Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к решению
Городской Думы г. Кондрово
Калужской области
от 27 сентября 2007 г. N 39
Расходы бюджета городского поселения "Город Кондрово" на 2007 год
рублей
Р | П | КЦС | КВР | ЭКР | Наименование расходов | 2007 год | Изменения | Уточненный бюджет |
01 | Общегосударственные вопросы |
4345000 | + 611000 | 4956000 | ||||
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
254000 | - 75714 | 178286 | |||
01 | 02 | 001 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
254000 | - 75714 | 178286 | ||
01 | 02 | 001 | 042 | Глава исполнительной власти местного самоуправления |
254000 | - 75714 | 178286 | |
01 | 02 | 001 | 042 | 200 | Расходы | 254000 | - 75714 | 178286 |
01 | 02 | 001 | 042 | 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
254000 | - 75714 | 178286 |
01 | 02 | 001 | 042 | 211 | Заработная плата | 201000 | - 56618 | 144382 |
01 | 02 | 001 | 042 | 213 | Начисления на оплату труда |
53000 | - 19096 | 33904 |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
295000 | 0 | 295000 | |||
01 | 03 | 001 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
295000 | 0 | 295000 | ||
01 | 03 | 001 | 027 | Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
295000 | 0 | 295000 | |
01 | 03 | 001 | 027 | 200 | Расходы | 295000 | 0 | 295000 |
01 | 03 | 001 | 027 | 220 | Приобретение услуг | 295000 | 0 | 295000 |
01 | 03 | 001 | 027 | 226 | Прочие выплаты | 295000 | 0 | 295000 |
01 | 04 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
+ 312714 | 312714 | ||||
01 | 04 | 001 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
+ 312714 | 312714 | |||
01 | 04 | 001 | 042 | Глава исполнительной власти местного самоуправления |
+ 312714 | 312714 | ||
01 | 04 | 001 | 042 | 200 | Расходы | + 312714 | 312714 | |
01 | 04 | 001 | 042 | 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
+ 312714 | 312714 | |
01 | 04 | 001 | 042 | 211 | Заработная плата | + 246618 | 246618 | |
01 | 04 | 001 | 042 | 213 | Начисления на оплату труда |
+ 66096 | 66096 | |
01 | 12 | Обслуживание государственного и муниципального долга |
1120000 | 0 | 1120000 | |||
01 | 12 | 065 | Процентные платежи по долговым обязательствам |
1120000 | 0 | 1120000 | ||
01 | 12 | 065 | 152 | Процентные платежи по муниципальному долгу |
1120000 | 0 | 1120000 | |
01 | 12 | 065 | 152 | 200 | Расходы | 1120000 | 0 | 1120000 |
01 | 12 | 065 | 152 | 230 | Обслуживание долговых обязательств |
1120000 | 0 | 1120000 |
01 | 12 | 065 | 152 | 231 | Обслуживание внутренних долговых обязательств |
1120000 | 0 | 1120000 |
01 | 13 | 185000 | 0 | 185000 | ||||
01 | 13 | 070 | Резервные фонды | 185000 | 0 | 185000 | ||
01 | 13 | 070 | 184 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
185000 | 0 | 185000 | |
01 | 13 | 070 | 184 | 200 | Расходы | 185000 | 0 | 185000 |
01 | 13 | 070 | 184 | 260 | Социальное обеспечение |
25000 | 0 | 25000 |
01 | 04 | 070 | 184 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
25000 | 0 | 25000 |
01 | 04 | 070 | 184 | 290 | Прочие расходы | 160000 | 0 | 160000 |
01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы |
2491000 | + 374000 | 2865000 | |||
01 | 15 | 001 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2491000 | + 342000 | 2833000 | ||
01 | 15 | 001 | 005 | Центральный аппарат | 2491000 | + 342000 | 2833000 | |
01 | 15 | 001 | 005 | 200 | Расходы | 2391000 | + 312000 | 2703000 |
01 | 15 | 001 | 005 | 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
1790000 | + 292000 | 2082000 |
01 | 15 | 001 | 005 | 211 | Заработная плата | 1420000 | + 202000 | 1622000 |
01 | 15 | 001 | 005 | 213 | Начисления на заработную плату |
370000 | + 9000 | 460000 |
01 | 15 | 001 | 005 | 220 | Приобретение услуг | 601000 | 0 | 601000 |
01 | 15 | 001 | 005 | 221 | Услуги связи | 115000 | 0 | 115000 |
01 | 15 | 001 | 005 | 223 | Коммунальные услуги | 91000 | 0 | 91000 |
01 | 15 | 001 | 005 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
84000 | 0 | 84000 |
01 | 15 | 001 | 005 | 226 | Прочие услуги | 311000 | 0 | 311000 |
01 | 15 | 001 | 005 | 290 | Прочие расходы (мероприятия) |
0 | + 20000 | 20000 |
01 | 15 | 001 | 005 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
