Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел II. Цели, задачи, система программных мероприятий
Программой социально-экономического развития определено шесть конкурентоспособных приоритетных направлений развития города Улан-Удэ:
- Развитие промышленно-технологического комплекса;
- Развитие туристко-рекреационного комплекса;
- Развитие предпринимательства;
- Развитие инновационной деятельности;
- Развитие человеческого потенциала;
- Развитие инфраструктуры
В перспективе рост масштабов производства в промышленно-технологическом комплексе планируется преимущественно за счет наращивания объемов производства действующих промышленных предприятий, также за счёт реализации проектов в зоне экономического благоприятствования промышленно-производственного типа.
Перспективы развития туризма, прежде всего, связаны с развитием зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного в местности Верхняя Березовка. Планируется строительство горнолыжного центра, этнокультурного туристического центра, бизнес-отеля Sayen.
Предпринимательство должно стать основой экономики города, что будет достигнуто за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, формирования экономически активного среднего класса, увеличения удельного веса малого бизнеса в экономике города Улан-Удэ.
Перспективы развития инновационной деятельности будут связаны с разработкой и реализацией комплекса мер по обеспечению поддержки и привлечению инвестиций в инновационную сферу; созданием условий для формирования и развития инновационной инфраструктуры, в том числе создание Технопарка города Улан-Удэ. В среднесрочной перспективе планируется участие в республиканской системе подготовки кадров инновационного менеджмента.
Одним из главных направлений по развитию человеческого потенциала будет являться формирование условий для комфортного проживания и развития человека. Формирование социальной среды города будет направлено на удовлетворение жизненно важных потребностей человека как основы достойного уровня и качества жизни.
Особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности человеческого потенциала, в том числе развитие систем образования и здравоохранения как составляющих активов человеческого капитала, устранение диспропорций на рынке труда, формирование системы занятости и трудовых отношений.
Развитие инфраструктуры будет связано с реализацией инвестиционных программ ОАО "Улан-Удэ Энерго" по реконструкции электросетевого хозяйства города Улан-Удэ; филиала ОАО "ФКС ЕЭС" - Забайкальское предприятие магистральных электрических сетей Сибири по реконструкции сети подстанций; филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" по реконструкции электросилового хозяйства на высокотехнологическое и надежное современное электрооборудование.
Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов Республики Бурятия от 4 июня 2015 г. N 94-10 в подраздел 2.1 раздела II настоящего приложения внесены изменения
2.1. Развитие экономики
Основной целью развития экономики является обеспечение устойчивого экономического роста.
В перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 2.1.
Индикаторы развития экономики
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:
формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение последовательной реструктуризации и модернизации производства как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики;
укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных доходов бюджета города Улан-Удэ;
проведение активной политики привлечения инвестиций и реализация крупных инвестиционных проектов;
проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры;
реализация мер по повышению реальных доходов населения;
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Улан-Удэ.
Таблица 2.2.
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие экономики"
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем требуемого финансирования, млн. руб. |
||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
18 083,86 |
973,10 |
416,92 |
642,65 |
16 051,19 |
||
2011 |
7 168,40 |
31,94 |
45,64 |
79,64 |
7 011,18 |
||
2012 |
6 805,78 |
905,96 |
315,82 |
331,88 |
5 252,13 |
||
2013 |
4 109,67 |
35,20 |
55,46 |
231,13 |
3 787,88 |
2.1.1. Промышленность
Основной целью промышленного производства является повышение конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, обеспечение выпуска инновационной продукции, замещения импортной и производство экспортоориентированной продукции, повышение производительности труда и на этой основе обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства.
Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с решением следующих задач:
создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики на базе технического перевооружения и модернизации организаций, внедрения современных технологий глубокой переработки сырья, выпуск конкурентоспособной продукции;
создание условий для привлечения инвестиций;
повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций города Улан-Удэ;
создание условий для открытия новых производств в приоритетных отраслях с высокой долей добавленной стоимости;
сокращение числа убыточных организаций в городе Улан-Удэ;
разработка и реализация механизма создания региональной зоны экономического благоприятствования на территории города Улан-Удэ-Удэ.
Решение поставленных задач будет осуществляться на основе муниципально-частного партнерства Администрации города Улан-Удэ с организациями через заключение соглашений с организациями.
Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими индикаторами развития промышленного производства:
Таблица 2.3.
Индикаторы развития промышленного производства
Таблица 2.4.
Организационные мероприятия промышленного производства
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленного производства | |
Заключение на 2011 - 2015 годы Соглашений Администрации города Улан-Удэ с хозяйствующими субъектами "Об участии организаций в реализации Программы Социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы". |
Обеспечение положительной динамики в промышленном производстве, увеличение налогооблагаемой базы и создание рабочих мест (закрепление молодых специалистов, повышение квалификации). |
Мониторинг за реализацией Соглашений между Администрацией города Улан-Удэ и хозяйствующими субъектами "Об участии организаций в реализации Программы Социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы". |
Обеспечение оперативного принятия совместных решений и координации работ. |
Содействие предприятиям в повышении производительности труда, эффективности производства, качества выполняемых работ, квалификации персонала, привлечении молодых кадров на предприятия и учащихся в учебные заведения НПО и СПО. |
Обеспечение потребностей организаций сферы материального производства в высокопрофессиональных специалистах и рабочих требуемых специальностей. |
Создание условий для эффективной деятельности промышленных и технико-внедренческих зон экономического благоприятствования Республики Бурятия на территории города Улан-Удэ. |
Создание и развитие высокотехнологичных производств, благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику. |
Оказание муниципальной поддержки организациям, малому бизнесу для развития производства в приоритетных отраслях промышленности: швейное производство, лесоперерабатывающий комплекс, строительство, производство строительных материалов, а также в производстве экспортоориентированной продукции. |
Увеличение объемов отгрузки промышленного производства. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику. |
Финансово-кредитная помощь через Фонд поддержки малого предпринимательства города Улан-Удэ в виде предоставления: займов, поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями. |
Финансовое обеспечение предприятий малого и среднего бизнеса. |
Повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций города Улан-Удэ. | |
Содействие продвижению товаров и услуг на межрегиональные и внешние рынки. Привлечение предприятий к участию в международных, межрегиональных выставках, ярмарках и форумах. Организация межотраслевых выставок, форумов, профессиональных праздников на условиях софинансирования. Оказание консультационной, организационной и финансовой поддержки предприятиям города Улан-Удэ. |
Повышение качества и конкурентоспособности продукции (услуг), выпускаемой местными товаропроизводителями, с целью дальнейшего продвижения ее на рынки и формирование положительного имиджа предприятий. Содействие в продвижении брендов и торговых марок предприятий и организаций. |
2.1.2. Энергетика и энергосберегающие технологии
Основной целью предприятий и организаций энергетического комплекса является надежное и бесперебойное функционирование промышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала города Улан-Удэ.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.5.
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии"
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем отгрузки, млн. рублей |
5547,1 |
8837,6 |
9968,9 |
11055,5 |
12315,8 |
13793,7 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
0,77 |
1,11 |
1,25 |
1,4 |
1,57 |
1,7 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
17780 |
23800 |
24890 |
27320 |
29300 |
32000 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:
развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост потребления энергоресурсов;
реализация основных направлений "Стратегии развития топливно-энергетического комплекса на перспективу до 2030 года";
проведение эффективной политики в области энергосбережения.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:
1) по развитию генерирующих мощностей:
Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию энергетики, финансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также собственных и привлеченных средств.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию Улан-Удэнской ТЭЦ-1, Улан-Удэнской ТЭЦ-2 "Генерация Бурятии" филиал ОАО "ТГК-14":
1. Замена изношенного оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1 на новое.
2. Строительство генерирующих мощностей Улан-Удэнской ТЭЦ-1.
3. Строительство генерирующих мощностей Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
4. Реконструкция тепловых схем Улан-Удэнской ТЭЦ-1, Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
2) по энергосбережению:
За период реализации муниципальной целевой программы "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Улан-Удэ до 2020 года" планируется:
снижение расходов бюджета города Улан-Удэ за пользование энергетическими ресурсами не менее чем на 40% по отношению к 2009 году;
увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электрической энергии не менее чем до 4,5% по отношению к 2009 году;
снижение энергопотребления на кв. м общей площади жилых домов не менее 20 - 30% по отношению к 2009 году;
снижение расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем не менее 15-25% по отношению к 2009 году;
снижение потерь в электрических сетях до уровня не менее 8 - 10 % в 2020 году;
снижение утечки и неучтенного расхода воды до уровня не менее/не более 16% в 2020 году;
снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей до уровня не менее /не более 14 % в 2020 году;
экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 3096,5 - 5897,5 млн. рублей (в текущих ценах);
суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях - 4004-7625 т.у.т.
Таблица 2.6.
Реализация инвестиционных проектов в сфере энергетики и энергосберегающих технологий
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
2 863,11 |
49,22 |
22,78 |
36,27 |
2 754,84 |
|||||||
2011 |
2 023,04 |
21,34 |
10,95 |
18,39 |
1 972,36 |
|||||||
2012 |
740,07 |
27,88 |
11,83 |
17,88 |
682,48 |
|||||||
2013 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||
1 |
Энергетика и энергосберегающие технологии |
Всего |
2 863,11 |
49,22 |
22,78 |
36,27 |
2 754,84 |
|||||
2011 |
2 023,04 |
21,34 |
10,95 |
18,39 |
1 972,36 |
|||||||
2012 |
740,07 |
27,88 |
11,83 |
17,88 |
682,48 |
|||||||
2013 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||
1.1. |
Реконструкция Улан-Удэнской ТЭЦ-1 - замена турбогенератора ст. N 7. |
Всего |
1 635,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 635,20 |
|||||
2011 |
1 635,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 635,20 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Реконструкция котла БКЗ-75-3,9 ст. N 5 Улан-Удэнской ТЭЦ-1. |
Всего |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.3. |
Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с использованием энергосберегающих технологий. |
Всего |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||
1.4. |
Реконструкция теплофикационного оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2. |
Всего |
46,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,55 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
46,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,55 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.5. |
МЦП "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Улан-Удэ до 2020 года" |
Всего |
841,36 |
49,22 |
22,78 |
36,27 |
733,09 |
|||||
2011 |
387,84 |
21,34 |
10,95 |
18,39 |
337,16 |
|||||||
2012 |
453,52 |
27,88 |
11,83 |
17,88 |
395,93 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.1.3. Производство транспортных средств и оборудования
Основной целью развития производства транспортных средств и оборудования является выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.7.
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования"
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
техническое перевооружение и модернизация производства, развитие инновационной направленности;
реконструкция и техническое перевооружение вертолетного производства;
развитие кооперации между организациями Республики Бурятия и вовлечение их в систему межрегионального разделения труда;
увеличение экспортного потенциала продукции;
создание условий для развития субконтракции.
В авиастроении мероприятия будут осуществляться в рамках "Стратегии развития интегрированной структуры российского вертолетостроения на период до 2020 года" разработанной ОАО "Вертолеты России", которая предусматривает:
создание модификации сертифицированного гражданского вертолета Ми-171А2 в пассажирском и грузовом вариантах (расширение позиций на рынке вертолетов среднего класса за счет предложения вертолета типа Ми-8/Ми-171 с улучшенными и экономическими характеристиками);
реализацию проектов в рамках Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса России на 2011 - 2020 годы" по реконструкции и техническому перевооружению вертолетного и самолетного производства, перевооружение производства для серийного выпуска перспективного скоростного вертолета (ПСВ).
Перспективы развития Улан-Удэнского ЛВРЗ - филиала ОАО "Желдорреммаш" связаны с реализацией инвестиционных планов, направленных на освоение новых видов ремонта пассажирских вагонов и техническое перевооружение. Предприятием будет продолжена работа по сокращению издержек производства за счет внедрения нового оборудования и технологий.
Таблица 2.8.
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
2 504,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 504,40 |
|||||||
2011 |
1 156,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 156,30 |
|||||||
2012 |
674,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
674,50 |
|||||||
2013 |
673,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
673,60 |
|||||||
1 |
Производство транспортных средств и оборудования |
Всего |
2 504,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 504,40 |
|||||
2011 |
1 156,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 156,30 |
|||||||
2012 |
674,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
674,50 |
|||||||
2013 |
673,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
673,60 |
|||||||
1.1. |
ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", техническое перевооружение действующего производства. Технологическая подготовка производства скоростного вертолета |
Всего |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|||||
2011 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
2012 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
2013 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
1.2. |
Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "Желдорреммаш", "Обновление и модернизация основных фондов" |
Всего |
1 004,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 004,40 |
|||||
2011 |
656,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
656,30 |
|||||||
2012 |
174,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174,50 |
|||||||
2013 |
173,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
173,60 |
2.1.4. Металлургическое производство
Основной целью развития металлургического производства и производства готовых металлических изделий является повышение эффективности и расширение производства, освоение новых рынков сбыта.
Результаты достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.9.
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий"
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию металлургического производства и производства готовых металлических изделий:
техническое перевооружение и модернизация производства, развитие инновационных направлений;
увеличение объемов выпускаемой продукции, в том числе экспортного потенциала продукции.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:
повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска металлоконструкций за счет увеличения заказов и технологического переоснащения производства;
техническое перевооружение металлургического производства, а также расширение производственных мощностей.
Таблица 2.10.
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
926,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
926,00 |
|||||||
2011 |
651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
651,00 |
|||||||
2012 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
|||||||
2013 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
|||||||
1 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
всего |
926,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
926,00 |
|||||
2011 |
651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
651,00 |
|||||||
2012 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
|||||||
2013 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
|||||||
1.1. |
ЗАО "Улан-Удэстальмост", увеличение объемов производства |
Всего |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
588,00 |
|||||
2011 |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
588,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
ЗАО "Улан-Удэстальмост", Технологическое переоснащение производства" |
Всего |
338,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
338,00 |
|||||
2011 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,00 |
|||||||
2012 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
|||||||
2013 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
2.1.5. Промышленность строительных материалов
Основной целью развития промышленности строительных материалов в города Улан-Удэ является обеспечение строительного рынка высококачественными и конкурентоспособными строительными материалами.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.11.
Индикаторы развития промышленности строительных материалов
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем отгрузки, млн. рублей |
406,30 |
450 |
460 |
510 |
560 |
600 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
0,51 |
0,67 |
0,69 |
0,71 |
0,74 |
0,76 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
9000 |
16000 |
17000 |
18000 |
19000 |
20000 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию промышленности строительных материалов:
создание условий для строительства новых и модернизации действующих предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень технической оснащенности и использования энергосберегающих технологий;
привлечение к участию в программе заинтересованных предприятий, организаций и инвесторов;
разработка механизма повышения управляемости отрасли.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по, увеличению объемов производства строительных материалов за счет расширения ассортимента, модернизации оборудования и освоения производства новых видов строительных материалов, подготовке прогноза потребности в строительных материалах с учетом перспективных планов капитального строительства жилья, объектов промышленности, инфраструктуры города в целях планирования работы предприятий стройиндустрии, дальнейшему развитию малых предприятий по выпуску деревянных изделий и конструкций для нужд жилищного строительства, организации производства изделий и конструкций для малоэтажного массового строительства жилья, созданию домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий.
Таблица 2.12.
Реализация инвестиционных проектов в промышленности строительных материалов
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
624,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
624,20 |
|||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310,00 |
|||||||
2013 |
314,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
314,20 |
|||||||
1 |
Промышленность строительных материалов |
всего |
624,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
624,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310,00 |
|||||||
2013 |
314,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
314,20 |
|||||||
1.1. |
Создание домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий мощностью 120 - 150 тыс. кв. м. в год на базе ОАО "Завод бетонных блоков" |
Всего |
124,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
|||||||
2013 |
64,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64,20 |
|||||||
1.2. |
Завод модульного домостроения ООО "Вертикаль" (получение преференций в рамках создаваемой ЗЭБ) |
Всего |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
|||||||
2013 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
2.1.6. Исключен
См. текст подраздела 2.1.6 раздела II
2.1.7. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Основной целью развития производства электрооборудования является увеличение объемов производства, расширение рынков сбыта и выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.
