Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 23 мая 2008 г. N 56
Показатели расходов бюджета муниципального образования "Город Калуга"
за 2007 год по ведомственной структуре расходов
(в рублях)
Глава | Раздел | Под- раздел |
КЦСР | КВР | ЭКР | Наименование | Уточненный план |
Исполнено | % исполнения |
Всего 3 947 950 529 3 773 172 701 95,57
099 Управление финансов Министерства финансов Калужской области -569 644 -569 644 100,00
по г. Калуге
099 01 Общегосударственные вопросы -2 045 644 -2 045 644 100,00
099 01 15 Другие общегосударственные вопросы -2 045 644 -2 045 644 100,00
099 01 15 0920000 Реализация государственных -2 045 644 -2 045 644 100,00
функций, связанных с
общегосударственным управлением
099 01 15 0920000 216 Выполнение других 10 153 356 10 153 356 100,00
обязательств государства
099 01 15 0920000 216 200 Расходы 10 153 356 10 153 356 100,00
099 01 15 0920000 216 241 Безвозмездные и 10 153 356 10 153 356 100,00
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
099 01 15 0920000 811 Кредиты из бюджетов -12 200 000 -12 200 000 100,00
субъектов Российской
Федерации и местных
бюджетов юридическим лицам
099 01 15 0920000 811 600 Выбытие финансовых -12 200 000 -12 200 000 100,00
активов
099 01 15 0920000 811 640 Уменьшение -12 200 000 -12 200 000 100,00
задолженности по
бюджетным кредитам
099 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 1000 1000 100,00
отнесенные к другим видам
расходов
099 01 15 0920000 999 200 Расходы 1000 1000 100,00
099 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 1 000 1000 100,00
099 11 Межбюджетные трансферты 1 476 000 1 476 000 100,00
099 11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 1 476 000 1 476 000 100,00
099 11 01 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 1 476 000 1 476 000 100,00
перечисления
099 11 01 5200000 522 Средства, передаваемые для 1 476 000 1 476 000 100,00
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений,
принятых органами власти
другого уровня
099 11 01 5200000 522 200 Расходы 1 476 000 1 476 000 100,00
099 11 01 5200000 522 251 Перечисления другим 1 476 000 1 476 000 100,00
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
188 Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги 111 890 476 110 847 734 99,07
188 03 Национальная безопасность и правоохранительная 111 871 076 110 828 334 99,07
деятельность
188 03 02 Органы внутренних дел 111 871 076 110 828 334 99,07
188 03 02 2020000 Воинские формирования (органы, 97 697 976 97 651 580 99,95
подразделения)
188 03 02 2020000 184 Резервные фонды органов 114 500 114 500 100,00
местного самоуправления
188 03 02 2020000 184 200 Расходы 114 500 114 500 100,00
188 03 02 2020000 184 290 Прочие расходы 114 500 114 500 100,00
188 03 02 2020000 220 Вещевое обеспечение 2 248 358 2 248 309 100,00
188 03 02 2020000 220 200 Расходы 1 427 246 1 427 222 100,00
188 03 02 2020000 220 212 Прочие выплаты 1 275 436 1 275 414 100,00
188 03 02 2020000 220 226 Прочие услуги 151 810 151 808 100,00
188 03 02 2020000 220 300 Поступление 821 112 821 087 100,00
нефинансовых активов
188 03 02 2020000 220 340 Увеличение стоимости 821 112 821 087 100,00
материальных запасов
188 03 02 2020000 221 Продовольственное 3 485 980 3 482 160 99,89
обеспечение
188 03 02 2020000 221 200 Расходы 3 485 980 3 482 160 99,89
188 03 02 2020000 221 212 Прочие выплаты 3 485 980 3 482 160 99,89
188 03 02 2020000 239 Военный персонал и 67 016 637 67 012 737 99,99
сотрудники
правоохранительных органов,
имеющие специальные звания
188 03 02 2020000 239 200 Расходы 67 016 637 67 012 737 99,99
188 03 02 2020000 239 211 Заработная плата 66 817 987 66 817 972 100,00
188 03 02 2020000 239 213 Начисления на оплату 198 650 194 766 98,04
труда
188 03 02 2020000 240 Гражданский персонал 2 399 161 2 394 438 99,80
188 03 02 2020000 240 200 Расходы 2 399 161 2 394 438 99,80
188 03 02 2020000 240 211 Заработная плата 1 916 800 1 916 368 99,98
188 03 02 2020000 240 213 Начисления на оплату 482 361 478 071 99,11
труда
188 03 02 2020000 253 Обеспечение 18 279 153 18 263 853 99,92
функционирования органов в
сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
188 03 02 2020000 253 200 Расходы 8 903 677 8 888 656 99,83
188 03 02 2020000 253 212 Прочие выплаты 244 800 244 800 100,00
188 03 02 2020000 253 221 Услуги связи 602 800 601 750 99,83
188 03 02 2020000 253 222 Транспортные услуги 62 254 58 744 94,36
188 03 02 2020000 253 223 Коммунальные услуги 954 750 953 559 99,88
188 03 02 2020000 253 224 Арендная плата за 2 146 181 2 141 081 99,76
пользование
имуществом
188 03 02 2020000 253 225 Услуги по содержанию 1 577 850 1 573 865 99,75
имущества
188 03 02 2020000 253 226 Прочие услуги 3 239 348 3 239 187 100,00
188 03 02 2020000 253 290 Прочие расходы 75 694 75 669 99,97
188 03 02 2020000 253 300 Поступление 9 375 476 9 375 197 100,00
нефинансовых активов
188 03 02 2020000 253 310 Увеличение стоимости 1 764 250 1 764 149 99,99
основных средств
188 03 02 2020000 253 340 Увеличение стоимости 7 611 226 7 611 049 100,00
материальных запасов
188 03 02 2020000 472 Пособия и компенсации 4 154 187 4 135 583 99,55
военнослужащим,
приравненным к ним лицам, а
также уволенным из их числа
188 03 02 2020000 472 200 Расходы 4 154 187 4 135 583 99,55
188 03 02 2020000 472 212 Прочие выплаты 1 577 604 1 573 260 99,72
188 03 02 2020000 472 222 Транспортные услуги 1 224 684 1 224 067 99,95
188 03 02 2020000 472 262 Пособия по 1 351 899 1 338 256 98,99
социальной помощи
населению
188 03 02 5190000 Фонд компенсаций 8 511 100 7 654 716 89,94
188 03 02 5190000 532 Обеспечение равного с 8 511 100 7 654 716 89,91
Министерством внутренних
дел Российской Федерации
повышения денежного
довольствия сотрудникам и
заработной платы работникам
подразделений милиции
общественной безопасности
188 03 02 5190000 532 200 Расходы 8 511 100 7 654 716 89,94
188 03 02 5190000 532 211 Заработная плата 8 461 310 7 628 849 90,16
188 03 02 5190000 532 213 Начисления на оплату 49 790 25 867 51,95
труда
188 03 02 7950000 Целевые программы муниципальных 5 012 000 5 012 000 100,00
образований
188 03 02 7950000 809 ** Городская целевая 5 000 000 5 000 000 100,00
Программа "Правопорядок" на
2005-2008 годы"
188 03 02 7950000 809 200 Расходы 120 000 120 000 100,00
188 03 02 7950000 809 226 Прочие услуги 120 000 120 000 100,00
188 03 02 7950000 809 300 Поступление 4 880 000 4 880 000 100,00
нефинансовых активов
188 03 02 7950000 809 310 Увеличение стоимости 4 880 000 4 880 000 100,00
основных средств
188 03 02 7950000 900 **Городская целевая 12 000 12 000 100,00
Программа по профилактике
употребления психоактивных
веществ, борьбе с
распространением наркотиков
и пропаганде здорового
образа жизни на 2006-2008
годы"
188 03 02 7950000 900 300 Поступление 12 000 12 000 100,00
нефинансовых активов
188 03 02 7950000 900 310 Увеличение стоимости 12 000 12 000 100,00
основных средств
188 03 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 650 000 510 038 78,47
учреждений
188 03 02 9000000 253 Обеспечение 650 000 510 038 78,47
функционирования органов в
сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
188 03 02 9000000 253 200 Расходы 611 650 471 688 77,12
188 03 02 9000000 253 225 Услуги по содержанию 611 650 471 688 77,12
имущества
188 03 02 9000000 253 300 Поступление 38 350 38 350 100,00
нефинансовых активов
188 03 02 9000000 253 340 Увеличение стоимости 38 350 38 350 100,00
материальных запасов
188 07 Образование 19 400 19 400 100,00
188 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 19 400 19 400 100,00
188 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по 19 400 19 400 100,00
переподготовке кадров
188 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение 19 400 19 400 100,00
квалификации кадров
188 07 05 4290000 450 200 Расходы 19 400 19 400 100,00
188 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги 19 400 19 400 100,00
420 Городская Дума городского округа "Город Калуга" 19 636 300 19 606 041 99,85
420 01 Общегосударственные вопросы 19 636 300 19 606 041 99,85
420 01 03 Функционирование законодательных 18 315 500 18 285 858 99,84
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления
420 01 03 0010000 Руководство и управление в сфере 18 315 500 18 285 858 99,84
установленных функций
420 01 03 0010000 005 Центральный аппарат 10 720 113 10 702 906 99,84
420 01 03 0010000 005 200 Расходы 8 722 085 8 704 932 99,80
420 01 03 0010000 005 211 Заработная плата 5 835 800 5 835 488 99,99
420 01 03 0010000 005 212 Прочие выплаты 21 000 21 000 100,00
420 01 03 0010000 005 213 Начисления на оплату 1 506 300 1 491 804 99,04
труда
420 01 03 0010000 005 221 Услуги связи 411 000 410 539 99,89
420 01 03 0010000 005 222 Транспортные услуги 24 985 24 985 100,00
420 01 03 0010000 005 223 Коммунальные услуги 98 500 98 467 99,97
420 01 03 0010000 005 224 Арендная плата за 7 500 7 500 100,00
пользование
имуществом
420 01 03 0010000 005 225 Услуги по содержанию 200 000 199 804 99,90
имущества
420 01 03 0010000 005 226 Прочие услуги 427 000 425 348 99,61
420 01 03 0010000 005 290 Прочие расходы 190 000 189 996 100,00
420 01 03 0010000 005 300 Поступление 1 998 028 1 997 974 100,00
нефинансовых активов
420 01 03 0010000 005 310 Увеличение стоимости 975 000 975 000 100,00
основных средств
420 01 03 0010000 005 340 Увеличение стоимости 1 023 028 1 022 974 99,99
материальных запасов
420 01 03 0010000 026 Председатель 1 000 660 999 793 99,91
представительного органа
муниципального образования
420 01 03 00I0000 026 200 Расходы 1 000 660 999 792 99,91
420 01 03 0010000 026 211 Заработная плата 599 690 599 674 100,00
420 01 03 0010000 026 212 Прочие выплаты 185 070 184 269 99,57
420 01 03 0010000 026 213 Начисления на оплату 123 550 123 504 99,96
труда
420 01 03 0010000 026 222 Транспортные услуги 51 850 51846 99,99
420 01 03 0010000 026 226 Прочие услуги 40 500 40 500 100,00
420 01 03 0010000 027 Депутаты представительного 6 594 727 6 583 159 99,82
органа муниципального
образования
420 01 03 0010000 027 200 Расходы 6 594 727 6 583 159 99,82
420 01 03 0010000 027 211 Заработная плата 1 023 140 1 023 114 100,00
420 01 03 0010000 027 212 Прочие выплаты 368 820 368 816 100,00
420 01 03 0010000 027 213 Начисления на оплату 239 850 238 203 99,31
труда
420 01 03 0010000 027 222 Транспортные услуги 5 677 5 676 99,99
420 01 03 0010000 027 226 Прочие услуги 4 957 240 4 947 350 99,80
420 01 15 Другие общегосударственные вопросы 1 320 800 1 320 183 99,95
420 01 15 0920000 Реализация государственных 1 320 800 1 320 183 99,95
функций, связанных с
общегосударственным управлением
420 01 15 0920000 453 Государственная поддержка в 1 016 800 1 016 218 99,94
сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации
420 01 15 0920000 453 200 Расходы 1 016 800 1 016 218 99,94
420 01 15 0920000 453 226 Прочие услуги 1 016 800 1 016 218 99,94
420 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 304 000 303 965 99,99
отнесенные к другим видам
расходов
420 01 15 0920000 999 200 Расходы 304 000 303 965 99,99
420 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 304 000 303 965 99,99
421 Контрольно-счетная палата г. Калуги 5 184 300 5 167 830 99,68
421 01 Общегосударственные вопросы 5 184 300 5 167 830 99,68
421 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, 5 184 300 5 167 830 99,68
налоговых и таможенных органов и органов
надзора
421 01 06 0010000 Руководство и управление в сфере 5 184 300 5 167 830 99,68
установленных функций
421 01 06 0010000 005 Центральный аппарат 4 187 250 4 170 862 99,61
421 01 06 0010000 005 200 Расходы 3 373 450 3 357 088 99,51
421 01 06 0010000 005 211 Заработная плата 2 273 550 2 273 477 100,00
421 01 06 0010000 005 212 Прочие выплаты 1 450 1 446 99,71
421 01 06 0010000 005 213 Начисления на оплату 578 300 578 300 100,00
труда
421 01 06 0010000 005 221 Услуги связи 99 800 99 799 100,00
421 01 06 0010000 005 223 Коммунальные услуги 38 500 32 228 83,71
421 01 06 0010000 005 225 Услуги по содержанию 166 100 166 099 100,00
имущества
421 01 06 0010000 005 226 Прочие услуги 215 200 205 189 95,35
421 01 06 0010000 005 290 Прочие расходы 550 550 100,00
421 01 06 0010000 005 300 Поступление 813 800 813 774 100,00
нефинансовых активов
421 01 06 0010000 005 310 Увеличение стоимости 589 100 589 078 100,00
основных средств
421 01 06 0010000 005 340 Увеличение стоимости 224 700 224 696 100,00
материальных запасов
421 01 06 0010000 083 Руководитель 997 050 996 968 99,99
контрольно-счетной палаты
муниципального образования
и его заместители
421 01 06 0010000 083 200 Расходы 997 050 996 968 99,99
421 01 06 0010000 083 211 Заработная плата 826 150 826 114 100,00
421 01 06 0010000 083 212 Прочие выплаты 200 200 100,00
421 01 06 0010000 083 213 Начисления на оплату 170 700 170 654 99,97
труда
422 Городская Управа (исполнительно-распорядительный орган) 3 002 033 2 999 954 99,93
городского округа "Город Калуга"
422 01 Общегосударственные вопросы 3 002 033 2 999 954 99,93
422 01 02 Функционирование высшего должностного лица 882 370 882 337 100,00
субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления
422 01 02 0010000 Руководство и управление в сфере 796 690 796 657 100,00
установленных функций
422 01 02 0010000 042 Глава местной администрации 796 690 796 657 100,00
(исполнительно-распорядите-
льного органа
муниципального образования)
422 01 02 0010000 042 200 Расходы 796 690 796 657 100,00
422 01 02 0010000 042 211 Заработная плата 434 000 433 981 100,00
422 01 02 0010000 042 212 Прочие выплаты 20 962 20 962 100,00
422 01 02 0010000 042 213 Начисления на оплату 99 400 99 386 99,99
труда
422 01 02 0010000 042 222 Транспортные услуги 131 499 131 499 100,00
422 01 02 0010000 042 226 Прочие услуги 110 829 110 829 100,00
422 01 02 5180000 Фонд реформирования региональных и 85 680 85 680 100,00
муниципальных финансов
422 01 02 5180000 618 Реформирование 85 680 85 680 100,00
муниципальных финансов
422 01 02 5180000 618 200 Расходы 85 680 85 680 100,00
422 01 02 5180000 618 211 Заработная плата 68 000 68 000 100,00
422 01 02 5180000 618 213 Начисления на оплату 17 680 17 680 100,00
труда
422 01 15 Другие общегосударственные вопросы 2 119 663 2 117 617 99,99
422 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере 605 809 605 763 99,99
установленных функций
422 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 605 809 605 763 99,99
422 01 15 0010000 005 200 Расходы 605 809 605 763 99,99
422 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 507 983 507 937 99,99
422 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 200 200 100,00
422 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату 94 214 94 214 100,00
труда
422 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 3 412 3412 100,0
422 01 15 0920000 Реализация государственных 1 453 134 1 451 134 99,86
функций, связанных с
общегосударственным управлением
422 01 15 0920000 813 ** Муниципальные социальные 220 000 220 000 100,00
гранты
422 01 15 0920000 813 200 Расходы 220 000 220 000 100,00
422 01 15 0920000 813 290 Прочие расходы 220 000 220 000 100,00
422 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 1 233 134 1 231 134 99,84
отнесенные к другим видам
расходов
422 01 15 0920000 999 200 Расходы 1 233 134 1 231 134 99,84
422 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 643 498 643 498 100,00
422 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 589 636 587 636 99,66
422 01 15 5180000 Фонд реформирования региональных и 60 720 60 720 100,00
муниципальных финансов
422 01 15 5180000 618 Реформирование 60 720 60 720 100,00
муниципальных финансов
422 01 15 5180000 618 200 Расходы 60 720 60 720 100,00
422 01 15 5180000 618 211 Заработная плата 55 200 55 200 100,00
422 01 15 5180000 618 213 Начисления на оплату 5 520 5 520 100,00
труда
423 Управление делами Городского Головы города Калуги 71 897 628 66 454 299 92,43
423 01 Общегосударственные вопросы 61 229 587 55 787 347 91,11
423 01 13 Резервные фонды 5 439 104 0 0,00
423 01 13 0700000 Резервные фонды 5 439 104 0 0,00
423 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов 5 439 104 0 0,00
местного самоуправления
423 01 13 0700000 184 200 Расходы 5 439 104 0 0,00
423 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы 5 439 104 0 0,00
423 01 15 Другие общегосударственные вопросы 55 790 483 55 787 347 99,99
423 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере 43 146 433 43 145 683 100,00
установленных функций
423 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 35 263 343 35 262 860 100,00
423 01 15 0010000 005 200 Расходы 32 745 430 32 744 947 100,00
423 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 21 469 183 21 469 181 100,00
423 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 36 500 36 201 99,18
423 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату 5 314 350 5 314 350 100,00
труда
423 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 1 474 700 1 474 700 100,00
423 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 101 600 101 468 99,87
423 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги 1 288 000 1 287 999 100,00
423 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию 995 100 995 082 100,00
имущества
423 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 1 517 500 1 517 489 100,00
423 01 15 0010000 005 262 Пособия по 92 497 92 497 100,00
социальной помощи
населению
423 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 456 000 455 980 100,00
423 01 15 0010000 005 300 Поступление 2 517 913 2 517 913 100,00
нефинансовых активов
423 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости 1 654 913 1 654 913 100,00
основных средств
423 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости 863 000 863 000 100,00
материальных запасов
423 01 15 0010000 327 Обеспечение деятельности 7 883 090 7 882 823 100,00
подведомственных учреждений
423 01 15 0010000 327 200 Расходы 5 026 275 5 026 060 100,00
423 01 15 0010000 327 211 Заработная плата 3 319 400 3 319 218 99,99
423 01 15 0010000 327 212 Прочие выплаты 2 900 2 900 100,00
423 01 15 0010000 327 213 Начисления на оплату 832 100 832 094 100,00
труда
423 01 15 0010000 327 221 Услуги связи 20 500 20 475 99,88
423 01 15 0010000 327 223 Коммунальные услуги 46 167 46 167 100,00
423 01 15 0010000 327 225 Услуги по содержанию 514 100 514 098 100,00
имущества
423 01 15 0010000 327 226 Прочие услуги 271 523 271 523 100,00
423 01 15 0010000 327 290 Прочие расходы 19 585 19 585 100,00
423 01 15 0010000 327 300 Поступление 2 856 815 2 856 763 100,00
нефинансовых активов
423 01 15 0010000 327 310 Увеличение стоимости 694 300 694 253 99,99