100000 | + 30000 | 130000 |
01 | 15 | 001 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
100000 | + 30000 | 130000 |
01 | 15 | 092 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
+ 32000 | 32000 | |||
01 | 15 | 092 | 216 | Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства |
+ 32000 | 32000 | ||
01 | 15 | 092 | 216 | 200 | Расходы | + 32000 | 32000 | |
01 | 15 | 092 | 216 | 290 | Прочие расходы | + 32000 | 32000 | |
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
50000 | 0 | 50000 | ||||
03 | 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
50000 | 0 | 50000 | |||
03 | 09 | 218 | 260 | Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
50000 | 0 | 50000 | |
03 | 09 | 218 | 260 | 200 | Расходы | 50000 | 0 | 50000 |
03 | 09 | 218 | 260 | 260 | Социальная помощь | 50000 | 0 | 50000 |
03 | 09 | 218 | 260 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
50000 | 0 | 50000 |
04 | Национальная экономика |
360000 | 0 | 360000 | ||||
04 | 08 | Транспорт | 360000 | 0 | 360000 | |||
04 | 08 | 317 | Другие виды транспорта |
360000 | - 100000 | 260000 | ||
04 | 08 | 317 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
360000 | - 190000 | 170000 | |
04 | 08 | 317 | 366 | 200 | Расходы | 360000 | - 190000 | 170000 |
04 | 08 | 317 | 366 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
360000 | - 190000 | 170000 |
04 | 08 | 317 | 467 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на транспорте |
+ 30000 | 30000 | ||
04 | 08 | 317 | 467 | 200 | Расходы | + 30000 | 30000 | |
04 | 08 | 317 | 467 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
+ 30000 | 30000 | |
04 | 08 | 317 | 616 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан |
+ 60000 | 60000 | ||
04 | 08 | 317 | 616 | 200 | Расходы | + 60000 | 60000 | |
04 | 08 | 317 | 616 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
+ 60000 | 60000 | |
04 | 08 | 517 | Дотации и субвенции | + 100000 | 100000 | |||
04 | 08 | 517 | 616 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан |
+ 100000 | 100000 | ||
04 | 08 | 517 | 616 | 200 | Расходы | + 100000 | 100000 | |
04 | 08 | 517 | 616 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
+ 100000 | 100000 | |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
16104000 | + 22839062 | 38943062 | ||||
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 858000 | + 419095 | 1277095 | |||
05 | 01 | 350 | Поддержка жилищного хозяйства |
858000 | + 419095 | 1277095 | ||
05 | 01 | 350 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых# |
858000 | + 419095 | 1277095 | |
05 | 01 | 350 | 410 | 200 | Расходы | 858000 | + 419095 | 1277095 |
05 | 01 | 350 | 410 | 220 | Приобретение услуг | 858000 | + 419095 | 1277095 |
05 | 01 | 350 | 410 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
856000 | + 421095 | 1277095 |
05 | 01 | 350 | 410 | 226 | Прочие услуги | 2000 | - 2000 | |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство |
15246000 | + 22419967 | 37665967 | |||
05 | 02 | 351 | Поддержка коммунального хозяйства |
9367927 | - 1957927 | 7410000 | ||
05 | 02 | 351 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
5856698 | - 5356698 | 500000 | |
05 | 02 | 351 | 412 | 200 | Расходы | 5856698 | - 5356698 | 500000 |
05 | 02 | 351 | 412 | 225 | Ремонт дорог | 2034178 | - 2034178 | |
05 | 02 | 351 | 412 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3822520 | + 3322520 | 500000 |
05 | 02 | 351 | 197 | Убытки бани (предоставление субсидий) |
2600000 | + 1400000 | 4000000 | |
05 | 02 | 351 | 197 | 200 | Расходы | 2600000 | + 1400000 | 4000000 |
05 | 02 | 351 | 197 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2600000 | + 1400000 | 4000000 |
05 | 02 | 351 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
670000 | + 1690000 | 2460000 | |
05 | 02 | 351 | 411 | 200 | Расходы | 10000 | + 2209968 | 2219968 |
05 | 02 | 357 | 411 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
+ 2209968 | 2209968 | |
05 | 02 | 351 | 411 | 226 | Прочие услуги | 10000 | 0 | 10000 |
05 | 02 | 351 | 411 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
660000 | - 519968 | 240032 |
