 01 | 4810000 | 459 | 200 | Расходы | - 400000 |
536 | 09 | 01 | 4810000 | 459 | 226 | Прочие услуги | - 2425000 |
536 | 09 | 01 | 4810000 | 459 | 290 | Прочие расходы | 2025000 |
536 | 09 | 01 | 4850000 | 455 | 226 | Прочие услуги | - 2000000 |
536 | 09 | 01 | 4850000 | 455 | 290 | Прочие расходы | 2000000 |
536 | 09 | 01 | 4850000 | 457 | 226 | Прочие услуги | - 400000 |
536 | 09 | 01 | 4850000 | 457 | 290 | Прочие расходы | 400000 |
536 | 09 | 01 | 5200000 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
5378881 | ||
536 | 09 | 01 | 5200000 | 624 | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" |
5378881 | |
536 | 09 | 01 | 5200000 | 624 | 200 | Расходы | 5378881 |
536 | 09 | 01 | 5200000 | 624 | 211 | Заработная плата | 4283634 |
536 | 09 | 01 | 5200000 | 624 | 213 | Начисления на оплату труда |
1095247 |
536 | 09 | 01 | 9000000 | Дополнительные расходы бюджетных учреждений |
1089944 | ||
536 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 200 | Расходы | 96000 |
536 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 221 | Услуги связи | 10000 |
536 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | - 10000 |
536 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 96000 |
536 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
- 96000 |
536 | 09 | 01 | 9000000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
- 96000 |
536 | 09 | 01 | 9000000 | 826 | Оплата услуг учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и (или) родов |
1089944 | |
536 | 09 | 01 | 9000000 | 826 | 200 | Расходы | 788642 |
536 | 09 | 01 | 9000000 | 826 | 211 | Заработная плата | 624903 |
536 | 09 | 01 | 9000000 | 826 | 213 | Начисления на оплату труда |
163739 |
536 | 09 | 01 | 9000000 | 826 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
301302 |
536 | 09 | 01 | 9000000 | 826 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
81600 |
536 | 09 | 01 | 9000000 | 826 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
219702 |
536 | 09 | 01 | 9010000 | Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета |
80000 | ||
536 | 09 | 01 | 9010000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
80000 | |
536 | 09 | 01 | 9010000 | 327 | 200 | Расходы | - 100000 |
536 | 09 | 01 | 9010000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
- 100000 |
536 | 09 | 01 | 9010000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
180000 |
536 | 09 | 01 | 9010000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
180000 |
536 | 09 | 04 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
439600 | |||
536 | 09 | 04 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
439600 | ||
536 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 439600 | |
536 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 389600 |
536 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 39600 |
536 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
250000 |
536 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 100000 |
536 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
50000 |
536 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
50000 |
537 | Управление культуры и спорта города Калуги | 2688002 | |||||
537 | 07 | Образование | 616000 | ||||
537 | 07 | 02 | Общее образование | 616000 | |||
537 | 07 | 02 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
568000 | ||
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
568000 | |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 200 | Расходы | 72000 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- 268600 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 330600 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 10000 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
496000 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
496000 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | Дополнительные расходы бюджетных учреждений |
8000 | ||
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8000 | |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 200 | Расходы | 140150 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 4700 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 221 | Услуги связи | 8000 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 75871 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
- 71271 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 93500 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 29350 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
- 132150 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
- 132750 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
600 |
537 | 07 | 02 | 9010000 | Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета |
40000 | ||
537 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
40000 | |
537 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 200 | Расходы | 40000 |
537 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 40000 |
537 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 200 | Расходы | - 1676 |
537 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 222 | Транспортные услуги | 566 |
537 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 226 | Прочие услуги | - 1092 |
537 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 290 | Прочие расходы | - 1150 |
537 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
1676 |
537 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
1676 |
