Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Законом Калужской области от 1 ноября 2008 г. N 474-ОЗ в настоящее Приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования названного Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 25 июля 2008 г.
Приложение
к областной целевой программе
"Старшее поколение и инвалиды
в Калужской области (2007-2009 гг.)
Система
основных мероприятий областной целевой программы
"Старее поколение и инвалиды в Калужской области (2007-2009 гг.)
28 июня 2007 г., 30 апреля, 1 ноября 2008 г.
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование мероприятия | Сроки | Источники | Сумма | В том числе |
| п/п | | реализации | финансирования | расходов | | расходов по годам:
| | | | | (тыс. |---------------------|
| | | | | руб.) | 2007 | 2008 | 2009 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные мероприятия областной целевой программы по направлениям деятельности |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам социальной |
| поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Разработка пакета нормативных правовых актов в | 2007-2009 | - | | | | |
| |развитие законодательства о поддержке инвалидов,| | | | | | |
| |ветеранов труда, тружеников тыла, | | | | | | |
| |реабилитированных и других категорий граждан | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+------------+-----------------+----------+-------+------+------|
|1.2. |Разработка проекта закона "О формировании | 2007- | - | | | | |
| |безбарьерной среды жизнедеятельности для граждан| 2009 | | | | | |
| |пожилого возраста и инвалидов" | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+------------+-----------------+----------+-------+------+------|
|1.3. |Разработка нормативного правового акта, | 2007- | - | | | | |
| |устанавливающего порядок и условия | 2009 | | | | | |
| |стимулирования создания специальных рабочих мест| | | | | | |
| |для трудоустройства инвалидов | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Оказание социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Оказание адресной социальной помощи, | 2007-2009 |областной | | | | |
| |в том числе: | |бюджет | | | | |
| | | |(в рамках | | | | |
| | | |текущего | | | | |
| | | |финансирования, | | | | |
| | | |---------------- +----------+-------+-------+------|
| | | | бюджет ПФР |7241,29 |5518,46|1722,83| (**) |
|------+------------------------------------------------+------------+-----------------+----------+-------+-------+------|
| |- на оказание единовременной материальной | | |1575,07 |1275,07|300,00 | |
| | помощи; | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+------------+-----------------+----------+-------+-------+------|
| |- на оказание материальной помощи на газификацию| | |2696,37 |1673,54|1022,83| |
| | жилья; | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+------------+-----------------+----------+-------+-------+------|
| |- на оказание материальной помощи в связи | | |1969,85 |1569,85|400,00 | |
| | проведением Международных Дня пожилого | | | | | | |
| | человека и Дня инвалида; | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+------------+-----------------+----------+-------+-------+------|
| |- на оказание материальной помощи в связи | | |1000,00 |1000,00| | |
| | празднованием Дня Победы. | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+------------+-----------------+----------+-------+-------+------|
|2.2. |Оказание протезно-ортопедической помощи (в том | 2007-2009 |областной | 750,0 |200,0 | 250,0 |300,0 |
| |числе слухопротезирование) гражданам, не имеющим| |бюджет | | | | |
| |группы инвалидности, но нуждающимся в помощи по | | | | | | |
| |медицинским показаниям | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+------------+-----------------+----------+-------+-------+------|
|2.3. |Организация прохождения курса реабилитации в | 2007-2009 |областной бюджет | 300,0 |100,0 | 100,0 |100,0 |
| |условиях стационара реабилитационных центров, | | | | | | |
| |реабилитационных отделений | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+------------+-----------------+----------+-------+-------+------|
|2.4. |Проведение оздоровительных смен для граждан | 2007-2009 |областной бюджет | 750,0 |200,0 | 250,0 |300,0 |
| |пожилого возраста | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+------------+-----------------+----------+-------+-------+------|
| |Итого по разделу | | | 9041,29 |6018,46|2322,83|700,0 |
|------+------------------------------------------------+------------+-----------------+----------+-------+-------+------|
| |В том числе средства: | | | | | | |
| |------------------------------------------------+------------+-----------------+----------+-------+-------+------|
| |областного бюджета | | | 1800,0 |500,0 | 600,0 |700,0 |
| |------------------------------------------------+------------+-----------------+----------+-------+-------+------|
| |Пенсионного фонда РФ | | | 7241,29 |5518,56|1722,83|(**) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Медико-социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1.|Организация реабилитационных отделений | 2007-2009 | областной бюджет | 900,0 |300,0 |300,0 |300,0 |
| |(кабинетов) для лиц с ограниченными | | | | | | |
| |возможностями на базе учреждений социального | | | | | | |
| |обслуживания в муниципальных образованиях | | | | | | |
| |области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.2. Профессиональная реабилитация инвалидов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.2.1.|Оказание содействия занятости ежегодно не менее | 2007-2009 |федеральный бюджет| 1700,0 |550,0 |575,0 |575,0 |