В среднесрочной перспективе объёмы производства ООО "Электромашина" возрастут за счёт увеличения серийного выпуска вспомогательных электродвигателей для подвижного состава ОАО "РЖД". ЗАО "Энерготехномаш" продолжит работу по активному внедрению приборов учёта давления УРРД-3 во вновь возводимые объекты капитального жилищного строительства, расширение географии сбыта за счёт поставок приборов в западные регионы России.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.15.
Индикаторы развития производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
- модернизация производства и развитие инновационных направлений;
- увеличение экспортного потенциала продукции.
Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:
- повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска электрооборудования, за счет увеличения заказов и технологического переоснащения производства;
- технологическое переоснащение производства электронного оборудования, увеличение производства гражданской продукции.
Таблица 2.16.
Реализация инвестиционных проектов в производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
|||||||
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2012 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2013 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
1 |
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
всего |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
|||||
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2012 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2013 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
1.1. |
Обновление основных фондов ОАО "Улан-Удэнская приборостроительное производственное объединение" |
Всего |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
|||||
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2012 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2013 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
2.1.8. Легкая промышленность
Главной целью развития легкой промышленности является преобразование ее в динамично развивающуюся, эффективную и конкурентоспособную отрасль, обеспечивающую удовлетворение потребности населения города Улан-Удэ качественными товарами, увеличение загрузки производственных мощностей предприятий, расширение ассортимента выпускаемой продукции и изменение структуры рынка с увеличением доли продукции, выпускаемой местными товаропроизводителями.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.17.
Индикаторы развития легкой промышленности
Индикаторы |
2007 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Объем отгрузки, млн. руб. |
28,9 |
100 |
118 |
126 |
137 |
148 |
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. |
0,08 |
0,5 |
0,59 |
0,7 |
0,85 |
1,02 |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
5582,1 |
10000 |
11100 |
12210 |
13431 |
14774 |
Для достижения указанной цели в легкой промышленности необходимо решить следующие задачи:
- технологическая модернизация предприятий легкой промышленности и обеспечение на этой основе стабильного развития;
- повышение производительности труда и рентабельности производства предприятий, ликвидация убыточных результатов ведения бизнеса;
- создание системы по продвижению текстильной, швейной продукции, создание городских и региональных торговых марок (брендов) в легкой промышленности.
Таблица 2.18.
Инвестиционные проекты отрасли "Легкая промышленность"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
59,00 |
16,00 |
8,50 |
0,00 |
34,50 |
|||||||
2011 |
27,00 |
9,00 |
1,00 |
0,00 |
17,00 |
|||||||
2012 |
17,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2013 |
15,00 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
7,50 |
|||||||
1 |
Легкая промышленность |
всего |
59,00 |
16,00 |
8,50 |
0,00 |
34,50 |
|||||
2011 |
27,00 |
9,00 |
1,00 |
0,00 |
17,00 |
|||||||
2012 |
17,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2013 |
15,00 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
7,50 |
|||||||
1.1. |
ООО "ПО Наран". Производство швейных изделий |
Всего |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
ООО "ПО Наран". Первичная обработка шерсти |
Всего |
47,00 |
16,00 |
7,50 |
0,00 |
23,50 |
|||||
2011 |
18,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|||||||
2012 |
14,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
|||||||
2013 |
15,00 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
7,50 |
|||||||
1.3. |
Организация швейного производства. Увеличение выпуска и расширение ассортимента изделий. ООО "Эльф" |
Всего |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||
2011 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
|||||||
2012 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.9. Пищевая и перерабатывающая промышленность
В решении вопросов физической и экономической доступности продовольствия в необходимом количестве для активной и здоровой жизни населения особая роль принадлежит предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности. Успешное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности является важнейшим условием продовольственной безопасности города Улан-Удэ.
Основной целью развития пищевой и перерабатывающей промышленности является увеличение объемов производства, сокращение доли продуктов питания импортного производства на территории города и расширение рынков сбыта на основе обеспечения эффективного функционирования хозяйствующих субъектов входящих в данную отрасль.
Таблица 2.19.
Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности.
Для достижения индикаторов предусмотрено финансирование мероприятий и инвестиционных проектов, в том числе государственная поддержка за счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов.
Основной задачей развития пищевой и перерабатывающей промышленности является техническое перевооружение организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, рост обеспеченности их сырьем местного производства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции, создание новых предприятий, более полное использование имеющихся производственных мощностей, насыщение торговой сети товарами, производимыми в городе, совершенствование взаимодействия с торговыми организациями, продвижение брэндов товаров местных производителей.
В пищевой и перерабатывающей промышленности планируется:
реализация инвестиционных проектов ведущими предприятиями отрасли ОАО "Молоко Бурятии", ОАО "Бурятхлебпром", ОАО "Байкалфарм", ООО "Бурятмяспром", ООО "Пиката", ООО "Бурятская мясоперерабатывающая компания", НПО "Эм-Центр", ООО "Улан-Удэнский рыбзавод".
создание производств по переработке дикоросов, розливу питьевой воды и других (ИП Зарубин В.В., ПК "Велес", ОАО "Аквабур").
Долгосрочные стратегические интересы республики и города диктуют необходимость увеличения производства местной пищевой продукции не только в целях удовлетворения внутреннего спроса, но и для обеспечения межреспубликанских и экспортных поставок отдельных видов продукции в перспективе.
Таблица 2.20.
Реализация инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
3 382,40 |
0,00 |
14,70 |
0,00 |
3 367,70 |
|||||||
2011 |
1 577,30 |
0,00 |
12,70 |
0,00 |
1 564,60 |
|||||||
2012 |
1 149,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 149,10 |
|||||||
2013 |
656,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
654,00 |
|||||||
1 |
Развитие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, создание интегрированных структур |
Всего |
3 382,40 |
0,00 |
14,70 |
0,00 |
3 367,70 |
|||||
2011 |
1 577,30 |
0,00 |
12,70 |
0,00 |
1 564,60 |
|||||||
2012 |
1 149,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 149,10 |
|||||||
2013 |
656,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
654,00 |
|||||||
1.1. |
Техническое перевооружение производства кондитерских изделий на ЗАО "Амта" |
Всего |
26,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,00 |
|||||
2011 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2012 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||||
2013 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||||
1.2. |
Строительство, модернизация и техническое перевооружение ООО "Бурятмяспром" |
Всего |
1 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 560,00 |
|||||
2011 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|||||||
2012 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
|||||||
2013 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
1.3. |
Развитие ликероводочного направления деятельности ОАО "Байкалфарм" |
Всего |
1 638,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 638,50 |
|||||
2011 |
495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
495,00 |
|||||||
2012 |
544,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544,50 |
|||||||
2013 |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
|||||||
1.4. |
Технологическое оснащение производства ООО "Пиката" |
Всего |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2012 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2013 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
1.5. |
Расширение производственных мощностей и развитие инфраструктуры ООО "Улан-Удэнский рыбозавод" |
Всего |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||
2011 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2012 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2013 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
1.6. |
Производство продуктов функционального питания (оригинальных симбиотических заквасок на молоке) НПО "Эм-центр" |
Всего |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
|||||
2011 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
2012 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
2013 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
1.7. |
Технологическое оснащение производства (компания "Велес") |
Всего |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||
2011 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||||
2012 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.8. |
Реконструкция и техническое перевооружение действующего обрабатывающего производства ОАО "Молоко Бурятии" |
Всего |
28,20 |
0,00 |
14,70 |
0,00 |
13,50 |
|||||
2011 |
25,20 |
0,00 |
12,70 |
0,00 |
12,50 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
3,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
1.9. |
Оснащение производства ООО "Хлебушек" современным оборудованием |
Всего |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
|||||
2011 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||||
2012 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
1.10. |
Модернизация производства ОАО "Бурятхлебпром" |
Всего |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2012 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2013 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
1.11. |
Организация цеха по переработке дикоросов ИП Зарубин В.В. ("СибДикорос") |
Всего |
4,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,70 |
|||||
2011 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,10 |
|||||||
2012 |
2,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,60 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.10. Строительство
Основной целью развития жилищного строительства является создание благоприятных условий для проживания граждан в городе Улан-Удэ.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.21.
Индикаторы сферы строительства
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем выполненных работ<*>, млн. руб. |
3449,9 |
11654 |
8369,4 |
9083,25 |
10210,2 |
7566,06 |
Среднемесячная заработная плата<*>, рублей |
17000 |
19000 |
19500 |
20000 |
20500 |
21000 |
В том числе объем выполненных работ (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. |
1115,6 |
4097,1 |
1960,10 |
1757,70 |
1841,26 |
1964,16 |
Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м. |
0,42 |
0,39 |
0,41 |
0,45 |
0,52 |
0,56 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год<*>, кв. м. |
0,42 |
0,39 |
0,41 |
0,45 |
0,52 |
0,56 |
Уровень обеспеченности населения жильем, в расчете на 1 жителя<*>, кв. м. |
18,7 |
18,8 |
19,0 |
19,1 |
19,5 |
19,8 |
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения |
|
|
|
|
|
|
на первичном рынке жилья, лет |
0,139 |
0,108 |
0,103 |
0,088 |
- |
- |
на вторичном рынке жилья, лет |
0,142 |
0,131 |
0,121 |
0,102 |
- |
- |
на первичном и вторичном рынке, лет |
0,14 |
0,119 |
0,112 |
0,095 |
- |
- |
Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа "город Улан-Удэ", млн. руб. |
304,4 |
201,3 |
199,6 |
187,4 |
- |
- |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию жилищного строительства.
1. Комплексное освоение земельных участков с развитием инженерной, социальной инфраструктуры для жилищного строительства.
2. Развитие финансово-кредитных институтов и механизмов в целях обеспечения доступным жильем граждан.
3. Увеличение числа семей, улучшивших свои жилищные условия за счет ипотечных жилищных кредитов (займов).
4. Строительство жилья социального использования для ликвидации к 2020 году очереди на получение жилья по договорам социального найма.
5. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности.
6. Определение сейсмодефицита существующей застройки (жилых домов, зданий, сооружений).
7. Повышение уровня сейсмоустойчивости жилых домов, зданий и сооружений.
Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих программных мероприятий в развитии строительства:
- совершенствование нормативно-правовой базы в части усиления контроля над застройкой, землепользованием и землеустройством, правами собственности, строительными нормами и др.;
- обеспечение реализации проектных решений Генерального плана городского округа "город Улан-Удэ" в соответствии с утвержденными мероприятиями Плана его реализации;
- опережающее формирование земельных участков для жилищного строительства на основе проектов планировки и проектов межевания на территории города;
- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях комплексного жилищного строительства;
- разработка проектной документации и строительство жилья социального использования для переселения граждан города Улан-Удэ, проживающих в ветхом и аварийном муниципальном жилищном фонде и граждан, состоящих в очереди на получение жилья по договорам социального найма.
- создание условий для поддержки организаций, осуществляющих строительство жилья экономического класса, в том числе строительство жилья для молодых семей.
- развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства (ипотека, жилищные накопительные кредиты, долгосрочное инвестиционное кредитование, варианты государственной поддержки).
- реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания города Улан-Удэ.
Таблица 2.21.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий строительства
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
1 165,53 |
414,85 |
176,48 |
286,72 |
287,49 |
|||||||
2011 |
216,11 |
0,00 |
0,00 |
41,05 |
175,06 |
|||||||
2012 |
918,47 |
414,85 |
176,48 |
214,72 |
112,43 |
|||||||
2013 |
30,95 |
0,00 |
0,00 |
30,95 |
0,00 |
|||||||
1 |
МЦП "Жилище" на 2011 - 2015 гг., Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" |
Всего |
718,30 |
392,65 |
128,13 |
110,15 |
87,38 |
|||||
2011 |
69,66 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
54,66 |
|||||||
2012 |
648,64 |
392,65 |
128,13 |
95,15 |
32,72 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
МЦП "Жилище" на 2011 - 2015 гг., Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Улан-Удэ" |
Всего |
157,43 |
0,00 |
34,22 |
80,52 |
42,69 |
|||||
2011 |
9,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,40 |
|||||||
2012 |
148,03 |
0,00 |
34,22 |
80,52 |
33,29 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3 |
МЦП "Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ "город Улан-Удэ" * |
Всего |
87,95 |
0,00 |
0,00 |
87,95 |
0,00 |
|||||
2011 |
26,05 |
0,00 |
0,00 |
26,05 |
0,00 |
|||||||
2012 |
30,95 |
0,00 |
0,00 |
30,95 |
0,00 |
|||||||
2013 |
30,95 |
0,00 |
0,00 |
30,95 |
0,00 |
|||||||
4 |
Водоснабжение мкр. Лысая гора, Аршан * |
Всего |
102,46 |
11,27 |
7,17 |
4,12 |
79,90 |
|||||
2011 |
56,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,34 |
|||||||
2012 |
46,12 |
11,27 |
7,17 |
4,12 |
23,56 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
5 |
Водоснабжение мкр. Забайкальский * |
Всего |
99,39 |
10,93 |
6,96 |
3,98 |
77,52 |
|||||
2011 |
54,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,66 |
|||||||
2012 |
44,73 |
10,93 |
6,96 |
3,98 |
22,86 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.1.11. Транспорт
Основной целью развития городского пассажирского транспорта является повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения и совершенствование транспортной системы города Улан-Удэ.
Основными задачами развития транспорта являются:
повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
строительство и реконструкция инженерных сооружений городского электрического транспорта;
оптимизация маршрутной сети и диспетчерский учет городского пассажирского транспорта;
модернизация подвижного состава городского пассажирского транспорта;
совершенствование организации управления городским пассажирским транспортом.
повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения города Улан-Удэ;
обеспечение условий для устойчивого функционирования городского муниципального транспорта.
Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнения следующих индикаторов.
Таблица 2.22.
Индикаторы развития транспорта
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси) <*>, млн. чел. |
82 |
73,2 |
73,4 |
73,5 |
73,8 |
74,0 |
Количество маршрутов |
74 |
47 |
47 |
47 |
- |
- |
Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе<*>, % |
- |
5 |
15 |
85 |
100 |
100 |
Среднемесячная заработная плата<*>, руб. |
16182 |
23700 |
24400 |
25130 |
25900 |
26700 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам
Комплекс мероприятий для решения поставленных задач развития транспорта включает:
создание транспортного комплекса (железнодорожного, автомобильного, воздушного и в перспективе водного - туристические маршруты) с целью оптимизации товарного потока, удобства пассажиров, развития междугородних, межрегиональных и международных экономических отношений;
реализацию мероприятий в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года".
Автомобильный транспорт
Осуществление комплекса мер по повышению уровня комфортности и безопасности транспортного обслуживания населения.
Для решения задачи необходимо выполнение следующего комплекса мер:
оптимизация маршрутов пассажирских перевозок автомобильным транспортом для улучшения качества работы пассажирского автомобильного транспорта города. Обследование дорожных условий регулярных маршрутов на предмет соответствия безопасности дорожного движения;
строительство двух автостанций с целью снижения нагрузки на центральную часть города Улан-Удэ от автомобильного пассажирского транспорта, а также повышения безопасности дорожного движения и создания более комфортных условий для населения;
осуществление контроля деятельности транспортных предприятий осуществляющих автоперевозки, в том числе и с внедрением системы ГЛОНАСС.
