17 июня, 5 августа, 7 октября 2010 г., 10 января 2012 г.
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 210 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", постановлением Губернатора Калужской области от 21.07.2008 N 221 "О министерстве по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области" приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области 2010 -2012 годы" (далее - Программа) (приложение).
2. Управлению социального обслуживания населения министерства обеспечить выполнение Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления социального обслуживания населения С.В. Косолапова.
Министр |
Г.М. Донченкова |
Ведомственная целевая программа
"Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в Калужской области (2010 - 2012 годы)"
17 июня, 5 августа, 7 октября 2010 г., 10 января 2012 г.
Приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 10 января 2012 г. N 1 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт программы
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области |
||||||||
Наименование ВЦП |
Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 - 2012 годы) |
||||||||
Наименование подразделения ответственного за реализацию ВЦП |
Управление социального обслуживания населения |
||||||||
Дата и N приказа, которым утверждена ВЦП |
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.12.2009 N 887 |
||||||||
Цель ВЦП |
Достижение полного охвата граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Калужской области, обратившихся за социальным обслуживанием, социальными услугами, соответствующими их индивидуальной нуждаемости, в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг |
||||||||
Задачи ВЦП |
- предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием; - повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания (далее - ГСУ СО); - улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений системы стационарного социального обслуживания; - совершенствование и профилизация системы стационарного социального обслуживания; - развитие лечебно-трудовой деятельности в ГСУ СО; -повышение качества медицинского обслуживания и ухода в ГСУ СО; - организация в муниципальных центрах и отделениях социального обслуживания реабилитационных отделений, пунктов проката технических средств реабилитации и социально-бытовой адаптации, отделений социокультурных услуг; - внедрение технологий мобильного социального обслуживания, организация служб "Социальная парикмахерская", "Социальная прачечная"; - организация волонтерского движения, направленного на оказание помощи престарелым гражданам и инвалидам, во всех городских округах и муниципальных районах Калужской области (далее МО); - внедрение методов оценки индивидуальной нуждаемости при организация надомного социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. |
||||||||
Сроки реализации ВЦП |
2010 - 2012 годы |
||||||||
Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Значение целевых индикаторов |
||||||
2010 |
2011 |
2012 |
|||||||
Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы |
тыс. чел. |
85,0
|
84,9
97,0*) |
84,9
103,7*) |
|||||
Уровень обеспеченности койко-местами в ГСУ СО для взрослых |
число мест на 10 тыс. населения |
21,1 |
21,1
21,8*) |
21,1
22,4*) |
|||||
Доля граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству |
% |
83
85*) |
85
90*) |
90
100*) |
|||||
Доля ГСУ СО, в которых функционируют специализированные отделения |
% |
10*) |
20*) |
50*) |
|||||
Доля ГСУ СО, в которых внедрены новые формы социально-бытовой и социально-трудовой реабилитации |
% |
10*) |
20*) |
50*) |
|||||
Доля ГСУ, в которых внедрены стандарты сестринского ухода |
% |
10*) |
30*) |
50*) |
|||||
Доля МО, в которых предоставляются дополнительные услуги реабилитационного характера и социо-культурные услуги |
% |
16*) |
32*) |
44*) |
|||||
|
Доля МО, в которых предоставляются дополнительные социально-бытовые услуги |
% |
20*) |
52*) |
80*) |
||||
Доля МО, в которых организовано волонтерское движение |
% |
16
32*) |
20
72*) |
32
100*) |
|||||
Доля отделений социального обслуживания на дому, внедривших методы оценки индивидуальной нуждаемости в конкретных услугах |
% |
12 |
52 |
100 |
|||||
*) - значения целевых индикаторов, которые будут достигнуты при условии финансирования соответствующих расходов инвестиционного характера. | |||||||||
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП |
Источник финансирования и направления расходов |
Всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
||||||
2010 |
2011 |
2012 |
|||||||
Средства на реализацию ВЦП всего, |
2110902,612 |
591684,196 |
740753,187 |
779532,925 |
|||||
Из них средства областного бюджета |
1591181,246 |
496912,343 |
621086,291 |
644271,005 |
|||||
Из них средства от предпринимательской деятельности |
349700,669 |
94771,853 |
119666,896 |
135261,92 |
|||||
В том числе: |
|
|
|
|
|||||
Расходы на оказание государственной |
2029475,612 |
580681,74 |
689553,237 |
759651,48 |
|||||
Расходы на реализацию государственной функции (ГФ) |
6851,678 |
4401,678 |
1350 |
1100 |
|||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственной услуги (ГУ) |
74575,141 |
6600,778 |
49849,914 |
18781,445 |
1. Характеристика состояния системы социального обслуживания, целесообразность и необходимость разработки ВЦП
В Калужской области проживает более 240 тысяч граждан старше трудоспособного возраста (24 % от числа всех жителей области). Число инвалидов составляет более 90 тысяч человек, из которых 29,5 тысяч человек - инвалиды трудоспособного возраста. Многие из этих граждан относятся к категории малообеспеченных. Ограничения, обусловленные возрастом и здоровьем, не позволяют им утвердиться в качестве полноправных участников экономической, социальной и культурной жизни общества.
Государством признается, что люди, внесшие огромный вклад в создание современной развитой экономики, должны получать адекватную социальную поддержку, обеспечивающую хорошее социальное самочувствие. В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" (в последующих редакциях) государство гарантирует пожилым людям и инвалидам право на получение основных видов социального обслуживания в государственной системе социальных служб. Удовлетворение насущных потребностей в качественных социальных услугах является важным показателем уровня и качества жизни пожилых людей и инвалидов.
Для реализации установленных гарантий в Калужской области создана система государственных и муниципальных учреждений, предоставляющих социально уязвимым категориям граждан социальные и реабилитационные услуги. Инфраструктуру системы социального обслуживания пожилых людей и инвалидов на территории области определяет сочетание стационарных, полустационарных и нестационарных форм социального обслуживания.
Потребности населения в стационарном социальном обслуживании обеспечивают:
- 10 государственных стационарных учреждений социального обслуживания различных видов. Общее число койко-мест на 01.01.2009 г. составляло 1930. Из них:
- 4 дома-интерната для престарелых и инвалидов на 890 мест;
- 4 психоневрологических интерната на 750 мест;
- 1 специальный дом-интернат на 85 мест;
- 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей на 205 мест.
- 11 муниципальных стационарных учреждений социального обслуживания на 310 койко-мест, финансирование которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета (из них 3 учреждения на 67 мест функционируют как социальное жилье).
Девять муниципальных центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов предоставляют различные виды нестационарных и полустационарных социальных услуг, включая социально-бытовые, социально-медицинские и социально-правовые. Кроме того, 50 отделений, действующих при государственных учреждениях социального обслуживания, администрациях муниципальных районов и органах социальной защиты, предоставляют гражданам социальную помощь на дому и срочное социальное обслуживание.
В сфере реабилитации инвалидов действуют 3 отделения реабилитации при муниципальных центрах социального обслуживания и государственное специальное (коррекционное) профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс", в котором проживают, обучаются и проходят профессиональную подготовку молодые инвалиды.
Граждане без определенного места жительства получают социальные услуги в ГУСО "Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства".
Социальное обслуживание населения в Калужской области
Виды социального обслуживания |
Воспользовались услугами, (чел.) |
||
2007 (факт) |
2008 (факт)
|
2009 (оценка) |
|
Нестационарное социальное обслуживание, в том числе: |
66708 |
76657 |
81700 |
- социальное обслуживание на дому |
7888 |
8089 |
8200 |
- срочное социальное обслуживание |
40522 |
38894 |
40000 |
- служба "Социальное такси" |
1700 |
1858 |
2000 |
Полустационарное социальное обслуживание, в том числе: |
656 |
739 |
800 |
- лиц без определенного места жительства |
51 |
244 |
250 |
Стационарное социальное обслуживание |
2500 |
2500 |
2500 |
Несмотря на суммарное увеличение числа получателей социальных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания и социальными службами, вопрос об их доступности и качестве решен не в полной мере.
Действующая в Калужской области система социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в настоящее время не может удовлетворить всех потенциальных клиентов качественными социальными услугами в соответствии с их нуждаемостью. Среди имеющихся проблем можно отметить следующие.
В сфере стационарного социального обслуживания.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996г. N 1063-р утвержден норматив обеспечения домами-интернатами для престарелых и инвалидов - 30 мест на 10 тысяч жителей. В Калужской области этот показатель составляет 20,7 мест на 10 тысяч жителей или 69 % от установленного норматива.
Динамика очередности граждан для определения в ГСУ СО от численности функционирующих койко-мест представлена в таблице (на начало года):
Год |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Очередь (чел.) |
80 |
26 |
64 |
68 |
73 |
Койко-места в ГСУ СО (для взрослых) |
1870 |
1995 |
1800 |
1725 |
1725 |
Койко-места в МСУ СО |
241 |
306 |
306 |
310 |
342 |
Всего койко-мест |
2111 |
2301 |
2106 |
2035 |
2067 |
При этом государственные учреждения значительно переукомплектованы. Норматив жилой площади на одного проживающего (7 кв.м.) соблюдается только в четырех государственных учреждениях из десяти. Нарушение нормативов жилой площади, ведет к ухудшению качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в домах-интернатах, психологической напряженности, риску развития инфекционных заболеваний, трудностям в организации ухода.
Для удовлетворения потребности населения Калужской области в стационарном социальном обслуживании и повышения качества обслуживания в действующих ГСУ СО необходимо введение дополнительно не менее 430 койко-мест. Это позволит обеспечить выполнение норматива жилой площади на одного проживающего (7 кв.м.), а также снизить время ожидания в очереди на получение места в доме-интернате до одного месяца. Решение данной проблемы возможно только с вводом с эксплуатацию новых учреждений.
Оказание социальных услуг - затратная деятельность. В 2009 году на финансовое обеспечение стационарного социального обслуживания в областном бюджете предусмотрено около 300 млн. руб. Однако объем выделяемых средств не дает возможности поддерживать материально-техническую базу ГСУ СО на должном уровне, своевременно и в полном объеме проводить текущие и капитальные ремонты, а также работы, связанные с модернизацией действующих учреждений, осуществлять замену изношенного и устаревшего технологического и медицинского оборудования.
Слабой стороной действующей системы стационарного социального обслуживания является ориентация ее на принцип опекунства, при котором комплексно решаются социально-бытовые и медико-социальные проблемы граждан пожилого возраста и инвалидов, использованию и развитию личностного потенциала обеспечиваемых уделяется недостаточно внимания. Необходимо организовывать специализированные отделения, где при однородном возрастном составе, сходстве потребностей и интересов обслуживаемых граждан, легче создать комфортную среду жизнедеятельности, обеспечивать граждан медицинской помощью и уходом, поддерживать благоприятную психологическую атмосферу, внедрять технологии по максимальной интеграции проживающих в социум.
В настоящее время в структуре стационарных учреждений социального обслуживания выделены отделения милосердия для лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, геронтопсихиатрические отделения милосердия для лиц, страдающих деменцией и проживающих в учреждениях общего вида, молодежные отделения в психоневрологических учреждениях.
Для решения вопросов комплексной реабилитации инвалидов, проживающих в ГСУ СО, (18% обслуживаемых страдают поражением опорно-двигательного аппарата, 25% - нарушениями зрения и слуха) требуются специализированные отделения с функциональной организацией внутреннего пространства, обеспеченные необходимыми средствами для самостоятельного передвижения, для обмена, получения и передачи информации, укомплектованные соответствующими специалистами, которые позволят существенно повысить качество жизни инвалидов.
Важным реабилитационным направлением в деятельности стационарных учреждений является организация лечебно-трудовой терапии. В настоящее время функционируют подсобные сельские хозяйства при 3-х ГСУ СО (в 2003 году функционировало 6 подсобных сельских хозяйств), лечебно-трудовые мастерские (в основном швейные) действуют в шести учреждениях. Необходима разработка нормативно-правовой базы по организации деятельности лечебно-трудовых мастерских и подсобных сельских хозяйств ГСУ СО, внедрение новых видов трудовой деятельности, доступных для проживающих, развитие и укрепление материально-технической базы действующих лечебно-трудовых мастерских и подсобных сельских хозяйств.
Потребность граждан в социально-медицинских услугах различна и зависит от состояния здоровья, степени ограничения способности к самообслуживанию, психологического состояния пациента и т.д. Более 40 % граждан, проживающих в ГСУ СО, нуждаются в постоянном постороннем уходе. Для пациентов этой категории на первый план выходит организация сестринской помощи. В настоящее время стандарты по осуществлению сестринской помощи (сестринские манипуляции и сестринский уход) в стационарных учреждениях социального обслуживания отсутствуют. Разработка и внедрение стандартов сестринской помощи позволит не только в индивидуальном порядке определять виды и объемы сестринских вмешательств для осуществления полноценного ухода за каждым конкретным гражданином, выполнять их в соответствии с установленными регламентами, но и организовать контроль за их проведением. Внедрение стандартов влечет за собой дополнительное обучение медицинского персонала, обновление медицинского оборудования, дооснащение учреждений средствами для облегчения ухода, а также переход на компьютерное ведение медицинской документации.
Повышение квалификации медицинских работников (1 раз в 5 лет) независимо от ведомственной принадлежности учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, определено приказами Минздрава России. После разделения министерства здравоохранения и социального развития Калужской области медицинским работникам ГСУ СО было отказано в бесплатном повышении квалификации на базе ГОУ "Калужский базовый медицинский колледж". Ежегодная потребность в повышении квалификации среднего медицинского персонала ГСУ СО составляет 50 человек. При ориентировочной стоимости одного курса повышения квалификации (144 часа) 10 тысяч рублей, годовая потребность составляет 500 тысяч рублей.
В сфере нестационарного социального обслуживания.
В Калужской области ежегодно увеличивается число разработанных для инвалидов индивидуальных программ реабилитации. Если в 2005 году их получили 12,3 тыс. человек, то в 2007 году уже 29,1 тыс. человек. Кроме того, многие пожилые люди, не имеющие группы инвалидности, по состоянию здоровья нуждаются в обеспечении техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации. При этом база для оказания требуемого объема услуг по реабилитации развита слабо. Необходимо создавать реабилитационные службы в каждом районе, а также совершенствовать деятельность существующих реабилитационных отделений.
Транспортные вопросы малообеспеченных пожилых людей и инвалидов успешно решаются с помощью служб "Социальное такси", однако на сегодняшний день они действуют только в четырех муниципальных образованиях Калужской области. Также в четырех муниципальных образованиях работают службы мобильного социального обслуживания, обеспечивающие предоставление социальных услуг жителям отдаленных населенных пунктов сельской местности. В 2008 году клиентами этих служб стали 1800 и 600 человек, соответственно. Применяемые здесь социальные технологии в значительной степени повышают доступность социальных услуг для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов, поэтому текущий уровень их развития для Калужской области крайне не достаточен.
Нуждается в дальнейшем распространении в центрах социального обслуживания положительный опыт решения социально-экономических проблем пожилых людей и инвалидов за счет расширения спектра социальных услуг, например, открытие социальных парикмахерских и прачечных.
Пожилые люди и инвалиды, относящиеся к категории малоимущих граждан, нуждаются в дополнительных мерах социальной поддержки, особенно в адресной материальной помощи. Важную роль в повышении жизненного уровня этих граждан играют средства, привлеченные из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и предназначенные для оказания материальной помощи пенсионерам, имеющим размер пенсии ниже величины прожиточного минимума.
Отсутствие в течение длительного времени финансовых средств на ремонт зданий и помещений в государственном специализированном (коррекционном) профессиональном училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс" и ряде муниципальных учреждений стационарного социального обслуживания, недостаток современного технологического, медицинского и реабилитационного оборудования не позволяют обеспечить обслуживание проживающих инвалидов и ветеранов в соответствии с требованиями национальных стандартов качества предоставляемых услуг.
Повышение уровня и качества жизни пожилых людей и инвалидов невозможно без понимания всем обществом особенностей жизненных обстоятельств, в которых пребывают эти люди. Необходимо изменять отношение общества и, в частности, молодежи к проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов. Требуется развивать волонтерское движение молодежи в поддержку пожилых граждан и инвалидов, привлекать средства массовой информации для формирования позитивного общественного мнения по отношению к социальным проблемам этой категории населения.
Действующая в Калужской области система социального обслуживания пожилых людей и инвалидов на дому предоставляет клиентам на основе заявительного принципа определенный набор социальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем услуг, гарантированных государством. В то же время, опыт ряда регионов Российской Федерации показывает, что эффективность социального обслуживания пожилых людей и инвалидов может быть значительно повышена за счет внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости гражданина в получении конкретных социальных услуг с последующим предоставлением социального обслуживания только в необходимом объеме. Для реализации такой технологии требуется разработка новой нормативно-правовой базы и проведение ряда мероприятий по информационно-методическому обеспечению.
