Постановление Правительства Республики Бурятия
от 2 ноября 2010 г. N 462
"Об утверждении Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
(с изменениями от 25 февраля, 15 июня 2011 г.)
Во исполнение Закона Республики Бурятия от 09.11.2007 N 2595-III "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года", Закона Республики Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV "О республиканских целевых программах" и в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.06.2009 N 248 "О порядке разработки, проведения экспертизы и реализации республиканских целевых программ" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы" (далее - Программа).
2. Республиканскому агентству по туризму (Максанова Л.Б.-Ж.) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Республике Бурятия при принятии муниципальных целевых программ по развитию туризма учитывать положения Программы и предусматривать софинансирование мероприятий Программы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Чепика А.Е.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент - Председатель |
В.В. Наговицын |
Республиканская целевая программа
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия
на 2011 - 2016 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 2 ноября 2010 г. N 462)
(с изменениями от 25 февраля, 15 июня 2011 г.)
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 июня 2011 г. N 299 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт программы
Наименованиепрограммы |
Республиканская целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы" (далее - Программа) |
|||||||
Основания для разработки Программы |
- Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.07.2010 N 1230-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 гг.)"; - Закон Республики Бурятия от 21.11.1995 N 210-I "О туризме"; - Закон Республики Бурятия от 14.03.2007 N 2073-III "О зонах экономического благоприятствования в Республике Бурятия"; - Закон Республики Бурятия от 09.11.2007 N 2595-III "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года"; - Закон Республики Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV "О республиканских целевых программах" |
|||||||
Дата принятия Правительством Республики Бурятия решения о разработке Программы |
23 июля 2010 г. |
|||||||
Государственный заказчик - координатор Программы |
Республиканское агентство по туризму
|
|||||||
Государственные заказчики |
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия |
|||||||
Основной разработчик Программы |
Республиканское агентство по туризму |
|||||||
Основные исполнители Программы |
Республиканское агентство по туризму (далее - РА по туризму), Министерство экономики Республики Бурятия (Минэкономики РБ), Министерство по развитию транспорта, энергетики, и дорожного хозяйства Республики Бурятия (Минтранс РБ), Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (Минстрой РБ), Министерство культуры Республики Бурятия (Минкультуры РБ), Министерство природных ресурсов Республики Бурятия (МПР РБ), Министерство образования и науки Республики Бурятия (Минобразования РБ), Республиканское агентство по физической культуре и спорту, Республиканское агентство лесного хозяйства, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия (Бурятстат) (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия (МО) (по согласованию), Филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" (по согласованию) |
|||||||
Цели и задачи Программы, основные целевые показатели |
Основной целью развития туризма в Республике Бурятия является формирование и повышение конкурентоспособности кластера "Туризм", удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. Основные задачи: - создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм"; - повышение качества туристских услуг и безопасности туристов; - продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках. Основные целевые показатели на 2016 г.: 1. Количество туристских прибытий - 1800 тыс. 2. Объем платных услуг, оказанных туристам - 13000 млн. рублей. 3. Численность занятых в сфере туризма - 17000 человек. 4. Среднемесячная заработная плата -16000 рублей. 5. Количество мест в коллективных средствах размещения - 25000 койко-мест |
|||||||
Сроки и этапы реализации Программы |
2011 - 2016 годы I этап - 2011 год II этап - 2012 - 2013 годы III этап - 2014 - 2016 годы |
|||||||
Перечень подпрограмм и основных мероприятий |
1. В рамках мероприятий по созданию организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм" совершенствуется нормативно-правовая база, осуществляется мониторинг состояния туристских ресурсов, разработка концепций и программ развития перспективных территорий, проводятся работы по созданию зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа и мест массового отдыха, определению потребностей в транспортной и инженерной инфраструктуре. 2. Мероприятия по повышению качества туристских услуг и безопасности туристов направлены на развитие всех компонентов туристического продукта, формирование универсальной сети туристских маршрутов, доступности и качества предоставляемых населению услуг. Мероприятия реализуются посредством стимулирования турбизнеса через субсидирование, тематические конкурсы, распространение передового отечественного и зарубежного опыта туристской деятельности, внедрение современных технологий в практику. 3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках предполагает проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, рекламно-информационной кампании в СМИ, промо-туров, событийных мероприятий, развитие и продвижение официального интернет-сайта "Туризм и отдых в Бурятии" www.baikaltravel.ru |
|||||||
Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам реализации и направлениям |
Источник финансирования |
Финансирование по годам реализации Программы, млн. руб. |
||||||
2011 - 2016 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
Всего |
23412,758 |
1607,081 |
7090,028 |
6361,702 |
4940,551 |
2135,39 |
1278,006 |
|
Федеральный бюджет* |
5608,175 |
0,00 |
1965,62 |
1909,145 |
972,245 |
514,455 |
246,71 |
|
Республиканский бюджет* |
219,457 |
20,5 |
0,00 |
0,00 |
77,429 |
63,553 |
57,975 |
|
Местный бюджет* |
65,706 |
4,331 |
27,938 |
16,457 |
6,077 |
5,622 |
5,281 |
|
Внебюджетные средства* |
17519,42 |
1582,25 |
5096,47 |
4436,10 |
3884,80 |
1551,76 |
968,04 |
|
*Справочно: при наличии финансирования | ||||||||
Система организации контроля за исполнением Программы |
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Республиканским агентством по туризму. Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программы представляют координатору Программы отчетные данные |
1. Технико-экономическое обоснование Программы
Республика Бурятия является одним из самых перспективных регионов России по своему туристско-рекреационному потенциалу. Байкальский регион, частью которого является Бурятия, входит в пять наиболее привлекательных дестинаций для иностранных туристов.
На перспективный период туризм признан одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Бурятия. Стратегическая цель заключается в формировании конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на востоке России.
Механизмом формирования современного туристско-рекреационного комплекса на территории Республики Бурятия является кластерный подход. Ядром кластера и инструментом стимулирования регионального экономического роста выступает особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань". Помимо нее в республике предусмотрено формирование локальных туристских кластеров в границах 15 муниципальных образований республики (Баргузинский, Кабанский, Прибайкальский, Тункинский, Северо-Байкальский, Курумканский, Окинский, Иволгинский, Заиграевский, Тарбагатайский, Кяхтинский, Селенгинский районы, города Улан-Удэ, Кяхта, Северобайкальск).
Все кластерные территории встроены в сложившуюся маршрутную экскурсионную сеть и будут обеспечивать обслуживание туристов на трансграничных туристских маршрутах "Великий Чайный путь", "Восточное кольцо", "Транссибирский экспресс", "Байкал-Хубсугул".
На каждой кластерной территории имеются участки от 50 до 800 га, на которых будут создаваться современные всесезонные курорты и туристские комплексы, ориентированные на развитие лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, приключенческого, делового, этнографического, религиозного, экологического, сельского, активных и зимних видов туризма.
В целях регулирования неорганизованного туризма на побережье озера Байкал и других популярных водных объектах (озера Щучье, Карасиное, Гусиное, Киран, Котокельское, Слюдянские и др.) предусмотрено создание мест массового отдыха, экокемпингов и лагерей.
Земельные участки для этих целей включены в Территориальный и Лесной планы Республики Бурятия.
Для каждой кластерной территории разработаны инвестиционные туристские проекты с выделением объектов коммерческого предназначения (объекты размещения, питания, развлекательные центры и пр.), которые будут финансироваться за счет привлеченных средств инвесторов (внебюджетные средства), и объектов инфраструктуры (автодороги, электроснабжение, водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, объекты экологической защиты).
Большинство проектов соответствует критериям всесезонности, универсальности, комплексности, компактности, экологичности и безопасности.
При разработке проектов создания и развития туристско-рекреационных комплексов и региональной туристской инфраструктуры используется мировая практика курортного девелопмента, запланировано применение новейших технологий и инновационных подходов при подготовке туристического продукта. Туристическое предложение на всех курортах будет соответствовать лучшим мировым аналогам и состоять из всех возможных видов развлечений, отдыха, спорта и других услуг, которые будут являться источниками дохода круглогодично.
Капитальные вложения по Программе направлены на реализацию инвестиционных проектов по развитию крупных всесезонных туристско-рекреационных комплексов Республики Бурятия на условиях государственно-частного партнерства.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2011 - 2016 годы оценивается в 24118,17 млн. руб. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Согласно бизнес-планам инвесторов объем внебюджетных средств на реализацию проектов составит 17519,42 млн. руб.
На бюджетные средства финансируется строительство обеспечивающей туробъекты транспортной и инженерной инфраструктуры, исходя из необходимых мощностей и их стоимости. Причем на 1 руб. бюджетных средств приходится 2-3 руб. частных инвестиций. Общая стоимость объектов инфраструктуры составляет 6419,514 млн. руб. Механизм финансирования предусматривает выделение средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Выделение целевых субсидий из республиканского бюджета производиться в соответствии с порядком предоставления и методики расчета субсидий местным бюджетам на софинансирование строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры согласно приложению N 4.
Расходы на реализацию текущих мероприятий Программы запланированы в размере 17-30 млн. руб. из республиканского бюджета ежегодно.
В рамках мероприятий по созданию организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм" совершенствуется нормативно-правовая база, осуществляется мониторинг состояния туристских ресурсов, разработка концепций и программ развития перспективных территорий, проводятся работы по созданию зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа и мест массового отдыха, определению потребностей в транспортной и инженерной инфраструктуре.
Мероприятия по повышению качества туристских услуг и безопасности туристов направлены на развитие всех компонентов туристического продукта, формирование универсальной сети туристских маршрутов, доступности и качества предоставляемых населению услуг. Мероприятия реализуются посредством стимулирования турбизнеса через субсидирование, тематические конкурсы, распространение передового отечественного и зарубежного опыта туристской деятельности, внедрение современных технологий в практику.
Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках предполагает реализацию мероприятий по формированию современной маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта путем организации выставочно-ярмарочной деятельности, выпуска презентационной продукции, организации рекламно-информационных кампаний в средствах массой информации, проведения событийных туристских мероприятий, поддержки официального Интернет-портала "Туризм и отдых в Бурятии", создания конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов "Чайный путь", "Байкал-Хубсугул", "Восточное кольцо".