проведение мероприятий по предотвращению автомобильных заторов в городе Улан-Удэ, в том числе:
- строительство дорожно-мостовых конструкций, развязок,
- строительство надземных (подземных) переходов,
- строительство в городе многоуровневых подземных и надземных стоянок (паркингов),
внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением, применение современных технических средств регулирования дорожным движением (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.).
Воздушный транспорт
В рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)" и средств частных инвесторов будет осуществляться модернизация всего комплекса международного аэропорта Улан-Удэ для повышения его конкурентоспособности, создание на его базе современного аэропорта с пассажирским и грузовым терминалами на маршруте Азия - Европа (как альтернативный "Великий шелковый путь").
Будет проведена работа по удлинению и реконструкции взлетно-посадочной полосы, планируется строительство магистральной рулежной дорожки и расширение существующего перрона для приема всех типов воздушных судов. Серьезную модернизацию пройдут объекты системы организации и управления воздушным движением в аэропорту. Будет построено новое здание воздушного пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Улан-Удэ с международным терминалом. Развитие инфраструктуры аэропорта планируется осуществлять на принципах государственно-частного партнерства.
Таблица 2.22.1.
Реализация инвестиционных проектов в отрасли "Транспорт"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
888,10 |
0,00 |
0,00 |
242,04 |
646,06 |
|||||||
2011 |
168,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168,96 |
|||||||
2012 |
280,06 |
0,00 |
0,00 |
49,96 |
230,10 |
|||||||
2013 |
439,08 |
0,00 |
0,00 |
192,08 |
247,00 |
|||||||
1. |
МДЦП "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ на 2010 - 2014 гг." <*> |
Всего |
126,52 |
0,00 |
0,00 |
126,52 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
25,96 |
0,00 |
0,00 |
25,96 |
0,00 |
|||||||
2013 |
100,56 |
0,00 |
0,00 |
100,56 |
0,00 |
|||||||
2. |
МДЦП "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." <*> |
Всего |
761,58 |
0,00 |
0,00 |
115,52 |
646,06 |
|||||
2011 |
168,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168,96 |
|||||||
2012 |
254,10 |
0,00 |
0,00 |
24,00 |
230,10 |
|||||||
2013 |
338,52 |
0,00 |
0,00 |
91,52 |
247,00 |
* финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета
2.1.12. Связь
Основной целью развития связи является удовлетворение потребности населения в услугах электрической связи, в том числе услугах доступа в Интернет и телерадиовещания, а также услугах почтовой связи, соответствующих современным стандартам качества.
Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнения следующих индикаторов:
Индикаторы развития связи
Таблица 2.23.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию связи:
- обеспечение максимальной доступности для населения услуг широкополосного доступа в Интернет;
- обеспечение возможности получения услуг эфирного наземного телерадиовещания на качественно новом уровне;
- увеличение количества телевизионных каналов свободного доступа, обеспечение возможности получения услуг телерадиовещания на качественно новом уровне;
- обеспечение гарантированного доступа к широкому спектру качественных почтовых, информационных и финансово-банковских услуг, оказываемых в отделениях почтовой связи.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации мероприятий и проектов по развитию организаций и инфраструктуры связи.
Основным мероприятием в развитии телевидения на ближайшую перспективу будет перевод аналоговой сети на цифровое многоканальное телевидение. В рамках Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", будет осуществлено строительство новой радиотелевизионной передающей станции в городе Улан-Удэ.
Реализация программных мероприятий позволит привлечь к решению задач развития услуг связи широкого круга организаций отрасли и инвесторов, даст значительный эффект как в секторе услуг связи, так и в других секторах и отраслях экономики, а также в социальной сфере города
Таблица 2.23.1
Организационные мероприятия по развитию связи
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Обеспечение максимальной доступности для населения услуг широкополосного доступа в Интернет. | |
Содействие инициативным группам жителей по вопросам проведения сетей связи. |
Достижение уровня количества Интернет-пользователей по широкополосному доступу - 250 Интернет-пользователей на 1000 человек. |
Содействие организациям связи по оформлению площадей и земельных участков для размещения сетей и сооружений связи |
|
Задача N 2. Обеспечение возможности получения услуг эфирного наземного телерадиовещания на качественно новом уровне | |
Координация вопросов внедрения цифрового телевидения в городе Улан-Удэ по следующим направлениям: мониторинг реализации системного проекта и оповещение жителей о начале цифрового вещания, о необходимости приобретения цифрового оборудования; модернизация телевизионных антенн коллективного пользования; обеспечение населения через торговую сеть города абонентским оборудованием. |
100 % охват территории города Улан-Удэ цифровым наземным эфирным вещанием восьми ведущих телеканалов и трех радиоканалов. |
2.1.13. Туризм
Основная цель развития туристического комплекса - создание современной индустрии туризма, обеспечивающей, с одной стороны, удовлетворение разнообразных потребностей российских и иностранных граждан в туризме и отдыхе, а с другой - значительный вклад туристического комплекса в развитие экономики города Улан-Удэ, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Улан-Удэ.
Задачами на среднесрочную перспективу являются:
- создание правовых основ и организационно-экономических условий для планового развития нарастающими темпами индустрии туризма как приоритетной отрасли экономики города в условиях формирования и развития туристического комплекса;
- стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры);
- стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства;
- развитие побратимских и межмуниципальных связей через создание туристических маршрутов;
- создание положительного имиджа и продвижение города Улан-Удэ - как туристского центра Байкальского региона;
- вовлечение предпринимателей и населения в сферу обслуживания туристов;
Основными направлениями инвестирования в городе Улан-Удэ реализация проектов в рамках ЗЭБ ТРТ "Парк-отель Верхняя Березовка", строительство гостиниц, благоустройство мест туристского показа, формирование современной инфраструктуры развлечений, конструирование и проведение уникальных событийных мероприятий культурного, спортивного, делового и научного характера с потенциалом повышения уровня их проведения до межрегионального и международного.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих индикаторов.
Таблица 2.24.
Индикаторы развития сферы туризма
Достижение целей и задач развития отрасли "туризм" будет реализовываться в рамках межотраслевой муниципальной программы "Развитие туризма в г. Улан-Удэ".
Комплекс мероприятий по формированию и развитию туристического комплекса города Улан-Удэ включает:
- совершенствование нормативной правовой базы туризма и создание механизма взаимодействия и управления туристическим комплексом;
- подготовка и продвижение инвестиционных проектов в сфере туризма;
- развитие региональной зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа "Парк-отель Верхняя Березовка"
- стимулирование развития предпринимательской инициативы в создание инновационных проектов по развитию сувенирного производства, общественного питания с национальным колоритом и т.д.;
- проведение мониторинга развития предпринимательства в сфере туризма, анализа состояния рынка и ресурсов туризма, динамики развития;
- поддержка развития системы подготовки кадров в сфере туризма, содействие повышению качества сервисных услуг;
- продвижение туристского продукта города Улан-Удэ и создание положительного имиджа города, маркетинг города;
- проведение мероприятий по привлечению внимания к вопросам сохранения историко-культурного наследия города Улан-Удэ, в том числе в рамках празднования 350-летия со дня основания города;
- продвижение города Улан-Удэ - как центра туризма Байкальского региона; как центра межрайонного маршрута "Этнокольцо Бурятии";
Таблица 2.25.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
1 358,70 |
454,63 |
85,85 |
49,12 |
769,10 |
|||||||
2011 |
404,40 |
0,00 |
0,00 |
9,30 |
395,10 |
|||||||
2012 |
904,30 |
454,63 |
85,85 |
39,82 |
324,00 |
|||||||
2013 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||
1 |
Развитие туризма, в т.ч.: |
Всего |
1 358,70 |
454,63 |
85,85 |
49,12 |
769,10 |
|||||
2011 |
404,40 |
0,00 |
0,00 |
9,30 |
395,10 |
|||||||
2012 |
904,30 |
454,63 |
85,85 |
39,82 |
324,00 |
|||||||
2013 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||
1.1. |
Всего |
5,10 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,10 |
||||||
2011 |
5,10 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,10 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Создание региональной зоны туристско-рекреационного типа "Парк-отель "Верхняя Березовка"* |
Всего |
1 228,60 |
454,63 |
85,85 |
44,12 |
644,00 |
|||||
2011 |
354,30 |
0,00 |
0,00 |
4,30 |
350,00 |
|||||||
2012 |
874,30 |
454,63 |
85,85 |
39,82 |
294,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.3. |
Строительство гостиницы на 50 мест "Верхнеудинск", ул. Бабушкина |
Всего |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||
2011 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
2012 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
|||||||
2013 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||
1.4. |
Строительство гостиницы на 20 мест в 104 кв. |
Всего |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.1.14. Потребительский рынок
Основной целью политики в сфере потребительского рынка является создание благоприятных условий для обеспечения бытового обслуживания населения и оказания услуг торговли, общественного питания в широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной доступности при гарантированном качестве, культурном обслуживании и безопасности,
Задачами на среднесрочную перспективу являются:
- создание благоприятных для развития предпринимательства в сфере торговли и общественного питания экономических, финансовых, правовых и социальных условий;
- формирование социально ориентированной системы обслуживания, обеспечивающей ценовую доступность товаров и услуг для всех социальных групп населения и всех возрастов;
- создание условий для развития нового строительства предприятий потребительского рынка в соответствии с градостроительными планами и уровнем обеспеченности торговыми площадями и посадочными местами;
- создание условий для насыщения потребительского рынка качественными товарами посредством укрепления прямых связей с товаропроизводителями республики;
повышение уровня потребления бытовых услуг населением города Улан-Удэ;
- повышение квалификации кадров, занятых в отрасли, качества предоставляемых услуг.
Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.26.
Индикаторы потребительского рынка
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
- совершенствованию нормативно-правового поля;
- проведению постоянного мониторинга обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами в предприятиях общественного питания, бытовыми услугами и территориальной доступности объектов потребительского рынка;
- поддержке местного производства как гаранта экономической и социальной устойчивости территории, увеличение в структуре предложения продовольственного рынка, в т.ч. сельскохозяйственного, доли продукции местного производства и переработки;
- организации и проведению розничных ярмарок по продаже продукции местных товаропроизводителей;
- оптимизации размещения объектов нестационарной торговли;
подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров, а также проведение городских конкурсов, мастер-классов, фестивалей профессионального мастерства;
- предоставлению консультаций по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;
- просвещению населения в области защиты прав потребителей;
создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм собственности в сфере оказания платных услуг;
расширение сети объектов бытового обслуживания населения, в том числе в отдаленных микрорайонах города;
развитие ремесленничества, содействие в продвижении сувенирной продукции мастеров ремесленников, изготовление каталога производимой ими сувенирной продукции.
Таблица 2.27.
Реализация инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
3 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 880,00 |
|||||||
2011 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
|||||||
2012 |
1 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 540,00 |
|||||||
2013 |
1 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 490,00 |
|||||||
1 |
Торговля и общественное питание, в т.ч. |
Всего |
3 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 880,00 |
|||||
2011 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
|||||||
2012 |
1 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 540,00 |
|||||||
2013 |
1 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 490,00 |
|||||||
1.1. |
Строительство и реконструкция объектов розничной торговли, торгово-деловых центров |
Всего |
3 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 240,00 |
|||||
2011 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650,00 |
|||||||
2012 |
1 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 330,00 |
|||||||
2013 |
1 260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 260,00 |
|||||||
1.2. |
Строительство и реконструкция объектов общественного питания, в т.ч. в комплексе придорожного сервиса |
Всего |
640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
640,00 |
|||||
2011 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|||||||
2012 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210,00 |
|||||||
2013 |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230,00 |
2.1.15. Малое предпринимательство
Основная цель развития малого предпринимательства на 2011-2015 годы: содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Улан-Удэ как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, формирование экономически активного среднего класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике города Улан-Удэ.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.28.
Индикаторы малого предпринимательства
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Количество малых предприятий, ед. |
2526 |
5100 |
5370 |
5640 |
5910 |
6180 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей |
11852 |
21457 |
26610 |
32997 |
40916 |
50736 |
Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, чел |
20934 |
29580 |
30072 |
31020 |
33096 |
34608 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
8600 |
12855 |
14000 |
15300 |
16800 |
18564 |
Основными задачами развития малого и среднего предпринимательства являются:
- создание и обеспечение устойчивого функционирования инфраструктуры развития предпринимательства на муниципальном уровне;
- развитие Фонда поддержки малого предпринимательства города Улан-Удэ как основного элемента инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание условий для развития молодежного предпринимательства, в том числе взаимодействие с межвузовским студенческим бизнес-инкубатором,
- содействие развитию предпринимательской активности с использованием имущественно - финансовой поддержки;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационное, консультационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Улан-Удэ;
- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса;
- развитие инновационного предпринимательства.
В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс следующих мероприятий:
- предоставление обеспечения кредитных и лизинговых договоров, займов субъектам малого и среднего предпринимательства через Фонд поддержки малого предпринимательства города Улан-Удэ,
- субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате арендной платы за производственные помещения, процентов по кредитам, лизинговых платежей, за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, по сертификации продукции, предназначенной для реализации вне РБ, за участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
- реализация мероприятий по поддержке внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
- повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства,
- развитие инновационного предпринимательства.
Таблица 2.29.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого предпринимательства
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
191,30 |
0,00 |
33,60 |
23,60 |
134,10 |
|||||||
2011 |
48,30 |
0,00 |
11,20 |
8,80 |
28,30 |
|||||||
2012 |
64,80 |
0,00 |
11,20 |
8,60 |
45,00 |
|||||||
2013 |
78,20 |
0,00 |
11,20 |
6,20 |
60,80 |
|||||||
1 |
Развитие предпринимательства, в т.ч.: |
Всего |
191,30 |
0,00 |
33,60 |
23,60 |
134,10 |
|||||
2011 |
48,30 |
0,00 |
11,20 |
8,80 |
28,30 |
|||||||
2012 |
64,80 |
0,00 |
11,20 |
8,60 |
45,00 |
|||||||
2013 |
78,20 |
0,00 |
11,20 |
6,20 |
60,80 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 годы * |
Всего |
156,30 |
0,00 |
33,60 |
23,60 |
99,10 |
|||||
2011 |
36,80 |
0,00 |
11,20 |
8,80 |
16,80 |
|||||||
2012 |
52,80 |
0,00 |
11,20 |
8,60 |
33,00 |
|||||||
2013 |
66,70 |
0,00 |
11,20 |
6,20 |
49,30 |
|||||||
1.2. |
ООО "Дулан" производство теплых домов, дровяных котлов |
Всего |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
|||||
2011 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2012 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2013 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
1.3. |
ООО "Аквасервис" Производство емкостей, резервуаров из полимерных материалов |
Всего |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||
2011 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||||
2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2013 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||||
1.4. |
ООО "Байкалвент" Производство вентиляционного оборудования |
Всего |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||
2011 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.1.16. Рынок труда
Основная цель - создание благоприятных условий для развития рынка труда и эффективной занятости населения, оказание содействия гражданам в поиске работы, повышение качества и конкурентоспособности трудовых ресурсов.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 2.30.
