Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к решению
Еленского поселкового Совета
Калужской области
от 17 ноября 2006 г. N 29
Расходы бюджета городского поселения "п. Еленский" на 2007 г.
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
по экономической классификации расходов бюджетов РФ
(с изменениями от 26 сентября 2007 г.)
О внесении изменений в настоящее Приложение см. следующие документы:
Решение Еленского поселкового Совета Калужской области от 26 сентября 2007 г. N 41
/-----------------------------------------------------------------------\
|Глава|Раздел|Подраздел|Целевая | Вид |ЭКР|Наименование | Сумма, |
| | | | статья |расхода| | |тыс. руб.|
|-----------------------------------------------------------------------|
| Администрация МО ГП "Поселок Еленский" |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 002 | 0102 | 001 | 0000 | 042 |Глава исполнительной | 215,5 |
| | | | | |власти | |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| | | | | |211|Заработная плата | 170,5 |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |213|Начисление на | 45,0 |
| | | | | | |з/плату | |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| 002 | 0115 | 001 | 0000 | 005 |Другие | 430,1 |
| | | | | |общегосударственные | |
| | | | | |вопросы | |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| | | | | |211|Заработная плата | 210,0 |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |212|Прочие выплаты | 4,2 |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |213|Начисления на | 55,0 |
| | | | | | |оплату труда | |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |221|Услуги связи | 22,3 |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |223|Коммунальные | 3,7 |
| | | | | | |услуги | |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |225|Услуги по | 6,2 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |226|Прочие услуги | 34, 6 |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |290|Прочие расходы | 7,1 |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |340|Увеличение | 87,0 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Резервный фонд |
|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Резервный фонд Главы| 12,5 |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| 002 | 0113 | 070 | 0000 | 184 |290|Прочие расходы | 12,5 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Еленский Дом культуры |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 002 | 0801 | 440 | 0000 | 327 |Обеспечение | 810,4 |
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| | | | | |211|Заработная плата | 500, 6 |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |212|Прочие выплаты | 0,3 |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |213|Начисление на | 131,2 |
| | | | | | |оплату труда | |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |223|Коммунальные | 119,3 |
| | | | | | |услуги | |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |225|Услуги по | 6,0 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |226|Прочие услуги | 4,0 |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |262|Пособие по | 6,0 |
| | | | | | |социальной помощи| |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |310|Увеличение | - |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |основных фондов | |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |340|Увеличение | 3,0 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| 002 | 0801 | 900 | 0000 | 327 |Расходы бюджетных | 40,0 |
| | | | | |учреждений, | |
| | | | | |осуществляющих | |
| | | | | |предпринимательскую и| |
| | | | | |иную, приносящую | |
| | | | | |доход деятельность | |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| | | | | |340|Увеличение | 40,0 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Еленская библиотека |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 002 | 0801 | 442 | 0000 | 327 |Обеспечение | 212,0 |
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| | | | | |211|Заработная плата | 122,0 |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |212|Прочие выплаты | - |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |213|Начисление на | 32,0 |
| | | | | | |оплату труда | |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |223|Начисление на | 51,0 |
| | | | | | |оплату труда | |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |262|Пособие по | 5,5 |
| | | | | | |социальной помощи| |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |290|Прочие расходы | 0,3 |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |340|Увеличение | 1,2 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Физкультура и спорт |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 002 | 0902 | 512 | 0000 | 455 |Обеспечение | 115,0 |
| | | | | |деятельности | |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| | | | | |290|Прочие расходы | 30,0 |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |340|Увеличение | 85,0 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Благоустройство |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 002 | 0501 | 350 | 0000 | 410 |Дотации на возмещение| 751, 9 |
| | | | | |убытков от содержания| |
| | | | | |объектов | |
| | | | | |жилищно-коммунального| |
| | | | | |хозяйства и | |
| | | | | |социально-культурной | |
| | | | | |сферы | |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| 002 | 0501 | 350 | 0000 | 410 |225|Услуги по | 300,0 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| 002 | 0502 | 351 | 0000 | 412 |241|Безвозмездные и | 366,9 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственных и| |
| | | | | | |муниципальных | |
| | | | | | |организаций | |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| 002 | 0502 | 900 | 0000 | 412 |Расходы бюджетных | 85,0 |
| | | | | |учреждений, | |
| | | | | |осуществляющих | |
| | | | | |предпринимательскую и| |
| | | | | |иную приносящую доход| |
| | | | | |деятельность | |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| | | | | |226|Прочие расходы | 10,0 |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |223|Коммунальные | 30,0 |
| | | | | | |услуги | |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |340|Увеличение | 45,0 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Баня |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 002 | 0502 | 351 | 0000 | 197 |Дотации на возмещение| 442,4 |
| | | | | |убытков от содержания| |
| | | | | |объектов | |
| | | | | |жилищно-коммунального| |
| | | | | |хозяйства и | |
| | | | | |социально-культурной | |
| | | | | |сферы | |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| | | | | |241|Безвозмездные и | 340,0 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государств и | |
| | | | | | |муниципальных | |
| | | | | | |организаций | |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| 002 | 0502 | 900 | 0000 | 197 |Расходы бюджетных | 102,4 |
| | | | | |учреждений, | |
| | | | | |осуществляющих | |
| | | | | |предпринимательскую и| |
| | | | | |иную деятельность | |
|-----+------+---------+--------+-------+---------------------+---------|
| | | | | |223|Коммунальные | 20,0 |
| | | | | | |услуги | |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |226|Прочие расходы | 8,0 |
|-----+------+---------+--------+-------+---+-----------------+---------|
| | | | | |340|Увеличение | 74,4 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|-------------------------------------------------------------+---------|
| Дороги | 125,0 |
|-------------------------------------------------------------+---------|
| 002 | 0408 | 315 | 0000 | 365 |225|Услуги по | 125,0 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|-------------------------------------------------------------+---------|
| ЧАЭС | 57,4 |
|-------------------------------------------------------------+---------|
| 002 | 0309 | 218 | 0000 | 260 |226|Прочие расходы | 57,4 |
|-------------------------------------------------------------+---------|
|Итого расходов | 3172,2 |
\-----------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.