основных средств
423 01 15 0010000 327 340 Увеличение стоимости 2 162 515 2 162 510 100,00
материальных запасов
423 01 15 0920000 Реализация государственных 11 264 450 11 264 450 100,00
функций, связанных с
общегосударственным управлением
423 01 15 0920000 184 Резервные фонды органов 2 144 652 2 144 652 100,00
местного самоуправления
423 01 15 0920000 184 200 Расходы 2 144 652 2 144 652 100,00
423 01 15 0920000 184 290 Прочие расходы 2 144 652 2 144 652 100,00
423 01 15 0920000 453 Государственная поддержка в 3 079 887 3 079 887 100,00
сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации
423 01 15 0920000 453 200 Расходы 3 079 887 3 079 887 100,00
423 01 15 0920000 453 226 Прочие услуги 3 079 887 3 079 887 100,00
423 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 6 039 911 6 039 911 100,00
отнесенные к другим видам
расходов
423 01 15 0920000 999 200 Расходы 5 971 514 5 971 514 100,00
423 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 4 768 443 4 768 443 100,00
423 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 1 203 072 1 203 072 100,00
423 01 15 0920000 999 300 Поступление 68 397 68 397 100,00
нефинансовых активов
423 01 15 0920000 999 310 Увеличение стоимости 61400 61400 100,00
основных средств
423 01 15 0920000 999 340 Увеличение стоимости 6 997 6 997 100,00
материальных запасов
423 01 15 4400000 Дворцы и дома культуры, другие 502 000 499 614 99,52
учреждения культуры и средств
массовой информации
423 01 15 4400000 327 Обеспечение деятельности 502 000 499 614 99,52
подведомственных учреждений
423 01 15 4400000 327 200 Расходы 382 000 379 614 99,38
423 01 15 4400000 327 211 Заработная плата 259 000 259 000 100,00
423 01 15 4400000 327 213 Начисления на оплату 68 000 65 614 96,49
труда
423 01 15 4400000 327 226 Прочие услуги 55 000 55 000 100,00
423 01 15 4400000 327 300 Поступление 120 000 120 000 100,00
нефинансовых активов
423 01 15 4400000 327 310 Увеличение стоимости 67 000 67 000 100,00
основных средств
423 01 15 4400000 327 340 Увеличение стоимости 53 000 53 000 100,00
материальных запасов
423 01 15 5180000 Фонд реформирования региональных и 877 600 877 600 100,00
муниципальных финансов
423 01 15 5180000 618 Реформирование 877 600 877 600 100,00
муниципальных финансов
423 01 15 5180000 618 200 Расходы 877 600 877 600 100,00
423 01 15 5180000 618 211 Заработная плата 738 700 738 700 100,00
423 01 15 5180000 618 213 Начисления на оплату 138 900 138 900 100,00
труда
423 04 Национальная экономика 2 599 400 2 599 400 100,00
423 04 11 Другие вопросы в области национальной 2 599 400 2 599 400 100,00
экономики
423 04 11 7950000 Целевые программы муниципальных 2 599 400 2 599 400 100,00
образований
423 04 11 7950000 823 **Городская целевая 2 599 400 2 599 400 100,00
Программа "Развитие
муниципальной
информационной системы
городского округа "Город
Калуга" на 2007-2008 годы"
423 04 11 7950000 823 200 Расходы 1 599 400 1 599 400 100,00
423 04 11 7950000 823 226 Прочие услуги 1 599 400 1 599 400 100,00
423 04 11 7950000 823 300 Поступление 1 000 000 1 000 000 100,00
нефинансовых активов
423 04 11 7950000 823 310 Увеличение стоимости 1 000 000 1 000 000 100,00
основных средств
423 07 Образование 1 060 500 1 060 500 100,00
423 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 1 060 500 1 060 500 100,00
423 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по 10 500 10 500 100,00
переподготовке кадров
423 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение 10 500 10 500 100,00
квалификации кадров
423 07 05 4290000 450 200 Расходы 10 500 10 500 100,00
423 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги 10 500 10 500 100,00
423 07 05 7950000 Целевые программы муниципальных 1 050 000 1 050 000 100,00
образований
423 07 05 7950000 816 Целевая Программа по 1 050 000 1 050 000 100,00
переподготовке и повышению
квалификации муниципальных
служащих муниципального
образования "Город Калуга"
на 2006-2007 годы
423 07 05 7950000 816 200 Расходы 1 050 000 1 050 000 100,00
423 07 05 7950000 816 226 Прочие услуги 1 050 000 1 050 000 100,00
423 08 Культура, кинематография и средства массовой 6 757 310 6 756 221 99,98
информации
423 08 04 Периодическая печать и издательства 6757310 6 756 221 99,98
423 08 04 4570000 Периодические издания, учрежденные 6210010 6 209 158 99,99
органами законодательной и
исполнительной власти
423 08 04 4570000 327 Обеспечение деятельности 6210010 6 209 158 99,99
подведомственных учреждений
423 08 04 4570000 327 200 Расходы 5 330 510 5 329 691 99,98
423 08 04 4570000 327 211 Заработная плата 2 794 000 2 794 000 100,00
423 08 04 4570000 327 213 Начисления на оплату 698 190 697 446 99,89
труда
423 08 04 4570000 327 221 Услуги связи 62 500 62 500 100,00
423 08 04 4570000 327 222 Транспортные услуги 88010 87 964 99,95
423 08 04 4570000 327 223 Коммунальные услуги 37 000 37 000 100,00
423 08 04 4570000 327 224 Арендная плата за 12 000 12 000 100,00
пользование
имуществом
423 08 04 4570000 327 225 Услуги по содержанию 342 800 342 770 99,99
имущества
423 08 04 4570000 327 226 Прочие услуги 1 293 700 1 293 700 100,00
423 08 04 4570000 327 290 Прочие расходы 2310 2310 100,00
423 08 04 4570000 327 300 Поступление 879 500 879 467 100,00
нефинансовых активов
423 08 04 4570000 327 310 Увеличение стоимости 753 500 753 467 100,00
основных средств
423 08 04 4570000 327 340 Увеличение стоимости 126 000 126 000 100,00
материальных запасов
423 08 04 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 547 300 547 063 99,96
учреждений
423 08 04 9000000 327 Обеспечение деятельности 547 300 547 063 99,96
подведомственных учреждений
423 08 04 9000000 327 200 Расходы 389 800 389 800 100,00
423 08 04 9000000 327 211 Заработная плата 93 972 93 972 100,00
423 08 04 9000000 327 213 Начисления на оплату 24 190 24 190 100,00
труда
423 08 04 9000000 327 225 Услуги по содержанию 41 000 41 000 100,00
имущества
423 08 04 9000000 327 226 Прочие услуги 230 638 230 638 100,00
423 08 04 9900000 327 300 Поступление 157 500 157 263 99,85
нефинансовых активов
423 08 04 9000000 327 310 Увеличение стоимости 75 500 75 348 99,80
основных средств
423 08 04 9000000 327 340 Увеличение стоимости 82 000 81915 99,90
материальных запасов
423 10 Социальная политика 250 831 250 831 100,00
423 10 01 Пенсионное обеспечение 250 831 250 831 100,00
423 10 01 4900000 Пенсии 250 831 250 831 100,00
423 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное 250 831 250 831 100,00
вознаграждение
423 10 01 4900000 803 200 Расходы 250 831 250 831 100,00
423 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, 250 831 250 831 100,00
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
424 Администрация Ленинского округа г. Калуги 48 445 48 445 100,00
424 01 Общегосударственные вопросы 48 445 48 445 100,00
424 01 15 Другие общегосударственные вопросы 48 445 48 445 100,00
424 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере 48 445 48 445 100,00
установленных функций
424 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 48 445 48 445 100,00
424 01 15 0010000 005 200 Расходы 48 445 48 445 100,00
424 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату 22 811 22 811 100,00
труда
424 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 1027 1027 100,00
424 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 13 710 13 710 100,00
424 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 10 897 10 897 100,00
425 Администрация Московского округа г.Калуги 48 136 48 136 100,00
425 01 Общегосударственные вопросы 48 136 48 136 100,00
425 01 15 Другие общегосударственные вопросы 48 136 48 136 100,00
425 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере 47 336 47 336 100,00
установленных функций
425 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 47 336 47 336 100,00
425 01 15 0010000 005 200 Расходы 47 336 47 336 100,00
425 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 47 336 47 336 100,00
425 01 15 0920000 Реализация государственных 800 800 100,00
функций, связанных с
общегосударственным управлением
425 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 800 800 100,00
отнесенные к другим видам
расходов
425 01 15 0920000 999 200 Расходы 800 800 100,00
425 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 800 800 100,00
427 Управление экономики и имущественных отношений 50 131 366 50 130 496 100,00
427 01 Общегосударственные вопросы 37 481 440 37 481 204 100,00
427 01 15 Другие общегосударственные вопросы 37 481 440 37 481 204 100,00
427 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере 31405 512 31 405 276 100,00
установленных функций
427 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 31 405 512 31 405 276 100,00
427 01 15 0010000 005 200 Расходы 29 928 025 29 927 808 100,00
427 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 21 213 400 21 213 400 100,00
427 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 61 712 61 711 100,00
427 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату 5 303 575 5 303 575 100,00
труда
427 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 453 200 453 180 100,00
427 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 118 530 118 530 100,00
427 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги 219 574 219 573 100,00
427 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию 409 600 409 592 100,00
имущества
427 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 1 440 401 1 440 214 99,99
427 01 15 0010000 005 262 Пособия по 707 820 707 820 100,00
социальной помощи
населению
427 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 213 213 100,00
427 01 15 0010000 005 300 Поступление 1 477 487 1 477 468 100,00
нефинансовых активов
427 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости 787 900 787 892 100,00
основных средств
427 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости 689 587 689 576 100,00
материальных запасов
427 01 15 0920000 Реализация государственных 5 131 128 5 131 128 100,00
функций, связанных с
общегосударственным управлением
427 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 5 131 128 5 131 128 100,00
отнесенные к другим видам
расходов
427 01 15 0920000 999 200 Расходы 5 130 424 5 130 424 100,00
427 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 3 273 917 3 273 916 100,00
427 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 1 856 507 1 856 507 100,00
427 01 15 0920000 999 300 Поступление 704 704 100,00
нефинансовых активов
427 01 15 0920000 999 340 Увеличение стоимости 704 704 100,00
материальных запасов
427 01 15 5180000 Фонд реформирования региональных и 944 800 944 800 100,00
муниципальных финансов
427 01 15 5180000 618 Реформирование 944 800 944 800 100,00
муниципальных финансов
427 01 15 5180000 618 200 Расходы 944 800 944 800 100,00
427 01 15 5180000 618 211 Заработная плата 794 280 794 280 100,00
427 01 15 5180000 618 213 Начисления на оплату 150 520 150 520 100,00
труда
427 04 Национальная экономика 5 499 000 5 499 000 100,00
427 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 500 000 500 000 100,00
427 04 05 7950000 Целевые программы муниципальных 500 000 500 000 100,00
образований
427 04 05 7950000 901 **Городская целевая 500 000 500 000 100,00
программа "По сохранению и
воспроизводству плодородия
почв сельскохозяйственных
предприятий муниципального
образования "Город Калуга"
на 2004-2010 годы"
427 04 05 7950000 901 200 Расходы 500 000 500 000 100,00
427 04 05 7950000 901 242 Безвозмездные и 500 000 500 000 100,00
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
427 04 11 Другие вопросы в области национальной 4 999 000 4 999 000 100,00
экономики
427 04 11 7950000 Целевые программы муниципальных 4 999 000 4 999 000 100,00
образований
427 04 11 7950000 815 Городская целевая Программа 4 999 000 4 999 000 100,00
"Развитие малого
предпринимательства в
муниципальном образовании
"Город Калуга"
427 04 11 7950000 815 200 Расходы 4 999 000 4 999 000 100,00
427 04 11 7950000 815 226 Прочие услуги 369 000 369 000 100,00
427 04 11 7950000 815 290 Прочие расходы 4 630 000 4 630 000 100,00
427 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 802 791 6 802 157 99,99
427 05 01 Жилищное хозяйство 5 806 701 5 806 143 99,99
427 05 01 7950000 Целевые программы муниципальных 5 806 701 5 806 143 99,99
образований
427 05 01 7950000 819 **Программа улучшения 5 806 701 5 806 143 99,99
жилищных условий населения
г. Калуги с использованием
механизма ипотечного
жилищного кредитования
427 05 01 7950000 819 200 Расходы 1 178 000 1 177 442 99,95
427 05 01 7950000 819 262 Пособия по 1 178 000 1 177 442 99,95
социальной помощи
населению
427 05 01 7950000 819 300 Поступление 4 628 701 4 628 701 100,00
нефинансовых активов
427 05 01 7950000 819 310 Увеличение стоимости 4 628 701 4 628 701 100,00
основных средств
427 05 04 Другие вопросы в области 996 090 996 014 99,99
жилищно-коммунального#
427 05 04 0010000 Руководство и управление в сфере 996 090 996 014 99,99
установленных функций
427 05 04 0010000 327 Обеспечение деятельности 996 090 996 014 99,99
подведомственных учреждений
427 05 04 0010000 327 200 Расходы 926 070 925 994 99,99
427 05 04 0010000 327 211 Заработная плата 648 960 648 960 100,00
427 05 04 0010000 327 213 Начисления на оплату 170 030 170 029 100,00
труда
427 05 04 0010000 327 221 Услуги связи 8 400 8 400 99,99
427 05 04 0010000 327 223 Коммунальные услуги 17 300 17 256 99,75
427 05 04 0010000 327 225 Услуги по содержанию 44 580 44 578 100,00
имущества
427 05 04 0010000 327 226 Прочие услуги 36 700 36 700 100,00
427 05 04 0010000 327 290 Прочие расходы 100 71 70,98
427 05 04 0010000 327 300 Поступление 70 020 70 020 100,00
нефинансовых активов
427 05 04 0010000 327 310 Увеличение стоимости 52 820 52 820 100,00
основных средств
427 05 04 0010000 327 340 Увеличение стоимости 17 200 17 200 100,00
материальных запасов
427 10 Социальная политика 348 135 348 135 100,00
427 10 01 Пенсионное обеспечение 348 135 348 135 100,00
427 10 01 4900000 Пенсии 348 135 348 135 100,00
427 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное 348 135 348 135 100,00
вознаграждение
427 10 01 4900000 803 200 Расходы 348 135 348 135 100,00
427 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, 348 135 348 135 100,00
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
428 Избирательная комиссия муниципального образования "Город 5 512 000 5 474 091 99,31
Калуга"
428 01 Общегосударственные вопроси 5 512 000 5 474 091 99,31
428 01 07 Обеспечение проведения выборов и 5 492 000 5 454 111 99,31
референдумов
428 01 07 0010000 Руководство и управление в сфере 1 582 200 1 580 690 99,90
установленных функций
428 01 07 0010000 005 Центральный аппарат 1 046 200 1 045 045 99,89
428 01 07 0010000 005 200 Расходы 937 654 936 509 99,88
428 01 07 0010000 005 211 Заработная плата 660 500 660 430 99,99
428 01 07 0010000 005 213 Начисления на оплату 163 400 163 394 100,00
труда
428 01 07 0010000 005 221 Услуги связи 17 300 17 299 100,00
428 01 07 0010000 005 223 Коммунальные услуги 2 500 1 631 65,26
428 01 07 0010000 005 225 Услуги по содержанию 11 000 11 000 100,00
имущества
428 01 07 0010000 005 226 Прочие услуги 82 684 82 485 99,76
428 01 07 0010000 005 290 Прочие расходы 270 270 100,00
428 01 07 0010000 005 300 Поступление 108 546 108 536 99,99
нефинансовых активов
428 01 07 0010000 005 310 Увеличение стоимости 10 906 10 906 100,00
основных средств
428 01 07 0010000 005 340 Увеличение стоимости 97 640 97 630 99,99
материальных запасов
428 01 07 0010000 092 Члены избирательной 536 000 535 645 99,93
комиссии муниципального
образования
428 01 07 0010000 092 200 Расходы 536 000 535 645 99,93
428 01 07 0010000 092 211 Заработная плата 459 900 459 900 100,00
428 01 07 0010000 092 213 Начисления на оплату 76 100 75 745 99,53
труда
428 01 07 0200000 Проведение выборов и референдумов 3 517 000 3 489 564 99,22
428 01 07 0200000 098 Проведение выборов главы 3 517 000 3 489 564 99,22
муниципального образования
428 01 07 0200000 098 200 Расходы 2 700 103 2 672 667 98,98
428 01 07 0200000 098 226 Прочие услуги 6 000 5 415 90,25
428 01 07 0200000 098 290 Прочие расходы 2 694 103 2 667 252 99,00
428 01 07 0200000 098 300 Поступление 816 897 816 897 100,00
нефинансовых активов
428 01 07 0200000 098 310 Увеличение стоимости 802 897 802 897 100,00
основных средств
428 01 07 0200000 098 340 Увеличение стоимости 14 000 14 000 100,00
материальных запасов
428 01 07 7950000 Целевые программы муниципальных 392 800 383 857 97,72
образований
428 01 07 7950000 820 **Городская целевая 392 800 383 857 97,72
Программа "Повышение
правовой культуры
избирателей и организаторов
выборов муниципального
образования "Город Калуга"
на 2006-2010 годы"
428 01 07 7950000 820 200 Расходы 371 615 362 857 97,64
428 01 07 7950000 820 226 Прочие услуги 307 000 298 242 97,15
428 01 07 7950000 820 290 Прочие расходы 64 615 64 615 100,00
428 01 07 7950000 820 300 Поступление 21 185 21 000 99,0
нефинансовых активов
428 01 07' 7950000 820 340 Увеличение стоимости 21 185 21 000 99,13
материальных запасов
428 01 15 Другие общегосударственные вопросы 20 000 19 980 99,90
428 01 15 0920000 Реализация государственных 20 000 19 980 99,90
функций, связанных с
общегосударственным управлением
428 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 20 000 19 980 99,90
отнесенные к другим видам
расходов
428 01 15 0920000 999 200 Расходы 9 200 9 183 99,81
428 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 9 200 9 183 99,81
428 01 15 0920000 999 300 Поступление 10 800 10 797 99,97
нефинансовых активов
428 01 15 0920000 999 340 Увеличение стоимости 10 800 10 797 99,97
материальных запасов
429 Управление архитектуры, градостроительства и земельных 53 219 879 53 056 138 99,69
отношений
429 01 Общегосударственные вопросы 25 215 844 25 214 102 99,99
429 01 15 Другие общегосударственные вопросы 25 215 844 25 214 102 99,99
429 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере 21475 017 21 473 307 99,99
установленных функций
429 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 21 475 017 21 473 307 99,99
429 01 15 0010000 005 200 Расходы 20 305 690 20 303 990 99,99
429 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 14 230 417 14 230 417 100,00
429 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 52 346 52 346 100,00
429 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату 3 623 232 3 623 233 100,0
труда
429 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 379 700 379 700 100,00
429 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 122 260 122 260 100,00