Индикаторы рынка труда
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Уровень общей безработицы, % |
9,5 |
8,0 |
7,7 |
6,0-7,5 |
5,9-7,3 |
7,5-9,0 |
Уровень регистрируемой безработицы, % |
1,04 |
2 |
1,9 |
1,8 |
1,7 |
1,89 |
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в ЦЗН с целью поиска подходящей работы<*>, % |
43,6 |
28 |
29 |
29 |
30 |
30 |
Уровень трудоустройства ищущих работу граждан на общественные и временные работы, % |
12,7 |
9 |
9 |
10 |
- |
- |
Доля безработных направленных на обучение с гарантией трудоустройства к общей численности направленных на обучение, % |
17 |
40 |
40 |
40 |
- |
- |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда;
реализация мероприятий по содействию занятости населения.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий в области содействия занятости населения:
организация общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, и испытывающих трудности в поиске работы;
содействие самозанятости безработных граждан;
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан по профессиям (специальностям), пользующихся спросом на рынке труда, в том числе под конкретные рабочие места;
профессиональная ориентация безработных граждан;
психологическая поддержка безработных граждан;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, позволяющая получать навыки самостоятельного, активного поиска нового рабочего места;
информирование населения о положении на рынке труда способствующее эффективному функционированию рынка труда;
социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, с целью расширения возможностей трудоустройства населения и непосредственному общению ищущих работу граждан с работодателями;
квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан и инвалидов в организациях города.
Таблица 2.31.
Реализация мероприятий в сфере занятости населения
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
17,80 |
4,80 |
0,00 |
2,70 |
10,30 |
|||||||
2011 |
5,90 |
1,60 |
0,00 |
0,90 |
3,40 |
|||||||
2012 |
5,90 |
1,60 |
0,00 |
0,90 |
3,40 |
|||||||
2013 |
6,00 |
1,60 |
0,00 |
0,90 |
3,50 |
|||||||
1 |
Организация общественных работ<*> |
Всего |
15,30 |
4,20 |
0,00 |
1,20 |
9,90 |
|||||
2011 |
5,10 |
1,40 |
0,00 |
0,40 |
3,30 |
|||||||
2012 |
5,10 |
1,40 |
0,00 |
0,40 |
3,30 |
|||||||
2013 |
5,10 |
1,40 |
0,00 |
0,40 |
3,30 |
|||||||
2 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет<*> |
Всего |
2,50 |
0,60 |
0,00 |
1,50 |
0,40 |
|||||
2011 |
0,80 |
0,20 |
0,00 |
0,50 |
0,10 |
|||||||
2012 |
0,80 |
0,20 |
0,00 |
0,50 |
0,10 |
|||||||
2013 |
0,90 |
0,20 |
0,00 |
0,50 |
0,20 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
Таблица 2.32.
См. текст таблицы
2.1.17. Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Основной целью в сфере охраны окружающей среды является улучшение состояния окружающей среды.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
организация мероприятий по охране атмосферного воздуха города Улан-Удэ;
организация мероприятий по охране водных объектов от загрязнений и защита от вредного воздействия вод;
организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов;
организация мероприятий по развитию системы экологической информированности, образования и воспитания населения города Улан-Удэ;
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.33.
Индикаторы развития рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доля утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов<*><***>, % |
28,50 |
39 |
40 |
41 |
41,5 |
42 |
Обеспеченность полигонами твердых бытовых отходов, куб. м на 1000 населения<**> |
174,01 |
1142,14 |
1142,14 |
1200 |
- |
- |
Посадка лесных культур, га |
- |
10 |
10 |
10 |
- |
- |
Доля посаженных лесных насаждений от общего числа требуемой посадки<***>, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
<*> - колебания доли утилизированных и размещенных отходов объясняется ростом использования шлаков в стройиндустрии в 2008 г. и спадом производства в 2009 г. За базовое значение индикатора принят среднеарифметический показатель.
<**> - Предприятия представляют отчеты 1 раз в год до 2 февраля года, следующего за отчетным.
<***> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:
снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду;
последовательное снижение объемов загрязнения путем модернизации котельных и оснащения их современными газопылеулавливающими установками;
реализация противопаводковых мероприятий и капитальный ремонт, в том числе берегоукрепление, регулирование и расчистка русел рек, противоналедные мероприятия;
распространение природоохранных знаний и воспитание бережного отношения к окружающей среде.
Таблица 2.34.
Реализация мероприятий в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
148,32 |
33,60 |
75,01 |
2,21 |
37,50 |
|||||||
2011 |
15,10 |
0,00 |
9,79 |
1,21 |
4,10 |
|||||||
2012 |
51,58 |
0,00 |
30,46 |
0,00 |
21,12 |
|||||||
2013 |
81,64 |
33,60 |
34,76 |
1,00 |
12,28 |
|||||||
1 |
Охрана окружающей среды |
Всего |
148,32 |
33,60 |
75,01 |
2,21 |
37,50 |
|||||
2011 |
15,10 |
0,00 |
9,79 |
1,21 |
4,10 |
|||||||
2012 |
51,58 |
0,00 |
30,46 |
0,00 |
21,12 |
|||||||
2013 |
81,64 |
33,60 |
34,76 |
1,00 |
12,28 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Экологическая безопасность г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг. и на период до 2017 г.",* в т.ч.: |
Всего |
132,14 |
33,60 |
71,43 |
2,21 |
24,90 |
|||||
2011 |
13,31 |
0,00 |
8,00 |
1,21 |
4,10 |
|||||||
2012 |
41,00 |
0,00 |
30,46 |
0,00 |
10,54 |
|||||||
2013 |
77,83 |
33,60 |
32,97 |
1,00 |
10,26 |
|||||||
1.1.1. |
Разработка сводного проекта ПДВ города Улан-Удэ |
Всего |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.2. |
Разработка проектов санитарно-защитных зон кладбищ |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.3. |
Расчистка устьевой части русла р. Уда в границах города Улан-Удэ Республики Бурятия |
Всего |
52,03 |
0,00 |
52,03 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
25,46 |
0,00 |
25,46 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
26,57 |
0,00 |
26,57 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.4. |
Проектирование установки по обеззараживанию очищенных сточных вод правобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.5. |
Проектирование установки по обеззараживанию очищенных сточных вод левобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ |
Всего |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
0,21 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
0,21 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.6. |
Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе мкр. Стеклозавод города Улан-Удэ |
Всего |
50,00 |
33,60 |
6,40 |
0,00 |
10,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
50,00 |
33,60 |
6,40 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
1.1.7. |
Разработка проекта и строительство установки по сжиганию отходов промышленного производства, ТБО и каменноугольной смолы, в т.ч. 1 очередь-установка по сжиганию КТО-150 |
Всего |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|||||
2011 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.8. |
Разработка программы по рекультивации площадки промышленных отходов в мкр. Матросова |
Всего |
14,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,44 |
|||||
2011 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,90 |
|||||||
2012 |
10,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,54 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.9. |
Разработка проекта и установка циклона на котельной мкр. Тальцы-19 |
Всего |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,26 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,26 |
|||||||
1.2. |
Техническое перевооружение системы автоматизации котлов КВТС 10 N 1, 2, 3 котельной мкр. Аэропорт |
Всего |
2,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,02 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,02 |
|||||||
1.3. |
Техническое перевооружение котельной мкр. Аэропорт с заменой дымососа котла КВТС 10 N 1 |
Всего |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,50 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,50 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.4. |
Техническое перевооружение системы газоотходов и системы золоулавливания котельной мкр. Аэропорт |
Всего |
2,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,08 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,08 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.5. |
Разработка проекта расчистки русла р. Уда в городе Улан-Удэ (створ ул. Бабушкина до створа пр-т Автомобилистов) Республики Бурятия |
Всего |
3,58 |
0,00 |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
1,79 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,79 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
* финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов Республики Бурятия от 4 июня 2015 г. N 94-10 в подраздел 2.2 раздела II настоящего приложения внесены изменения
2.2. Развитие социальной сферы
Основной целью развития социальной сферы на среднесрочную перспективу является повышение качества жизни населения города Улан-Удэ.
Для достижения поставленной цели определены основные задачи по развитию социальной сферы:
обеспечение качества среды проживания, повышение уровня комфорта и безопасности существования,
обеспечение доступности образования и культуры,
реализация Программы демографического развития города Улан-Удэ,
модернизация системы образования, сферы культуры и жилищно-коммунального хозяйства,
совершенствование системы оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, легализация "теневой" заработной платы,
обеспечение доступности жилья для различных слоев населения в соответствии с платежеспособным спросом. Переход на профессиональное управление жилищным фондом.
Таблица 2.35.
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие социальной сферы"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
11 322,73 |
7 295,49 |
1 786,36 |
1 139,42 |
1 101,46 |
|||||||
2011 |
3 862,85 |
2 451,81 |
654,94 |
599,62 |
156,49 |
|||||||
2012 |
4 636,67 |
2 584,95 |
788,34 |
394,47 |
868,92 |
|||||||
2013 |
2 823,20 |
2 258,73 |
343,08 |
145,33 |
76,06 |
2.2.1. Демографическая политика
Основная цель демографической политики является создание условий для устойчивого роста численности населения города Улан-Удэ.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.35.1
Индикаторы демографии
Индикатор |
2007 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Численность постоянного населения города Улан-Удэ на начало года, тыс. чел. |
373,3 |
405,9 |
411,6 |
416,1 |
420,4 |
424,9 |
Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел. |
0,8 |
1,6 |
2,2 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
Миграционный прирост (убыль) населения, тыс. чел. |
-1,8 |
4,1 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- улучшение условий для сохранения и укрепления здоровья населения, увеличения ожидаемой продолжительности жизни;
- повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи;
- повышение миграционной привлекательности города.
2.2.2. Молодежная политика
В сфере молодежной политики основной целью является формирование условий для развития личности молодых людей, их успешной социализации и эффективной самореализации в социально-экономических условиях развития городского округа "город Улан-Удэ".
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.36.
Индикаторы молодежной политики
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию молодежной политики:
- оказание поддержки молодым семьям и молодым специалистам в решении жилищных вопросов,
- формирование позитивного социального опыта и решение вопросов занятости молодежи, ее гражданское становление, развитие духовности, воспитание чувства патриотизма, создание условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала молодежи;
- информационное обеспечение молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией;
- выявление и поддержка талантливой молодежи, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов;
- развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта;
- формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
развитию методического, информационного, нормативно-правового обеспечения молодежной политики;
развитию добровольческих инициатив, поддержке деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта;
формированию здорового образа жизни среди молодежи, профилактике асоциального поведения, поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
повышению эффективности работы в области патриотического воспитания, эстетического и физического развития детей и молодежи;
формирования у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности, развития молодежного парламентского движения;
выявления и продвижения способной и талантливой молодежи, содействие их профессиональному росту в сфере науки и образования.
Таблица 2.37.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области молодежной политики
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
7,45 |
0,00 |
0,00 |
7,45 |
0,00 |
|||||||
2011 |
2,26 |
0,00 |
0,00 |
2,26 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
2,33 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
2,86 |
0,00 |
|||||||
1 |
Мероприятия в области молодежной политики, в т.ч. |
Всего |
7,45 |
0,00 |
0,00 |
7,45 |
0,00 |
|||||
2011 |
2,26 |
0,00 |
0,00 |
2,26 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
2,33 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
2,86 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
Всего |
7,45 |
0,00 |
0,00 |
7,45 |
0,00 |
||||||
2011 |
2,26 |
0,00 |
0,00 |
2,26 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
2,33 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
2,86 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.2.3. Культура и искусство
Основной целью развития культуры и искусства на среднесрочную перспективу является сохранение и развитие культурного потенциала граждан, формирование положительного имиджа города Улан-Удэ как культурной столицы республики и туристического центра.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.38.
Индикаторы культуры и искусства
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем платных услуг<*>, млн. руб. |
- |
200,0 |
259,3 |
209 |
218,4 |
228 |
в том числе муниципальных учреждений<*>, млн. руб. |
12,9 |
17,0 |
18,4 |
19,8 |
21,4 |
23 |
Число посещений музеев<*>, тыс. человек |
35,5 |
38,0 |
39,0 |
39,2 |
39,4 |
39,6 |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры<*>, % |
42 |
90 |
95 |
100 |
105 |
93 |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения |
- |
122,0 |
125 |
127,5 |
- |
- |
В том числе муниципальные библиотеки |
- |
27 |
28 |
29 |
- |
- |
Увеличения доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации<*>, % |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
Количество общегородских мероприятий, ед. |
34 |
34 |
35 |
36 |
- |
- |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
6785 |
8 700 |
8 860 |
13900 |
- |
- |
Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия<*>, % |
59,4 |
39,8 |
60,5 |
56,1 |
64,3 |
73,1 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
Основными задачами развития культуры и искусства являются:
- сохранение культурного и исторического наследия;
- обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям;
- поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества;
- формирование положительного имиджа города Улан-Удэ как культурной столицы республики, в том числе в рамках 350-летия со дня основания города Улан-Удэ;
- создание равных условий для культурного развития населяющих город народов и культурно-досуговой деятельности населения.
С целью сохранения культурного наследия и укрепления материально-технической базы учреждений культуры предполагается проведение работ по реставрации объектов культурного наследия, музейных ценностей, библиотечных фондов; по обеспечению сохранности указанных ценностей.
Будут проведены работы по организации общественной безопасности и противопожарных мероприятий в помещениях театрально-зрелищных организаций, пополнению музейных и библиотечных фондов, приобретению оборудования для учреждений культуры.
Обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан будет осуществляться путем увеличения количества фестивалей, театрально-зрелищных мероприятий, гастролей и выставок, проведения реэкспозиций республиканских музеев и создания новых экспозиций, разработки, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры и массовых коммуникаций.
Разработка концепции празднования 350-летия города и реализация плана мероприятий.
Формирование системы грантового финансирования творческих проектов учреждений культуры.
Таблица 2.39.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
2 209,56 |
1 771,72 |
417,26 |
14,58 |
6,00 |
|||||||
2011 |
1 522,36 |
1 148,15 |
362,61 |
11,60 |
0,00 |
|||||||
2012 |
258,59 |
230,00 |
25,10 |
1,49 |
2,00 |
|||||||
2013 |
428,61 |
393,57 |
29,55 |
1,49 |
4,00 |
|||||||
1 |
Реконструкция и реставрация Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова * |
Всего |
522,96 |
468,98 |
53,98 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
499,07 |
445,48 |
53,59 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
23,89 |
23,50 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
Реконструкция кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева* |
Всего |
600,68 |
599,67 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
600,68 |
599,67 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3 |
Строительство Национального музея Республики Бурятия, в том числе разработка проектно-сметной документации |
Всего |
5,31 |
3,00 |
2,31 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,31 |
0,00 |
2,31 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4 |
Разработка ПСД и строительство пристроя к репетиционной базе Бурятского государственного национального театра песни и танца "Байкал" * |
Всего |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
5 |
Реконструкция и реставрация здания Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, в т.ч. разработка ПСД |
Всего |
310,13 |
0,00 |
310,13 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
302,75 |
0,00 |
302,75 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
7,38 |
0,00 |
7,38 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
6 |
Строительство пристроя и реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Бурятия, в том числе разработка и корректировка проектно-сметной документации |
Всего |
736,90 |
700,07 |
36,83 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
105,26 |
100,00 |
5,26 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
242,10 |
230,00 |
12,10 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
389,54 |
370,07 |
19,47 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7 |
Разработка проектно-сметной документации и строительство пристроя и реконструкция здания Бурятского Республиканского хореографического колледжа Республики Бурятия |
Всего |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8 |
Восстановление парковых зон |
Всего |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||||
2013 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||||
9 |
МЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Улан-Удэ"*, в т.ч.: |
Всего |
13,28 |
0,00 |
0,00 |
13,28 |
0,00 |
|||||
2011 |
10,30 |
0,00 |
0,00 |
10,30 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,489 |
0,00 |
0,00 |
1,489 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,490 |
0,00 |
0,00 |
1,490 |
0,00 |
|||||||
9.1. |
Установка пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения учреждений культуры* |
Всего |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
|||||||
10 |
Капитальный ремонт ДШИ N 13 * |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
0,00 |
|||||
2011 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.2.4. Образование
Основной целью развития образования на среднесрочную перспективу является создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего, дополнительного образования и организации детского отдыха с учетом потребностей граждан, общества, государства.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.40.