2. Оценка текущего состояния туристской отрасли
Республики Бурятия
2.1. Характеристика состояния туристской отрасли
За 2007 - 2010 годы рынок туризма Бурятии характеризует устойчивая положительная динамика, достигнуты пороговые значения основных индикаторов. За 2005 - 2009 годы общий туристский поток увеличился в 2,2 раза, объем платных услуг - в 2,2 раза, занятость - в 1,5 раза, инвестиции - в 5,8 раза по сравнению с 2005 годом.
Согласно оценке рейтингового агентства Эксперт РА Бурятия поднялась с 45 места в 2006 году на 26 место в 2008 году по туристическому потенциалу, занимает лидирующие позиции среди регионов Дальнего Востока и Забайкалья по темпам роста основных показателей.
По данным официальной статистики в 2009 году Бурятию посетило 361,2 тыс. туристов, что на 19,5 % больше, чем за 2008 год (302,2 тыс. чел.). За первое полугодие 2010 года Бурятию посетило порядка 140 тыс. чел., рост составил 14 % по отношению к аналогичному периоду 2009 года.
Количество обслуженных туристов составило 392,4 тыс. чел., что на 14,8% больше, чем в 2008 году, в т.ч. по внутреннему туризму - 347,6 тыс. чел. (прирост 19,4%), по въездному - 17,2 тыс. чел. (прирост 4,3%), по выездному - 27,5 тыс. чел. (уменьшение на 19,1%).
Динамика внутреннего и въездного туристских потоков
Показатели |
2007 |
Темп роста, % |
2008 |
Темп роста, % |
2009 |
Темп роста, % |
Количество обслуженных туристов, чел. |
253750 |
138,5 |
341588 |
134,6 |
392408 |
114,88 |
- внутренний туризм |
214035 |
145,31 |
291022 |
135,97 |
347662 |
119,46 |
- въездной туризм |
19024 |
105,10 |
16484 |
86,65 |
17200 |
104,34 |
- выездной туризм |
20691 |
116,45 |
34082 |
164,72 |
27546 |
80,82 |
География въездного туризма обширна и охватывает 61 страну. Количество иностранных граждан, посетивших республику в 2009 году, составило 17200 чел. Доля стран Азиатско-тихоокеанского региона составляет 52,4%, Европы - 20,8% США - 7,7%. Наибольший удельный вес занимают Монголия, Китай и Германия - 32,5%, 17,9% и 14,2% соответственно.
33% туристов прибывают в Республику Бурятия железнодорожным транспортом, авиационным - 10%, автомобильным - 53%, водным - 1%, другими видами транспорта - 3%.
Основным авиатранспортным терминалом является международный аэропорт "Байкал" г. Улан-Удэ, с 1 июня 2010 г. осуществляется авиационное сообщение с г. Улан-Батором (Монголия). 53% туристов используют для поездок к местам отдыха автомобильный транспорт, неразвитость дорожной сети и придорожного сервиса является проблемой, требующей скорейшего разрешения. Сообщение водным транспортом осуществляется по озеру Байкал, рекам Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара. В Бурятии расположено 4 порта и 7 причалов. Строится порт в с. Турка, который будет основным принимающим пунктом для водного транспорта на территории ОЭЗ ТРТ "Байкальская Гавань".
Основными целями путешествий туристов в 2009 году были досуг и рекреация (45,7%), лечение и оздоровление (23,9%) и деловые и профессиональные цели (23,8%).
63% туристов совершают путешествие длительностью 1-3 дня, 22,5% туристов - от 4 до 7 дней и 14% туристов - от 8 до 28 дней.
За 2009 год объем платных услуг, оказанных туристам, составил 1069 млн. руб., что на 23 % больше, чем в 2008 году (868 млн. рублей).
Среднесписочная численность работников, включая внешних совместителей и работников несписочного состава, составила 3553 чел., что на 8,8% меньше, чем в 2008 году (3899 чел.). Снижение данного показателя вызвано уменьшением числа сезонных работников в летний туристский сезон 2009 года.
Объем обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в 2009 году составил 112,1 млн. руб., что на 13,5% больше, чем в 2008 году.
За 2007 - 2010 годы получили развитие лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, деловой, экологический, сельский, активные и водные виды туризма.
На 1 июня 2010 г. на туристском рынке Бурятии работали 18 туроператоров, 25 турагентств, 4 профессиональные общественные организации (Бурятская региональная организация Российского Союза Туриндустрии, НП Бурятский Туристский Альянс, Байкальский филиал Российской Гостиничной Ассоциации, Бурятская Ассоциация Хотельеров).
В Бурятии насчитывается 392 коллективных средства размещения (КСР) туристов общей вместимостью 12100 мест, в т.ч. круглогодично работает только 30% КСР, а 20% имеют ведомственную принадлежность.
В структуре КСР 82 гостиницы, 225 пансионатов, турбаз и домов отдыха, 11 санаторно-курортных учреждений, 74 гостевых дома. В 2009 году введено в строй 27 коллективных средств размещения различной категории.
56% КСР расположено на побережье озера Байкал, 19% - в национальном парке "Тункинский". Наиболее комфортабельная часть гостиничного фонда Бурятии (13,5% объектов) находится в г. Улан-Удэ, в том числе 2 гостиницы уровня "четыре звезды".
Треть гостиниц г. Улан-Удэ имеют предприятия питания (рестораны, кафе). Завтраки предоставляются в 25 гостиницах (47% от общего количества).
Конференц-залы оборудованы в 8 гостиницах ("Байкал-Плаза" - 80 мест, "Сибирь" - 20 мест, "Гэсэр" - 25 и 120 мест, "Бурятия" - 50 мест, "Сагаан Морин" - 50 мест, "Оранж-Хаус" - 120 мест, "Сакура" - 20 мест, "Два кита" - 20 мест).
Услуги парикмахерских предлагают 6 гостиниц, тренажерных и спортивных залов - 5, сауны работают в 9 гостиницах. В 5 гостиницах имеются турфирмы, а также работают авиа- и железнодорожные кассы.
Несмотря на это, в целом средства размещения характеризуются высоким износом, низкой комфортностью, неразвитой системой дополнительных услуг, персонал гостиниц - недостаточным профессионализмом. В летний сезон отмечаются недостаток свободных мест в средствах размещения, несоответствие цены и качества предоставляемых услуг.
В целях стимулирования инвестиционной деятельности субъектов малого предпринимательства в сфере туризма разработан и утвержден постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 N 453 Порядок предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета по 5 направлениям, связанным с оплатой финансового обеспечения деятельности туроператоров; приобретением основных средств, используемых в целях соблюдения требований экологической безопасности в рекреационных местностях; обустройством и ремонтом внешнего вида зданий, сооружений, коллективных средств размещения (гостиниц, домов отдыха, турбаз, сельских гостевых домов и иных средств размещения) и благоустройством дворовой территории; приобретением программного обеспечения, предназначенного для функционирования коллективных средств размещения и деятельности туроператоров, турагентств (программы по реализации услуг коллективных средств размещения, туроператоров, турагентств); транспортировкой и утилизацией бытовых отходов из рекреационных местностей. В целях повышения качества услуг размещения в 2010 году проводится конкурс на лучшее средство размещения.
Во всех туристско-ориентированных районах республики разработаны и действуют туристские маршруты по разным видам туризма (активные, культурно - познавательные, религиозные, экологические, рыболовные и др.) с привязкой к конкретным объектам туристского показа и туристской инфраструктуры.
На каждом из участков определен основной вид туризма, выделена узловая точка туристских маршрутов и предусмотрено их сочетание (пеших, конных, лыжных, велосипедных, водных, автомобильных, воздушных). Все маршруты привязаны к экологически чистым зонам. Базовыми являются 4 основополагающих туристских маршрута по Бурятии: "Буддийские святыни Бурятии", "Баргузинская долина", "Чайный путь", "Путь Аввакума", представляющие общие культурно-исторические, этнокультурные и природные ресурсы Республики Бурятия.
9,8% территории республики занимают особо охраняемые природные территории, представляющие разнообразные туристские программы с посещением наиболее уникальных объектов природы, музеев и экокомплексов. Среднегодовой темп роста посетителей особо охраняемых природных территорий составляет 40%.
В последние годы наблюдается тенденция роста неорганизованного туризма. В соответствии с Приказом Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 N 69 "Об утверждении порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации" определен корректирующий коэффициент (коэффициент досчета), определяющий годовую величину туристского потока на территории республики - 1,2285. Таким образом, соотношение организованного и неорганизованного туризма составляет 45/55. Соответственно общий турпоток колеблется на уровне 563 тыс. человек.
В целях создания условий для самодеятельных туристов и снижения негативного антропогенного воздействия неорганизованного туризма в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.10.2008 N 475 "Об утверждении Правил организации мест массового отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Республики Бурятия" в курортный сезон 2009 года в Республике Бурятия было организованно 23 места массового отдыха, где отдыхающим предоставлялись различные платные услуги. Мероприятия по санитарной очистке и организации отдыха осуществляются в рамках реализации ежегодно утверждаемого Координационного плана.
В Республике Бурятия работают 6 профессиональных театров, государственная филармония, 17 музеев, 498 библиотек, государственный цирк Республики Бурятия. В фондах музеев находится около 18 тысяч предметов, проводится порядка 10 тысяч экскурсий в год. Театр кукол "Ульгэр" является трижды обладателем "Золотой маски". Культура старообрядцев Забайкалья является объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В последние годы туристов привлекают событийные мероприятия в рамках национальных праздников: "Сагаалган - праздник Белого месяца" с приездом "сказочных героев" из регионов России, спортивно - культурный праздник "Сурхарбан", международный спортивный фестиваль "Байкальская рыбалка", мероприятия "Чайный караван", "Ночь Ехора", "Голос кочевника" и др.
В целях упорядочения сроков и заблаговременного информирования туроператоров различных регионов и стран о проведении такого рода мероприятий формируется ежегодный календарь событийных мероприятий.