429 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги 448 067 446 366 99,62
429 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию 580 000 580 000 100,00
имущества
429 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 775 000 775 000 100,00
429 01 15 0010000 005 262 Пособия по 94 667 94 667 100,00
социальной помощи
населению
429 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 1 1 100,00
429 01 15 0010000 005 300 Поступление 1 169 327 1 169 317 100,00
нефинансовых активов
429 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости 725 000 724 991 100,00
основных средств
429 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости 444 327 444 327 100,00
материальных запасов
429 01 15 0900000 Реализация государственной 252 000 252 000 100,00
политики в области приватизации и
управления государственной
муниципальной собственностью
429 01 15 0900000 200 Оценка недвижимости, 252 000 252 000 100,00
признание прав и
регулирование отношений по
государственной и
муниципальной собственности
429 01 15 0900000 200 200 Расходы 252 000 252 000 100,00
429 01 15 0900000 200 226 Прочие услуги 252 000 252 000 100,00
429 01 15 0920000 Реализация государственных 3 311 227 3 311 195 100,00
функций, связанных с
общегосударственным управлением
429 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 3 311 227 3 311 195 100,00
отнесенные к другим видам
расходов
429 01 15 0920000 999 200 Расходы 3 311 227 3 311 195 100,00
429 01 15 0920000 999 221 Услуги связи 48 248 48 248 100,00
429 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 2 251 093 2 251 093 100,00
429 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 1 011 886 1 011 854 100,00
429 01 15 5180000 Фонд реформирования региональных и 177 600 177 600 100,00
муниципальных финансов
429 01 15 5180000 618 Реформирование 177 600 177 600 100,00
муниципальных финансов
429 01 15 5180000 618 200 Расходы 177 600 177 600 100,00
429 01 15 5180000 61S 211 Заработная плата 152 480 152 480 100,00
429 01 15 5180000 618 213 Начисления на оплату 25 120 25 120 100,00
труда
429 04 Национальная экономика 27 935 567 27 773 568 99,42
429 04 11 Другие вопросы в области национальной 27 935 567 27 773 568 99,42
экономики
429 04 11 3380000 Мероприятия в области 25 207 468 25 207 469 100,00
строительства, архитектуры и
градостроительства
429 04 11 3380000 405 Мероприятия в области 25 207 468 25 207 469 100,00
застройки территорий
429 04 11 3380000 405 200 Расходы 25 207 468 25 207 469 100,00
429 04 11 3380000 405 226 Прочие услуги 25 207 468 25 207 469 100,00
429 04 11 3400000 Реализация государственных функций 2 728 099 2 566 099 94,06
в области национальной экономики
429 04 11 3400000 406 Мероприятия по 2 728 099 2 566 099 94,06
землеустройству и
землепользованию
429 04 11 3400000 406 200 Расходы 2 728 099 2 566 099 94,06
429 04 11 3400000 406 226 Прочие услуги 2 728 099 2 566 099 94,06
429 10 Социальная политика 68 468 68 468 100,00
429 10 01 Пенсионное обеспечение 68 468 68 468 100,00
429 10 01 4900000 Пенсии 68 468 68 468 100,00
429 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное 68 468 68 468 100,00
вознаграждение
429 10 01 4900000 803 200 Расходы 68 468 68 468 100,00
429 10 01 4900000 $03 263 Пенсии, пособия, 68 468 68 468 100,00
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
430 Управление по работе с населением на территориях 39 682 639 39 283 654 98,99
430 01 Общегосударственные вопросы 35 516 886 35 212 754 99,14
430 01 15 Другие общегосударственные вопросы 35 516 886 35 212 754 99,14
430 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере 32 904 800 32 617 758 99,13
установленных функций
430 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 32 904 800 32 617 758 99,13
430 01 15 0010000 005 200 Расходы 30 971 600 30 697 635 99,12
430 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 21 344 900 21 344 752 100,00
430 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 2 500 2 500 100,00
430 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату 5 437 900 5 372 051 98,79
труда
430 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 440 500 426 807 96,89
430 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 163 500 163 240 99,84
430 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги 845 800 765 010 90,45
430 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию 1 835 000 1 721 799 93,83
имущества
430 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 500 000 499 997 100,00
430 01 15 0010000 005 262 Пособия по 393 800 393 781 100,00
социальной помощи
населению
430 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 7 700 7 697 99,97
430 01 15 0010000 005 300 Поступление 1 933 200 1 920 123 99,32
нефинансовых активов
430 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости 290 000 287 302 99,07
основных средств
430 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости 1 643 200 1632 821 99,37
материальных запасов
430 01 15 0920000 Реализация государственных 2 384 486 2 367 396 99,28
функций, связанных с
общегосударственным управлением
430 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 2 384 486 2 367 396 99,28
отнесенные к другим видам
расходов
430 01 15 0920000 999 200 Расходы 2 328 086 2 310 996 99,27
430 01 15 0920000 999 221 Услуги связи 3 500 895 25,57
430 01 15 0920000 999 222 Транспортные услуги 68 150 68 100 99,93
430 01 15 0920000 999 224 Арендная плата за 57 400 57 400 100,00
пользование
имуществом
430 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 189 100 182 962 96,75
430 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 2 009 936 2 001 639 99,59
430 01 15 0920000 999 300 Поступление 56 400 56 400 100,00
нефинансовых активов
430 01 15 0920000 999 310 Увеличение стоимости 34 000 34 000 100,00
основных средств
430 01 15 0920000 999 340 Увеличение стоимости 22 400 22 400 100,00
материальных запасов
430 01 15 5180000 Фонд реформирования региональных и 227 600 227 600 100,00
муниципальных финансов
430 01 15 5180000 618 Реформирование 227 600 227 600 100,00
муниципальных финансов
430 01 15 5180000 618 200 Расходы 227 600 227 600 100,00
430 01 15 5180000 618 211 Заработная плата 180 300 180 300 100,00
430 01 15 5180000 618 213 Начисления на оплату 47 300 47 300 100,00
труда
430 07 Образование 16 400 16 400 100,00
430 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 16 400 16 400 100,00
430 07 05 7950000 Целевые программы муниципальных 16 400 16 400 100,00
образований
430 07 05 7950000 825 **Городская целевая 16 400 16 400 100,00
Программа "Профилактика
беспризорности,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на
2007-2009 годы"
430 07 05 7950000 825 200 Расходы 16 400 16 400 100,00
430 07 05 7950000 825 226 Прочие услуги 16 400 16 400 100,00
430 08 Культура, кинематография и средства массовой 4 067 190 3 972 337 97,67
информации
430 08 06 Другие вопросы в области культуры, 4 067 190 3 972 337 97,67
кинематографии и средств массовой
информации
430 08 06 7950000 Целевые программы муниципальных 4 067 190 3 972 337 97,67
образований
430 08 06 7950000 822 **Городская целевая 4 067 190 3 972 337 97,67
Программа на 2007 год
"Город рядом"
430 08 06 7950000 822 200 Расходы 3 346 490 3 276 638 97,91
430 08 06 7950000 822 222 Транспортные услуги 447 041 444 647 99,46
430 08 06 7950000 822 224 Арендная плата за 546 800 546 480 99,94
пользование
имуществом
430 08 06 7950000 822 225 Услуги по содержанию 70 000 54 721 78,17
имущества
430 08 06 7950000 822 226 Прочие услуги 1 242 359 1 199 885 96,58
430 08 06 7950000 822 290 Прочие расходы 1 040 290 1 030 905 99,10
430 08 06 7950000 822 300 Поступление 720 700 695 699 96,53
нефинансовых активов
430 08 06 7950000 822 310 Увеличение стоимости 10 000 3 000 30,00
основных средств
430 08 06 7950000 822 340 Увеличение стоимости 710 700 692 699 97,47
материальных запасов
430 10 Социальная политика 82 163 82 163 100,00
430 10 01 Пенсионное обеспечение 82 163 82 163 100,00
430 10 01 4900000 Пенсии 82 163 82 163 100,00
430 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное 82 163 82 163 100,00
вознаграждение
430 10 01 4900000 803 200 Расходы 82 163 82 163 100,00
430 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, 82 163 82 163 100,00
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
431 Управление записи актов гражданского состояния города Калуги 11 163 006 11 158 948 99,96
431 01 Общегосударственные вопросы 11 163 006 11 158 948 99,96
431 01 15 Другие общегосударственные вопросы 11 163 006 11 158 948 99,96
431 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере 395 706 395 706 100,00
установленных функций
431 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 395 706 395 706 100,00
431 01 15 0010000 005 200 Расходы 354 350 354 350 100,00
431 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 275 565 275 565 100,00
431 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату 72 196 72 196 100,00
труда
431 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 5 690 5 690 100,00
431 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 899 899 100,00
431 01 15 0010000 005 300 Поступление 41 356 41 356 100,00
нефинансовых активов
431 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости 29 943 29 943 100,00
основных средств
431 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости 11 414 11 414 100,00
материальных запасов
431 01 15 0920000 Реализация государственных 24 000 24 000 100,00
функций, связанных с
общегосударственным управлением
431 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 24 000 24 000 100,00
отнесенные к другим видам
расходов
431 01 15 0920000 999 200 Расходы 24 000 24 000 100,00
431 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 11000 11 000 100,00
431 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 13 000 13 000 100,00
431 01 15 5190000 Фонд компенсаций 10 743 300 10 739 242 99,96
431 01 15 5190000 608 Государственная регистрация 10 743 300 10 739 242 99,96
актов гражданского
состояния
431 01 15 5190000 608 200 Расходы 7 932 512 7 928 454 99,95
431 01 15 5190000 608 211 Заработная плата 4 359 520 4 359 520 100,00
431 01 15 5190000 608 213 Начисления на оплату 1 105 795 1 105 795 100,00
труда
431 01 15 5190000 608 221 Услуги связи 52 110 52 110 100,00
431 01 15 5190000 608 222 Транспортные услуги 5 100 5 100 100,00
431 01 15 5190000 608 223 Коммунальные услуги 153 093 149 331 97,54
431 01 15 5190000 608 225 Услуги по содержанию 2 161 793 2 161 606 99,99
имущества
431 01 15 5190000 608 226 Прочие услуги 95 101 94 992 99,89
431 01 15 5190000 608 300 Поступление 2 810 788 2 810 788 100,00
нефинансовых активов
431 01 15 5190000 608 310 Увеличение стоимости 2 622 202 2 622 202 100,00
основных средств
431 01 15 5190000 608 340 Увеличение стоимости 188 587 188 587 100,00
материальных запасов
439 Управление финансов города Калуги 34 858 956 24 023 066 68,92
439 01 Общегосударственные вопросы 30 430 956 19 595 066 64,39
439 01 12 Обслуживание государственного и 88 603 88 603 100,00
муниципального долга
439 01 12 0650000 Процентные платежи по долговым 88 603 88 603 100,00
обязательствам
439 01 12 0650000 152 Процентные платежи по 88 603 88 603 100,00
муниципальному долгу
439 01 12 0650000 152 200 Расходы 88 603 88 603 100,00
439 01 12 0650000 152 231 Обслуживание 88 603 88 603 100,00
внутреннего долга
439 01 15 Другие общегосударственные вопросы 30 342 353 19 506 463 64,29
439 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере 6 954 600 6 916 121 99,45
установленных функций
439 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 6 954 600 6 916 121 99,45
439 01 15 0010000 005 200 Расходы 5 933 822 5 914 666 99,68
439 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 4 280 291 4 280 291 100,00
439 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 10 536 10 536 100,00
439 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату 1 118515 1 115 259 99,71
труда
439 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 85 794 71 618 83,48
439 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 7 356 7 356 100,00
439 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию 100 000 98 445 98,45
имущества
439 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 330 000 329 830 99,95
439 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 1 330 1 330 100,00
439 01 15 0010000 005 300 Поступление 1 020 778 1 001 455 98,11
нефинансовых активов
439 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости 570 778 551 455 96,61
основных средств
439 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости 450 000 450 000 100,00
материальных запасов
439 01 15 0920000 Реализация государственных 22 340 153 11 542 743 51,67
функций, связанных с
общегосударственным управлением
439 01 15 0920000 216 Выполнение других 7 746 644 7 542 743 97,37
обязательств государства
439 01 15 0920000 216 200 Расходы 7 746 644 7 542 743 97,37
439 01 15 0920000 216 241 Безвозмездные и 7 746 644 7 542 743 97,37
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
439 01 15 0920000 811 Кредиты из бюджетов 4 000 000 4 000 000 100,00
субъектов Российской
Федерации и местных
бюджетов юридическим лицам
439 01 15 0920000 811 500 Поступление 4 000 000 4 000 000 100,00
финансовых активов
439 01 15 0920000 811 540 Увеличение 4 000 000 4 000 000 100,00
задолженности по
бюджетным кредитам
439 01 15 0920000 813 ** Муниципальные социальные 80 000 0 0,00
гранты
439 01 15 0920000 813 200 Расходы 80 000 0 0,00
439 01 15 0920000 813 290 Прочие расходы 80 000 0 0,00
439 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 10 513 509 0 0,00
отнесенные к другим видам
расходов
439 01 15 0920000 999 200 Расходы 10 513 509 0 0,00
439 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 10 513 509 0 0,00
439 01 15 5180000 Фонд реформирования региональных и 1 047 600 1 047 600 100,00
муниципальных финансов
439 01 15 5180000 618 Реформирование 1 047 600 1 047 600 100,00
муниципальных финансов
439 01 15 5180000 618 200 Расходы 1 047 600 1 047 600 100,00
439 01 15 5180000 618 211 Заработная плата 830 111 830 111 100,00
439 01 15 5180000 618 213 Начисления на оплату 217 489 217 489 100,00
труда
439 11 Межбюджетные трансферты 4 428 000 4 428 000 100,00
439 11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 4 428 000 4 428 000 100,00
439 11 01 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 4 428 000 4 428 000 100,00
перечисления
439 11 01 5200000 522 Средства, передаваемые для 4 428 000 4 428 000 100,00
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений,
принятых органами власти
другого уровня
439 11 01 5200000 522 200 Расходы 4 428 000 4 428 000 100,00
439 11 01 5200000 522 251 Перечисления другим 4 428 000 4 428 000 100,00
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
536 Управление здравоохранения города Калуги 423 474 513 409 829 354 96,78
536 07 Образование 844 331 833 564 98,72
536 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 844 331 833 564 98,72
536 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по 844 331 833 564 98,72
переподготовке кадров
536 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение 844 331 833 564 98,72
квалификации кадров
536 07 05 4290000 450 200 Расходы 844 331 833 564 98,72
536 07 05 4290000 450 212 Прочие выплаты 68 500 66 600 97,23
536 07 05 4290000 450 222 Транспортные услуги 18 113 15 899 87,77
536 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги 757 718 751 066 99,12
536 09 Здравоохранение и спорт 422 630 182 408 995 790 96,77
536 09 01 Здравоохранение 415 092 197 401 471 654 96,72
536 09 01 4690000 Учреждения, обеспечивающие 9 117 500 8 932 467 97,97
предоставление услуг в сфере
здравоохранения
536 09 01 4690000 327 Обеспечение деятельности 8 799 600 8 614 636 97,90
подведомственных учреждений
536 09 01 4690000 327 200 Расходы 3 615 890 3 612 491 99,91
536 09 01 4690000 327 211 Заработная плата 1 700 700 1 700 697 100,00
536 09 01 4690000 327 213 Начисления на оплату 429 600 429 559 99,99
труда
536 09 01 4690000 327 221 Услуги связи 49 590 48 673 98,15
536 09 01 4690000 327 222 Транспортные услуги 32 100 32 080 99,94
536 09 01 4690000 327 223 Коммунальные услуги 293 300 293 266 99,99
536 09 01 4690000 327 225 Услуги по содержанию 658 200 658 153 99,99
имущества
536 09 01 4690000 327 226 Прочие услуги 449 100 447 418 99,63
536 09 01 4690000 327 290 Прочие расходы 3 300 2 645 80,15
536 09 01 4690000 327 300 Поступление 5 183 710 5 002 145 96,50
нефинансовых активов
536 09 01 4690000 327 310 Увеличение стоимости 1 047 100 1 047 046 99,99
основных средств
536 09 01 4690000 327 340 Увеличение стоимости 4 136 610 3 955 099 95,61
материальных запасов
536 09 01 4690000 999 **Прочие расходы, не 317 900 317 831 99,98
отнесенные к другим видам
расходов
536 09 01 4690000 999 200 Расходы 317 900 317831 99,98
536 09 01 4690000 999 221 Услуги связи 317 900 317831 99,98
536 09 01 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 101 943 092 95 951 409 94,12
медико-санитарные части
536 09 01 4700000 184 Резервные фонды органов 180 000 180 000 100,00
местного самоуправления
536 09 01 4700000 184 300 Поступление 180 000 180 000 100,00
нефинансовых активов
536 09 01 4700000 184 310 Увеличение стоимости 180 000 180 000 100,00
основных средств
536 09 01 4700000 327 Обеспечение деятельности 92 063 092 86 073 675 93,49
подведомственных учреждений
536 09 01 4700000 327 200 Расходы 67 949 497 62 031 208 91,29
536 09 01 4700000 327 211 Заработная плата 5 522 569 5 508 536 99,75
536 09 01 4700000 327 212 Прочие выплаты 27 104 26 670 98,40
536 09 01 4700000 327 213 Начисления на оплату 1 437 401 1 435 993 99,90
труда
536 09 01 4700000 327 221 Услуги связи 745 231 745 215 100,00
536 09 01 4700000 327 222 Транспортные услуги 31 440 31 376 99,80
536 09 01 4700000 327 223 Коммунальные услуги 20 563 056 20 557 625 99,97
536 09 01 4700000 327 224 Арендная плата за 254 200 253 137 99,58
пользование
имуществом
536 09 01 4700000 327 225 Услуги по содержанию 34 494 883 28 605 959 82,93
имущества
536 09 01 4700000 327 226 Прочие услуги 4384413 4 383 148 99,97
536 09 01 4700000 327 290 Прочие расходы 489 200 483 549 98,84
536 09 01 4700000 327 300 Поступление 24 113 595 24 042 467 99,71
нефинансовых активов
536 09 01 4700000 327 310 Увеличение стоимости 17 969 591 17 917 223 99,71
основных средств
536 09 01 4700000 327 340 Увеличение стоимости 6 144 004 6 125 244 99,69
материальных запасов
536 09 01 4700000 456 Высокотехнологичные виды 9 700 000 9 697 734 99,98
медицинской помощи
536 09 01 4700000 456 300 Поступление 9 700 000 9 697 734 99,98
нефинансовых активов
536 09 01 4700000 456 340 Увеличение стоимости 9 700 000 9 697 734 99,98