Решение задач развития и совершенствования системы социального обслуживания пожилых людей и инвалидов может быть обеспечено за счет дополнительного финансирования в "точках роста" системы, то есть в тех направлениях, где существуют потребности и возможности повышения доступности и качества социального обслуживания, расширения спектра предоставляемых социальных услуг, внедрения эффективных технологий обслуживания.
Принятие целевой программы позволит удовлетворить потребность населения Калужской области в стационарном и нестационарном социальном обслуживании, а также вывести систему социального обслуживания области на современный уровень, обеспечив высокое качество жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.
2. Цель и задачи ВЦП
Основной целью ВЦП является достижение полного охвата граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Калужской области, обратившихся за социальным обслуживанием, социальными услугами, соответствующими их индивидуальной нуждаемости, в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг.
Программными мероприятиями ежегодно будут охвачены более 90000 человек, проживающих в Калужской области и нуждающихся в социальном обслуживании.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
- предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием;
- повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в ГСУ СО за счет ввода в эксплуатацию ГСУ СО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (150 койко-мест) и ГСУ СО "Наш дом" на 60 койко-мест (с. Маковцы Дзержинского района). При этом предполагается провести оптимизацию сети государственных стационарных учреждений социального обслуживания с сохранением общего количества плановых койко-мест и сокращением числа учреждений за счет ликвидации ГСУ СО "Желябужский специальный дом-интернат";
- улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы ГСУ СО (проведение текущих и капитальных ремонтов, обеспечение учреждений необходимым технологическим оборудованием, мебелью, автотранспортными средствами);
- совершенствование и профилизация системы стационарного социального обслуживания путем создания специализированных отделений с учетом социально-групповых и индивидуальных особенностей обслуживаемого контингента, их образовательного уровня и интересов, возрастных изменений, психологических и биологических характеристик (реабилитационное отделение для лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, общежитие-пансионат для лиц, страдающих хроническими психическими заболеваниями с высоким реабилитационным потенциалом, специализированное отделение для слепых инвалидов, специализированное отделение для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, отделение для инвалидов - ветеранов боевых действий);
- развитие лечебно-трудовой деятельности через совершенствование нормативно-правовой базы и укрепление материально-технической базы действующих лечебно-трудовых мастерских и подсобных сельских хозяйств, разработка и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимопомощь;
- повышение качества медицинского обслуживания и ухода в ГСУ СО путем внедрения стандартов сестринской помощи (сестринские манипуляции и сестринский уход) в отделениях милосердия, обучения медицинского персонала, перехода на компьютерное ведение медицинской документации, оснащения учреждений медицинским и реабилитационным оборудованием;
- организация работы реабилитационных отделений, пунктов проката технических средств реабилитации и социально-бытовой адаптации, отделений социокультурных услуг во всех муниципальных центрах социального обслуживания пожилых людей и инвалидов;
- внедрение технологии мобильного социального обслуживания, организация служб "Социальная парикмахерская", "Социальная прачечная" в муниципальных районах с высоким показателем нуждаемости граждан в таких услугах;
- организация волонтерского движения, направленного на оказание помощи престарелым гражданам и инвалидам, во всех городских округах и муниципальных районах Калужской области;
- внедрение методов оценки индивидуальной нуждаемости при организации надомного социального обслуживания пожилых людей и инвалидов.
Задачи, намеченные к решению в ВЦП, соответствуют полномочиям министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области.
3. Сроки реализации ВЦП
Сроки реализации 2010 - 2012 годы.
Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 17 июня 2010 г. N 560 в раздел 4 настоящей Программы внесены изменения
4. Целевые индикаторы
N п\п |
Наименование показателя |
Оценочный показатель 2009 год |
В том числе по годам |
||
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы, тыс. чел. |
83,0 |
85,0
91,5*) |
84,9
97,0*) |
84,9
103,7*) |
2 |
Уровень обеспеченности койко-местами в ГСУ СО для взрослых, число мест на 10 тысяч населения |
20,7 |
21,1 |
21,1
21,8*) |
21,1
22,4*) |
3 |
Доля граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству, % |
83 |
83
85*) |
85
90*) |
90
100*) |
4 |
Доля ГСУ СО, в которых функционируют специализированные отделения, % |
0 |
10*) |
20*) |
50*) |
5 |
Доля ГСУ СО, в которых внедрены новые формы социально-бытовой и социально-трудовой реабилитации, % |
0 |
10*) |
20*) |
50*) |
6 |
Доля ГСУ СО, в которых внедрены стандарты сестринского ухода, % |
0 |
10*) |
30*) |
50*) |
7 |
Доля МО, в которых предоставляются дополнительные услуги реабилитационного характера и социокультурные услуги, % |
0 |
16*) |
32*) |
44*) |
8 |
Доля МО, в которых предоставляются дополнительные социально-бытовые услуги, % |
0 |
20*) |
52*) |
80*) |
9 |
Доля МО, в которых организовано волонтерское движение, % |
10 |
16 32*) |
20 72*) |
32 100*) |
10 |
Доля отделений социального обслуживания на дому, внедривших методы оценки индивидуальной нуждаемости в конкретных услугах, % |
0 |
12 |
52 |
100 |
*) - значения целевых индикаторов, которые будут достигнуты при условии финансирования соответствующих расходов инвестиционного характера.
5. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий ВЦП, с указанием необходимых ресурсов и сроков реализации каждого мероприятия, а также целевые индикаторы по годам реализации ВЦП представлены в приложении N 1.
6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Обоснования потребностей в необходимых ресурсах представлены в приложении N 14, где отражены:
- информация о необходимых ресурсах, с указанием направлений расходования финансовых средств;
- мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, приобретение оборудования в целях повышения качества предоставления государственных услуг и повышения доступности государственных услуг для населения, реализации государственных функций;
- мероприятия по совершенствованию работы министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области субъекта бюджетного планирования (СБП), направленные на совершенствование организации работы министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области (СБП) и подведомственных учреждений.
7. Оценка ожидаемой эффективности реализации ВЦП
Реализация ВЦП позволит:
1. Предоставлять ежегодно более чем 85 тысячам пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, обратившихся за государственными услугами социального обслуживания, социальные услуги, соответствующими их индивидуальной нуждаемости, в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг.
2. Обеспечить соответствие качества социальных услуг требованиям государственных стандартов (за исключением норматива обеспеченности жилой площадью 7 кв. м. на 1 человека).
3. Повысить качество жизни граждан, обратившихся за социальным обслуживанием, за счет повышения доступности и расширения спектра услуг, предоставления социального обслуживания с использованием современного оборудования, методов и технологий, адаптированного к особым потребностям потребителей услуг.
4. Обеспечить развитие и укрепление материально-технической базы системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
8. Методика оценки эффективности ВЦП
Управление социального обслуживания населения министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области ежегодно в срок до 25 февраля готовит отчет о выполнении ВЦП с пояснительной запиской, включающей оценку эффективности реализации ВЦП, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ВЦП от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП.
Для оценки эффективности реализации Программы используется утвержденная приказом министра экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-п методика типовой оценкой эффективности реализации ведомственных целевых программ.
9. Система управления реализацией ВЦП
Управление реализацией ВЦП осуществляется управлением социального обслуживания населения, которое осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений, проводит оценку результативности реализации ВЦП, анализ причин невыполнения целевых индикаторов, направляет отчеты о ходе выполнения ВЦП в министерство экономического развития Калужской области и в министерство финансов Калужской области в соответствии с установленными сроками.
Муниципальные районы и городские округа наделены государственными полномочиями по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости в соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ (ред. от 29.12.2008) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями".
Указанным законом утверждена Методика определения общего объема субвенции местным бюджетам из областного бюджета на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости.
Порядок расходования субвенций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.02.2008 N 38 "Об утверждении положения о порядке расходования субвенций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" не распределенных между муниципальными образованиями объемов субвенций в 2009-2011 годах" (ред. от 26.02.2009 N 58).
Распределение субвенций муниципальным районам и городским округам Калужской области для исполнения государственных полномочий на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости указываются в законе Калужской области об областном бюджете на очередной год и на плановый период.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе "Функционирование
и развитие системы социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в Калужской области
(2010-2012 годы)"
Перечень программных мероприятий
ведомственная целевая программа "Функционирование
и развитие системы социального обслуживания пожилых людей,
инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в Калужской области (2010 - 2012 годы)"
17 июня, 5 августа, 7 октября 2010 г., 10 января 2012 г.
О внесении изменений в настоящее приложение см. следующие документы:
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 10 января 2012 г. N 1
Цель программы: Достижение полного охвата граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Калужской области, обратившихся за социальным обслуживанием, социальными услугами, соответствующими их индивидуальной нуждаемости, в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг.
N п\п |
Содержание мероприятия |
Срок реализации |
Объем расходов (тыс. рублей) |
Показатели результативности |
|||||||||||||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Наименование индикатора |
Единица измерения |
Значение индикатора |
||||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||
Задача 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием |
Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы |
Тыс. чел. |
85 |
84,9 |
84,9 |
||||||||||||||
1.1 |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
356341,312 |
365024,782 |
373161,782 |
|
|
|
|
||||||||||
1.2 |
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке |
|
8466,256 |
8466,256 |
8466,256 |
|
|
|
|
|
|||||||||
1.3 |
Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах |
|
21187,829 |
21214,189 |
21238,889 |
|
|
|
|
|
|||||||||
1.4 |
Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий |
|
10500,709 |
10500,709 |
10500,709 |
|
|
|
|
|
|||||||||
1.5 |
Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
161079,914 |
161079,914 |
161079,914 |
|
|
|
|
|
|||||||||
1.6 |
Оказание адресной социальной помощи |
|
4001,800 |
0,000 |
0, 000 |
|
|
|
|
|
|||||||||
1.7 |
Организация работы по профессиональной подготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|||||||||
1.8 |
Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов-выставок |
|
250,000 |
250,000 |
250,000 |
|
|
|
|
|
|||||||||
1.9 |
Информационное и организационно-методическое обеспечение по проблемам предоставления социальных услуг населению |
|
0, 000 |
0,000 |
0, 000 |
|
|
|
|
|
|||||||||
Итого по задаче 1 |
561827,820 |
566535,850 |
574697,550 |
|
1703061,220 |
||||||||||||||
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в ГСУ СО |
Уровень обеспеченности койко-местами в ГСУ СО для взрослых |
Число койко-мест на 10 тысяч населения |
21,1 |
21,1 21,8 |
21,1 22,4 |
||||||||||||||
2.1 |
Капитальный ремонт материально-технической базы ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический дом-интернат" |
2010-2012 гг. |
0,000 |
8000,000 |
2000,000 |
||||||||||||||
2.2 |
Капитальный ремонт ГСУ СО, созданного на базе МСУ СО в с. Маковцы Дзержинского района |
2010-2011 гг. |
0,000 |
8000,000 |
6500,000 |
||||||||||||||
Итого по задаче 2 (*) |
0,000 |
16000,000 |
8500,000 |
24500,000 |
|||||||||||||||
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений социального обслуживания |
Доля граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству |
% |
83 85 (**) |
85 90 (**) |
90 100 (**) |
||||||||||||||
3.1 |
Замена лифтов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
2011 г. |
|
|
2000,000 |
|
|
|
|
||||||||||
|
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
2012 г. |
|
|
2000,000 |
|
|
|
|
||||||||||
|
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье" |
2012 г. |
|
|
2700,000 |
|
|
|
|
||||||||||
3.2 |
Проведение капитальных и текущих ремонтов жилых зданий и инфраструктуры ГСУ СО (приложение 2) |
2010-2012 гг. |
0,000 |
28275,000 |
21450,000 |
|
|
|
|
||||||||||
3.3 |
Замена мебели и изношенного технологического оборудования для пищеблоков, прачечных и т.д. (приложение 3) |
2010-2012 гг. |
0,000 |
2087,000 |
1616,000 |
|
|
|
|
||||||||||
3.4 |
Приобретение мебели, медицинского и технологического оборудования для пищеблоков и прачечных для учреждений, вводимых в эксплуатацию в 2010-2012 гг. (приложения 3, 4) |
2010-2012 гг. |
0,000 |
1395,500 |
3014,850 |
|
|
|
|
||||||||||
3.5 |
Проведение капитальных и текущих ремонтов жилых зданий, приобретение оборудования для МСУ СО |
2010-2012 гг. |
0,000 |
2250,000 |
1550,000 |
|
|
|
|
|
|||||||||
3.6 |
Проведение мероприятий по противопожарной безопасности |
2010-2012 гг. |
3414,375 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
||||||||||
3.7 |
Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов |
2010-2012 гг. |
3409,900 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
||||||||||
Итого по задаче 3 (*) |
6824,275 |
34007,500 |
34330,850 |
75162,625 |
|||||||||||||||
Задача 4. Совершенствование и профилизация системы стационарного социального обслуживания |
Доля ГСУ СО, в которых функционируют специализированные отделения |
% |
10 (**) |
20 (**) |
50 (**) |
||||||||||||||
4.1 |
Разработка типовых положений специализированных отделений , |
2010-2012 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
4.2 |
Подготовка кадров для работы специализированных отделений (неврологи, психологи, зав. отделениями, психиатры, наркологи, реабилитологи, специалисты по социальной работе, воспитатели и т.д.) |
2010-2012 гг. |
0,000 |
200,000 |
400,000 |
|
|
|
|
||||||||||
4.3 |
Оснащение отделений необходимыми техническими средствами для реабилитации и ухода (приложение 5) |
2010-2012 гг. |
|
1500,000 |
1500,000 |
|
|
|
|
||||||||||
Итого по задаче 4 (*) |
0, 000 |
1700,000 |
1900,000 |
3600,000 |
|||||||||||||||
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе ГСУ СО |
Доля ГСУ СО, в которых внедрены новые формы социально-бытовой и социально-трудовой реабилитации |
|
10 |
20 (**) |
50 (**) |
||||||||||||||
5.1 |
Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО |
2010 |
|
|
|
||||||||||||||
5.2 |
Разработка и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само-и взаимообслуживание |
2010-2011 |
0,000 |
|
300,000 |
||||||||||||||
5.3 |
Подготовка и обучение кадров (воспитатели, специалисты по социальной работе, социальные работники, инструкторы трудового обучения, педагоги и т.д.) |
2011 |
0,000 |
200,000 |
100,000 |
||||||||||||||
5.4 |
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских (приложение 6) |
2011-2012 |
|
1900,000 |
2500,000 |
||||||||||||||
5.5 |
Приобретение сельскохозяйственной техники для подсобных сельских хозяйств (приложение 6) |
2011 |
|
850,000 |
850,000 |
||||||||||||||
5.6 |
Приобретение материалов для работы ЛТМ и подсобных сельских хозяйств ГСУ СО (приложение 6) |
2011-2012 |
|
200,000 |
300,000 |
||||||||||||||
Итого по задаче 5 (*) |
0,000 |
3150,000 |
4050,000 |
7200,000 |
|||||||||||||||
Задача 6. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода в ГСУ СО |
Доля ГСУ СО, в которых внедрены стандарты сестринского ухода |
% |
10 (**) |
30 (**) |
50 (**) |
||||||||||||||
6.1 |
Разработка и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО |
2010 год |
0,000 |
300,000 |
|
|
|
|
|
||||||||||
6.2 |
Подготовка и обучение медицинских кадров (фельдшеры, медицинские сестры, психологи, младшие медицинские сестры, санитарки) |
2010-2012 гг. |
0,000 |
400,000 |
200,000 |
|
|
|
|
||||||||||
6.3 |
Внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации (разработка программы, обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой) |
2011-2012 гг. |
|
800,000 |
580,00,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||
6.4 |
Оснащение ГСУ СО медицинским, лабораторным, физиотерапевтическим оборудованием, техническими средствами для облегчения ухода за лицами, находящимися на постельном режиме (приложение 4) |
2010-2012 гг. |
0,000 |
3632,300 |
756,900 |
|
|
|
|
||||||||||
6.5 |
Оснащение отделений милосердия в ГСУ СО кнопками вызова |
2010-2012 гг. |
0,000 |
1650,000 |
950,000 |
|
|
|
|
|
|||||||||
Итого по задаче 6 (*) |
0,000 |
6782,300 |
2486,900 |
9269,200 |
|||||||||||||||
Задача 7. Организация в муниципальных центрах социального обслуживания реабилитационных отделений, пунктов проката технических средств реабилитации и социально-бытовой адаптации, отделений социокультурных услуг |
Доля МО, в которых предоставляются дополнительные услуги реабилитационного характера и социокультурные услуги |
% |
16 |
32 |
44 |
||||||||||||||
|
(**) |
(**) |
(**) |
||||||||||||||||
7.1 |
Создание и оснащение реабилитационных отделений в центрах социального обслуживания в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Сухиничском, Юхновском районах (приложение 7) |
2010-2012 гг. |
0,000 |
1600,000 |
800,000 |
|
|
|
|
||||||||||
7.2 |
Создание и оснащение пунктов проката техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации в центрах и отделениях социального обслуживания в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Людиновском, Сухиничском, Юхновском районах, г. Калуге (приложение 8) |
2010-2012 гг. |
0,000 |
1000,000 |
600,000 |
|
|
|
|
|
|||||||||
7.3 |
Создание и оснащение отделений социокультурных услуг в центрах и отделениях социального обслуживания в Бабынинском, Жуковском, Малоярославецком, Мещовском районах и г. Калуге (приложение 9) |
2010-2012 гг. |
0,000 |
1400,000 |
400,000 |
|
|
|
|
|
|||||||||
7.4 |
Создание и оснащение специальных компьютерных классов для пожилых людей и инвалидов в г. Обнинске и г. Калуге (приложение 10) |
2010-2012 гг. |
0,000 |
300,000 |
300,000 |
|
|
|
|
|
|||||||||
Итого по задаче 7 (*) |
0,000 |
4300,000 |
2100,000 |
6400,000 |
|||||||||||||||
Задача 8. Внедрение технологий мобильного социального обслуживания, организация служб "Социальная парикмахерская", "Социальная прачечная" |
Доля МО, в которых предоставляются социально-бытовые услуги |
% |
20 (**) |
52 (**) |
80 (**) |
||||||||||||||
8.1 |
Внедрение технологий мобильного социального обслуживания, приобретение автомобилей для социальных служб в Жиздринском, Людиновском, Медынском, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском, Ферзиковском районах (приложение 11) |
2010-2012 гг. |
0,000 |
1700,000 |
1500,000 |
|
|
|
|
||||||||||
8.2 |
Оснащение и организация работы служб "Социальная парикмахерская", "Социальная прачечная" в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Износковском, Кировском, Козельском, Людиновском, Мещовском, Спас-Деменском, Ульяновском, Хвастовичском, Юхновском районах (приложение 12) |
2010-2012 гг. |
0,000 |
350,000 |
320,000 |
|
|
|
|
|
|||||||||
Итого по задаче 8 (*) |
0,000 |
2050,000 |
1820,000 |
3870,000 |
|||||||||||||||
Задача 9. Организация волонтерского движения, направленного на оказание помощи престарелым гражданам и инвалидам, во всех городских округах и муниципальных районах Калужской области |
Доля МО, в которых организовано волонтерское движение |
% |
16 30 (**) |
20 70 (**) |
32 100 (**) |
||||||||||||||
9.1 |
Организация волонтерских групп, приобретение оборудования, инструментов и материалов для обеспечения их деятельности в 23 районах, в г. Обнинске и г. Калуге (приложение 13) |
2010-2012 гг. |
0,000 |
640,000 |
360,000 |
|
|
|
|
||||||||||
Итого по задаче 9 (*) |
0,000 |
640,000 |
360,000 |
1000,000 |
|||||||||||||||
Задача 10. Внедрение методов оценки индивидуальной нуждаемости при организация надомного социального обслуживания пожилых людей и инвалидов |
Доля отделений социального обслуживания на дому, внедривших методы оценки индивидуальной нуждаемости в конкретных услугах |
% |
12 |
52 |
100 |
||||||||||||||
10.1 |
Разработка нормативных правовых 2010-2012 гг. документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости в надомных социальных услугах |
2010-2012 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
10.2 |
Обучение социальных работников применению новых методов |
2010-2012 гг. |
0,000 |
200,000 |
100,000 |
|
|
|
|
||||||||||
10.3 |
Проведение семинаров, конференций, "круглых столов" совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий |
2010-2012 гг. |
0,000 |
300,000 |
150,000 |
|
|
|
|
||||||||||
10.4 |
Издание справочных, информационных и других материалов |
2010-2012 гг. |
0,000 |
140,000 |
70,000 |
|
|
|
|
||||||||||
Итого по задаче 10 (*) |
0, 000 |
640,000 |
320,000 |
960,000 |
|||||||||||||||
Итого по программе |
568152,117 |
566535,850 |
574697,550 |
1709385,517 |
Примечания:
(*) - расходы на выполнение задачи в итоговую сумму по программе не входят и осуществляются при условии их включения в областной бюджет на соответствующий финансовый год, за исключением мероприятий по противопожарной безопасности на 2010 год.