Государственное регулирование в сфере туризма в Республике Бурятия осуществляется с 1995 года. За этот период создана региональная нормативно-правовая база, действует Концепция развития туризма в Республике Бурятия на период до 2010 года. В 2007 - 2010 гг. реализуется Республиканская целевая программа "Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы", муниципальные программы по развитию туризма в г. Улан-Удэ, Кабанском и Окинском районах.
Объем финансирования Республиканской целевой программы
"Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 гг."
(тыс. руб.)
Годы |
План |
Факт |
% исполнения |
Всего 2007 - 2010 гг. |
38471,00 |
25183,00 |
65,46 |
2007 г. |
3574,00 |
3574,00 |
100,00 |
2008 г. |
10746,00 |
9046,00 |
84,18 |
2009 г. |
12654,00 |
12563,00 |
99,28 |
2010 г. |
11497,00 |
- |
|
Основной целью Республиканской целевой программы "Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 гг." является создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия и его эффективного продвижения на международном и российском рынках туризма.
За 2007 - 2010 годы в целях увеличения внутреннего и въездного туризма были созданы условия для планомерного территориального развития туризма, улучшения материальной базы и инфраструктуры туризма, повышения качества и безопасности туристских услуг, подготовки кадров, рекламно-информационного продвижения, обеспечения обязательств Республики Бурятия по созданию ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань", развития международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.05.2010 N 213 в 5 муниципальных образованиях (г. Улан-Удэ, Северо-Байкальский, Тункинский, Заиграевский районы, г. Северобайкальск) созданы зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа.
В целях расширения предложения и повышения качества обслуживания туристов проводились конкурсы на лучший турпродукт (маршрут, средство размещения и пр.), осуществлялось субсидирование малого предпринимательства в сфере туризма, проводилось обучение специалистов в сфере туризма по международным программам.
Мероприятия по продвижению турпродукта республики на российском и международном рынках проводились по 4 основным направлениям:
- выставочно-конгрессная деятельность: организация ежегодной республиканской выставки "Туризм и отдых в Бурятии", международной конференции "Устойчивое развитие туризма", событийных мероприятий в рамках национальных праздников, ознакомительных туров, участие в крупных международных и межрегиональных выставочных мероприятиях;
- рекламно-издательская деятельность: издание рекламно-информационной печатной продукции (путеводителей, карт, буклетов, листовок), публикация статей в специализированных печатных и электронных СМИ, создание информационных сюжетов и документальных фильмов о туристских ресурсах Бурятии;
- поддержка и развитие официального сайта "Туризм и отдых в Бурятии";
- международное и межрегиональное сотрудничество посредством участия в реализации трансграничных туристских проектов "Великий Чайный путь", "Восточное кольцо", "Байкал-Хубсугул", организации ежегодного межрегионального проекта "Визит сказочных героев". Республику посетили в 2008 г. Всероссийский дед Мороз из Великого Устюга, в 2009 г. - Чыыс-хан из Якутии, в 2010 г. - Ямал Ири - Дед Мороз Ямала. Проведение событийных мероприятий в зимний период позволило увеличить загрузку средств размещения в низкий сезон.
Достижение запланированных показателей в 2 млн. туристских прибытий к 2017 году требует формирования современной курортной инфраструктуры, модернизации существующих и создания новых средств размещения, развития всех компонентов туристического продукта, благоустройства рекреационных зон и туристских маршрутов, повышения качества услуг, активного продвижения турпродукта Бурятии.
2.2. Содержание проблем в сфере туризма и обоснование
необходимости их решения программно-целевыми методами
Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего и въездного туристских потоков в Республику Бурятия, являются:
- недостаточно развитая, а в ряде муниципальных образований отсутствующая транспортная и инженерная инфраструктура (дороги, сети энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, очистные сооружения, причалы, пристани, берегоукрепление и т.д.), что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу;
- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность, а в ряде муниципальных образований отсутствие благоустроенных средств размещения туристов и объектов досуга, неудовлетворительное состояние заповедных и природоохранных зон, используемых для рекреации, а также туристских объектов показа);
- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии из-за низкого уровня подготовки кадров;
- недостаточное имиджевое продвижение Республики Бурятия как привлекательной туристской дестинации;
- высокие транспортные тарифы (авиаперевозки, железнодорожное сообщение);
- растущая конкуренция региональных и приграничных рынков туризма (Китай, Монголия).
Решение сложившихся проблем и развитие туризма в качестве приоритетной отрасли экономики Республики Бурятии невозможны только за счет использования действующих рыночных механизмов без реальной поддержки со стороны государства посредством совершенствования туристского законодательства, внедрения мер государственной поддержки предпринимательства в сфере туризма, реализации проектов по созданию туристско-рекреационных комплексов на принципах государственно-частного партнерства, организации активной имиджевой политики.
Решение этих задач носит межотраслевой характер, и использование программно-целевого метода на основе межведомственной координации будет способствовать созданию условий для формирования инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест, увеличению поступлений в бюджеты всех уровней, стимулированию развития смежных отраслей экономики.
Актуальность разработки Программы на 2011 - 2016 годы определяется необходимостью комплексного и планомерного территориального развития туризма и достижения запланированных индикаторов развития сферы туризма на период до 2017 года. Также наличие соответствующей региональной (муниципальной) программы развития туризма, предусматривающей создание инвестиционных площадок и условий для привлечения в туристскую отрасль внебюджетных средств на условиях государственно-частного партнерства, является необходимым условием включения инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации в Федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма (2011 - 2016 годы)", концепция которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2010 N 1230-р.
Эффективная государственная поддержка решения указанных проблем в рамках Программы позволит привлечь инвестиции в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства, обеспечить эффективное взаимодействие всех органов власти, туристского бизнеса, научных и общественных организаций в реализации инвестиционных туристских проектов, повысить имидж Бурятии как территории, благоприятной для жизни, бизнеса и отдыха.
3. Основные цели и задачи Программы
Выбор цели и задач Программы основывается на положениях Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года, Концепции Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)", Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года.
Основной целью Программы является формирование и повышение конкурентоспособности кластера "Туризм", удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
- создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм";
- повышение качества туристских услуг и безопасности туристов;
- продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках.
Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также с использованием следующих целевых индикаторов:
"Количество туристских прибытий, тыс. человек";
"Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей";
"Количество занятых в сфере туризма, чел.";
"Среднемесячная заработная плата, рублей";
"Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест".
4. Сроки и этапы реализации Программы
Реализацию Программы планируется осуществить в 2011 - 2016 годах поэтапно.
Первый этап (2011 г.) - подготовительный, связанный с созданием организационно-экономических предпосылок и улучшением условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере туризма.
Второй этап (2012 - 2013 гг.) - этап пилотного внедрения, предусматривающий проведение работ по созданию наиболее важных и значимых объектов современных туристских комплексов на подготовленных инвестиционных площадках, в зонах экономического благоприятствования.
Третий этап (2014 - 2016 гг.) - этап тиражирования, предусматривающий создание обширной региональной сети курортных и туристских объектов, отвечающих мировым стандартам и способных значительно повысить конкурентоспособность рынка туристских услуг.
5. Система программных мероприятий
Выполнение Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий, согласно приложению N 1 к Программе.
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 июня 2011 г. N 299 раздел 6 настоящей Программы изложен в новой редакции
6. Ресурсное обеспечение Программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2011 - 2016 годы оценивается в 23412,758 млн. рублей. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Участие федерального бюджета в реализации программных мероприятий предполагается справочно в объеме 5608,175 млн. рублей или 24% от общего объема финансирования.
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 219,457 млн. рублей или 1% от общего объема финансирования.
За счет средств местных бюджетов - 65,706 млн. рублей или 0,3% от общего объема финансирования.
За счет внебюджетных средств предполагается 17519,42 млн. рублей или 74,8% от общего объема финансирования.
Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования по годам приведено в приложениях NN 2, 3 к Программе.
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 25 февраля 2011 г. N 79 в раздел 7 настоящей программы внесены изменения
7. Основные социально-экономические показатели
реализации Программы
Для оценки результатов реализации Программы используются следующие целевые индикаторы и показатели эффективности ее реализации:
Индикаторы |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Количество туристских прибытий, тыс.* |
400 |
440 |
500 |
580 |
670 |
1085 |
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей** |
1320 |
1450 |
1540 |
2000 |
3000 |
7840 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
10300 |
11227 |
12800 |
14000 |
15400 |
17000 |
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей |
110,0 |
130,0 |
155,0 |
185,0 |
220,0 |
250,0 |
*Для определения индикатора "количество туристских прибытий, тыс." используются данные формы регионального государственного статистического наблюдения N 1-тур "Сведения о приеме и обслуживании туристов", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.06.2010 N 251 ("количество обслуженных туристов" в части "принято туристов всего").
**Для определения индикатора "объем платных услуг, оказанных туристам, млн. руб." используются данные формы федерального государственного статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг" (как сумма видов платных услуг населению: "туристские услуги", "услуги гостиниц и аналогичных средств размещения", "санаторно-оздоровительные услуги")
8. Механизмы реализации Программы
Государственным заказчиком - координатором и разработчиком Программы является Республиканское агентство по туризму.
Государственными заказчиками являются:
- Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия;
- Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.
Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет действия по реализации мероприятий Программы в пределах ее финансирования.
Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов оценки эффективности выполнения мероприятий в отчетном периоде.
Механизм финансирования предусматривает выделение средств федерального бюджета в виде целевых субсидий и средств республиканского и местных бюджетов согласно приложению N 4.
Взаимодействие государственных заказчиков Программы с органами исполнительной власти Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления заключают соглашения на основе государственно-частного партнерства с потенциальными инвесторами об участии в реализации проектов создания туристских комплексов.
Исполнение расходных обязательств за счет средств республиканского бюджета осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации
Организацию управления и контроль а ходом реализации мероприятий Программы осуществляет государственный заказчик-координатор - Республиканское агентство по туризму, которое в ходе реализации Программы:
- организует текущее управление реализацией Программы;
- осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления по разработке и реализации муниципальных (городских) программ по развитию туризма;
- подготавливает ежеквартальные и ежегодные доклады о ходе реализации Программы;
- организует мониторинг хода реализации Программы;
- несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы и эффективного использования средств, выделяемых на эти цели;
- организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;
- запрашивает министерства и ведомства, ответственные за выполнение мероприятий, о ходе их реализации.
