Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
к решению
Городской Думы г. Кирова
Калужской области
от 25 сентября 2008 г. N 154
Приложение N 5
к решению
Городской Думы г. Кирова
Калужской области
от 24 декабря 2007 г. N 177
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
в ведомственной структуре расходов на 2008 год
Наименование | КВК | Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Администрация (исполнительно-распорядите- льный орган муниципального образования) городского поселении "Город Киров" |
001 | 13 641 300 |
|||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 00 | 11 958 300 |
||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 | 653 000 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 03 | 002 00 00 | 653 000 | ||
Центральный аппарат | 01 03 | 002 04 00 | 149 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 03 | 002 04 00 | 500 | 149 000 | |
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 03 | 002 11 00 | 48 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 03 | 002 11 00 | 500 | 48 000 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 03 | 002 12 00 | 456 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 03 | 002 12 00 | 500 | 456 000 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 04 | 774 000 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 04 | 002 00 00 | 774 000 | ||
Глава местной администрации (исполнительно - распорядительный орган муниципального образования) |
01 04 | 002 08 00 | 774 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 04 | 002 08 00 | 500 | 774 000 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 11 | 422 300 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 11 | 065 00 00 | 422 000 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 11 | 065 03 00 | 422 300 | ||
Прочие расходы | 01 11 | 065 03 00 | 013 | 422 300 | |
Резервные фонды | 01 12 | 1 477 000 | |||
Резервные фонды | 01 12 | 070 00 00 | 1 477 000 | ||
Резервные фонды местных администраций |
01 12 | 070 05 00 | 1 471 000 | ||
Прочие расходы | 01 12 | 070 05 00 | 013 | 1 477 000 | |
Другие общегосударственные вопросы |
01 14 | 8 632 000 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 14 | 002 00 00 | 7 001 000 | ||
Центральный аппарат | 01 14 | 002 04 00 | 7 001 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправлении |
01 14 | 002 04 00 | 500 | 7 001 000 | |
Реализация государственных функций, связанных с обще государственным управлением |
01 14 | 092 00 00 | 1 631 000 | ||
Выполнение других обязательств государства |
01 14 | 092 03 00 | 1 631 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 14 | 092 03 00 | 500 | 1 631 000 | |
Национальная экономика | 04 00 | 265 000 | |||
Транспорт | 04 08 | 265 000 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
04 08 | 317 01 00 | 265 000 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 08 | 317 01 00 | 006 | 265 000 | |
Социальная политика | 10 00 | 5 000 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 01 | 5 000 | |||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 01 | 491 00 00 | 5 000 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 01 | 491 01 00 | 5 000 | ||
Социальные выплаты | 10 01 | 491 01 00 | 005 | 5 000 | |
Межбюджетные трансферты | 11 00 | 1 413 000 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 11 04 | 1 413 000 | |||
Межбюджетные трансферты | 11 04 | 521 00 00 | 1 413 000 | ||
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
11 04 | 521 06 00 | 1 413 000 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 11 04 | 521 06 00 | 017 | 1 413 000 | |
Городской отдел коммунальных расчетов и субсидий |
020 | 45 273 362 |
|||
Жилищно- коммунальное хозяйство |
05 00 | 45 273 362 |
|||
Жилищное хозяйство | 05 01 | 4 109 700 | |||
Поддержка жилищного хозяйства |
05 01 | 350 00 00 | 4 009 700 | ||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 01 | 350 02 00 | 3 695 700 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 01 | 350 02 00 | 500 | 3 695 700 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 01 | 350 03 00 | 314 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 01 | 350 03 00 | 500 | 314 000 | |
Целевые программы муниципальных образований |
05 01 | 795 00 00 | 100 000 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 01 | 795 00 00 | 003 | 100 000 | |
Коммунальное хозяйство | 05 02 | 5 651 850 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 02 | 102 0000 | 160 000 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 02 | 102 02 00 | 160 000 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 02 | 102 02 00 | 003 | 160 000 | |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 02 | 351 00 00 | 5 491 850 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 02 | 351 05 00 | 5 491 850 | ||
Выполнение функции органами местного самоуправления |
05 02 | 351 05 00 | 500 | 5 491 850 | |
Благоустройство | 05 03 | 34 847 812 |
|||
Иные безвозмездные и безвозватные перечисления |
05 03 | 520 00 00 | 11 697 812 |
||
Ремонт дорожной и уличной сети |
05 03 | 520 45 00 | 9 337 812 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 03 | 520 45 00 | 500 | 9 337 812 | |
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия |
05 03 | 520 51 00 | 2 360 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 03 | 520 51 00 | 500 | 2 360 000 | |
Благоустройство | 05 03 | 600 00 00 | 23 150 000 |
||
Уличное освещение | 05 03 | 4 219 000 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 03 | 600 01 00 | 500 | 4 219 000 | |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений и рамках благоустройства |
05 03 | 600 02 00 | 9 654 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 03 | 600 02 00 | 500 | 9 654 000 | |
Озеленение | 05 03 | 600 03 00 | 1 800 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 03 | 600 03 00 | 500 | 1 800 000 | |
Организация и содержание мест захоронения |
05 03 | 600 04 00 | 208 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 03 | 600 04 00 | 500 | 208 000 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 03 | 600 05 00 | 7 269 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 03 | 600 05 00 | 500 | 7 269 000 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 05 | 664 000 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 05 | 002 99 00 | 534 000 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 05 | 002 99 00 | 001 | 534 000 | |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
05 05 | 900 00 00 | 130 000 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 05 | 900 00 00 | 001 | 130 000 | |
Всего | 58 914 662 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.