Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к решению
Городской Думы г. Кирова
Калужской области
от 24 апреля 2007 г. N 98
Исполнение расходов бюджета городского
поселения "г. Киров" за 2006 год
тыс. рублей
/-----------------------------------------------------------------------\
|Р Пр| ЭКР | | Уточненный |Исполнено| % |
| | | | план | |исполнения|
|----+-------------------------------+-------------+---------+----------|
|0100|Общегосударственные вопросы | 5492 | 5470 | 99,6% |
|----+-------------------------------+-------------+---------+----------|
|0103| |Функционирование | 100 | 81 | 81,0% |
| | |законодательных | | | |
| | |(представительных) | | | |
| | |органов | | | |
| | |государственной | | | |
| | |власти и местного | | | |
| | |самоуправления | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 200000 |Расходы | 76 | 57 | 75,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 211000 |Заработная плата | 60 | 46 | 76,7% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 213000 |Начисления на оплату | 16 | 11 | 68,8% |
| | |труда | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 300000 |Поступление | 24 | 24 | 100,0% |
| | |нефинансовых активов | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 310000 |Увеличение стоимости | 7 | 7 | 100,0% |
| | |основных средств | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 340000 |Увеличение стоимости | 17 | 17 | 100,0% |
| | |материальных запасов | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
|0104| |Функционирование | 415 | 415 | 100,0% |
| | |Правительства РФ, | | | |
| | |высших органов | | | |
| | |исполнительной власти | | | |
| | |субъектов РФ, местных | | | |
| | |администраций | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 200000 |Расходы | 415 | 415 | 100,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 211000 |Заработная плата | 334 | 334 | 100,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 213000 |Начисления на оплату | 81 | 81 | 100,0% |
| | |труда | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
|0113| |Резервные фонды | 87 | 86 | 98,9% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 200000 |Расходы | 87 | 86 | 98,9% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 290000 |Прочие расходы | 87 | 86 | 98,9% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
|0115| |Другие | 4890 | 4888 | 100,0% |
| | |общегосударственные | | | |
| | |вопросы | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 200000 |Расходы | 3944 | 3941 | 99,9% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 211000 |Заработная плата | 2462 | 2462 | 100,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 212000 |Прочие выплаты | 15 | 15 | 100,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 213000 |Начисления на оплату | 647 | 646 | 99,8% |
| | |труда | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 221000 |Услуги связи | 120 | 119 | 99,2% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 223000 |Коммунальные услуги | 39 | 38 | 97,4% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 225000 |Услуги по содержанию | 347 | 347 | 100,0% |
| | |имущества | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 226000 |Прочие услуги | 203 | 203 | 100,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 262000 |Пособия по социальной | 20 | 20 | 100,0% |
| | |помощи населению | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 290000 |Прочие расходы | 91 | 91 | 100,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 300000 |Поступление | 946 | 945 | 99,9% |
| | |нефинансовых активов | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 310000 |Увеличение стоимости | 624 | 623 | 99,8% |
| | |основных средств | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 340000 |Увеличение стоимости | 322 | 322 | 100,0% |
| | |материальных запасов | | | |
|----+-------------------------------+-------------+---------+----------|
|0400|Национальная экономика | 746 | 746 | 100,0% |
|----+-------------------------------+-------------+---------+----------|
|0408| |Транспорт | 746 | 746 | 100,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 200000 |Расходы | 746 | 746 | 100,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 242000 |Безвозмездные | 746 | 746 | 100,0% |
| | |и безвозвратные | | | |
| | |перечисления | | | |
| | |организациям, | | | |
| | |за исключением | | | |
| | |государственных | | | |
| | |и муниципальных | | | |
| | |организаций | | | |
|----+-------------------------------+-------------+---------+----------|
|O500|Жилищно-коммунальное хозяйство | 24688 | 23706 | 96,0% |
|----+-------------------------------+-------------+---------+----------|
|0501| |Жилищное хозяйство | 6957 | 6957 | 100,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 200000 |Расходы | 6957 | 6957 | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 225000 |Услуги по содержанию | 6957 | 6957 | |
| | |имущества | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
|0502| |Коммунальное хозяйство| 16497 | 15860 | 96,1% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 200000 |Расходы | 15572 | 15018 | 96,4% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 225000 |Услуги по содержанию | 6760 | 6759 | 100,0% |
| | |имущества | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 241000 |Безвозмездные | 8812 | 8259 | 93,7% |
| | |и безвозвратные | | | |
| | |перечисления | | | |
| | |государственным | | | |
| | |и муниципальным | | | |
| | |организациям | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 300000 |Поступление | 925 | 842 | 91,0% |
| | |нефинансовых активов | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 310000 |Увеличение стоимости | 925 | 842 | 91,0% |
| | |основных средств | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
|0504| |Другие вопросы | 1234 | 889 | 72,0% |
| | |в области | | | |
| | |жилищно-коммунального | | | |
| | |хозяйства | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 200000 |Расходы | 1149 | 815 | 70,9% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 211000 |Заработная плата | 797 | 599 | 75,2% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 212000 |Прочие выплаты | 8 | | 0,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 213000 |Начисления на оплату | 216 | 148 | 68,5% |
| | |труда | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 221000 |Услуги связи | 15 | 9 | 60,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 222000 |Транспортные услуги | 1 | | 0,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 223000 |Коммунальные услуги | 24 | 18 | 75,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 225000 |Услуги по содержанию | 37 | 10 | 27,0% |
| | |имущества | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 226000 |Прочие услуги | 36 | 23 | 63,9% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 290000 |Прочие расходы | 15 | 8 | 53,3% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 300000 |Поступление | 85 | 74 | 87,1% |
| | |нефинансовых активов | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 310000 |Увеличение стоимости | 60 | 53 | 88,3% |
| | |основных средств | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 340000 |Увеличение стоимости | 25 | 21 | 84,0% |
| | |материальных запасов | | | |
|----+-------------------------------+-------------+---------+----------|
|1100|Межбюджетные трансферты | 40 | 40 | 100,0% |
|----+-------------------------------+-------------+---------+----------|
|1101| |Финансовая помощь | 40 | 40 | 100,0% |
| | |бюджетам других | | | |
| | |уровней | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 200000 |Расходы | 40 | 40 | 100,0% |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | 251000 |Перечисление другим | 40 | 40 | 100,0% |
| | |бюджетам бюджетной | | | |
| | |системы РФ | | | |
|----+--------+----------------------+-------------+---------+----------|
| | |Итого: | 30966 | 29962 | 96,8% |
\------------------------------------------------------------------------
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.