Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 21 июля 2006 г. N 112
Расходы
бюджета МО "г. Калуга" на 2006 г.
(в рублях)
ППП | Р | П | КЦСР | КВР | ЭКР | Наименование | Поправки +,- |
099 | Управление финансов Министерства финансов Калужской области по г. Калуге | -31472714 | |||||
099 | 01 | Общегосударственные вопросы | -31472714 | ||||
099 | 01 | 12 | Обслуживание государственного и муниципального долга | -4000000 | |||
099 | 01 | 12 | 0650000 | Процентные платежи по долговым обязательствам | -4000000 | ||
099 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | Процентные платежи по муниципальному долгу | -4000000 | |
099 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 200 | Расходы | -4000000 |
099 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 231 | Обслуживание внутренних долговых обязательств | -4000000 |
099 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | -27472714 | |||
099 | 01 | 15 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
-7318714 | ||
099 | 01 | 15 | 0920000 | 813 | ** Муниципальные социальные гранты | -1800000 | |
099 | 01 | 15 | 0920000 | 813 | 200 | Расходы | -1800000 |
099 | 01 | 15 | 0920000 | 813 | 290 | Прочие расходы | -1800000 |
099 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | *Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | -5518714 | |
099 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 200 | Расходы | -5518714 |
099 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 290 | Прочие расходы | -5518714 |
099 | 01 | 15 | 5170000 | Дотации и субвенции | -1714000 | ||
099 | 01 | 15 | 5170000 | 801 | ** Субвенция Управлению финансов Министерства финансов Калужской области по г. Калуге |
-1714000 | |
099 | 01 | 15 | 5170000 | 801 | 200 | Расходы | -1714000 |
099 | 01 | 15 | 5170000 | 801 | 290 | Прочие расходы | -1714000 |
099 | 01 | 15 | 9010000 | *Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия, за счет субвенции областного бюджета |
-18440000 | ||
099 | 01 | 15 | 9010000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
-18440000 | |
099 | 01 | 15 | 9010000 | 327 | 200 | Расходы | -18440000 |
099 | 01 | 15 | 9010000 | 327 | 290 | Прочие расходы | -18440000 |
188 | Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги | 44500 | |||||
188 | 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 44500 | ||||
188 | 03 | 02 | Органы внутренних дел | 44500 | |||
188 | 03 | 02 | 2020000 | Воинские формирования (органы, подразделения) | 44500 | ||
188 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
44500 | |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 200 | Расходы | 44500 |
188 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 223 | Коммунальные услуги | 44500 |
420 | Городская Дума г. Калуги | 0 | |||||
420 | 01 | Общегосударственные вопросы | 260000 | ||||
420 | 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
260000 | |||
420 | 01 | 03 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 260000 | ||
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 214000 | |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 144000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | -28000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | -18000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 190000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 70000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 100000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | -30000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
38000 | |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 200 | Расходы | 38000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 222 | Транспортные услуги | 25000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 226 | Прочие услуги | 13000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
8000 | |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 200 | Расходы | 8000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 222 | Транспортные услуги | 3000 |
420 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 226 | Прочие услуги | 5000 |
420 | 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации | -260000 | ||||
420 | 08 | 04 | Периодическая печать и издательства | -260000 | |||
420 | 08 | 04 | 4560000 | Периодическая печать | -260000 | ||
420 | 08 | 04 | 4560000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
-260000 | |
420 | 08 | 04 | 4560000 | 453 | 200 | Расходы | -260000 |
420 | 08 | 04 | 4560000 | 453 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
-260000 |
421 | Контрольно-счетная палата г. Калуги | 0 | |||||
421 | 01 | Общегосударственные вопросы | 0 | ||||
421 | 01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов | 0 | |||
421 | 01 | 06 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 0 | ||
421 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 0 | |
421 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 0 |
421 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 221 | Услуги связи | -8100 |
421 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 223 | Коммунальные услуги | 8100 |
422 | Городская Управа г. Калуги | 40000 | |||||
422 | 01 | Общегосударственные вопросы | 40000 | ||||
422 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
40000 | |||
422 | 01 | 04 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 40000 | ||
422 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | -251974 | |
422 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | -251974 |
422 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | -45000 |
422 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | -102000 |
422 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | -104974 |
422 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | Глава исполнительной власти местного самоуправления | 291974 | |
422 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 200 | Расходы | 291974 |
422 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 211 | Заработная плата | 31696 |
422 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 212 | Прочие выплаты | 45000 |
422 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 213 | Начисления на оплату труда | 8304 |
422 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 222 | Транспортные услуги | 102000 |
422 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 226 | Прочие услуги | 104974 |
423 | Администрация Городского Головы города Калуги | -2567500 | |||||
423 | 01 | Общегосударственные вопросы | -2567500 | ||||
423 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
432500 | |||
423 | 01 | 04 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 432500 | ||
423 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 432500 | |
423 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 432500 |
423 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 342700 |
423 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | Начисления на оплату труда | 89800 |
423 | 01 | 13 | Резервные фонды | -3000000 | |||
