Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 26 декабря 2007 г. N 184
Расходы бюджета муниципального образования "Город Калуга" на 2007 год
Внести изменения:
(в рублях)
Глава | Р | п | КЦСР | КВР | ЭКР | Наименование | Поправки (+), (-) |
Всего - 8 877 039
099 Управление финансов Министерства финансов Калужской 5 481 758
области по г. Калуге
099 01 Общегосударственные вопросы - 422 242
099 01 15 Другие общегосударственные вопросы - 422 242
099 01 15 0920000 Реализация государственных - 422 242
функций, связанных с
общегосударственным управлением
099 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не - 422 242
отнесенные к другим видам
расходов
099 01 15 0920000 999 200 Расходы - 422 242
099 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы - 422 242
099 11 Межбюджетные трансферты 5 904 000
099 11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 5 904 000
099 11 01 5200000 Иные безвозмездные и 5 904 000
безвозвратные перечисления
099 11 01 5200000 522 Средства, передаваемые для 5 904 000
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений,
принятых органами власти
другого уровня
099 11 01 5200000 522 200 Расходы 5 904 000
099 11 01 5200000 522 251 Перечисления другим 5 904 000
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
188 Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги 686 776
188 03 Национальная безопасность и правоохранительная 687 376
деятельность
188 03 02 Органы внутренних дел 687 376
188 03 02 2020000 Воинские формирования (органы, 687 376
подразделения)
188 03 02 2020000 184 Резервные фонды органов 114 500
местного
188 03 02 2020000 184 200 Расходы 114 500
188 03 02 2020000 184 290 Прочие расходы 114 500
188 03 02 2020000 220 Вещевое обеспечение 206 220
188 03 02 2020000 220 200 Расходы 280 620
188 03 02 2020000 220 212 Прочие выплаты 251220
188 03 02 202000а 220 226 Прочие услуги 29 400
188 03 02 2020000 220 300 Поступление - 74 400
нефинансовых активов
188 03 02 2020000 220 340 Увеличение стоимости - 74 400
материальных запасов
188 03 02 2020000 221 Продовольственное - 366 200
обеспечение
188 03 02 2020000 221 200 Расходы - 366 200
188 03 02 2020000 221 212 Прочие выплаты - 366 200
188 03 02 2020000 239 Военный персонал и - 201 560
сотрудники
188 03 02 2020000 239 200 Расходы - 201 560
188 03 02 2020000 239 211 Заработная плата - 211210
188 03 02 2020000 239 213 Начисления на оплату 9 650
труда
188 03 02 2020000 240 Гражданский персонал - 44 000
188 03 02 2020000 240 200 Расходы - 44 000
188 03 02 2020000 240 211 Заработная плата - 39 000
188 03 02 2020000 240 213 Начисления на оплату - 5 000
труда
188 03 02 2020000 253 Обеспечение 783 726
функционирования органов в
сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
188 03 02 2020000 253 200 Расходы 74 300
188 03 02 2020000 253 212 Прочие выплаты - 39 400
188 03 02 2020000 253 221 Услуги связи 60 000
188 03 02 2020000 253 222 Транспортные услуги - 26 700
188 03 02 2020000 253 223 Коммунальные услуги 18 000
188 03 02 2020000 253 224 Арендная плата за - 83 100
пользование
имуществом
188 03 02 2020000 253 225 Услуги по содержанию 43 550
имущества
188 03 02 2020000 253 226 Прочие услуги 61950
188 03 02 2020000 253 290 Прочие расходы 40 000
188 03 02 2020000 253 300 Поступление 709 426
нефинансовых активов
188 03 02 2020000 253 310 Увеличение стоимости 293 000
основных средств
188 03 02 2020000 253 340 Увеличение стоимости 416 426
материальных запасов
188 03 02 2020000 472 Пособия и компенсации 194 690
военнослужащим,
приравненным к ним лицам, а
также уволенным из их числа
188 03 02 2020000 472 200 Расходы 194 690
188 03 02 2020000 472 212 Прочие выплаты - 103 200
188 03 02 2020000 472 222 Транспортные услуги 179 890
188 03 02 2020000 472 262 Пособия по социальной 118 000
помощи населению
188 03 02 7950000 Целевые программы муниципальных 0
образований
188 03 02 7950000 809 **Городская целевая 0
Программа "Правопорядок" на
2005-2008 годы"
188 03 02 7950000 809 200 Расходы - 200 000
188 03 02 7950000 809 226 Прочие услуги - 200 000
188 03 02 7950000 809 300 Поступление 200 000
нефинансовых активов
188 03 02 7950000 809 310 Увеличение стоимости 200 000
основных средств
188 03 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 0
учреждений
188 03 02 9000000 253 Обеспечение 0
функционирования органов в
сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
188 03 02 9000000 253 200 Расходы - 38 350
188 03 02 9000000 253 225 Услуги по содержанию - 38 350
имущества
188 03 02 9000000 253 300 Поступление 38 350
нефинансовых активов
188 03 02 9000000 253 340 Увеличение стоимости 38 350
материальных запасов
188 07 Образование 600
188 07 05 Переподготовка и повышение квалификации - 600
188 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по - 600
переподготовке кадров
188 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение - 600
квалификации
188 07 05 4290000 450 200 Расходы - 600
188 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги - 600
420 Городская Дума городского округа "Город Калуга" 2 000
420 01 Общегосударственные вопросы 2 000
420 01 03 Функционирование законодательных - 12 000
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления
420 01 03 0010000 Руководство и управление в сфере - 12 000
установленных
420 01 03 0010000 005 Центральный аппарат - 138 420
420 01 03 0010000 005 200 Расходы - 64 250
420 01 03 0010000 005 212 Прочие выплаты 6 000
420 01 03 0010000 005 222 Транспортные услуги 8 250
420 01 03 0010000 005 223 Коммунальные услуги - 30 000
420 01 03 0010000 005 224 Арендная плата за 5 500
пользование
имуществом
226 Прочие услуги - 54 000
420 01 03 0010000 005 300 Поступление - 74 170
нефинансовых активов
420 01 03 0010000 005 310 Увеличение стоимости - 80 000
основных средств
420 01 03 0010000 005 340 Увеличение стоимости 5 830
материальных запасов
420 01 03 0010000 026 Председатель 47 520
представительного органа
муниципального образования
420 01 03 0010000 026 200 Расходы 47 520
420 01 03 0010000 026 211 Заработная плата 39 000
420 01 03 0010000 026 212 Прочие выплаты 2 670
420 01 03 0010000 026 222 Транспортные услуги 5 850
420 01 03 0010000 027 Депутаты представительного 78 900
органа муниципального
образования
420 01 03 0010000 027 200 Расходы 78 900
420 01 03 0010000 027 211 Заработная плата 64 500
420 01 03 0010000 027 212 Прочие выплаты 11 400
420 01 03 0010000 027 226 Прочие услуги 3 000
420 01 15 Другие общегосударственные вопросы 14 000
420 01 15 0920000 Реализация государственных 14 000
функций, связанных с
общегосударственным управлением
420 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 14 000
отнесенные к другим видам
расходов
420 01 15 0920000 999 200 Расходы 14 000
420 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 14 000
421 Контрольно-счетная палата города Калуги 0
421 01 Общегосударственные вопросы 0
421 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, 0
налоговых и таможенных органов и органов
надзора
421 01 06 0010000 Руководство и управление в сфере 0
установленных
421 01 06 0010000 005 Центральный аппарат - 42 000
421 01 06 0010000 005 200 Расходы - 34 200
421 01 06 0010000 005 212 Прочие выплаты - 10 050
421 01 06 0010000 "05 213 Начисления на оплату - 3 000
труда
421 01 06 0010000 005 221 Услуги связи 22 000
421 01 06 0010000 005 222 Транспортные услуги - 20 000
421 01 06 0010000 005 225 Услуги по содержанию 73 300
имущества
421 01 06 0010000 005 226 Прочие услуги - 73 000
421 01 06 0010000 005 290 Прочие расходы - 23 450
421 01 06 0010000 005 300 Поступление - 7 800
нефинансовых активов
421 01 06 0010000 005 340 Увеличение стоимости - 7 800
материальных запасов
421 01 06 0010000 083 Руководитель 42 000
контрольно-счетной палаты
муниципального образования
и его заместители
421 01 06 0010000 083 200 Расходы 42 000
421 01 06 0010000 083 211 Заработная плата 51600
421 01 06 0010000 083 212 Прочие выплаты - 14 800
421 01 06 0010000 083 213 Начисления на оплату 5 200
труда
422 Городская Управа (исполнительно-распорядительный - 9 487
орган) городского округа "Город Калуга"
422 01 Общегосударственные вопросы - 9 487
422 01 02 Функционирование высшего должностного лица - 7 900
субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления
422 01 02 0010000 Руководство и управление в сфере - 7 900
установленных
422 01 02 0010000 042 Глава местной администрации - 7 900
(исполнительно-
распорядительного органа
муниципального образования)
422 01 02 0010000 042 200 Расходы - 7 900
422 01 02 0010000 042 213 Начисления на оплату - 7 900
труда
422 01 15 Другие общегосударственные вопросы - 1587
422 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере - 29 088
установленных
422 01 15 0010000 005 Центральный аппарат - 29 088
422 01 15 0010000 005 200 Расходы - 29 088
422 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты - 5 700
422 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату - 7 800
труда
422 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги - 6 000
422 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги - 9 588
422 01 15 0920000 Реализация государственных 27 501
функций, связанных с
общегосударственным управлением
422 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 27 501
отнесенные к другим видам
расходов
422 01 15 0920000 999 200 Расходы 27 501
422 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 501
422 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 27 000
423 Управление делами Городского Головы города Калуги - 2 410 545