материальных запасов
536 09 01 4710000 Поликлиники, амбулатории, 50 657 630 50 396 997 99,49
диагностические центры
536 09 01 4710000 327 Обеспечение деятельности 50 657 630 50 396 997 99,49
подведомственных учреждений
536 09 01 4710000 327 200 Расходы 35 037 051 34 807 337 99,34
536 09 01 4710000 327 211 Заработная плата 4 965 297 4 929 929 99,29
536 09 01 4710000 327 212 Прочие выплаты 34 678 34 675 99,99
536 09 01 4710000 327 213 Начисления на оплату 1 294 737 1 273 236 98,34
труда
536 09 01 4710000 327 221 Услуги связи 923 595 923 594 100,0
536 09 01 4710000 327 222 Транспортные услуги 499 117 499 117 100,00
536 09 01 4710000 327 223 Коммунальные услуги 8 007 402 7 944 061 99,21
536 09 01 4710000 327 224 Арендная плата за 381467 381317 99,96
пользование
имуществом
536 09 01 4710000 327 225 Услуги по содержанию 14 807 969 14 732 467 99,49
имущества
536 09 01 4710000 327 226 Прочие услуги 3 298 477 3 298 443 100,00
536 09 01 4710000 327 262 Пособия по 283 600 264 305 93,20
социальной помощи
населению
536 09 01 4710000 327 290 Прочие расходы 540 712 526 194 97,31
536 09 01 4710000 327 300 Поступление 15 620 579 15 589 660 99,80
нефинансовых активов
536 09 01 4710000 327 310 Увеличение стоимости 8 590 797 8 561281 99,66
основных средств
536 09 01 4710000 327 340 Увеличение стоимости 7 029 782 7 028 380 99,98
материальных запасов
536 09 01 4760000 Родильные дома 10 569 669 10 486 103 99,21
536 09 01 4760000 327 Обеспечение деятельности 10 569 669 10 486 103 99,21
подведомственных учреждений
536 09 01 4760000 327 200 Расходы 8 631269 8 550 603 99,07
536 09 01 4760000 327 211 Заработная плата 1 570 000 1 568 720 99,92
536 09 01 4760000 327 212 Прочие выплаты 6 113 6 113 100,00
536 09 01 4760000 327 213 Начисления на оплату 411300 408 865 99,41
труда
536 09 01 4760000 327 221 Услуги связи 68 100 68 009 99,87
536 09 01 4760000 327 222 Транспортные услуги 8 838 8 838 100,00
536 09 01 4760000 327 223 Коммунальные услуги 3 400 000 3 371652 99,17
536 09 01 4760000 327 225 Услуги по содержанию 2 644 700 2 599 612 98,30
имущества
536 09 01 4760000 327 226 Прочие услуги 517 847 514 424 99,34
536 09 01 4760000 327 290 Прочие расходы 4 370 4 370 100,00
536 09 01 4760000 327 300 Поступление 1 938 400 1 935 500 99,85
нефинансовых активов
536 09 01 4760000 327 310 Увеличение стоимости 1 540 000 1 537 405 99,83
основных средств
536 09 01 4760000 327 340 Увеличение стоимости 398 400 398 094 99,92
материальных запасов
536 09 01 4770000 Станции скорой и неотложной помощи 78 134 724 77 612 640 99,33
536 09 01 4770000 327 Обеспечение деятельности 78 134 724 77 612 640 99,33
подведомственных учреждений
536 09 01 4770000 327 200 Расходы 65 297 324 64 776 907 99,20
536 09 01 4770000 327 211 Заработная плата 48 474 400 48 305 135 99,65
536 09 01 4770000 327 212 Прочие выплаты 6 900 6 759 97,96
536 09 01 4770000 327 213 Начисления на оплату 12 578 900 12 284 928 97,66
труда
536 09 01 4770000 327 221 Услуги связи 360 900 345 866 95,83
536 09 01 4770000 327 222 Транспортные услуги 5 300 2 535 47,84
536 09 01 4770000 327 223 Коммунальные услуги 654 700 635 650 97,09
536 09 01 4770000 327 224 Арендная плата за 128 100 128 089 99,99
пользование
имуществом
536 09 01 4770000 327 225 Услуги по содержанию 1 183 800 1 166 873 98,57
имущества
536 09 01 4770000 327 226 Прочие услуги 1 033 943 1 032 384 99,85
536 09 01 4770000 327 290 Прочие расходы 870 381 868 688 99,81
536 09 01 4770000 327 300 Поступление 12 837 400 12 835 733 99,99
нефинансовых активов
536 09 01 4770000 327 310 Увеличение стоимости 950 000 949 947 99,99
основных средств
536 09 01 4770000 327 340 Увеличение стоимости 11 887 400 11885 786 99,99
материальных запасов
536 09 01 4780000 Фельдшерско-акушерские пункты 3 325 300 3 275 618 98,51
536 09 01 4780000 327 Обеспечение деятельности 3 325 300 3 275 618 98,51
подведомственных учреждений
536 09 01 4780000 327 200 Расходы 2 957 600 2 907 976 98,32
536 09 01 4780000 327 211 Заработная плата 1 737 200 1 736 397 99,95
536 09 01 4780000 327 212 Прочие выплаты 600 0 0,00
536 09 01 4780000 327 213 Начисления на оплату 454 900 450 091 98,94
труда
536 09 01 4780000 327 221 Услуги связи 16 300 16 163 99,16
536 09 01 4780000 327 223 Коммунальные услуги 143 100 142 121 99,32
536 09 01 4780000 327 224 Арендная плата за 11 700 11 700 100,00
пользование
имуществом
536 09 01 4780000 327 225 Услуги по содержанию 369 700 328 516 88,86
имущества
536 09 01 4780000 327 226 Прочие услуги 58 300 57 531 98,68
536 09 01 4780000 327 262 Пособия по 165 200 164 857 99,79
социальной помощи
населению
536 09 01 4780000 327 290 Прочие расходы 600 600 100,00
536 09 01 4780000 327 300 Поступление 367 700 367 642 99,98
нефинансовых активов
536 09 01 4780000 327 310 Увеличение стоимости 173 300 173 256 99,97
основных средств
536 09 01 4780000 327 340 Увеличение стоимости 194 400 194 386 99,99
материальных запасов
536 09 01 4810000 Мероприятия в области 2 406 428 2 406 428 100,00
санитарно-эпидемиологического
надзора
536 09 01 4810000 459 Борьба с эпидемиями 2 406 428 2 406 428 100,00
536 09 01 4810000 459 200 Расходы 2 406 428 2 406 428 100,00
536 09 01 4810000 459 290 Прочие расходы 2 406 428 2 406 428 100,00
536 09 01 4850000 Реализация государственных, 49 411 315 49 244 821 99,66
функций в области здравоохранения,
спорта и туризма
536 09 01 4850000 455 Мероприятия в области 24 056 857 24 021 183 99,85
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма
536 09 01 4850000 455 200 Расходы 2 314 476 2 294 864 99,15
536 09 01 4850000 455 290 Прочие расходы 2 314 476 2 294 864 99,15
536 09 01 4850000 455 300 Поступление 21 742 381 21 726 319 99,93
нефинансовых активов
536 09 01 4850000 455 340 Увеличение стоимости 21 742 381 21 726 319 99,93
материальных запасов
536 09 01 4850000 457 Централизованные закупки 25 257 119 25 126 299 99,48
медикаментов и медицинского
оборудования
536 09 01 4850000 457 200 Расходы 400 000 353 400 88,35
536 09 01 4850000 457 290 Прочие расходы 400 000 353 400 88,35
536 09 01 4850000 457 300 Поступление 24 857 119 24 772 899 99,66
нефинансовых активов
536 09 01 4850000 457 340 Увеличение стоимости 24 857 119 24 772 899 99,66
материальных запасов
536 09 01 4850000 459 Борьба с эпидемиями 97 339 97 339 100,00
536 09 01 4850000 459 200 Расходы 97 339 97 339 100,00
536 09 01 4850000 459 290 Прочие расходы 97 339 97 339 100,00
536 09 01 5170000 Дотации и субвенции 5 000 000 4 996 235 99,92
536 09 01 5170000 456 Высокотехнологичные виды 5 000 000 4 996 235 99,92
медицинской помощи
536 09 01 5170000 456 300 Поступление 5 000 000 4 996 235 99,92
нефинансовых активов
536 09 01 5170000 456 340 Увеличение стоимости 5 000 000 4 996 235 99,92
материальных запасов
536 09 01 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 12 811 305 12 811305 100,00
перечисления
536 09 01 5200000 624 Денежные выплаты 12 811 305 12 811 305 100,00
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам
"Скорой медицинской помощи"
536 09 01 5200000 624 200 Расходы 12 811 305 12 811 305 100,00
536 09 01 5200000 624 211 Заработная плата 10 188 385 10 188 385 100,00
536 09 01 5200000 624 213 Начисления на оплату 2 622 920 2 622 920 100,00
труда
536 09 01 5220000 Региональные целевые программы 846 736 776 706 91,73
536 09 01 5220000 327 Обеспечение деятельности 750 000 680 000 90,67
подведомственных учреждений
536 09 01 5220000 327 300 Поступление 750 000 680 000 90,67
нефинансовых активов
536 09 01 5220000 327 310 Увеличение стоимости 750 000 680 000 90,67
основных средств
536 09 01 5220000 455 Мероприятия в области 96 736 96 706 99,97
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма
536 09 01 5220000 455 200 Расходы 96 736 96 706 99,97
536 09 01 5220000 455 290 Прочие расходы 96 736 96 706 99,97
536 09 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 88 978 498 82 691 801 92,93
учреждений
536 09 01 9000000 327 Обеспечение деятельности 62 673 144 61471 789 98,08
подведомственных учреждений
536 09 01 9000000 327 200 Расходы 51 921 111 50 925 156 98,08
536 09 01 9000000 327 211 Заработная плата 35 995 422 35 755 331 99,33
536 09 01 9000000 327 212 Прочие выплаты 16 084 14 268 88,71
536 09 01 9000000 327 213 Начисления на оплату 9 019 602 8 731 632 96,81
труда
536 09 01 9000000 327 221 Услуги связи 201 095 186 476 92,73
536 09 01 9000000 327 222 Транспортные услуги 21 959 21 728 98,95
536 09 01 9000000 327 223 Коммунальные услуги 1 845 952 1 834 460 99,38
536 09 01 9000000 327 224 Арендная плата за 825 600 825 600 100,00
пользование
имуществом
536 09 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию 1 770 778 1 379 509 77,90
имущества
536 09 01 9000000 327 226 Прочие услуги 2 141 684 2 093 475 97,75
536 09 01 9000000 327 290 Прочие расходы 82 935 82 677 99,69
536 09 01 9000000 327 300 Поступление 10 752 033 10 546 633 98,09
нефинансовых активов
536 09 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости 3 669 594 3 550 260 96,75
основных средств
536 09 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости 7 082 438 6 996 374 98,78
материальных запасов
536 09 01 9000000 786 Дополнительная оплата 3 823 336 3 782 038 98,92
амбулаторно-поликлинической
помощи, оказанной
работающим гражданам в
рамках территориальной
программы обязательного#
536 09 01 9000000 786 200 Расходы 3 823 336 3 782 038 98,92
536 09 01 9000000 786 211 Заработная плата 3 036 167 3 015 583 99,32
536 09 01 9000000 786 213 Начисления на оплату 787 169 766 455 97,37
труда
536 09 01 9000000 796 Проведение углубленных 2 532 984 2 220 755 87,67
медицинских осмотров
работников, занятых на
работах с вредными и (или)
опасными производственными
факторами
536 09 01 9000000 796 200 Расходы 2 201 868 2 033 326 92,35
536 09 01 9000000 796 211 Заработная плата 1 500 668 1 416 624 94,40
536 09 01 9000000 796 213 Начисления на оплату 392 420 349 893 89,16
труда
536 09 01 9000000 796 221 Услуги связи 31 000 25 001 80,65
536 09 01 9000000 796 225 Услуги по содержанию 200 000 198 445 99,22
имущества
536 09 01 9000000 796 226 Прочие услуги 74 780 41 763 55,85
536 09 01 9000000 796 290 Прочие расходы 3 000 1 600 53,33
536 09 01 9000000 796 300 Поступление 331 116 187 429 56,61
нефинансовых активов
536 09 01 9000000 796 310 Увеличение стоимости 55 119 19 839 35,99
основных средств
536 09 01 9000000 796 340 Увеличение стоимости 275 997 167 591 60,72
материальных запасов
536 09 01 9000000 826 Оплата услуг учреждениям 19 949 034 15 217 219 76,28
здравоохранения по
медицинской помощи,
оказываемой женщинам в
период беременности и (или)
родов
536 09 01 9000000 826 200 Расходы 10 629 210 10 442 931 98,25
536 09 01 9000000 826 211 Заработная плата 8 427 875 8 342 690 98,98
536 09 01 9000000 826 213 Начисления на оплату 2 201335 2 100 241 95,43
труда
536 09 01 9000000 826 300 Поступление 9 319 824 4 774 288 51,23
нефинансовых активов
536 09 01 9000000 826 310 Увеличение стоимости 5 380 400 1 883 674 35,01
основных средств
536 09 01 9000000 826 340 Увеличение стоимости 3 939 424 2 890 615 73,35
материальных запасов
536 09 01 9010000 Расходы на развитие 1 890 000 1 889 124 99,95
материально-технической базы
муниципальных учреждений и другие
мероприятия за счет субсидии
областного бюджета
536 09 01 9010000 327 Обеспечение деятельности 1 890 000 1 889 124 99,95
подведомственных учреждений
536 09 01 9010000 327 200 Расходы 660 000 660 000 100,00
536 09 01 9010000 327 225 Услуги по содержанию 660 000 660 000 100,00
имущества
536 09 01 9010000 327 300 Поступление 1 230 000 1 229 124 99,93
нефинансовых активов
536 09 01 9010000 327 310 Увеличение стоимости 1 230 000 1 229 124 99,93
основных средств
536 09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и 7 537 985 7 524 136 99,82
спорта
536 09 04 0010000 Руководство и управление в сфере 7 283 185 7 269 336 99,81
установленных функций
536 09 04 0010000 005 Центральный аппарат 7 283 185 7 269 336 99,81
536 09 04 0010000 005 200 Расходы 6 746 185 6 732 433 99,80
536 09 04 0010000 005 211 Заработная плата 4 339 785 4 339 365 99,99
536 09 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 6 600 6 069 91,96
536 09 04 0010000 005 213 Начисления на оплату 1 080 100 1 072 599 99,31
труда
536 09 04 0010000 005 221 Услуги связи 174 100 174 070 99,98
536 09 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 11 400 9 548 83,75
536 09 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 165 000 164 027 99,41
536 09 04 0010000 005 224 Арендная плата за 300 300 100,00
пользование
имуществом
536 09 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию 491 100 490 671 99,91
имущества
536 09 04 0010000 005 226 Прочие услуги 401 000 400 254 99,81
536 09 04 0010000 005 262 Пособия по 41 800 41 798 99,99
социальной помощи
населению
536 09 04 0010000 005 290 Прочие расходы 35 000 33 733 96,38
536 09 04 0010000 005 300 Поступление 537 000 536 903 99,98
нефинансовых активов
536 09 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости 233 400 233 303 99,96
основных средств
536 09 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости 303 600 303 600 100,00
материальных запасов
536 09 04 5180000 Фонд реформирования региональных и 254 800 254 800 100,00
муниципальных финансов
536 09 04 5180000 618 Реформирование 254 800 254 800 100,00
муниципальных финансов
536 09 04 5180000 618 200 Расходы 254 800 254 800 100,00
536 09 04 5180000 618 211 Заработная плата 211 083 211 083 100,00
536 09 04 5180000 618 213 Начисления на оплату 43 717 43 717 100,00
труда
537 Управление культуры и спорта города Калуги 200 322 448 199 370 090 99,52
537 01 Общегосударственные вопросы 52 612 52 550 99,88
537 01 15 Другие общегосударственные вопросы 52 612 52 550 99,88
537 01 15 0920000 Реализация государственных 52 612 52 550 99,88
функций, связанных с
общегосударственным управлением
537 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 52 612 52 550 99,88
отнесенные к другим видам
расходов
537 01 15 0920000 999 200 Расходы 27 573 27 511 99,78
537 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 20 473 20 411 99,7
537 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 7 100 7100 100
537 01 15 0920000 999 300 Поступление 25 039 25 039 100
нефинансовых активов
537 01 15 0920000 999 310 Увеличение стоимости 20 179 20 179 100
основных средств
537 01 15 0920000 999 340 Увеличение стоимости 4 860 4 860 100
материальных запасов
537 07 Образование 99 517 196 99 348 560 99,83
537 07 02 Общее образование 98 970 526 98 802 326 99,83
537 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с 93 124 767 93 003 170 99,87
детьми
537 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности 93 124 767 93 003 170 99,87
подведомственных учреждений
537 07 02 4230000 327 200 Расходы 88 015 439 87 894 504 99,86
537 07 02 4230000 327 211 Заработная плата 60 936 367 60 906 865 99,95
537 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты 592 154 590 268 99,68
537 07 02 4230000 327 213 Начисления на оплату 15 636 919 15 612 008 99,84
труда
537 07 02 4230000 327 221 Услуги связи 83 440 80 040 95,93
537 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги 206 928 205 619 99,37
537 07 02 4230000 327 223 Коммунальные услуги 2 166 234 2 122 457 97,98
537 07 02 4230000 327 224 Арендная плата за 2 560 148 2 559 908 99,99
пользование
имуществом
537 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию 3 222 653 3 219 900 99,91
имущества
537 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 1 308 488 1 307 749 99,94
537 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы 1 302 108 1 289 690 99,05
537 07 02 4230000 327 300 Поступление 5 109 328 5 108 666 99,99
нефинансовых активов
537 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости 4 311 198 4 310 672 99,99
основных средств
537 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости 798 130 797 994 99,98
материальных запасов
537 07 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 5 775 759 5 729 156 99,19
учреждений
537 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности 5 775 759 5 729 156 99,19
подведомственных учреждений
537 07 02 9000000 327 200 Расходы 4 199 490 4 161 798 99,1
537 07 02 9000000 327 211 Заработная плата 905 395 905 391 100
537 07 02 9000000 327 212 Прочие выплаты 14 600 12 000 82,19
537 07 02 9000000 327 213 Начисления на оплату 233 873 232 577 99,45
труда
537 07 02 9000000 327 221 Услуги связи 180 424 176 642 97,9
537 07 02 9000000 327 222 Транспортные услуги 201 142 199 877 99,37
537 07 02 9000000 327 223 Коммунальные услуги 579 426 575 088 99,25
537 07 02 9000000 327 224 Арендная плата за 13 800 13 800 100
пользование
имуществом
537 07 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию 1 190 901 1 179 338 99,03
имущества
537 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 785 334 772 541 98,37
537 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы 94 595 94 543 99,95
537 07 02 9000000 327 300 Поступление 1 576 269 1 567 358 99,43
нефинансовых активов
537 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости 1 027 878 1 026 952 99,91
основных средств
537 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости 548 391 540 406 98,54
материальных запасов
537 07 02 9010000 Расходы на развитие 70 000 70 000 100
материально-технической базы
муниципальных учреждений и другие
мероприятия за счет субсидии
областного бюджета
537 07 02 9010000 327 Обеспечение деятельности 70 000 70 000 100
подведомственных учреждений
537 07 02 9010000 327 300 Поступление 70 000 70 000 100
нефинансовых активов
537 07 02 9010000 327 310 Увеличение стоимости 70 000 70 000 100
основных средств
537 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 11 500 11 500 100
537 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по 11 500 11500 100
переподготовке кадров
537 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение 11 500 11500 100
квалификации кадров
537 07 05 4290000 450 200 Расходы 11 500 11 500 100
537 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги 11 500 11 500 100
537 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 490 170 489 747 99,91
537 07 07 4320000 Мероприятия по проведению 319 440 319 067 99,88
оздоровительной кампании детей
537 07 07 4320000 452 Оздоровление детей 319 440 319 067 99,88
537 07 07 4320000 452 200 Расходы 319 440 319 067 99,88
537 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги 319 440 319 067 99,88
537 07 07 7950000 Целевые программы муниципальных 114 374 114 374 100
образований
537 07 07 7950000 805 **Городская целевая 114 374 114 374 100
Программа "Социальная
поддержка молодежи
г. Калуги на рынке труда на
2005-2007 г.г."