423 | 01 | 13 | 0700000 | Резервный Фонд Городской Управы г. Калуги | -3000000 | ||
423 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления | -3000000 | |
423 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 200 | Расходы | -3000000 |
423 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 290 | Прочие расходы | -3000000 |
424 | Администрация Ленинского округа г.Калуги | -3815000 | |||||
424 | 01 | Общегосударственные вопросы | -3815000 | ||||
424 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | -3815000 | |||
424 | 01 | 15 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | -3815000 | ||
424 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | -3815000 | |
424 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | -3815000 |
424 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | -3023000 |
424 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | Начисления на оплату труда | -792000 |
425 | Администрация Московского округа г. Калуги | -4580200 | |||||
425 | 01 | Общегосударственные вопросы | -4580200 | ||||
425 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | -4580200 | |||
425 | 01 | 15 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | -4450200 | ||
425 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | -4430200 | |
425 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | -4340200 |
425 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | -3336646 |
425 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | Начисления на оплату труда | -870800 |
425 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 223 | Коммунальные услуги | -114000 |
425 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества | -31500 |
425 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 262 | Пособия по социальной помощи населению | 12746 |
425 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 300 | Поступление нефинансовых активов | -90000 |
425 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | -90000 |
425 | 01 | 15 | 0010000 | 006 | Территориальные органы | -20000 | |
425 | 01 | 15 | 0010000 | 006 | 200 | Расходы | 20000 |
425 | 01 | 15 | 0010000 | 006 | 226 | Прочие услуги | 50000 |
425 | 01 | 15 | 0010000 | 006 | 290 | Прочие расходы | -70000 |
425 | 01 | 15 | 9000000 | Дополнительные расходы бюджетных учреждений | -130000 | ||
425 | 01 | 15 | 9000000 | 006 | Территориальные органы | -130000 | |
425 | 01 | 15 | 9000000 | 006 | 200 | Расходы | -130000 |
425 | 01 | 15 | 9000000 | 006 | 226 | Прочие услуги | 5805 |
425 | 01 | 15 | 9000000 | 006 | 290 | Прочие расходы | -135805 |
426 | Администрация Октябрьского округа г. Калуги | -4949300 | |||||
426 | 01 | Общегосударственные вопросы | -4949300 | ||||
426 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | -4949300 | |||
426 | 01 | 15 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | -4949300 | ||
426 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | -4949300 | |
426 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | -4569300 |
426 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | -3024000 |
426 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | -3000 |
426 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | Начисления на оплату труда | -792300 |
426 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества | -700000 |
426 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | -50000 |
426 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 300 | Поступление нефинансовых активов | -380000 |
426 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | -130000 |
426 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | -250000 |
427 | Управление экономики и финансов города Калуги | 2176253 | |||||
427 | 01 | Общегосударственные вопросы | -573232 | ||||
427 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | -573232 | |||
427 | 01 | 15 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | -573232 | ||
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | -573232 | |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | -573232 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | -653187 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 35300 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | Начисления на оплату труда | -160104 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 28300 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 60000 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 76000 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 262 | Пособия по социальной помощи населению | 44459 |
427 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | -4000 |
427 | 01 | 15 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
0 | ||
427 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 226 | Прочие услуги | 111000 |
427 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 290 | Прочие расходы | -111000 |
427 | 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2749485 | ||||
427 | 05 | 01 | Жилищное хозяйство | 2749485 | |||
427 | 05 | 01 | 9000000 | Приобретение жилья по Программе улучшения жилищных условий населения г. Калуги с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования |
2749485 | ||
427 | 05 | 01 | 9000000 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 2749485 | |
427 | 05 | 01 | 9000000 | 410 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 2749485 |
427 | 05 | 01 | 9000000 | 410 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 2749485 |
429 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 761000 | |||||
429 | 01 | Общегосударственные вопросы | 961000 | ||||
429 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 961000 | |||
429 | 01 | 15 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 761000 | ||
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 761000 | |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 671000 |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 239221 |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 10500 |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | Начисления на оплату труда | 88552 |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 19700 |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 223 | Коммунальные услуги | 114000 |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 31500 |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 68500 |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 262 | Пособия по социальной помощи населению | 99027 |
429 | 01 | 15 | 001000 | 005 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 90000 |
429 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 90000 |
429 | 01 | 15 | 090000 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
0 | ||
429 | 01 | 15 | 090000 | 200 | *Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
0 | |
429 | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 200 | Расходы | 0 |
429 | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 226 | Прочие услуги | 150000 |
429 | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 290 | Прочие расходы | -150000 |