423 01 Общегосударственные вопросы - 2 240 545
423 01 13 Резервные фонды - 2 948 554
423 01 13 0700000 Резервные фонды - 2 948 554
423 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов - 2 948 554
местного
423 01 13 0700000 184 200 Расходы - 2 948 554
423 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы - 2 948 554
423 01 15 Другие общегосударственные вопросы 708 009
423 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере 245 000
установленных
423 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 568 000
423 01 15 0010000 005 200 Расходы 719 000
423 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты - 45 000
423 01 15 0010000 005 221 Услуги связи - 185 000
423 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги - 67 000
423 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги - 80 000
423 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию 512 000
имущества
423 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 482 000
423 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 102 000
423 01 15 0010000 005 300 Поступление - 151000
нефинансовых активов
423 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости - 284 000
основных средств
423 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости 133 000
материальных запасов
423 01 15 0010000 327 Обеспечение деятельности - 323 000
подведомственных учреждений
423 01 15 0010000 327 200 Расходы - 360 815
423 01 15 0010000 327 212 Прочие выплаты - 8 000
423 01 15 0010000 327 213 Начисления на оплату - 68 000
труда
423 01 15 0010000 327 221 Услуги связи 500
423 01 15 0010000 327 223 Коммунальные услуги - 60 000
423 01 15 0010000 327 225 Услуги по содержанию - 221 900
имущества
423 01 15 0010000 327 226 Прочие услуги 7 000
423 01 15 0010000 327 290 Прочие расходы - 10 415
423 01 15 0010000 327 300 Поступление 37 815
нефинансовых активов
423 01 15 0010000 327 310 Увеличение стоимости - 40 700
основных средств
423 01 15 0010000 327 340 Увеличение стоимости 78 515
материальных запасов
423 01 15 0920000 Реализация государственных 626 009
функций, связанных с
общегосударственным управлением
423 01 15 0920000 184 Резервные фонды органов 184 744
местного
423 01 15 0920000 184 200 Расходы 184 744
423 01 15 0920000 184 290 Прочие расходы 184 744
423 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 441 265
отнесенные к другим видам
расходов
423 01 15 0920000 999 200 Расходы 434 968
423 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 32 080
423 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 402 888
423 01 15 0920000 999 300 Поступление 6 297
нефинансовых активов
423 01 15 0920000 999 340 Увеличение стоимости 6 297
материальных запасов
423 01 15 4400000 Дворцы и дома культуры, другие - 163 000
учреждения культуры и средств
массовой информации
423 01 15 4400000 327 Обеспечение деятельности - 163 000
подведомственных учреждений
423 01 15 4400000 327 200 Расходы - 179 000
423 01 15 4400000 327 221 Услуги связи - 10 000
423 01 15 4400000 327 223 Коммунальные услуги - 155 000
423 01 15 4400000 327 226 Прочие услуги - 14 000
423 01 15 4400000 327 300 Поступление 16 000
нефинансовых активов
423 01 15 4400000 327 310 Увеличение стоимости 16 000
основных средств
423 07 Образование - 20 000
423 07 05 Переподготовка и повышение квалификации - 20 000
423 07 05 7950000 Целевые программы муниципальных - 20 000
образований
423 07 05 7950000 825 **Городская целевая - 20 000
Программа "Профилактика
беспризорности,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на
2007-2009 годы"
423 07 05 7950000 825 200 Расходы - 20 000
423 07 05 7950000 825 226 Прочие услуги - 20 000
423 08 Культура, кинематография и средства массовой - 150 000
информации
423 08 04 Периодическая печать и издательства - 150 000
423 08 04 4570000 Периодические издания, - 150 000
учрежденные органами
законодательной и исполнительной
власти
423 08 04 4570000 327 Обеспечение деятельности - 150 000
подведомственных учреждений
423 08 04 4570000 327 200 Расходы - 698 000
423 08 04 4570000 327 213 Начисления на оплату - 14 410
труда
423 08 04 4570000 327 221 Услуги связи - 10 000
423 08 04 4570000 327 222 Транспортные услуги - 3 790
423 08 04 4570000 327 223 Коммунальные услуги - 47 000
423 08 04 4570000 327 224 Арендная плата за - 38 000
пользование
имуществом
423 08 04 4570000 327 225 Услуги по содержанию 28 200
имущества
423 08 04 4570000 327 226 Прочие услуги - 600 000
423 08 04 4570000 327 290 Прочие расходы - 13 000
423 08 04 4570000 327 300 Поступление 548 000
нефинансовых активов
423 08 04 4570000 327 310 Увеличение стоимости 528 000
основных средств
423 08 04 4570000 327 340 Увеличение стоимости 20 000
материальных запасов
427 Управление экономики и имущественных отношений 144 811
427 01 Общегосударственные вопросы - 660 890
427 01 15 Другие общегосударственные вопросы - 660 890
427 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере 0
установленных
427 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 0
427 01 15 0010000 005 200 Расходы - 84 887
427 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 25 000
427 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги - 25 000
427 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию - 85 000
имущества
427 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 113
427 01 15 0010000 005 300 Поступление 84 887
нефинансовых активов
427 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости 235 000
основных средств
427 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости - 150 113
материальных запасов
427 01 15 0920000 Реализация государственных - 660 890
функций, связанных с
общегосударственным управлением
427 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не - 660 890
отнесенные к другим видам
расходов
427 01 15 0920000 999 200 Расходы - 660 890
427 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги - 714 000
427 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 53 110
427 04 Национальная экономика - 1000
427 04 11 Другие вопросы в области национальной - 1 000
экономики
427 04 11 7950000 Целевые программы муниципальных - 1 000
образований
427 04 11 7950000 815 Городская целевая Программа - 1 000
"Развитие малого
предпринимательства в
муниципальном образовании
"Город Калуга"
427 04 11 7950000 815 200 Расходы - 1000
427 04 11 7950000 815 226 Прочие услуги - 1 493 030
427 04 11 7950000 815 290 Прочие расходы 1 492 030
427 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 806 701
427 05 01 7950000 Целевые программы муниципальных 806 701
образований
427 05 01 7950000 819 **Программа улучшения 806 701
жилищных условий населения
г. Калуги с использованием
механизма ипотечного
жилищного кредитования
427 05 01 7950000 819 200 Расходы - 3 822 000
427 05 01 7950000 819 262 Пособия по социальной - 3 822 000
помощи населению
427 05 01 7950000 819 300 Поступление 4 628 701
нефинансовых активов
427 05 01 7950000 819 310 Увеличение стоимости 4 628 701
основных средств
428 Избирательная комиссия муниципального образования 692 700
"Город Калуга"
428 01 Общегосударственные вопросы 692 700
428 01 07 Обеспечение проведения выборов и 692 700
референдумов
428 01 07 0010000 Руководство и управление в сфере 0
установленных
428 01 07 0010000 005 Центральный аппарат 0
428 01 07 0010000 005 200 Расходы - 10 046
428 01 07 0010000 005 211 Заработная плата 5 000
428 01 07 0010000 005 213 Начисления на оплату - 5 000
труда
428 01 07 0010000 005 221 Услуги связи - 10 000
428 01 07 0010000 005 226 Прочие услуги 2 684
428 01 07 0010000 005 290 Прочие расходы - 2 730
428 01 07 0010000 005 300 Поступление 10 046
нефинансовых активов
428 01 07 0010000 005 310 Увеличение стоимости - 94
основных средств
428 01 07 0010000 005 340 Увеличение стоимости 10 140
материальных запасов
428 01 07 0010000 092 Члены избирательной 0
комиссии муниципального
образования
428 01 07 0010000 092 200 Расходы 0
428 01 07 0010000 092 211 Заработная плата 19 600
428 01 07 0010000 092 213 Начисления на оплату - 19 600
труда
428 01 07 0200000 Проведение выборов и референдумов 761 900
428 01 07 0200000 098 Проведение выборов главы 761 900
муниципального образования
428 01 07 0200000 098 200 Расходы - 24 055
428 01 07 0200000 098 226 Прочие услуги 6 000
428 01 07 0200000 098 290 Прочие расходы - 30 055
428 01 07 0200000 098 300 Поступление 785 955
нефинансовых активов
428 01 07 0200000 098 310 Увеличение стоимости 771 955
основных средств
428 01 07 0200000 098 340 Увеличение стоимости 14 000
материальных запасов
428 01 07 7950000 Целевые программы муниципальных - 69 200
образований
428 01 07 7950000 820 **Городская целевая - 69 200
Программа "Повышение
правовой культуры
избирателей и организаторов
выборов муниципального
образования "Город Калуга"
на 2006-2010 годы"
428 01 07 7950000 820 200 Расходы - 69 200
428 01 07 7950000 820 226 Прочие услуги - 53 200
428 01 07 7950000 820 290 Прочие расходы - 16 000
429 Управление архитектуры, градостроительства и - 834 878
земельных отношений
429 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере 150 000
установленных
429 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 150 000
429 01 15 0010000 005 200 Расходы 150 000
429 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты - 12 260
429 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 12 260
429 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги - 65 000
429 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию 150 000
имущества
429 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 65 000