Исполнители программных мероприятий оперативно и ежеквартально представляют координатору Программы отчет, содержащий сведения о фактическом финансировании мероприятий, выполнении целевых индикаторов и показателей.
Органы местного самоуправления ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в адрес Государственного заказчика - координатора Программы отчет о фактических значениях показателей, характеризующих результаты деятельности органов местного самоуправления в сфере туризма и аналитическую справку о результатах выполнения показателей Программы.
Государственные заказчики Программы направляют в Министерство экономики Республики Бурятия:
1. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации Программы с приложением пояснительной записки.
2. Ежегодно, до 25 января:
- отчет о реализации Программы в отчетном году с анализом финансирования Программы и эффективности использования финансовых средств;
- результаты оценки эффективности реализации Программы, проведенной в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Бурятия, с предложениями по дальнейшей реализации Программы и повышению ее эффективности.
В случае завершения Программы государственные заказчики представляют информацию о результатах реализации и эффективности Программы за весь период ее реализации, в том числе по программным мероприятиям, годам, источникам и объемам финансирования, с анализом достижения запланированных Программой целевых индикаторов (показателей).
Министерство экономики Республики Бурятия на основе отчетов государственных заказчиков:
1. Ежеквартально формирует сводный отчет о финансировании и реализации Программы и представляет его на Координационный совет по инвестиционной деятельности при Правительстве Республике Бурятия.
2. Ежегодно, до 20 февраля, формирует сводный отчет о ходе реализации Программы и направляет его на Координационный совет по инвестиционной деятельности при Правительстве Республике Бурятия с предложениями по:
- дальнейшей реализации (приостановлению, прекращению действия и пр.) Программы;
- снижению финансирования Программы или отдельных мероприятий и объектов Программы, по которым обнаруживается значительное отставание от запланированных целевых индикаторов (показателей);
- повышению эффективности Программы.
Координационный совет по инвестиционной деятельности при Правительстве Республике Бурятия ежегодно, до 1 марта, рассматривает на заседании результаты реализации Программы в отчетном году и по итогам оценки ее эффективности:
- в рамках своих полномочий формирует предложения, рекомендации о дальнейшей реализации Программы;
- в необходимых случаях - принимает решения о продлении срока реализации Программы, приостановлении действия, досрочном прекращении, необходимости корректировки и повышении эффективности Программы.
По итогам рассмотрения результатов реализации Программы за отчетный год и оценки ее эффективности Координационный совет по инвестиционной деятельности при Правительстве Республике Бурятия выносит на заседание Правительства Республики Бурятия обобщенный доклад о реализации Программы в отчетном году с предложениями по ее дальнейшей реализации.
Правительство Республики Бурятия ежегодно вносит на рассмотрение Народного Хурала Республики Бурятия информацию о реализации и финансировании Программы в составе ежегодных отчетов об исполнении в отчетном году законов Республики Бурятия о Программе социально-экономического развития Республики Бурятия и о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Государственный заказчик - координатор Программы совместно с государственными заказчиками Программы организует экспертные проверки хода реализации Программы.
Государственные заказчики Программы:
- утверждают титульные списки начинаемых строек и объектов и титульные списки переходящих строек и объектов, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия;
- согласовывают титульные списки строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности.
За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Программы, за нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, соответствующие должностные лица несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 июня 2011 г. N 299 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 1
к Республиканской целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
Система программных мероприятий
Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
(с изменениями от 25 февраля, 15 июня 2011 г.)
NN п/п |
Наименование мероприятия |
Содержание мероприятия |
Сроки выполнения работ, гг. |
Исполнители |
Источники финансирования |
Объем финансирования (млн. руб.) |
Ожидаемые результаты |
|||||||||||||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
всего |
||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||||||||||
1. Капитальные вложения | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по объектам Республики Бурятия |
|
|
Итого |
1594,00 |
7085,182 |
6357,236 |
4907,21 |
2105,214 |
1244,7 |
23293,542 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
1965,62 |
1909,145 |
972,245 |
514,455 |
246,71 |
5608,175 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
11,75 |
0,00 |
0,00 |
47,829 |
37,203 |
28,625 |
125,407 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
23,092 |
11,991 |
2,336 |
1,796 |
1,325 |
40,54 |
|||||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
1582,25 |
5096,47 |
4436,1 |
3884,8 |
1551,76 |
968,04 |
17519,42 |
|||||||||||||||||||||||
1.1. Инвестиционный проект "Мультифункциональный экокурорт", Северо-Байкальский район, г. Северобайкальск | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по Северо-Байкальскому району и г. Северобайкальск |
|
|
Итого |
0,00 |
2123,226 |
2343,086 |
2759,48 |
1640,31 |
926,75 |
9792,852 |
Количество мест размещения - 4128, количество ежегодных туристских прибытий - 104627, количество созданных рабочих мест -1445, объем оказанных платных услуг - 5211 млн. руб., объем налоговых поступлений - 915 млн. руб. |
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
478,355 |
762,735 |
586,615 |
352,005 |
189,71 |
2369,42 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45,829 |
17,779 |
9,665 |
73,273 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
6,471 |
3,391 |
2,236 |
0,766 |
0,335 |
13,199 |
|||||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
0,00 |
1638,40 |
1576,96 |
2124,80 |
1269,76 |
727,04 |
7336,96 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.1. Северо-Байкальский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Северо-Байкальскому району |
|
|
Итого |
0,00 |
17,65 |
411,83 |
238,72 |
0,00 |
0,00 |
668,20 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
15,87 |
411,08 |
234,59 |
0,00 |
0,00 |
661,54 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,93 |
0,00 |
0,00 |
3,93 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,78 |
0,75 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
2,73 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.1.1. |
Строительство 5 ТП 10\0,4 кВ (участки Большая Дзелинда, Лударь, Слюдянские озера, Онокачан, Талая) |
2012 - 2014 |
МО |
Итого |
0,00 |
0,02 |
0,10 |
4,13 |
0,00 |
0,00 |
4,25 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,93 |
0,00 |
0,00 |
3,93 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,02 |
0,10 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,32 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.1.2. |
Строительство 5 локальных очистных сооружений (участки Большая Дзелинда, Лударь, Слюдянские озера, Онокачан, Талая) |
2012 - 2014 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
0,03 |
6,76 |
6,02 |
0,00 |
0,00 |
12,81 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
6,76 |
6,02 |
0,00 |
0,00 |
12,78 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
|
||||||||||||||||||||||
1.1.1.3. |
Строительство двух водозаборных скважин глубиной до 200 метров (участки Хакусы, Большая Дзелинда) |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
2,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,29 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
2,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,28 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.1.4. |
Строительство подъездных автомобильных дорог к участкам Талая (5 км), Онокачан (1 км), Слюдянские озера (1,5 км), Лударь (3 км), внутрикурортной автомобильной дороги на участке Хакусы (1,5 км), 4 категория |
2012 - 2014 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
1,2 |
228,57 |
228,57 |
0,00 |
0,00 |
458,34 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
228,57 |
228,57 |
0,00 |
0,00 |
457,14 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,2 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.1.5. |
Строительство 3-х причалов (участки Лударь, Онокачан, Талая) |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
0,07 |
28,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28,57 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
28,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28,50 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,07 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.1.6. |
Строительство водопровода на 4-х участках: Лударь, Талая, Онокачан, Слюдянские озера |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
5,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,05 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
5,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,04 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.1.7. |
Строительство внутриэлектрических сетей ВЛ-10 кВ к участкам Большая Дзелинда (2 км), Лударь (3 км), Талая (5 км) |
2012 - 2013 |
МО |
Итого |
0,00 |
0,03 |
0,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,68 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,03 |
0,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,68 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.1.8. |
Строительство причала в местности Хакусы |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
0,09 |
33,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,34 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
33,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,25 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.1.9. |
Строительство очистных сооружений на участке Хакусы |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
8,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,57 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
8,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,55 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.1.10. |
Строительство 4-х газовых котельных на участках Лударь, Онокочан, Талая, Слюдянские озера |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
0,30 |
114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114,30 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114,00 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.2. г. Северобайкальск |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по г. Северобайкальск |
|
|
Итого |
0,00 |
467,176 |
354,296 |
395,96 |
370,55 |
199,71 |
1787,692 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
462,485 |
351,655 |
352,025 |
352,005 |
189,71 |
1707,88 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41,899 |
17,779 |
9,665 |
69,343 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
4,691 |
2,641 |
2,036 |
0,766 |
0,335 |
10,469 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.2.1. |
Строительство внутрикурортных дорог 11,25 км, 4 категория |
2012-2015 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
107,156 |
107,156 |
112,50 |
112,50 |
0,00 |
439,312 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
106,875 |
106,875 |
106,875 |
106,875 |
0,00 |
427,5 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,344 |
5,344 |
0,00 |
10,688 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,281 |
0,281 |
0,281 |
0,281 |
0,00 |
1,124 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.2.2. |
Строительство 4 локальных газовых котельных мощностью 1200 кВт |
2012-2015 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
166,69 |
55,57 |
58,34 |
58,32 |
0,00 |
338,92 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
166,25 |
55,42 |
55,42 |
55,40 |
0,00 |
332,49 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,77 |
2,77 |
0,00 |
5,54 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,44 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,00 |
0,89 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.2.3. |
Реконструкция ПС 35/110 кВ г. Северобайкальск |
2012-2016 |
Филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Бурятэнерго", Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
43,04 |
43,04 |
45,19 |
45,19 |
45,19 |
221,65 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
42,93 |
42,93 |
42,93 |
42,93 |
42,93 |
214,65 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,15 |
2,15 |
2,15 |
6,45 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,55 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.2.4. |
Реконструкция ПС 35/10 кВт п. Заречный |
2012-2016 |
МО, Филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Бурятэнерго" |
Итого |
0,00 |
22,86 |
22,86 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
117,72 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
22,80 |
22,80 |
22,80 |
22,80 |
22,80 |
114,00 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,14 |
1,14 |
1,14 |
3,42 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,30 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.2.5. |
Реконструкция ЛЭП 35 кВ от ПС 35/110 г. Северобайкальск до п. Заречный, 20 км |
2012 |
МО, Филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Бурятэнерго" |
Итого |
0,00 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,23 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,23 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.2.6. |
Строительство ТП 10/04 кВ |
2012-2014 |
МО |
Итого |
0,00 |
1,27 |
1,27 |
25,39 |
0,00 |
0,00 |
27,93 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,12 |
0,00 |
0,00 |
24,12 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
3,81 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.2.7. |
Строительство очистных сооружений 5000 куб. м в сут. |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