| |1100-1200 инвалидов, в т.ч. обеспечение | | <*> | | | | |
| |трудоустройства ежегодно не менее 600-650 | | | | | | |
| |инвалидов, из них на временные работы, | | | | | | |
| |организуемые в рамках реализации активных | | | | | | |
| |мероприятий по содействию занятости, не менее | | | | | | |
| |200 человек. | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|3.2.2.|Проведение работы по профессиональной ориентации| 2007-2009 |федеральный бюджет| 750,0 |250,0 |250,0 |250,0 |
| |инвалидов | | <*> | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|3.2.3.|Осуществление профессиональной подготовки, | 2007-2009 |федеральный бюджет| 1500,0 |500,0 |500,0 |500,0 |
| |переподготовки, повышения квалификации | | <*> | | | | |
| |инвалидов, зарегистрированных в качестве | | | | | | |
| |безработных (ежегодно в количестве 70 человек) | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|3.2.4.|Проведение ярмарок вакансий для инвалидов | 2007-2009 |федеральный бюджет| 24,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | | | <*> | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3. Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3.1.|Внедрение инновационных моделей социальной | 2007-2009 | областной бюджет | 360,0 |120,0 |120,0 |120,0 |
| |реабилитации граждан пожилого возраста и | | | | | | |
| |инвалидов в полустационарных учреждениях | | | | | | |
| |социального обслуживания и КТЦ ПРИ | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|3.3.2.|Организация выставок, конкурсов, фестивалей | 2007-2009 | областной бюджет | 330,0 |100,0 |110,0 |120,0 |
| |творческих работ граждан пожилого возраста и | | | | | | |
| |инвалидов. Проведение мероприятий, приуроченных | | | | | | |
| |к Международному дню инвалидов, Международному | | | | | | |
| |дню пожилого человека | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|3.3.3.|Проведение областного конкурса на лучший | 2007-2009 | областной бюджет | 600,0 |200,0 |200,0 |200,0 |
| |социальный проект в сфере социальной | | | | | | |
| |реабилитации граждан пожилого возраста и | | | | | | |
| |инвалидов | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4. Психологическая реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4.1.|Развитие системы психологической реабилитации | 2007-2009 | областной бюджет | 300,0 | - |300,0 | - |
| |(оснащение кабинета психологической реабилитации| | | | | | |
| |на базе ГУЗ ЛЦМСР "Спутник") | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |Итого по разделу | | | 6464,0 |2028,0 |2363,0|2073,0|
| |------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |В том числе средства: | | | | | | |
| |------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+------ +------+------|
| |федерального бюджета <*> | | | 3974,0|1308,0 |1333,0|1333,0|
| |------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |областного бюджета | | | 2490,0 |720,0 |1030,0|740,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. |Организация межведомственной рабочей группы по | 2007-2009 | областной бюджет | | | | |
| |обследованию объектов социальной инфраструктуры | |(в рамках текущего| | | | |
| |на предмет доступности для маломобильных групп | | финансирования) | | | | |
| |населения | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|4.2. |Оплата услуг по сурдопереводу для обслуживания | 2007-2009 |областной бюджет | 330,0 |100,0 |110,0 |120,0 |
| |ежегодно 300 граждан пожилого возраста и | | | | | | |
| |инвалидов с нарушением слуха | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|4.3. |Оснащение компьютерного класса с дублером речи | 2008 | областной бюджет | 250,0 | - |250,0 | - |
| |для обучения инвалидов по зрению | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|4.4. |Организация субтитрирования на ФГУП ГТРК | 2007-2009 | областной бюджет | 209,0 | 60,0 |144,0 | 5,0 |
| |"Калуга" | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|4.5. |Разработка и издание информационных материалов о| 2008-2009 | областной бюджет | 70,0 | |70,0 | |
| |правах и социальных гарантиях для инвалидов | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|4.6. |Разработка и создание веб-сайта для инвалидов | 2008-2009 | областной бюджет | 35,0 | | 35,0 | |
| |Калужской области | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |Итого по разделу | | | 894,0 |160,0 |609,0 |125,0 |
| |------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |В том числе средства: | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |областного бюджета | | | 894,0 |160,0 |609,0 |125,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Развитие сети и совершенствование деятельности учреждений, служб социальной |
| защиты населения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1. |Создание дополнительных койко-мест в | 2007-2009 | областной бюджет | 5090,0 |1830,0 | 865,0|2395,0|
| |малокомплектных стационарных учреждениях | | Бюджет ПФР | - | - | - | (**) |
| |------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |Оснащение стационарных социальных учреждений | 2007-2009 | областной бюджет | | | | |
| |оборудованием | |(в рамках текущего| | | | |
| | | | финансирования),| - | - | - | (**) |
| | | | бюджет ПФР | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|5.2. |Повышение доступности социальных услуг для | 2007-2009 | областной бюджет | 1700,0 |500,0 |600,0 |600,0 |
| |граждан пожилого возраста и инвалидов. Внедрение| | | | | | |
| |технологий мобильного социального обслуживания в| | | | | | |
| |отдаленных районах области, развитие службы | | | | | | |
