Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к решению
Городской Думы г. Жиздры
Калужской области
от 14 февраля 2007 г. N 95
Расходы бюджета
городского поселения "г. Жиздра" по разделам, подразделам,
целевым статьям, видам расходов, по экономической
и ведомственной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2007 г.
ППП | ПБС | Р | П | КЦСР | КВР | ЭКР | Наименование | план Сумма руб. |
поправка, +,- Сумма руб. |
уточненный план Сумма руб. |
600 | Администрация городского поселения "Город Жиздра | 1238900 | -142500 | 1096400 | ||||||
600 | 2h008 | Администрация городского поселения "Город Жиздра" | 1238900 | -142500 | 1096400 | |||||
08 | 01 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 1238900 | -142500 | 1096400 | |||||
08 | 01 | 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1088900 | -142500 | 946400 | ||||
08 | 01 | 4400000 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1088900 | -142500 | 946400 | |||
08 | 01 | 4400000 | 327 | 211 | Заработная плата | 480000 | -104000 | 376000 | ||
08 | 01 | 4400000 | 327 | 212 | Прочие выплаты | 1000 | 1000 | |||
08 | 01 | 4400000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда | 125700 | -24000 | 101700 | ||
08 | 01 | 4400000 | 327 | 221 | Услуги связи | 3300 | -600 | 2700 | ||
08 | 01 | 4400000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 5000 | 5000 | |||
08 | 01 | 4400000 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 98400 | -114 | 98286 | ||
08 | 01 | 4400000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 30500 | -3000 | 27500 | ||
08 | 01 | 4400000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 10000 | -3786 | 6214 | ||
08 | 01 | 4400000 | 327 | 226 | Прочие расходы | 140000 | -7000 | 133000 | ||
08 | 01 | 4400000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 190000 | 190000 | |||
08 | 01 | 4400000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 5000 | 5000 | |||
08 | 01 | 9000000 | 327 | *Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
150000 | 150000 | ||||
08 | 01 | 9000000 | 327 | 211 | Заработная плата | 40000 | 40000 | |||
08 | 01 | 9000000 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда | 10500 | 10500 | |||
08 | 01 | 9000000 | 327 | 222 | Транспортные услуги | 4500 | 4500 | |||
08 | 01 | 9000000 | 327 | 225 | Услуги по содержанию имущества | 21000 | 21000 | |||
08 | 01 | 9000000 | 327 | 226 | Прочие услуги | 15000 | 15000 | |||
08 | 01 | 9000000 | 327 | 290 | Прочие расходы | 10000 | 10000 | |||
08 | 01 | 9000000 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 40000 | 40000 | |||
08 | 01 | 9000000 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 9000 | 9000 | |||
099 | 2h007 | 11 | 00 | Межбюджетные трансферты | 0 | 142500 | 142500 | |||
11 | 01 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 0 | 142500 | 142500 | |||||
11 | 01 | 5170000 | Дотации и субвенции | 0 | 142500 | 142500 | ||||
11 | 01 | 5170000 | 601 | Субвенция на выполнение полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры |
0 | 142500 | 142500 | |||
11 | 01 | 5170000 | 601 | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
142500 | 142500 | |||
Итого расходов: | 7660500 | 7660500 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.