65,25 |
65,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130,50 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
65,08 |
65,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130,16 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,17 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,34 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.2.8. |
Строительство сети ливневой канализации 16,5 км |
2014 - 2016 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,54 |
80,54 |
80,52 |
241,60 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,50 |
76,50 |
76,48 |
229,48 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
12,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,12 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.2.9. |
Бурение и ввод в эксплуатацию скважины 0,40 км п. Заречный |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
33,34 |
33,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66,68 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
33,25 |
33,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66,50 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,09 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,18 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.2.10. |
Строительство сетей тепло-водоснабжения 43,5 км |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
25,37 |
25,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,74 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
25,30 |
25,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,60 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,07 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,14 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.2.11. |
Строительство автоматической газораспределительной станции мощностью 3000 куб. м/ч |
2014 - 2016 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
150,00 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47,50 |
47,50 |
47,50 |
142,50 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,375 |
2,375 |
2,375 |
7,125 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,125 |
0,125 |
0,125 |
0,375 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.2.12. |
Строительство ЛЭП 10 кВт 10 км |
2012 |
МО |
Итого |
0,00 |
1,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,97 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,97 |
|||||||||||||||||||||||
1.1.2.13. |
Строительство ЛЭП 0,4 кВт 15 км |
2013 |
МО |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,44 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,44 |
|||||||||||||||||||||||
1.2. Инвестиционный проект "Этнокомплекс "Степной кочевник", Заиграевский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Заиграевскому району |
|
|
Итого |
163,00 |
315,886 |
175,65 |
128,00 |
22,00 |
6,00 |
810,536 |
Количество мест размещения - 186. Количество ежегодных туристских прибытий - 32320. Количество созданных рабочих мест - 300. Объем оказанных платных услуг - 348,0 млн. руб., объем налоговых поступлений 29,36 млн. руб. |
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
184,935 |
18,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203,585 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,951 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,951 |
|||||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
163,00 |
130,00 |
157,00 |
128,00 |
22,00 |
6,00 |
606,00 |
|||||||||||||||||||||||
1.2.1. |
Строительство подъездной автодороги от съезда с трассы Улан-Удэ - Хоринск до 1-го участка этнокомплекса, 4 категория, 3 км |
2012 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
114,586 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114,586 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
114,285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114,285 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,301 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,301 |
|||||||||||||||||||||||
1.2.2. |
Строительство подъездной автодороги от съезда с трассы Улан-Удэ - Хоринск до 2-го участка этнокомплекса, 5 категория, 5 км |
2012 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
52,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52,39 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
52,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52,25 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,14 |
|||||||||||||||||||||||
1.2.3. |
Строительство системы теплоснабжения (котельная на 2352,5 Гкал в год, протяженность сетей - 5,4 км) |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
5,73 |
5,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,43 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
5,70 |
5,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,40 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
|
||||||||||||||||||||||
1.2.4. |
Строительство очистных сооружений (20 тыс. куб. м в год) |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
7,05 |
7,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,30 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
7,00 |
7,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,25 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
|
||||||||||||||||||||||
1.2.5. |
Строительство насосной станции и водозабора (18 тыс. куб. м в год) |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
5,73 |
5,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,43 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
5,70 |
5,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,40 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
|
||||||||||||||||||||||
1.2.6. |
Строительство ТП-10/0,4 400 кВ, Вл-10 кВ (3 км) |
2011 |
МО |
Итого |
0,00 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
|
||||||||||||||||||||||
1.3. Инвестиционный проект "Автотуристский кластер "Кяхта", Кяхтинский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Кяхтинскому району |
|
|
Итого |
1,75 |
1176,89 |
875,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2054,47 |
Количество мест размещения - 110, количество ежегодных туристских прибытий - 50000, количество созданных рабочих мест - 280, объем оказанных платных услуг - 650 млн. руб., объем налоговых поступлений - 52 млн. руб. |
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
245,38 |
288,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
533,66 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,75 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
2,77 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
0,00 |
928,74 |
587,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1516,06 |
|||||||||||||||||||||||
1.3.1. |
Разработка проекта планировки участков автотуристского кластера "Кяхта" |
2011 |
РА по туризму |
Итого |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,75 |
|
||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,75 |
|
||||||||||||||||||||||
1.3.2. |
Строительство электросетей ВЛ 10 кВт, 10,2 км |
2012 |
МО |
Итого |
0,00 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,60 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,60 |
|||||||||||||||||||||||
1.3.3. |
Строительство сетей теплоснабжения d=250 мм, 10,2 км в 2 нитки от котельной до участка проекта |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
102,87 |
86,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
189,00 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
102,60 |
85,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188,50 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,27 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|
||||||||||||||||||||||
1.3.4. |
Строительство ТП 10/04 2,8 мВт от ПС 110/35/10 "Кяхта" |
2012 - 2013 |
Филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго", Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
103,30 |
164,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
267,97 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
102,60 |
164,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
267,27 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
|||||||||||||||||||||||
1.3.5. |
Строительство водозаборного сооружения в местности "Формалиновка" с насосными станциями I и II подъема, резервуарами запаса и регулирования 1 x 1000 куб. м |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
4,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,95 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
4,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,94 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
|
||||||||||||||||||||||
1.3.6. |
Реконструкция подъездных автодорог 4 категории, 3 км |
2012 - 2013 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
35,43 |
37,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73,14 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
35,24 |
37,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,95 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,19 |
|
||||||||||||||||||||||
1.4. Инвестиционный проект "Рекреационный комплекс "Парк-отель "Верхняя Березовка", г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по г. Улан-Удэ |
|
|
Итого |
500,00 |
959,15 |
1148,10 |
1183,00 |
0,00 |
0,00 |
3790,25 |
Количество мест размещения - 630 мест; количество ежегодных туристских прибытий в г. Улан-Удэ - 541 000, в том числе в рекреационный комплекс - 70000; количество созданных рабочих мест - 458; |
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
454,63 |
205,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
659,87 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
4,52 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,38 |
|||||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
500,00 |
500,00 |
940,00 |
1183,00 |
0,00 |
0,00 |
3123,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые поступления в региональный и местный бюджеты - 243,87 млн. руб.; объем платных услуг - 3262,5 млн. руб. |
||||||||||||||||||
1.4.1. |
Строительство подъездных путей к зоне (2000 м автомобильной дороги шириной 6 м) |
2012 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
76,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,39 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
76,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,19 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|
||||||||||||||||||||||
1.4.2. |
Строительство внутренних автодорог (5000 м) |
2012 - 2013 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
95,74 |
95,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190,98 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
95,24 |
95,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190,48 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|
||||||||||||||||||||||
1.4.3. |
Завершение строительства контррезервуаров в пос. Орешково (объем 2 х 2000 куб. м) |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
10,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,01 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
9,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,98 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
|
||||||||||||||||||||||
1.4.4. |
Реконструкция насосной станции III подъема (производительность - не менее 25 тыс. куб. м/сут.) |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
16,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,19 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
16,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,15 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
|
||||||||||||||||||||||
1.4.5. |
Строительство 1-ой магистральной нитки водопровода от точки подключения к существующим водоводам в районе ул. Гвардейская до проектируемых объектов (диаметр = 2 х 500 мм, протяженность~ 8,5 км) |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
42,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,86 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
42,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,75 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,11 |
|
||||||||||||||||||||||
1.4.6. |
Строительство 2-ой магистральной нитки водопровода от точки подключения к существующему водопроводу ООО "Гевс Плюс" в районе застройки "Алтан Газар" до проектируемых объектов (диаметр = 2 х 500 мм, протяженность ~ 7,5 км) |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
35,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,72 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
35,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,63 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
|
||||||||||||||||||||||
1.4.7. |
Строительство водовода от КП-7 по ул. Трактовая до насосной станции III подъема (диаметр 500 мм, протяженность " 1,5 км) |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
7,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,62 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
7,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,60 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
|
||||||||||||||||||||||
1.4.8. |
Строительство повысительной насосной станции, всего |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
3,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,81 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
3,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,80 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
|
||||||||||||||||||||||
1.4.9. |
Присоединение магистрального коллектора к существующему коллектору застройки "Алтан Газар" (диаметр 300 мм, протяженность 7 км) |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
56,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,77 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
56,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,62 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,15 |
|
||||||||||||||||||||||
1.4.10. |
Строительство теплотрассы d = 325 мм, протяженностью 6 км с трубой в 2 нитки от малоэтажной застройки "Алтан Газар" до участков проекта, включая 5 повысительных насосных станций, по одной через каждый километр теплотрассы |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
111,25 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
221,25 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