537 | 08 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
2071800 | ||||
537 | 08 | 01 | Культура | 1670000 | |||
537 | 08 | 01 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
500000 | ||
537 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
500000 | |
537 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 200 | Расходы | 500000 |
537 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
221000 |
537 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 279000 |
537 | 08 | 01 | 4420000 | Библиотеки | 100000 | ||
537 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100000 | |
537 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
100000 |
537 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
100000 |
537 | 08 | 01 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1000000 | ||
537 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1000000 | |
537 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 200 | Расходы | 1000000 |
537 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 222 | Транспортные услуги | 46000 |
537 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
541500 |
537 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 434500 |
537 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 290 | Прочие расходы | - 22000 |
537 | 08 | 01 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
10000 | ||
537 | 08 | 01 | 7950000 | 900 | **Городская целевая Программа по профилактике употребления психоактивных веществ, борьбе с распространением наркотиков и пропаганде здорового образа жизни на 2006-2008 годы" |
10000 | |
537 | 08 | 01 | 7950000 | 900 | 200 | Расходы | 10000 |
537 | 08 | 01 | 7950000 | 900 | 290 | Прочие расходы | 10000 |
537 | 08 | 01 | 9000000 | 327 | 200 | Расходы | 10000 |
537 | 08 | 01 | 9000000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 10000 |
537 | 08 | 01 | 9000000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
- 10000 |
537 | 08 | 01 | 9000000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
- 10000 |
537 | 08 | 01 | 9010000 | Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета |
60000 | ||
537 | 08 | 01 | 9010000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
60000 | |
537 | 08 | 01 | 9010000 | 327 | 200 | Расходы | 30000 |
537 | 08 | 01 | 9010000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 30000 |
537 | 08 | 01 | 9010000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
30000 |
537 | 08 | 01 | 9010000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
30000 |
537 | 08 | 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
401800 | |||
537 | 08 | 06 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
401800 | ||
537 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 401800 | |
537 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 401800 |
537 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 46800 |
537 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
355000 |
537 | 09 | Здравоохранение и спорт | - 63000 | ||||
537 | 09 | 02 | Спорт и физическая культура | - 63000 | |||
537 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 200 | Расходы | 870000 |
537 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 211 | Заработная плата | - 480000 |
537 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда |
- 125700 |
537 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | - 22500 |
537 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | - 79000 |
537 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
1577200 |
537 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
- 870000 |
537 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
- 80000 |
537 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
- 790000 |
537 | 09 | 02 | 5120000 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
- 55000 | ||
537 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
- 55000 | |
537 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 200 | Расходы | - 60500 |
537 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
28750 |
537 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 226 | Прочие услуги | - 13000 |
537 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 290 | Прочие расходы | - 76250 |
537 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
5500 |
537 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
5500 |
537 | 09 | 02 | 9000000 | Дополнительные расходы бюджетных учреждений |
- 8000 | ||
537 | 09 | 02 | 9000000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
- 8000 | |
537 | 09 | 02 | 9000000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
- 8000 |
537 | 09 | 02 | 9000000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
- 8000 |
537 | 10 | Социальная политика | 63202 | ||||
537 | 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 63202 | |||
537 | 10 | 01 | 4900000 | Пенсии | 63202 | ||
537 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | ** Единовременное денежное вознаграждение |
63202 | |
537 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | 200 | Расходы | 63202 |
537 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | 263 | Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
63202 |
538 | Управление образования города Калуги | 17082708 | |||||
538 | 07 | Образование | 17082708 | ||||
538 | 07 | 01 | Дошкольное образование | 3981700 | |||
538 | 07 | 01 | 4200000 | Детские дошкольные учреждения | 3450067 | ||