Индикаторы образования
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 до 6 лет<*>,% |
55,1 |
55,4 |
57,8 |
64,8 |
71,8 |
79 |
Охват детей от 3 до 7 лет получающих дошкольные образовательные услуги в различных формах организации<*>, % |
52,7 |
67,8 |
80,4 |
86,3 |
90 |
97 |
Развитие альтернативных форм дошкольного образования |
|
|
|
|
|
|
Частный детский сад |
- |
20 |
25 |
28 |
- |
- |
Семейные группы |
- |
15 |
17 |
20 |
- |
- |
Группы предшкольной подготовки |
- |
50 |
53 |
56 |
- |
- |
Группы кратковременного пребывания |
- |
19 |
20 |
23 |
- |
- |
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ (по основным предметам - русский язык и математика), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ<*> |
- |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
- |
26,2 |
26,1 |
26 |
- |
- |
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями при полной двухсменной загрузке<*>, % |
- |
75 |
80 |
93 |
93,5 |
94 |
Доля детей охваченных альтернативными формами дошкольного образования<*>, % |
- |
- |
17,2 |
18 |
19 |
20 |
Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерами, кол-во учащихся на 1 компьютер |
- |
30 |
30 |
30 |
- |
- |
Доля детей, проживающих в городе Улан-Удэ в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы<*>, % |
- |
43,4 |
44 |
46 |
50 |
54 |
Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных круглогодичным детским отдыхом, оздоровлением и занятостью<*>, % |
97 |
97,8 |
98 |
98,1 |
98,2 |
98,3 |
Доля населения в возрасте от 5 до 21 года, охваченных муниципальными учреждениями дополнительного образования, % |
35 |
44 |
45 |
46 |
- |
- |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
6443 |
14180 |
14200 |
14900 |
- |
- |
Численность занятых, чел. |
9489 |
8023 |
8150 |
8250 |
- |
- |
Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей,% |
- |
45 |
45 |
45 |
- |
- |
Среднемесячная номинально начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений<*>, тыс. руб. |
- |
9,4 |
14,5 |
19,5 |
20,4 |
22,1 |
Среднемесячная номинально начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений<*>, тыс. руб. |
- |
14,3 |
17,3 |
23,8 |
25,7 |
27,9 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию образования:
создание условий для охвата дошкольным образованием не менее 75 процентов детей, обеспечение равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе;
создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающегося общества города и республики;
создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
создание безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов;
расширение самостоятельности муниципальных образовательных учреждений как в определении индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании финансовых средств;
поддержка форм электронного мониторинга эффективности развития системы образования, способствующих объективной оценке её развития и результатов, а также повышению открытости общего образования;
организация отдыха и оздоровления детей;
совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования сферы образования.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
1. Созданию условий для охвата дошкольным образованием не менее 75 процентов детей, обеспечение равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе создание условий для охвата дошкольным образованием не менее 80 процентов детей, обеспечение равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе:
восстановление, реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений, организации;
строительство дошкольных образовательных учреждений;
использование свободных площадей общеобразовательных школ, других объектов социального назначения (открытие дошкольных групп полного дня пребывания на базе школ, учреждений дополнительного образования и культуры);
внедрение альтернативных форм дошкольного образования и воспитания (семейные группы, группы кратковременного воспитания) различной направленности, что даст возможность обеспечить дошкольным образованием в основном ту часть детского населения, которая находится на домашнем воспитании (дети раннего возраста, дети-инвалиды, дети неработающих родителей и дети, воспитывающиеся нянями и гувернантками), то есть детей, которым нужен режим неполного дня;
стимулирование развития негосударственного сектора услуг дошкольного образования и воспитания через систему размещения муниципального заказа на дошкольные услуги;
2. Созданию системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, созданию условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе реализации президентской инициативы "Наша новая школа" и модернизации его содержания с учетом потребностей развивающегося общества города Улан-Удэ и Республики Бурятия:
- модернизация содержания общего среднего образования посредством введения новых образовательных стандартов, профильного обучения, повышения инновационной активности МОУ, школа должна учитывать индивидуальные образовательные потребности учащихся с разработкой индивидуальной образовательной траектории;
- выявление и поддержка талантливых детей;
- реструктуризация сети общеобразовательных учреждений по ступеням, в том числе создание школы старшей ступени;
- строительство и реконструкция новых объектов образования в городе Улан-Удэ
- создание образовательных комплексов путем интеграции общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного образования и дополнительного образования;
- создание условий для всесторонней подготовки учащихся к самостоятельной жизни, жизненному и профессиональному самоопределению на основе усиления взаимосвязей общеобразовательного учреждения и производственных структур муниципального образования, предпрофильной специализации школ;
- приведение материально-технической базы школ в соответствие с уровнем современных требований к условиям обучения;
- сокращение неэффективных бюджетных расходов в муниципальной системе образования;
- модернизация системы подготовки и переподготовки кадров для общеобразовательных учреждений города Улан-Удэ;
- совершенствование работы по выявлению и продвижению инновационного опыта, поддержке творческих способностей и инициатив работников образовательных учреждений;
- повышение управленческой культуры руководителей.
3. Созданию оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития:
- через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей:
- создание образовательных комплексов, являющихся центром всестороннего развития личности ребенка, организатором культурно-досуговой и спортивной деятельности учащихся;
- строительство новых объектов образования в городе Улан-Удэ
- вовлечение образовательных учреждений в социальную жизнь микрорайона путем предоставления дополнительных образовательных и других видов услуг населению;
- проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, бережного отношения к природе, профилактику негативных явлений в детско-подростковой среде, формирование устойчивой мотивации к защите Отечества
4. Сохранению и укреплению здоровья обучающихся:
- повышения эффективности системы организации школьного питания, обеспечения высокого качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях;
- укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений, включая обновление мебели в учебных кабинетах, переоснащение учебного, учебно-наглядного оборудования и приобретение иного оборудования.
5. Создании безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов.
6. Расширению самостоятельности муниципальных образовательных учреждений как в определении индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании финансовых средств:
Реализация мероприятий и разработка нормативно-правовой базы в соответствии с Федеральным Законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
7. Поддержке форм электронного мониторинга эффективности развития системы образования, способствующих объективной оценке её развития и результатов, а также повышению открытости общего образования.
8. Организации отдыха и оздоровления детей:
- развитие сети детских оздоровительных учреждений;
- комплексная модернизация материально-технической базы загородных детских оздоровительных лагерей.
Таблица 2.41.
Реализация инвестиционных проектов в области образования
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
1 541,67 |
108,40 |
276,00 |
436,55 |
720,73 |
|||||||
2011 |
280,63 |
0,00 |
0,00 |
279,91 |
0,73 |
|||||||
2012 |
1 059,00 |
108,40 |
133,40 |
97,20 |
720,00 |
|||||||
2013 |
202,04 |
0,00 |
142,60 |
59,44 |
0,00 |
|||||||
1 |
Развитие дошкольного образования в городе Улан-Удэ, в т.ч.: |
Всего |
1 141,96 |
0,00 |
199,10 |
222,86 |
720,00 |
|||||
2011 |
130,17 |
0,00 |
0,00 |
130,17 |
0,00 |
|||||||
2012 |
918,50 |
0,00 |
126,60 |
71,90 |
720,00 |
|||||||
2013 |
93,29 |
0,00 |
72,50 |
20,79 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ", в т.ч.: <*> |
Всего |
88,96 |
0,00 |
0,00 |
88,96 |
0,00 |
|||||
2011 |
68,17 |
0,00 |
0,00 |
68,17 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
20,79 |
0,00 |
0,00 |
20,79 |
0,00 |
|||||||
1.1.1. |
Капитальный ремонт ДОУ N 13 <*> |
Всего |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
0,00 |
|||||
2011 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.2. |
Филиал ДОУ N 64 (школа N 19). Оплата за выполненные работы <*> |
Всего |
13,76 |
0,00 |
0,00 |
13,76 |
0,00 |
|||||
2011 |
13,76 |
0,00 |
0,00 |
13,76 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.3. |
Филиал ДОУ N 59 (школа N 50). Оплата за выполненные работы <*> |
Всего |
31,56 |
0,00 |
0,00 |
31,56 |
0,00 |
|||||
2011 |
15,78 |
0,00 |
0,00 |
15,78 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
15,78 |
0,00 |
0,00 |
15,78 |
0,00 |
|||||||
1.1.4. |
ДОУ N 15 мкр. Аэропорт. Оплата за выполненные работы <*> |
Всего |
30,13 |
0,00 |
0,00 |
30,13 |
0,00 |
|||||
2011 |
30,13 |
0,00 |
0,00 |
30,13 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.5. |
Капитальный ремонт кровли, перекрытий в ДОУ <*> |
Всего |
10,01 |
0,00 |
0,00 |
10,01 |
0,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
5,01 |
0,00 |
0,00 |
5,01 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Капитальный ремонт ДОУ N 62 <*> |
Всего |
60,80 |
0,00 |
0,00 |
60,80 |
0,00 |
|||||
2011 |
60,80 |
0,00 |
0,00 |
60,80 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.3. |
Капитальный ремонт ДОУ N 51 <*> |
Всего |
207,20 |
0,00 |
199,10 |
8,10 |
0,00 |
|||||
2011 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
1,20 |
0,00 |
|||||||
2012 |
133,50 |
0,00 |
126,60 |
6,90 |
0,00 |
|||||||
2013 |
72,50 |
0,00 |
72,50 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.4. |
Восстановление ДОУ N 50 (школа N 41) на 80 мест <*> |
Всего |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.5. |
Строительство детского сада на 240 мест в мкр. Тулунжа <*> |
Всего |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.6. |
Строительство детского сада на 240 мест в мкр. Солдатский <*> |
Всего |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.7. |
Строительство детского сада на 240 мест в мкр. Исток <*> |
Всего |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2. |
Развитие общего образования: в т.ч.<*> |
Всего |
319,05 |
108,40 |
76,90 |
133,75 |
0,00 |
|||||
2011 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
119,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
120,30 |
108,40 |
6,80 |
5,10 |
0,00 |
|||||||
2013 |
79,75 |
0,00 |
70,10 |
9,65 |
0,00 |
|||||||
2.1. |
Строительство школы в мкр. Орешкова города Улан-Удэ <*> |
Всего |
79,00 |
0,00 |
0,00 |
79,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
79,00 |
0,00 |
0,00 |
79,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2. |
Объединение школ в образовательные центры: школы N 25 и 20, школы N 26 и 48 <*> |
Всего |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.3. |
Открытие профильной школы старшей ступени в здании МУК N 2 <*> |
Всего |
7,25 |
0,00 |
0,00 |
7,25 |
0,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
2,25 |
0,00 |
|||||||
2.4. |
Открытие профильной школы старшей ступени на базе школы N 35 <*> |
Всего |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.5. |
Капитальный ремонт школ <*> |
Всего |
217,80 |
108,40 |
76,90 |
32,50 |
0,00 |
|||||
2011 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
120,30 |
108,40 |
6,80 |
5,10 |
0,00 |
|||||||
2013 |
77,50 |
0,00 |
70,10 |
7,40 |
0,00 |
|||||||
3 |
Развитие дополнительного образования, в т.ч.* |
Всего |
80,67 |
0,00 |
0,00 |
79,94 |
0,73 |
|||||
2011 |
31,47 |
0,00 |
0,00 |
30,74 |
0,73 |
|||||||
2012 |
20,20 |
0,00 |
0,00 |
20,20 |
0,00 |
|||||||
2013 |
29,00 |
0,00 |
0,00 |
29,00 |
0,00 |
|||||||
3.1. |
Открытие детского оздоровительно-образовательного лагеря "Любимый" (оз. Щучье) <*> |
Всего |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3.2. |
Строительство и оснащение автогородка в Железнодорожном районе города Улан-Удэ <*> |
Всего |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
5,50 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
5,50 |
0,00 |
|||||||
3.3. |
Капитальный ремонт загородных оздоровительных лагерей, строительство новых корпусов* |
Всего |
48,37 |
0,00 |
0,00 |
47,64 |
0,73 |
|||||
2011 |
14,47 |
0,00 |
0,00 |
13,74 |
0,73 |
|||||||
2012 |
10,40 |
0,00 |
0,00 |
10,40 |
0,00 |
|||||||
2013 |
23,50 |
0,00 |
0,00 |
23,50 |
0,00 |
|||||||
3.4. |
Строительство международного оздоровительно-образовательного центра отдыха детей "Байкальские волны" в местности Сухая, Кабанский р-н.* |
Всего |
14,80 |
0,00 |
0,00 |
14,80 |
0,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
9,80 |
0,00 |
0,00 |
9,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.2.5. Здравоохранение
Основной целью в сфере "здравоохранение" на среднесрочную перспективу является сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения города Улан-Удэ.
Для достижения поставленной цели определены основные задачи:
- Реализация комплекса мер направленных на создание условий для оказания на территории городского округа "город Улан-Удэ" медицинской помощи населению в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
- Участие в формировании приверженности населения к здоровому образу жизни.
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации закона Республики Бурятия "О здравоохранении в Республики Бурятия"
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
1. Реализации комплекса мер направленных на создание условий для оказания на территории городского округа "город Улан-Удэ" медицинской помощи населению.
Для создания условий для оказания медицинской помощи направлена необходима:
- организация обслуживания объектов коммунальной инфраструктуры в целях бесперебойного жизнеобеспечения объектов здравоохранения;
- оказание содействия в предоставлении зданий (помещений), для размещения государственных учреждений здравоохранения;
- обеспечение транспортной доступности в учреждения здравоохранения, в том числе для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
- предоставление мер социальной поддержки для медицинских и фармацевтических работников, в том числе предоставление им служебных жилых помещений;
- содействие развитию сети аптечных организаций в целях обеспечения доступности лекарственного обеспечения населения;
2. Формирование приверженности населения к здоровому образу жизни.
Участие в проведение межведомственных мероприятиях, акциях, повышении гигиенического воспитания населения.
Данные мероприятия позволят улучшить качество медицинской помощи населению.
Таблица 2.43.
Реализация инвестиционных проектов в области здравоохранения
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
4 682,91 |
3 928,65 |
754,26 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
344,07 |
280,74 |
63,33 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2 386,99 |
1 850,15 |
536,84 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1 951,85 |
1 797,76 |
154,09 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1 |
Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в города Улан-Удэ (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации и техническое обследование аварийных корпусов хирургического и терапевтического, эндокринологического, административного и поликлиники) |
Всего |
483,21 |
394,86 |
88,35 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
107,69 |
83,98 |
23,71 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
260,36 |
223,42 |
36,94 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
115,16 |
87,46 |
27,70 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского района города Улан-Удэ |
Всего |
1 955,77 |
1 848,10 |
107,67 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
82,68 |
77,51 |
5,17 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
655,32 |
610,49 |
44,83 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1 217,77 |
1 160,10 |
57,67 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3 |
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в городе Улан-Удэ (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации) |
Всего |
293,57 |
173,49 |
120,08 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
67,18 |
46,36 |
20,82 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
184,09 |
89,13 |
94,96 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
42,30 |
38,00 |
4,30 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4 |
Развитие и реконструкция Республиканского онкологического диспансера в городе Улан-Удэ (в том числе разработка проектно-сметной документации) |
Всего |
1 950,36 |
1 512,20 |
438,16 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
86,52 |
72,89 |
13,63 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1 287,22 |
927,11 |
360,11 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
576,62 |
512,20 |
64,42 |
0,00 |
0,00 |
2.2.6. Физическая культура и спорт
В сфере физической культуры и спорта основной целью является создание оптимальных условий для приобщения различных групп населения, в первую очередь детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом в городском округе "город Улан-Удэ".
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.44.