(**) - значения показателей при условии выделения финансовых средств на соответствующие мероприятия".
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
Калужской области (2010-2012 годы)"
Капитальные ремонты государственных учреждений
10 января 2012 г.
О внесении изменений в настоящее приложение см. следующие документы:
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 10 января 2012 г. N 1
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
Калужской области (2010-2012 годы)"
Техника, мебель, оборудование для государственных учреждений
социального обслуживания
10 января 2012 г.
О внесении изменений в настоящее приложение см. следующие документы:
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 10 января 2012 г. N 1
N п\п |
Наименование учреждений |
Наименование оборудования |
кол-во |
цена |
Сумма и год реализации |
Всего |
||
2010 |
2011 |
2012 |
||||||
1. |
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат" |
Всего по учреждению |
|
|
|
285000 |
0 |
285000 |
Холодильник низкотемпературный ШХН-1 |
1 |
60000 |
|
60000 |
|
60000 |
||
Шкаф пекарский ШПЭСМ-1 |
1 |
30000 |
|
30000 |
|
30000 |
||
Машина протирочно-резательная МПР-350М |
1 |
30000 |
|
30000 |
|
30000 |
||
Мясорубка МИМ-300 |
1 |
25000 |
|
25000 |
|
25000 |
||
Картофелечистка МОК-300 |
1 |
30000 |
|
30000 |
|
30000 |
||
Кипятильник КЭП-50 |
2 |
15000 |
|
30000 |
|
30000 |
||
Электросковорода СЭЧ0,45 |
1 |
30000 |
|
30000 |
|
30000 |
||
Плита электрическая ПЭЖШ |
1 |
50000 |
|
50000 |
|
50000 |
||
2. |
ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат" |
Всего по учреждению |
|
|
|
260000 |
314000 |
574000 |
Стол обеденный |
40 |
4000 |
|
|
160000 |
160000 |
||
Табуреты для столовой |
140 |
1100 |
|
|
154000 |
154000 |
||
Шкаф пекарский ШПЭСМ-1 |
1 |
30000 |
|
30000 |
|
30000 |
||
Шкаф жарочный ЗШЖЭ |
1 |
40000 |
|
40000 |
|
40000 |
||
Овощерезка |
2 |
15000 |
|
30000 |
|
30000 |
||
Машина протирочно-резательная МПР-350М |
1 |
30000 |
|
30000 |
|
30000 |
||
Плита электрическая ПЭЖШ |
2 |
50000 |
|
100000 |
|
100000 |
||
Картофелечистка МОК-300 |
1 |
30000 |
|
30000 |
|
30000 |
||
3. |
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат" |
Всего по учреждению |
|
|
60000 |
0 |
0 |
60000 |
Холодильник низкотемпературный ШХН-1 |
1 |
60000 |
60000 |
|
|
60000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Всего по учреждению |
|
|
|
827000 |
490000 |
1317000 |
Стол обеденный |
46 |
4000 |
|
184000 |
|
184000 |
||
Стулья для столовой |
184 |
1500 |
|
276000 |
|
276000 |
||
Машина посудомоечная производительностью МП-800 |
1 |
200000 |
|
200000 |
|
200000 |
||
Холодильный шкаф |
1 |
50000 |
|
50000 |
|
50000 |
||
Пароварочный котел на 250 л. |
2 |
45000 |
|
90000 |
|
90000 |
||
Тележка для перевозки белья |
2 |
6000 |
|
12000 |
|
12000 |
||
Тележка для раздачи пищи |
2 |
7500 |
|
15000 |
|
15000 |
||
Стиральная машина МЛ-50 |
1 |
220000 |
|
|
220000 |
220000 |
||
Центрифуга ЦЛ-25 |
1 |
100000 |
|
|
100000 |
100000 |
||
Тележка для прачечной грузоподъемностью 25 кг. |
1 |
10000 |
|
|
10000 |
10000 |
||
Тумбочка прикроватная |
50 |
1500 |
|
|
75000 |
75000 |
||
Стул с гигиеническим покрытием |
50 |
1700 |
|
|
85000 |
85000 |
||
5. |
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье" |
Всего по учреждению |
|
|
|
480000 |
412000 |
892000 |
Машина протирочно-резательная МПР-350М |
1 |
30000 |
|
30000 |
|
30000 |
||
Шкаф расстоечный ШТР-18П |
1 |
20000 |
|
20000 |
|
20000 |
||
Картофелечистка МОК-300 |
1 |
30000 |
|
30000 |
|
30000 |
||
Приобретение душевых кабин |
5 |
75000 |
|
375000 |
|
375000 |
||
Холодильник бытовой |
5 |
5000 |
|
25000 |
|
25000 |
||
Стол обеденный |
20 |
4000 |
|
|
80000 |
80000 |
||
Стул с гигиеническим покрытием покрытием |
160 |
1700 |
|
|
272000 |
272000 |
||
Комплект мягкой мебели для холла |
4 |
15000 |
|
|
60000 |
60000 |
||
6. |
ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат" |
Всего по учреждению |
|
|
|
175000 |
400000 |
575000 |
Резервный источник электропитания (дизель-генератор 50 кВТ) |
1 |
400000 |
|
|
400000 |
400000 |
||
Холодильники бытовые |
5 |
5000 |
|
25000 |
|
25000 |
||
Овощерезка |
1 |
15000 |
|
15000 |
|
15000 |
||
Стол обеденный |
15 |
4000 |
|
60000 |
|
60000 |
||
Стулья для столовой |
50 |
1500 |
|
75000 |
|
75000 |
||
Итого по стационарным учреждениям |
|
|
60000 |
2027000 |
1616000 |
3703000 |
||
1. |
ГСУ СО "Наш дом" с. Маковцы Дзержинского района |
Всего по учреждению |
|
|
|
|
2192500 |
2192500 |
Кровать с матрацем |
60 |
6000 |
|
|
360000 |
360000 |
||
Стулья с гигиеническим покрытием |
100 |
1700 |
|
|
170000 |
170000 |
||
Шкафы плательные |
40 |
6000 |
|
|
240000 |
240000 |
||
Тумбочки прикроватные |
60 |
1500 |
|
|
90000 |
90000 |
||
Стол обеденный |
40 |
4000 |
|
|
160000 |
160000 |
||
Комплект мягкой мебели для холла |
2 |
15000 |
|
|
30000 |
30000 |
||
Видеосистема для холла (домашний кинотеатр) |
1 |
35000 |
|
|
35000 |
35000 |
||
Тумба под видеосистему |
1 |
7500 |
|
|
7500 |
7500 |
||
Холодильники бытовые |
5 |
5000 |
|
|
25000 |
25000 |
||
Стол письменный |
2 |
6500 |
|
|
13000 |
13000 |
||
Столы офисные |
8 |
6000 |
|
|
48000 |
48000 |
||
Кресла офисные |
8 |
3000 |
|
|
24000 |
24000 |
||
Шкафы книжные |
5 |
7000 |
|
|
35000 |
35000 |
||
Светильники потолочные |
50 |
800 |
|
|
40000 |
40000 |
||
Гардины |
40 |
1500 |
|
|
60000 |
60000 |
||
Светильники потолочные |
50 |
800 |
|
|
40000 |
40000 |
||
Холодильник низкотемпературный ШХН-1 |
1 |
60000 |
|
|
60000 |
60000 |
||
Шкаф холодильный ШХ |
2 |
25000 |
|
|
50000 |
50000 |
||
Шкаф пекарский ШПЭСМ-1 |
1 |
30000 |
|
|
30000 |
30000 |
||
Машина протирочно-резательная МПР-350М |
1 |
30000 |
|
|
30000 |
30000 |
||
Мясорубка МИМ-300 |
1 |
25000 |
|
|
25000 |
25000 |
||
Картофелечистка МОК-300 |
1 |
30000 |
|
|
30000 |
30000 |
||
Кипятильник КЭП-50 |
2 |
15000 |
|
|
30000 |
30000 |
||
Электросковорода СЭЧ0,45 |
1 |
30000 |
|
|
30000 |
30000 |
||
Плита электрическая ПЭЖШ |
2 |
50000 |
|
|
100000 |
100000 |
||
Машина посудомоечная производительностью МП-100 |
1 |
60000 |
|
|
60000 |
60000 |
||
Стол разделочный |
4 |
6000 |
|
|
24000 |
24000 |
||
Мойка 3-х секционная |
2 |
5500 |
|
|
11000 |
11000 |
||
Стеллажи для посуды и продуктов |
6 |
4000 |
|
|
24000 |
24000 |
||
Пароварочный котел на 100 л. |
1 |
30000 |
|
|
30000 |
30000 |
||
Тележка для перевозки белья |
2 |
6000 |
|
|
12000 |
12000 |
||
Тележка для раздачи пищи |
2 |
7500 |
|
|
15000 |
15000 |
||
Стиральные машины бытовые 7 кг |
2 |
17000 |
|
|
34000 |
34000 |
||
Стиральная машина МЛ-20 |
1 |
150000 |
|
|
150000 |
150000 |
||
Центрифуга ЦЛ-10 |
1 |
70000 |
|
|
70000 |
70000 |
||
2. |
ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат" |
Всего по учреждению |
|
|
|
1395500 |
|
1395500 |
Кровать с матрацем |
80 |
6000 |
|
480000 |
|
480000 |
||
Стулья с гигиеническим покрытием |
100 |
1500 |
|
150000 |
|
150000 |
||
Шкафы плательные |
40 |
6000 |
|
240000 |
|
240000 |
||
Тумбочки прикроватные |
80 |
1500 |
|
120000 |
|
120000 |
||
Стол обеденный |
40 |
4000 |
|
160000 |
|
160000 |
||
Комплект мягкой мебели для холла |
2 |
15000 |
|
30000 |
|
30000 |
||
Видеосистема для холла (домашний кинотеатр) |
1 |
35000 |
|
35000 |
|
35000 |
||
Тумба под видеосистему |
1 |
7500 |
|
7500 |
|
7500 |
||
Холодильники бытовые |
5 |
5000 |
|
25000 |
|
25000 |
||
Стол письменный |
2 |
6500 |
|
13000 |
|
13000 |
||
Шкафы книжные |
5 |
7000 |
|
35000 |
|
35000 |
||
Светильники потолочные |
50 |
800 |
|
40000 |
|
40000 |
||
Гардины |
40 |
1500 |
|
60000 |
|
60000 |
||
Итого по вновь вводимым объектам |
|
|
|
1395500 |
2192500 |
3588000 |
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
Калужской области (2010-2012 годы)"
Медицинское оборудование
10 января 2012 г.