| |"Социальное такси" | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|5.3 |Укрепление материально-технической базы | 2008 | областной бюджет | 911,0 | | 911,0| |
| |стационарных учреждений социального обслуживания| |------------------+----------+-------+------+------|
| |граждан пожилого возраста и инвалидов, в том | | бюджет ПФР | 3284,9 | |3284,9| (**) |
| |числе: | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| | - ГСУ СО "Нагорновский дом-интернат для | | областной бюджет | 700 | | 700,0| |
| | престарелых и инвалидов" | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| | - предоставление межбюджетных трансфертов | | областной бюджет | 211,0 | | 211 | |
| | местному бюджету муниципального образований | | | | | | |
| | "Медынский район" для укрепления | | | | | | |
| | материально - техническое балы муниципального| | | | | | |
| | учреждения "Центр медико-социального ухода | | | | | | |
| | "Милосердие" в порядке, предусмотренном | | | | | | |
| | Правительством Калужской области | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |- ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический | | бюджет ПФР | 750,0 | - |750,0 | - |
| | интернат" | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |- ГСУ СО "Медынский психоневрологический | | бюджет ПФР | 1134,9 | - |1134,9| - |
| | интернат" | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |- ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых| | бюджет ПФР | 500,0 | - |500,0 | - |
| | и инвалидов" | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |- ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых| | бюджет ПФР | 500,0 | - |500,0 | - |
| | и инвалидов" | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |- предоставление межбюджетных трансфертов | | бюджет ПФР | 400,0 | - |400,0 | - |
| | местному бюджету муниципального образования | | | | | | |
| | "Медынский район" для укрепления материально- | | | | | | |
| | технической базы муниципального учреждения | | | | | | |
| | "Центр медико-социального ухода "Милосердие" | | | | | | |
| | в порядке, предусмотренном Правительством | | | | | | |
| | Калужской области | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |Итого по разделу | | | 10985,9 |2330,0 |5660,9|2995,0|
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |В том числе средства: | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |областного бюджета | | | 7701,0 |2330,0 |2376,0|2995,0|
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |Пенсионного фонда РФ | | | 3284,9 | |3284,9| (**) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Кадровое обеспечение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1. |Организация конкурсов профессионального |2007-2009 |областной бюджет | 500,0 |100,0 |200,0 |200,0 |
| |мастерства социальных работников и работников | | | | | | |
| |учреждений социального обслуживания граждан | | | | | | |
| |пожилого возраста и инвалидов | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|6.2. |Проведение конференций, "круглых столов" с |2007-2009 |областной бюджет | 120,0 |40,0 |40,0 |40,0 |
| |работниками учреждений социального обслуживания | | | | | | |
| |граждан пожилого возраста и инвалидов и | | | | | | |
| |заинтересованными организациями по актуальным | | | | | | |
| |вопросам социального обслуживания | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|6.3. |Организация волонтерского движения "Заботы |2007-2009 |областной бюджет | 250,0 |50,0 |100,0 |100,0 |
| |волонтеров - пожилым" | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |Итого по разделу | | | 870,0 |190,0 |340,0 |340,0 |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |В том числе средства: | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
| |областного бюджета | | | 870,0 |190,0 |340,0 |340,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Информационно-методическая работы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1. |Проведение мероприятий в рамках реализации |2007-2009 |областной бюджет| 245,0 |100,0 | 45,0 |100,0 |
| |областных социальных проектов: | | | | | | |
| |- "молодежь и ветераны"; | | | | | | |
| |- по взаимодействию с учреждениями культуры; | | | | | | |
| |- создание цикла телепередач о гражданах | | | | | | |
| |пожилого возраста и инвалидах | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+----------------+---------+--------+--------+------|
| |Итого по разделу: | | | 245,0 |100,0 | 45,0 |100,0 |
|------+------------------------------------------------+-----------+----------------+---------+--------+--------+------|
| |Итого по программе: | | | 28500,19|10826,46|11340,73|6333,0|
|------+------------------------------------------------+-----------+----------------+---------+--------+--------+------|
| |средства областного бюджета: | | | 14000,0 |4000,0 |5000,0 |5000,0|
|------+------------------------------------------------+-----------+----------------+---------+--------+--------+------|
| |средства федерального бюджета <*>: | | | 3974,0 | 1308,0 |1333,0 |1333,0|
|------+-----------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+------|
| |средства Пенсионного фонда Российской Федерации | 10526,19| 5518,46|5007,73 | (**) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные мероприятия областной целевой программы в территориальном разрезе |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Муниципальный район "Бабынинский район" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Создание дополнительных койко-мест | 2007 | областной бюджет | 250,0 |250,0 | | - |