110,67 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220,67 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,58 |
|
||||||||||||||||||||||
1.4.11. |
Организация электроснабжения (монтаж КЛ 6 кВ "Верхняя Березовка") |
2012 - 2013 |
МО |
Итого |
0,00 |
2,79 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,65 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
2,79 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,65 |
|
||||||||||||||||||||||
1.5. Инвестиционный проект "Туристско-рекреационный кластер "Подлеморье" | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Кабанскому району |
|
|
Итого |
272,5 |
358,43 |
215,51 |
211,76 |
111,50 |
0,00 |
1169,70 |
Количество мест размещения - 300; количество ежегодных туристских прибытий - 9125; количество созданных рабочих мест - 74; объем оказанных платных услуг - 250 млн. руб.; объем налоговых поступлений - 7,2 млн. руб. |
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
38,38 |
76,76 |
76,76 |
66,5 |
0,00 |
258,40 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
2,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
5,05 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,80 |
|||||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
270,00 |
315,00 |
135,00 |
135,00 |
45,00 |
0,00 |
900,00 |
|||||||||||||||||||||||
1.5.1. |
Разработка проекта планировки участков туристско-рекреационного кластера "Подлеморье" |
2011 |
РА по туризму |
Итого |
2,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,5 |
|
||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
2,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,5 |
|
||||||||||||||||||||||
1.5.2. |
Строительство линии 35 кВ "Оймур-Сухая" с ПС 35/10 кВ "Сухая" |
2012 - 2013 |
Филиал ОАО "МРСК Сибири" -"Бурятэнерго", Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
3,75 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,50 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
3,75 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,50 |
|
||||||||||||||||||||||
1.5.3. |
Строительство объектов водопотребления и водоотведения |
2012-2015 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
39,68 |
76,76 |
76,76 |
66,50 |
0,00 |
259,70 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
38,38 |
76,76 |
76,76 |
66,50 |
0,00 |
258,40 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|
||||||||||||||||||||||
1.6. Инвестиционный проект "Автотуристский кластер "Байкальский", Иволгинский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Иволгинскому району |
|
|
Итого |
5,00 |
349,13 |
14,68 |
14,25 |
9,50 |
0,00 |
392,56 |
Количество мест размещения - 250; количество ежегодных туристских прибытий - 13 |
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
68,32 |
14,25 |
14,25 |
9,50 |
0,00 |
106,32 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,81 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,24 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Внебюджетные средства* |
0,00 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280,00 |
49500 чел.; количество созданных рабочих мест - 95; объем оказанных платных услуг - 350,0 млн. руб.; объем налоговых поступлений - 21,0 млн. руб. |
||||||||||||||||||
1.6.1. |
Разработка проекта планировки участков автотуристского кластера "Байкальский" |
2011 |
РА по туризму |
Итого |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|
||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|
||||||||||||||||||||||
1.6.2. |
Разработка проектной документации на строительство объектов электроснабжения автотуристского кластера "Байкальский" |
2011 |
Минстрой РБ |
Итого |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|
||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|
||||||||||||||||||||||
1.6.3. |
Реконструкция подъездной автодороги от федеральной трассы А-165 "Улан-Удэ - Кяхта" до источника Ута-Булаг, км 21 +500, ширина 4 м, 4 категория |
2012 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
11,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,75 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
11,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,75 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
1.6.4. |
Реконструкция подъездной автодороги от федеральной трассы А-165 "Улан-Удэ - Кяхта" на км 2 +500 до визитного центра в с. Нижняя Иволга, ширина - 4 м, 4 категория |
2012 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
42,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,86 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
42,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,66 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|||||||||||||||||||||||
1.6.5. |
Строительство ВЛ-10 кВ и 3-х ТП 10/0,4 кВ - 2 км. Подключение от станции, расположенной на развязке федеральных автодорог Улан-Удэ - Чита - Кяхта. Электрическая нагрузка на 2 здания |
2012 - 2013 |
МО |
Итого |
0,00 |
0,47 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,9 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,47 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,9 |
|||||||||||||||||||||||
1.6.6. |
Строительство 3-х глубинных скважин |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,86 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
2,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,85 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
|||||||||||||||||||||||
1.6.7. |
Строительство водовода "Красноярово -Иволгинский дацан" |
2012-2015 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
11,19 |
14,25 |
14,25 |
9,50 |
0,00 |
49,19 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
11,06 |
14,25 |
14,25 |
9,50 |
0,00 |
49,06 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,13 |
|||||||||||||||||||||||
1.7. Инвестиционный проект "Автотуристский кластер "Жемчужина", Тункинский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Тункинскому району |
|
|
Итого |
651,75 |
1802,47 |
1584,38 |
610,72 |
321,904 |
311,95 |
5283,174 |
Количество мест размещения - 6731; создание рабочих мест - 4051; количество туристских прибытий - 377104; объем платных услуг - 1300 млн. руб.; объем налоговых поступлений - 97 млн. руб. |
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
495,62 |
543,23 |
294,62 |
86,45 |
57,00 |
1476,92 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
19,424 |
18,96 |
42,884 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
2,52 |
1,33 |
0,10 |
1,03 |
0,99 |
5,97 |
|||||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
649,25 |
1304,33 |
1039,82 |
314,00 |
215,00 |
235,00 |
3757,40 |
|||||||||||||||||||||||
1.7.1. |
Разработка проекта планировки участков автотуристского кластера "Жемчужина" |
2011 |
РА по туризму |
Итого |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|
||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|
||||||||||||||||||||||
1.7.2. |
Завершение работ по разработке проектной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 "Култук-Монды" до автотуристского кластера "Жемчужина" (Тункинский район), 4 км, 4 категория |
2011 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|
||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|
||||||||||||||||||||||
1.7.3. |
Реконструкция автодорог Туран - Нилова Пустынь - Хойтогол 21 км, Жемчужина 2,88 км, 4 категория |
2012 - 2013 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
277,84 |
277,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
555,67 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
277,12 |
277,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
554,23 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,72 |
0,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,44 |
|
||||||||||||||||||||||
1.7.4. |
Строительство внутрикурортной автодороги подзоны "Нилова Пустынь", 2,5 км, 4 категория |
2012 - 2014 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
0,25 |
47,62 |
47,62 |
0,00 |
0,00 |
95,49 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
47,62 |
47,62 |
0,00 |
0,00 |
95,24 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
|||||||||||||||||||||||
1.7.5. |
Строительство мостового перехода через р. Кынгырга в с. Аршан 30 пог. м |
2012 - 2013 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
28,58 |
28,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,16 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
28,50 |
28,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,08 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,16 |
|
||||||||||||||||||||||
1.7.6. |
Строительство очистных сооружений в подзонах "Нилова Пустынь", "Жемчужина" |
2012-2014 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
95,75 |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
285,75 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
285,00 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,75 |
|||||||||||||||||||||||
1.7.7. |
Строительство мусоросортировочной станции "Жемчужина" |
2012-2014 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
47,86 |
47,50 |
47,50 |
0,00 |
0,00 |
142,86 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
47,50 |
47,50 |
47,50 |
0,00 |
0,00 |
142,50 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,36 |
|
||||||||||||||||||||||
1.7.8. |
Строительство мусоросортировочной станции "Нилова Пустынь" |
2012-2014 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
47,86 |
47,50 |
47,50 |
0,00 |
0,00 |
142,86 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
47,50 |
47,50 |
47,50 |
0,00 |
0,00 |
142,50 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,36 |
|
||||||||||||||||||||||
1.7.9. |
Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры минеральных источников курортной зоны с. Нилова Пустынь |
2013-2016 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,53 |
57,00 |
86,45 |
57,00 |
200,98 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,00 |
86,45 |
57,00 |
200,45 |
|
||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,53 |
|
||||||||||||||||||||||
1.7.10. |
Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ с ПС 10/0,4 кВ подзоны "Нилова Пустынь" |
2014 - 2016 |
МО |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
9,74 |
9,50 |
20,24 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,96 |
9,25 |
9,03 |
19,24 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
0,49 |
0,47 |
1,0 |
|||||||||||||||||||||||
1.7.11. |
Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ с ПС 10/0,4 кВ в с. Аршан |
2014 - 2016 |
МО |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
10,714 |
10,45 |
22,264 |
|
||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,04 |
10,174 |
9,93 |
21,144 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,06 |
0,54 |
0,52 |
1,12 |
|||||||||||||||||||||||
2. Текущие расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по мероприятиям |
Всего |
13,081 |
4,846 |
4,466 |
33,341 |
30,176 |
33,306 |
119,216 |
|
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет* |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
29,60 |
26,35 |
29,35 |
94,05 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
4,331 |
4,846 |
4,466 |
3,741 |
3,826 |
3,956 |
25,166 |
|||||||||||||||||||||||
2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм" | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи 2.1 |
2011 - 2016 |
|
Итого |
0,76 |
0,645 |
0,10 |
4,28 |
0,675 |
1,32 |
7,78 |
|
||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
4,10 |
0,60 |
1,10 |
6,30 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,26 |
0,645 |
0,10 |
0,18 |
0,075 |
0,22 |
1,48 |
|
||||||||||||||||||||||
2.1.1. |
Совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма |
Разработка проектов законов, нормативных правовых актов Президента Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия в сфере туризма |
2011 - 2016 |
РА по туризму, Минэкономики РБ, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приведение в соответствие с федеральным туристским законодательством республиканской нормативно-правовой базы. Создание благоприятного инвестиционного климата для предпринимательства в сфере туризма |
|||||||||||||||||
2.1.2. |
Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере туризма |
Организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 N 69 |
2011, 2014 |
РА по туризму, Бурятстат, исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в валовой региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма |
|||||||||||||||||
2.1.3. |
Обеспечение проектов развития туризма в рамках создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань", зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа Республики Бурятия |
Анализ, экспертная оценка инвестиционных проектов, программ развития туризма, интегральная оценка эффективности использования бюджетных средств |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
1,50 |
Создание благоприятных организационно-технических условий для планомерного развития туристско-рекреационного кластера Бурятии |
|||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||||||||||||||||||||
2.1.4. |
Содействие в организации мест массового отдыха в Республике Бурятия |
Проведение организационных мероприятий по формированию мест массового отдыха, мониторинг предоставляемых платных услуг в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.10.2008 N 475 |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МПР РБ, РА лесного хозяйства, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,30 |
Создание условий для организации самодеятельного туризма, массового малобюджетного отдыха населения. Легализация туристского бизнеса. Уменьшение антропогенной нагрузки на побережье Байкала |
|||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,26 |
0,01 |
0,01 |
0,09 |
0,01 |
0,13 |
0,51 |
|||||||||||||||||||||||
2.1.5. |
Организация работ по формированию унифицированной маршрутной сети на основе туристских ресурсов Бурятии |
Проведение конкурсов на разработку лучшего туристического маршрута |
2012-2016 |
РА по туризму, Минэкономики РБ |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
Создание новых конкурентоспособных турпродуктов в рамках территориального планирования туристских зон Республики Бурятия |
|||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,13 |
0,08 |
0,09 |
0,05 |
0,09 |
0,44 |
|
||||||||||||||||||||||