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3450067 | |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 200 | Расходы | 1699100 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 211 | Заработная плата | - 400000 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | - 13000 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда |
- 104800 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 221 | Услуги связи | 105850 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | - 330000 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
2488700 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 226 | Прочие услуги | - 53850 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 6200 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
1750967 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
1698700 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
52267 |
538 | 07 | 01 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
141633 | ||
538 | 07 | 01 | 7950000 | 808 | ** Программа "Безопасность образовательных учреждений г. Калуги на 2006-2010 годы" |
141633 | |
538 | 07 | 01 | 7950000 | 808 | 200 | Расходы | 141633 |
538 | 07 | 01 | 7950000 | 808 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
141633 |
538 | 07 | 01 | 9010000 | Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета |
390000 | ||
538 | 07 | 01 | 9010000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
390000 | |
538 | 07 | 01 | 9010000 | 327 | 200 | Расходы | 240000 |
538 | 07 | 01 | 9010000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
240000 |
538 | 07 | 01 | 9010000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
150000 |
538 | 07 | 01 | 9010000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
150000 |
538 | 07 | 02 | Общее образование | 12115208 | |||
538 | 07 | 02 | 4210000 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
4058450 | ||
538 | 07 | 02 | 4210000 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
35450 | |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 184 | 200 | Расходы | 35450 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 184 | 212 | Прочие выплаты | 400 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 184 | 222 | Транспортные услуги | 2275 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 184 | 226 | Прочие услуги | 9018 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 184 | 290 | Прочие расходы | 23758 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4023000 | |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 200 | Расходы | 3788500 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 211 | Заработная плата | - 23174 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 221 | Услуги связи | 462470 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 18600 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | - 522000 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- 400000 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
4465000 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 226 | Прочие услуги | - 224070 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
8674 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 3000 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
234500 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
296000 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
- 61500 |
538 | 07 | 02 | 4220000 | Школы-интернаты | 190000 | ||
538 | 07 | 02 | 4220000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
190000 | |
538 | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 200 | Расходы | 190000 |
538 | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
190000 |
538 | 07 | 02 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
3040000 | ||
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3040000 | |
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 200 | Расходы | 1540000 |
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 221 | Услуги связи | 19640 |
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 3015 |
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | - 52240 |
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
1590000 |
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 226 | Прочие услуги | - 9490 |
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 290 | Прочие расходы | - 10925 |
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
1500000 |
538 | 07 | 02 | 3230000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
1500000 |
538 | 07 | 02 | 4240000 | Детские дома (приемные семьи) | 600 | ||
538 | 07 | 02 | 4240000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
- 18962200 | |
538 | 07 | 02 | 4240000 | 327 | 200 | Расходы | - 18962200 |
538 | 07 | 02 | 4240000 | 327 | 226 | Прочие услуги | - 12726900 |
538 | 07 | 02 | 4240000 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
- 6235700 |
538 | 07 | 02 | 4240000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 400 |
538 | 07 | 02 | 4240000 | 422 | Материальное обеспечение приемной семьи |
18962800 | |
538 | 07 | 02 | 4240000 | 422 | 200 | Расходы | 18962800 |
538 | 07 | 02 | 4240000 | 422 | 226 | Прочие услуги | 12727100 |
538 | 07 | 02 | 4240000 | 422 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
6235700 |
538 | 07 | 02 | 5200000 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
5636158 | ||
538 | 07 | 02 | 5200000 | 623 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
5636158 | |