| |в малокомплектных стационарных учреждениях | | Бюджет ПФР | | | | |
| | | | <**> | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|1.2. |Организация волонтерского движения | 2009 | областной бюджет | 25,0 | - | | 25,0 |
| |"Заботы волонтеров - пожилым" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Муниципальный район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Организация волонтерского движения | 2009 | областной бюджет | 25,0 | - | - | 25,0 |
| |"Заботы волонтеров - пожилым" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Городское поселение "Город Балабаново" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Внедрение инновационных моделей социальной | 2007-2009 | областной бюджет | 120,0 | - |120,0 | - |
| |реабилитации граждан пожилого возраста | | | | | | |
| |и инвалидов в полустационарных | | | | | | |
| |учреждениях социального обслуживания | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Муниципальный район "Боровский район" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. |Организация реабилитационных отделений | 2009 | областной | 300,0 | | | 300,0|
| |(кабинетов) для лиц с ограниченными | | бюджет | | | | |
| |возможностями на базе учреждений социального | | | | | | |
| |обслуживания в муниципальных образованиях | | | | | | |
| |области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Городское поселение "Город Белоусово" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1. |Организация реабилитационных отделений | 2008 | областной | 300,0 | |300,0 | |
| |(кабинетов) для лиц с ограниченными | | бюджет | | | | |
| |возможностями на базе учреждений социального | | | | | | |
| |обслуживания в муниципальных образованиях | | | | | | |
| |области | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|5.2. |Повышение доступности социальных услуг для | 2008 | областной | 300,0 | |300,0 | |
| |граждан пожилого возраста и инвалидов. | | бюджет | | | | |
| |Внедрение технологий мобильного | | | | | | |
| |социального обслуживания в отдаленных | | | | | | |
| |районах области, развитие службы "Социальное | | | | | | |
| |такси" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Муниципальный район "Дзержинский район" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1. |Создание дополнительных койко-мест | 2008-2009 | областной | 3260,0 | |865,0 |2395,0|
| |в малокомплектных стационарных учреждениях | | бюджет | | | | |
| | | | Бюджет ПФР | | | | |
| | | | <**> | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|6.2. |Организация волонтерского движения | 2009 | областной | 25,0 | - | - | 25,0 |
| |"Заботы волонтеров - пожилым" | | бюджет | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Муниципальный район "Город Киров и Кировский район" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1. |Повышение доступности социальных услуг для | 2007 | областной | 250,0 | 250,0 | | |
| |граждан пожилого возраста и | | бюджет | | | | |
| |инвалидов. Внедрение технологий мобильного | | | | | | |
| |социального обслуживания в отдаленных | | | | | | |
| |районах области, развитие службы "Социальное | | | | | | |
| |такси" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Исключен |
|См. текст пункта 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Муниципальный район "Куйбышевский район" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9.1. |Повышение доступности социальных услуг для | 2009 | областной бюджет | 300,0 | - | - | 300,0|
| |граждан пожилого возраста и инвалидов. Внедрение| | | | | | |
| |технологий мобильного социального обслуживания в| | | | | | |
| |отдаленных районах области, развитие службы | | | | | | |
| |"Социальное такси" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Муниципальный район "Город Людиново и Людиновский район" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.1. |Организация реабилитационных отделений | 2007 | областной бюджет | 300,0 | 300,0 | - | - |
| |(кабинетов) для лиц с ограниченными | | | | | | |
| |возможностями на базе учреждений социального | | | | | | |
| |обслуживания в муниципальных образованиях | | | | | | |
| |области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Муниципальный район "Малоярославецкий район" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|11.1. |Повышение доступности социальных услуг для | 2008 | областной бюджет | 300,0 | - |300,0 | |
| |граждан пожилого возраста и инвалидов. Внедрение| | | | | | |
| |технологий мобильного социального обслуживания в| | | | | | |
| |отдаленных районах области, развитие службы | | | | | | |
| |"Социальное такси" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Муниципальный район "Медынский район" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|12.1. |Создание дополнительных койко-мест в | 2007 | областной бюджет | 780,0 |780,0 | - | - |
| |малокомплектных стационарных учреждениях | | Бюджет ПФР | | | | |
| | | | <**> | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|12.2 |Укрепление материально-технической базы | 2008 | бюджет ПФР | 400,0 | |400,0 | |
| |муниципального учреждения "Центр | | | | | | |
| |медико-социального ухода "Милосердие" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Муниципальный район "Мещовский район" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13.1 |Повышение доступности социальных услуг для | 2007 | областной бюджет | 250,0 |250,0 | - | |
| |граждан пожилого возраста и инвалидов. Внедрение| | | | | | |
| |технологий мобильного социального обслуживания в| | | | | | |
| |отдаленных районах области, развитие службы | | | | | | |