429 01 15 0900000 Реализация государственной - 300 000
политики в области приватизации и
управления государственной
муниципальной собственностью
429 01 15 0900000 200 Оценка недвижимости, - 300 000
признание прав и
регулирование отношений по
государственной и
муниципальной собственности
429 01 15 0900000 200 200 Расходы - 300 000
429 01 15 0900000 200 226 Прочие услуги - 300 000
429 01 15 0920000 Реализация государственных 150 000
функций, связанных с
общегосударственным управлением
429 01 15 0920000 824 **Выкуп земельных участков - 150 000
для муниципальных нужд
429 01 15 0920000 824 300 Поступление - 150 000
нефинансовых активов
429 01 15 0920000 824 310 Увеличение стоимости - 150 000
основных средств
429 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 300 000
отнесенные к другим видам
расходов
429 01 15 0920000 999 200 Расходы 300 000
429 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 300 000
429 04 Национальная экономика - 834 878
429 04 11 Другие вопросы в области национальной - 834 878
экономики
429 04 11 3380000 Мероприятия в области - 834 878
строительства, архитектуры и
градостроительства
429 04 11 3380000 405 Мероприятия в области - 834 878
застройки территорий
429 04 11 3380000 405 200 Расходы - 834 878
429 04 11 3380000 405 226 Прочие услуги - 834 878
430 Управление по работе с населением на территориях 203 076
430 01 Общегосударственные вопросы 87 086
430 01 15 Другие общегосударственные вопросы 87 086
430 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере - 300 000
установленных
430 01 15 0010000 005 Центральный аппарат - 300 000
430 01 15 0010000 005 200 Расходы - 584 500
430 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты - 17 500
430 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату - 300 000
труда
430 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 10 000
430 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 1500
430 01 15 0010000 005 224 Арендная плата за - 10 000
пользование
имуществом
430 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию - 100 000
имущества
430 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги - 110 000
430 01 15 0010000 005 262 Пособия по социальной - 16 200
помощи населению
430 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы - 42 300
430 01 15 0010000 005 300 Поступление 284 500
нефинансовых активов
430 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости 284 500
материальных запасов
430 01 15 0920000 Реализация государственных 487 086
функций, связанных с
общегосударственным управлением
430 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 487 086
отнесенные к другим видам
расходов
430 01 15 0920000 999 200 Расходы 483 886
430 01 15 0920000 999 221 Услуги связи 3 500
430 01 15 0920000 999 222 Транспортные услуги 49 950
430 01 15 0920000 999 224 Арендная плата за 10 500
пользование
имуществом
430 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 46 000
430 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 373 936
430 01 15 0920000 999 300 Поступление 3 200
нефинансовых активов
430 01 15 0920000 999 310 Увеличение стоимости 34 000
основных средств
430 01 15 0920000 999 340 Увеличение стоимости - 30 800
материальных запасов
430 01 15 9000000 Дополнительные расходы бюджетных - 100 000
учреждений
430 01 15 9000000 999 **Прочие расходы, не - 100 000
отнесенные к другим видам
расходов
430 01 15 9000000 999 200 Расходы - 100 000
430 01 15 9000000 999 290 Прочие расходы - 100 000
430 07 Образование - 43 600
430 07 05 Переподготовка и повышение квалификации - 43 600
430 07 05 7950000 Целевые программы муниципальных - 43 600
образований
430 07 05 7950000 825 **Городская целевая - 43 600
Программа "Профилактика
беспризорности,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на
2007-2009 годы"
430 07 05 7950000 825 200 Расходы - 43 600
430 07 05 7950000 825 226 Прочие услуги - 43 600
430 08 Культура, кинематография и средства массовой 159 590
информации
430 08 06 Другие вопросы в области культуры, 159 590
кинематографии и средств массовой информации
430 08 06 7950000 Целевые программы муниципальных 159 590
образований
430 08 06 7950000 822 **Городская целевая 159 590
Программа на 2007 год
"Город рядом"
430 08 06 7950000 822 200 Расходы -95 410
430 08 06 7950000 822 222 Транспортные услуги - 17 000
430 08 06 7950000 822 224 Арендная плата за - 161 000
пользование
имуществом
430 08 06 7950000 822 225 Услуги по содержанию - 10 000
имущества
430 08 06 7950000 822 226 Прочие услуги 115 000
430 08 06 7950000 822 290 Прочие расходы - 22 410
430 08 06 7950000 822 300 Поступление 255 000
нефинансовых активов
430 08 06 7950000 822 340 Увеличение стоимости 255 000
материальных запасов
439 Управление финансов города Калуги - 6 613 884
439 01 Общегосударственные вопросы - 6 613 884
439 01 12 Обслуживание государственного и - 5 000 000
муниципального долга
439 01 12 0650000 Процентные платежи по долговым - 5 000 000
обязательствам
439 01 12 0650000 152 Процентные платежи по - 5 000 000
муниципальному долгу
439 01 12 0650000 152 200 Расходы - 5 000 000
439 01 12 0650000 152 231 Обслуживание - 5 000 000
внутренних долговых
обязательств
439 01 15 Другие общегосударственные вопросы - 1613 884
439 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере 937 900
установленных
439 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 937 900
439 01 15 0010000 005 200 Расходы 1 087 900
439 0! 15 0010000 005 211 Заработная плата 743 185
439 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату 194 715
труда
439 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 150 000
439 01 15 0010000 005 300 Поступление - 150 000
нефинансовых активов
439 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости - 150 000
материальных запасов
439 01 15 0920000 Реализация государственных - 2 551784
функций, связанных с
общегосударственным управлением
439 01 15 0920000 216 Выполнение других - 4 100 000
обязательств государства
439 01 15 0920000 216 200 Расходы - 4 100 000
439 01 15 0920000 216 241 Безвозмездные и - 4 100 000
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
439 01 15 0920000 810 *Средства на повышение - 2 086 880
оплаты труда работникам
бюджетной сферы и
аттестованным сотрудникам
439 01 15 0920000 810 200 Расходы - 2 086 880
439 01 15 0920000 810 290 Прочие расходы - 2 086 880
439 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 3 635 096
отнесенные к другим видам
расходов
439 01 15 0920000 999 200 Расходы 3 635 096
439 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 3 635 096
536 Управление здравоохранения города Калуги 24 526 142
536 09 Здравоохранение и спорт 24 526 142
536 09 01 Здравоохранение 24 526 142
536 09 01 4690000 Учреждения, обеспечивающие 548 700
предоставление услуг в сфере
здравоохранения
536 09 01 4690000 327 Обеспечение деятельности 548 700
подведомственных учреждений
536 09 01 4690000 327 200 Расходы 73 000
536 09 01 4690000 327 221 Услуги связи 3 000
536 09 01 4690000 327 225 Услуги по содержанию 70 000
имущества
536 09 01 4690000 327 300 Поступление 475 700
нефинансовых активов
536 09 01 4690000 327 310 Увеличение стоимости 636 000
основных средств
536 09 01 4690000 327 340 Увеличение стоимости - 160 300
материальных запасов
536 09 01 4700000 Больницы, клиники, госпитали, - 462 947
медико-санитарные
536 09 01 4700000 327 Обеспечение деятельности - 462 947
подведомственных учреждений
536 09 01 4700000 327 200 Расходы 141 370
536 09 01 4700000 327 211 Заработная плата 8 550
536 09 01 4700000 327 212 Прочие выплаты - 55 960
536 09 01 4700000 327 213 Начисления на оплату 2 240
труда
536 09 01 4700000 327 221 Услуги связи - 121 100
536 09 01 4700000 327 222 Транспортные услуги - 34 280
536 09 01 4700000 327 223 Коммунальные услуги - 1 270 000
536 09 01 4700000 327 224 Арендная плата за 177 500
пользование
имуществом
536 09 01 4700000 327 225 Услуги по содержанию 3 301522
имущества
536 09 01 4700000 327 226 Прочие услуги - 454 701
536 09 01 4700000 327 290 Прочие расходы - 1412 400
536 09 01 470000" 327 300 Поступление -604 318
нефинансовых активов
536 09 01 4700000 327 310 Увеличение стоимости 353 978
основных средств
536 09 01 4700000 327 340 Увеличение стоимости - 958 296
материальных запасов
536 09 01 4710000 Поликлиники, амбулатории, - 2 754 327
диагностические центры
536 09 01 4710000 327 Обеспечение деятельности - 2 754 327
подведомственных учреждений
536 09 01 4710000 327 200 Расходы - 1519361
536 09 01 4710000 327 211 Заработная плата 22 974
536 09 01 4710000 327 212 Прочие выплаты - 71 585
536 09 01 4710000 327 213 Начисления на оплату 6017
труда
536 09 01 4710000 327 221 Услуги связи -277 952
536 09 01 4710000 327 222 Транспортные услуги - 190 774
536 09 01 4710000 327 223 Коммунальные услуги - 932 600
536 09 01 4710000 327 224 Арендная плата за - 900
пользование имуществом
536 09 01 4710000 327 225 Услуги по содержанию 1 688 800
имущества
536 09 01 4710000 327 226 Прочие услуги - 718 294
536 09 01 4710000 327 290 Прочие расходы - 1 045 047
536 09 01 4710000 327 300 Поступление - 1 234 966
нефинансовых активов
536 09 01 4710000 327 310 Увеличение стоимости 565 000
основных средств
536 09 01 4710000 327 340 Увеличение стоимости - 1 799 966
материальных запасов
536 09 01 4760000 Родильные дома 680 445
536 09 01 4760000 327 Обеспечение деятельности 680 445
подведомственных учреждений
536 09 01 4760000 327 200 Расходы 868 445
536 09 01 4760000 327 212 Прочие выплаты 650
536 09 01 4760000 327 221 Услуги связи - 32 700