О внесении изменений в настоящее приложение см. следующие документы:
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 10 января 2012 г. N 1
N п\п |
Наименование учреждений |
Наименование оборудования |
кол-во |
цена |
Сумма и год реализации |
Всего |
||
2010 |
2011 |
2012 |
||||||
1. |
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Всего по учреждению |
|
|
530000 |
560000 |
0 |
1090000 |
Аппарат УВЧ-терапии (УВЧ-30.01) |
1 |
26000 |
26000 |
|
|
26000 |
||
Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-80) |
1 |
35000 |
35000 |
|
|
35000 |
||
Облучатель ртутно-кварцевый ОРК |
1 |
23000 |
23000 |
|
|
23000 |
||
Стерилизатор ГП-100 |
1 |
200000 |
200000 |
|
|
200000 |
||
Рециркулятор воздуха Дезар-7 |
6 |
13000 |
78000 |
|
|
78000 |
||
Утилизатор для игл |
1 |
7500 |
8000 |
|
|
8000 |
||
Стерилизатор ГК-100 |
1 |
160000 |
160000 |
|
|
160000 |
||
Анализатор биохимический |
1 |
120000 |
|
120000 |
|
120000 |
||
Анализатор для исследования мочи |
1 |
50000 |
|
50000 |
|
50000 |
||
Анализатор гематологический |
1 |
330000 |
|
330000 |
|
|
||
Миксер лабораторный "Ротомикс-1" |
1 |
30000 |
|
30000 |
|
30000 |
||
Приспособление для мазков (ФОМК) |
1 |
30000 |
|
30000 |
|
30000 |
||
2. |
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Всего по учреждению |
|
|
270000 |
|
|
270000 |
Ванна - каталка |
1 |
270000 |
270000 |
|
|
270000 |
||
3. |
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат" |
Всего по учреждению |
|
|
35000 |
97600 |
108900 |
241500 |
Тубус кварцевый |
1 |
5000 |
|
5000 |
|
5000 |
||
Рециркулятор воздуха Дезар-7 |
2 |
13000 |
|
26000 |
|
26000 |
||
Аппарат ультразвуковой терапии (УЗТ- 103Ф) |
1 |
32600 |
|
|
32600 |
32600 |
||
Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-80) |
1 |
35000 |
|
|
35000 |
35000 |
||
Облучатель бактерицидный передвижной |
1 |
4500 |
|
|
4500 |
4500 |
||
Аппарат для электростимуляции мышц "Искра-1" |
1 |
28800 |
|
|
28800 |
28800 |
||
Аппарат для гальванотерапии "Поток-1" |
1 |
8000 |
|
|
8000 |
8000 |
||
Стерилизатор ГП-40 |
2 |
17000 |
|
34000 |
|
34000 |
||
Утилизатор для игл |
1 |
7500 |
|
7500 |
|
7500 |
||
Иглосниматель |
2 |
2300 |
|
4600 |
|
4600 |
||
Холодильник для хранения вакцин |
1 |
6500 |
|
6500 |
|
6500 |
||
Небулайзер |
1 |
4000 |
|
4000 |
|
4000 |
||
Шведская стенка |
1 |
3000 |
3000 |
|
|
3000 |
||
Подъемник для ванной |
1 |
15000 |
15000 |
|
|
15000 |
||
Каталка медицинская |
1 |
17000 |
17000 |
|
|
17000 |
||
Столик процедурный |
3 |
3000 |
|
3000 |
|
3000 |
||
Шкаф медицинский |
3 |
7000 |
|
7000 |
|
7000 |
||
4. |
ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат" |
Всего по учреждению |
|
|
205600 |
400000 |
0 |
605600 |
Рециркулятор воздуха Дезар-7 |
2 |
13000 |
26000 |
|
|
26000 |
||
Аппарат ультразвуковой терапии (УЗТ- 103Ф) |
1 |
32600 |
32600 |
|
|
32600 |
||
Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-80) |
1 |
35000 |
35000 |
|
|
35000 |
||
Облучатель бактерицидный передвижной |
1 |
4500 |
4500 |
|
|
4500 |
||
Аппарат для низкочастотной терапии "Амплипульс" |
1 |
18000 |
18000 |
|
|
18000 |
||
Аппарат для гальванотерапии "Поток-1" |
1 |
8000 |
8000 |
|
|
8000 |
||
Стерилизатор ГП-40 |
2 |
17000 |
34000 |
|
|
34000 |
||
Утилизатор для игл |
1 |
7500 |
7500 |
|
|
7500 |
||
Аэрозольный ингалятор ультразвуковой"Туман-1" |
1 |
15000 |
15000 |
|
|
15000 |
||
Электрокардиограф |
1 |
25000 |
25000 |
|
|
25000 |
||
Функциональные кровати с матрацем |
40 |
10000 |
|
400000 |
|
400000 |
||
5. |
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат" |
Всего по учреждению |
|
|
167500 |
600000 |
250000 |
1017500 |
Функциональные кровати с матрацем |
50 |
10000 |
|
500000 |
|
500000 |
||
Противопролежневые матрацы |
50 |
5000 |
|
|
250000 |
250000 |
||
Подъемник для ванной |
3 |
15000 |
45000 |
|
|
45000 |
||
Рециркулятор воздуха настенный |
40 |
2500 |
100000 |
|
|
100000 |
||
Облучатель бактерицидный передвижной |
5 |
4500 |
22500 |
|
|
22500 |
||
Аппарат лазерной терапии (Улан) |
1 |
65000 |
|
65000 |
|
65000 |
||
Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-80) |
1 |
35000 |
|
35000 |
|
35000 |
||
6. |
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Всего по учреждению |
|
|
|
250000 |
|
250000 |
противопролежневые матрацы |
50 |
5000 |
|
250000 |
|
250000 |
||
7. |
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье" |
Всего по учреждению |
|
|
360000 |
0 |
300000 |
660000 |
Функциональные кровати с матрацем |
20 |
10000 |
|
|
200000 |
200000 |
||
Противопролежневые матрацы |
20 |
5000 |
|
|
100000 |
100000 |
||
Медицинские кровати с металлической сеткой |
60 |
6000 |
360000 |
|
|
360000 |
||
Итого по действующим стационарным учреждениям |
|
|
1568100 |
1907600 |
658900 |
4134600 |
||
8. |
ГСУ СО "Наш дом" с. Маковцы Дзержинского района |
Всего по учреждению |
|
|
0 |
|
822350 |
822350 |
Аппарат ультразвуковой терапии (УЗТ- 103Ф) |
1 |
32600 |
|
|
32600 |
32600 |
||
Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-80) |
1 |
35000 |
|
|
35000 |
35000 |
||
Облучатель бактерицидный (ОБН-150) |
4 |
1500 |
|
|
6000 |
6000 |
||
Весы медицинские |
1 |
9000 |
|
|
9000 |
9000 |
||
Аквадистиллятор |
1 |
25000 |
|
|
25000 |
25000 |
||
Рециркулятор воздуха Дезар-7 |
2 |
13000 |
|
|
26000 |
26000 |
||
Стерилизатор ГП-40 |
1 |
17000 |
|
|
17000 |
17000 |
||
Столик процедурный |
2 |
3000 |
|
|
6000 |
6000 |
||
Кушетка медицинская |
3 |
4000 |
|
|
12000 |
12000 |
||
|
0 |
|
|
|
|
|
||
Шкаф для медикаментов |
4 |
7000 |
|
|
28000 |
28000 |
||
Шкаф для инструментов |
|
|
|
|
0 |
0 |
||
Штатив |
5 |
650 |
|
|
3250 |
3250 |
||
Утилизатор для игл |
1 |
7500 |
|
|
7500 |
7500 |
||
Подъемник для ванной |
1 |
15000 |
|
|
15000 |
15000 |
||
Функциональные кровати с матрацем |
10 |
10000 |
|
|
100000 |
100000 |
||
Противопролежневые матрацы |
10 |
50000 |
|
|
500000 |
500000 |
||
Итого по стационарным учреждениям |
|
|
1568100 |
2479950 |
1481250 |
4706950 |
||
9. |
ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс" |
Всего по учреждению |
|
|
0 |
156600 |
98000 |
254600 |
Аппарат ультразвуковой терапии (УЗТ- 103Ф) |
1 |
32600 |
|
32600 |
|
32600 |
||
Аэрозольный ингалятор ультразвуковой"Туман-1" |
1 |
15000 |
|
15000 |
|
15000 |
||
Аппарат для электротерапии "Этер" |
1 |
65000 |
|
65000 |
|
65000 |
||
Аппарат для низкочастотной терапии "Амплипульс" |
1 |
18000 |
|
18000 |
|
18000 |
||
Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-70) |
1 |
26000 |
|
26000 |
|
26000 |
||
Аппарат лазерной терапии (Улан-БЛ) |
1 |
65000 |
|
|
65000 |
65000 |
||
Облучатель бактерицидный ОБН-450 |
2 |
4000 |
|
|
8000 |
8000 |
||
Аквадистиллятор |
1 |
25000 |
|
|
25000 |
25000 |
||
Итого по государственным учреждениям |
|
|
1568100 |
2636550 |
1579250 |
4961550 |
Приложение 5
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
Калужской области (2010-2012 годы)"
Оборудование реабилитационных отделений
N п\п |
Наименование учреждения |
Наименование оборудования |
кол-во |
цена (в рублях) |
сумма и год реализации |
Всего |
||
2010 |
2011 |
2012 |
||||||
1 |
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Всего по учреждению |
|
|
|
500000 |
500000 |
1000000 |
Отделение для восстановления постинсультных больных |
|
|
|
|
500000 |
500000 |
||
Комплект пристенных поручней горизонтальных и вертикальных |
10 |
1300 |
|
|
13000 |
13000 |
||
Массажная кушетка механическая |
1 |
32360 |
|
|
32360 |
32360 |
||
Кресло-коляски комнатные |
5 |
14000 |
|
|
70000 |
70000 |
||
Трости опорные |
5 |
600 |
|
|
3000 |
3000 |
||
Ходунки опорные |
5 |
1860 |
|
|
9300 |
9300 |
||
Велотренажер |
1 |
20000 |
|
|
20000 |
20000 |
||
Эллептический тренажер |
1 |
27000 |
|
|
27000 |
27000 |
||
Механическая беговая дорожка |
1 |
11000 |
|
|
11000 |
11000 |
||
Шведская стенка |
1 |
4000 |
|
|
4000 |
4000 |
||
Скамья для пресса и мышц спины |
1 |
2000 |
|
|
2000 |
2000 |
||
Степпер |
3 |
1700 |
|
|
5100 |
5100 |
||
|
|
|
|
|
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
0 |
0 |
||
Комплект гимнастических снарядов (мячи, обручи, скакалки, палки гимнастические) |
1 |
3000 |
|
|
3000 |
3000 |
||
Трапеция универсальная |
2 |
12620 |
|
|
25240 |
25240 |
||
Матрац ортопедический |
5 |
55000 |
|
|
275000 |
275000 |
||
Отделение для восстановления протезированных больных |
|
|
|
1000000 |
|
1000000 |
||
Массажный коврик |
10 |
300 |
|
3000 |
|
3000 |
||
Массажный валик |
10 |
200 |
|
2000 |
|
2000 |
||
Кистевой эспандер |
10 |
150 |
|
1500 |
|
1500 |
||
Грудной эспандер |
10 |
250 |
|
2500 |
|
2500 |
||
Гребной тренажер |
2 |
13000 |
|
26000 |
|
26000 |
||
Маты спортивные |
10 |
500 |
|
5000 |
|
5000 |
||
Набор тутеров |
1 |
800 |
|
800 |
|
800 |
||
Роликовые дорожки |
2 |
3700 |
|
7400 |
|
7400 |
||
Рельефные доски для коррекции ходьбы |
2 |
1200 |
|
2400 |
|
2400 |
||
Сенсорная комната |
1 |
99400 |
|
99400 |
|
99400 |
||
Кабинет биологической обратной связи |
1 |
350000 |
|
350000 |
|
350000 |
||
2. |
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Всего по учреждению |
|
|
|
500000 |
500000 |
1000000 |
Отделение для восстановления постинсультных больных |
|
|
|
500000 |
|
500000 |
||
Комплект пристенных поручней горизонтальных и вертикальных |
10 |
1300 |
|
13000 |
|
13000 |
||
Массажная кушетка механическая |
1 |
32360 |
|
32360 |
|
32360 |
||
Кресло-коляски комнатные |
5 |
14000 |
|
70000 |
|
70000 |
||
Трости опорные |
5 |
600 |
|
3000 |
|
3000 |
||
Ходунки опорные |
5 |
1860 |
|
9300 |
|
9300 |
||
Велотренажер |
1 |
20000 |
|
20000 |
|
20000 |
||
Эллептический тренажер |
1 |
27000 |
|
27000 |
|
27000 |
||
Механическая беговая дорожка |
1 |
11000 |
|
11000 |
|
11000 |
||
Шведская стенка |
1 |
4000 |
|
4000 |
|
4000 |
||
Скамья для пресса и мышц спины |
1 |
2000 |
|
2000 |
|
2000 |
||
Степпер |
3 |
1700 |
|
5100 |
|
5100 |
||
|
|
|
|
0 |
|
0 |
||
|
|
|
|
0 |
|
0 |
||
Комплект гимнастических снарядов (мячи, обручи, скакалки, палки гимнастические) |
1 |
3000 |
|
3000 |
|
3000 |
||
Трапеция универсальная |
2 |
12620 |
|
25240 |
|
25240 |
||
Матрац ортопедический |
5 |
55000 |
|
275000 |
|
275000 |
||
Отделение для восстановления протезированных больных |
|
|
|
|
1000000 |
1000000 |
||
Массажный коврик |
10 |
300 |
|
|
3000 |
3000 |
||
Массажный валик |
10 |
200 |
|
|
2000 |
2000 |
||
Кистевой эспандер |
10 |
150 |
|
|
1500 |
1500 |
||
Грудной эспандер |
10 |
250 |
|
|
2500 |
2500 |
||
Гребной тренажер |
2 |
13000 |
|
|
26000 |
26000 |
||
Маты спортивные |
10 |
500 |
|
|
5000 |
5000 |
||
Набор тутеров |
1 |
800 |
|
|
800 |
800 |
||
Роликовые дорожки |
2 |
3700 |
|
|
7400 |
7400 |
||
Рельефные доски для коррекции ходьбы |
2 |
1200 |
|
|
2400 |
2400 |
||
Сенсорная комната |
1 |
99400 |
|
|
99400 |
99400 |
||
Кабинет биологической обратной связи |
1 |
350000 |
|
|
350000 |
350000 |
||
3. |
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат " |
Всего по учреждению |
|
|
|
|
500000 |
500000 |
Отделение для восстановления постинсультных больных |
|
|
|
|
500000 |
500000 |
||
Комплект пристенных поручней горизонтальных и вертикальных |
10 |
1300 |
|
|
13000 |
13000 |
||
Массажная кушетка механическая |
1 |
32360 |
|
|
32360 |
32360 |
||
Кресло-коляски комнатные |
5 |
14000 |
|
|
70000 |
70000 |
||
Трости опорные |
5 |
600 |
|
|
3000 |
3000 |
||
Ходунки опорные |
5 |
1860 |
|
|
9300 |
9300 |
||
Велотренажер |
1 |
20000 |
|
|
20000 |
20000 |
||
Эллептический тренажер |
1 |
27000 |
|
|
27000 |
27000 |
||
Механическая беговая дорожка |
1 |
11000 |
|
|
11000 |
11000 |
||
Шведская стенка |
1 |
4000 |
|
|
4000 |
4000 |
||
Скамья для пресса и мышц спины |
1 |
2000 |
|
|
2000 |
2000 |
||
Степпер |
3 |
1700 |
|
|
5100 |
5100 |
||
Комплект гимнастических снарядов (мячи, обручи, скакалки, палки гимнастические) |
1 |
3000 |
|
|
3000 |
3000 |
||
Трапеция универсальная |
2 |
12620 |
|
|
25240 |
25240 |
||
Матрац ортопедический |
5 |
55000 |
|
|
275000 |
275000 |
||
4. |
ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат" |
Всего по учреждению |
|
|
|
500000 |
|
500000 |
Отделение для восстановления протезированных больных |
|
|
|
500000 |
|
500000 |
||
Массажный коврик |
10 |
300 |
|
3000 |
|
3000 |
||
Массажный валик |
10 |
200 |
|
2000 |
|
2000 |
||
Кистевой эспандер |
10 |
150 |
|
1500 |
|
1500 |
||
Грудной эспандер |
10 |
250 |
|
2500 |
|
2500 |
||
Гребной тренажер |
2 |
13000 |
|
26000 |
|
26000 |
||
Маты спортивные |
10 |
500 |
|
5000 |
|
5000 |
||
Набор тутеров |
1 |
800 |
|
800 |
|
800 |
||
Роликовые дорожки |
2 |
3700 |
|
7400 |
|
7400 |
||
Рельефные доски для коррекции ходьбы |
2 |
1200 |
|
2400 |
|
2400 |
||
Сенсорная комната |
1 |
99400 |
|
99400 |
|
99400 |
||
Кабинет биологической обратной связи |
1 |
350000 |
|
350000 |
|
350000 |
||
Итого по реабилитационным отделениям |
|
|
0 |
1500000 |
1500000 |
3000000 |
Приложение 6
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
Калужской области (2010-2012 годы)"
Оборудование для лечебно-трудовой реабилитации
N п\п |
Наименование учреждения |