| |"Социальное такси" | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|13.2 |Организация волонтерского движения "Заботы | 2008 | областной бюджет | 25,0 | - | 25,0 | |
| |волонтеров - пожилым" | | | | | | |
| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Муниципальный район "Перемышльский район" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.1. |Организация волонтерского движения "Заботы | 2007 | областной бюджет | 25,0 | 25,0 | - | - |
| |волонтеров - пожилым" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Муниципальный район "Спас-Деменский район" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|15.1. |Укрепление материально-технической базы | 2008 | областной бюджет | 211,0 | - |211,0 | - |
| |муниципального учреждения "Павлиновский дом | | | | | | |
| |ветеранов" | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|15.2. |Организация волонтерского движения "Заботы | 2008 | областной бюджет | 25,0 | - | 25,0 | - |
| |волонтеров - пожилым" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Муниципальный район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|16.1. |Создание дополнительных койко-мест в | 2007 | областной бюджет | 800,0 |800,0 | - | - |
| |малокомплектных стационарных учреждениях | | Бюджет ПФР | | | | |
| | | | <**> | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|16.2. |Организация волонтерского движения "Заботы | 2007 | областной бюджет | 25,0 | 25,0 | - | - |
| |волонтеров - пожилым" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. Муниципальный район "Ульяновский район" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|17.1. |Организация волонтерского движения "Заботы | 2008 | областной бюджет | 25,0 | - | 25,0 | - |
| |волонтеров - пожилым" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Муниципальный район "Хвастовичский район" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|18.1. |Повышение доступности социальных услуг для | 2009 | областной бюджет | 300,0 | - | - |300,0 |
| |граждан пожилого возраста и инвалидов. Внедрение| | | | | | |
| |технологий мобильного социального обслуживания в| | | | | | |
| |отдаленных районах области, развитие службы | | | | | | |
| |"Социальное такси" | | | | | | |
|------+------------------------------------------------+-----------+------------------+----------+-------+------+------|
|18.2. |Организация волонтерского движения "Заботы | 2009 | областной бюджет | 25,0 | - | - | 25,0 |
| |волонтеров - пожилым" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Муниципальный район "Юхновский район" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|19.1. |Организация волонтерского движения "Заботы | 2008 | областной бюджет | 25,0 | - | 25,0 | - |
| |волонтеров-пожилым" | | | | | | |
| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. Городской округ "Город Калуга" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|20.1. |Внедрение инновационных моделей социальной |2007, 2009 | областной бюджет | 240,0 |120,0 | - |120,0 |
| |реабилитации граждан пожилого возраста и | | | | | | |
| |инвалидов в полустационарных учреждениях | | | | | | |
| |социального обслуживания и КТЦ ПРИ | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Исполнителем основных мероприятий Программы является министерство по делам семьи, демографической и социальной политике|
|Калужской области, а мероприятий, предусмотренных пп. 3.2.1.-3.2.4. раздела 3 приложения к программе "Реабилитация |
|граждан пожилого возраста и инвалидов", - орган государственной власти, уполномоченный осуществлять государственную |
|политику в сфере занятости населения. |
|Используемые знаки и сокращения в программе |
|<*>- средства федерального бюджета ежегодно уточняются федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий |
|финансовый год и выделяются |
|в соответствии с ежегодно утверждаемым Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации |
|положением о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных |
|граждан. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|<**>- Средства, перечисляемые в виде субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в областной |
| бюджет Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2007 N 936 |
|"Об утверждении Правил предоставления в 2008-2010 годах из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
|субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской |
|Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения |
|и оказанием адресной социальной помощи |
|неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, а также на оказание |
|адресной социальной помощи указанной категории неработающих пенсионеров,пострадавших в результате чрезвычайных |
|ситуаций и стихийных бедствий |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ПФР- Пенсионный фонд Российской Федерации |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ФГУП ГТРК "Калуга" - федеральное государственное унитарное предприятие государственная телерадиокомпания "Калуга" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ГУЗ ЛЦМСР "Спутник" - государственное учреждение здравоохранения "Людиновский центр медико-социальной реабилитации |
|"Спутник" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|КТЦ ПРИ - государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение начального профессионального |
|образования "Калужский территориальный |
|центр профессиональной реабилитации инвалидов" |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Технико-экономическое обоснование мероприятий областной
целевой программы "Старшее поколение и инвалиды
в Калужской области (2007-2009 гг.)"