Индикаторы физической культуры и спорта
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию физической культуры и спорта:
- развитие материально-технической базы и инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта;
- формирование у жителей города потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности;
- обеспечение возможностей жителям города Улан-Удэ систематически заниматься физической культурой, массовым спортом и вести здоровый образ жизни.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
- строительству спортивных объектов;
- укреплению здоровья детей, подростков, молодежи и в целом населения города за счет их активного вовлечения в занятия физической культурой и спортом,
- увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом,
- увеличению количества спортсменов массовых разрядов;
- воспитание спортсменов всероссийского, мирового уровня;
- пропаганды здорового образа жизни и достижений спортсменов;
- улучшению спортивного имиджа города.
Таблица 2.45.
Реализация инвестиционных проектов в области физкультуры и спорта
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
1 801,07 |
1 486,72 |
280,84 |
33,51 |
0,00 |
|||||||
2011 |
1 274,43 |
1 022,92 |
229,00 |
22,51 |
0,00 |
|||||||
2012 |
442,40 |
396,40 |
35,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
84,24 |
67,40 |
16,84 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1 |
Строительство физкультурно-спортивного комплекса в городе Улан-Удэ |
Всего |
670,82 |
570,02 |
100,80 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
536,02 |
435,22 |
100,80 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
67,40 |
67,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
67,40 |
67,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
Строительство стадиона на 10 тыс. зрителей с легкоатлетическим манежем по ул. Свободы и набережной р. Селенга в Советском районе города Улан-Удэ |
Всего |
697,74 |
587,70 |
110,04 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
690,90 |
587,70 |
103,20 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
6,84 |
0,00 |
6,84 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3 |
Строительство спортивного центра с бассейном в мкр. Заречный города Улан-Удэ (в том числе проектно-изыскательские работы) |
Всего |
70,00 |
50,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
60,00 |
50,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4 |
МЦП "Развитие физической культуры, спорта и спортивно - оздоровительного туризма в городе Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы" * |
Всего |
362,51 |
279,00 |
50,00 |
33,51 |
0,00 |
|||||
2011 |
47,51 |
0,00 |
25,00 |
22,51 |
0,00 |
|||||||
2012 |
315,00 |
279,00 |
25,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.2.7. Социальная политика
Основной целью является оказание социальной помощи пожилым людям, поддержка общественного движения города Улан-Удэ.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.46.
Индикаторы социальной политики
|
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Охват участников ВОВ и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, бесплатной подпиской, компенсацией части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи участникам ВОВ<*>, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Охват отдельных категорий граждан (почетных граждан и членов семей погибших ветеранов боевых действий в Афганистане) адресно-социальной помощью<*>, % |
40 |
40 |
40 |
45 |
50 |
50 |
Охват участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями, % |
80 |
80 |
85 |
85 |
- |
- |
Охват граждан пожилого возраста мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями<*>, % |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по повышению уровня и качества жизни пожилых людей, сохранению преемственности поколений:
1. Оказание социальной помощи.
2. Сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи.
3. Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.
4. Реализация социально-значимых проектов и мероприятий совместно с общественными организациями.
5. Информационное сопровождение мероприятий муниципальной программы "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года".
Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по повышению уровня и качества жизни пожилых людей, сохранению преемственности поколений запланированы следующие организационные мероприятия:
- компенсация части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи (50%);
- бесплатная подписка периодических печатных изданий для ветеранов ВОВ, тружеников тыла;
- чествование юбиляров-участников ВОВ и тружеников тыла (75, 80, 85, 90 лет и старше);
- открытие центра здоровья в городе Улан-Удэ для пожилых людей;
- проведение районных военно-спортивных игр "Зарница", Городской военно-спортивной игры "Орленок";
- конкурс среди молодежных объединений на лучшую работу по месту жительства;
- конкурс среди молодежных объединений на лучшую работу по месту жительства "В помощь ветеранам";
- организация торжественных мероприятий, посвященные памятным датам военной истории: День Победы, оборона Москвы, оборона Сталинграда, разгром японского милитаризма,
- городской фестиваль ветеранских хоровых коллективов, мероприятия по реализации творческого потенциала пожилых людей;
- проведение зимней спортивной Спартакиады среди ветеранов города;
- проведение социальных праздников с участием представителей старшего поколения;
- поддержка деятельности клубов общения для ветеранов.
Таблица 2.47.
Реализация инвестиционных проектов в области социальной политики
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
47,30 |
0,00 |
0,00 |
47,30 |
0,00 |
|||||||
2011 |
18,50 |
0,00 |
0,00 |
18,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
17,80 |
0,00 |
0,00 |
17,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
1 |
Мероприятия в области социальной защиты населения, в т.ч. |
Всего |
47,30 |
0,00 |
0,00 |
47,30 |
0,00 |
|||||
2011 |
18,50 |
0,00 |
0,00 |
18,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
17,80 |
0,00 |
0,00 |
17,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Старшему поколению - почет и уважение на 2011 - 2013 гг." <*> |
Всего |
32,30 |
0,00 |
0,00 |
32,30 |
0,00 |
|||||
2011 |
13,50 |
0,00 |
0,00 |
13,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
12,80 |
0,00 |
0,00 |
12,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Социальная поддержка семьи и детей* |
Всего |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.2.8. Безопасность жизнедеятельности
Основная цель - повышение уровня безопасности и защиты населения и территории города Улан-Удэ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Правоохранительная деятельность
В области правоохранительной деятельности основными целями на среднесрочную перспективу как одно из условий повышения уровня и качества жизни населения являются укрепление правопорядка как одного из условий повышения уровня и качества жизни населения, обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана собственности и общественного порядка, снижение уровня преступности, создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах.
Для достижения поставленных целей планируется выполнение следующих индикаторов:
Таблица 2.48.
Индикаторы правоохранительной деятельности
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
Уровень преступности на 100 тыс. населения, ед.* |
4658,2 |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||||
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, %* |
12,0 |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||||
Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. |
859 |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
- |
- |
||||
Снижение количества лиц, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ, состоящих на учете на конец отчетного года на 100 тыс. населения, ед. |
123 |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
- |
- |
||||
Доля площади уничтоженной дикорастущей конопли от площади выявленных очагов конопли, %* |
- |
- |
- |
- |
82 |
84 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
В области охраны общественного порядка и безопасности граждан основными задачами являются:
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности, повышение уровня защиты населения и территорий города Улан-Удэ от пожаров;
- профилактика наркомании в городе Улан-Удэ;
- создание условий для деятельности муниципальной дружины города по охране общественного порядка и работы участковых пунктов полиции, находящихся в муниципальной собственности;
- повышение эффективности мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Улан-Удэ;
- взаимодействие с органами военного управления и воинскими формированиями по организации мероприятий военно-патриотического воспитания граждан.
развитие и совершенствование материально-технического обеспечения поисково-спасательной службы города.
Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает:
- обеспечение деятельности муниципальной дружины города;
- проведение муниципальной дружиной города совместных с другими субъектами мероприятий по профилактике преступлений;
- улучшение материально-технического обеспечения подразделений милиции общественной безопасности, обеспечение деятельности участковых пунктов полиции;
- обеспечение участковых уполномоченных полиции муниципальным жилым фондом на обслуживаемых административных участках;
- совершенствование единой системы профилактики наркомании, включающей все субъекты профилактики;
- проведение совместных мероприятий военно-патриотической направленности с коллективами воинских частей Улан-Удэнского гарнизона, оказание шефской помощи.
В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными задачами являются: совершенствование организации дорожного движения; активизация работы средств массовой информации по пропаганде соблюдения требований безопасности дорожного движения, повышение культуры участников дорожного движения.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Основная цель - повышение уровня защиты населения и территории города Улан-Удэ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.49.
Индикаторы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, % |
18 мин. |
-3 |
-3 |
-3 |
-3 |
-3 |
|
Снижение количества пострадавших при чрезвычайных, % (санитарные и безвозвратные потери) |
95 (56 + 39) |
-1,1 |
-1,2 |
-1,3 |
-1,4 |
-1,5 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по защите населения и территории от ЧС:
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского округа,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности,
организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,
создание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории городского округа,
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:
- развитие и совершенствование материально-технического обеспечения органа управления и ГО и РСЧС города Улан-Удэ и Улан-Удэнской поисково-спасательной службы,
- дооснащение оборудованием, аварийно-спасательным инструментом и обмундированием, замена устаревшего оборудования,
- развитие и совершенствование профессиональной подготовки спасателей Улан-Удэнской поисково-спасательной службы и специалистов ГО и РСЧС в лицензированных учебных заведениях, увеличение количества учебно-тренировочных сборов и занятий,
- подготовка населения города к действиям в чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий, обучение руководящего состава и специалистов ГО и городского звена ТП РСЧС РБ в ходе проводимых занятий, учений и тренировок.
Таблица 2.50.
Реализация инвестиционных проектов в области безопасности жизнедеятельности
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
26,22 |
0,00 |
0,00 |
26,22 |
0,00 |
|||||||
2011 |
4,54 |
0,00 |
0,00 |
4,54 |
0,00 |
|||||||
2012 |
17,65 |
0,00 |
0,00 |
17,65 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,03 |
0,00 |
0,00 |
4,03 |
0,00 |
|||||||
1 |
Реализация МЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ" на 2011 - 2013 гг. <*> |
Всего |
10,21 |
0,00 |
0,00 |
10,21 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
9,60 |
0,00 |
0,00 |
9,6 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,61 |
0,00 |
0,00 |
0,61 |
0,00 |
|||||||
2 |
ВЦП "Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." <*> |
Всего |
16,01 |
0,00 |
0,00 |
16,01 |
0,00 |
|||||
2011 |
4,54 |
0,00 |
0,00 |
4,54 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,05 |
0,00 |
0,00 |
8,05 |
0,00 |
|||||||
2013 |
3,42 |
0,00 |
0,00 |
3,42 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.2.9. Жилищно-коммунальное хозяйство
Основной целью является обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ, а также обеспечение населения качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.51.
Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества<*>, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обеспеченность приборами учета<*>: |
|
|
|
|
|
|
доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета<*>, % |
30 |
69 |
90 |
100 |
100 |
100 |
доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета<*>, % |
27 |
35 |
90 |
100 |
100 |
100 |
доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета<*>, % |
89,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета<*>, % |
25 |
28,5 |
90 |
100 |
100 |
100 |
Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов РФ и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро, -газо, -тепло, и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, % |
68 |
69 |
85 |
85 |
- |
- |
Коэффициент износа основных фондов ЖКК |
65 |
62 |
61,5 |
61 |
- |
- |
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда<*>, % |
3,43 |
3,1 |
2,9 |
2,6 |
2,3 |
2,1 |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными<*>, % |
3,48 |
3,33 |
3,33 |
3,20 |
3,00 |
2,80 |
Количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях<*>, чел. |
15827 |
20763 |
19125 |
20112 |
21080 |
22450 |
Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ (технических паспортов) жилых домов, % |
- |
45 |
50 |
55 |
- |
- |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, всего, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, % |
45,0 |
65,32 |
66,8 |
65 |
- |
- |
управление товариществами собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными специализированными потребительскими кооперативами, % |
5,0 |
5,84 |
5,1 |
5,1 |
- |
- |
управление управляющей организацией, % |
50 |
44 |
28,1 |
29,9 |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
управление управляющей организацией муниципальной формы собственности, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
управление управляющей организацией государственной формы собственности, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
управление управляющей организацией частной формы собственности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства<*>, % |
33,3 |
44,4 |
26,7 |
25 |
20 |
15 |
Среднемесячная заработная плата <*>, рублей |
9708 |
18000 |
19500 |
21500 |
22500 |
24000 |
Количество благоустроенных территорий<*>, уч. |
74 |
100 |
113 |
148 |
168 |
185 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- обеспечение условий свободного доступа населения к потреблению жилищно-коммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам качества;
- снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса;
- комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих программных мероприятий в развитии жилищно-коммунального хозяйства:
- проведение реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, внедрение энергосберегающих технологий, рациональное и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, четкий учет и контроль за их использованием;
- оптимизация систем тепло-водоснабжения, водоотведения и электроснабжения города Улан-Удэ;
- усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства и правил при сдаче объектов жилищного и производственного назначения;
- реализация мероприятий по разработке схем развития инженерных сетей города Улан-Удэ.
Таблица 2.52.