536 09 01 4760000 327 222 Транспортные услуги 4 248
536 09 01 4760000 327 223 Коммунальные услуги 824 700
536 09 01 4760000 327 225 Услуги по содержанию 191 000
имущества
536 09 01 4760000 327 226 Прочие услуги - 109 853
536 09 01 4760000 327 290 Прочие расходы - 9 600
536 09 01 4760000 327 300 Поступление - 188 000
нефинансовых активов
536 09 01 4760000 327 340 Увеличение стоимости - 188 000
материальных запасов
536 09 01 4770000 Станции скорой и неотложной 40 443
помощи
536 09 01 4770000 327 Обеспечение деятельности 40 443
подведомственных учреждений
536 09 01 4770000 327 200 Расходы - 184 557
536 09 01 4770000 327 221 Услуги связи - 125 000
536 09 01 4770000 327 223 Коммунальные услуги - 180 000
536 09 01 4770000 327 225 Услуги по содержанию -260 000
имущества
536 09 01 4770000 327 226 Прочие услуги 380 443
536 09 01 4770000 327 300 Поступление 225 000
нефинансовых активов
536 09 01 4770000 327 340 Увеличение стоимости 225 000
материальных запасов
536 09 01 4780000 Фельдшерско-акушерские пункты - 32 000
536 09 01 4780000 327 Обеспечение деятельности - 32 000
подведомственных учреждений
536 09 01 4780000 327 200 Расходы 14 600
536 09 01 4780000 327 223 Коммунальные услуги 24 600
536 09 01 478000а 327 226 Прочие услуги - 10 000
536 09 01 4780000 327 300 Поступление - 46 600
нефинансовых активов
536 09 01 4780000 327 310 Увеличение стоимости - 26 600
основных средств
536 09 01 4780000 327 340 Увеличение стоимости - 20 000
материальных запасов
536 09 01 4810000 Мероприятия в области 155 000
санитарно-эпидемиологического
надзора
536 09 01 4810000 459 Борьба с эпидемиями 155 000
536 09 01 4810000 459 200 Расходы 155 000
536 09 01 4810000 459 290 Прочие расходы 155 000
536 09 01 4850000 Реализация государственных 0
функций в области
здравоохранения, спорта и туризма
536 09 01 4850000 455 Мероприятия в области 1 378 800
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма
536 09 01 4850000 455 300 Поступление 1 378 800
нефинансовых активов
536 09 01 4850000 455 340 Увеличение стоимости 1 378 800
материальных запасов
536 09 01 4850000 457 Централизованные закупки - 1 378 800
медикаментов и медицинского
оборудования
536 09 01 4850000 457 300 Поступление - 1 378 800
нефинансовых активов
536 09 01 4850000 457 340 Увеличение стоимости - 1 378 800
материальных запасов
536 09 01 5170000 Дотации и субвенции 5 000 000
536 09 01 5170000 456 Высокотехнологичные виды 5 000 000
медицинской помощи
536 09 01 5170000 456 300 Поступление 5 000 000
нефинансовых активов
536 09 01 5170000 456 340 Увеличение стоимости 5 000 000
материальных запасов
536 09 01 5200000 Иные безвозмездные и 3 015 645
безвозвратные перечисления
536 09 01 5200000 624 Денежные выплаты 3 015 645
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам
"Скорой медицинской помощи"
536 09 01 5200000 624 200 Расходы 3 015 645
536 09 01 5200000 624 211 Заработная плата 2 395 664
536 09 01 5200000 624 213 Начисления на оплату 619 981
труда
536 09 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 18 335 183
учреждений
536 09 01 9000000 327 Обеспечение деятельности 7 375 610
подведомственных учреждений
536 09 01 9000000 327 200 Расходы 8 621 921
536 09 01 9000000 327 211 Заработная плата 6 293 128
536 09 01 9000000 327 212 Прочие выплаты - 10 816
536 09 01 9000000 327 213 Начисления на оплату 1 360 340
труда
536 09 01 9000000 327 221 Услуги связи 10 430
536 09 01 9000000 327 222 Транспортные услуги - 1846
536 09 01 9000000 327 223 Коммунальные услуги 112068
536 09 01 9000000 327 224 Арендная плата за 80 400
пользование
имуществом
536 09 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию 358 596
имущества
536 09 01 9000000 327 226 Прочие услуги 451 720
536 09 01 9000000 327 290 Прочие расходы - 32 100
536 09 01 9000000 327 300 Поступление - 1 246 311
нефинансовых активов
536 09 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости 194 694
основных средств
536 09 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости - 1 441 006
материальных запасов
536 09 01 9000000 786 Дополнительная оплата 2 954 062
амбулаторно-поликлинической
помощи, оказанной
работающим гражданам в
рамках территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
536 09 01 9000000 786 200 Расходы 2 954 062
536 09 01 9000000 786 211 Заработная плата 2 347 042
536 09 01 9000000 786 213 Начисления на оплату 607 020
труда
536 09 01 9000000 796 Проведение углубленных 623 473
медицинских осмотров
работников, занятых на
работах с вредными и (или)
опасными производственными
факторами
536 09 01 9000000 796 200 Расходы 516 112
536 09 01 9000000 796 211 Заработная плата 396 126
536 09 01 9000000 796 213 Начисления на оплату 101 946
труда
536 09 01 9000000 796 221 Услуги связи 10 000
536 09 01 9000000 796 226 Прочие услуги 8 040
536 09 01 9000000 796 300 Поступление 107 361
нефинансовых активов
536 09 01 9000000 796 340 Увеличение стоимости 107 361
материальных запасов
536 09 01 9000000 826 Оплата услуг учреждениям 7 382 038
здравоохранения по
медицинской помощи,
оказываемой женщинам в
период беременности и (или)
родов
536 09 01 9000000 826 200 Расходы 4 200 591
536 09 01 9000000 826 211 Заработная плата 3 353 423
536 09 01 9000000 826 213 Начисления на оплату 847 168
труда
536 09 01 9000000 826 300 Поступление 3 181 447
нефинансовых активов
536 09 01 9000000 826 310 Увеличение стоимости 2 350 000
основных средств
536 09 01 9000000 826 340 Увеличение стоимости 831 447
материальных запасов
536 09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и 0
спорта
536 09 04 0010000 Руководство и управление в сфере 0
установленных
536 09 04 0010000 005 Центральный аппарат 0
536 09 04 0010000 005 200 Расходы - 100 000
536 09 04 0010000 005 221 Услуги связи 5 000
536 09 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги - 170 000
536 09 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию 65 000
имущества
536 09 04 0010000 005 300 Поступление 100 000
нефинансовых активов
536 09 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости 70 000
основных средств
536 09 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости 30 000
материальных запасов
537 Управление культуры и спорта города Калуги 513 162
537 01 Общегосударственные вопросы 52 612
537 01 15 Другие общегосударственные вопросы 52 612
537 01 15 0920000 Реализация государственных 52 612
функций, связанных с
общегосударственным управлением
537 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 52 612
отнесенные к другим видам
расходов
537 01 15 0920000 999 200 Расходы 27 573
537 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 20 473
537 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 7 100
537 01 15 0920000 999 300 Поступление 25 039
нефинансовых активов
537 01 15 0920000 999 310 Увеличение стоимости 20 179
основных средств
537 01 15 0920000 999 340 Увеличение стоимости 4 860
материальных запасов
537 07 Образование 94 395
537 07 02 Общее образование 150 515
537 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе 150 515
с детьми
537 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности 150 515
подведомственных учреждений
537 07 02 4230000 327 200 Расходы 14 053
537 07 02 4230000 327 211 Заработная плата 4 500
537 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты - 17 300
537 07 02 4230000 327 221 Услуги связи 2 700
537 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги 13 465
537 07 02 4230000 327 223 Коммунальные услуги - 204 832
537 07 02 4230000 327 224 Арендная плата за 6 228
пользование
имуществом
537 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию - 37 400
имущества
537 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 26 916
537 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы 219 776
537 07 02 4230000 327 300 Поступление 136 462
нефинансовых активов
537 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости 75 322
основных средств
537 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости 61 140
материальных запасов
537 07 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 0
учреждений
537 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности 0
подведомственных учреждений
537 07 02 9000000 327 200 Расходы 34 424
537 07 02 9000000 327 211 Заработная плата - 5
537 07 02 9000000 327 212 Прочие выплаты - 17 600
537 07 02 9000000 327 213 Начисления на оплату - 3 827
труда
537 07 02 9000000 327 221 Услуги связи - 4 643
537 07 02 9000000 327 222 Транспортные услуги - 11589
537 07 02 9000000 327 223 Коммунальные услуги - 77 285
537 07 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию 177 690
имущества
537 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги - 16 440
537 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы - 11 877
537 07 02 9000000 327 300 Поступление - 34 424
нефинансовых активов
537 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости - 42 967
основных средств
537 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости 8 543
материальных запасов
537 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей - 56 120
537 07 07 4320000 Мероприятия по проведению - 88 470
оздоровительной кампании детей
537 07 07 4320000 452 Оздоровление детей - 88 470
537 07 07 432000Q 452 200 Расходы - 88 470
537 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги - 88 470
537 07 07 7950000 Целевые программы муниципальных 32 350
образований
537 07 07 7950000 805 **Городская целевая 32 350
Программа "Социальная
поддержка молодежи г.
Калуги на рынке труда на
2005-2007 г.г."