N п/п |
Мероприятия |
Срок выполнения |
Источники финансирования |
Потребность в финансировании (тыс. руб.) |
Технико-экономическое обоснование |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
Всего |
||||||||
1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов | |||||||||||
1.1. |
Разработка пакета нормативных правовых актов в развитие законодательства о поддержке инвалидов, ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных и других категорий граждан |
2007-2009 |
|
|
|
|
|
В рамках текущего финансирования |
|||
1.2. |
Разработка проекта закона "О формировании безбарьерной среды жизнедеятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов" |
2007 |
|
|
|
|
|
В рамках текущего финансирования |
|||
1.3. |
Разработка нормативного правового акта, устанавливающего порядок и условия стимулирования создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов |
2007 |
|
|
|
|
|
В рамках текущего финансирования |
|||
2. Оказание социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам | |||||||||||
2.1 |
Оказание адресной социальной помощи, в том числе: |
2007-2009 |
областной бюджет (в рамках текущего финансирования) Бюджет ПФР (**) |
5518,46 |
|
|
5518,46 |
Оказание адресной социальной помощи исходя из лимита средств, предусмотренного Пенсионным фондом РФ на реализацию социальных программ, а также за счет средств областного бюджета, выделяемых на текущее финансирование министерства здравоохранения и социального развития области |
|||
|
- на оказание единовременной материальной помощи; |
|
|
1275,07 |
|
|
1275,07 |
Единовременную материальную помощь получат более 800 неработающих пенсионеров |
|||
|
- на оказание материальной помощи на газификацию жилья; |
|
|
1673,54 |
|
|
1673,54 |
Материальную помощь на газификацию домовладений получат более 100 неработающих пенсионеров |
|||
|
- на оказание материальной помощи в связи с проведением Международных Дня пожилого человека и Дня инвалида; |
|
|
1569,85 |
|
|
1569,85 |
Материальную помощь получат около 2000 неработающих пенсионеров |
|||
|
- на оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы |
|
|
1000,00 |
|
|
1000,0 |
Материальную помощь получат более 1000 неработающих пенсионеров |
|||
2.2. |
Оказание протезно-ортопедической помощи (в том числе слухопротезирование) гражданам, не имеющим группы инвалидности, но нуждающимся в помощи по медицинским показаниям |
2007-2009 |
областной бюджет |
200,0 |
250,0 |
300,0 |
750,0 |
Ежегодно 150 человек будут получать протезно-ортопедическую помощь в среднем на сумму 1500 рублей |
|||
2.3. |
Организация прохождения курса реабилитации в условиях стационара реабилитационных центров, реабилитационных отделений |
2007-2009 |
областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
300,0 |
Стоимость курса реабилитации на одного человека составляет 10000 рублей. Порядок и условия прохождения гражданами курса реабилитации определяется министерством здравоохранения и социального развития области |
|||
2.4. |
Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста |
2007-2009 |
областной бюджет |
200,0 |
250,0 |
300,0 |
750,0 |
Стоимость оздоровительной смены на 21 день составляет 10000 руб. Планируется ежегодно оздоровление 20# |
|||
|
Итого по разделу |
|
|
6018,46 |
600,0 |
700,0 |
7318,46 |
|
|||
|
В том числе средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областного бюджета |
|
|
500,0 |
600,0 |
700,0 |
1800,0 |
|
|||
|
Пенсионного фонда РФ <**> |
|
|
5518,46 |
|
|
5518,46 |
|
|||
3. Реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов | |||||||||||
3.1. Медико-социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов | |||||||||||
3.1.1. |
Организация реабилитационных отделений (кабинетов) для лиц с ограниченными возможностями на базе учреждений социального обслуживания в муниципальных образованиях области |
2007-2009 |
областной бюджет |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
900,0 |
Открытие кабинетов позволит проводить реабилитацию не менее 3 тыс. пожилых людей и инвалидов. Централизованное приобретение медицинского оборудования с целью открытия 3 реабилитационных кабинетов. Стоимость оборудования одного кабинета составляет 300 тыс. руб., включает в себя комплект оборудования для занятий лечебной# |
|||
|
3.2. Профессиональная реабилитация инвалидов |
||||||||||
3.2.1. |
Оказание содействия занятости ежегодно не менее 1100-1200 инвалидам, в т.ч. обеспечение трудоустройства ежегодно не менее 600-650 инвалидов, из них на временные работы, организуемые в рамках реализации активных мероприятий по содействию занятости, не менее 200 человек |
2007-2009 |
федеральный бюджет <*> |
550,0 |
575,0 |
575,0 |
1700,0 |
За счет средств федерального бюджета |
|||
3.2.2. |
Проведение работы по профессиональной ориентации инвалидов |
2007-2009 |
федеральный бюджет <*> |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