Реализация инвестиционных проектов в области жилищно-коммунального хозяйства
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
1 006,55 |
0,00 |
58,00 |
573,81 |
374,74 |
|||||||
2011 |
416,06 |
0,00 |
0,00 |
260,30 |
155,76 |
|||||||
2012 |
451,92 |
0,00 |
58,00 |
247,00 |
146,92 |
|||||||
2013 |
138,57 |
0,00 |
0,00 |
66,51 |
72,06 |
|||||||
1 |
Всего |
308,45 |
0,00 |
0,00 |
284,45 |
24,00 |
||||||
2011 |
113,98 |
0,00 |
0,00 |
89,98 |
24,00 |
|||||||
2012 |
163,80 |
0,00 |
0,00 |
163,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
30,67 |
0,00 |
0,00 |
30,67 |
0,00 |
|||||||
2 |
МЦП "Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения на 2008 - 2013 гг." * |
Всего |
117,18 |
0,00 |
58,00 |
59,18 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,98 |
0,00 |
0,00 |
0,98 |
0,00 |
|||||||
2012 |
116,20 |
0,00 |
58,00 |
58,20 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3 |
МЦП "Капитальный ремонт жилищного фонда г. Улан-Удэ"* |
Всего |
26,09 |
0,00 |
0,00 |
26,09 |
0,00 |
|||||
2011 |
11,22 |
0,00 |
0,00 |
11,22 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
14,87 |
0,00 |
0,00 |
14,87 |
0,00 |
|||||||
4 |
МЦП "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ"* |
Всего |
43,85 |
0,00 |
0,00 |
43,85 |
0,00 |
|||||
2011 |
22,88 |
0,00 |
0,00 |
22,88 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
20,97 |
0,00 |
0,00 |
20,97 |
0,00 |
|||||||
5 |
Строительство водопровода мкр. Заречный |
Всего |
36,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,09 |
|||||
2011 |
14,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,37 |
|||||||
2012 |
19,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,80 |
|||||||
2013 |
1,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,92 |
|||||||
6 |
МЦП "Воспроизводство объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся муниципальной собственности, на 2010 - 2011 гг."* |
Всего |
80,24 |
0,00 |
0,00 |
80,24 |
0,00 |
|||||
2011 |
80,24 |
0,00 |
0,00 |
80,24 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7 |
Замена водопроводных сетей, в т.ч.: |
Всего |
49,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,41 |
|||||
2011 |
16,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,38 |
|||||||
2012 |
16,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,34 |
|||||||
2013 |
16,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,69 |
|||||||
7.1. |
Железнодорожный район, в т.ч.: |
Всего |
35,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,32 |
|||||
2011 |
16,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,38 |
|||||||
2012 |
15,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,99 |
|||||||
2013 |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,94 |
|||||||
7.1.1. |
Сети мкр. Зеленый |
Всего |
7,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,54 |
|||||
2011 |
7,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,54 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.1.2. |
Сети ул. Буйко, Ленинградская, Уссурийская, Жуковского, Мира |
Всего |
5,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,71 |
|||||
2011 |
5,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,71 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.1.3. |
Сети ул. Кирпичная - Юннатов - Целинная |
Всего |
10,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,40 |
|||||
2011 |
3,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,14 |
|||||||
2012 |
7,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,26 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.1.4. |
Сети ул. Гомельская, 1-13 |
Всего |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,94 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,94 |
|||||||
7.1.5. |
Сети ул. Жуковского, 10 |
Всего |
8,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,73 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,73 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.2. |
Советский район, в т.ч.: |
Всего |
9,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,57 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,35 |
|||||||
2013 |
9,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,22 |
|||||||
7.2.1. |
Сети мкр. Аэропорт от ТК-29 до котельной |
Всего |
7,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,47 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,35 |
|||||||
2013 |
7,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,13 |
|||||||
7.2.2. |
Сети в районе ДК "Авиатор" |
Всего |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,09 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,09 |
|||||||
7.3. |
Октябрьский район, в т.ч.: |
Всего |
4,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,53 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,53 |
|||||||
7.3.1. |
Сети ул. Тобольская, Тобольская - Жердева, Тобольская, 43 |
Всего |
2,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,61 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,61 |
|||||||
7.3.2. |
Сети ул. Трубачеева |
Всего |
1,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,91 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,91 |
|||||||
8 |
Замена канализационных сетей |
Всего |
18,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,82 |
|||||
2011 |
6,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,30 |
|||||||
2012 |
6,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,24 |
|||||||
2013 |
6,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,28 |
|||||||
8.1. |
Сети по ул. Лимонова от КК 7992 |
Всего |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||
2011 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8.2. |
Сети по ул. Лимонова от КК8500 до КК 8520 |
Всего |
17,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,02 |
|||||
2011 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,50 |
|||||||
2012 |
6,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,24 |
|||||||
2013 |
6,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,28 |
|||||||
9 |
Прокладка водопровода о. Спасский |
Всего |
10,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,63 |
|||||
2011 |
10,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,63 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
10 |
Прокладка водопровода мкр. Загорск |
Всего |
3,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,09 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
3,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,09 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
11 |
Замена канализационных сетей |
Всего |
19,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,03 |
|||||
2011 |
10,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,39 |
|||||||
2012 |
8,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,46 |
|||||||
2013 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,17 |
|||||||
11.1. |
Сети от камеры КНС N 3 до левобережных очистных сооружений |
Всего |
10,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,39 |
|||||
2011 |
10,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,39 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
11.2. |
Сети от камеры коллектора N 29 до городских очистных сооружений |
Всего |
8,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,63 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,46 |
|||||||
2013 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,17 |
|||||||
12 |
Реконструкция слоевых топок котлов КЕ-25-14с - 2 ед. на ВЦКС на котельной мкр. Заречный |
Всего |
26,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,13 |
|||||
2011 |
13,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,07 |
|||||||
2012 |
13,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,07 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
13 |
Реконструкция слоевых топок котлов КВТС-10 - 2 ед. на ВЦКС на котельной мкр. Аэропорт |
Всего |
23,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23,60 |
|||||
2011 |
11,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,80 |
|||||||
2012 |
11,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,80 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
14 |
Автоматизация и диспетчеризация на 19 ЦТП с реконструкцией оборудования |
Всего |
136,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,00 |
|||||
2011 |
42,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,00 |
|||||||
2012 |
47,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47,00 |
|||||||
2013 |
47,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47,00 |
|||||||
15 |
Модернизация оборудования котельной Юго-Западная с установкой котлоагрегата КЕ-25-14с |
Всего |
17,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,14 |
|||||
2011 |
6,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,82 |
|||||||
2012 |
10,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,32 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
16 |
Строительство ПНС-23 на подающем трубопроводе теплотрассы Юго-Западная |
Всего |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,80 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
17 |
Строительство тепличного комплекса |
Всего |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
18 |
Реконструкция питомника декоративных саженцев |
Всего |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.3 Развитие инфраструктуры
Основная цель - создание полноценной городской инфраструктуры для обеспечения эффективного экономического и социального развития города Улан-Удэ и создания благоприятных условий для проживания граждан в городе Улан-Удэ.
Для достижения поставленной цели определены основные задачи по развитию сферы:
модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры;
расширение и модернизация сетей связи;
внедрение цифрового телерадиовещания;
увеличение уровня надежности и качества электроснабжения для потребителей, реконструкция электросилового хозяйства на высокотехнологическое и надежное современное электрооборудование;
- развитие инженерной инфраструктуры в отдаленных микрорайонах города, направленное на улучшение условий проживания населения в отдаленных микрорайонах города Улан-Удэ;
устранение сложившегося дефицита электрической мощности и создание резерва для технологического присоединения дополнительных нагрузок.
Таблица 2.53.
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие инфраструктуры"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
3 331,14 |
789,12 |
305,20 |
1 026,93 |
1 209,89 |
|||||||
2011 |
1 943,80 |
667,23 |
280,69 |
400,78 |
595,10 |
|||||||
2012 |
1 103,19 |
121,89 |
24,51 |
544,65 |
412,14 |
|||||||
2013 |
284,15 |
0,00 |
0,00 |
81,50 |
202,65 |
2.3.1. Транспортная инфраструктура
Основной целью развития транспортной инфраструктуры является обеспечение свободного перемещения на территории города Улан-Удэ.
Развитие транспортной инфраструктуры необходимо для создания в городе Улан-Удэ условий для комфортного транспортного перемещения, формирования транспортно-логистического комплекса и развития туризма.
Для достижения поставленной цели планируется выполнение следующих индикаторов:
Таблица 2.54
Индикаторы транспортной инфраструктуры
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Строительство автодорог, км |
1,52 |
0,33 |
1,62 |
0,50 |
- |
- |
Реконструкция автодорог, км |
8,16 |
3,35 |
2,44 |
4,77 |
- |
- |
Строительство мостов, пог. м |
931,00 |
103,50 |
365,49 |
- |
- |
- |
Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям<*>, % |
78,0 |
66,66 |
24,5 |
22,3 |
20,5 |
19,13 |
Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог<*>, % |
60,0 |
60,3 |
75,45 |
75,58 |
75,61 |
75,61 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию транспортной инфраструктуры:
создание условий для функционирования и развития местных и международных транспортных маршрутов,
модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования в соответствии с потребностями экономики города и создание Комплексной транспортной схемы города Улан-Удэ,
создание условий для формирования транспортно-логистического комплекса;
увеличение числа искусственных сооружений;
приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан - Удэ.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по развитию дорожного хозяйства в соответствии развитию транспортной схемы города Улан-Удэ по проекту генерального плана новой градостроительной направленности.
Комплекс мероприятий для решения поставленных задач развития транспорта включает:
создание транспортного комплекса (железнодорожного, автомобильного, воздушного и в перспективе водного) с целью оптимизации товарного потока, удобства пассажиров, развития международных экономических отношений, в том числе:
- строительство транспортной развязки по ул. Балтахинова - Куйбышева города Улан-Удэ;
- строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-ей Транспортной в городе Улан-Удэ;
- строительство транспортной развязки по пр. 50-летия Октября;
- строительство транспортной развязки через ж/д переезд в п. Горький;
- строительство транспортной развязки пр. Автомобилистов - ул. Ботаническая;
- строительство транспортной развязки ул. Н. Петрова- В. Березовка;
- строительство, реконструкция, ремонт улично-дорожной сети города Улан-Удэ;
- корректировка стандартов и технологий строительства автомобильных дорог, учитывающих местные климатические условия;
- проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности движения;
- повышение эффективности организационной структуры управления дорожным хозяйством.
Деятельность в указанном направлении предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, модернизацию технических средств дорожного регулирования, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Таблица 2.55.
Реализация инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
2019,55 |
687,42 |
305,20 |
1026,93 |
0,00 |
|||||||
2011 |
1289,50 |
608,03 |
280,69 |
400,78 |
0,00 |
|||||||
2012 |
648,55 |
79,39 |
24,51 |
544,65 |
0,00 |
|||||||
2013 |
81,50 |
0,00 |
0,00 |
81,50 |
0,00 |
|||||||
1 |
МЦП "Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ в 2009 - 2014 гг", в т.ч.* |
Всего |
1128,31 |
263,98 |
17,53 |
846,80 |
0,00 |
|||||
2011 |
584,90 |
263,98 |
17,53 |
303,39 |
0,00 |
|||||||
2012 |
489,11 |
0,00 |
0,00 |
489,11 |
0,00 |
|||||||
2013 |
54,30 |
0,00 |
0,00 |
54,30 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
Искусственные сооружения, в т.ч.* |
Всего |
1128,31 |
263,98 |
17,53 |
846,80 |
0,00 |
|||||
2011 |
584,90 |
263,98 |
17,53 |
303,39 |
0,00 |
|||||||
2012 |
489,11 |
0,00 |
0,00 |
489,11 |
0,00 |
|||||||
2013 |
54,30 |
0,00 |
0,00 |
54,30 |
0,00 |
|||||||
1.1.1. |
Строительство транспортной развязки по ул. Балтахинова - Куйбышева города Улан-Удэ* |
Всего |
679,14 |
0,00 |
17,53 |
661,61 |
0,00 |
|||||
2011 |
251,03 |
0,00 |
17,53 |
233,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
428,11 |
0,00 |
0,00 |
428,11 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.2. |
Разработка ПСД на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и путепроводных развязок * |
Всего |
48,00 |
0,00 |
0,00 |
48,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
13,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.3. |
Текущий ремонт улично-дорожной сети* |
Всего |
123,30 |
0,00 |
0,00 |
123,30 |
0,00 |
|||||
2011 |
43,00 |
0,00 |
0,00 |
43,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
46,00 |
0,00 |
0,00 |
46,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
34,30 |
0,00 |
0,00 |
34,30 |
0,00 |
|||||||
1.1.4. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети* |
Всего |
277,87 |
263,98 |
0,00 |
13,89 |
0,00 |
|||||
2011 |
277,87 |
263,98 |
0,00 |
13,89 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 гг." * |
Всего |
354,57 |
159,47 |
47,67 |
147,43 |
0,00 |
|||||
2011 |
167,93 |
80,08 |
23,16 |
64,69 |
0,00 |
|||||||
2012 |
159,44 |
79,39 |
24,51 |
55,54 |
0,00 |
|||||||
2013 |
27,20 |
0,00 |
0,00 |
27,20 |
0,00 |
|||||||
3 |
РЦП "Развитие г. Улан-Удэ-столицы Республики Бурятия на 2006 - 2011 гг", (развитие улично-дорожной сети г. Улан-Удэ, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов) * |
Всего |
536,68 |
263,98 |
240,00 |
32,70 |
0,00 |
|||||
2011 |
536,68 |
263,98 |
240,00 |
32,70 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.3.2. Инфраструктура связи и информатизации
Основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, на современном уровне, а также формирование единого городского информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и граждан, удовлетворение их информационных потребностей.
Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнения следующих индикаторов:
Таблица 2.56
Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доля населения, охваченного мобильной связью, по активным абонентам, |
60,0 |
88,0 |
90,0 |
90,0 |
92,0 |
93,0 |
Количество Интернет - пользователей, на 1 000 человек, по широкополосному доступу |
58,0 |
130,0 |
160,0 |
190,0 |
210,0 |
250,0 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию связи:
- расширение и модернизация сетей связи;
- строительство мультисервисных сетей связи;
- внедрение цифрового телерадиовещания;
- модернизация инфраструктуры почтовой связи.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
расширению и оснащению современным оборудованием Бурятский филиал ОАО "Ростелеком" сетей связи для предоставления услуг телефонной связи и широкополосного доступа в Интернет по технологии xDSL;
развитию мультисервисных сетей связи на основе волоконно-оптических линий Бурятским филиалом ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "АК Мобилтелеком" и другими организациями";
развитию сетей сотовой связи и сетей широкополосного доступа в Интернет;
строительству объектов, монтажу оборудования цифрового телерадиовещания в рамках реализации Радиотелевизионным передающим центром Республики Бурятия системного проекта по созданию сети цифрового телерадиовещания;
модернизации инфраструктуры почтовой связи УФПС Республики Бурятия посредством реконструкции и капитального строительства объектов почтовой связи, приобретения программных продуктов и транспортных средств.
Таблица 2.57.
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
147,46 |
101,70 |
0,00 |
0,00 |
45,76 |
|||||||
2011 |
79,26 |
59,20 |
0,00 |
0,00 |
20,06 |
|||||||
2012 |
60,80 |
42,50 |
0,00 |
0,00 |
18,30 |
|||||||
2013 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||||
1 |
Внедрение цифрового телевидения в городе Улан-Удэ |
Всего |
101,70 |
101,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
59,20 |
59,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
42,50 |
42,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
Строительство сети абонентского доступа ETTH ОАО "АК Мобилтелеком" |
Всего |
3,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,80 |
|||||
2011 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||||
3 |
Строительство мультисервисной сети по технологии ETTX БФ ОАО "Сибирьтелеком" |
Всего |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||
2011 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2012 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4 |
Расширение сети фиксированной связи БФ ОАО "Сибирьтелеком" |
Всего |
2,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,56 |
|||||
2011 |
2,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,56 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
5 |
Модернизация инфраструктуры почтовой связи УФПС Республики Бурятия |
Всего |
19,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,40 |
|||||
2011 |
6,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,10 |
|||||||
2012 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
|||||||
2013 |
6,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,30 |
2.3.3. Электросетевая инфраструктура
Основной целью предприятий и организаций электросетевого хозяйства является надежное бесперебойное электроснабжение промышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала города Улан-Удэ.
Таблица 2.58.
Индикаторы электросетевой инфраструктуры
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Строительство линий электропередачи, км |
6,8 |
11,8 |
14,7 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
Строительство подстанций, МВт |
0,4 |
0,2 |
0,8 |
0,9 |
- |
- |
Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % |
28,5 |
28 |
28 |
27,5 |
27 |
26,5 |
Для достижения поставленной цели и индикаторов определены основные задачи по развитию электроэнергетики:
- увеличение уровня надежности и качества электроснабжения для потребителей, реконструкция электросилового хозяйства на высокотехнологичное и надежное современное электрооборудование,
- устранение сложившегося дефицита электрической мощности и создание резерва для технологического присоединения дополнительных нагрузок.
Таблица 2.59.