538 | 07 | 02 | 5200000 | 623 | 200 | Расходы | 5636158 |
538 | 07 | 02 | 5200000 | 623 | 211 | Заработная плата | 4453282 |
538 | 07 | 02 | 5200000 | 623 | 213 | Начисления на оплату труда |
1182876 |
538 | 07 | 02 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
30000 | ||
538 | 07 | 02 | 7950000 | 825 | **Городская целевая Программа Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007-2009 годы" |
30000 | |
538 | 07 | 02 | 7950000 | 825 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
30000 |
538 | 07 | 02 | 7950000 | 825 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
30000 |
538 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 200 | Расходы | - 48500 |
538 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 211 | Заработная плата | 109224 |
538 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | - 43100 |
538 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда |
28616 |
538 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | - 59628 |
538 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 226 | Прочие услуги | - 24112 |
538 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 290 | Прочие расходы | - 59500 |
538 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
48500 |
538 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
48500 |
538 | 07 | 02 | 9010000 | Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета |
- 840000 | ||
538 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
- 840000 | |
538 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 200 | Расходы | - 520000 |
538 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
- 520000 |
538 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
- 320000 |
538 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
- 320000 |
538 | 07 | 05 | Переподготовка и повышение квалификации | - 4500 | |||
538 | 07 | 05 | 4290000 | Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
- 4500 | ||
538 | 07 | 05 | 4290000 | 450 | Переподготовка и повышение квалификации кадров |
- 4500 | |
538 | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 200 | Расходы | - 4500 |
538 | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 290 | Прочие расходы | - 4500 |
538 | 07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 36500 | |||
538 | 07 | 07 | 4310000 | Организационно-воспитательная работа с молодежью |
8500 | ||
538 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 200 | Расходы | - 6436 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 14960 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 3567 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
32384 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 23422 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 290 | Прочие расходы | - 80769 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
6436 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6436 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
8500 | |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 200 | Расходы | - 2070 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 222 | Транспортные услуги | 27832 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
50980 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 40356 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 290 | Прочие расходы | - 121238 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
10570 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10570 |
538 | 07 | 07 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
- 32000 | ||
538 | 07 | 07 | 7950000 | 811 | Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам |
- 150000 | |
538 | 07 | 07 | 7950000 | 811 | 200 | Расходы | - 150000 |
538 | 07 | 07 | 7950000 | 811 | 290 | Прочие расходы | - 150000 |
538 | 07 | 07 | 7950000 | 900 | **Городская целевая Программа по профилактике употребления психоактивных веществ, борьбе с распространением наркотиков и пропаганде здорового образа жизни на 2006-2008 годы" |
118000 | |
538 | 07 | 07 | 7950000 | 900 | 200 | Расходы | 118000 |
538 | 07 | 07 | 7950000 | 900 | 290 | Прочие расходы | 118000 |
538 | 07 | 07 | 9010000 | Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидий областного бюджета |
60000 | ||
538 | 07 | 07 | 9010000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
60000 | |
538 | 07 | 07 | 9010000 | 447 | 200 | Расходы | 60000 |
538 | 07 | 07 | 9010000 | 447 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
60000 |
538 | 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 953800 | |||
538 | 07 | 09 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
642900 | ||
538 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 642900 | |
538 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 642900 |
538 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 38400 |
538 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
600000 |
538 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 4500 |
538 | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
- 25500 |
538 | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 25500 |
538 | 07 | 09 | 4360000 | Мероприятия в области образования |
104000 | ||
538 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
104000 | |
538 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 200 | Расходы | 104000 |
538 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 35396 |
538 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 290 | Прочие расходы | 68604 |