537 07 07 7950000 805 200 Расходы 114 374 114 374 100
537 07 07 7950000 805 226 Прочие услуги 114 374 114 374 100
537 07 07 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 56 356 56 306 99,91
учреждений
537 07 07 9000000 452 Оздоровление детей 56 356 56 306 99,91
537 07 07 9000000 452 200 Расходы 56 356 56 306 99,91
537 07 07 9000000 452 226 Прочие услуги 56 356 56 306 99,91
537 07 09 Другие вопросы в области образования 45 000 44 987 99,97
537 07 09 4360000 Мероприятия в области образования 45 000 44 987 99,97
537 07 09 4360000 447 Проведение мероприятий для 45 000 44 987 99,97
детей и молодежи
537 07 09 4360000 447 200 Расходы 43 324 43 323 100
537 07 09 4360000 447 222 Транспортные услуги 566 566 100
537 07 09 4360000 447 226 Прочие услуги 25 908 25 907 100
537 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы 16 850 16 850 100
537 07 09 4360000 447 300 Поступление 1 676 1 664 99,31
нефинансовых активов
537 07 09 4360000 447 340 Увеличение стоимости 1 676 1 664 99,31
материальных запасов
537 08 Культура, кинематография и средства массовой 87 611 457 87 433 612 99,8
информации
537 08 01 Культура 77 976 362 77 799 219 99,77
537 08 01 4400000 Дворцы и дома культуры, другие 22 292 328 22 211 271 99,64
учреждения культуры и средств
массовой информации
537 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности 22 292 328 22 211 271 99,64
подведомственных учреждений
537 08 01 4400000 327 200 Расходы 20 458 628 20 377 667 99,6
537 08 01 4400000 327 211 Заработная плата 11 387 670 11 387 668 100
537 08 01 4400000 327 213 Начисления на оплату 2 935 635 2 935 635 100
труда
537 08 01 4400000 327 221 Услуги связи 102 500 88 754 86,59
537 08 01 4400000 327 222 Транспортные услуги 8 700 8 700 100
537 08 01 4400000 327 223 Коммунальные услуги 1 517 478 1 517 249 99,98
537 08 01 4400000 327 224 Арендная плата за 1 560 000 1 560 000 100
пользование
имуществом
537 08 01 4400000 327 225 Услуги по содержанию 1 450 410 1 385 822 95,55
имущества
537 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги 919 735 917 640 99,77
537 08 01 4400000 327 262 Пособия по 335 000 335 000 100
социальной помощи
населению
537 08 01 4400000 327 290 Прочие расходы 241 500 241 200 99,88
537 08 01 4400000 327 300 Поступление 1 833 700 1 833 604 99,99
нефинансовых активов
537 08 01 4400000 327 310 Увеличение стоимости 1 263 000 1 262 906 99,99
основных средств
537 08 01 4400000 327 340 Увеличение стоимости 570 700 570 698 100
материальных запасов
537 08 01 4410000 Музеи и постоянные выставки 319 500 310 427 97,16
537 08 01 4410000 327 Обеспечение деятельности 319 500 310 427 97,16
подведомственных учреждений
537 08 01 4410000 327 200 Расходы 268 360 259 398 96,66
537 08 01 4410000 327 211 Заработная плата 175 400 175 400 100
537 08 01 4410000 327 213 Начисления на оплату 46 000 46 000 100
труда
537 08 01 4410000 327 221 Услуги связи 4 200 4 200 100
537 08 01 4410000 327 223 Коммунальные услуги 19 400 17 585 90,64
537 08 01 4410000 327 225 Услуги по содержанию 2 000 1 935 96,73
имущества
537 08 01 4410000 327 226 Прочие услуги 21 360 14 279 66,85
537 08 01 4410000 327 300 Поступление 51 140 51029 99,78
нефинансовых активов
537 08 01 4410000 327 310 Увеличение стоимости 43 840 43 729 99,75
основных средств
537 08 01 4410000 327 340 Увеличение стоимости 7 300 7 300 100
материальных запасов
537 08 01 4420000 Библиотеки 28 916 836 28 914 671 99,99
537 08 01 4420000 327 Обеспечение деятельности 28 916 836 28 914 671 99,99
подведомственных учреждений
537 08 01 4420000 327 200 Расходы 19 883 597 19 882 521 99,99
537 08 01 4420000 327 211 Заработная плата 12 119 210 12 119 192 100
537 08 01 4420000 327 212 Прочие выплаты 4 300 4 300 100
537 08 01 4420000 327 213 Начисления на оплату 2 902 200 2 902 200 100
труда
537 08 01 4420000 327 221 Услуги связи 267 000 266 998 100
537 08 01 4420000 327 222 Транспортные услуги 10 675 10 675 100
537 08 01 4420000 327 223 Коммунальные услуги 1 120 500 1 120 500 100
537 08 01 4420000 327 224 Арендная плата за 1 183 584 1 183 584 100
пользование
имуществом
537 08 01 4420000 327 225 Услуги по содержанию 1 959 000 1 958 565 99,98
имущества
537 08 01 4420000 327 226 Прочие услуги 216 726 216 104 99,71
537 08 01 4420000 327 262 Пособия по 100 000 100 000 100
социальной помощи
населению
537 08 01 4420000 327 290 Прочие расходы 402 402 100
537 08 01 4420000 327 300 Поступление 9 033 239 9 032 150 99,99
нефинансовых активов
537 08 01 4420000 327 310 Увеличение стоимости 8 516 623 8 515 946 99,99
основных средств
537 08 01 4420000 327 340 Увеличение стоимости 516 616 516 204 99,92
материальных запасов
537 08 01 4430000 Театры, цирки, концертные и другие 8 593 953 8 583 416 99,88
организации исполнительских
искусств
537 08 01 4430000 327 Обеспечение деятельности 8 593 953 8 583 416 99,88
подведомственных учреждений
537 08 01 4430000 327 200 Расходы 8 296 113 8 286 449 99,88
537 08 01 4430000 327 211 Заработная плата 5 877 698 5 877 698 100
537 08 01 4430000 327 212 Прочие выплаты 60 000 60 000 100
537 08 01 4430000 327 213 Начисления на оплату 1 468 655 1468 561 99,99
труда
537 08 01 4430000 327 221 Услуги связи 31900 29 277 91,78
537 08 01 4430000 327 222 Транспортные услуги 52 000 46 644 89,7
537 08 01 4430000 327 223 Коммунальные услуги 432 290 432 217 99,98
537 08 01 4430000 327 225 Услуги по содержанию 75 500 75 500 100
имущества
537 08 01 4430000 327 226 Прочие услуги 298 070 296 552 99,49
537 08 01 4430000 327 300 Поступление 297 840 296 967 99,71
нефинансовых активов
537 08 01 4430000 327 310 Увеличение стоимости 127 540 127 540 100
основных средств
537 08 01 4430000 327 340 Увеличение стоимости 170 300 169 428 99,49
материальных запасов
537 08 01 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 15 893 175 15 891 269 99,99
кинематографии и средств массовой
информации
537 08 01 4500000 184 Резервные фонды органов 69 551 69 551 100
местного самоуправления
537 08 01 4500000 184 200 Расходы 69 551 69 551 100
537 08 01 4500000 184 226 Прочие услуги 24 500 24 500 100
537 08 01 4500000 184 290 Прочие расходы 45 051 45 051 100
537 08 01 4500000 453 Государственная поддержка в 15 823 624 15 821 718 99,99
сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации
537 08 01 4500000 453 200 Расходы 15 562 499 15 560 966 99,99
537 08 01 4500000 453 212 Прочие выплаты 2 009 2 009 100
537 08 01 4500000 453 222 Транспортные услуги 164 051 162 666 99,16
537 08 01 4500000 453 224 Арендная плата за 2 983 780 2 983 780 100
пользование
имуществом
537 08 01 4500000 453 225 Услуги по содержанию 8 494 8 494 100
имущества
537 08 01 4500000 453 226 Прочие услуги 5 794 495 5 794 347 100
537 08 01 4500000 453 241 Безвозмездные и 6 060 784 6 060 784 100
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
537 08 01 4500000 453 290 Прочие расходы 548 886 548 886 100
537 08 01 4500000 453 300 Поступление 261 125 260 752 99,86
нефинансовых активов
537 08 01 4500000 453 310 Увеличение стоимости 136 605 136 405 99,85
основных средств
537 08 01 4500000 453 340 Увеличение стоимости 124 520 124 347 99,86
материальных запасов
537 08 01 7950000 Целевые программы муниципальных 10 000 10 000 100
образований
537 08 01 7950000 900 **Городская целевая 10 000 10 000 100
Программа по профилактике
употребления психоактивных
веществ, борьбе с
распространением наркотиков
и пропаганде здорового
образа жизни на 2006-2008
годы"
537 08 01 7950000 900 200 Расходы 10 000 10 000 100
537 08 01 7950000 900 226 Прочие услуги 5 344 5 344 100
537 08 01 7950000 900 290 Прочие расходы 4 656 4 656 100
537 08 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 1 660 570 1 588 165 95,64
учреждений
537 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности 1 660 570 1 588 165 95,64
подведомственных учреждений
537 08 01 9000000 327 200 Расходы 1 480 668 1423 981 96,17
537 08 01 9000000 327 211 Заработная плата 787 570 763 188 96,9
537 08 01 9000000 327 212 Прочие выплаты 17 000 12 824 75,44
537 08 01 9000000 327 213 Начисления на оплату 210 363 199 669 94,92
труда
537 08 01 9000000 327 222 Транспортные услуги 5 000 3 904 78,09
537 08 01 9000000 327 224 Арендная плата за 5 700 5 700 100
пользование
имуществом
537 08 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию 38 172 38 172 100
имущества
537 08 01 9000000 327 226 Прочие услуги 265 924 265 899 99,99
537 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 150 940 134 625 89,19
537 08 01 9000000 327 300 Поступление 179 902 164 184 91,26
нефинансовых активов
537 08 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости 88 902 73 650 82,84
основных средств
537 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости 91 000 90 534 99,49
материальных запасов
537 08 01 9010000 Расходы на развитие 290 000 290 000 100
материально-технической базы
муниципальных учреждений и другие
мероприятия за счет субсидии
областного бюджета
537 08 01 9010000 327 Обеспечение деятельности 290 000 290 000 100
подведомственных учреждений
537 08 01 9010000 327 200 Расходы 60 000 60 000 100
537 08 01 9010000 327 225 Услуги по содержанию 30 000 30 000 100
имущества
537 08 01 9010000 327 226 Прочие услуги 30 000 30 000 100
537 08 01 9010000 327 300 Поступление 230 000 230 000 101
нефинансовых активов
537 08 01 9010000 327 310 Увеличение стоимости 230 000 230 000 100
основных средств
537 08 06 Другие вопросы в области культуры, 9 635 095 9 634 393 99,99
кинематографии и средств массовой
информации
537 08 06 0010000 Руководство и управление в сфере 9 278 695 9 277 993 99,99
установленных функций
537 08 06 0010000 005 Центральный аппарат 9 278 695 9 277 993 99,99
537 08 06 0010000 005 200 Расходы 8 748 088 8 747 405 99,99
537 08 06 0010000 005 211 Заработная плата 6 266 651 6 266 482 100
537 08 06 0010000 005 212 Прочие выплаты 1 700 1 700 100
537 08 06 0010000 005 213 Начисления на оплату 1 548 424 1 548 166 99,98
труда
537 08 06 0010000 005 221 Услуги связи 133 900 133 900 100
537 08 06 0010000 005 222 Транспортные услуги 2 025 2 025 100
537 08 06 0010000 005 223 Коммунальные услуги 157 546 157 335 99,87
537 08 06 0010000 005 225 Услуги по содержанию 470 402 470 402 100
имущества
537 08 06 0010000 005 226 Прочие услуги 112 560 112 515 99,96
537 08 06 0010000 005 262 Пособия по 53 561 53 560 100
социальной помощи
населению
537 08 06 0010000 005 290 Прочие расходы 1 320 1 320 100
537 08 06 0010000 005 300 Поступление 530 607 530 588 100
нефинансовых активов
537 08 06 0010000 005 310 Увеличение стоимости 119 800 119 781 99,98
основных средств
537 08 06 0010000 005 340 Увеличение стоимости 410 807 410 807 100
материальных запасов
537 08 06 5180000 Фонд реформирования региональных и 356 400 356 400 100
муниципальных финансов
537 08 06 5180000 618 Реформирование 356 400 356 400 100
муниципальных финансов
537 08 06 5180000 618 200 Расходы 356 400 356 400 100
537 08 06 5180000 618 211 Заработная плата 300 198 300 198 100
537 08 06 5180000 618 213 Начисления на оплату 56 202 56 202 100
труда
537 09 Здравоохранение и спорт 12 964 581 12 358 766 95,33
537 09 02 Спорт и физическая культура 12 964 581 12 358 766 95,33
537 09 02 4820000 Центры спортивной подготовки 8 494 294 8 489 323 99,94
(сборные команды)
537 09 02 4820000 327 Обеспечение деятельности 8 494 294 8 489 323 99,94
подведомственных учреждений
537 09 02 4820000 327 200 Расходы 7 886 802 7 881 832 99,94
537 09 02 4820000 327 211 Заработная плата 3 473 620 3 473 326 99,99
537 09 02 4820000 327 212 Прочие выплаты 66 000 63 800 96,67
537 09 02 4820000 327 213 Начисления на оплату 905 064 903 165 99,79
труда
537 09 02 4820000 327 221 Услуги связи 25 597 25 597 100
537 09 02 4820000 327 222 Транспортные услуги 24 156 24 141 99,94
537 09 02 4820000 327 223 Коммунальные услуги 527 757 527 213 99,9
537 09 02 4820000 327 224 Арендная плата за 7 000 7 000 100
пользование
имуществом
537 09 02 4820000 327 225 Услуги по содержанию 2 235 033 2 235 033 100
имущества
537 09 02 4820000 327 226 Прочие услуги 501 168 501 150 100
537 09 02 4820000 327 290 Прочие расходы 121 408 121 407 100
537 09 02 4820000 327 300 Поступление 607 492 607 491 100
нефинансовых активов
537 09 02 4820000 327 310 Увеличение стоимости 75 628 75 627 100
основных средств
537 09 02 4820000 327 340 Увеличение стоимости 531 864 531864 100
материальных запасов
537 09 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная 3 470 287 3 469 443 99,98
работа и спортивные мероприятия
537 09 02 5120000 184 Резервные фонды органов 70 000 70 000 100
местного самоуправления
537 09 02 5120000 184 200 Расходы 70 000 70 000 100
537 09 02 5120000 184 242 Безвозмездные и 40 000 40 000 100
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
537 09 02 5120000 184 290 Прочие расходы 30 000 30 000 100
537 09 02 5120000 455 Мероприятия в области 3 400 287 3 399 443 99,98
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма
537 09 02 5120000 455 200 Расходы 3 286 587 3 285 743 99,97
537 09 02 5120000 455 212 Прочие выплаты 1 100 300 27,27
537 09 02 5120000 455 222 Транспортные услуги 17 850 17 808 99,76
537 09 02 5120000 455 224 Арендная плата за 11 250 11 250 100
пользование
имуществом
537 09 02 5120000 455 226 Прочие услуги 891 825 891 824 100
537 09 02 5120000 455 241 Безвозмездные и 1 566 962 1 566 962 100
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
537 09 02 5120000 455 290 Прочие расходы 797 600 797 600 100
537 09 02 5120000 455 300 Поступление 113 700 113 700 100
нефинансовых активов
537 09 02 5120000 455 310 Увеличение стоимости 70 000 70 000 100
основных средств
537 09 02 5120000 455 340 Увеличение стоимости 43 700 43 700 100
материальных запасов
537 09 02 9010000 Расходы на развитие 1 000 000 400 000 40
материально-технической базы
муниципальных учреждений и другие
мероприятия за счет субсидии
областного бюджета
537 09 02 9010000 455 Мероприятия в области 1 000 000 400 000 40
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма
537 09 02 9010000 455 200 Расходы 1 000 000 400 000 40
537 09 02 9010000 455 241 Безвозмездные и 1 000 000 400 000 40
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
537 10 Социальная политика 176 602 176 602 100
537 10 01 Пенсионное обеспечение 176 602 176 602 100,00
537 10 01 4900000 Пенсии 176 602 176 602 100,00
537 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное 176 602 176 602 100,00
вознаграждение
537 10 01 4900000 803 200 Расходы 176 602 176 602 100.00
537 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, 176 602 176 602 100,00
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
538 Управление образования города Калуги 1 304 328 404 1 300 368 987 99,7
538 07 Образование 1 267 346 503 1 263 454 059 99,69
538 07 01 Дошкольное образование 454 391 458 452 864 749 99,66
538 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 414 967 944 413 620 470 99,68
538 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности 414 967 944 413 620 470 99,68
подведомственных учреждений
538 07 01 4200000 327 200 Расходы 333 176 683 332 335 068 99,75
538 07 01 4200000 327 211 Заработная плата 198 022 315 198 004 377 99,99
538 07 01 4200000 327 2t2 Прочие выплаты 2 498 075 2 478 470 99,22
538 07 01 4200000 327 213 Начисления на оплату 52 226 636 51 914 906 99,4
труда
538 07 01 4200000 327 221 Услуги связи 677 639 656 224 96,84
538 07 01 4200000 327 222 Транспортные услуги 387 121 374 644 96,78
538 07 01 4200000 327 223 Коммунальные услуги 39 014 532 38 697 130 99,19
538 07 01 4200000 327 225 Услуги по содержанию 35 936 461 35 872 595 99,82
имущества
538 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги 4 223 308 4 182 359 99,03
538 07 01 4200000 327 262 Пособия по 4 172 4 172 100
социальной помощи
населению
538 07 01 4200000 327 290 Прочие расходы 186 424 150 191 80,56
538 07 01 4200000 327 300 Поступление 81 791 261 81 285 402 99,38
нефинансовых активов
538 07 01 4200000 327 310 Увеличение стоимости 10 765 860 10 765 500 100
основных средств
538 07 01 4200000 327 340 Увеличение стоимости 71 025 400 70 519 902 99,29
материальных запасов
538 07 01 7950000 Целевые программы муниципальных 4 538 212 4 535 663 99,94
образований
538 07 01 7950000 808 ** Программа "Безопасность 4 538 212 4 535 663 99,94
образовательных учреждений
г. Калуги на 2006-2010
годы"
538 07 01 7950000 808 200 Расходы 4 220 738 4 218 189 99,94
538 07 01 7950000 808 225 Услуги по содержанию 2 953 212 2 950 871 99,92
имущества
538 07 01 7950000 808 226 Прочие услуги 1 267 527 1267 318 99,98
538 07 01 7950000 808 300 Поступление 317 474 317 474 100
нефинансовых активов
538 07 01 7950000 808 310 Увеличение стоимости 317 474 317 474 100
основных средств
538 07 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 33 595 302 33 419 310 99,48
учреждений
538 07 01 9000000 327 Обеспечение деятельности 33 595 302 33 419 310 99,48
подведомственных учреждений
538 07 01 9000000 327 200 Расходы 17 088 356 17 027 130 99,64
538 07 01 9000000 327 211 Заработная плата 11 868 195 11 862 761 99,95
538 07 01 9000000 327 213 Начисления на оплату 3 077 054 3 072 056 99,84
труда
538 07 01 9000000 327 221 Услуги связи 40 368 38 648 95,74
538 07 01 9000000 327 222 Транспортные услуги 10 500 10 500 100
538 07 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию 469 534 464 316 98,89
имущества
53S 07 01 9000000 327 226 Прочие услуги 1 622 706 1 578 848 97,3
538 07 01 9000000 327 300 Поступление 16 506 946 16 392 180 99,3
нефинансовых активов
538 07 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости 2 579 316 2 576 889 99,91