05 | 02 | 351 | 477 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
660000 | - 560000 | 200000 |
05 | 02 | 351 | 477 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
+ 40032 | 40032 | |
05 | 02 | 351 | 900 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
241229 | + 208771 | 450000 | |
05 | 02 | 351 | 900 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
241229 | + 208771 | 450000 |
05 | 02 | 351 | 900 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
+ 94022 | 94022 | |
05 | 02 | 351 | 900 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
241229 | + 114749 | 355978 |
05 | 02 | 600 | Благоустройство | 5578073 | + 23977894 | 29555967 | ||
05 | 02 | 600 | 522 | + 20896470 | 20896470 | |||
05 | 02 | 600 | 522 | 200 | Расходы | + 20896470 | 20896470 | |
05 | 02 | 600 | 522 | 220 | Приобретение услуг | + 20896470 | 20896470 | |
05 | 02 | 600 | 522 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
+ 20896470 | 20896470 | |
05 | 02 | 600 | 806 | Уличное освещение | 1591653 | + 1095010 | 2686663 | |
05 | 02 | 600 | 806 | 200 | Расходы | 1591653 | + 1095010 | 2686663 |
05 | 02 | 600 | 806 | 247 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1591653 | + 1095010 | 2686663 |
05 | 02 | 600 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
3073862 | + 1710416 | 4784278 | |
05 | 02 | 600 | 807 | 200 | Расходы | 3073862 | + 1710416 | 4784278 |
05 | 02 | 600 | 807 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
365822 | + 247178 | 613000 |
05 | 02 | 600 | 807 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2708040 | + 1463238 | 4171278 |
05 | 02 | 600 | 808 | Озеленение | 568816 | + 275998 | 844814 | |
05 | 02 | 600 | 808 | 200 | Расходы | 568816 | 844814 | |
05 | 02 | 600 | 808 | 247 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
568816 | + 275998 | 844814 |
05 | 02 | 600 | 809 | Организация и содержание мест захоронения |
343742 | 0 | 343742 | |
05 | 02 | 600 | 809 | 200 | Расходы | 343742 | 0 | 343742 |
05 | 02 | 600 | 809 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
+ 127663 | 127663 | |
05 | 02 | 600 | 809 | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
343742 | - 127663 | 216079 |
05 | 02 | 900 | Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
300000 | + 400000 | 700000 | ||
05 | 02 | 900 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
300000 | + 400000 | 700000 | |
05 | 02 | 900 | 411 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
300000 | + 400000 | 700000 |
05 | 02 | 900 | 411 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
300000 | + 400000 | 700000 |
08 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
6641000 | + 311000 | 6952000 | ||||
08 | 01 | Культура | 6459000 | + 236000 | 6695000 | |||
08 | 01 | Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
6459000 | + 236000 | 6695000 | |||
08 | 01 | МУ "Детский Дом культуры" |
2216000 | + 153000 | 2369000 | |||
08 | 01 | 440 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2181000 | + 65000 | 2249000 | |
08 | 01 | 440 | 327 | 200 | Расходы | 2176000 | + 1000 | 2177000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
1834428 | + 1072 | 1835500 |
08 | 01 | 440 | 327 | 211 | Заработная плата | 1450428 | + 1072 | 1451500 |
08 | 01 | 440 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда |
384000 | 0 | 384000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 220 | Приобретение услуг | 265000 | 0 | 265000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 221 | Услуги связи | 4000 | 0 | 4000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 221000 | 0 | 221000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 226 | Прочие услуги | 40000 | 0 | 40000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 260 | Социальное обеспечение |
1572 | - 72 | 1500 |
08 | 01 | 440 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
1572 | - 72 | 1500 |
08 | 01 | 440 | 327 | 290 | Прочие расходы | 75000 | 0 | 75000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
5000 | + 67000 | 72000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 310 | Увеличение стоимости материальных запасов |
+ 38000 | 38000 | |
08 | 01 | 440 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