750,0 |
За счет средств федерального бюджета |
|||
3.2.3. |
Осуществление профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации инвалидов, зарегистрированных в качестве безработных (ежегодно в количестве 70 чел.) |
2007-2009 |
федеральный бюджет <*> |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
1500,0 |
За счет средств федерального бюджета |
|||
3.2.4. |
Проведение ярмарок вакансий для инвалидов |
2007-2009 |
федеральный бюджет |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
24,0 |
За счет средств федерального бюджета |
|||
3.3. Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов | |||||||||||
3.1. |
Внедрение инновационных моделей социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарных учреждениях социального обслуживания и КТЦ ПРИ |
2007-2009 |
областной бюджет |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
360,0 |
Оборудование модели жилой комнаты для граждан пожилого возраста и инвалидов 1 комплект - 120 тыс. руб. для обучения навыкам социальной адаптации (1 модель в год) |
|||
3.2. |
Организация выставок, конкурсов, фестивалей творческих работ граждан пожилого возраста и инвалидов. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов, Международному дню пожилого человека |
2007-2009 |
областной бюджет |
100,0 |
110,0 |
120,0 |
330,0 |
Проведение культурномассовых мероприятий для пожилых людей и инвалидов, (около 1000 человек ежегодно) с вручением подарков |
|||
3.3. |
Проведение областного конкурса на лучший социальный проект в сфере социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов |
2007-2009 |
областной бюджет |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
600,0 |
Приобретение расходных материалов, заказ и присуждение денежных премий за 1 место - 100-130 тыс. руб., 2 место - 50-80 тыс. руб., 3 место - 25-50 тыс. руб. |
|||
3.4. Психологическая реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов | |||||||||||
3.4.1. |
Развитие системы психологической реабилитации (оснащение кабинета психологической реабилитации на базе ГУ ЛКЦСОН "Спутник") |
2007-2009 |
областной бюджет |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
Приобретение сенсорной комнаты, комплекта психодиагностических методик, 1 компьютера |
|||
Итого по разделу |
|
|
2028,0 |
2363,0 |
2073,0 |
6464,0 |
|
||||
В том числе средства: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
федерального бюджета <*> |
|
|
1308,0 |
1333,0 |
1333,0 |
3974,0 |
|
||||
областного бюджета |
|
|
720,0 |
1030,0 |
740,0 |
2490,0 |
|
||||
4. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности | |||||||||||
4.1. |
рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для маломобильных групп населения |
бюджет |
финансирования. Решение об организации межведомственной рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры принимается министерством здравоохранения и социального развития Калужской области по согласованию с другими исполнителями данного мероприятия |
||||||||
4.2. |
Оплата услуг по сурдопереводу для обслуживания ежегодно 300 граждан пожилого возраста и инвалидов с нарушением слуха |
2007-2009 |
областной бюджет |
100,0 |
110,0 |
120,0 |
330,0 |
Оплата услуг определяется из расчета годовой заработной платы двух сурдопереводчиков с ежемесячной оплатой до 4000 руб. с ежегодной индексацией Реализация мероприятия - по договору с ВОС |
|||
4.3. |
Оснащение компьютерного класса с дублером речи для обучения инвалидов по зрению |
2008 |
областной бюджет |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
Оборудование класса на 10 рабочих станций стоимостью 20 тыс. руб. с приобретением компьютерного коммуникационного оборудования, а также стоимость программного продукта. Реализация мероприятия - по договору с ВОС |
|||
4.4. |
Организация субтитрирования на ФГУП ГТРК "Калуга" |
2007-2009 |
областной бюджет |
60,0 |
5,0 |
5,0 |
70,0 |
Приобретение титровальной станции (60 тыс. руб.) с последующей ее эксплуатацией |
|||
|
Итого по разделу |
|
|
160,0 |
365,0 |
125,0 |
650,0 |
||||
|
В том числе средства: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
областного бюджета |
|
|
160,0 |
365,0 |
125,0 |
650,0 |
||||
5. Развитие сети и совершенствование деятельности учреждений, служб социальной защиты населения | |||||||||||
5.1. |
Создание дополнительных койко-мест в малокомплектных стационарных учреждениях |
2007-2009 |
областной бюджет Бюджет ПФР <**> |
1830,0 |
1965,0 |
2395,0 |
6190,0 |
Подробный расчет стоимости, список учреждений и оборудования прилагается |
|||
Оснащение стационарных социальных учреждений современным медицинским, реабилитационным и технологическим оборудованием |
2007-2009 |
областной бюджет (в рамках текущего финансирования учреждений |
|
|
|
|
|||||
5.2. |
Повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов. Внедрение технологий |