основных средств
538 07 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости 13 927 631 13 815 291 99,19
материальных запасов
538 07 01 9010000 Расходы на развитие 1 290 000 1 289 306 99,95
материально-технической базы
муниципальных учреждений и другие
мероприятия за счет субсидии
областного бюджета
538 07 01 9010000 327 Обеспечение деятельности 1 290 000 1 289 306 99,95
подведомственных учреждений
538 07 01 9010000 327 200 Расходы 610 000 609 307 99,89
538 07 01 9010000 327 225 Услуги по содержанию 610 000 609 307 99,89
имущества
538 07 01 9010000 327 300 Поступление 680 000 679 999 100
нефинансовых активов
538 07 01 9010000 327 310 Увеличение стоимости 680 000 679 999 100
основных средств
538 07 02 Общее образование 730 555 472 728 411 910 99,71
518 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы 563 966 534 562 354 508 99,71
начальные, неполные средние и
средние
538 07 02 4210000 184 Резервные фонды органов 69 040 69 040 100
местного самоуправления
538 07 02 4210000 184 200 Расходы 69 040 69 040 100
538 07 02 4210000 184 212 Прочие выплаты 1 200 1 200 100
538 07 02 4210000 184 222 Транспортные услуги 14 665 14 665 100
538 07 02 4210000 184 226 Прочие услуги 29 418 29 418 100
538 07 02 4210000 184 290 Прочие расходы 23 758 23 758 100
538 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности 563 897 494 562 285 468 99,71
подведомственных учреждений
538 07 02 4210000 327 200 Расходы 503 538 672 501 977 659 99,69
538 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 305 414 588 305 400 465 100
538 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты 5 511 170 5 397 380 97,94
538 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату 80 538 596 79 937 514 99,25
труда
538 07 02 4210000 327 221 Услуги связи 1 025 801 970 031 94,56
538 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 2 872 574 2 859 017 99,53
538 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги 49 104 507 48 567 517 98,91
538 07 02 4210000 327 224 Арендная плата за 4 968 320 4 968 320 100
пользование
имуществом
538 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию 33 336 380 33 269 758 99,8
имущества
538 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 20 304 825 20 178 388 99,38
538 07 02 4210000 327 262 Пособия по 63 575 60 199 94,69
социальной помощи
населению
538 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 398 336 369 070 92,65
538 07 02 4210000 327 300 Поступление 60 358 822 60 307 809 99,92
нефинансовых активов
538 07 02 4210000 327 310 Увеличение стоимости 22 197 407 22 191 372 99,97
основных средств
538 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости 38 161 415 38 116 437 99,88
материальных запасов
538 07 02 4220000 Школы-интернаты 13 394 657 13 394 614 100
538 07 02 4220000 184 Резервные фонды органов 60 000 60 000 100
местного самоуправления
538 07 02 4220000 184 200 Расходы 50 000 50 000 100
538 07 02 4220000 184 290 Прочие расходы 50 000 50 000 100
538 07 02 4220000 184 300 Поступление 10 000 10 000 100
нефинансовых активов
538 07 02 4220000 184 310 Увеличение стоимости 10 000 10 000 100
основных средств
538 07 02 4220000 327 Обеспечение деятельности 13 334 657 13 334 614 100
подведомственных учреждений
538 07 02 4220000 327 200 Расходы 9 446 030 9 445 987 100
538 07 02 4220000 327 211 Заработная плата 5 691 400 5 691 400 100
538 07 02 4220000 327 212 Прочие выплаты 46 666 46 666 100
538 07 02 4220000 327 213 Начисления на оплату 1 491 100 1 491 100 100
труда
538 07 02 4220000 327 221 Услуги связи 32 200 32 200 100
538 07 02 4220000 327 222 Транспортные услуги 19 600 19 600 100
538 07 02 4220000 327 223 Коммунальные услуги 1 068 860 1 068 858 100
538 07 02 4220000 327 225 Услуги по содержанию 752 304 752 304 100
имущества
538 07 02 4220000 327 226 Прочие услуги 328 600 328 600 100
538 07 02 4220000 327 290 Прочие расходы 15 300 15 259 99,73
538 07 02 4220000 327 300 Поступление 3 888 627 3 888 627 100
нефинансовых активов
538 07 02 4220000 327 310 Увеличение стоимости 433 400 433 400 100
основных средств
538 07 02 4220000 327 340 Увеличение стоимости 3 455 227 3 455 227 100
материальных запасов
538 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с 83 479 408 83 037 589 99,47
детьми
538 07 02 4230000 184 Резервные фонды органов 56 220 56 220 100
местного самоуправления
538 07 02 4230000 184 300 Поступление 56 220 56 220 100
нефинансовых активов
538 07 02 4230000 184 310 Увеличение стоимости 56 220 56 220 100
основных средств
538 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности 83 423 188 82 981 369 99,47
538 07 02 4230000 327 200 Расходы 73 415 917 73 075 607 99,54
538 07 02 4230000 327 211 Заработная плата 48 438 100 48 437 405 100
538 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты 543 337 533 885 98,26
538 07 02 4230000 327 213 Начисления на оплату 12 581 140 12 387 158 98,46
труда
538 07 02 4230000 327 221 Услуги связи 269 147 239 957 89,15
538 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги 83 579 73 356 87,77
538 07 02 4230000 327 223 Коммунальные услуги 3 497 866 3 457 527 98,85
538 07 02 4230000 327 224 Арендная плата за 595 106 582 292 97,85
пользование
имуществом
538 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию 5 674 147 5 641 161 99,42
имущества
538 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 1 009 170 1 004 557 99,54
538 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы 724 325 718 309 99,17
538 07 02 4230000 327 300 Поступление 10 007 271 9 905 762 98,99
нефинансовых активов
538 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости 4 196 170 4 095 518 97,6
основных средств
538 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости 5811 101 5 810 244 99,99
материальных запасов
538 07 02 4240000 Детские дома (приемные семьи) 19 134 400 19 078 971 99,71
538 07 02 4240000 327 Обеспечение деятельности 600 600 100
подведомственных учреждений
538 07 02 4240000 327 200 Расходы 600 600 100
538 07 02 4240000 327 226 Прочие услуги 200 200 100
538 07 02 4240000 327 290 Прочие расходы 400 400 100
538 07 02 4240000 422 Материальное обеспечение 19 133 800 19 078 371 99,71
приемной семьи
538 07 02 4240000 422 200 Расходы 19 133 800 19 078 371 99,71
538 07 02 4240000 422 226 Прочие услуги 12 356 500 12 301 071 99,55
538 07 02 4240000 422 262 Пособия по 6 777 300 6 777 300 100
социальной помощи
населению
538 07 02 5170000 Дотации и субвенции 525 000 524 927 99,99
538 07 02 5170000 327 Обеспечение деятельности 525 000 524 927 99,99
подведомственных учреждений
538 07 02 5170000 327 300 Поступление 525 000 524 927 99,99
нефинансовых активов
538 07 02 5170000 327 310 Увеличение стоимости 473 325 473 284 99,99
основных средств
538 07 02 5170000 327 340 Увеличение стоимости 51 675 51 643 99,94
материальных запасов
538 07 02 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 20 506 511 20 506 511 100
перечисления
538 07 02 5200000 621 Внедрение инновационных 3 000 000 3 000 000 100
образовательных программ в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
538 07 02 5200000 621 200 Расходы 138 347 138 347 100
538 07 02 5200000 621 226 Прочие услуги 138 347 138 347 100
538 07 02 5200000 621 300 Поступление 2 861 653 2 861 653 100
нефинансовых активов
538 07 02 5200000 621 310 Увеличение стоимости 2 861 653 2 861 653 100
основных средств
538 07 02 5200000 622 Поощрение лучших учителей 1 400 000 1 400 000 100
538 07 02 5200000 622 200 Расходы 1 400 000 1 400 000 100
538 07 02 5200000 622 290 Прочие расходы 1 400 000 1 400 000 100
538 07 02 5200000 623 Ежемесячное денежное 16 106 511 16 106 511 100
вознаграждение за классное
руководство
538 07 02 5200000 623 200 Расходы 16 106 511 16 106511 100
538 07 02 5200000 623 211 Заработная плата 12 768 383 12 768 383 100
538 07 02 5200000 623 213 Начисления на оплату 3 338 128 3 338 128 100
труда
538 07 02 5220000 Региональные целевые программы 448 500 448 500 100
538 07 02 5220000 327 Обеспечение деятельности 260 000 260 000 100
подведомственных учреждений
538 07 02 5220000 327 200 Расходы 260 000 260 000 100
538 07 02 5220000 327 226 Прочие услуги 260 000 260 000 100
538 07 02 5220000 422 Материальное обеспечение 188 500 188 500 100
приемной семьи
538 07 02 5220000 422 200 Расходы 188 500 188 500 100
538 07 02 5220000 422 262 Пособия по 188 500 188 500 100
социальной помощи
населению
538 07 02 7950000 Целевые программы муниципальных 9 097 851 9 095 891 99,98
образований
538 07 02 7950000 808 ** Программа "Безопасность 8 692 851 8 690 891 99,98
образовательных учреждений
г. Калуги на 2006-2010
годы"
538 07 02 7950000 808 200 Расходы 8 262 851 8 260 891 99,98
538 07 02 7950000 808 225 Услуги по содержанию 4 653 970 4 652 353 99,97
имущества
538 07 02 7950000 808 226 Прочие услуги 3 608 881 3 608 537 99,99
538 07 02 7950000 808 300 Поступление 430 000 430 000 100
нефинансовых активов
538 07 02 7950000 808 310 Увеличение стоимости 400 000 400 000 100
основных средств
538 07 02 7950000 808 340 Увеличение стоимости 30 000 30 000 100
материальных запасов
538 07 02 7950000 817 **Городская целевая 375 000 375 000 100
Программа "Приемная семья.
2007-2012 годы"
538 07 02 7950000 817 200 Расходы 375 000 375 000 100
538 07 02 7950000 817 226 Прочие услуги 25 600 25 600 100
538 07 02 7950000 817 262 Пособия по 340 000 340 000 100
социальной помощи
населению
538 07 02 7950000 817 290 Прочие расходы 9 400 9 400 100
538 07 02 7950000 825 **Городская целевая 30 000 30 000 100
Программа "Профилактика
беспризорности,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на
2007-2009 годы"
538 07 02 7950000 825 300 Поступление З0 000 30 000 100
нефинансовых активов
538 07 02 7950000 825 340 Увеличение стоимости 30 000 30 000 100
материальных запасов
538 07 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 12 622 611 12 592 095 99,76
учреждений
538 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности 12 622 611 12 592 095 99,76
подведомственных учреждений
538 07 02 9000000 327 200 Расходы 6 266 493 6 252 345 99,77
538 07 02 9000000 327 211 Заработная плата 2 568 186 2 564 752 99,87
538 07 02 9000000 327 212 Прочие выплаты 19 900 19 900 100
538 07 02 9000000 327 213 Начисления на оплату 667 688 666 763 99,86
труда
538 07 02 9000000 327 221 Услуги связи 23 095 19 174 83,02
538 07 02 9000000 327 222 Транспортные услуги 99 782 95 11З 95,32
538 07 02 9000000 327 224 Арендная плата за 7 500 7 500 100
пользование
имуществом
538 07 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию 1 879 050 1 878 715 99,98
имущества
538 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 896 304 895 440 99,98
538 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы 104 988 104 988 100
538 07 02 9000000 327 300 Поступление 6 356 118 6 339 750 99,74
нефинансовых активов
538 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости 1 976 644 1 961 547 99,24
основных средств
538 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости 4 379 474 4 378 204 99,97
материальных запасов
538 07 02 9010000 Расходы на развитие 7 380 000 7 378 304 99,98
материально-технической базы
муниципальных учреждений и другие
мероприятия за счет субсидии
областного бюджета
538 07 02 9010000 327 Обеспечение деятельности 7 380 000 7 378 304 99,98
подведомственных учреждений
538 07 02 9010000 327 200 Расходы 4 623 100 4 622 795 99,99
538 07 02 9010000 327 225 Услуги по содержанию 4 623 100 4 622 795 99,99
имущества
538 07 02 9010000 327 300 Поступление 2 756 900 2 755 509 99,95
нефинансовых активов
538 07 02 9010000 327 310 Увеличение стоимости 2 726 900 2 725 509 99,95
основных средств
538 07 02 9010000 327 340 Увеличение стоимости 30 000 30 000 100
материальных запасов
538 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 259 847 259 290 99,79
538 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по 259 847 259 290 99,79
переподготовке кадров
538 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение 259 847 259 290 99,79
квалификации кадров
538 07 05 4290000 450 200 Расходы 259 847 259 290 99,79
538 07 05 4290000 450 212 Прочие выплаты 5 900 5 900 100
538 07 05 4290000 450 222 Транспортные услуги 19 646 19 439 98,95
538 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги 234 001 233 951 99,98
538 07 05 4290000 450 290 Прочие расходы 300 0 0
538 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 8 999 428 8 949 549 99,45
538 07 07 4310000 Организационно-воспитательная 4 090 787 4 077 930 99,69
работа с молодежью
538 07 07 4310000 327 Обеспечение деятельности 3 282 650 3 269 833 99,61
подведомственных учреждений
538 07 07 4310000 327 200 Расходы 3 219 849 3 207 033 99,6
538 07 07 4310000 327 211 Заработная плата 1 963 900 1 963 749 99,99
538 07 07 4310000 327 212 Прочие выплаты 700 700 100
538 07 07 4310000 327 213 Начисления на оплату 514 500 501 957 97,56
труда
538 07 07 4310000 327 221 Услуги связи 46 560 46 560 100
538 07 07 4310000 327 222 Транспортные услуги 31 940 31 903 99,88
538 07 07 4310000 327 223 Коммунальные услуги 57 616 57 572 99,92
538 07 07 4310000 327 224 Арендная плата за 44 614 44 614 100
пользование
имуществом
538 07 07 4310000 327 225 Услуги по содержанию 128 716 128 716 100
имущества
538 07 07 4310000 327 226 Прочие услуги 389 022 389 021 100
538 07 07 4310000 327 290 Прочие расходы 42 280 42 240 99,91
538 07 07 4310000 327 300 Поступление 62 801 62 800 100
нефинансовых активов
538 07 07 4310000 327 310 Увеличение стоимости 24 600 24 600 100
основных средств
538 07 07 4310000 327 340 Увеличение стоимости 38 201 38 200 100
материальных запасов
538 07 07 4310000 447 Проведение мероприятий для 808 137 808 097 100
детей и молодежи
538 07 07 43(0000 447 200 Расходы 774 341 774 301 99,99
538 07 07 4310000 447 222 Транспортные услуги 36 163 36 163 100
538 07 07 4310000 447 224 Арендная плата за 68 530 68 530 100
пользование
имуществом
538 07 07 4310000 447 226 Прочие услуги 230 736 230 712 99,99
538 07 07 4310000 447 241 Безвозмездные и 100 000 100 000 100
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
538 07 07 4310000 447 290 Прочие расходы 338 912 338 896 100
538 07 07 4310000 447 300 Поступление 33 796 33 796 100
нефинансовых активов
538 07 07 4310000 447 340 Увеличение стоимости 33 796 33 796 100
материальных запасов
538 07 07 4320000 Мероприятия по проведению 3 342 943 3 306 884 98,92
оздоровительной кампании детей
538 07 07 4320000 452 Оздоровление детей 3 342 943 3 306 884 98,92
538 07 07 4320000 452 200 Расходы 3 319 143 3 283 109 98,91
538 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги 3 319 143 3 283 109 98,91
538 07 07 4320000 452 300 Поступление 23 800 23 775 99,89
нефинансовых активов
538 07 07 4320000 452 340 Увеличение стоимости 23 800 23 775 99,89
материальных запасов
538 07 07 7950000 Целевые программы муниципальных 803 626 803 626 100
образований
538 07 07 7950000 805 **Городская целевая 685 626 685 626 100
Программа "Социальная
поддержка молодежи
г. Калуги на рынке труда
на 2005-2007 г.г."
538 07 07 7950000 805 200 Расходы 685 626 685 626 100
538 07 07 7950000 805 226 Прочие услуги 685 626 685 626 100
538 07 07 7950000 900 **Городская целевая 118 000 118 000 100
Программа по профилактике
употребления психоактивных
веществ, борьбе с
распространением наркотиков
и пропаганде#
538 07 07 7950000 900 200 Расходы 110 700 110 700 100
538 07 07 7950000 900 222 Транспортные услуги 2 000 2 000 100
538 07 07 7950000 900 226 Прочие услуги 50 700 50 700 100
538 07 07 7950000 900 290 Прочие расходы 58 000 58 000 100
538 07 07 7950000 900 300 Поступление 7 300 7 300 100
нефинансовых активов
538 07 07 7950000 900 340 Увеличение стоимости 7 300 7 300 100
материальных запасов
538 07 07 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 552 072 551 109 99,83
учреждений
538 07 07 9000000 452 Оздоровление детей 552 072 551 109 99,83
538 07 07 9000000 452 200 Расходы 552 072 551 109 99,83
538 07 07 9000000 452 226 Прочие услуги 552 072 551 109 99,83
538 07 07 9010000 Расходы на развитие 210 000 210 000 100
материально-технической базы
муниципальных учреждений и другие
мероприятия за счет субсидии
областного бюджета
538 07 07 9010000 447 Проведение мероприятий для 210 000 210 000 100
детей и молодежи
538 07 07 9010000 447 200 Расходы 210 000 210 000 100
538 07 07 9010000 447 241 Безвозмездные и 210 000 210 000 100
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
538 07 09 Другие вопросы в области образования 73 140 298 72 968 561 99,77
538 07 09 0010000 Руководство и управление в сфере 15 867 914 15 863 528 99,97
установленных функций
538 07 09 0010000 005 Центральный аппарат 15 867 914 15 863 528 99,97
538 07 09 0010000 005 200 Расходы 15 334 724 15 330 411 99,97
538 07 09 0010000 005 211 Заработная плата 9 883 037 9 882 707 100
538 07 09 0010000 005 212 Прочие выплаты 31 264 31 013 99,20
538 07 09 0010000 005 213 Начисления на оплату 2 432 957 2 431 469 99,94
труда
538 07 09 0010000 005 221 Услуги связи 288 262 287 020 99,57
538 07 09 0010000 005 222 Транспортные услуги 51 500 51 057 99,14
538 07 09 0010000 005 223 Коммунальные услуги 586 200 586 195 100
538 07 09 0010000 005 225 Услуги по содержанию 1 240 898 1 240 898 100
имущества
538 07 09 0010000 005 226 Прочие услуги 721 700 721 592 99,98
538 07 09 0010000 005 262 Пособия по 92 406 92 406 100
социальной помощи
населению
538 07 09 0010000 005 290 Прочие расходы 6 500 6 055 93,15
538 07 09 0010000 005 300 Поступление 533 190 533 117 99,99
нефинансовых активов
538 07 09 0010000 005 310 Увеличение стоимости 183 000 183 000 100