538 | 07 | 09 | 4520000 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
299400 | ||
538 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
299400 | |
538 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 200 | Расходы | 150000 |
538 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 221 | Услуги связи | 6370 |
538 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
- 1300 |
538 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 143630 |
538 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 1300 |
538 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
149400 |
538 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
149400 |
538 | 07 | 09 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
- 92500 | ||
538 | 07 | 09 | 7950000 | 818 | **Городская целевая Программа "Воспитание юного калужанина на 2007-2009 годы" |
- 112500 | |
538 | 07 | 09 | 7950000 | 818 | 200 | Расходы | - 192618 |
538 | 07 | 09 | 7950000 | 818 | 222 | Транспортные услуги | 239000 |
538 | 07 | 09 | 7950000 | 818 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
9000 |
538 | 07 | 09 | 7950000 | 818 | 226 | Прочие услуги | 447638 |
538 | 07 | 09 | 7950000 | 818 | 290 | Прочие расходы | - 888256 |
538 | 07 | 09 | 7950000 | 818 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
80118 |
538 | 07 | 09 | 7950000 | 818 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
80118 |
538 | 07 | 09 | 7950000 | 825 | **Городская целевая Программа "Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007-2009 годы" |
20000 | |
538 | 07 | 09 | 7950000 | 825 | 200 | Расходы | 7000 |
538 | 07 | 09 | 7950000 | 825 | 226 | Прочие услуги | 7000 |
538 | 07 | 09 | 7950000 | 825 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
13000 |
538 | 07 | 09 | 7950000 | 825 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
13000 |
538 | 07 | 09 | 9000000 | 327 | 200 | Расходы | 230000 |
538 | 07 | 09 | 9000000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 230000 |
538 | 07 | 09 | 9000000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
- 230000 |
538 | 07 | 09 | 9000000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
- 230000 |
538 | 10 | 04 | 5110000 | 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
27612000 | |
538 | 10 | 04 | 5110000 | 423 | 200 | Расходы | 27612000 |
538 | 10 | 04 | 5110000 | 423 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
27612000 |
538 | 10 | 04 | 5110000 | 755 | Другие пособия и компенсации |
- 27612000 | |
538 | 10 | 04 | 5110000 | 755 | 200 | Расходы | - 27612000 |
538 | 10 | 04 | 5110000 | 755 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
- 27612000 |
539 | Управление городского хозяйства города Калуги | 106210535 | |||||
539 | 01 | Общегосударственные вопросы | - 6941715 | ||||
539 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | - 6941715 | |||
539 | 01 | 15 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
178285 | ||
539 | 01 | 15 | 0920000 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
83611 | |
539 | 01 | 15 | 0920000 | 184 | 200 | Расходы | 83611 |
539 | 01 | 15 | 0920000 | 184 | 226 | Прочие услуги | 83611 |
539 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
94673 | |
539 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 200 | Расходы | 94673 |
539 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 226 | Прочие услуги | 29955 |
539 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 290 | Прочие расходы | 64718 |
539 | 01 | 15 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
- 7120000 | ||
539 | 01 | 15 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
- 7120000 | |
539 | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
- 7120000 |
539 | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
- 7120000 |
539 | 04 | Национальная экономика | 67938000 | ||||
539 | 04 | 08 | Транспорт | 67938000 | |||
539 | 04 | 08 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
31413000 | ||
539 | 04 | 08 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
31413000 | |
539 | 04 | 08 | 1020000 | 214 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
31413000 |
539 | 04 | 08 | 1020000 | 214 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
31413000 |
539 | 04 | 08 | 3170000 | Другие виды транспорта | 36525000 | ||
539 | 04 | 08 | 3170000 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
36525000 | |
539 | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
36525000 |
539 | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
36525000 |
539 | 04 | 09 | Связь и информатика | 0 | |||
539 | 04 | 09 | 3300000 | Информационные технологии и связь |
0 | ||
539 | 04 | 09 | 3300000 | 382 | Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики |
0 | |
539 | 04 | 09 | 3300000 | 382 | 200 | Расходы | 0 |
539 | 04 | 09 | 3300000 | 382 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
90700 |
539 | 04 | 09 | 3300000 | 382 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
- 216100 |
539 | 04 | 09 | 3300000 | 382 | 290 | Прочие расходы | 125400 |
539 | 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35574100 | ||||
539 | 05 | 01 | Жилищное хозяйство | 15525600 | |||
539 | 05 | 01 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
437000 | ||
539 | 05 | 01 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
437000 | |
539 | 05 | 01 | 1020000 | 214 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