429 | 01 | 15 | 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
200000 | ||
429 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | *Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
200000 | |
429 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 200 | Расходы | 200000 |
429 | 01 | 15 | 0920000 | 999 | 226 | Прочие услуги | 200000 |
429 | 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | -200000 | ||||
429 | 05 | 01 | Жилищное хозяйство | -200000 | |||
429 | 05 | 01 | 3500000 | Приобретение участков земли для строительства жилых домов | -200000 | ||
429 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | -200000 | |
429 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 300 | Поступление нефинансовых активов | -200000 |
429 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | -200000 |
430 | Управление по работе с населением на территориях | 12579300 | |||||
430 | 01 | Общегосударственные вопросы | 12579300 | ||||
430 | 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 12579300 | |||
430 | 01 | 15 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 12579300 | ||
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 12579300 | |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 12199300 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | Заработная плата | 9070000 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 212 | Прочие выплаты | 3000 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | Начисления на оплату труда | 2376300 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 700000 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | 50000 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 380000 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 130000 |
430 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 250000 |
536 | Управление здравоохранения города Калуги | 3979339 | |||||
536 | 09 | Здравоохранение и спорт | 3979339 | ||||
536 | 09 | 01 | Здравоохранение | 3979339 | |||
536 | 09 | 01 | 4690000 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
-1304200 | ||
536 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | -1304200 | |
536 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 200 | Расходы | 530000 |
536 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 30000 |
536 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 500000 |
536 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | -1834200 |
536 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | -1834200 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 5603850 | ||
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 5603850 | |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 200 | Расходы | 2695569 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 13200 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 2864744 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -182375 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 2908281 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 2974683 |
536 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | -66402 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | -2153838 | ||
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | -2153838 | |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 200 | Расходы | -637201 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 13200 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 260000 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | -982806 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -4295 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 76700 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | -1516637 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | -1093203 |
536 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | -423434 |
536 | 09 | 01 | 4760000 | Родильные дома | -463071 | ||
536 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | -463071 | |
536 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 200 | Расходы | -452041 |
536 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | -452041 |
536 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | -11030 |
536 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 380 |
536 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | -11410 |
536 | 09 | 01 | 4770000 | Станции скорой и неотложной помощи | 304070 | ||
536 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 304070 | |
536 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 200 | Расходы | 390820 |
536 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 400000 |
536 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | -9180 |
536 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | -86750 |
536 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | -86750 |
536 | 09 | 01 | 4850000 | Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
1452528 | ||
536 | 09 | 01 | 4850000 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
1452528 | |
536 | 09 | 01 | 4850000 | 455 | 200 | Расходы | -1500000 |
536 | 09 | 01 | 4850000 | 455 | 290 | Прочие расходы | -1500000 |
536 | 09 | 01 | 4850000 | 455 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 2952528 |
536 | 09 | 01 | 4850000 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2952528 |
536 | 09 | 01 | 9010000 | *Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия, за счет субвенции областного бюджета |
540000 | ||
536 | 09 | 01 | 9010000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 540000 | |
536 | 09 | 01 | 9010000 | 327 | 200 | Расходы | 340000 |
536 | 09 | 01 | 9010000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 340000 |
536 | 09 | 01 | 9010000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 200000 |
536 | 09 | 01 | 9010000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 200000 |
537 | Управление культуры и спорта города Калуги | 4580000 | |||||
537 | 07 | Образование | 487140 | ||||
537 | 07 | 02 | Общее образование | 283140 | |||
537 | 07 | 02 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 23140 | ||
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 23140 | |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 200 | Расходы | 23140 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 1500 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 221 | Услуги связи | 20800 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 48770 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 95970 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | -133630 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 600 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 290 | Прочие расходы | -10870 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 0 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | -41030 |
537 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 41030 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 230000 | ||