Наименование оборудования |
кол-во |
цена (в рублях) |
сумма и год реализации |
Всего |
||
2010 |
2011 |
2012 |
||||||
1 |
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Всего по учреждению |
|
|
|
|
500000 |
500000 |
Комплект оборудования для учебного компьютерного класса на 5 мест с мультимедийным сопровождением |
1 |
500000 |
|
|
500000 |
500000 |
||
2. |
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Всего по учреждению |
|
|
|
500000 |
|
500000 |
Комплект оборудования для учебного компьютерного класса на 5 мест с мультимедийным сопровождением |
1 |
500000 |
|
500000 |
|
500000 |
||
3. |
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат " |
Всего по учреждению |
|
|
|
1400000 |
50000 |
1450000 |
Комплект технического оборудоваия, инструментов и приспособлений, обеспечивающих инвалидам возможность работы в сельском хозяйстве, ухода за животными |
1 |
500000 |
|
500000 |
|
500000 |
||
Культиватор |
1 |
200000 |
|
200000 |
|
200000 |
||
Тракторный прицеп |
1 |
200000 |
|
200000 |
|
200000 |
||
Пресс-подборщик |
1 |
450000 |
|
450000 |
|
450000 |
||
Посевной материал, корма |
|
50000 |
|
50000 |
50000 |
100000 |
||
4. |
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Всего по учреждению |
|
|
|
300000 |
50000 |
350000 |
Комплект мебели, технологического оборудования и приспособлений для рукоделия, вязания вышивания, глажения (столы технологические, швейные, вязальные машины, оверлок, утюги, станки для плетения макроме) |
1 |
250000 |
|
250000 |
|
250000 |
||
Расходные материалы для работы в мастерской (ткани, нитки, иглы) |
|
|
|
50000 |
50000 |
100000 |
||
5. |
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье" |
Всего по учреждению |
|
|
|
300000 |
50000 |
350000 |
Комплект мебели, технологического оборудования и приспособлений для рукоделия, вязания вышивания, глажения (столы технологические, швейные, вязальные машины, оверлок, утюги, станки для плетения макроме) |
1 |
250000 |
|
250000 |
|
250000 |
||
Расходные материалы для работы в мастерской (ткани, нитки, иглы) |
|
|
|
50000 |
50000 |
100000 |
||
6. |
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат" |
Всего по учреждению |
|
|
|
550000 |
50000 |
600000 |
Оборудование для гончарной и художественной мастерской (печь для обжига, емкости для подготовки материала, технологические столы, приспособления для занятия гончарными работами, мольберты) |
1 |
500000 |
|
500000 |
|
|
||
|
|
50000 |
|
50000 |
50000 |
|
||
7. |
ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат" |
Всего по учреждению |
|
|
|
|
550000 |
550000 |
Оборудование для гончарной и художественной мастерской (печь для обжига, емкости для подготовки материала, технологические столы, приспособления для занятия гончарными работами, мольберты) |
1 |
500000 |
|
|
500000 |
|
||
Расходные материалы для работы в мастерской (кисти, краски, бумага) |
|
50000 |
|
|
50000 |
|
||
8. |
ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат " |
Всего по учреждению |
|
|
|
|
1400000 |
1400000 |
Комплект технического оборудования, инструментов и приспособлений, обеспечивающих инвалидам возможность работы в сельском хозяйстве, ухода за животными |
1 |
500000 |
|
|
500000 |
500000 |
||
Культиватор |
1 |
200000 |
|
|
200000 |
200000 |
||
Тракторный прицеп |
1 |
200000 |
|
|
200000 |
200000 |
||
Пресс-подборщик |
1 |
450000 |
|
|
450000 |
450000 |
||
Посевной материал, корма |
|
50000 |
|
|
50000 |
50000 |
||
Итого по стационарным учреждениям |
|
|
0 |
3050000 |
2650000 |
5700000 |
||
9. |
ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс" |
Всего по учреждению |
|
|
0 |
500000 |
400000 |
900000 |
Комплект оборудования для учебного компьютерного класса на 5 мест с мультимедийным сопровождением |
1 |
500000 |
|
500000 |
|
500000 |
||
Комплект оборудования для швейной мастерской (швейное оборудование) |
1 |
300000 |
|
|
300000 |
300000 |
||
Комплект оборудования для слесарной мастерской (верстаки слесарные) |
1 |
100000 |
|
|
100000 |
100000 |
||
Итого по государственным учреждениям |
|
|
0 |
3550000 |
3050000 |
6600000 |
Приложение 7
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
Калужской области (2010-2012 годы)"
Организация реабилитационных отделений
N п/п |
Наименование оборудования |
кол-во |
цена, руб. |
сумма, руб. |
1 |
Диван |
1 |
15000,00 |
15000,00 |
2 |
Диван угловой |
1 |
25000,00 |
25000,00 |
3 |
Кресло для отдыха |
4 |
8700,00 |
34800,00 |
4 |
Тумбочка по аппаратуру |
1 |
3000,00 |
3000,00 |
5 |
Стул |
10 |
1100,00 |
11000,00 |
6 |
Кресло оператора |
1 |
1200,00 |
1200,00 |
7 |
Стол |
1 |
2500,00 |
2500,00 |
8 |
Вешалка |
2 |
1100,00 |
2200,00 |
9 |
Зеркало |
1 |
1000,00 |
1000,00 |
10 |
Жалюзи |
2 |
1500,00 |
3000,00 |
11 |
Часы |
2 |
300,00 |
600,00 |
12 |
Ковровое изделие (3x5) |
2 |
8000,00 |
16000,00 |
13 |
Музыкальный центр |
1 |
9000,00 |
9000,00 |
14 |
Компьютер |
1 |
20000,00 |
20000,00 |
15 |
Копир-Принтер-Сканер |
1 |
11000,00 |
11000,00 |
16 |
Измеритель артериального дав; |
1 |
2000,00 |
2000,00 |
17 |
Пылесос |
1 |
7000,00 |
7000,00 |
18 |
Кондиционер |
1 |
30000,00 |
30000,00 |
19 |
Облучатель бактерицидный |
1 |
2600,00 |
2600,00 |
20 |
Телевизор |
1 |
14000,00 |
14000,00 |
21 |
Стенка шведская взрослая |
4 |
3000,00 |
12000,00 |
22 |
Коврик гимнастический |
5 |
500,00 |
2000,00 |
23 |
Велотренажер |
2 |
14000,00 |
28000,00 |
24 |
Беговая дорожка электрическа5 |
1 |
23000,00 |
23000,00 |
25 |
Тренажер силовой |
1 |
14300,00 |
14300,00 |
26 |
Тренажер на все группы мышц |
2 |
27500,00 |
55000,00 |
27 |
Беговая дорожка |
1 |
6000,00 |
6000,00 |
28 |
Министеппер |
1 |
3250,00 |
3250,00 |
29 |
Тренажер гребной гидравлический |
1 |
4000,00 |
4000,00 |
30 |
Тренажер эллептический магнит |
2 |
7000,00 |
14000,00 |
31 |
Тренажер силовой |
1 |
13000,00 |
13000,00 |
32 |
Развивающие тренажеры |
1 |
3000,00 |
3000,00 |
33 |
Экспандер |
2 |
200,00 |
400,00 |
34 |
Диск здоровья |
2 |
400,00 |
800,00 |
35 |
Скакалка со счетчиком |
2 |
400,00 |
800,00 |
36 |
Масажный мяч |
3 |
800,00 |
2400,00 |
37 |
Палка гимнастическая |
3 |
850,00 |
2550,00 |
38 |
Блин с резиновой вставкой (5 к |
2 |
800,00 |
1600,00 |
39 |
Гантели (набор) |
1 |
3000,00 |
3000,00 |
|
Итого: |
|
|
400000,00 |
Приложение 8
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
Калужской области (2010-2012 годы)"
Оборудование пунктов проката
N п/п |
Наименование оборудования |
кол-во |
цена, руб. |
сумма, руб. |
|
Оборудование кабинета |
|
|
|
1 |
Стеллаж технологический |
3 |
6350,00 |
19050,00 |
2 |
Стол письменный |
|
2320,00 |
2320,00 |
3 |
Кресло |
|
1200,00 |
1200,00 |
4 |
Шкаф для документов |
|
3200,00 |
3200,00 |
5 |
Шкаф для одежды |
|
3700,00 |
3700,00 |
6 |
Кассовый аппарат |
|
3000,00 |
3000,00 |
7 |
Сейф |
|
3500,00 |
3500,00 |
8 |
Стул |
2 |
600,00 |
1200,00 |
9 |
Огнетушитель |
1 |
350,00 |
350,00 |
|
Средства реабилитации |
|
|
|
10 |
Кресло-коляска для инвалидов |
2 |
14000,00 |
28000,00 |
11 |
Кровать медицинская с механически приводом |
1 |
25900,00 |
25900,00 |
12 |
Костыль с опорой |
4 |
680,00 |
2720,00 |
13 |
Трость |
5 |
150,00 |
750,00 |
14 |
Опорные ходунки |
3 |
1550,00 |
4650,00 |
15 |
Ходунки |
3 |
1470,00 |
4410,00 |
16 |
Матрац противопролежневый |
2 |
7300,00 |
14600,00 |
17 |
Матрац ортопедический |
2 |
5500,00 |
1100,00 |
18 |
Столик в кровать |
2 |
1450,00 |
2900,00 |
19 |
Столик прикроватный |
2 |
2990,00 |
5980,00 |
20 |
Кресло-туалет |
3 |
4350,00 |
13050,00 |
21 |
Переносные пандусы для кресел колясок |
2 |
13500,00 |
27000,00
|
22 |
Трапеция универсальная |
2 |
12620,00 |
25240,00 |
Средства социально-бытовой адаптации | ||||
|
Для инвалидов по зрению |
|
|
|
23 |
Диктофон |
2 |
1100,00 |
2200,00 |
24 |
Часы с рельефной шкалой для слепых и слабовидящих |
2 |
700,00 |
1400,00 |
|
Для инвалидов по слуху |
|
|
|
25 |
Видеофильмы с субтитрами |
15 |
140,00 |
2100,00 |
26 |
Учебные и методические пособия по обучению "Жестовому языку" |
12 |
40,00 |
480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
200000,00 |
Приложение 9
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
Калужской области (2010-2012 годы)"
Досуговая деятельность, организация клубов общения
N п/п |
Наименование оборудован |
кол-во |
цена, руб. |
сумма, руб. |
1 |
Диван |
1 |
15000,00 |
15000,00 |
2 |
Кресло для отдыха |
4 |
8700,00 |
34800,00 |
3 |
Вешалка |
2 |
1100,00 |
2200,00 |
4 |
Зеркало |
1 |
1000,00 |
1000,00 |
5 |
Стеллаж выставочный |
2 |
3000,00 |
6000,00 |
6 |
Шкаф для документов |
1 |
3200,00 |
3200,00 |
7 |
Стол рабочий |
1 |
2000,00 |
2000,00 |
8 |
Стол журнальный |
1 |
2400,00 |
2400,00 |
9 |
Часы |
1 |
300,00 |
300,00 |
10 |
Стул |
10 |
1100,00 |
11000,00 |
11 |
Ковровое изделие (3x4) |
1 |
4000,00 |
4000,00 |
12 |
Телевизор |
1 |
9000,00 |
9000,00 |
13 |
Подставка под телевизор |
1 |
1200,00 |
1200,00 |
14 |
Видеопроектор |
1 |
33000,00 |
33000,00 |
15 |
Музыкальный центр |
1 |
9000,00 |
9000,00 |
16 |
Баян |
1 |
30000,00 |
30000,00 |
17 |
Видеокамера |
1 |
8000,00 |
8000,00 |
18 |
Экран |
1 |
8000,00 |
8000,00 |
20 |
Ноутбук |
1 |
20000,00 |
20000,00 |
|
Итого: |
|
|
200100,00 |
Приложение 10
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
Калужской области (2010-2012 годы)"
Организация компьютерного класса (на 8 мест)
N п/п |
Наименование |
кол-во |
цена, руб. |
сумма, руб. |
1 |
Стол письменный |
10 |
1500,00 |
15000,00 |
2 |
Стул офисный |
9 |
900,00 |
8100,00 |
3 |
Вешалка |
1 |
1100,00 |
1100,00 |
4 |
Шкаф для |
1 |
3200,00 |
3200,00 |
5 |
Часы |
1 |
300,00 |
300,00 |
6 |
Компьютер |
8 |
18000,00 |
144000,00 |
7 |
Ноутбук |
1 |
20000,00 |
20000,00 |
8 |
Видеопроектор |
1 |
30000,00 |
30000,00 |
9 |
Доска инте |
1 |
80000,00 |
80000,00 |
|
Итого: |
|
|
301700,00 |
Приложение 11
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
Калужской области (2010-2012 годы)"
Организация служб "Социальное такси"
N п/п |
Наименование оборудования |
кол-во |
цена, руб. |
1 |
Автомобиль ГАЗ -322132 или |
1 |
300000-500000 |
|
или Автомобиль ГАЗ 221710 |
|
|
|
|
|
|
Приложение 12
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
Калужской области (2010-2012 годы)"
Оборудование для парикмахерской
N п/п |
Наименование оборудования |
кол-во |
цена, руб. |
сумма, руб. |
1 |
Рабочее место парикмахера |
|
4500,00 |
4500,00 |
2 |
Кресло |
|
1359,00 |
1359,00 |
3 |
Кресло-мойка |
|
15000,00 |
15000,00 |
4 |
Тумбочка |
|
2000,00 |
2000,00 |
5 |
Стул мастера |
|
2150,00 |
2150,00 |
6 |
Вешалка |
|
1000,00 |
1000,00 |
7 |
Стул |
2 |
600,00 |
1800,00 |
8 |
Часы |
|
300,00 |
300,00 |
9 |
Жалюзи |
|
500,00 |
500,00 |
10 |
Огнетушитель |
|
350,00 |
350,00 |
11 |
Инструменты |
|
|
|
|
ножницы |
|
|
2400,00 |
|
расчески |
|
|
500,00 |
|
фен |
|
|
1320,00 |
|
машинка для стрижки |
|
3000,00 |
2250,00 |
12 |
Шампуни, бальзамы |
|
|
500,00 |
|
Итого: |
|
|
35929,00 |
Оборудование для социальной прачечной
N п/п |
Наименование оборудования |
кол-во |
цена, руб. |
сумма, руб. |
1 |
Стеллаж для белья |
2 |
800,00 |
1600,00 |
2 |
Гладильный стол |
|
2000,00 |
2000,00 |
3 |
Утюг |
|
2500,00 |
2500,00 |
4 |
Машина стиральная автомат на 7 |
|
20000,00 |
20000,00 |
5 |
Кассовый аппарат |
|
3000,00 |
3000,00 |
6 |
Весы механические |
|
850,00 |
850,00 |
7 |
Огнетушитель |
|
350,00 |
350,00 |
8 |
Стол для приемной |
|
2300,00 |
2300,00 |
9 |
Кресло |
|
1200,00 |
1200,00 |
10 |
Стул |
2 |
600,00 |
1200,00 |
|
Итого: |
|
|
35000,00 |
Приложение 13
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
Калужской области (2010-2012 годы)"
Организация волонтерского движения
N п/п |
Наименование инвентаря |
кол-во |
цена, руб. |
сумма, руб. |
1 |
Бензопила |
|
6500,00 |
6500,00 |
2 |
Бензотример |
|
11000,00 |
11000,00 |
3 |
Электродрель |
|
2000,00 |
2000,00 |
4 |
Тачанка садовая |
|
1750,00 |
1750,00 |
5 |
Стремянка |
|
1100,00 |
1100,00 |
6 |
Шуруповерт |
|
2700,00 |
2700,00 |
7 |
Ведро |
10 |
110,00 |
1100,00 |
8 |
Лопата снеговая |
10 |
250,00 |
2500,00 |
9 |
Грабли |
5 |
140,00 |
700,00 |
10 |
Лопата штыковая |
10 |
400,00 |
4000,00 |
11 |
Вилы |
5 |
150,00 |
750,00 |
12 |
Ножовка |
2 |
400,00 |
800,00 |
13 |
Лейка |
5 |
200,00 |
1000,00 |
14 |
Метла пластиковая |
10 |
100,00 |
1000,00 |
15 |
Молоток |
10 |
50,00 |
500,00 |
16 |
Тяпка |
12 |
50,00 |
600,00 |
17 |
Топор |
5 |
200,00 |
1000,00 |
18 |
Грабли веерные |
5 |
200,00 |
1000,00 |
|
Итого: |
|
|
40000,00 |
Приложение 14
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
Калужской области (2010-2012 годы)"
Обоснование
потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой
программы "Функционирование развитие систем социального обслуживания
пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)"
17 июня, 5 августа, 7 октября 2010 г., 10 января 2012 г.
О внесении изменений в настоящее приложение см. следующие документы:
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 10 января 2012 г. N 1
Разработчик и координатор программы - министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области.