537 07 07 7950000 805 200 Расходы 32 350
537 07 07 7950000 805 226 Прочие услуги 32 350
537 08 Культура, кинематография и средства массовой 377 932
информации
537 08 01 Культура 336 872
537 08 01 4400000 Дворцы и дома культуры, другие - 180 000
учреждения культуры и средств
массовой информации
537 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности - 180 000
подведомственных учреждений
537 08 01 4400000 327 200 Расходы - 248 000
537 08 01 4400000 327 213 Начисления на оплату - 15 000
труда
537 08 01 4400000 327 221 Услуги связи 1500
537 08 01 4400000 327 223 Коммунальные услуги - 211 125
537 08 01 4400000 327 225 Услуги по содержанию - 61 000
имущества
537 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги 65 625
537 08 01 4400000 327 290 Прочие расходы - 28 000
537 08 01 4400000 327 300 Поступление 68 000
нефинансовых активов
537 08 01 4400000 327 310 Увеличение стоимости 28 000
основных средств
537 08 01 4400000 327 340 Увеличение стоимости 40 000
материальных запасов
537 08 01 4420000 Библиотеки 307 000
537 08 01 4420000 327 Обеспечение деятельности 307 000
подведомственных учреждений
537 08 01 4420000 327 200 Расходы 1 133 377
537 08 01 4420000 327 212 Прочие выплаты - 5 700
537 08 01 4420000 327 221 Услуги связи 43 000
537 08 01 4420000 327 222 Транспортные услуги - 19 325
537 08 01 4420000 327 223 Коммунальные услуги - 59 000
537 08 01 4420000 327 225 Услуги по содержанию 1 200 000
имущества
537 08 01 4420000 327 226 Прочие услуги 19 000
537 08 01 4420000 327 290 Прочие расходы - 44 598
537 08 01 4420000 327 300 Поступление - 826 377
нефинансовых активов
537 08 01 4420000 327 310 Увеличение стоимости - 796 377
основных средств
537 08 01 4420000 327 340 Увеличение стоимости - 30 000
материальных запасов
537 08 01 4430000 Театры, цирки, концертные и 0
другие организации
исполнительских искусств
537 08 01 4430000 327 Обеспечение деятельности 0
подведомственных учреждений
537 08 01 4430000 327 200 Расходы - 34 000
537 08 01 4430000 327 225 Услуги по содержанию - 34 000
имущества
537 08 01 4430000 327 300 Поступление 34 000
нефинансовых активов
537 08 01 4430000 327 310 Увеличение стоимости 34 000
основных средств
537 08 01 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 209 872
кинематографии и средств массовой
информации
537 08 01 4500000 453 Государственная поддержка в 209 872
сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой
537 08 01 4500000 453 200 Расходы 175 747
537 08 01 4500000 453 212 Прочие выплаты 209
537 08 01 4500000 453 224 Арендная плата за 190 600
пользование
имуществом
537 08 01 4500000 453 225 Услуги по содержанию - 300 000
имущества
537 08 01 4500000 453 226 Прочие услуги 275 952
537 08 01 4500000 453 290 Прочие расходы 8 986
537 08 01 4500000 453 300 Поступление 34 125
нефинансовых активов
537 08 01 4500000 453 310 Увеличение стоимости 87 605
основных средств
537 08 01 4500000 453 340 Увеличение стоимости - 53 480
материальных запасов
537 08 01 7950000 Целевые программы муниципальных 0
образований
537 08 01 7950000 900 **Городская целевая 0
Программа по профилактике
употребления психоактивных
веществ, борьбе с
распространением наркотиков
и пропаганде здорового
образа жизни на 2006-2008
годы"
537 08 01 7950000 900 200 Расходы 0
537 08 01 7950000 900 226 Прочие услуги 5 344
537 08 01 7950000 900 290 Прочие расходы - 5 344
537 08 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 0
учреждений
537 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности 0
подведомственных учреждений
537 08 01 9000000 327 200 Расходы - 9 500
537 08 01 9000000 327 211 Заработная плата - 6 000
537 08 01 9000000 327 213 Начисления на оплату - 1 500
труда
537 08 01 9000000 327 224 Арендная плата за 2 000
пользование
имуществом
537 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы - 4 000
537 08 01 9000000 327 300 Поступление 9 500
нефинансовых активов
537 08 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости 5 500
основных средств
537 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости 4 000
материальных запасов
537 08 06 Другие вопросы в области культуры, 41060
кинематографии и средств массовой информации
537 08 06 0010000 Руководство и управление в сфере 41060
установленных
537 08 06 0010000 005 Центральный аппарат 41060
537 08 06 0010000 005 200 Расходы 21060
537 08 06 0010000 005 211 Заработная плата - 6 000
537 08 06 0010000 005 213 Начисления на оплату - 4 439
труда
537 08 06 0010000 005 221 Услуги связи 15 000
537 08 06 0010000 005 226 Прочие услуги 6 060
537 08 06 0010000 005 262 Пособия по социальной 10 439
помощи населению
537 08 06 0010000 005 300 Поступление 20 000
нефинансовых активов
537 08 06 0010000 005 310 Увеличение стоимости 20 000
основных средств
537 09 Здравоохранение и спорт - 11777
537 09 02 Спорт и физическая культура - 11777
537 09 02 4820000 Центры спортивной подготовки - 87 977
(сборные команды)
537 09 02 4820000 327 Обеспечение деятельности - 87 977
подведомственных учреждений
537 09 02 4820000 327 200 Расходы - 159 707
537 09 02 4820000 327 212 Прочие выплаты - 49 600
537 09 02 4820000 327 221 Услуги связи - 2 875
537 09 02 4820000 327 222 Транспортные услуги - 1195
537 09 02 4820000 327 223 Коммунальные услуги - 11655
537 09 02 4820000 327 224 Арендная плата за - 8 000
пользование
имуществом
537 09 02 4820000 327 225 Услуги по содержанию - 310 590
имущества
537 09 02 4820000 327 226 Прочие услуги 266 000
537 09 02 4820000 327 290 Прочие расходы - 41 793
537 09 02 4820000 327 300 Поступление 71730
нефинансовых активов
537 09 02 4820000 327 310 Увеличение стоимости 4 855
основных средств
537 09 02 4820000 327 340 Увеличение стоимости 66 875
материальных запасов
537 09 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная 76 200
работа и спортивные мероприятия
537 09 02 5120000 184 Резервные фонды органов 40 000
местного самоуправления
537 09 02 5120000 184 200 Расходы 40 000
537 09 02 5120000 184 242 Безвозмездные и 40 000
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
537 09 02 5120000 455 Мероприятия в области 36 200
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма
537 09 02 5120000 455 212 Прочие выплаты - 2 800
537 09 02 5120000 455 222 Транспортные услуги - 41 150
537 09 02 5120000 455 224 Арендная плата за - 17 500
пользование
имуществом
537 09 02 5120000 455 226 Прочие услуги 199 950
537 09 02 5120000 455 290 Прочие расходы - 138 500
537 09 02 5120000 455 300 Поступление 36 200
нефинансовых активов
537 09 02 5120000 455 310 Увеличение стоимости 20 000
основных средств
537 09 02 5120000 455 340 Увеличение стоимости 16 200
материальных запасов
538 Управление образования города Калуги 35 919 280
538 07 Образование 31694 914
538 07 01 Дошкольное образование 6 447 721
538 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 6 833 090
538 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности 6 833 090
подведомственных
538 07 01 4200000 327 200 Расходы 4 266 524
538 07 01 4200000 327 211 Заработная плата 1 647 065
538 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты - 64 468
538 07 01 4200000 327 213 Начисления на оплату 331476
труда
538 07 01 4200000 327 221 Услуги связи 29 349
538 07 01 4200000 327 222 Транспортные услуги - 64 025
538 07 01 4200000 327 223 Коммунальные услуги - 5 134 858
538 07 01 4200000 327 225 Услуги по содержанию 7 419 350
имущества
538 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги 212 887
538 07 01 4200000 327 262 Пособия по социальной 4 172
помощи населению
538 07 01 4200000 327 290 Прочие расходы - 114 423
538 07 01 4200000 327 300 Поступление 2 566 566
нефинансовых активов
538 07 01 4200000 327 310 Увеличение стоимости 1 947 494
основных средств
538 07 01 4200000 327 340 Увеличение стоимости 619 072
материальных запасов
538 07 01 7950000 Целевые программы муниципальных - 17 481
образований
538 07 01 7950000 808 ** Программа "Безопасность - 17481
образовательных учреждений
г. Калуги на 2006-2010
годы"
538 07 01 7950000 808 200 Расходы - 334 955
538 07 01 7950000 808 225 Услуги по содержанию - 317 474
имущества
538 07 01 7950000 808 226 Прочие услуги - 17 481
538 07 01 7950000 808 300 Поступление 317 474
нефинансовых активов
538 07 01 7950000 808 310 Увеличение стоимости 317 474
основных средств
538 07 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных - 367 887
учреждений
538 07 01 9000000 327 Обеспечение деятельности - 367 887
подведомственных учреждений
538 07 01 9000000 327 200 Расходы -257 500
538 07 01 9000000 327 211 Заработная плата - 175 177
538 07 01 9000000 327 213 Начисления на оплату - 62 503
труда
538 07 01 9000000 327 221 Услуги связи - 38 655
538 07 01 9000000 327 222 Транспортные услуги - 1500
538 07 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию - 47 800
имущества
538 07 01 9000000 327 226 Прочие услуги 68 134
538 07 01 9000000 327 300 Поступление - 110387
нефинансовых активов
538 07 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости 33 630
основных средств
538 07 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости - 144 017
материальных запасов
538 07 02 Общее образование 25 129 545
538 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы 13 985 578
начальные, неполные средние и
средние
538 07 02 4210000 184 Резервные фонды органов 33 590
местного
538 07 02 4210000 184 200 Расходы 33 590
538 07 02 4210000 184 212 Прочие выплаты 800
538 07 02 4210000 184 222 Транспортные услуги 12 390
538 07 02 4210000 184 226 Прочие услуги 20 400
538 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности 13 951988
подведомственных учреждений
538 07 02 4210000 327 200 Расходы 12 476 008
538 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 14 428 100
538 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты - 129 863
538 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату 4 251 496
труда
538 07 02 4210000 327 221 Услуги связи - 458 332
538 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги - 103 622
538 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги - 7 134 074
538 07 02 4210000 327 224 Арендная плата за 34 520
пользование
имуществом
538 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию 3 457 864
имущества
538 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги - 1 871 822
538 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной 36 363
помощи населению
538 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы - 34 623
538 07 02 4210000 327 300 Поступление 1 475 980
нефинансовых активов
538 07 02 4210000 327 310 Увеличение стоимости 1 466 447
основных средств
538 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости 9 533
материальных запасов
538 07 02 4220000 Школы-интернаты 428 639
538 07 02 4220000 327 Обеспечение деятельности 428 639
подведомственных учреждений
538 07 02 4220000 327 200 Расходы 371 139
538 07 02 4220000 327 211 Заработная плата 355 400
538 07 02 4220000 327 212 Прочие выплаты -2 834