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 230000 | |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 200 | Расходы | 336000 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 3000 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 221 | Услуги связи | 37700 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 3300 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 52650 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 3131 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 100405 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 150000 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 290 | Прочие расходы | -14186 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | -106000 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | -102000 |
537 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | -4000 |
537 | 07 | 02 | 9010000 | *Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия, за счет субвенции областного бюджета |
30000 | ||
537 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 30000 | |
537 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 30000 |
537 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 30000 |
537 | 07 | 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 0 | |||
537 | 07 | 05 | 4290000 | Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 0 | ||
537 | 07 | 05 | 4290000 | 450 | Переподготовка и повышение квалификации кадров | 0 | |
537 | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 200 | Расходы | 0 |
537 | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 212 | Прочие выплаты | 300 |
537 | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 222 | Транспортные услуги | 340 |
537 | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 226 | Прочие услуги | -640 |
537 | 07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 204000 | |||
537 | 07 | 07 | 4320000 | Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
173400 | ||
537 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | Оздоровление детей и подростков | 173400 | |
537 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 200 | Расходы | 173400 |
537 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 262 | Пособия по социальной помощи населению | 173400 |
537 | 07 | 07 | 9000000 | Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 30600 | ||
537 | 07 | 07 | 9000000 | 452 | Оздоровление детей и подростков | 30600 | |
537 | 07 | 07 | 9000000 | 452 | 200 | Расходы | 30600 |
537 | 07 | 07 | 9000000 | 452 | 262 | Пособия по социальной помощи населению | 30600 |
537 | 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 0 | |||
537 | 07 | 09 | 4360000 | Мероприятия в области образования | 0 | ||
537 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0 | |
537 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 200 | Расходы | 0 |
537 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 226 | Прочие услуги | 8963 |
537 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 290 | Прочие расходы | -8963 |
537 | 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 276860 | ||||
537 | 08 | 01 | Культура | 276860 | |||
537 | 08 | 01 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
196300 | ||
537 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 196300 | |
537 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 200 | Расходы | 196300 |
537 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 221 | Услуги связи | 4660 |
537 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 210410 |
537 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | -48770 |
537 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 30000 |
537 | 08 | 01 | 4420000 | Библиотеки | -119300 | ||
537 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | -119300 | |
537 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 200 | Расходы | 62440 |
537 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 80000 |
537 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | -17560 |
537 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | -181740 |
537 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | -181740 |
537 | 08 | 01 | 4430000 | Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
-30140 | ||
537 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | -30140 | |
537 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 200 | Расходы | 70000 |
537 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 70000 |
537 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | -100140 |
537 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | -100140 |
537 | 08 | 01 | 4500000 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50000 | ||
537 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
50000 | |
537 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 200 | Расходы | 50000 |
537 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 226 | Прочие услуги | 50000 |
537 | 08 | 01 | 9000000 | Дополнительные расходы бюджетных учреждений | -230000 | ||
537 | 08 | 01 | 9000000 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств |
-230000 | |
537 | 08 | 01 | 9000000 | 453 | 200 | Расходы | -230000 |
537 | 08 | 01 | 9000000 | 453 | 290 | Прочие расходы | -230000 |
537 | 08 | 01 | 9010000 | *Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия, за счет субвенции областного бюджета |
410000 | ||
537 | 08 | 01 | 9010000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 410000 | |
537 | 08 | 01 | 9010000 | 327 | 200 | Расходы | 180000 |
537 | 08 | 01 | 9010000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 180000 |
537 | 08 | 01 | 9010000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 230000 |
537 | 08 | 01 | 9010000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 200000 |
537 | 08 | 01 | 9010000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 30000 |
537 | 08 | 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
0 | |||
537 | 08 | 06 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 0 | ||
537 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 0 | |
537 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 0 |
537 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 222 | Транспортные услуги | 1380 |
537 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 45000 |
537 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 226 | Прочие услуги | -46380 |
537 | 09 | Здравоохранение и спорт | 3816000 | ||||
537 | 09 | 02 | Спорт и физическая культура | 3816000 | |||
537 | 09 | 02 | 4820000 | Центр спортивной подготовки (сборные команды) | -173400 | ||
537 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | -173400 | |
537 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | -173400 |
537 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | -173400 |
537 | 09 | 02 | 5120000 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
3020000 | ||
537 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
3020000 | |
537 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 200 | Расходы | 3020000 |
537 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 20000 |