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям: |
|
|
Государственные услуги: |
Показатели: |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные стационарные учреждения социального обслуживания |
1. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел. |
|
|
|
|
1939 |
1868 |
1821 |
1875 |
1948 |
1964 |
|
|
|
Расходы на оказание государственных услуг - всего |
|
|
|
220167,790 |
257538,898 |
289282,046 |
356341,312 |
365024,782 |
373161,782 |
1094527,8 76 |
|
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
обеспечение деятельности подведомственных |
10 02 |
5019900 |
822 |
172119,285 |
198080,221 |
221361,033 |
256531,312 |
256531,312 |
256531,312 |
769593,93 6 |
|
||||
средства от предпринимательской деятельности |
10 02 |
9000000 |
822 |
48048,505 |
59458,677 |
67921,013 |
99810,000 |
108493,470 |
116630,470 |
324933,94 0 |
|
||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
5536,875 |
0,000 |
0,000 |
5536,875 |
|
||||
2. Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. |
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел. |
|
|
|
|
3002 |
1953 |
1980 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
||
Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной |
Расходы на оказание Государственных услуг - всего |
|
|
|
5177,754 |
5597,227 |
6467,430 |
8466,256 |
8466,256 |
8466,256 |
25398,768 |
|
|||
В том числе: обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 02 |
5019900 |
822 |
5177,754 |
5597,227 |
6467,430 |
8466,256 |
8466,256 |
8466,256 |
25398,768 |
|
||||
|
ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационный комплекс" |
3. Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную нуждающимся в реабилитационных услугах |
Число граждан, получивших реабилитационно-образовательные Услуги за год, чел. |
|
|
|
|
120 |
102 |
106 |
120 |
120 |
120 |
|
|
Расходы на оказание государственных услуг - всего |
|
|
|
15151,610 |
20147,780 |
20588,489 |
21187,829 |
21214,189 |
21238,889 |
63640,907 |
|
||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 02 |
5029900 |
822 |
14974,414 |
19906,381 |
20294,285 |
20884,839 |
20884,839 |
20884,839 |
62654,517 |
|
||||
средства от предпринимательской деятельности |
10 02 |
9000000 |
822 |
177,196 |
241,399 |
294,204 |
302,990 |
329,350 |
354,050 |
986,390 |
|
||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
1087,400 |
0,000 |
0,000 |
1087,400 |
|
||||
|
ГУСО "Калужский Областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства" |
4. Предоставление временного приюта гражданам без определенных занятий |
Число граждан, обслуженных за год, чел. |
|
|
|
|
|
273 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|
|
Расходы на оказание государственных услуг - всего |
|
|
|
|
12362,941 |
9201,586 |
10500,709 |
10500,709 |
10500,709 |
31502,127 |
|
||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 02 |
5079900 |
822 |
|
12362,941 |
9144,958 |
10500,709 |
10500,709 |
10500,709 |
31502,127 |
|
||||
средства от предпринимательской |
10 02 |
9000000 |
822 |
|
0,000 |
56,628 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (") |
|
|
|
|
|
|
200,000 |
|
|
|
|
||||
|
Органы местного самоуправления |
5. Исполнение Органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости |
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных за год, чел. |
|
|
|
|
68088 |
74128 |
78226 |
80515 |
80515 |
80515 |
|
|
Расходы на оказание государственных услуг |
11 03 |
5059000 |
822 |
106598,010 |
152008,400 |
149847,840 |
153025,918 |
153025,918 |
153025,918 |
459077,75 4 |
|
||||
Нераспределенный резерв |
11 03 |
5059000 |
822 |
|
|
|
8053,996 |
8053,996 |
8053,996 |
|
|
||||
|
Министерство семьи, демографической и социальной политике Калужской области |
Государственные функции |
|
Всего |
|
|
|
12033,000 |
10749,000 |
11642,000 |
4251,800 |
250,000 |
250,000 |
4751,80 |
|
1. Оказание адресной Социальной помощи |
Показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Число получателей адресной материальной помощи - всего |
|
|
|
|
709 |
585 |
608 |
239 |
30 |
30 |
|
|
|||
|
Расходы на оказание адресной материальной помощи - всего |
10 06 |
5140100 |
822 |
12033,000 |
10499,000 |
11392,000 |
4001,800 |
0,000 |
0,000 |
4001,800 |
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Число получателей адресной материальной помощи на газификацию домовладений |
|
|
|
|
709 |
585 |
608 |
209 |
0 |
0 |
|
|
||
|
|
Расходы на оказание помощи |
|
|
|
12033,000 |
10499,000 |
11392,000 |
4001,800 |
0,000 |
0,000 |
4001,800 |
|
||
|
Число граждан, получивших материальную помощь на проезд к месту лечения (*) |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
30 |
30 |
|
Выделение материальной помощи гражданам, получающим заместительную почечную терапию |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Расходы на оказание помощи (**) |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
2. Организация работы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания |
Показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Число прошедших обучение специалистов учреждений социального обслуживания за год - всего (*) |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
70 |
70 |
|
|
|||
Расходы на обучение - всего (**) |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Организация и обеспечение учебного процесса. Средние расценки стоимости обучающих программ повышения квалификации для медицинских работников около 10 тыс. рублей за одного специалиста, других специалистов (психологи, педагоги, воспитатели, специалисты по социальной работе и ДР) около 5 тысяч рублей за 1-го специалиста |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Число прошедших обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания за год (*) |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
50 |
|
||||
|
Расходы на обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Число работников муниципальных учреждений социального обслуживания, прошедших обучение, за год (*) |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
20 |
20 |
|
||||
|
Расходы на обучение работников муниципальных учреждений социального обслуживания, прошедших обучение, за год (**) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3. Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок |
Показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания (*) |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
|
||||
|
|
Расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг, приобретение расходных материалов на проведение конкурсов и поощрение победителей. На проведение одного конкурса профессионального мастерства в среднем: аренда помещений - 25,0 тыс. руб., подготовка сценария и проведение конкурса - 15,0 тыс. руб., расходные материалы (бумага изготовление вымпелов, грамот) - 6,0 тыс. руб. |
||
|
Количество проведенных конкурсов на звание "Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по содержанию и благоустройству" (постановление Губернатора Калужской области от 23.10.2008 N 321) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Расходы на премирование победителей конкурса: -1 категория (областные учреждения) |
10 06 |
5140100 |
822 |
|
150,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
|
|
||
|
|
- 2 категория (муниципальные учреждения) |
11 04 |
5140100 |
822 |
|
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
|
||
4. Информационное и организационное методическое обеспечение деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований области и учреждений социального обслуживания по проблемам предоставления социальных услуг населению области |
Показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Расходы: |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
Расходы на внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой. Минимальная стоимость разработки компьютерной программы ведения медицинской документации составляет около 300,0 тысяч рублей. Установка локальной сети и программного обеспечения в стационарных учреждениях социального |
|||
|
Количество подготовленных циклов телепередач (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Расходы на подготовку телепередач о гражданах пожилого возраста и инвалидах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг по созданию (подготовка сценария), монтаж, трансляции телепередач хронометражем 23 минуты |
||
Количество проведенных семинаров, конференций, "круглых столов" совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы за год (*) |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
3 |
|
|
|||
|
|
Расходы на проведение семинаров, конференций, "круглых столов", совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы (**) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для организации семинаров, конференций и т.д. планируется приобретение бумаги, дисков для размножения информационных, методических и иных материалов для участников |
||
|
Количество "изданных аналитических сборников, справочных материалов, буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (*) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
||
|
|
Расходы на издание справочных материалов, информационных и других буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (**) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг по изданию, приобретению литературы |
||
|
Число областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалида за год (*) |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
3 |
|
|
||
|
|
Расходы на проведение областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалидов за год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг по проведению мероприятий (аренда помещения, оплата подготовки сценария праздника, оплата выступлений творческих коллективов, приобретение цветов, памятных подарков) |
||
5. Разработка предложении совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере социального обслуживания населения. Разработка проектов нормативно-правовых актов |
|
Расходы - всего |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
|
В т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Разработка типовых положений о специализированных отделениях государственных стационарных учреждениях социального обслуживания (в рамках текущего финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО (в рамках текущего финансирования ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Расходы на разработку и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО (**) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг разработчика и стандартов. Минимальная стоимость разработки стандартов сестринского ухода около 300,0 тысяч рублей, которая включает оценку потребителей услуг, хронометраж рабочего времени персонала разработку алгоритмов действия в соответствии с установленными требованиями оформление и издательские работы |
||
|
|
Расходы на разработку и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг разработчикам методик. Минимальная стоимость разработки методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание составляет около 300,0 тысяч Рублей (оценка услуг, выбор методик с учетом медицинских показаний психологических особенностей обслуживаемых граждан, разработка алгоритмов |
||
|
|
Разработка Нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости в надомных социальных услугах (в рамках текущего финансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из общего объема по каждому учреждению: |
1 |
ГСУСО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего по учреждению |
|
|
|
51692,455 |
50870,665 |
55850,249 |
62190,013 |
63911,693 |
65525,033 |
191626,739 |
|
|
Всего по ГУ |
|
|
|
49643,655 |
48846,215 |
53701,449 |
59420,252 |
61141,932 |
62755,272 |
183317,456 |
|
|||
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
|
12449,388 |
12927,535 |
15827,162 |
19789,470 |
21511,150 |
23124,490 |
64425,110 |
|
|||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
35,000 |
0,000 |
0,000, |
35,000 |
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
|
464 |
379 |
337 |
348 |
348 |
348 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: |
|
|
|
37194,267 |
35918,680 |
37874,287 |
39630,782 |
39630,782 |
39630,782 |
118892,346 |
|
|||
|
1. Заработная плата сотрудников учреждения |
|
|
|
15944,052 |
17029,795 |
18857,455 |
23052,616 |
23052,616 |
23052,616 |
|
|
|||
|
2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
3977,133 |
4302,005 |
4809,398 |
6039,786 |
6039,786 |
6039,786 |
|
|
|||
|
3. Прочие расходы |
|
|
|
17273,082 |
14586,880 |
14207,434 |
10538,380 |
10538,380 |
10538,380 |
|
|
|||
|
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
0% |
100% |
|
|
|
|
||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
35,000 |
|
|
- |
Приложение 15 |
||||
Соответствие лифтового оборудования эксплуатационным требованиям |
|
|
|
|
|
|
0% |
100% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение и замену лифтового оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение и замена грузопассажирских лифтов в жилом корпусе |
||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
|
|
|
|
|
|
|
0% |
25% |
50% |
50% |
|
|
|||
Приобретение оборудования для специализированных отделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5 |
||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода |
|
|
|
|
|
|
0% |
50% |
100% |
|
|
|
|||
Приобретение медицинского оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 койко-мест |
||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое |
||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
25 |
|
|
|||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
|
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке |
|
Всего по ГУ |
|
|
|
2048,800 |
2024,450 |
2148,800 |
2769,761 |
2769,761 |
2769,761 |
8309,283 |
|
||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год |
|
|
|
|
2276 |
1404 |
1431 |
1451 |
1451 |
1451 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: |
|
|
|
2048,800 |
2024,450 |
2148,800 |
2769,761 |
2769,761 |
2769,761 |
8309,283 |
|
|||
|
1. Заработная плата сотрудников учреждения |
|
|
|
1374,065 |
П31 ЙЛЯ |
1411,145 |
2004,575 |
2004,575 |
2004,575 |
|
|
|||
|
2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
482,135 |
467,252 |
500,975 |
525,198 |
525,198 |
525,198 |
|
|
|||
|
3. Прочие расходы |
|
|
|
192,600 |
225,550 |
236,680 |
239,988 |
239,988 |
239,988 |
|
|
|||
2 |
ГСУСО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" с 2010 года ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
всего |
|
|
|
0,000 |
1095,572 |
9321,962 |
25589,147 |
26622,589 |
26929,169 |
79140,905 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
|
|
|
254,511 |
3760,590 |
4087,760 |
4394,340 |
12242,690 |
|
||||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг |
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 - |
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Распределение затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
|
|
|
10 |
80 |
140 |
140 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: |
|
|
|
|
1095,572 |
9067,451 |
21828,557 |
22534,829 |
22534,829 |
66898,215 |
|
|||
|
1. Заработная плата сотрудников учреждения |
|
|
|
|
448,300 |
2630,000 |
10168,661 |
10168,661 |
10168,661 |
|
|
|||
|
2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
|
97,768 |
689,060 |
2664,189 |
2664,189 |
2664,189 |
|
|
|||
|
3. Прочие расходы |
|
|
|
|
549,504 |
5748,391 |
8995,707 |
9701,979 |
9701,979 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Уровень обеспеченности койко-местами в стационарных Учреждениях социального обслуживания для взрослых |
|
|
|
|
21,1 |
20,7 |
20,7 |
21,1 |
21,8 |
22,4 |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт зданий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
|
|
|
|
0% |
60% |
100% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение техники мебели, оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 |
||||
3 |
ГСУСО "Желябужский специальный дом-интернат" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
|
11297,744 |
12654,513 |
15741,536 |
706,272 |
|
|
|
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
|
1704,341 |
1999,145 |
2800,068 |
|
|
|
|
|
|||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели Среднегодовая Численность обслуживаемых граждан |
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
84 |
84 |
84 |
|
|
|
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: |
|
|
|
9593,403 |
10655,368 |
12941,468 |
706,272 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1. Заработная плата сотрудников учреждения |
|
|
|
4964,822 |
5935,240 |
7559,800 |
559,645 |
|
|
|
|
|||
|
2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
1235,316 |
1552,295 |
1940,668 |
146,627 |
|
|
|
|
|||
|
3. Прочие расходы |
|
|
|
3393,265 |
3167,833 |
3441,000 |
|
|
|
|
|
|||
4 |
ГСУСО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
|
10665,381 |
12986,754 |
13531,848 |
16820,922 |
17296,552 |
17742,252 |
51859,726 |
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
|
2444,449 |
3263,811 |
3674,133 |
5467,010 |
5942,640 |
6388,340 |
17797,990 |
|
|||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
45,000 |
0,000 |
0,000 |
45,000 |
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
|
96,8 |
102,7 |
102 |
102 |
102 |
102 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: |
|
|
|
8220,932 |
9722,943 |
9857,715 |
11353,912 |
11353,912 |
11353,912 |
34061,736 |
|
|||
|
1. Заработная плата сотрудников учреждения |
|
|
|
3424,208 |
4278,123 |
4946,700 |
6682,409 |
6682,409 |
6682,409 |
|
|
|||
|
2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
870,421 |
1120,786 |
1281,035 |
1750,791 |
1750,791 |
1750,791 |
|
|
|||
|
3. Прочие расходы |
|
|
|
3926,303 |
4324,034 |
3629,980 |
2920,712 |
2920,712 |
2920,712 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Соответствие |
|
|
|
|
|
|
0% |
100% |
|
|
|
|
|||
требованиям пожарной безопасности |
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
45,000 |
|
|
|
Приложение 15 |
|||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям |
|
|
|
|
|
|
50% |
50% |
50% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт крыши |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода |
|
|
|
|
|
|
0% |
25% |
50% |
100% |
|
|
|||
Приобретение медицинского оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 койко-мест |
||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое |
||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
30 |
30 |
|
|
|||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
Приобретение материалов для работы в лечебно- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
трудовых мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
5 |
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
|
15941,126 |
18845,461 |
20780,941 |
25222,256 |
25977,446 |
26685,106 |
77884,808 |
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
|
3815,777 |
4454,491 |
5601,483 |
8680,350 |
9435,540 |
10143,200 |
28259,090 |
|
|||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
31,000 |
0,000 |
0,000 |
31,000 |
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
|
123 |
120 |
119 |
119 |
119 |
119 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: |
|
|
|
12125,349 |
14390,970 |
15179,458 |
16541,906 |
16541,906 |
16541,906 |
49625,718 |
|
|||
|
1. Заработная плата сотрудников учреждения |
|
|
|
5668,976 |
7700,063 |
8313,200 |
10189,641 |
10189,641 |
10189,641 |
|
|
|||
|
2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
1509,862 |
2017,437 |
2138,058 |
2669,686 |
2669,686 |
2669,686 |
|
|
|||
|
3. Прочие расходы |
|
|
|
4946,511 |
4673,470 |
4728,200 |
3682,579 |
3682,579 |
3682,579 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
0% |
100% |
|
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
31,000 |
|
|
|
Приложение 15 |
||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям |
|
|
|
|
|
|
20% |
40% |
60% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, столовой, прачечной, гаража |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
|
|
|
|
|
40% |
45% |
80% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение и замену лифтов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 |
||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода |
|
|
|
|
|
|
0% |
10% |
30% |
100% |
|
|
|||
Приобретение медицинского оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 койко-мест |
||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое |
||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
30 |
30 |
|
|
|||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
6 |
ГСУСО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего по учреждению |
|
|
|
34372,412 |
42018,378 |
44169,628 |
57185,462 |
58590,012 |
59906,162 |
175681,63 6 |
|
|
Всего по ГУ |
|
|
|
31243,458 |
38445,601 |
39850,998 |
51488,967 |
52893,517 |
54209,667 |
158592,151 |
|
|||
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
|
8044,799 |
10088,130 |
10038,976 |
16144,200 |
17548,750 |
18864,900 |
52557,850 |
|
|||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
4040,375 |
0,000 |
0,000 |
4040,375 |
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: 1. Заработная плата сотрудников учреждения 2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
301 23198,659 11736,865 2645,419 |
307 28357,471 15138,787 3746,227 |