538 07 02 4220000 327 213 Начисления на оплату 93 000
труда
538 07 02 4220000 327 221 Услуги связи 7 000
538 07 02 4220000 327 223 Коммунальные услуги - 116 531
538 07 02 4220000 327 225 Услуги по содержанию - 396
имущества
226 Прочие услуги 42 500
538 07 02 4220000 327 290 Прочие расходы - 7 000
538 07 02 4220000 327 300 Поступление 57 500
нефинансовых активов
538 07 02 4220000 327 310 Увеличение стоимости 7 500
основных средств
538 07 02 4220000 327 340 Увеличение стоимости 50 000
материальных запасов
538 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе - 55 037
с детьми
538 07 02 4230000 184 Резервные фонды органов 56 220
местного
538 07 02 4230000 184 300 Поступление 56 220
нефинансовых активов
538 07 02 4230000 184 310 Увеличение стоимости 56 220
основных средств
538 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности - 111257
подведомственных учреждений
538 07 02 4230000 327 200 Расходы - 726 757
538 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты - 49 650
538 07 02 4230000 327 221 Услуги связи 6 220
538 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги - 38 500
538 07 02 4230000 327 223 Коммунальные услуги - 813 731
538 07 02 4230000 327 224 Арендная плата за - 370 264
пользование
имуществом
538 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию 717 444
имущества
538 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 125 474
538 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы - 303 750
538 07 02 4230000 327 300 Поступление 615 500
нефинансовых активов
538 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости 80 000
основных средств
538 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости 535 500
материальных запасов
538 07 02 4240000 Детские дома (приемные семьи) 171000
538 07 02 4240000 422 Материальное обеспечение 171000
приемной семьи
538 07 02 4240000 422 200 Расходы 171000
538 07 02 4240000 422 226 Прочие услуги - 370 600
538 07 02 4240000 422 262 Пособия по социальной 541 600
помощи населению
538 07 02 5170000 Дотации и субвенции 100 000
538 07 02 5170000 327 Обеспечение деятельности 100 000
подведомственных учреждений
538 07 02 5170000 327 300 Поступление 100 000
нефинансовых активов
538 07 02 5170000 327 310 Увеличение стоимости 100 000
основных средств
538 07 02 5200000 Иные безвозмездные и 7 591692
безвозвратные перечисления
538 07 02 5200000 621 Внедрение инновационных 3 000 000
образовательных программ в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
538 07 02 5200000 621 200 Расходы 150 000
538 07 02 5200000 621 226 Прочие услуги 150 000
538 07 02 5200000 621 300 Поступление 2 850 000
нефинансовых активов
538 07 02 5200000 621 310 Увеличение стоимости 2 850 000
основных средств
538 07 02 5200000 622 Поощрение лучших учителей 1 400 000
538 07 02 5200000 622 200 Расходы 1 400 000
538 07 02 5200000 622 290 Прочие расходы 1 400 000
538 07 02 5200000 623 Ежемесячное денежное 3 191 692
вознаграждение за классное
руководство
538 07 02 5200000 623 200 Расходы 3 191 692
538 07 02 5200000 623 211 Заработная плата 2 528 476
538 07 02 5200000 623 213 Начисления на оплату 663 216
труда
538 07 02 5220000 Региональные целевые программы 43 500
538 07 02 5220000 422 Материальное обеспечение 43 500
приемной семьи
538 07 02 5220000 422 200 Расходы 43 500
538 07 02 5220000 422 262 Пособия по социальной 43 500
помощи населению
538 07 02 7950000 Целевые программы муниципальных 1 628 599
образований
538 07 02 7950000 808 ** Программа "Безопасность 1 628 599
образовательных учреждений
г. Калуги на 2006-2010
годы"
538 07 02 7950000 808 200 Расходы 1 628 599
538 07 02 7950000 808 225 Услуги по содержанию - 106 961
имущества
538 07 02 7950000 808 226 Прочие услуги 1 735 560
538 07 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 1 235 575
учреждений
538 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности 1 235 575
подведомственных учреждений
538 07 02 9000000 327 200 Расходы 662 867
538 07 02 9000000 327 211 Заработная плата 108 504
538 07 02 9000000 327 213 Начисления на оплату 25 456
труда
538 07 02 9000000 327 221 Услуги связи - 1905
538 07 02 9000000 327 222 Транспортные услуги 38 971
538 07 02 9000000 327 224 Арендная плата за - 10 419
пользование
имуществом
538 07 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию 267 990
имущества
538 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 205 863
538 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы 28 406
538 07 02 9000000 327 300 Поступление 572 707
нефинансовых активов
538 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости 272 207
основных средств
538 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости 300 500
материальных запасов
538 07 05 Переподготовка и повышение квалификации - 107 949
538 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по - 107 949
переподготовке кадров
538 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение - 107 949
квалификации
538 07 05 4290000 450 200 Расходы - 107 949
538 07 05 4290000 450 212 Прочие выплаты 600
538 07 05 4290000 450 222 Транспортные услуги - 16 525
538 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги - 49 025
538 07 05 4290000 450 290 Прочие расходы - 43 000
538 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей - 232 190
538 07 07 4310000 Организационно-воспитательная 0
работа с молодежью
538 07 07 4310000 327 Обеспечение деятельности 61750
подведомственных учреждений
538 07 07 4310000 327 200 Расходы 51685
538 07 07 4310000 327 221 Услуги связи 4710
538 07 07 4310000 327 222 Транспортные услуги 3 780
538 07 07 4310000 327 223 Коммунальные услуги - 251
538 07 07 4310000 327 224 Арендная плата за 12 231
пользование
имуществом
538 07 07 4310000 327 225 Услуги по содержанию 8416
имущества
538 07 07 4310000 327 226 Прочие услуги 61750
538 07 07 4310000 327 290 Прочие расходы - 38 951
538 07 07 4310000 327 300 Поступление 10 065
нефинансовых активов
538 07 07 4310000 327 340 Увеличение стоимости 10 065
материальных запасов
538 07 07 4310000 447 Проведение мероприятий для - 61 750
детей и молодежи
538 07 07 4310000 447 200 Расходы - 78 976
538 07 07 4310000 447 222 Транспортные услуги 24 331
538 07 07 4310000 447 224 Арендная плата за - 55 250
пользование
имуществом
538 07 07 4310000 447 226 Прочие услуги 88 930
538 07 07 4310000 447 290 Прочие расходы - 136 987
538 07 07 4310000 447 300 Поступление 17 226
нефинансовых активов
538 07 07 4310000 447 340 Увеличение стоимости 17 226
материальных запасов
538 07 07 4320000 Мероприятия по проведению - 94 212
оздоровительной кампании детей
538 07 07 4320000 452 Оздоровление детей - 94 212
538 07 07 4320000 452 200 Расходы - 94 212
538 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги - 94 212
538 07 07 7950000 Целевые программы муниципальных - 32 350
образований
538 07 07 7950000 805 **Городская целевая - 32 350
Программа "Социальная
поддержка молодежи г.Калуги
на рынке труда на
2005-2007 г.г."
538 07 07 7950000 805 200 Расходы - 32 350
538 07 07 7950000 805 226 Прочие услуги - 32 350
538 07 07 7950000 900 **Городская целевая 0
Программа по профилактике
употребления психоактивных
веществ, борьбе с
распространением наркотиков
и пропаганде здорового
образа жизни на 2006-2008
годы"
538 07 07 7950000 900 200 Расходы - 4 000
538 07 07 7950000 900 226 Прочие услуги 24 000
538 07 07 7950000 900 290 Прочие расходы - 28 000
538 07 07 7950000 900 300 Поступление 4 000
нефинансовых активов
538 07 07 7950000 900 340 Увеличение стоимости 4 000
материальных запасов
538 07 07 9000000 Дополнительные расходы бюджетных - 105 628
учреждений
538 07 07 9000000 452 Обеспечение деятельности - 105 628
подведомственных
538 07 07 9000000 452 200 Расходы - 105 628
538 07 07 9000000 452 226 Прочие услуги - 105 628
538 07 09 Другие вопросы в области образования 457 786
538 07 09 0010000 Руководство и управление в сфере 1427 553
установленных
538 07 09 0010000 005 Центральный аппарат 1427 553
538 07 09 0010000 005 200 Расходы 1 193 913
538 07 09 0010000 005 211 Заработная плата - 43 832
538 07 09 0010000 005 212 Прочие выплаты 5 501
538 07 09 0010000 005 221 Услуги связи 108 752
538 07 09 0010000 005 222 Транспортные услуги 7 000
538 07 09 0010000 005 223 Коммунальные услуги - 172 340
538 07 09 0010000 005 225 Услуги по содержанию 730 000
имущества
538 07 09 0010000 005 226 Прочие услуги 515 000
538 07 09 0010000 005 262 Пособия по социальной 43 832
помощи населению
538 07 09 0010000 005 300 Поступление 233 640
нефинансовых активов
538 07 09 0010000 005 310 Увеличение стоимости 163 000
основных средств
538 07 09 0010000 005 340 Увеличение стоимости 70 640
материальных запасов
538 07 09 4350000 Учреждения, обеспечивающие - 14 700
предоставление услуг в сфере
образования
538 07 09 4350000 327 Обеспечение деятельности - 14 700
подведомственных учреждений
538 07 09 4350000 327 200 Расходы - 37 836
538 07 09 4350000 327 221 Услуги связи 1000
538 07 09 4350000 327 222 Транспортные услуги - 1000
538 07 09 4350000 327 223 Коммунальные услуги - 15 436
538 07 09 4350000 327 226 Прочие услуги - 15 400
538 07 09 4350000 327 290 Прочие расходы - 7 000
538 07 09 4350000 327 300 Поступление 23 136
нефинансовых активов
538 07 09 4350000 327 310 Увеличение стоимости 33 136
основных средств
538 07 09 4350000 327 340 Увеличение стоимости - 10 000
материальных запасов
538 07 09 4360000 Мероприятия в области образования 89 600
538 07 09 4360000 447 Проведение мероприятий для 89 600
детей и молодежи
538 07 09 4360000 447 200 Расходы 84 600
538 07 09 4360000 447 226 Прочие услуги 136 304
538 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы - 51 704
538 07 09 4360000 447 300 Поступление 5 000
нефинансовых активов
538 07 09 4360000 447 340 Увеличение стоимости 5 000
материальных запасов
538 07 09 4520000 Учебно-методические кабинеты, - 1 094 109
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты
538 07 09 4520000 327 Обеспечение деятельности - 1 094 109
подведомственных учреждений
538 07 09 4520000 327 200 Расходы - 1 324 807
538 07 09 4520000 327 212 Прочие выплаты - 15 712
538 07 09 4520000 327 221 Услуги связи - 116 832
538 07 09 4520000 327 222 Транспортные услуги 72 720
538 07 09 4520000 327 223 Коммунальные услуги -203 614
538 07 09 4520000 327 225 Услуги по содержанию - 772 058
имущества
538 07 09 4520000 327 226 Прочие услуги - 231311
538 07 09 4520000 327 290 Прочие расходы - 58 000
538 07 09 4520000 327 300 Поступление 230 698
нефинансовых активов
538 07 09 4520000 327 310 Увеличение стоимости 113 698
основных средств
538 07 09 4520000 327 340 Увеличение стоимости 117 000
материальных запасов
538 07 09 7950000 Целевые программы муниципальных 72 002
образований
538 07 09 7950000 808 ** Программа "Безопасность 8 402
образовательных учреждений
г. Калуги на 2006-2010
годы"
538 07 09 7950000 808 200 Расходы 8 402
538 07 09 7950000 808 225 Услуги по содержанию 8 402
имущества
538 07 09 7950000 817 **Городская целевая 0
Программа "Приемная семья.