5000 | + 29000 | 34000 |
08 | 01 | 900 | Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
35000 | + 85000 | 120000 | ||
08 | 01 | 900 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
35000 | + 85000 | 120000 | |
08 | 01 | 900 | 327 | 200 | Расходы | 15000 | + 85000 | 100000 |
08 | 01 | 900 | 327 | 290 | Прочие расходы | 15000 | + 85000 | 100000 |
08 | 01 | 900 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
20000 | 0 | 20000 |
08 | 01 | 900 | 327 | 310 | Увеличение стоимости материальных запасов |
17500 | - 2500 | 15000 |
08 | 01 | 900 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных активов |
2500 | + 2500 | 5000 |
08 | 01 | МУ "Городской Дом культуры" |
3251000 | - 77000 | 3328000 | |||
08 | 01 | 440 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2691000 | + 77000 | 2768000 | |
08 | 01 | 440 | 327 | 200 | Расходы | 2683500 | + 5000 | 2688500 |
08 | 01 | 440 | 327 | 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
2046000 | 0 | 2046000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 211 | Заработная плата | 1615000 | 0 | 1615000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда |
431000 | 0 | 431000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 220 | Приобретение услуг | 479000 | 0 | 479000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 227 | Услуги связи | 4000 | 0 | 4000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 435000 | 0 | 435000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 226 | Прочие услуги | 40000 | 0 | 40000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 260 | Социальное обеспечение |
12000 | + 5000 | 17000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
12000 | + 5000 | 17000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 290 | Прочие расходы | 146500 | 0 | 146500 |
08 | 01 | 440 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
7500 | + 72000 | 79500 |
08 | 01 | 440 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных активов |
7500 | + 72000 | 79500 |
08 | 01 | 900 | Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
560000 | 0 | 560000 | ||
08 | 01 | 900 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
560000 | 0 | 560000 | |
08 | 01 | 900 | 327 | 200 | Расходы | 390000 | 0 | 390000 |
08 | 01 | 900 | 327 | 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
20000 | - 20000 | |
08 | 01 | 900 | 327 | 211 | Заработная плата | 20000 | - 20000 | |
08 | 01 | 900 | 327 | 220 | Приобретение услуг | 300000 | + 20000 | 320000 |
08 | 01 | 900 | 327 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
+ 20000 | 20000 | |
08 | 01 | 900 | 327 | 226 | Прочие услуги | 300000 | 0 | 300000 |
08 | 01 | 900 | 327 | 290 | Прочие расходы | 70000 | 0 | 70000 |
08 | 01 | 900 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
170000 | 0 | 170000 |
08 | 01 | 900 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
80000 | 0 | 80000 |
08 | 01 | 900 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных активов |
90000 | 0 | 90000 |
08 | 01 | МУ "ДЦ "Непоседы" | 992000 | + 6000 | 998000 | |||
08 | 01 | 440 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
532000 | + 6000 | 538000 | |
08 | 01 | 440 | 327 | 200 | Расходы | 532000 | + 6000 | 538000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
514000 | 0 | 514000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 211 | Заработная плата | 408000 | 0 | 408000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 213 | Начисления на оплату труда |
106000 | 0 | 106000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 220 | Приобретение услуг | 18000 | 0 | 18000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 221 | Услуги связи | 4000 | 0 | 4000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 223 | Коммунальные услуги | 14000 | 0 | 14000 |
08 | 01 | 440 | 327 | 290 | Прочие расходы | + 6000 | 6000 | |
08 | 01 | 900 | Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
460000 | 0 | 460000 | ||
08 | 01 | 900 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
460000 | 0 | 460000 | |
08 | 01 | 900 | 327 | 200 | Расходы | 80000 | 0 | 80000 |
08 | 01 | 900 | 327 | 220 | Приобретение услуг | + 10000 | 10000 | |