2007-2009 |
областной бюджет |
500,0 |
600,0 |
600,0 |
1700,0 |
Ежегодное приобретение 2 автомобилей (УАЗ, Газель) стоимостью 250-300 тыс. руб. |
|||
Итого по разделу |
|
|
2330,0 |
2565,0 |
2995,0 |
7890,0 |
|
||||
В том числе средства: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
областного бюджета |
|
|
2330,0 |
2565,0 |
2995,0 |
7890,0 |
|
||||
Пенсионного фонда РФ <**> |
|
|
|
|
|
|
|
||||
6. Кадровое обеспечение | |||||||||||
6.1. |
Организация конкурсов профессионального мастерства социальных работников и работников учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
2007-2009 |
областной бюджет |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
500,0 |
Расширение диапазона профессионального общения социальных работников; выявление квалифицированных социальных работников; финансирование направлено на приобретение расходных материалов и ценных подарков для награждения победителей |
|||
6.2. |
Проведение конференций, "круглых столов" с работниками учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и заинтересованными организациями по актуальным вопросам социального обслуживания |
2007-2009 |
областной бюджет |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
120,0 |
Распространение передовых форм и методов работы в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, подготовка комплектов для участников конференций и "круглых столов" |
|||
6.З. |
Организация волонтерского движения "Заботы волонтеров - пожилым": - проведение трудовых десантов в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; - оказание шефской помощи ветеранам, инвалидам и одиноко проживающим людям; - создание ученических бригад социальной помощи |
2007-2009 |
областной бюджет |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
250,0 |
Средства будут направлены на приобретение хозяйственного инвентаря и строительных материалов, необходимых для мелкого ремонта хозпостроек силами волонтеров. Дополнительными услугами социально-бытовой направленности будет охвачено 1000 граждан |
|||
|
Итого по разделу |
|
|
190,0 |
340,0 |
340,0 |
870,0 |
|
|||
В том числе средства: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
областного бюджета |
|
|
190,0 |
340,0 |
340,0 |
870,0 |
|
||||
|
7. Информационно-методическая работа |
||||||||||
7.1. |
Проведение мероприятий в рамках реализации областных социальных проектов: - "Молодежь и ветераны"; - по взаимодействию с учреждениями культуры; - по взаимодействию с Калужской епархией Русской Православной Церкви; - социальная реклама; - создание цикла телепередач о гражданах пожилого возраста и# |
2007-2009 |
областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
300,0 |
Проведение встреч с молодежью, детьми, творческими коллективами, транспортные расходы, приобретение памятных сувениров, канцелярские товары, цветы. Монтаж и трансляция социальной рекламы, создание телепередач |
|||
|
Итого по разделу: |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
300,0 |
|
|||
|
Итого по программе: |
|
|
10826,46 |
6333,0 |
6333,0 |
23492,46 |
|
|||
|
средства областного бюджета: |
4000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
14000,0 |
|
|||||
|
средства федерального бюджета <*>: |
1308,0 |
1333,0 |
1333,0 |
3974,0 |
|
|||||
|
средства Пенсионного фонда Российской Федерации <**> |
5518,46 |
|
|
5518,46 |
|
|||||
|
Используемые знаки и сокращения в программе |
||||||||||
<*>- средства федерального бюджета ежегодно уточняются федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и выделяются в соответствии с ежегодно утверждаемым Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации положением о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан | |||||||||||
<**>- Средства, перечисляемые в виде субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в областной бюджет Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2007 N 936 "Об утверждении Правил предоставления в 2008-2010 годах из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, а также на оказание адресной социальной помощи указанной категории неработающих пенсионеров, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | |||||||||||
ПФР- Пенсионный фонд Российской Федерации | |||||||||||
ФГУП ГТРК "Калуга" - федеральное государственное унитарное предприятие государственная телерадиокомпания "Калуга" | |||||||||||
ГУЗ ЛЦМСР "Спутник" - государственное учреждение здравоохранения "Людиновский центр медико- оциальной реабилитации населения "Спутник" | |||||||||||
КТЦ ПРИ - государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение начального профессионального образования Калужский территориальный центр профессиональной реабилитации инвалидов | |||||||||||
ГСУ СО - государственное стационарное учреждение социального обслуживания |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.