437000 |
539 | 05 | 01 | 1020000 | 214 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
437000 |
539 | 05 | 01 | 3500000 | Поддержка жилищного хозяйства | 7400000 | ||
539 | 05 | 01 | 3500000 | 197 | Субсидии | 65245000 | |
539 | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 200 | Расходы | 65245000 |
539 | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
61793090 |
539 | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций |
3451910 |
539 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
- 57845000 | |
539 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 200 | Расходы | - 57845000 |
539 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
- 57845000 |
539 | 05 | 01 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
7692300 | ||
539 | 05 | 01 | 7950000 | 661 | Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
- 500000 | |
539 | 05 | 01 | 7950000 | 661 | 200 | Расходы | - 500000 |
539 | 05 | 01 | 7950000 | 661 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
- 500000 |
539 | 05 | 01 | 7950000 | 822 | **Городская целевая Программа на 2007 год "Город рядом" |
8192300 | |
539 | 05 | 01 | 7950000 | 822 | 200 | Расходы | 8192300 |
539 | 05 | 01 | 7950000 | 822 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
8192300 |
539 | 05 | 01 | 9010000 | Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета |
- 3700 | ||
539 | 05 | 01 | 9010000 | 197 | Субсидии | 1951300 | |
539 | 05 | 01 | 9010000 | 197 | 200 | Расходы | 1951300 |
539 | 05 | 01 | 9010000 | 197 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1951300 |
539 | 05 | 01 | 9010000 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |
- 1955000 | |
539 | 05 | 01 | 9010000 | 410 | 200 | Расходы | - 1955000 |
539 | 05 | 01 | 9010000 | 410 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
- 1955000 |
539 | 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 19940500 | |||
539 | 05 | 02 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
- 10250000 | ||
539 | 05 | 02 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
- 10250000 | |
539 | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
- 10250000 |
539 | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
- 10250000 |
539 | 05 | 02 | 3510000 | Поддержка коммунального хозяйства |
7356800 | ||
539 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |
3129100 | |
539 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 200 | Расходы | 3129100 |
539 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
3129100 |
539 | 05 | 02 | 3510000 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
4227700 | |
539 | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 200 | Расходы | 4227700 |
539 | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
4227700 |
539 | 05 | 02 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
22550000 | ||
539 | 05 | 02 | 7950000 | 827 | **Городская целевая программа "Развитие малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2007 год |
22000000 | |
539 | 05 | 02 | 7950000 | 827 | 200 | Расходы | 22000000 |
539 | 05 | 02 | 7950000 | 827 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
22000000 |
539 | 05 | 02 | 7950000 | 828 | ** Программа энергоресурсосбережения в муниципальном образовании "Город Калуга" |
550000 | |
539 | 05 | 02 | 7950000 | 828 | 200 | Расходы | 550000 |
539 | 05 | 02 | -7950000 | 828 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
550000 |
539 | 05 | 02 | 9010000 | Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета |
283700 | ||
539 | 05 | 02 | 9010000 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
283700 | |
539 | 05 | 02 | 9010000 | 412 | 200 | Расходы | 283700 |
539 | 05 | 02 | 9010000 | 412 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
283700 |
539 | 05 | 04 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
108000 | |||
539 | 05 | 04 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
108000 | ||
539 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 108000 | |
539 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 108000 |
539 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | - 500000 |
539 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 108000 |
539 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
500000 |
539 | 07 | Образование | 3000000 | ||||
539 | 07 | 02 | Общее образование | 3000000 | |||
539 | 07 | 02 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
3000000 | ||
539 | 07 | 02 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
3000000 | |
539 | 07 | 02 | 1020000 | 214 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
3000000 |
539 | 07 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
3000000 |
539 | 08 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
- 11550000 | ||||
539 | 08 | 01 | Культура | - 11550000 | |||
539 | 08 | 01 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
- 11550000 | ||
539 | 08 | 01 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
- 11550000 | |
539 | 08 | 01 | 1020000 | 214 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
- 11550000 |
539 | 08 | 01 | 1020000 | 214 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
- 11550000 |
539 | 09 | Здравоохранение и спорт | 5340000 | ||||
539 | 09 | 02 | Спорт и физическая культура | 5340000 | |||
539 | 09 | 02 | 1020000 | Непрограммные инвестиции в основные фонды |
5200000 | ||
539 | 09 | 02 | 1020000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