08 | 01 | 900 | 327 | 222 | Транспортные услуги | + 10000 | 10000 | |
08 | 01 | 900 | 327 | 290 | Прочие расходы | 80000 | - 10000 | 70000 |
08 | 01 | 900 | 327 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
380000 | 0 | 380000 |
08 | 01 | 900 | 327 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
330000 | 0 | 330000 |
08 | 01 | 900 | 327 | 340 | Увеличение стоимости материальных активов |
50000 | 0 | 50000 |
08 | 04 | Периодическая печать и издательства |
182000 | + 75000 | 257000 | |||
08 | 04 | 457 | Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
182000 | + 75000 | 257000 | ||
08 | 04 | 457 | 453 | 200 | Расходы | 182000 | + 75000 | 257000 |
08 | 04 | 457 | 453 | 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
182000 | + 75000 | 257000 |
09 | Здравоохранение и спорт |
2284000 | + 1500000 | 3784000 | ||||
09 | 02 | Спорт и физическая культура |
2284000 | + 1500000 | 3784000 | |||
09 | 02 | 512 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
2209000 | + 1500000 | 3709000 | ||
09 | 02 | 512 | 455 | МУ СН "Спорт" (обеспечение деятельности подведомственных учреждений) |
2209000 | + 1500000 | 3709000 | |
09 | 02 | 512 | 455 | 200 | Расходы | 2085000 | + 6000 | 2091000 |
09 | 02 | 512 | 455 | 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
1774000 | 0 | 1774000 |
09 | 02 | 512 | 455 | 211 | Заработная плата | 1406000 | 0 | 1406000 |
09 | 02 | 512 | 455 | 213 | Начисления на оплату труда |
368000 | 0 | 368000 |
09 | 02 | 512 | 455 | 220 | Приобретение услуг | 191000 | + 6000 | 197000 |
09 | 02 | 512 | 455 | 221 | Услуги связи | 4000 | 0 | 4000 |
09 | 02 | 512 | 455 | 222 | Транспортные услуги | 70000 | 0 | 70000 |
09 | 02 | 512 | 455 | 223 | Коммунальные услуги | 107000 | + 9000 | 116000 |
09 | 02 | 512 | 455 | 225 | Услуги по содержанию имущества |
10000 | - 8000 | 2000 |
09 | 02 | 512 | 455 | 226 | Прочие услуги | + 5000 | 5000 | |
09 | 02 | 512 | 455 | 290 | Прочие расходы | 120000 | 0 | 120000 |
09 | 02 | 512 | 455 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
124000 | + 1494000 | 1618000 |
09 | 02 | 512 | 455 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
114000 | + 1500000 | 1614000 |
09 | 02 | 512 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных активов |
10000 | - 6000 | 4000 |
09 | 02 | 900 | Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
75000 | 0 | 75000 | ||
09 | 02 | 900 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
75000 | 0 | 75000 | |
09 | 02 | 900 | 455 | 200 | Расходы | 75000 | - 1000 | 74000 |
09 | 02 | 900 | 455 | 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
25000 | 0 | 25000 |
09 | 02 | 900 | 455 | 211 | Заработная плата | 20000 | 0 | 20000 |
09 | 02 | 900 | 455 | 213 | Начисления на оплату труда |
5000 | 0 | 5000 |
09 | 02 | 900 | 455 | 290 | Прочие расходы | 50000 | - 1000 | 49000 |
09 | 02 | 900 | 455 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
+ 1000 | 1000 | |
09 | 02 | 900 | 455 | 340 | Увеличение стоимости материальных активов |
+ 1000 | 1000 | |
10 | Социальная политика | + 26000 | 26000 | |||||
10 | 03 | Социальное обеспечение населения |
+ 26000 | 26000 | ||||
10 | 03 | 505 | Меры социальной поддержки граждан |
+ 26000 | 26000 | |||
10 | 03 | 505 | 483 | Расходы на оказание социальной помощи |
+ 26000 | 26000 | ||
10 | 03 | 505 | 483 | 200 | Расходы | + 26000 | 26000 | |
10 | 03 | 505 | 483 | 260 | Социальное обеспечение |
+ 26000 | 26000 | |
10 | 03 | 505 | 483 | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
+ 26000 | 26000 | |
11 | Межбюджетные трансферты |
13576 | 13576 | |||||
11 | 01 | Финансовая помощь бюджетам других уровней |
13576 | 13576 | ||||
11 | 01 | 517 | Дотации и субвенции | 13576 | 13576 | |||
11 | 01 | 517 | 788 | Субвенция на погашение задолженности учреждений внешкольного образования |
13576 | 13576 | ||
11 | 01 | 517 | 788 | 200 | Расходы | 13576 | 13576 | |
11 | 01 | 517 | 788 | 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
13576 | 13576 | |
11 | 01 | 517 | 788 | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
13576 | 13576 | |
Всего расходов | 29797576 | + 25287062 | 55084638 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.