2007-2012 годы"
538 07 09 7950000 817 200 Расходы 0
538 07 09 7950000 817 224 Арендная плата за 1300
пользование
имуществом
538 07 09 7950000 817 226 Прочие услуги 2 462
538 07 09 7950000 817 290 Прочие расходы - 3 762
538 07 09 7950000 818 **Городская целевая 0
Программа "Воспитание юного
калужанина на 2007-2009
годы"
538 07 09 7950000 818 200 Расходы - 11994
538 07 09 7950000 818 222 Транспортные услуги 55 000
538 07 09 7950000 818 224 Арендная плата за 6 000
пользование
имуществом
538 07 09 7950000 818 226 Прочие услуги 204 891
538 07 09 7950000 818 290 Прочие расходы - 277 885
538 07 09 7950000 818 300 Поступление 11 994
нефинансовых активов
538 07 09 7950000 818 340 Увеличение стоимости 11994
материальных запасов
538 07 09 7950000 825 **Городская целевая 63 600
Программа "Профилактика
беспризорности,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на
2007-2009 годы"
538 07 09 7950000 825 200 Расходы 60 100
538 07 09 7950000 825 226 Прочие услуги 60 100
538 07 09 7950000 825 300 Поступление 3 500
нефинансовых активов
538 07 09 7950000 825 340 Увеличение стоимости 3 500
материальных запасов
538 07 09 9000000 Дополнительные расходы бюджетных - 22 560
учреждений
538 07 09 9000000 005 Центральный аппарат - 25 930
538 07 09 9000000 005 300 Поступление - 25 930
нефинансовых активов
538 07 09 9000000 005 310 Увеличение стоимости - 10 000
основных средств
538 07 09 9000000 005 340 Увеличение стоимости - 15 930
материальных запасов
538 07 09 9000000 327 Обеспечение деятельности 3 370
подведомственных учреждений
538 07 09 9000000 327 300 Поступление 3 370
нефинансовых активов
538 07 09 9000000 327 340 Увеличение стоимости 3 370
материальных запасов
538 10 Социальная политика 4 224 366
538 10 03 Социальное обеспечение населения 3 412 366
538 10 03 5050000 Меры социальной поддержки граждан 20 000
538 10 03 5050000 483 Оказание социальной помощи 20 000
538 10 03 5050000 483 200 Расходы 20 000
538 10 03 5050000 48- 3 262 Пособия по социальной 20 000
помощи населению
538 10 03 5200000 Иные безвозмездные и 3 392 366
безвозвратные перечисления
538 10 03 5200000 421 Компенсация части 3 392 366
родительской платы за
содержание ребенка в
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
538 10 03 5200000 421 200 Расходы 3 392 366
538 10 03 5200000 421 262 Пособия по социальной 3 392 366
помощи населению
538 10 04 Борьба с беспризорностью, опека, 812 000
попечительство
538 10 04 5110000 Мероприятия по борьбе с 812 000
беспризорностью, по опеке и
попечительству
538 10 04 5110000 423 Выплаты семьям опекунов на 812 000
содержание подопечных детей
538 10 04 5110000 423 200 Расходы 812 000
538 10 04 5110000 423 262 Пособия по социальной 812 000
помощи населению
539 Управление городского хозяйства города Калуги - 81 239 315
539 01 Общегосударственные вопросы 286 201
539 01 15 Другие общегосударственные вопросы 286 201
539 01 15 0920000 Реализация государственных 159 122
функций, связанных с
общегосударственным управлением
539 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 159 122
отнесенные к другим видам
расходов
539 01 15 0920000 999 200 Расходы 159 702
539 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 81507
539 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 78 195
539 01 15 0920000 999 300 Поступление - 580
нефинансовых активов
539 01 15 0920000 999 310 Увеличение стоимости - 580
основных средств
539 01 15 1020000 Непрограммные инвестиции в 127 079
основные фонды
539 01 15 1020000 214 Строительство объектов 127 079
общегражданского назначения
539 01 15 1020000 214 300 Поступление 127 079
нефинансовых активов
539 01 15 1020000 214 310 Увеличение стоимости 127 079
основных средств
539 04 Национальная экономика - 3417210
539 04 08 Транспорт - 3417210
539 04 08 1020000 Непрограммные инвестиции в - 3 721210
основные фонды
539 04 08 1020000 214 Строительство объектов - 3 721210
общегражданского назначения
539 04 08 1020000 214 300 Поступление - 3 721210
нефинансовых активов
539 04 08 1020000 214 310 Увеличение стоимости - 3 721210
основных средств
539 04 08 3170000 Другие виды транспорта 304 000
539 04 08 3170000 366 Отдельные мероприятия по 304 000
другим видам
539 04 08 3170000 366 200 Расходы 304 000
539 04 08 3170000 366 241 Безвозмездные и 304 000
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
539 05 Жилищно-коммунальное хозяйство - 78 679 856
539 05 01 Жилищное хозяйство - 92 115 917
539 05 01 1020000 Непрограммные инвестиции в - 40 400
основные фонды
539 05 01 1020000 214 Строительство объектов - 40 400
общегражданского назначения
539 05 01 1020000 214 300 Поступление - 40 400
нефинансовых активов
539 05 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости - 40 400
основных средств
539 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства - 2 558 198
539 05 01 3500000 184 Резервные фонды органов 19 500
местного
539 05 01 3500000 184 200 Расходы 19 500
539 05 01 3500000 184 241 Безвозмездные и 19 500
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
539 05 01 3500000 197 Субсидии - 362 793
539 05 01 3500000 197 200 Расходы - 362 793
539 05 01 3500000 197 241 Безвозмездные и - 555 822
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
539 05 01 3500000 197 242 Безвозмездные и 193 029
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
539 05 01 3500000 410 Мероприятия в области - 2 214 904
жилищного хозяйства
539 05 01 3500000 410 200 Расходы - 2 214 904
539 05 01 3500000 410 225 Услуги по содержанию - 2 214 904
имущества
539 05 01 7950000 Целевые программы муниципальных - 89 517 319
образований
539 05 01 7950000 822 **Городская целевая - 89 517 319
Программа на 2007 год
"Город рядом"
539 05 01 7950000 822 200 Расходы - 89 517 319
539 05 01 7950000 822 241 Безвозмездные и - 10 038 907
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
539 05 01 7950000 822 242 Безвозмездные и - 79 478 412
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
539 05 02 Коммунальное хозяйство 13 448 238
539 05 02 1020000 Непрограммные инвестиции в 4 379 096
основные фонды
539 05 02 1020000 214 Строительство объектов 4 379 096
общегражданского
539 05 02 1020000 214 300 Поступление 4 379 096
нефинансовых активов
539 05 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости 4 379 096
основных средств
539 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства - 2 207 009
539 05 02 3510000 197 Субсидии 195 094
539 05 02 3510000 197 200 Расходы 195 094
539 05 02 3510000 197 211 Безвозмездные и 195 091
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
539 05 02 3510000 411 Мероприятия в области 783 000
коммунального
539 05 02 3510000 411 200 Расходы 783 000
539 05 02 3510000 411 225 Услуги по содержанию 783 000
имущества
539 05 02 3510000 412 Мероприятия по - 3 185 103
благоустройству городских
сельских поселений
539 05 02 3510000 412 200 Расходы - 3 685 021
539 05 02 3510000 412 225 Услуги по содержанию - 3 685 021
имущества
539 05 02 3510000 .412 300 Поступление 499 918
нефинансовых активов
539 05 02 3510000 412 310 Увеличение стоимости 499 918
основных средств
539 05 02 5150000 Фонд софинансирования социальных 12 594 315
расходов
539 05 02 5150000 411 Мероприятия в области 1 590 000
коммунального
539 05 02 5150000 411 200 Расходы 1 590 000
539 05 02 5150000 411 241 Безвозмездные и 1 590 000
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
539 05 02 5150000 412 Мероприятия по - 3 149 006
благоустройству городских
сельских поселений
539 05 02 5150000 412 200 Расходы - 3 149 006
539 05 02 5150000 412 225 Услуги по содержанию - 3 149 006
имущества
539 05 02 5150000 827 **Городская целевая 14 153 321
программа "Развитие
малоэтажного жилищного
строительства в
муниципальном образовании
"Город Калуга" на 2007 год
539 05 02 5150000 827 200 Расходы 14 153 321
539 05 02 5150000 827 242 Безвозмездные и 14 153 321
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
539 05 02 7950000 Целевые программы муниципальных - 1318 164
образований
539 05 02 7950000 902 Городская целевая программа - 1318 164
"Развитие инвестиционной
привлекательности и
инженерной инфраструктуры
земельных участков на
территории муниципального
образования "Город Калуга",
предназначенных для
реализации инвестиционных
проектов в 2007-2010 годах"
539 05 02 7950000 902 300 Поступление - 1 318 164
нефинансовых активов
539 05 02 7950000 902 310 Увеличение стоимости - 1 318 164
основных средств
539 05 04 Другие вопросы в области - 12 178
жилищно-коммунального хозяйства
539 05 04 0010000 Руководство и управление в сфере - 12 178
установленных
539 05 04 0010000 005 Центральный аппарат - 12 178
539 05 04 0010000 005 200 Расходы - 170 721