2.1.6. |
Маркетинговый анализ рынка туристских услуг Республики Бурятия |
Определение потенциального спроса зарубежных потребителей на туристские поездки в Республику Бурятия, определение направляющих рынков, целевых групп потребителей, обеспеченности кадрами и др. |
2012, 2016 |
РА по туризму, научно-исследовательские центры, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
Формирование базы данных для проведения аналитических работ, планирования развития туристских территорий |
|||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,005 |
0,01 |
0,00 |
0,015 |
0,00 |
0,03 |
|||||||||||||||||||||||
2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Итого по мероприятиям задачи 2.2 |
2011 - 2016 |
Итого |
5,16 |
0,95 |
1,005 |
13,72 |
14,695 |
14,835 |
50,365 |
|
|||||||||||||||||||
Республиканский бюджет* |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
13,30 |
14,30 |
14,30 |
46,90 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,16 |
0,95 |
1,005 |
0,42 |
0,395 |
0,535 |
3,465 |
|||||||||||||||||||||||
2.2.1. |
Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма, улучшению материально-технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма |
Проведение конкурсов на лучшее средство размещения туристов, лучшего гида-экскурсовода, разработку конкурентоспособных туристских проектов, программ, направленных на развитие туристских объектов |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
6,00 |
6,00 |
17,00 |
Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистов туристской сферы. Увеличение количества туристских прибытий в Республику Бурятия |
|||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,80 |
0,895 |
0,24 |
0,265 |
0,335 |
2,535 |
|||||||||||||||||||||||
2.2.2. |
Реализация мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательства в сфере туризма в части затрат на организацию бизнеса |
Проведение конкурса на предоставление субсидий, отбор организаций и заключение договоров в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 N 453 "Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета" |
2011 - 2016 |
РА по туризму |
Республиканский бюджет |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
8,00 |
8,00 |
28,00 |
Оказание мер государственной поддержки малого предпринимательства в сфере туризма с целью предоставления конкурентоспособных туристских услуг |
|||||||||||||||||
2.2.3. |
Содействие в проведении мероприятий по классификации гостиниц и иных средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей в соответствии с приказом Минспорттуризма России от 07.05.2010 N 461 |
Проведение оценки категории объектов туристской индустрии и качества туристских услуг |
2013-2016 |
РА по туризму, аккредитованные организации |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,90 |
Внедрение современных стандартов обслуживания в систему управления объектами туризма. Обеспечение качества обслуживания, соответствующего требованиям, гармонизированным с рекомендациями Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО) и зарубежной практикой |
|||||||||||||||||
2.2.4. |
Мониторинг строительства базовых инфраструктур, неорганизованного туризма в местах массового отдыха через систему ГЛОНАСС в рамках реализации мер по обеспечению и информированию об угрозе безопасности туристов |
Создание электронной навигационной базы точек стандарта GPS с нанесением объектов туристической инфраструктуры, туристических маршрутов в местах массового отдыха туристов. Создание единой системы маркировки |
2012-2014 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
Организация системы обеспечения безопасности туристов. Повышение информированности населения и турорганизаций об угрозах безопасности на туристских маршрутах |
|||||||||||||||||
2.2.5. |
Создание и развитие визитно-информационных центров |
Проведение конкурса по созданию, планированию деятельности центров. Подготовка помещения, оснащение, информатизация центров |
2011 - 2016 |
МО (по согласованию) |
Местный бюджет* |
0,16 |
0,15 |
0,11 |
0,18 |
0,13 |
0,20 |
0,93 |
Создание условий для обеспечения туристов информацией о ресурсах туризма, развитие системы обслуживания, увеличение занятости за счет привлечения местного населения |
|||||||||||||||||
2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи 2.2 |
|
2011 - 2016 |
|
Итого |
7,161 |
3,251 |
3,361 |
15,341 |
14,806 |
17,151 |
61,071 |
|
|||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
12,2 |
11,45 |
13,95 |
40,85 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
3,911 |
3,251 |
3,361 |
3,141 |
3,356 |
3,201 |
20,221 |
|
||||||||||||||||||||||
2.3.1. Продвижение Бурятии как туристского направления | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011-2016 |
|
|
|
Итого |
3,946 |
1,131 |
1,126 |
9,991 |
8,936 |
10,481 |
35,611 |
|
|||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
8,9 |
7,85 |
9,35 |
27,85 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
2,196 |
1,131 |
1,126 |
1,091 |
1,086 |
1,131 |
7,761 |
|
||||||||||||||||||||||
2.3.1.1. |
Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках согласно плану мероприятий выставочно-ярмарочной деятельности на текущие периоды |
Изготовление, обновление и транспортировка выставочного стенда, организация стенда индивидуальной застройки, организация презентаций |
2011 - 2016 |
РА по туризму, исполнители на конкурсной основе, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
1,35 |
0,00 |
0,00 |
6,85 |
5,75 |
7,75 |
21,7 |
Привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о ресурсах и потенциале туризма, поддержание положительного имиджа Республики Бурятия |
|||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,933 |
0,857 |
0,882 |
0,812 |
0,822 |
0,832 |
5,138 |
|||||||||||||||||||||||
2.3.1.2. |
Проведение республиканской выставки-ярмарки "Туризм и отдых в Бурятии" в г. Улан-Удэ |
Рекламная кампания |
2011 - 2016 |
РА по туризму, исполнители на конкурсной основе, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,30 |
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского |
|||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,088 |
0,092 |
0,077 |
0,077 |
0,077 |
0,077 |
0,488 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
региона, стимулирование внутреннего и въездного туризма. Повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей |
|||||||||||||||||
2.3.1.3. |
Проведение международной научно-практической конференции "Устойчивое развитие туризма" |
Аренда конференц-зала, организация мастер - класса, издание материалов конференции |
2013, 2015 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,50 |
Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия, определение задач на текущий период. Развитие международных и межрегиональных связей |
|||||||||||||||||
2.3.1.4. |
Организация выездных рабочих встреч (work-shops), презентаций турбизнеса Бурятии в крупных российских городах |
Аренда помещений для проведения презентаций, организация презентаций, культурной программы, транспортные расходы, рекламная кампания, изготовление каталога выставки и раздаточных материалов |
2011 - 2016 |
РА по туризму, туроператоры, исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,90 |
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, развитие внутреннего туризма, привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о потенциале туризма, повышение доходности в сфере туризма |
|||||||||||||||||
2.3.1.5. |
Организация промо-туров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия |
Аренда транспорта, размещение, туристско-экскурсионное обслуживание |
2011 - 2016 |
РА по туризму, туроператоры, исполнители на конкурсной основе, туроператоры, исполнители на конкурсной основе, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
0,50 |
2,40 |
Использование возможностей СМИ для увеличения привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, привлечения туристов в республику, поиска потенциальных инвесторов |
|||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,71 |
0,077 |
0,022 |
0,082 |
0,022 |
0,082 |
0,995 |
|||||||||||||||||||||||
2.3.1.6. |
Содействие организации событийных туристских мероприятий на основе национальных культурных и спортивных праздников, фестивалей, в т. ч. "Сказочный Сагаалган в Бурятии" |
|
2011 - 2016 |
РА по туризму, Минкультуры РБ, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,65 |
0,70 |
0,70 |
2,05 |
Привлечение туристов за счет повышения привлекательности этнокультурного фактора, разработки анимационных программ. Поддержка перспективных видов туризма: событийного, экологического, активного, культурно-познавательного |
|||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,465 |
0,105 |
0,145 |
0,12 |
0,165 |
0,14 |
1,14 |
|||||||||||||||||||||||
2.3.2. Рекламно-информационное обеспечение мероприятий по продвижению Бурятии как туристского направления | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи 2.3.2 |
|
2011 - 2016 |
|
Итого |
3,215 |
1,10 |
1,215 |
3,83 |
4,35 |
5,15 |
18,86 |
|
|||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
1,5 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
3,10 |
4,10 |
11,50 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
1,715 |
1,10 |
1,215 |
1,03 |
1,25 |
1,05 |
7,36 |
|
||||||||||||||||||||||
2.3.2.1. |
Выпуск пакета информационно-рекламных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам туризма, событийным мероприятиям и др.) на русском и иностранных языках. Изготовление презентационных видеофильмов и их тиражирование. Создание реестра туристско-рекреационных ресурсов Республики Бурятия |
Приобретение информационных, справочных, фото-, видеоматериалов, перевод текстов, изготовление оригинал-макетов, печатание изданий, тиражирование |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,50 |
2,50 |
5,50 |
Расширение известности Бурятии на всероссийском и международном туристских рынках с целью |
|||||||||||||||||
Местный бюджет* |
1,565 |
1,00 |
1,105 |
0,95 |
1,12 |
0,97 |
6,71 |
|||||||||||||||||||||||
2.3.2.2. |
Размещение информации о туристских ресурсах Бурятии в российских и зарубежных специализированных средствах массовой информации о туризме, экологии, истории и культуре |
|
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,30 |
0,30 |
1,40 |
Расширение известности туристического кластера Республики Бурятия на профессиональных рынках, поддержание положительного имиджа туризма в Бурятии |
|||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,15 |
0,10 |
0,11 |
0,08 |
0,13 |
0,08 |
0,65 |
|||||||||||||||||||||||
2.3.2.3. |
Развитие и продвижение интернет-сайта "Туризм и отдых в Бурятии", включая ресурсы по продвижению туристских маршрутов "Великий Чайный путь", "Восточное кольцо" |
Перевод текста на корейский, китайский, японский, немецкий, английский языки. Мероприятия по продвижению сайта в основных российских поисковых системах. Техническая модернизация сервера и программного обеспечения, профилактические мероприятия |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,90 |
Создание условий для информационно-ком-муникационного обеспечения продвижения Республики Бурятия. Расширение известности на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока |
|||||||||||||||||
2.3.2.4. |
Создание цикла телевизионных программ, посвященного туристским ресурсам Бурятии |
Подготовка и проведение регулярных выпусков телепрограммы о туризме на одном из телевизионных каналов Бурятии. Хронометраж: 15 мин. |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию), ФГУП "Всероссийская ВГТРК" ГТРК "Бурятия" (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,70 |
Информирование населения о туристическом потенциале Бурятии, проводимых мероприятиях в сфере туризма |
|||||||||||||||||
2.3.3. Развитие межрегионального и международного развития в сфере туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи 2.3.3 |
|
2011 - 2016 |
|
Итого |
0,00 |
1,02 |
1,02 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
6,6 |
|
|||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
1,5 |
|
||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
5,1 |
|
||||||||||||||||||||||
2.3.3.1. |
Создание конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов "Чайный путь", "Байкал-Хубсугул", "Восточное кольцо" и др. в т. ч. "Проведение этнофестиваля "Бурятия на Великом Чайном пути" |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
1,5 |
Развитие международного сотрудничества со странами Азиатско-тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий туристов, привлечение потенциальных инвесторов |
||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
5,1 |
|||||||||||||||||||||||
Финансирование по Программе, итого | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по капитальным вложениям |
1594,00 |
7085,182 |
6357,236 |
4907,21 |
2105,214 |
1244,7 |
23293,542 |
|
||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
1965,62 |
1909,145 |
972,245 |
514,455 |
246,71 |
5608,175 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет* |
11,75 |
0,00 |
0,00 |
47,829 |
37,203 |
28,625 |
125,407 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
23,092 |
11,991 |
2,336 |
1,796 |
1,325 |
40,54 |
|||||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
1582,25 |
5096,47 |
4436,1 |
3884,8 |
1551,76 |
968,04 |
17519,42 |
|||||||||||||||||||||||
Итого по текущим расходам |
13,081 |
4,846 |
4,466 |
33,341 |
30,176 |
33,306 |
119,216 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет* |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
29,60 |
26,35 |
29,35 |
94,05 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
4,331 |
4,846 |
4,466 |
3,741 |
3,826 |
3,956 |
25,166 |
|||||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Всего по Программе |
1607,081 |
7090,028 |
6361,702 |
4940,551 |
2135,39 |
1278,006 |
23412,758 |
|||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
1965,62 |
1909,145 |
972,245 |
514,455 |
246,71 |
5608,175 |
|||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет* |
20,5 |
0,00 |
0,00 |
77,429 |
63,553 |
57,975 |
219,457 |
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
4,331 |
27,938 |
16,457 |
6,077 |
5,622 |
5,281 |
65,706 |
|||||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
1582,25 |
5096,47 |
4436,10 |
3884,80 |
1551,76 |
968,04 |
17519,42 |
*Справочно: при наличии финансирования.