5200000 | |
539 | 09 | 02 | 1020000 | 214 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
5200000 |
539 | 09 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
5200000 |
539 | 09 | 02 | 9010000 | Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета |
140000 | ||
539 | 09 | 02 | 9010000 | 214 | Строительство объектов общегражданского назначения |
140000 | |
539 | 09 | 02 | 9010000 | 214 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
140000 |
539 | 09 | 02 | 9010000 | 214 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
140000 |
539 | 10 | Социальная политика | 12850151 | ||||
539 | 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 20541 | |||
539 | 10 | 01 | 4900000 | Пенсии | 20541 | ||
539 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | **Единовременное денежное вознаграждение |
20541 | |
539 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | 200 | Расходы | 20541 |
539 | 10 | 01 | 4900000 | 803 | 263 | Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
20541 |
539 | 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 12829610 | |||
539 | 10 | 03 | 1042000 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
3155660 | ||
539 | 10 | 03 | 1042000 | 661 | Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
3155660 | |
539 | 10 | 03 | 1042000 | 661 | 200 | Расходы | 3155660 |
539 | 10 | 03 | 1042000 | 661 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
3155660 |
539 | 10 | 03 | 5220000 | Региональные целевые программы | 9173950 | ||
539 | 10 | 03 | 5220000 | 661 | Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
9173950 | |
539 | 10 | 03 | 5220000 | 661 | 200 | Расходы | 9173950 |
539 | 10 | 03 | 5220000 | 661 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
9173950 |
539 | 10 | 03 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
500000 | ||
539 | 10 | 03 | 7950000 | 661 | Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
500000 | |
539 | 10 | 03 | 7950000 | 661 | 200 | Расходы | 500000 |
539 | 10 | 03 | 7950000 | 661 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
500000 |
540 | Управление социальной защиты | 13272350 | |||||
540 | 07 | Образование | 500000 | ||||
540 | 07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 500000 | |||
540 | 07 | 07 | 4320000 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
500000 | ||
540 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | Оздоровление детей | 500000 | |
540 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 200 | Расходы | 500000 |
540 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
500000 |
540 | 10 | Социальная политика | 12772350 | ||||
540 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
- 9000000 |
540 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 263 | Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
9000000 |
540 | 10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 1871428 | |||
540 | 10 | 02 | 5060000 | Учреждения социального обслуживания населения |
1207000 | ||
540 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1207000 | |
540 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 200 | Расходы | 700300 |
540 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда |
- 590500 |
540 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 221 | Услуги связи | 13200 |
540 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 17200 |
540 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 278500 |
540 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
131100 |
540 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
238000 |
540 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 598200 |
540 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 14600 |
540 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
506700 |
540 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
506700 |
540 | 10 | 02 | 9000000 | Дополнительные расходы бюджетных учреждений |
144428 | ||
540 | 10 | 02 | 9000000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
144428 | |
540 | 10 | 02 | 9000000 | 327 | 200 | Расходы | 82377 |
540 | 10 | 02 | 9000000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | - 93300 |
540 | 10 | 02 | 9000000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда |
93300 |
540 | 10 | 02 | 9000000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 52377 |
540 | 10 | 02 | 9000000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 30000 |
540 | 10 | 02 | 9000000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
62051 |
540 | 10 | 02 | 9000000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
62051 |
540 | 10 | 02 | 9010000 | Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета |
520000 | ||
540 | 10 | 02 | 9010000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
520000 | |
540 | 10 | 02 | 9010000 | 327 | 200 | Расходы | 500000 |
540 | 10 | 02 | 9010000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
500000 |
540 | 10 | 02 | 9010000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
20000 |
540 | 10 | 02 | 9010000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
20000 |
540 | 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 76570222 | |||
540 | 10 | 03 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
70013186 | ||
540 | 10 | 03 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи |
63935000 | |
540 | 10 | 03 | 5050000 | 483 | 200 | Расходы | 63935000 |