539 05 04 0010000 005 212 Прочие выплаты -20 000
539 05 04 0010000 005 221 Услуги связи - 165 000
539 05 04 0010000 005 222 Транспортные услуги - 53 542
539 05 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию 85 000
имущества
539 05 04 0010000 005 290 Прочие расходы - 17 178
539 05 04 0010000 005 300 Поступление 158 542
нефинансовых активов
539 05 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости 100 000
основных средств
539 05 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости 58 542
материальных запасов
539 07 Образование 61550
539 07 01 Дошкольное образование 61550
539 07 01 1020000 Непрограммные инвестиции в 61550
основные фонды
539 07 01 1020000 214 Строительство объектов 61550
общегражданского назначения
539 07 01 1020000 214 300 Поступление 61 550
нефинансовых активов
539 07 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости 61 550
основных средств
539 09 Здравоохранение и спорт 480 000
539 09 01 Здравоохранение - 460 000
539 09 01 1020000 Непрограммные инвестиции в - 460 000
основные фонды
539 09 01 1020000 214 Строительство объектов - 460 000
общегражданского назначения
539 09 01 1020000 214 300 Поступление - 460 000
нефинансовых активов
539 09 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости - 460 000
основных средств
539 09 02 Спорт и физическая культура 940 000
539 09 02 1020000 Непрограммные инвестиции в 940 000
основные фонды
539 09 02 1020000 214 Строительство объектов 940 000
общегражданского назначения
539 09 02 1020000 214 300 Поступление 940 000
нефинансовых активов
539 09 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости 940 000
основных средств
539 10 Социальная политика 30 000
539 10 06 Другие вопросы в области социальной политике 30 000
539 10 06 1020000 Непрограммные инвестиции в 30 000
основные фонды
539 10 06 1020000 214 Строительство объектов 30 000
общегражданского назначения
539 10 06 1020000 214 300 Поступление 30 000
нефинансовых активов
539 10 06 1020000 214 310 Увеличение стоимости 30 000
основных средств
540 Управление социальной защиты 14 061364
540 10 Социальная политика 14 061364
540 10 02 Социальное обслуживание населения 4 924 462
540 10 02 5060000 Учреждения социального 4 810 422
обслуживания населения
540 10 02 5060000 327 Обеспечение деятельности 4 810 422
подведомственных учреждений
540 10 02 5060000 327 200 Расходы 3 928 724
540 10 02 5060000 327 211 Заработная плата 3 025 808
540 10 02 5060000 327 212 Прочие выплаты - 6 000
540 10 02 5060000 327 213 Начисления на оплату 671 692
труда
540 10 02 5060000 327 221 Услуги связи 2 500
540 10 02 5060000 327 222 Транспортные услуги 201 300
540 10 02 5060000 327 223 Коммунальные услуги - 220 798
540 10 02 5060000 327 225 Услуги по содержанию 150 000
имущества
540 10 02 5060000 327 226 Прочие услуги 106 122
540 10 02 5060000 327 290 Прочие расходы - 1900
540 10 02 5060000 327 300 Поступление 881 698
нефинансовых активов
540 10 02 5060000 327 310 Увеличение стоимости 125 398
основных средств
540 10 02 5060000 327 340 Увеличение стоимости 756 300
материальных запасов
540 10 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 114 040
учреждений
540 10 02 9000000 327 Обеспечение деятельности 114 040
подведомственных учреждений
540 10 02 9000000 327 200 Расходы 28 959
540 10 02 9000000 327 226 Прочие услуги 28 959
540 10 02 9000000 327 300 Поступление 85 081
нефинансовых активов
540 10 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости 83 325
основных средств
540 10 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости 1 756
материальных запасов
540 10 03 Социальное обеспечение населения 9 036 903
540 10 03 5050000 Меры социальной поддержки граждан 2 695 140
540 10 03 5050000 483 Оказание социальной помощи - 3 204 860
540 10 03 5050000 483 200 Расходы - 3 204 860
540 10 03 5050000 483 262 Пособия по социальной - 3 204 860
помощи населению
540 10 03 5050000 572 Предоставление гражданам 5 900 000
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг
540 10 03 5050000 572 200 Расходы 5 900 000
540 10 03 5050000 572 262 Пособия по социальной 5 900 000
помощи населению
540 10 03 5140000 Реализация государственных 73 000
функций в области социальной
политики
540 10 03 5140000 482 Мероприятия в области 73 000
социальной политики
540 10 03 5140000 482 200 Расходы 12 699
540 10 03 5140000 482 226 Прочие услуги 16 788
540 10 03 5140000 482 290 Прочие расходы - 4 089
540 10 03 5140000 482 300 Поступление 60 301
нефинансовых активов
540 10 03 5140000 482 340 Увеличение стоимости 60 301
материальных запасов
540 10 03 5170000 Дотации и субвенции 6 256 862
540 10 03 5170000 467 Реализация мер социальной 663 612
поддержки отдельных
категорий граждан по
проезду на транспорте
пригородного сообщения
540 10 03 5170000 467 200 Расходы 663 612
540 10 03 5170000 467 262 Пособия по социальной 663 612
помощи населению
540 10 03 5170000 616 Обеспечение равной 5 593 250
доступности услуг
540 10 03 5170000 616 200 Расходы 5 593 250
540 10 03 5170000 616 262 Пособия по социальной 5 593 250
помощи населению
540 10 03 5220000 Региональные целевые программы 11900
540 10 03 5220000 482 Мероприятия в области 11900
социальной политики
540 10 03 5220000 482 200 Расходы 11900
540 10 03 5220000 482 262 Пособия по социальной 11900
помощи населению
540 10 03 7950000 Целевые программы муниципальных 0
образований
540 10 03 7950000 825 **Городская целевая 0
Программа "Профилактика
беспризорности,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на 2007-
540 10 03 7950000 825 200 Расходы - 169
540 10 03 7950000 825 290 Прочие расходы - 169
540 10 03 7950000 825 300 Поступление 169
нефинансовых активов
540 10 03 7950000 825 340 Увеличение стоимости 169
материальных запасов
540 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 100 000
540 10 06 0010000 Руководство и управление в сфере 100 000
установленных
540 10 06 0010000 005 Центральный аппарат 100 000
540 10 06 0010000 005 200 Расходы 0
540 10 06 0010000 005 212 Прочие выплаты - 7 440
540 10 06 0010000 005 221 Услуги связи - 30 000
540 10 06 0010000 005 222 Транспортные услуги - 19 000
540 10 06 0010000 005 225 Услуги по содержанию 7 440
имущества
540 10 06 0010000 005 226 Прочие услуги 58 873
540 10 06 0010000 005 290 Прочие расходы - 9 873
540 10 06 0010000 005 300 Поступление 100 000
нефинансовых активов
540 10 06 0010000 005 310 Увеличение стоимости 100 000
основных средств
542 Отдел по организации защиты населения 0
542 03 Национальная безопасность и правоохранительная 0
деятельность
542 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий 0
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона
542 03 09 0010000 Руководство и управление в сфере 25 000
установленных
542 03 09 0010000 005 Центральный аппарат 25 000
542 03 09 0010000 005 200 Расходы 25 000
542 03 09 0010000 005 211 Заработная плата - 1614
542 03 09 0010000 005 226 Прочие услуги 25 000
542 03 09 0010000 005 262 Пособия по социальной 1 614
помощи населению
542 03 09 2180000 Мероприятия по предупреждению и - 25 000
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
542 03 09 2180000 260 Предупреждение и ликвидация - 25 000
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий природного и
техногенного характера
542 03 09 2180000 260 200 Расходы - 83 957
542 03 09 2180000 260 226 Прочие услуги 1 008 000
542 03 09 2180000 260 290 Прочие расходы - 1 091 957
542 03 09 2180000 260 300 Поступление 58 957
нефинансовых активов
542 03 09 2180000 260 310 Увеличение стоимости 39 900
основных средств
542 03 09 2180000 260 340 Увеличение стоимости 19 057
материальных запасов
542 03 09 2190000 Мероприятия по гражданской 0
обороне
542 03 09 2190000 261 Подготовка населения и 0
организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
542 03 09 2190000 261 200 Расходы - 99 300
542 03 09 2190000 261 222 Транспортные услуги 758
542 03 09 2190000 261 290 Прочие расходы - 100 058
542 03 09 2190000 261 300 Поступление 99 300
нефинансовых активов
542 03 09 2190000 261 310 Увеличение стоимости 99 300
основных средств
542 03 09 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные 0
учреждения
542 03 09 3020000 327 Обеспечение деятельности 0
подведомственных учреждений
542 03 09 3020000 327 200 Расходы - 79 890
542 03 09 3020000 327 212 Прочие выплаты - 75 890
542 03 09 3020000 327 290 Прочие расходы - 4 000
542 03 09 3020000 327 300 Поступление 79 890
нефинансовых активов
542 03 09 3020000 327 310 Увеличение стоимости 31550
основных средств
542 03 09 3020000 327 340 Увеличение стоимости 48 340
материальных запасов
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.