301 29812,022 16561,087 4339,005 |
301 35344,767 22253,178 5830,333 |
301 35344,767 22253,178 5830,333 |
301 35344,767 22253,178 5830,333 |
106034,30 1 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества, предоставляемых услуг при реализации программы |
3. Прочие расходы Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**) |
|
|
|
8816,375 |
9472,457 |
8911,930 |
7261,256 |
7261,256 |
7261,256 |
|
|
|||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
0% |
100% |
|
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
2040,375 |
|
|
|
Приложение 15 |
||||
Соответствие приборов реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
|
|
|
|
|||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация Дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное Обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке |
|
Всего по ГУ |
|
|
|
3128,954 |
3572,777 |
4318,630 |
5696,495 |
5696,495 |
5696,495 |
17089,485 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год |
|
|
|
|
726 |
549 |
549 |
549 |
549 |
549 |
|
|
|||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: |
|
|
|
3128,954 |
3572,777 |
4318,630 |
5696,495 |
5696,495 |
5696,495 |
17089,485 |
|
||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения |
|
|
|
2114,586 |
2366,500 |
3107,813 |
4175,775 |
4175,775 |
4175,775 |
|
|
||||
2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
663,630 |
840,131 |
814,247 |
1094,053 |
1094,053 |
1094,053 |
|
|
||||
3. Прочие расходы |
|
|
|
350,738 |
366,146 |
396,570 |
426,667 |
426,667 |
426,667 |
|
|
||||
7 |
ГСУСО "Русинский психоневрологический интернат" с 2010 года ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
|
8055,742 |
9926,109 |
10860,544 |
20149,493 |
20484,593 |
20798,613 |
61432,699 |
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
|
1741,834 |
2189,089 |
2520,279 |
3851,800 |
4186,900 |
4500,920 |
12539,620 |
|
|||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
|
50 |
51 |
51 |
88 |
88 |
88 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: |
|
|
|
6313,908 |
7737,020 |
8340,265 |
16297,693 |
16297,693 |
16297,693 |
48893,079 |
|
|||
|
1. Заработная плата сотрудников учреждения |
|
|
|
3151,800 |
4222,300 |
4461,700 |
10285,097 |
10285,097 |
10285,097 |
|
|
|||
|
2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
776,980 |
1106,203 |
1068,965 |
2694,695 |
2694,695 |
2694,695 |
|
|
|||
|
3. Прочие расходы |
|
|
|
2385,128 |
2408,517 |
2809,600 |
3317,901 |
3317,901 |
3317,901 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
0% |
100% |
|
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям |
|
|
|
|
20% |
20% |
30% |
70% |
85% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт Русинского отделения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
||||
Расходы на капитальный ремонт Дугнинского отделения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
|
|
|
|
|
70% |
75% |
90% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 |
||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений |
|
|
|
|
|
|
0% |
0% |
50% |
50% |
|
|
|||
Оборудование специализированного отделения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5 |
||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
30 |
80 |
|
|
|||
Приобретение сельскохозяйственной техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских и подсобном хозяйстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
8 |
ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
|
30713,115 |
37241,868 |
39257,740 |
47692,757 |
48035,167 |
48356,027 |
144083,951 |
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
|
1970,489 |
2504,170 |
2533,590 |
3935,730 |
4278,140 |
4599,000 |
12812,870 |
|
|||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг В том числе: |
|
|
|
|
|
|
845,000 |
0,000 |
0,000 |
845,000 |
|
|||
Основные показатели |
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: |
|
|
|
143 28742,626 |
136 34737,698 |
136 36724,150 |
152 43757,027 |
165 43757,027 |
181 43757,027 |
131271,08 1 |
|
|||
|
1. Заработная плата сотрудников учреждения 2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
15000,000 3799,000 |
20207,920 5121,075 |
21366,600 5598,050 |
27811,903 7286,719 |
27811,903 7286,719 |
27811,903 7286,719 |
|
|
|||
|
3. Прочие расходы |
|
|
|
9943,626 |
9408,703 |
9759,500 |
8658,405 |
8658,405 |
8658,405 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
0% |
100% |
|
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
145,000 |
|
|
|
Приложение 15 |
||||
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
|
|
|
|
|||
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
700,000 |
|
|
|
Приложение 16 |
||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям |
|
|
|
|
|
|
30% |
50% |
75% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт 3-этажного жилого корпуса, водонапорной башни, гаража |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
||||
9 |
|
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
|
32974,890 |
41163,678 |
45626,628 |
59868,382 |
62021,402 |
64038,932 |
185928,71 6 |
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
|
9945,383 |
14671,403 |
16053,308 |
24747,380 |
26900,400 |
28917,930 |
80565,710 |
|
|||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
30,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
|
414 |
420 |
417 |
421 |
421 |
421 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: |
|
|
|
23029,507 |
26492,275 |
29573,320 |
35121,002 |
35121,002 |
35121,002 |
105363,00 6 |
|
|||
|
1. Заработная плата сотрудников учреждения |
|
|
|
11276,794 |
14294,407 |
16432,900 |
21305,073 |
21305,073 |
21305,073 |
|
|
|||
|
|
|
|
2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
2748,186 |
3745,126 |
4305,420 |
5581,929 |
5581,929 |
5581,929 |
|
|
|
3. Прочие расходы |
|
|
|
9004,527 |
8452,742 |
8835,000 |
8234,000 |
8234,000 |
8234,000 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
0% |
100% |
|
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
30,000 |
|
|
|
Приложение 15 |
||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям |
|
|
|
|
|
|
60% |
70% |
85% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт жилого 2-этажного корпуса, банно-прачечного корпуса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
|
|
|
70% |
70% |
70% |
100% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 |
||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений |
|
|
|
|
|
|
0% |
0% |
0% |
20% |
|
|
|||
Оборудование реабилитационного отделения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5 |
||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода |
|
|
|
|
|
|
0% |
25% |
75% |
100% |
|
|
|||
Приобретение медицинского оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 койко-мест |
||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое |
||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
0 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
Приобретение сельскохозяйственной техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
10 |
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
|
9665,843 |
12388,127 |
14173,813 |
16561,602 |
16937,152 |
17289,062 |
50787,816 |
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
|
1736,420 |
2483,181 |
3194,499 |
4316,640 |
4692,190 |
5044,100 |
14052,930 |
|
|||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (*) |
|
|
|
|
|
|
510,500 |
0,000 |
0,000 |
510,500 |
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
|
74 |
79 |
78 |
78 |
78 |
78 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: |
|
|
|
7929,423 |
9904,946 |
10979,314 |
12244,962 |
12244,962 |
12244,962 |
36734,886 |
|
|||
|
1. Заработная плата сотрудников учреждения |
|
|
|
4057,582 |
5178,980 |
6069,900 |
7613,897 |
7613,897 |
7613,897 |
|
|
|||
|
2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
1027,309 |
1356,866 |
1540,314 |
1994,841 |
1994,841 |
1994,841 |
|
|
|||
|
3. Прочие расходы |
|
|
|
2844,532 |
3369,100 |
3369,100 |
2636,224 |
2636,224 |
2636,224 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
0% |
100% |
|
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
10,500 |
|
|
|
Приложение 15 |
||||
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
|
|
|
|
|||
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
500,000 |
|
|
|
Приложение 16 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
|
|
|
|
|
85% |
100% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Доля жилых и |
|
|
|
|
|
|
30% |
50% |
70% |
100% |
|
|
|||
производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям |
Расходы на капитальный ремонт 2-этажного жилого корпуса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
|||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода |
|
|
|
|
|
|
0% |
10% |
35% |
100% |
|
|
|||
Приобретение медицинского оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 койко-мест |
||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое |
||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
45 |
45 |
45 |
|
|
|||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
11 |
ГСУСО "Медынский психоневрологический интернат" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
|
19966,836 |
23945,000 |
26434,587 |
32821,262 |
33614,432 |
34357,682 |
100793,37 6 |
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
|
4195,625 |
4877,722 |
5423,004 |
9116,83 |
9910,000 |
10653,250 |
29680,080 |
|
|||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
|
|
|
189 |
189 |
186 |
186 |
186 |
186 |
|
|
|||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ; в том числе: |
|
|
|
15771,211 |
19067,278 |
21011,583 |
23704,432 |
23704,432 |
23704,432 |
71113,296 |
|
||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения |
|
|
|
8523,400 |
11030,818 |
12500,700 |
15297,569 |
15297,569 |
15297,569 |
|
|
||||
2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
2148,180 |
2840,105 |
3185,183 |
4007,963 |
4007,963 |
4007,963 |
|
|
||||
3. Прочие расходы |
|
|
|
5099,631 |
5196,355 |
5325,700 |
4398,900 |
4398,900 |
4398,900 |
|
|
||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
12 |
ГС (К) ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс" |
Реабилитационно- образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах |
|
Всего |
|
|
|
15151,610 |
20147,780 |
20588,489 |
21187,829 |
21214,189 |
21238,889 |
63640,907 |
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
|
177,196 |
241,399 |
294,204 |
302,990 |
329,350 |
354,050 |
|
|
|||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
1087,400 |
0,000 |
0,000 |
1087,400 |
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
|
120 |
102 |
106 |
120 |
120 |
120 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: |
|
|
|
14974,414 |
19906,381 |
20294,285 |
20884,839 |
20884,839 |
20884,839 |
62654,517 |
|
|||
|
1. Заработная плата сотрудников учреждения |
|
|
|
7301,257 |
10800,000 |
10800,000 |
11044,55 |
11044,55 |
11044,55 |
|
|
|||
|
2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
1801,534 |
2851,741 |
2814,600 |
2893,672 |
2893,672 |
2893,672 |
|
|
|||
|
3. Прочие расходы |
|
|
|
5871,623 |
6254,640 |
6679,685 |
6946,617 |
6946,617 |
6946,617 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
0% |
100% |
|
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
1077,500 |
|
|
|
Приложение 15 |
||||
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
|
|
|
|
|||
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
9,900 |
|
|
|
Приложение 16 |
||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям |
|
|
|
|
|
|
40% |
60% |
80% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
|
|
|
|
|
30% |
30% |
70% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение оборудования для компьютерного класса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
Расходы на приобретение медицинского и физиотерапевтического оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
||||
Расходы на приобретение оборудования для учебных мастерских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
||||
13 |
ГУСО "Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства" |
Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий |
|
Всего |
|
|
|
|
12362,941 |
9201,586 |
10500,709 |
10500,709 |
10500,709 |
31502,127 |
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
|
|
|
56,628 |
|
|
|
|
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднее число граждан, обслуженных за год |
|
|
|
|
|
273 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: |
|
|
|
|
12362,941 |
9144,958 |
10500,709 |
10500,709 |
10500,709 |
31502,127 |
|
|||
|
1. Заработная плата сотрудников учреждения |
|
|
|
|
4221,962 |
4285,200 |
5364,242 |
5364,242 |
5364,242 |
|
|
|||
|
2. Начисления на заработную плату |
|
|
|
|
1106,088 |
1107,722 |
1405,431 |
1405,431 |
1405,431 |
|
|
|||
|
3. Прочие расходы |
|
|
|
|
7034,891 |
3752,036 |
3731,036 |
3731,036 |
3731,036 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
|
|
|
|
|||
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
200,000 |
|
|
|
Приложение 16 |
||||
14 |
Муниципальный район "Бабынинский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
2089,700 |
3077,300 |
2838,027 |
2844,254 |
2844,254 |
2844,254 |
8532,762 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
2089,700 |
3077,300 |
2838,027 |
2844,254 |
2844,254 |
2844,254 |
8532,762 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
656 |
774 |
606 |
750 |
750 |
750 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
140 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания |
|
|
|
|
516 |
624 |
456 |
600 |
600 |
600 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
240 |
240 |
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
150 |
150 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
150 |
|
|
|||
15 |
Муниципальный район "Барятинский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
1379,600 |
1920,600 |
1917,585 |
1848,764 |
1848,764 |
1848,764 |
5546,292 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
1379,600 |
1920,600 |
1917,585 |
1848,764 |
1848,764 |
1848,764 |
5546,292 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
120 |
127 |
125 |
130 |
130 |
130 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
120 |
127 |
125 |
130 |
130 |
130 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
120 |
|
|
|||
16 |
Муниципальный район "Боровский район" |
Исполнение государственного "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально- медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
9225,000 |
12432,400 |
12417,684 |
14146,872 |
14146,872 |
14146,872 |
42440,616 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях |
|
|
|
7701,100 |
10398,300 |
10306,954 |
12034,025 |
12034,025 |
12034,025 |
36102,075 |
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях |
|
|
|
1523,900 |
2034,100 |
2110,730 |
2112,847 |
2112,847 |
2112,847 |
6338,541 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
11616 |
14367 |
15423 |
10506 |
10506 |
10506 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
501 |
517 |
528 |
530 |
530 |
530 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания |
|
|
|
|
8628 |
9660 |
9864 |
5900 |
5900 |
5900 |
|
|
|||
число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания |
|
|
|
|
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
|
|
|||
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги |
|
|
|
|
2112 |
3816 |
4656 |
3700 |
3700 |
3700 |
|
|
|||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости |
|
|
|
|
15 |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
240 |
240 |
|
|
|||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
100 |
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
500 |
500 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
500 |
500 |
|
|
|||
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
15 |
15 |
|
|
|||
17 |
Муниципальный район "Дзержинский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях-социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
2868,197 |
5319,700 |
4190,211 |
4457,574 |
4457,574 |
4457,574 |
13372,722 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях |
|
|
|
2868,197 |
3904,200 |
3669,021 |
4457,574 |
4457,574 |
4457,574 |
13372,722 |
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях |
|
|
|
|
1415,500 |
521,190 |
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
5426 |
5950 |
6891 |
5312 |
5312 |
5312 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
218 |
202 |
195 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания |
|
|
|
|
4404 |
4560 |
4788 |
4800 |
4800 |
4800 |
|
|
|||
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги |
|
|
|
|
804 |
1188 |
1908 |
312 |
312 |
312 |
|
|
|||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
240 |
240 |
|
|
|||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
100 |
100 |
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
300 |
300 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
200 |
200 |
|
|
|||
18 |
Муниципальный район "Думиничский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов власти оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
1741,450 |
2445,600 |
2423,828 |
2346,509 |
2346,509 |
2346,509 |
7039,527 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
1741,450 |
2445,600 |
2423,828 |
2346,509 |
2346,509 |
2346,509 |
7039,527 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
154 |
162 |
162 |
165 |
165 |
165 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
154 |
162 |
162 |
165 |
165 |
165 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
160 |
|
|
|||
19 |
Муниципальный район "Жиздринский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части социальных услуг и срочной социальной помощи, социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
2705,664 |
3898,200 |
3985,758 |
3745,501 |
3745,501 |
3745,501 |
11236,503 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
2705,664 |
3898,200 |
3985,758 |
3745,501 |
3745,501 |
3745,501 |
11236,503 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
4798 |
3251 |
3308 |
3947 |
3947 |
3947 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
178 |
215 |
212 |
215 |
215 |
215 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания |
|
|
|
|
4620 |
3036 |
3096 |
3732 |
3732 |
3732 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
240 |
|
|
|||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
100 |
100 |
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
200 |
200 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
200 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси" |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
400 |
400 |
|
|
|||
20 |
Муниципальный район "Жуковский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального -обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
3550,160 |
4414,400 |
4700,921 |
4770,886 |
4770,886 |
4770,886 |
14312,658 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
3550,160 |
4414,400 |
4700,921 |
4770,886 |
4770,886 |
4770,886 |
14312,658 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
5333 |
3912 |
4602 |
5730 |
5730 |
5730 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
221 |
216 |
210 |
210 |
210 |
210 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания |
|
|
|
|
3732 |
2052 |
1428 |
1560 |
1560 |
1560 |
|
|
|||
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги |
|
|
|
|
1380 |
1644 |
2964 |
3960 |
3960 |
3960 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
240 |
240 |
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
300 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
- |
|
|
|
|
|
|
0 |
200 |
200 |
|
|
|||
21 |
Муниципальный район "Износковский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
2045,390 |
2779,000 |
2669,280 |
2645,156 |
2645,156 |
2645,156 |
7935,468 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
2045,390 |
2779,000 |
2669,280 |
2645,156 |
2645,156 |
2645,156 |
7935,468 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
166 |
184 |
188 |
186 |
186 |
186 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
166 |
184 |
188 |
186 |
186 |
186 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
200 |
200 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
190 |
190 |
|
|
|||
22 |
Муниципальный район "Кировский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
2835,060 |
3847,300 |
3727,787 |
3839,742 |
3839,742 |
3839,742 |
11519,226 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
2835,060 |
3847,300 |
3727,787 |
3839,742 |
3839,742 |
3839,742 |
11519,226 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
232 |
434 |
390 |
534 |
534 |
534 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
232 |
242 |
246 |
246 |
246 |
246 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания |
|
|
|
|
|
192 |
144 |
288 |
288 |
288 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
240 |
240 |
|
|
|||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
100 |
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
400 |
400 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
200 |
200 |
|
|
|||
23 |
Муниципальный район "Козельский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально- медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
3075,530 |
3703,200 |
3712,446 |
3868,185 |
3868,185 |