основных средств
538 07 09 0010000 005 340 Увеличение стоимости 350 190 350 117 99,98
материальных запасов
538 07 09 4350000 Учреждения, обеспечивающие 2 708 952 2 675 761 98,77
предоставление услуг в сфере
образования
538 07 09 4350000 327 Обеспечение деятельности 2 708 952 2 675 761 98,77
подведомственных учреждений
538 07 09 4350000 327 200 Расходы 2 447 316 2 414 130 98,64
538 07 09 4350000 327 211 Заработная плата 1 761 900 1 759 043 99,84
538 07 09 4350000 327 212 Прочие выплаты 15 900 15 620 98,24
538 07 09 4350000 327 213 Начисления на оплату 460 600 431 502 93,68
труда
538 07 09 4350000 327 221 Услуги связи 26 600 26 600 100
538 07 09 4350000 327 222 Транспортные услуги 5 527 5 527 100
538 07 09 4350000 327 223 Коммунальные услуги 64 864 63 971 98,62
538 07 09 4350000 327 225 Услуги по содержанию 74 800 74 741 99,92
имущества
538 07 09 4350000 327 226 Прочие услуги 36 700 36 700 100
538 07 09 4350000 327 290 Прочие расходы 425 425 100
538 07 09 4350000 327 300 Поступление 261 636 261 631 100
нефинансовых активов
538 07 09 4350000 327 310 Увеличение стоимости 205 836 205 836 100
основных средств
538 07 09 4350000 327 340 Увеличение стоимости 55 800 55 795 99,99
материальных запасов
538 07 09 4360000 Мероприятия в области образования 3 883 250 3 882 110 99,97
538 07 09 4360000 447 Проведение мероприятий для 3 883 250 3 882 110 99,97
детей и молодежи
538 07 09 4360000 447 200 Расходы 3 872 710 3 872 495 99,99
538 07 09 4360000 447 222 Транспортные услуги 2 750 2 750 100
538 07 09 4360000 447 224 Арендная плата за 46 000 46 000 100
пользование
имуществом
538 07 09 4360000 447 226 Прочие услуги 2 867 400 2 867 382 100
538 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы 956 560 956 362 99,98
538 07 09 4360000 447 300 Поступление 10 540 9 615 91,23
нефинансовых активов
538 07 09 4360000 447 340 Увеличение стоимости 10 540 9 615 91,23
материальных запасов
538 07 09 4520000 Учебно-методические кабинеты, 45 374 345 45 311 422 99,86
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
538 07 09 4520000 327 Обеспечение деятельности 45 374 345 45 311 422 99,86
подведомственных учреждений
538 07 09 4520000 327 200 Расходы 41 731 183 41 679 565 99,88
538 07 09 4520000 327 211 Заработная плата 29 112 500 29 112 448 100
538 07 09 4520000 327 212 Прочие выплаты 82 618 77 006 93,21
538 07 09 4520000 327 213 Начисления на оплату 7 572 800 7 558 770 99,81
труда
538 07 09 4520000 327 221 Услуги связи 300 438 287 909 95,83
538 07 09 4520000 327 222 Транспортные услуги 623 320 623 319 100
538 07 09 4520000 327 223 Коммунальные услуги 650 086 634 796 97,65
538 07 09 4520000 327 225 Услуги по содержанию 640 992 638 467 99,61
имущества
538 07 09 4520000 327 226 Прочие услуги 2 665 738 2 664 211 99,94
538 07 09 4520000 327 290 Прочие расходы 82 691 82 639 99,94
538 07 09 4520000 327 300 Поступление 3 643 162 3 631 857 99,69
нефинансовых активов
538 07 09 4520000 327 310 Увеличение стоимости 1 329 448 1 329 301 99,99
основных средств
538 07 09 4520000 327 340 Увеличение стоимости 2 313 714 2 302 556 99,52
материальных запасов
538 07 09 5180000 Фонд реформирования региональных и 629 600 629 600 100
муниципальных финансов
538 07 09 5180000 618 Реформирование 629 600 629 600 100
муниципальных финансов
538 07 09 5180000 618 200 Расходы 629 600 629 600 100
538 07 09 5180000 618 201 Заработная плата 512 943 512 943 100
538 07 09 5180000 618 213 Начисления на оплату 116 657 116 657 100
труда
538 07 09 7950000 Целевые программы муниципальных 2 977 202 2 976 563 99,98
образований
538 07 09 7950000 808 ** Программа "Безопасность 856 402 856 401 100
образовательных учреждений
г. Калуги на 2006-2010
годы"
538 07 09 7950000 808 200 Расходы 856 402 856 401 100
538 07 09 7950000 808 225 Услуги по содержанию 856 402 856 401 100
имущества
538 07 09 7950000 817 **Городская целевая 25 000 25 000 100
Программа "Приемная семья
2007-2012 годы"
538 07 09 7950000 817 200 Расходы 25 000 25 000 100
538 07 09 7950000 817 224 Арендная плата за 1 300 1 300 100
пользование
имуществом
538 07 09 7950000 817 226 Прочие услуги 2 462 2 462 100
538 07 09 7950000 817 290 Прочие расходы 21 238 21 238 100
538 07 09 7950000 818 **Городская целевая 2 012 200 2 011 562 99,97
Программа "Воспитание юного
калужанина на 2007-2009
годы"
538 07 09 7950000 818 200 Расходы 1 840 163 1 839 634 99,97
538 07 09 7950000 818 222 Транспортные услуги 325 000 324 951 99,99
538 07 09 7950000 818 224 Арендная плата за 15 000 15 000 100
пользование
имуществом
538 07 09 7950000 818 226 Прочие услуги 773 603 773 520 99,99
538 07 09 7950000 818 290 Прочие расходы 726 560 726 163 99,95
538 07 09 7950000 818 300 Поступление 172 037 171 928 99,94
нефинансовых активов
538 07 09 7950000 818 310 Увеличение стоимости 12 000 11 910 99,25
основных средств
538 07 09 7950000 818 340 Увеличение стоимости 160 037 160 018 99,99
материальных запасов
538 07 09 7950000 825 **Городская целевая 83 600 83 600 100
Программа "Профилактика
беспризорности,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на
2007-2009 годы"
538 07 09 7950000 825 200 Расходы 67 100 67 100 100
538 07 09 7950000 825 226 Прочие услуги 67 100 67 100 100
538 07 09 7950000 825 300 Поступление 16 500 16 500 100
нефинансовых активов
538 07 09 7950000 825 340 Увеличение стоимости 16 500 16 500 100
материальных запасов
538 07 09 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 1 699 035 1 629 577 95,91
учреждений
538 07 09 9000000 005 Центральный аппарат 18 650 18 650 100
538 07 09 9000000 005 300 Поступление 18 650 18 650 100
нефинансовых активов
538 07 09 9000000 005 340 Увеличение стоимости 18 650 18 650 100
материальных запасов
538 07 09 9000000 327 Обеспечение деятельности 1 680 385 1 610 927 95,87
подведомственных учреждений
538 07 09 9000000 327 200 Расходы 1 524 590 1 484 634 97,38
538 07 09 9000000 327 211 Заработная плата 677 122 677 058 99,99
538 07 09 9000000 327 213 Начисления на оплату 186 368 186 208 99,91
труда
538 07 09 9000000 327 222 Транспортные услуги 9000 0 0
538 07 09 9000000 327 226 Прочие услуги 652 100 621 368 95,25
538 07 09 9000000 327 300 Поступление 155 795 126 293 81,06
нефинансовых активов
538 07 09 9000000 327 340 Увеличение стоимости 155 795 126 293 81,06
материальных запасов
538 10 Социальная политика 36 981 901 36 914 928 99,82
538 10 01 Пенсионное обеспечение 111 656 111 656 100,00
538 10 01 4900000 Пенсии 111 656 111 656 100,00
538 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное 111 656 111 656 100,00
вознаграждение
538 10 01 4900000 803 200 Расходы 111 656 111 656 100,00
538 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, 111 656 111 656 100,00
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
538 10 03 Социальное обеспечение населения 7 646 245 7 579 272 99,12
538 10 03 5050000 Меры социальной поддержки граждан 82 700 82 700 100
538 10 03 5050000 483 Оказание социальной помощи 82 700 82 700 100
538 10 03 5050000 483 200 Расходы 82 700 82 700 100
538 10 03 5050000 483 262 Пособия по 82 700 82 700 100
социальной помощи
населению
538 10 03 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 7 563 545 7 496 572 99,11
перечисления
538 10 03 5200000 421 Компенсация части 7 563 545 7 496 572 99,11
родительской платы за
содержание ребенка в
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
538 10 03 5200000 421 200 Расходы 7 563 545 7 496 572 99,11
538 10 03 5200000 421 262 Пособия по 7 563 545 7 496 572 99,11
социальной помощи
населению
538 10 04 Борьба с беспризорностью, опека, 29 224 000 29 224 000 100
попечительство
538 10 04 5110000 Мероприятия по борьбе с 28 424 000 28 424 000 100
беспризорностью, по опеке и
попечительству
538 10 04 5110000 423 Выплаты семьям опекунов на 28 424 000 28 424 000 100
содержание подопечных детей
538 10 04 5110000 423 200 Расходы 28 424 000 28 424 000 100
538 10 04 5110000 423 262 Пособия по 28 424 000 28 424 000 100
социальной помощи
населению
538 10 04 5190000 Фонд компенсаций 800 000 800 000 100
538 10 04 5190000 424 Выплата единовременного 800 000 800 000 100
пособия при всех формах
устройства детей, лишенных
родительского попечения, в
семью
538 10 04 5190000 424 200 Расходы 800 000 800 000 100
538 10 04 5190000 424 262 Пособия по 800 000 800 000 100
социальной помощи
населению
539 Управление городского хозяйства города Калуги 1 391 125 800 1 254 006 973 90,14
539 01 Общегосударственные вопросы 44 255 305 44 187 358 99,85
539 01 15 Другие общегосударственные вопросы 44 255 305 44 187 358 99,85
539 01 15 0920000 Реализация государственных 4 298 967 4 271 992 99,31
функций, связанных с
общегосударственным управлением
539 01 15 0920000 184 Резервные фонды органов 137 851 137 851 100
местного самоуправления
539 01 15 0920000 184 200 Расходы 137 851 137 851 100
539 01 15 0920000 184 226 Прочие услуги 137 851 137 851 100
539 01 15 0920000 999 **Прочие расходы, не 4161 116 4 134 141 99,35
отнесенные к другим видам
расходов
539 01 15 0920000 999 200 Расходы 3 814 196 3 787 221 99,29
539 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 3 525 151 3 498 535 99,24
539 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 289 045 288 685 99,88
539 01 15 0920000 999 300 Поступление 346 920 346 920 100
нефинансовых активов
539 01 15 0920000 999 310 Увеличение стоимости 346 920 346 920 100
основных средств
539 01 15 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 39 956 338 39 915 366 99,9
фонды
539 01 15 1020000 214 Строительство объектов 39 956 338 39 915 366 99,9
общегражданского назначения
539 01 15 1020000 214 300 Поступление 39 956 338 39 915 366 99,9
нефинансовых активов
539 01 15 1020000 214 310 Увеличение стоимости 39 956 338 39 915 366 99,9
основных средств
539 04 Национальная экономика 76 360 757 70 523 877 92,36
539 04 08 Транспорт 76 140 657 70 313 878 92,35
539 04 08 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 38 222 657 32 395 878 84,8
фонды
539 04 08 1020000 214 Строительство объектов 38 222 657 32 395 878 84,8
общегражданского
539 04 08 1020000 214 300 Поступление 38 222 657 32 395 878 84,8
нефинансовых активов
539 04 08 1020000 214 310 Увеличение стоимости 38 222 657 32 395 878 84,8
основных средств
539 04 08 3170000 Другие виды транспорта 37 918 000 37 918 000 100
539 04 08 3170000 366 Отдельные мероприятия по 37 918 000 37 918 000 100
другим видам транспорта
539 04 08 3170000 366 200 Расходы 1 053 000 1 053 000 100
539 04 08 3170000 366 241 Безвозмездные и 1 053 000 1 053 000 100
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
539 04 08 3170000 366 300 Поступление 36 865 000 36 865 000 100
нефинансовых активов
539 04 08 3170000 366 310 Увеличение стоимости 36 865 000 36 865 000 100
основных средств
539 04 09 Связь и информатика 220 100 209 999 95,41
539 04 09 3300000 Информационные технологии и связь 220 100 209 999 95,41
539 04 09 3300000 382 Отдельные мероприятия в 220 100 209 999 95,41
сфере связи и информатики
539 04 09 3300000 382 200 Расходы 220 100 209 999 95,41
539 04 09 3300000 382 224 Арендная плата за 90 700 90 686 99,98
пользование
имуществом
539 04 09 3300000 382 290 Прочие расходы 129 400 119 313 92,2
539 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 189 765 576 1 061 591 243 89,23
539 05 01 Жилищное хозяйство 259 883 162 212 718 760 81,85
539 05 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 14 056 351 14 056 351 100
фонды
539 05 01 1020000 214 Строительство объектов 14 056 351 14 056 351 100
общегражданского назначения
539 05 01 1020000 214 300 Поступление 14 056 351 14 056 351 100
нефинансовых активов
539 05 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости 14 056 351 14 056 351 100
основных средств
539 05 01 1043000 Подпрограмма "Модернизации 31 000 000 0 0,00
объектов коммунальной
инфраструктуры"
539 05 01 1043000 666 Переселение граждан из 31 000 000 0 0,00
жилищного фонда,
признанного непригодным для
проживания, и/или жилищного
фонда с высоким уровнем
износа (более 70 процентов)
539 05 01 1043000 666 300 Поступление 31 000 000 0 0,00
нефинансовых активов
539 05 01 1043000 666 310 Увеличение стоимости 31 000 000 0 0,00
основных средств
539 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 166 331 330 150 315 411 90,37
539 05 01 3500000 184 Резервные фонды органов 1 360 805 1 360 805 100
местного самоуправления
539 05 01 3500000 184 200 Расходы 1 360 805 1 360 805 100
539 05 01 3500000 184 225 Услуги по содержанию 1 360 805 1 360 805 100
имущества
539 05 01 3500000 197 Субсидии 80 738 424 80 255 172 99,40
539 05 01 3500000 197 200 Расходы 80 738 424 80 255 172 99,40
539 05 01 3500000 197 241 Безвозмездные и 75 359 774 75 199 575 99,79
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
539 05 01 3500000 197 242 Безвозмездные и 5 378 650 5 055 597 93,99
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
539 05 01 3500000 410 Мероприятия в области 12 855 101 7 566 782 58,86
жилищного хозяйства
539 05 01 3500000 410 200 Расходы 12 855 101 7 566 782 58,86
539 05 01 3500000 410 225 Услуги по содержанию 12 855 101 7 566 782 58,86
имущества
539 05 01 3500000 688 Проведение капитального 71 377 000 61 132 652 85,65
ремонта многоквартирных
домов
539 05 01 3500000 688 200 Расходы 71 377 000 61 132 652 85,65
539 05 01 3500000 688 241 Безвозмездные и 66 073 830 56 769 260 85,92
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
539 05 01 3500000 688 242 Безвозмездные и 5 303 170 4 363 392 82,28
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
539 05 01 7950000 Целевые программы муниципальных 46 544 181 46 400 448 99,69
образований
539 05 01 7950000 822 **Городская целевая 46 544 181 46 400 448 99,69
Программа на 2007 год
"Город рядом"
539 05 01 7950000 822 200 Расходы 46 544 181 46 400 448 99,69
539 05 01 7950000 822 241 Безвозмездные и 355 393 353 870 99,57
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
539 05 01 7950000 822 242 Безвозмездные и 46 188 788 46 046 578 99,69
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
539 05 01 9010000 Расходы на развитие 1 951 300 1 946 550 99,76
материально-технической базы
муниципальных учреждений и другие
мероприятия за счет субсидии
областного бюджета
539 05 01 9010000 197 Субсидии 1 951 300 1 946 550 99,76
539 05 01 9010000 197 200 Расходы 1 951 300 1 946 550 99,76
539 05 01 9010000 197 241 Безвозмездные и 1 951 300 1 946 550 99,76
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
539 05 02 Коммунальное хозяйство 895 472 312 814 524 406 90.96
539 05 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 38 870 913 38 852 017 100
фонды
539 05 02 1020000 214 Строительство объектов 38 870 913 38 852 017 99,95
общегражданского назначения
539 05 02 1020000 214 300 Поступление 38 870 913 38 852 017 99,95
нефинансовых активов
539 05 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости 38 870 913 38 852 017 99,95
основных средств
539 05 02 3150000 Дорожное хозяйство 260 000 000 187 746 492 72,21
539 05 02 3150000 685 Развитие улично-дорожной 260 000 000 187 746 492 72,21
сети в городах (поселках
городского типа)
539 05 02 3150000 685 200 Расходы 260 000 000 187 746 492 72,21
539 05 02 3150000 685 225 Услуги по содержанию 260 000 000 187 746 492 72,21
имущества
539 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 484 531 809 477 025 750 98,45
539 05 02 3510000 184 Резервные фонды органов 2 721 658 2 707 409 99,48
местного самоуправления
539 05 02 3510000 184 200 Расходы 2 721 658 2 707 409 99,48
539 05 02 3510000 184 225 Услуги по содержанию 2 721 658 2 707 409 99,48
имущества
539 05 02 3510000 197 Субсидии 1 849 343 1 770 965 95,76
539 05 02 3510000 197 200 Расходы 1 849 343 1 770 965 95,76
539 05 02 3510000 197 241 Безвозмездные и 1 849 343 1 770 965 95,76
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
539 05 02 3510000 411 Мероприятия в области 2 810 204 2 781 615 98,98
коммунального хозяйства
539 05 02 3510000 411 200 Расходы 2 810 204 2 781 615 98,98
539 05 02 3510000 411 225 Услуги по содержанию 2 810 204 2 781 615 98,98
имущества
539 05 02 3510000 412 Мероприятия по 477 150 604 469 765 761 98,45
благоустройству городских
сельских поселений
539 05 02 3510000 412 200 Расходы 476 650 686 469 265 843 98,45
539 05 02 3510000 412 225 Услуги по содержанию 476 650 686 469 265 843 98,45
имущества
539 05 02 3510000 412 300 Поступление 499 918 499 918 100
нефинансовых активов
539 05 02 3510000 412 310 Увеличение стоимости 499 918 499 918 100
основных средств
539 05 02 5150000 Фонд софинансирования социальных 25 304 910 25 070 899 99,08
расходов
539 05 02 5150000 411 Мероприятия в области 5 304 910 5 070 899 95,59
коммунального хозяйства
539 05 02 5150000 411 200 Расходы 5 304 910 5 070 899 95,59
539 05 02 5150000 411 241 Безвозмездные и 5 304 910 5 070 899 95,59
безвозвратные
перечисления
государственным н
муниципальным
организациям
539 05 02 5150000 827 **Городская целевая 20 000 000 20 000 000 100,00
программа "Развитие
малоэтажного жилищного
строительства в
муниципальном образовании
"Город Калуга" на 2007 год
539 05 02 5150000 827 200 Расходы 20 000 000 20 000 000 100,00
539 05 02 5150000 827 242 Безвозмездные и 20 000 000 20 000 000 100,00
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
539 05 02 7950000 Целевые программы муниципальных 84 255 980 83 414 477 99,00
образований
539 05 02 7950000 821 **Целевая Программа 12 221 000 11 379 498 93,11
"Социальное развитие
сельских населенных пунктов
муниципального образования
"Город Калуга" до 2010 г."