537 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3000000 |
537 | 09 | 02 | 9000000 | Дополнительные расходы бюджетных учреждений | -30600 | ||
537 | 09 | 02 | 9000000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | -30600 | |
537 | 09 | 02 | 9000000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | -30600 |
537 | 09 | 02 | 9000000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | -30600 |
537 | 09 | 02 | 9010000 | **Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия, за счет субвенции областного бюджета |
1000000 | ||
537 | 09 | 02 | 9010000 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
1000000 | |
537 | 09 | 02 | 9010000 | 455 | 200 | Расходы | 1000000 |
537 | 09 | 02 | 9010000 | 455 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1000000 |
542 | Комитет по организации защиты населения | 0 | |||||
542 | 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0 | ||||
542 | 03 | 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
0 | |||
542 | 03 | 09 | 2180000 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий | 0 | ||
542 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
0 | |
542 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 200 | Расходы | -57990 |
542 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 290 | Прочие расходы | -57990 |
542 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 57990 |
542 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 12700 |
542 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 45290 |
538 | Управление образования города Калуги | 19765183 | |||||
538 | 07 | Образование | 19765183 | ||||
538 | 07 | 01 | Дошкольное образование | 1630211 | |||
538 | 07 | 01 | 4200000 | Детские дошкольные учреждения | 240211 | ||
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 240211 | |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 200 | Расходы | -866219 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 211 | Заработная плата | -605500 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | -11440 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда | -119600 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | -34370 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 931981 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -1033290 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению | 6000 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 1106430 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 1292430 |
538 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | -186000 |
538 | 07 | 01 | 9010000 | *Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия, за счет субвенции областного бюджета |
1390000 | ||
538 | 07 | 01 | 9010000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1390000 | |
538 | 07 | 01 | 9010000 | 327 | 200 | Расходы | 770000 |
538 | 07 | 01 | 9010000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 770000 |
538 | 07 | 01 | 9010000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 620000 |
538 | 07 | 01 | 9010000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 620000 |
538 | 07 | 02 | Общее образование | 15684380 | |||
538 | 07 | 02 | 4210000 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
-543881 | ||
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | -543881 | |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 200 | Расходы | -776581 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 211 | Заработная плата | 89444 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | -79200 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда | 23580 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 1144000 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | -1062830 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | -310611 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -678720 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению | 79756 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 18000 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 232700 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 262700 |
538 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | -30000 |
538 | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 6000 |
538 | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -6000 |
538 | 07 | 02 | 4230000 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 717059 | ||
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 717059 | |
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 200 | Расходы | 267570 |
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 1300 |
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 2000 |
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 8200 |
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 310480 |
538 | 07 | 02 | 2300000 | 327 | 226 | Прочие услуги | -129650 |
538 | 07 | 02 | 2300000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 75240 |
538 | 07 | 02 | 2300000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 449489 |
538 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 444089 |
538 | 07 | 02 | 2300000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 5400 |
538 | 07 | 02 | 2000000 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 8007702 | ||
538 | 07 | 02 | 2000000 | 623 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
8007702 | |
538 | 07 | 02 | 2000000 | 623 | 200 | Расходы | 8007702 |
538 | 07 | 02 | 5200000 | 623 | 211 | Заработная плата | 6340347 |
538 | 07 | 02 | 5200000 | 623 | 213 | Начисления на оплату труда | 1667355 |
538 | 07 | 02 | 9000000 | Дополнительные расходы бюджетных учреждений | 3500 | ||
538 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 3500 | |
538 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 200 | Расходы | 3500 |
538 | 07 | 02 | 9000000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 3500 |
538 | 07 | 02 | 9010000 | *Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия, за счет субвенции областного бюджета |
7500000 | ||
538 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 7500000 | |
538 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 200 | Расходы | 5905000 |
538 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 5648000 |
538 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 200000 |
538 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 57000 |
538 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 1595000 |
538 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 1455000 |
538 | 07 | 02 | 9010000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 140000 |
538 | 07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 2110047 | |||
538 | 07 | 07 | 4310000 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 29157 | ||
538 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 29157 | |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 200 | Расходы | 28532 |
538 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 222 | Транспортные услу |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.