540 | 10 | 03 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
63935000 |
540 | 10 | 03 | 5050000 | 572 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
6078186 | |
540 | 10 | 03 | 5050000 | 572 | 200 | Расходы | 6078186 |
540 | 10 | 03 | 5050000 | 572 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
6078186 |
540 | 10 | 03 | 5140000 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
3954200 | ||
540 | 10 | 03 | 5140000 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
3954200 | |
540 | 10 | 03 | 5140000 | 482 | 200 | Расходы | 3823200 |
540 | 10 | 03 | 5140000 | 482 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
4450 |
540 | 10 | 03 | 5140000 | 482 | 226 | Прочие услуги | 100000 |
540 | 10 | 03 | 5140000 | 482 | 290 | Прочие расходы | 3718750 |
540 | 10 | 03 | 5140000 | 482 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
131000 |
540 | 10 | 03 | 5140000 | 482 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
131000 |
540 | 10 | 03 | 5170000 | Дотации и субвенции | 2551936 | ||
540 | 10 | 03 | 5170000 | 467 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения |
2551936 | |
540 | 10 | 03 | 5170000 | 467 | 200 | Расходы | 2551936 |
540 | 10 | 03 | 5170000 | 467 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
2551936 |
540 | 10 | 03 | 5220000 | Региональные целевые программы | 5400 | ||
540 | 10 | 03 | 5220000 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
5400 | |
540 | 10 | 03 | 5220000 | 482 | 200 | Расходы | 5400 |
540 | 10 | 03 | 5220000 | 482 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
5400 |
540 | 10 | 03 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований |
45500 | ||
540 | 10 | 03 | 7950000 | 825 | **Городская целевая Программа "Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007-2009 годы" |
35500 | |
540 | 10 | 03 | 7950000 | 825 | 200 | Расходы | 30000 |
540 | 10 | 03 | 7950000 | 825 | 222 | Транспортные услуги | 19000 |
540 | 10 | 03 | 7950000 | 825 | 226 | Прочие услуги | 4000 |
540 | 10 | 03 | 7950000 | 825 | 290 | Прочие расходы | 7000 |
540 | 10 | 03 | 7950000 | 825 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
5500 |
540 | 10 | 03 | 7950000 | 825 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
5500 |
540 | 10 | 03 | 7950000 | 900 | **Городская целевая Программа по профилактике употребления психоактивных веществ, борьбе с распространением наркотиков и пропаганде здорового образа жизни на 2006-2008 годы" |
10000 | |
540 | 10 | 03 | 7950000 | 900 | 200 | Расходы | 10000 |
540 | 10 | 03 | 7950000 | 900 | 290 | Прочие расходы | 10000 |
540 | 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики |
- 65669300 | |||
540 | 10 | 06 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
1002200 | ||
540 | 10 | 06 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 1002200 | |
540 | 10 | 06 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 1002200 |
540 | 10 | 06 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 781800 |
540 | 10 | 06 | 0010000 | 005 | 213 | Начисления на оплату труда |
204800 |
540 | 10 | 06 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | 15600 |
540 | 10 | 06 | 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
- 66671500 | ||
540 | 10 | 06 | 5050000 | 483 | Оказание социальной помощи |
- 63455500 | |
540 | 10 | 06 | 5050000 | 483 | 200 | Расходы | - 63455500 |
540 | 10 | 06 | 5050000 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
- 63455500 |
540 | 10 | 06 | 5050000 | 482 | Мероприятия в области социальной политики |
- 3216000 | |
540 | 10 | 06 | 5050000 | 482 | 200 | Расходы | - 3166000 |
540 | 10 | 06 | 5050000 | 482 | 226 | Прочие услуги | - 100000 |
540 | 10 | 06 | 5050000 | 482 | 290 | Прочие расходы | - 3066000 |
540 | 10 | 06 | 5050000 | 482 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
- 50000 |
540 | 10 | 06 | 5050000 | 482 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
- 50000 |
542 | Комитет по организации защиты населения | 0 | |||||
542 | 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0 | ||||
542 | 03 | 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
0 | |||
542 | 03 | 09 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
0 | ||
542 | 03 | 09 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 0 | |
542 | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 0 |
542 | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
37860 |
542 | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | - 37860 |
542 | 03 | 09 | 2180000 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
0 | ||
542 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
0 | |
542 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 200 | Расходы | - 20635 |
542 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 290 | Прочие расходы | - 20635 |
542 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
20635 |
542 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
20635 |
542 | 03 | 09 | 3020000 | Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
0 | ||
542 | 03 | 09 | 3020000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0 | |
542 | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 200 | Расходы | - 3876 |
542 | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | - 3876 |
542 | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
3876 |
542 | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
3876 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.