3868,185 |
11604,555 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
3075,530 |
3703,200 |
3712,446 |
3868,185 |
3868,185 |
3868,185 |
11604,555 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
278 |
271 |
273 |
272 |
272 |
272 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
278 |
271 |
273 |
272 |
272 |
272 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
300 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
270 |
270 |
|
|
|||
24 |
Муниципальный район "Куйбышевский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
2455,330 |
2965,900 |
2973,488 |
3061,881 |
3061,881 |
3061,881 |
9185,643 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях |
|
|
|
1739,230 |
2193,500 |
2079,988 |
1990,978 |
1990,978 |
1990,978 |
5972,934 |
|
|||
Основные показатели |
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях |
|
|
|
716,100 |
772,400 |
893,500 |
1070,903 |
1070,903 |
1070,903 |
3212,709 |
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
158 |
154 |
155 |
153 |
153 |
153 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
143 |
139 |
140 |
140 |
140 |
140 |
|
|
|||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости |
|
|
|
|
15 |
15 |
15 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
140 |
|
|
|||
25 |
Муниципальный район "Людиновский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего В том числе: - объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях - объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях |
|
|
|
3038,310 2057,210 981,100 |
4821,000 3510,500 1310,500 |
4849,004 3270,664 1578,340 |
4669,802 3104,636 1565,166 |
4669,802 3104,636 1565,166 |
4669,802 3104,636 1565,166 |
14009,406 9313,908 4695,498 |
|
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
2374 |
2200 |
2492 |
2831 |
2831 |
2831 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
233 |
214 |
217 |
220 |
220 |
220 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания |
|
|
|
|
1932 |
1776 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
|
|
|||
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги |
|
|
|
|
192 |
192 |
456 |
792 |
792 |
792 |
|
|
|||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости |
|
|
|
|
17 |
18 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
100 |
100 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси" |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
400 |
400 |
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
300 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
300 |
300 |
|
|
|||
26 |
Муниципальный район "Малоярославец кий район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
3862,130 |
6133,500 |
6194,481 |
6186,203 |
6186,203 |
6186,203 |
18558,609 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях |
|
|
|
1803,330 |
2239,000 |
2147,691 |
2488,722 |
2488,722 |
2488,722 |
7466,166 |
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях |
|
|
|
2058,800 |
3894,500 |
4046,790 |
3697,481 |
3697,481 |
3697,481 |
11092,443 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
175 |
177 |
178 |
178 |
178 |
178 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
147 |
150 |
148 |
150 |
150 |
150 |
|
|
|||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости |
|
|
|
|
28 |
27 |
30 |
28 |
28 |
28 |
|
|
|||
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги |
|
|
|
|
|
|
60 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших социокультурные услуги число граждан, обслуженных волонтерами число граждан, для которых повышено качество социального |
|
|
|
|
|
|
|
0 0 0,00 |
0 150 30 |
240 150 30 |
|
|
|||
27 |
Муниципальный Район "Медынский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
обслуживания в учреждении малой вместимости |
Всего |
|
|
|
3656,410 |
5827,100 |
6179,140 |
5924,122 |
5924,122 |
5924,122 |
17772,366 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях |
|
|
|
1496,710 |
1823,700 |
2020,380 |
1962,535 |
1962,535 |
1962,535 |
5887,605 |
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях |
|
|
|
2159,700 |
4003,400 |
4158,760 |
3961,587 |
3961,587 |
3961,587 |
11884,761 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
150 |
157 |
164 |
168 |
168 |
168 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
122 |
129 |
134 |
138 |
138 |
138 |
|
|
|||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости |
|
|
|
|
28 |
28 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси" |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
400 |
400 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
130 |
130 |
|
|
|||
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
30 |
30 |
|
|
|||
28 |
Муниципальный район "Мещовский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях)-социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
2022,120 |
3065,200 |
3374,951 |
3697,530 |
3697,530 |
3697,530 |
11092,590 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
2022,120 |
3065,200 |
3374,951 |
3697,530 |
3697,530 |
3697,530 |
11092,590 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
1138 |
1380 |
2702 |
1140 |
1140 |
1140 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
178 |
180 |
182 |
180 |
180 |
180 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания |
|
|
|
|
960 |
1200 |
2520 |
960 |
960 |
960 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших социокультурные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
240 |
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
200 |
200 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
180 |
|
|
|||
29 |
Муниципальный район "Мосальский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
6404,169 |
10223,800 |
10326,848 |
10359,073 |
10359,073 |
10359,073 |
31077,219 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях |
|
|
|
1567,069 |
2225,000 |
2398,078 |
2303,845 |
2303,845 |
2303,845 |
6911,535 |
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях |
|
|
|
4837,100 |
7998,800 |
7928,770 |
8055,228 |
8055,228 |
8055,228 |
24165,684 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
180 |
206 |
226 |
223 |
223 |
223 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
127 |
145 |
162 |
162 |
162 |
162 |
|
|
|||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости |
|
|
|
|
53 |
61 |
64 |
61 |
61 |
61 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
160 |
160 |
|
|
|||
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
64 |
64 |
|
|
|||
30 |
Муниципальный Район "Перемышльский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
Всего |
|
|
1499,310 |
|
1886,000 |
2040,311 |
1962,535 |
1962,535 |
1962,535 |
5887,605 |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
1499,310 |
1886,000 |
2040,311 |
1962,535 |
1962,535 |
1962,535 |
5887,605 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
120 |
133 |
133 |
138 |
138 |
138 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями |
|
|
|
|
120 |
133 |
133 |
138 |
138 |
138 |
|
|
|||
социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
130 |
130 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси" |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
400 |
|
|
|||
31 |
Муниципальный район "Спас-Деменский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
4887,090 |
7770,200 |
7965,966 |
8082,001 |
8082,001 |
8082,001 |
24246,003 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
1819,190 |
2958,520 |
3177,196 |
3199,785 |
3199,785 |
3199,785 |
9599,355 |
|
|||
на социальное обслуживание в нестационарных условиях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях |
|
|
|
3067,900 |
4811,680 |
4788,770 |
4882,216 |
4882,216 |
4882,216 |
14646,648 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
235 |
241 |
272 |
271 |
271 |
271 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
196 |
200 |
222 |
225 |
225 |
225 |
|
|
|||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости |
|
|
|
|
39 |
41 |
50 |
46 |
46 |
46 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
230 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси" |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
400 |
400 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
230 |
|
|
|||
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
25 |
50 |
|
|
|||
32 |
Муниципальный район "Сухиничский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
5676,400 |
7260,900 |
8487,588 |
8331,750 |
8331,750 |
8331,750 |
24995,250 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях |
|
|
|
2702,200 |
3423,040 |
3989,098 |
3709,898 |
3709,898 |
3709,898 |
11129,694 |
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях |
|
|
|
2974,200 |
3837,860 |
4498,490 |
4621,852 |
4621,852 |
4621,852 |
13865,556 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
4319 |
4060 |
4019 |
4197 |
4197 |
4197 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
180 |
185 |
190 |
190 |
190 |
190 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания |
|
|
|
|
4104 |
3840 |
3792 |
3972 |
3972 |
3972 |
|
|
|||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости |
|
|
|
|
35 |
35 |
37 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
240 |
240 |
|
|
|||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
100 |
100 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси" |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
400 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
190 |
190 |
|
|
|||
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
40 |
40 |
|
|
|||
33 |
Муниципальный район "Ульяновский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
1513,020 |
1770,600 |
1718,157 |
1706,552 |
1706,552 |
1706,552 |
5119,656 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
1513,020 |
1770,600 |
1718,157 |
1706,552 |
1706,552 |
1706,552 |
5119,656 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
118 |
113 |
112 |
120 |
120 |
120 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
118 |
113 |
112 |
120 |
120 |
120 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 0 |
0 120 |
120 120 |
|
|
|||
34 |
Муниципальный район "Ферзиковский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых |
|
Всего |
|
|
|
1036,770 |
1456,000 |
1396,002 |
1279,914 |
1279,914 |
1279,914 |
3839,742 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
1036,770 |
1456,000 |
1396,002 |
1279,914 |
1279,914 |
1279,914 |
3839,742 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
74 |
84 |
84 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
74 |
84 |
84 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|||
социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
100 |
100 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси" |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
400 |
|
|
|||
35 |
Муниципальный район "Хвастовичский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
4272,930 |
6298,700 |
6921,165 |
6724,563 |
6724,563 |
6724,563 |
20173,689 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях |
|
|
|
1332,130 |
1757,440 |
1824,905 |
1706,552 |
1706,552 |
1706,552 |
5119,656 |
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях |
|
|
|
2940,800 |
4541,260 |
5096,260 |
5018,011 |
5018,011 |
5018,011 |
15054,033 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
161 |
157 |
159 |
158 |
158 |
158 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
119 |
117 |
119 |
120 |
120 |
120 |
|
|
|||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости |
|
|
|
|
42 |
40 |
40 |
38 |
38 |
38 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
120 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
120 |
120 |
|
|
|||
36 |
Муниципальный район "Юхновский район" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
3264,640 |
4138,900 |
4239,270 |
4322,280 |
4322,280 |
4322,280 |
12966,840 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
3264,640 |
4138,900 |
4239,270 |
4322,280 |
4322,280 |
4322,280 |
12966,840 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
5660 |
5424 |
4968 |
4644 |
4644 |
4644 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
224 |
216 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания |
|
|
|
|
5436 |
5208 |
4728 |
4404 |
4404 |
4404 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
240 |
|
|
|||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
100 |
100 |
|
|
|||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
240 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
240 |
240 |
|
|
|||
37 |
Городской округ "Город Обнинск" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в . учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
1218,520 |
2190,300 |
2439,170 |
2374,952 |
2374,952 |
2374,952 |
7124,856 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций |
|
|
|
1218,520 |
2190,300 |
2439,170 |
2374,952 |
2374,952 |
2374,952 |
7124,856 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
652 |
852 |
821 |
739 |
739 |
739 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
112 |
108 |
113 |
115 |
115 |
115 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания |
|
|
|
|
540 |
744 |
708 |
624 |
624 |
624 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, получивших услуги в компьютерном классе |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
120 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
120 |
|
|
|||
38 |
Городской округ "Город Калуга" |
Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" |
|
Всего |
|
|
|
30275,110 |
42362,600 |
38158,772 |
39829,317 |
39829,317 |
39829,317 |
119487,95 1 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях |
|
|
|
30275,110 |
33565,300 |
34158,772 |
35603,624 |
35603,624 |
35603,624 |
106810,872 |
|
|||
|
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях |
|
|
|
|
8797,300 |
4000,000 |
4225,693 |
4225,693 |
4225,693 |
12677,079 |
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: |
|
|
|
|
23795 |
29358 |
29773 |
37933 |
37933 |
37933 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому |
|
|
|
|
1882 |
1887 |
1854 |
1854 |
1854 |
1854 |
|
|
|||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания |
|
|
|
|
3924 |
4728 |
7668 |
7680 |
7680 |
7680 |
|
|
|||
число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания |
|
|
|
|
46 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
|
|||
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений |
|
|
|
|
93 |
94 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|||
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги |
|
|
|
|
17850 |
22581 |
20064 |
28212 |
28212 |
28212 |
|
|
|||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости |
|
|
|
|
|
3 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
100 |
|
|
|||
число граждан, получивших услуги в компьютерном классе |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
120 |
120 |
|
|
|||
число граждан, получивших социокультурные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
480 |
480 |
|
|
|||
число граждан, обслуженных волонтерами |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
500 |
|
|
|||
|
Группировка по видам расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Расходы на оказание |
|
|
|
347095,16 4 |
447655,246 |
475387,39 1 |
557576,02 0 |
566285,850 |
574447,550 |
1698309,420 |
|
|||
|
государственной услуги (ГУ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение |
|
|
|
|
|
|
6824,275 |
0,000 |
0,000 |
6824,275 |
|
|||
|
качества и доступности ГУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Расходы на реализацию государственной функции (ГФ) |
|
|
|
12033,000 |
10499,000 |
11392,000 |
4251,800 |
250,000 |
250,000 |
4751,80 |
|
|||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ (**) |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
|
Итого |
|
|
|
359128,164 |
458154,246 |
486779,39 1 |
568652,095 |
566535,850 |
574697,550 |
1709885,495 |
|
Примечания:
(*) - значения показателей при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ и эффективности реализации ГФ;
(**) - объем расходов, определяется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год.
Приложение 14-а
к ведомственной целевой Программе
"Функционирование и развитие системы социального
обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
в Калужской области (2010-2012 годы)"
(с изм. от 10 января 2012 г.)
О внесении изменений в настоящее приложение см. следующие документы:
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 10 января 2012 г. N 1
Текст приложения N 14-а в справочно-правовой системе не приводится
Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 10 января 2012 г. N 1 настоящая Программа дополнена приложением 14-б
Приложение 14-б
к ведомственной целевой Программе
"Функционирование и развитие системы социального
обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
в Калужской области (2010-2012 годы)"
Текст приложения N 14-б в справочно-правовой системе не приводится
Приложение 15
к ведомственной целевой Программе
"Функционирование и развитие системы социального
обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
в Калужской области (2010-2012 годы)"
Мероприятия
по противопожарной безопасности
10 января 2012 г.
О внесении изменений в настоящее приложение см. следующие документы:
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 10 января 2012 г. N 1
N п/п |
Наименование учреждения |
Мероприятие |
Сумма и год реализации (в тыс. рублей) |
Всего |
||
2010 |
2011 |
2012 |
||||
1 |
ГС (К) ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный центр" |
Всего по учреждению |
1077,5 |
0 |
0 |
1077,5 |
Обеспечение нормативного расхода воды в системе противопожарного водопровода |
522,1 |
|
|
522,1 |
||
Устройство сертифицированных дверей |
18,3 |
|
|
18,3 |
||
Ремонт путей эвакуации |
537,1 |
|
|
537,1 |
||
2 |
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Всего по учреждению |
2040,3 |
0 |
0 |
2040,3 |
Установка противопожарных дверей и ограждающих конструкций лифтовых шахт |
252 |
|
|
252 |
||
Ремонт путей эвакуации |
1788,3 |
|
|
1788,3 |
||
3 |
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Всего по учреждению |
45 |
0 |
0 |
45 |
Установка дверей, отделяющих лестничные клетки от пожарных коридоров и установка дверных доводчиков на 8 дверей |
45 |
|
|
45 |
||
4 |
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат" |
Всего по учреждению |
30 |
0 |
0 |
30 |
Приобретение огнетушителей |
30 |
|
|
30 |
||
5 |
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат" |
Всего по учреждению |
10,5 |
0 |
0 |
10,5 |
Приобретение фонарей аварийного освещения |
10,5 |
|
|
10,5 |
||
6 |
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье" |
Всего по учреждению |
31 |
0 |
0 |
31 |
Приобретение фонарей аварийного освещения |
31 |
|
|
31 |
||
7 |
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Всего по учреждению |
35 |
0 |
0 |
35 |
Приобретение фонарей аварийного освещения |
35 |
|
|
35 |
||
8 |
ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей" |
Всего по учреждению |
145 |
0 |
0 |
145 |
Проведение плановых испытаний и экспертизы пожарных водопроводов, огнезащитной обработки деревянных конструкций, пожарных лестниц |
30 |
|
|
30 |
||
Заправка огнетушителей |
5 |
|
|
5 |
||
Обслуживание АПС, мониторинг связи объекта и системы оповещения с пультом центрального наблюдения Единой службы спасения |
110 |
|
|
110 |
||
Итого |
|
3414,3 |
0 |
0 |
3414,3 |
Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 5 августа 2010 г. N 827 настоящая Программа дополнена приложением 16
Приложение 16
к ведомственной целевой Программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых людей,
инвалидов и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)"
Приобретение и установка приборов учета
потребления энергетических ресурсов
тыс. руб.
N п\п |
Наименование учреждения |
Стоимость работ |
|||
|
2010 |
2011 |
2012 |
Итого |
|
1 |
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
2000,000 |
|
|
2000,000 |
2 |
ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей" |
700,000 |
|
|
700,000 |
3 |
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат" |
500,000 |
|
|
500,000 |
Итого по стационарным учреждениям |
3200,000 |
0,000 |
0,000 |
3200,000 |
|
4 |
ГУСО "Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства" |
200,000 |
|
|
200,000 |
5 |
ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс" |
9,900 |
|
|
9,900 |
Итого по государственным учреждениям |
3409,900 |
0,000 |
0,000 |
3409,900 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 7 декабря 2009 г. N 887 "О ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)"
Текст приказа опубликован в газете "Весть" от 30 декабря 2009 г. N 491-493
Приказом Министерства труда и социальной защиты Калужской области от 28 октября 2020 г. N 1465-П настоящий документ признан утратившим силу с 7 декабря 2020 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 1 апреля 2013 г. N 703
Приказ Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 9 августа 2012 г. N 1690
Приказ Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 31 мая 2012 г. N 1341
Приказ Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 10 января 2012 г. N 1
Приказ Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 7 октября 2010 г. N 1203
Приказ Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 5 августа 2010 г. N 827
Приказ Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 17 июня 2010 г. N 560