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 июня 2011 г. N 299 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 2
к Республиканской целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
Расписание
финансирования Республиканской целевой программы
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия
на 2011 - 2016 годы"
(с изменениями от 25 февраля, 15 июня 2011 г.)
(млн. рублей)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации Программы: |
|||||
первый год реализации (2011 г.) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
последний год реализации (2016 г.) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего |
23412,758 |
1607,081 |
7090,028 |
6361,702 |
4940,551 |
2135,39 |
1278,006 |
Республиканский бюджет |
219,457 |
20,5 |
0,00 |
0,00 |
77,429 |
63,553 |
57,975 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные и капитальные вложения |
125,407 |
11,75 |
0,00 |
0,00 |
47,829 |
37,203 |
28,625 |
Текущие расходы |
94,05 |
8,75 |
0,00 |
0,00 |
29,60 |
26,35 |
29,35 |
Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
5608,175 |
0,00 |
1965,62 |
1909,145 |
972,245 |
514,455 |
246,71 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные и капитальные вложения |
5608,175 |
0,00 |
1965,62 |
1909,145 |
972,245 |
514,455 |
246,71 |
Текущие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочие нужды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
65,706 |
4,331 |
27,938 |
16,457 |
6,077 |
5,622 |
5,281 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные и капитальные вложения |
40,54 |
0,00 |
23,092 |
11,991 |
2,336 |
1,796 |
1,325 |
Текущие расходы |
25,166 |
4,331 |
4,846 |
4,466 |
3,741 |
3,826 |
3,956 |
Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
17519,42 |
1582,25 |
5096,47 |
4436,10 |
3884,80 |
1551,76 |
968,04 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные и капитальные вложения |
17519,42 |
1582,25 |
5096,47 |
4436,10 |
3884,80 |
1551,76 |
968,04 |
Текущие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочие нужды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 июня 2011 г. N 299 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 3
к Республиканской целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
Бюджетная заявка
на ассигнования из республиканского бюджета для финансирования
на 2011 год Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
(с изменениями от 25 февраля, 15 июня 2011 г.)
(млн. рублей)
Направления расходов и источников финансирования |
Финансовые затраты в 2011 году |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
1. Объем ассигнований из республиканского бюджета, всего |
20,50 |
12,563 |
11,497 |
20,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
государственные капитальные вложения |
11,75 |
0,00 |
0,00 |
11,75 |
текущие расходы |
8,75 |
12,563 |
11,497 |
8,75 |
прочие нужды |
|
|
|
|
2. Обоснование ассигнований на реализацию Программы, всего |
20,5 |
12,563 |
11,497 |
20,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
государственные капитальные вложения |
11,75 |
0,00 |
0,00 |
11,75 |
текущие расходы |
8,75 |
12,563 |
11,497 |
8,75 |
прочие нужды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 июня 2011 г. N 299 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 4
к Республиканской целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
Порядок
предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на разработку
проекта планировки территории и на софинансирование строительства (реконструкции)
объектов инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
(с изменениями от 15 июня 2011 г.)
1. Субсидии местным бюджетам на разработку проекта планировки территории и на софинансирование строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, (далее - субсидии) предоставляются в виде межбюджетных трансфертов.
2. Целевым назначением субсидий является разработка проекта планировки территории и строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (далее - объекты инфраструктуры).
3. Условиями предоставления субсидий являются:
3.1. Наличие муниципальной целевой программы (программ), предусматривающей расходные обязательства местного бюджета в отношении реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов инфраструктуры в т. ч. по разработке проектов планировки территории, проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры.
3.2. Наличие в решении о местном бюджете о выделении бюджетных ассигнований на софинансирование в соответствующем периоде мероприятий по строительству (реконструкции) объектов инфраструктуры с учетом установленного уровня софинансирования - не менее 0,25% от стоимости строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры в соответствии с соглашениями, заключенными между главными распорядителями бюджетных средств и администрациями муниципальных образований (городских округов), в т.ч. на финансирование проекта планировки территории, проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры.
3.3. Перечисление средств республиканского бюджета муниципальным образованиям после представления документального подтверждения предоставления бюджетных ассигнований из местного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов инфраструктуры, в т. ч. по разработке проектов планировки территории, проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры.
3.4. Подписание соглашения между администрацией муниципального образования (городского округа) и главным распорядителем бюджетных средств, предусматривающего:
- долю и объем софинансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры и разработку проекта планировки территории из республиканского и местного бюджетов;
- сведения об объеме субсидий, предоставляемых муниципальному образованию (городскому округу);
- целевое назначение субсидий;
- сроки и порядок представления отчетности;
- графики финансирования и софинасирования.
- ответственность за использование бюджетных средств и нарушение обязательств по соглашению в соответствии с действующим законодательством.
4. Размер средств для предоставления субсидии (объем софинансирования из республиканского бюджета) устанавливается исходя из стоимости строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры и определяется по формуле:
n
Уi = SUM Yk x Z, где:
k=1
Уi - размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному образованию;
Yk - сметная стоимость строительства k-го объекта инженерной, транспортной инфраструктуры в i-м муниципальном образовании;
Z - доля софинансирования из республиканского бюджета, не менее 4,75% сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры.
5. Субсидии предоставляются Государственным заказчиком, являющимся главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год и в соответствии с утвержденным распределением субсидий между муниципальными образованиями.
6. Адресное распределение субсидий осуществляется на основании заключенных соглашений между администрациями муниципальных образований (городских округов) и государственными заказчиками.
7. В соглашении содержатся:
а) сведения об объеме субсидий, предоставляемых администрации муниципального образования; уровень софинансирования;
б) целевое назначение субсидий;
в) график перечисления субсидий, составляемый с учетом оценки ожидаемых платежей, подлежащих осуществлению в отношении объектов, случаи и порядок внесения в него изменений и порядок контроля за его исполнением;
г) права и обязанности государственных заказчиков и администрации муниципального образования;
д) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;
е) порядок возврата субсидий, использованных не по целевому назначению;
ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
8. Отчеты о проведении мероприятий Программы представляются органами местного самоуправления (городского округа) государственному заказчику - координатору Программы и главному распорядителю бюджетных средств до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Бурятия от 2 ноября 2010 г. N 462 "Об утверждении Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в приложении "Официальный вестник" к газете "Бурятия" от 9 ноября 2010 г. N 120
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 21 января 2014 г. N 15 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Республики Бурятия от 23 декабря 2013 г. N 690
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления
Постановление Правительства Республики Бурятия от 22 ноября 2013 г. N 607
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства Республики Бурятия от 7 ноября 2013 г. N 572
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства Республики Бурятия от 11 октября 2013 г. N 530
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства Республики Бурятия от 28 мая 2013 г. N 254
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства Республики Бурятия от 20 февраля 2013 г. N 68
Постановление Правительства Республики Бурятия от 4 декабря 2012 г. N 724
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства Республики Бурятия от 9 ноября 2012 г. N 659
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства Республики Бурятия от 17 сентября 2012 г. N 537
Постановление Правительства Республики Бурятия от 5 июля 2012 г. N 402
Постановление Правительства Республики Бурятия от 24 февраля 2012 г. N 79
Постановление Правительства Республики Бурятия от 6 декабря 2011 г. N 635
Постановление Правительства Республики Бурятия от 10 ноября 2011 г. N 586
Постановление Правительства Республики Бурятия от 15 июня 2011 г. N 299
Постановление Правительства Республики Бурятия от 25 февраля 2011 г. N 79