539 05 02 7950000 821 300 Поступление 12 221 000 11 379 498 93,11
нефинансовых активов
539 05 02 7950000 821 310 Увеличение стоимости 12 221 000 11 379 498 93,11
основных средств
539 05 02 7950000 827 **Городская целевая 22 000 000 22 000 000 100,00
программа "Развитие
малоэтажного жилищного
строительства в
муниципальном образовании
"Город Калуга" на 2007 год
539 05 02 7950000 827 200 Расходы 22 000 000 22 000 000 100,00
539 05 02 7950000 827 242 Безвозмездные и 22 000 000 22 000 000 100,00
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
539 05 02 7950000 828 ** Программа 550 000 550 000 100,00
энергоресурсосбережения в
муниципальном образовании
"Город Калуга"
539 05 02 7950000 828 200 Расходы 550 000 550 000 100,00
539 05 02 7950000 828 241 Безвозмездные и 550 000 550 000 100,00
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
539 05 02 7950000 902 Городская целевая программа 49 484 980 49 484 979 100,00
"Развитие инвестиционной
привлекательности и
инженерной инфраструктуры
земельных участков на
территории муниципального
образования "Город Калуга",
предназначенных для
реализации инвестиционных
проектов в 2007-2010 годах"
539 05 02 7950000 902 300 Поступление 49 484 980 49 484 979 100,00
нефинансовых активов
539 05 02 7950000 902 310 Увеличение стоимости 49 484 980 49 484 979 100,00
основных средств
539 05 02 9010000 Расходы на развитие 2 508 700 2 414 771 96,26
материально-технической базы
муниципальных учреждений и другие
мероприятия за счет субсидии
областного бюджета
539 05 02 9010000 214 Строительство объектов 1 000 000 1 000 000 100,00
общегражданского назначения
539 05 02 9010000 214 300 Поступление 1 000 000 1 000 000 100,00
нефинансовых активов
539 05 02 9010000 214 310 Увеличение стоимости 1 000 000 1 000 000 100,00
основных средств
539 05 02 9010000 412 Мероприятия по 1 508 700 1 414 771 93,77
благоустройству городских
сельских поселений
539 05 02 9010000 412 200 Расходы 1 508 700 1 414 771 93,77
539 05 02 9010000 412 225 Услуги по содержанию 1 508 700 1 414 771 93,77
имущества
539 05 04 Другие вопросы в области 34 410 102 34 348 077 99,82
жилищно-коммунального#
539 05 04 0010000 Руководство и управление в сфере 33 487 702 33 425 677 99,81
установленных функций
539 05 04 0010000 005 Центральный аппарат 33 487 702 33 425 677 99,81
539 05 04 0010000 005 200 Расходы 32 257 750 32 195 725 99,81
539 05 04 0010000 005 211 Заработная плата 24 183 521 24 183 520 100,00
539 05 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 60 000 17 112 28,52
539 05 04 0010000 005 213 Начисления на оплату 6 028 788 6 009 996 99,69
труда
539 05 04 0010000 005 221 Услуги связи 474 500 474 175 99,93
539 05 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 31 258 31 258 100,00
539 05 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 152 390 152 373 99,99
539 05 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию 369 640 369 640 100,00
имущества
539 05 04 0010000 005 226 Прочие услуги 265 077 265 076 100.00
539 05 04 0010000 005 262 Пособия по 684 754 684 754 100,00
социальной помощи
населению
539 05 04 0010000 005 290 Прочие расходы 7 822 7 822 100,00
539 05 04 0010000 005 300 Поступление 1 229 952 1 229 952 100,00
нефинансовых активов
539 05 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости 494 800 494 800 100,00
основных средств
539 05 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости 735 152 735 152 100,00
материальных запасов
539 05 04 5180000 Фонд реформирования региональных и 922 400 922 400 100,00
муниципальных финансов
539 05 04 5180000 618 Реформирование 922 400 922 400 100,00
муниципальных финансов
539 05 04 5180000 618 200 Расходы 922 400 922 400 100,00
539 05 04 5180000 618 211 Заработная плата 767 860 767 860 100,00
539 05 04 5180000 618 213 Начисления на оплату 154 540 154 540 100,00
труда
539 06 Охрана окружающей среды 2 933 860 2 890 476 98,52
539 06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных 620 700 620 700 100,00
вод
539 06 01 4000000 Мероприятия по сбору и удалению 620 700 620 700 100,00
твердых и жидких отходов
539 06 01 4000000 440 Сбор и удаление твердых 620 700 620 700 100,00
отходов
539 06 01 4000000 440 200 Расходы 620 700 620 700 100,00
539 06 01 4000000 440 225 Услуги по содержанию 620 700 620 700 100,00
имущества
539 06 02 Охрана растительных и животных видов и 2 313 160 2 269 776 98,12
среды их обитания
539 06 02 4100000 Состояние окружающей среды и 2 313 160 2 269 776 98,12
природопользования
539 06 02 4100000 443 Природоохранные мероприятия 2 313 160 2 269 776 98,12
539 06 02 4100000 443 200 Расходы 2 313 160 2 269 776 98,12
539 06 02 4100000 443 226 Прочие услуги 2 313 160 2 269 776 98,12
539 07 Образование 32 724 891 30 883 927 94,37
539 07 01 Дошкольное образование 29 726 713 29 724 056 99,99
539 07 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 29 726 713 29 724 056 99,99
фонды
539 07 01 1020000 214 Строительство объектов 29 726 713 29 724 056 99,99
общегражданского назначения
539 07 01 1020000 214 300 Поступление 29 726 713 29 724 056 99,99
нефинансовых активов
539 07 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости 29 726 713 29 724 056 99,99
основных средств
539 07 02 Общее образование 2 998 178 1 159 871 38,69
539 07 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 2 998 178 1 159 871 38,69
фонды
539 07 02 1020000 214 Строительство объектов 2 998 178 1 159 871 38,69
общегражданского назначения
539 07 02 1020000 214 300 Поступление 2 998 178 1 159 871 38,69
нефинансовых активов
539 07 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости 2 998 178 1 159 871 38,69
основных средств
539 08 Культура, кинематография и средства массовой 689 566 689 566 100,00
информации
539 08 01 Культура 689 566 689 566 100,00
539 08 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 689 566 689 566 100,00
фонды
539 08 01 1020000 214 Строительство объектов 689 566 689 566 100,00
общегражданского назначения
539 08 01 1020000 214 300 Поступление 689 566 689 566 100,00
нефинансовых активов
539 08 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости 689 566 689 566 100,00
основных средств
539 09 Здравоохранение и спорт 30 869 502 30 790 033 99,74
539 09 01 Здравоохранение 7 663 028 7 585 235 98,98
539 09 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 7 663 028 7 585 235 98,98
фонды
539 09 01 1020000 214 Строительство объектов 7 663 028 7 585 235 98,98
общегражданского назначения
539 09 01 1020000 214 300 Поступление 7 663 028 7 585 235 98,98
нефинансовых активов
539 09 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости 7 663 028 7 585 235 98,98
основных средств
539 09 02 Спорт и физическая культура 23 206 474 23 204 798 99,99
539 09 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 23 066 474 23 064 957 99,99
фонды
539 09 02 1020000 214 Строительство объектов 23 066 474 23 064 957 99,99
общегражданского назначения
539 09 02 1020000 214 300 Поступление 23 066 474 23 064 957 99,99
нефинансовых активов
539 09 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости 23 066 474 23 064 957 99,99
основных средств
539 09 02 9010000 Расходы на развитие 140 000 139 841 99,89
материально-технической базы
муниципальных учреждений и другие
мероприятия за счет субсидии
областного бюджета
539 09 02 9010000 214 Строительство объектов 140 000 139 841 99,89
общегражданского назначения
539 09 02 9010000 214 300 Поступление 140 000 139 841 99,89
нефинансовых активов
539 09 02 9010000 214 310 Увеличение стоимости 140 000 139 841 99,89
основных средств
539 10 Социальная политика 13 526 343 12 450 493 92,05
539 10 01 Пенсионное обеспечение 66 888 66 888 100,00
539 10 01 4900000 Пенсии 66 888 66 888 100,00
539 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное 66 888 66 888 100,00
вознаграждение
539 10 01 4900000 803 200 Расходы 66 888 66 888 100,00
539 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, 66 888 66 888 100,00
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
539 10 03 Социальное обеспечение населения 12 829 610 11 753 760 91,61
539 10 03 1042000 Подпрограмма "Обеспечение жильем 3 155 660 2 952 620 93,57
молодых семей"
539 10 03 1042000 661 Предоставление субсидий 3 155 660 2 952 620 93,57
молодым семьям для
приобретения жилья
539 10 03 1042000 661 200 Расходы 3 155 660 2 952 620 93,57
539 10 03 1042000 661 262 Пособия по 3 155 660 2 952 620 93,57
социальной помощи
населению
539 10 03 5220000 Региональные целевые программы 9 173 950 8 336 630 90,87
539 10 03 5220000 661 Предоставление субсидий 9 173 950 8 336 630 90,87
молодым семьям для
приобретения жилья
539 10 03 5220000 661 200 Расходы 9 173 950 8 336 630 90,87
539 10 03 5220000 661 262 Пособия по 9 173 950 8 336 630 90,87
социальной помощи
населению
539 10 03 7950000 Целевые программы муниципальных 500 000 464 510 92,9
образований
539 10 03 7950000 661 Предоставление субсидий 500 000 464 510 92,9
молодым семьям для
приобретения жилья
539 10 03 7950000 661 200 Расходы 500 000 464 510 92,9
539 10 03 7950000 661 262 Пособия по 500 000 464 510 92,9
социальной помощи
населению
539 10 06 Другие вопросы в области социальной 629 845 629 845 100
политики
539 10 06 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 629 845 629 845 100
фонды
539 10 06 1020000 214 Строительство объектов 629 845 629 845 100
общегражданского назначения
539 10 06 1020000 214 300 Поступление 629 845 629 845 100
нефинансовых активов
539 10 06 1020000 214 310 Увеличение стоимости 629 845 629 845 100
основных средств
540 Управление социальной защиты города Калуги 206 224 320 205 108 352 99,46
540 01 Общегосударственные вопросы 200 000 200 000 100
540 01 15 Другие общегосударственные вопросы 200 000 200 000 100
540 01 15 0920000 Реализация государственных 200 000 200 000 100
функций, связанных с
общегосударственным управлением
540 01 15 0920000 813 ** Муниципальные социальные 200 000 200 000 100
гранты
540 01 15 0920000 813 200 Расходы 59 374 59 374 100
540 01 15 0920000 813 225 Услуги по содержанию 59 374 59 374 100
имущества
540 01 15 0920000 813 300 Поступление 140 626 140 626 100
нефинансовых активов
540 01 15 0920000 813 310 Увеличение стоимости 106 826 106 826 100
основных средств
540 01 15 0920000 813 340 Увеличение стоимости 33 800 33 800 100
материальных запасов
540 07 Образование 2 518 385 2 518 385 100
540 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2 518 385 2 518 385 100
540 07 07 4320000 Мероприятия по проведению 2 518 385 2 518 385 100
оздоровительной кампании детей
540 07 07 4320000 452 Оздоровление детей 2 518 385 2 518 385 100
540 07 07 4320000 452 200 Расходы 2 490 475 2 490 475 100
540 07 07 4320000 452 222 Транспортные услуги 19 000 19 000 100
540 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги 111 592 111 592 100
540 07 07 4320000 452 262 Пособия по 2 348 385 2 348 385 100
социальной помощи
населению
540 07 07 4320000 452 290 Прочие расходы 11 498 11 498 100
540 07 07 4320000 452 300 Поступление 27910 27 910 100
нефинансовых активов
540 07 07 4320000 452 340 Увеличение стоимости 27 910 27 910 100
материальных запасов
540 10 Социальная политика 203 505 935 202 389 967 99,45
540 10 01 Пенсионное обеспечение 13 490 261 13 490 234 100,00
540 10 01 4900000 Пенсии 13 490 261 13 490 234 100,00
540 10 01 4900000 714 Доплаты к пенсиям 13 300 001 13 299 974 100,00
государственных служащих
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
служащих
540 10 01 4900000 714 200 Расходы 13 300 001 13 299 974 100,00
540 10 01 4900000 714 263 Пенсии, пособия, 13 300 001 13 299 974 100,00
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
540 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное 190 260 190 260 100,00
вознаграждение
540 10 01 4900000 803 200 Расходы 190 260 190 260 100,00
540 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, 190 260 190 260 100,00
вытачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
540 10 02 Социальное обслуживание населения 52 791 545 52 770 870 99,96
540 10 02 5060000 Учреждения социального 49 863 021 49 846 345 99,97
обслуживания населения
540 10 02 5060000 327 Обеспечение деятельности 49 863 021 49 846 345 99,97
подведомственных учреждений
540 10 02 5060000 327 200 Расходы 46 880 649 46 863 974 99,96
540 10 02 5060000 327 211 Заработная плата 29 237 408 29 237 405 100
540 10 02 5060000 327 212 Прочие выплаты 62 700 62 700 100
540 10 02 5060000 327 213 Начисления на оплату 7 281 492 7 281 491 100
труда
540 10 02 5060000 327 221 Услуги связи 178 400 178 400 100
540 10 02 5060000 327 222 Транспортные услуги 1 057 300 1 057 300 100
540 10 02 5060000 327 223 Коммунальные услуги 1 207 727 1 207 499 99,98
540 10 02 5060000 327 224 Арендная плата за 393 100 393 060 99,99
пользование
имуществом
540 10 02 5060000 327 225 Услуги по содержанию 6 099 700 6 083 432 99,73
имущества
540 10 02 5060000 327 226 Прочие услуги 1 315 122 1 315 120 100
540 10 02 5060000 327 290 Прочие расходы 47 700 47 567 99,72
540 10 02 5060000 327 300 Поступление 2 982 372 2 982 371 100
нефинансовых активов
540 10 02 5060000 327 310 Увеличение стоимости 487 398 487 398 100
основных средств
540 10 02 5060000 327 340 Увеличение стоимости 2 494 974 2 494 973 100
материальных запасов
540 10 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных 1 358 524 1 358 522 100
учреждений
540 10 02 9000000 327 Обеспечение деятельности 1 358 524 1 358 522 100
подведомственных учреждений
540 10 02 9000000 327 200 Расходы 939 870 939 869 100
540 10 02 9000000 327 211 Заработная плата 418 213 418 213 100
540 10 02 9000000 327 213 Начисления на оплату 110 305 110 304 100
труда
540 10 02 9000000 327 221 Услуги связи 25 800 25 800 100
540 10 02 9000000 327 222 Транспортные услуги 60 000 60 000 100
540 10 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию 54 000 54 000 100
имущества
540 10 02 9000000 327 226 Прочие услуги 224 452 224 452 100
540 10 02 9000000 327 290 Прочие расходы 47 100 47 100 100
540 10 02 9000000 327 300 Поступление 418 654 418 653 100
нефинансовых активов
540 10 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости 258 038 258 037 100
основных средств
540 10 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости 160 616 160 616 100
материальных запасов
540 10 02 9010000 Расходы на развитие 1 570 000 1 566 003 99,75
материально-технической базы
муниципальных учреждений и другие
мероприятия за счет субсидии
областного бюджета
540 10 02 9010000 327 Обеспечение деятельности 1 570 000 1 566 003 99,75
подведомственных учреждений
540 10 02 9010000 327 200 Расходы 1 500 000 1 496 003 99,73
540 10 02 9010000 327 225 Услуги по содержанию 1 500 000 1 496 003 99,73
имущества
540 10 02 9010000 327 300 Поступление 70 000 70 000 100
нефинансовых активов
540 10 02 9010000 327 310 Увеличение стоимости 70 000 70 000 100
основных средств
540 10 03 Социальное обеспечение населения 112 324 396 111 229 310 99,03
540 10 03 5050000 Меры социальной поддержки граждан 78 664 808 77 569 761 98,61
540 10 03 5050000 483 Оказание социальной помощи 61 186 622 61 186 489 100,00
540 10 03 5050000 483 200 Расходы 61 186 622 61 186 489 100,00
540 10 03 5050000 483 162 Пособия по 61 186 622 61 186 489 100,00
социальной помощи
населению
540 10 03 5050000 572 Предоставление гражданам 17 478 186 16 383 272 93,74
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных#
540 10 03 5050000 572 200 Расходы 17 478 186 16 383 272 93,74
540 10 03 5050000 572 262 Пособия по 17 478 186 16 383 272 93,74
социальной помощи
населению
540 10 03 5140000 Реализация государственных функций 3 831200 3 831 161 100,00
в области социальной политики
540 10 03 5140000 482 Мероприятия в области 3 831 200 3 831 161 100,00
социальной политики
540 10 03 5140000 482 200 Расходы 3 639 714 3 639 675 100,00
540 10 03 5140000 482 222 Транспортные услуги 47 670 47 670 100,00
540 10 03 5140000 482 224 Арендная плата за 4 450 4 450 100,00
пользование
имуществом
540 10 03 5140000 482 226 Прочие услуги 289 183 289 182 100,00
540 10 03 5140000 482 290 Прочие расходы 3 298 411 3 298 373 100,00
540 10 03 5140000 482 300 Поступление 191 486 191 486 100,00
нефинансовых активов
540 10 03 5140000 482 340 Увеличение стоимости 191 486 191 486 100,00
материальных запасов
540 10 03 5170000 Дотации и субвенции 29 765 588 29 765 588 100,00
540 10 03 5170000 467 Реализация мер социальной 5 534 744 5 534 744 100,00
поддержки отдельных
категорий граждан по
проезду на транспорте
пригородного сообщения
540 10 03 5170000 467 200 Расходы 5 534 744 5 534 744 100,00
540 10 03 5170000 467 262 Пособия по 5 534 744 5 534 744 100,00
социальной помощи
населению
540 10 03 5170000 616 Обеспечение равной 24 230 844 24 230 844 100,00
доступности услуг
общественного транспорта на
территории соответствующего
субъекта Российской
Федерации для отдельных
категорий граждан
540 10 03 5170000 616 200 Расходы 24 230 844 24 230 844 100,00
540 10 03 5170000 616 262 Пособия по 24 230 844 24 230 844 100,00
социальной помощи
населению
540 10 03 5220000 Региональные целевые программы 17 300 17 300 100,00
540 10 03 5220000 482 Мероприятия в области 17 300 17 300 100,00
социальной политики
540 10 03 5220000 482 200 Расходы 17 300 17 300 100,00
540 10 03 5220000 482 262 Пособия по 17 300 17 300 100,00
социальной помощи
населению
540 10 03 7950000 Целевые программы муниципальных 45 500 45 500 100,00
образований
540 10 03 7950000 825 ** Городская целевая 35 500 35 500 100,00
Программа "Профилактика
беспризорности,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на
2007-2009 годы"
540 (0 03 7950000 825 200 Расходы 35 331 35 331 100,00
540 10 03 7950000 825 222 Транспортные услуги 19 000 19 000 100,00
540 10 03 7950000 825 226 Прочие услуги 10 831 10831 100,00
540 10 03 7950000 825 290 Прочие расходы 5 500 5 500 100,00
540 10 03 7950000 825 300 Поступление 169 169 100,00
нефинансовых активов
540 10 03 7950000 825 340 Увеличение стоимости 169 169 100,00
материальных запасов
540 10 03 7950000 900 **Городская целевая 10 000 10 000 100,00
Программа по профилактике
употребления психоактивных
веществ, борьбе с
распространением наркотиков
и пропаганде здорового
образа жизни на 2006-2008
годы"
540 10 03 7950000 900 200 Расходы 10 000 10 000 100,00
540 10 03 7950000 900 290 Прочие расходы 10 000 10 000 100,00
540 10 06 Другие вопросы в области социальной 24 899 733 24 899 553 100
политики
540 10 06 0010000 Руководство и управление в сфере 24 550 133 24 549 953 100
установленных функций
540 10 06 0010000 005 Центральный аппарат 24 550 133 24 549 953 100
540 10 Об 0010000 005 200 Расходы 23 606 433 23 606 279 100
540 10 06 0010000 005 211 Заработная плата 17 158 500 17 158 492 100
540 10 06 0010000 005 212 Прочие выплаты 1660 1660 100
540 10 06 0010000 005 213 Начисления на оплату 4 650 400 4 650 380 100
труда
540 10 06 0010000 005 221 Услуги связи 215 600 215 518 99,96
540 [0 06 00IO000 005 222 Транспортные услуги 33 532 33 532 100
540 10 06 0010000 005 223 Коммунальные услуги 490 800 490 793 100
540 10 06 0010000 005 225 Услуги по содержанию 485 440 485 407 99,99
имущества
540 10 06 0010000 005 226 Прочие услуги 569 373 569 369 100
540 10 06 0010000 005 290 Прочие расходы 1 128 1 128 100
540 10 06 0010000 005 300 Поступление 943 700 943 674 100
нефинансовых активов
540 10 06 001О000 005 310 Увеличение стоимости 484 000 484 000 100
основных средств
540 10 06 0010000 005 340 Увеличение стоимости 459 700 459 674 99,99
материальных запасов
540 10 06 5180000 Фонд реформирования региональных и 349 600 349 600 100
муниципальных финансов
540 10 06 5180000 618 Реформирование 349 600 349 600 100
муниципальных финансов
540 10 06 5180000 618 200 Расходы 349 600 349 600 100
540 10 06 5180000 618 211 Заработная плата 291 400 291 400 100
540 10 06 5180000 618 213 Начисления на оплату 58 200 58 200 100
труда
542 Отдел по организации защиты населения 16 769 524 16 759 757 99,94
542 03 Национальная безопасность и правоохранительная 16 769 524 16 759 757 99,94
деятельность
542 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий 16 769 524 16 759 757 99,94
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона
542 03 09 0010000 Руководство и управление в сфере 3 879 865 3 879 705 100
установленных функций
542 03 09 0010000 005 Центральный аппарат 3 879 865 3 879 705 100
542 03 09 0010000 005 200 Расходы 3 509 071 3 508 911 100
542 03 09 0010000 005 211 Заработная плата 2 322 859 2 322 854 100
542 03 09 0010000 005 213 Начисления на оплату 543 771 543 771 100
труда
542 03 09 0010000 005 221 Услуги связи 80 000 80 000 100
542 03 09 0010000 005 222 Транспортные услуги 16 400 16 245 99,05
542 03 09 0010000 005 223 Коммунальные услуги 110 000 110 000 100
542 03 09 0010000 005 225 Услуги по содержанию 107 860 107 860 100
имущества
542 03 09 0010000 005 226 Прочие услуги 280 740 280 740 100
542 03 09 0010000 005 262 Пособия по 46 758 46 758 100
социальной помощи
населению
542 03 09 0010000 005 290 Прочие расходы 684 684 100
542 03 09 0010000 005 300 Поступление 370 794 370 794 100
нефинансовых активов
542 03 09 0010000 005 310 Увеличение стоимости 111 078 111 078 100
основных средств
542 03 09 0010000 005 340 Увеличение стоимости 259 716 259 715 100
материальных запасов
542 03 09 2180000 Мероприятия по предупреждению и 1 562 822 1 562 822 100
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
542 03 09 2180000 260 Предупреждение и ликвидация 1 562 822 1 562 822 100
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий природного и
техногенного характера
542 03 09 2180000 260 200 Расходы 1 205 200 1 205 200 100
542 03 09 2180000 260 226 Прочие услуги 1 205 200 1 205 200 100
542 03 09 2180000 260 300 Поступление 357 622 357 622 100
нефинансовых активов
542 03 09 2180000 260 310 Увеличение стоимости 253 795 253 795 100
основных средств
542 03 09 2180000 260 340 Увеличение стоимости 103 827 103 827 100
материальных запасов
542 03 09 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 500 000 499 903 99,98
542 03 09 2190000 261 Подготовка населения и 500 000 499 903 99,98
организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
542 03 09 2190000 261 200 Расходы 855 758 88,59
542 03 09 2190000 261 222 Транспортные услуги 758 758 100
542 03 09 2190000 261 290 Прочие расходы 98 0 0,00
542 03 09 2190000 261 300 Поступление 499 145 499 145 100
нефинансовых активов
542 03 09 2190000 261 310 Увеличение стоимости 221 556 221 556 100
основных средств
542 03 09 2190000 261 340 Увеличение стоимости 277 589 277 589 100
материальных запасов
542 03 09 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные 10 826 837 10 817 327 99,91
учреждения
542 03 09 3020000 327 Обеспечение деятельности 10 826 837 10 817 327 99,91
подведомственных учреждений
542 03 09 3020000 327 200 Расходы 10 084 587 10 075 077 99,91
542 03 09 3020000 327 211 Заработная плата 6 876 724 6 876 724 100
542 03 09 3020000 327 212 Прочие выплаты 152 551 152 550 100
542 03 09 3020000 327 213 Начисления на оплату 1 757 513 1 748 004 99,46
труда
542 03 09 3020000 327 221 Услуги связи 60 000 60 000 100
542 03 09 3020000 327 223 Коммунальные услуги 100 000 100 000 100
542 03 09 3020000 327 225 Услуги по содержанию 1 020 000 1 020 000 100
имущества
542 03 09 3020000 327 226 Прочие услуги 113 113 113 113 100
542 03 09 3020000 327 290 Прочие расходы 4 686 4 686 100
542 03 09 3020000 327 300 Поступление 742 250 742 250 100
нефинансовых активов
542 03 09 3020000 327 310 Увеличение стоимости 41 945 41 945 100
основных средств
542 03 09 3020000 327 340 Увеличение стоимости 700 305 700 305 100
материальных запасов
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.