Реализация инвестиционных проектов электросетевой инфраструктуры
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
1164,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1164,13 |
|||||||
2011 |
575,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
575,04 |
|||||||
2012 |
393,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
393,84 |
|||||||
2013 |
195,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
195,25 |
|||||||
1. |
Реконструкция и техническое перевооружение, в т.ч.: |
Всего |
1037,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1037,83 |
|||||
2011 |
523,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
523,34 |
|||||||
2012 |
355,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
355,04 |
|||||||
2013 |
159,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159,45 |
|||||||
1.1. |
Электрические линии, в т.ч.: |
Всего |
150,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,99 |
|||||
2011 |
78,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78,60 |
|||||||
2012 |
72,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,39 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.1. |
Реконструкция ВЛ-35кВ "Центральная - Западная" (ЗПК-332, ЦЗ-351, ТК-302, ТЦ-301) |
Всего |
150,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,99 |
|||||
2011 |
78,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78,60 |
|||||||
2012 |
72,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,39 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Подстанции, в т.ч.: |
Всего |
886,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
886,84 |
|||||
2011 |
444,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
444,74 |
|||||||
2012 |
282,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
282,65 |
|||||||
2013 |
159,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159,45 |
|||||||
1.2.1. |
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/10 кВ Сосновая |
Всего |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,60 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,60 |
|||||||
1.2.2. |
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ "Горсад" |
Всего |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||
2011 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.3. |
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ КТП-11 |
Всего |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,40 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.4. |
ПС 220 кВ Районная. Установка СКРМ. 2х50 МВАр |
Всего |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220,00 |
|||||
2011 |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180,00 |
|||||||
2012 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.5. |
ПС Северная, ПС Районная Реконструкция устройств ВЧ-обработки. |
Всего |
11,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,25 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,75 |
|||||||
2013 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,50 |
|||||||
1.2.6. |
ПС 220 кВ Северная. Реконструкция ОРУ-110 (завершение) |
Всего |
82,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82,15 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
82,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82,15 |
|||||||
1.2.7. |
Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Западная" |
Всего |
188,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188,13 |
|||||
2011 |
188,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188,13 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.8. |
Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" |
Всего |
279,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
279,81 |
|||||
2011 |
51,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,81 |
|||||||
2012 |
228,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.9. |
Реконструкция ПС 35/10кВ "АРЗ" |
Всего |
57,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
57,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,00 |
|||||||
1.2.10. |
Реконструкция ТП-253 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.11. |
Реконструкция ТП-478 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.12. |
Реконструкция ТП-469 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||
2011 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.13. |
Реконструкция ТП-473 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.14. |
Реконструкция ТП-399 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.15. |
Реконструкция ТП-454 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.16. |
Реконструкция ТП-377 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
1.2.17. |
Реконструкция ТП-391 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
1.2.18. |
Реконструкция ТП-152 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||
2011 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.19. |
Реконструкция ТП-2120 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
1.2.20. |
Реконструкция ТП-616 на КТПН-400 кВА |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
1.2.21. |
Реконструкция ТП-628 на КТПН-400 кВА |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
1.2.22. |
Реконструкция ТП-540 на КТПН-400 кВА |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
1.2.23. |
Реконструкция ТП-731 на КТПН-400 кВА |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
1.2.24. |
Реконструкция зданий по ул. Жердева 12 |
Всего |
14,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,60 |
|||||
2011 |
14,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,60 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2. |
Новое строительство и расширение, в т.ч.: |
Всего |
126,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126,30 |
|||||
2011 |
51,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,70 |
|||||||
2012 |
38,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38,80 |
|||||||
2013 |
35,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,80 |
|||||||
2.1. |
Электрические линии, в т.ч.: |
Всего |
113,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113,70 |
|||||
2011 |
39,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,10 |
|||||||
2012 |
38,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38,80 |
|||||||
2013 |
35,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,80 |
|||||||
2.1.1. |
Строительство ВЛ-6кВ ф.51 ГПП Авиазавод |
Всего |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,90 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,90 |
|||||||
2.1.2. |
Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-253 |
Всего |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,20 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.3. |
Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-478 |
Всего |
3,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
3,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,20 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.4. |
Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-469 |
Всего |
5,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,90 |
|||||
2011 |
5,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.5. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-473 |
Всего |
8,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,10 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,10 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.6. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-399 |
Всего |
4,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,10 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
4,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,10 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.7. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-454 |
Всего |
4,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,70 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
4,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,70 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.8. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-377 |
Всего |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||||
2.1.9. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-391 |
Всего |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||||
2.1.10. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-152 |
Всего |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,30 |
|||||
2011 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,30 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.11. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-606 |
Всего |
8,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,40 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.12. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-616 |
Всего |
5,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
5,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,20 |
|||||||
2.1.13. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-628 |
Всего |
7,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
7,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,80 |
|||||||
2.1.14. |
Строительство КЛ-6 кВ Ф.37 ТЭЦ-РП9 |
Всего |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,60 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,60 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.15. |
Строительство КЛ-6 кВ Ф.4 РП9 ТП-94-135 |
Всего |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.16. |
Строительство КЛ-6кВ Ф.4 РП9 ТП-148 |
Всего |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.17. |
Строительство КЛ-6 кВ КТП-11 на РП-34 |
Всего |
4,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,90 |
|||||
2011 |
4,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.18. |
Строительство КЛ-6кВ Ф.45 ГПП-ТП 2068 |
Всего |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||||
2.1.19. |
Строительство КЛ-6 кВ Ф.45 ГПП-ТП 2009 |
Всего |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||||
2.1.20. |
Строительство КЛ-6 кВ ф.10 РП-8 ТП-122-133 |
Всего |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
2.1.21. |
Строительство КЛ-10 кВ ф.4 ПС АРЗ |
Всего |
12,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,20 |
|||||
2011 |
12,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,20 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.22. |
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-160 р. 4 |
Всего |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.23. |
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-84 р. 4 |
Всего |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||||
2.1.24. |
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-677 ф.8, 11 ул. Жердева, 128 |
Всего |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|||||
2011 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.25. |
ВЛ-10 кВ в мкр. Поселье |
Всего |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
|||||
2011 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.26. |
ВЛ-10 кВ в мкр. Забайкальский |
Всего |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||
2011 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.27. |
ВЛ-10 кВ в районе 2 км Спиртзаводского тракта |
Всего |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
|||||
2011 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.28. |
ВЛ-0,4 кВ в мкр. Поселье |
Всего |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,90 |
|||||
2011 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.29. |
ВЛ-0,4 кВ в мкр. Забайкальский |
Всего |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||
2011 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.30. |
ВЛ-0,4 кВ в районе 2 км Спиртзаводского тракта |
Всего |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,90 |
|||||
2011 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.31. |
КЛ-6 кВ ф.62 ГПП "Авиазавод" |
Всего |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,90 |
|||||
2011 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2. |
Подстанции, в т.ч.: |
Всего |
12,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,60 |
|||||
2011 |
12,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,60 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2.1. |
КТПН-630 кВа в мкр. Поселье |
Всего |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||
2011 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2.2. |
КТПН-400 кВа в мкр. Забайкальский |
Всего |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||
2011 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2.3. |
КТПН-400 кВа в районе 2 км Спиртзаводского тракта |
Всего |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||
2011 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2.4. |
Комплектация распределительного пункта - 6 кВ в мкр. Восточный |
Всего |
10,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,10 |
|||||
2011 |
10,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,10 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов Республики Бурятия от 4 июня 2015 г. N 94-10 в подраздел 2.4 раздела II настоящего приложения внесены изменения
2.4. Повышение эффективности управления
Основной целью повышения эффективности управления является создание условий, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Улан-Удэ, повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории города Улан-Удэ.
Таблица 2.60
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Повышение эффективности управления"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
854,80 |
155,00 |
28,19 |
164,17 |
507,44 |
|||||||
2011 |
237,62 |
155,00 |
13,19 |
69,43 |
0,00 |
|||||||
2012 |
485,68 |
0,00 |
15,00 |
69,24 |
401,44 |
|||||||
2013 |
131,50 |
0,00 |
0,00 |
25,50 |
106,00 |
2.4.1. Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата
Целью развития инвестиционной деятельности является обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.
Для достижения данной цели необходимо увеличить масштабы финансирования реального сектора экономики, улучшить административные процедуры, изменить качество инвестиций за счет усиления инновационной направленности инвестиционной деятельности и повышения эффективности вложения инвестиций.
Таблица 2.61
Индикаторы инвестиционной деятельности
Индикатор |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. |
6,6 |
12,7 |
14,4 |
16,6 |
18,9 |
21,5 |
Объем инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году |
102,0 |
107,8-110,5 |
101,3-102,8 |
103,9-105,5 |
102,5-106,0 |
102,0-106,0 |
Приоритетными направлениями вложения инвестиций на предстоящий период будут:
1. Развитие туризма, в том числе развитие зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного,
2. Повышение конкурентоспособности местного производства, в том числе за счет развития зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа в городе Улан-Удэ.
3. Развитие инновационной деятельности, в том числе создание и развитие Технопарка города Улан-Удэ на базе авиаремонтного завода.
4. Реализация экспортоориентированных и импортозамещающих инвестиционных проектов (деревообработка, металлообработка, производство машин, летательных аппаратов).
5. Энергосбережение.
6. Развитие жилищного строительства.
7. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- разработка и принятие муниципальных правовых актов, стимулирующих деятельность в инновационной и инвестиционной среде;
- создание условий и содействие реализации инвестиционных проектов на территории города Улан-Удэ;
- повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Улан-Удэ;
- реализация инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства;
- повышение уровня квалификации специалистов органов местного самоуправления в сфере инвестиционной и инновационной деятельности;
- организация деятельности фонда развития на основе привлечения инвестиций, иных законных поступлений и их использование для социально-экономического развития города Улан-Удэ для содействия реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленно-технологического и туристско-рекреационного комплексов, инновационной деятельности, человеческого потенциала, инфраструктуры.
2.4.2. Развитие инновационной деятельности
Главной целью развития инновационной деятельности является повышение инновационной активности предприятий и организаций города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:
стимулирование организаций к внедрению инноваций и инновационных технологий, содействие созданию инновационной инфраструктуры;
создание условий для эффективного взаимодействия участников инновационного процесса;
обеспечение условий, стимулирующих формирование и развитие малого инновационного предпринимательства;
активизация межрегионального и международного сотрудничества в сфере инновационной деятельности;
создание условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу;
организация финансовой поддержки инновационной деятельности;
разработка и принятие муниципальных правовых актов, стимулирующих деятельность в инновационной и инвестиционной среде
подготовка и переподготовка кадров в области инновационного менеджмента.
Результаты достижения цели и задач будут определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.62
Индикаторы развития инновационной деятельности
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Количество организаций, занимающихся инновационной деятельностью, ед. |
13 |
9 |
11 |
14 |
- |
- |
Количество малых инновационных предприятий, ед. |
2 |
11 |
16 |
30 |
- |
- |
Количество вновь созданных рабочих мест в инновационном секторе, чел. |
48 |
30 |
40 |
112 |
- |
- |
Доля организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации, в общем объеме обследованных организаций<*>,% |
- |
- |
10 |
12,3 |
13,9 |
14,5 |
Количество мероприятий, направленных на повышение активности в инновационной и инвестиционной среде, в которых было принято участие<*> |
- |
- |
0 |
7 |
10 |
10 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
Таблица 2.63
Реализация инвестиционных проектов в инновационной сфере
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
672,44 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
507,44 |
|||||||
2011 |
165,00 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
401,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
401,44 |
|||||||
2013 |
106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106,00 |
|||||||
1 |
Создание технопарка города Улан-Удэ, в т.ч.: |
Всего |
672,44 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
507,44 |
|||||
2011 |
165,00 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
401,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
401,44 |
|||||||
2013 |
106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106,00 |
|||||||
1.1. |
Реконструкция АРЗ под создание технопарка |
Всего |
165,00 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
165,00 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, производство оздоровительных средств, разработанных на основе прописей тибетской медицины и растительных ресурсов Байкальского региона |
Всего |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.3. |
Лаборатория "Физика Плазмы" БГУ. Плазменная модульная технология комплексной переработки углей |
Всего |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.4. |
БНЦ СО РАН, организация производства автоматизированного пульсодиагностического комплекса тибетской медицины |
Всего |
56,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
56,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,00 |
|||||||
1.5. |
Байкальский институт природопользования СО РАН, способ очистки сточных вод от фенолов и красителей |
Всего |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.6. |
ГОУ ВПО БГУ, комплекс по диагностике и восстановлению подземных инженерных сооружений |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.7. |
Байкальский институт природопользования СО РАН, производство листовых антифрикционных материалов |
Всего |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.8. |
БГСХА, производство колбасных изделий, копченостей и мясных деликатесов |
Всего |
15,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,44 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
15,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,44 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.9. |
прочие проекты (Инвесттехмаш (сборочное производство тракторов) |
Всего |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|||||||
2013 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||
1.10. |
БГУ, организация производства возобновляемых источников энергии |
Всего |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.11. |
ВСГТУ, современные инновационные технологии переработки кожевенно-мехового сырья |
Всего |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4.3. Развитие муниципально-частного партнерства
Целью муниципально-частного партнерства является объединение материальных и нематериальных ресурсов органов местного самоуправления и партнеров на долговременной и взаимовыгодной основе для решения вопросов местного значения на территории городского округа.
Основными формами муниципально-частного партнерства будут являться:
- концессия;
- финансирование части расходов на реализацию социальных программ и инвестиционных проектов;
- предоставление в пользование муниципального имущества;
- развитие застроенных территорий.
Важным инструментом стимулирования предпринимательской деятельности должна стать муниципальная поддержка, предусматривающая создание инфраструктуры, предоставление необходимой методической поддержки и распространение лучшей практики.
Экономически целесообразны в настоящее время и в будущем инвестиции в жилищную сферу и в улучшение городской среды, особенно в историческом центре и новых микрорайонах комплексной застройки (инженерная и транспортная инфраструктура, энергосбережение и повышение энергоэффективности).
В осуществлении инвестиционной политики важное значение отводится эффективности реализации федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ. В этой связи перед органами местного самоуправления стоят задачи:
по формированию муниципальных целевых программ, которые должны соответствовать установленным критериям и параметрам в рамках программно-целевого метода управления;
качественное формирование бюджетных заявок на выделение ассигнований из федерального бюджета на финансирование объектов/мероприятий по федеральным целевым программам и федеральной адресной инвестиционной программе.
2.4.4. Имущественные и земельные отношения
Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в городе Улан-Удэ в ближайший период и среднесрочной перспективе являются повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ.
Результаты достижения целей будут определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.64
Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация муниципальной собственности), млн. рублей |
604,6 |
479,59 |
532,95 |
231,2 |
203,1 |
187,7 |
Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности, % |
47 |
89 |
98 |
99 |
100 |
100 |
Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию имущественных и земельных отношений в городском округе "город Улан-Удэ".
Достижение цели "Повышение эффективности управления земельными ресурсами городского округа "город Улан-Удэ" обеспечивается выполнением следующих задач:
совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан;
совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам;
формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города.
Достижение цели "Повышение эффективности управления имуществом в городе Улан-Удэ и рациональное его использование" обеспечивается выполнением следующих задач:
формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества);
определение видов и состава муниципального имущества, организация его использования на условиях, обеспечивающих надлежащие исполнение соответствующих полномочий (функций) городского округа "город Улан-Удэ";
увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Таблица 2.65
Реализация инвестиционных проектов в области имущественных и земельных отношений
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
88,56 |
0,00 |
1,79 |
86,77 |
0,00 |
|||||||
2011 |
42,47 |
0,00 |
1,79 |
40,68 |
0,00 |
|||||||
2012 |
41,59 |
0,00 |
0,00 |
41,59 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
4,50 |
0,00 |
|||||||
1 |
Увеличение стоимости муниципального имущества путем участия в долевом строительстве помещений для МУЗ Городская поликлиника N 2<*> |
Всего |
75,40 |
0,00 |
0,00 |
75,40 |
0,00 |
|||||
2011 |
37,70 |
0,00 |
0,00 |
37,70 |
0,00 |
|||||||
2012 |
37,70 |
0,00 |
0,00 |
37,70 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами<*> |
Всего |
11,37 |
0,00 |
0,00 |
11,37 |
0,00 |
|||||
2011 |
2,98 |
0,00 |
0,00 |
2,98 |
0,00 |
|||||||
2012 |
3,89 |
0,00 |
0,00 |
3,89 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
4,50 |
0,00 |
|||||||
3 |
Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков для последующего предоставления льготным категориям граждан в целях индивидуального жилищного строительства |
Всего |
1,79 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
1,79 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.4.5. Муниципальные финансы
Главной целью бюджетной политики является повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом, обеспечение роста экономики города Улан-Удэ на основе стабильного функционирования бюджетной системы, достижения высокой эффективности бюджетных расходов и повышения доступности и качества муниципальных услуг.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.66
Индикаторы развития муниципальных финансов
Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:
увеличение доходной базы местного бюджета;
повышение эффективности бюджетных расходов.
Укрепление доходной базы бюджета города Улан-Удэ должно быть обеспечено, в первую очередь, поддержанием устойчивых темпов экономического роста за счет повышения эффективности и масштабов инвестиционной деятельности. Комплекс мероприятий для решения поставленной задачи включает:
создание благоприятных экономических, правовых и организационно-управленческих условий реализации инвестиционных проектов;
поддержка инновационных проектов и подготовка квалифицированных кадров;
совершенствование бюджетного процесса;
эффективное управление муниципальным долгом города Улан-Удэ;
повышение инвестиционного имиджа города.
Осуществление указанных мероприятий потребует дополнительных финансовых ресурсов, что, в свою очередь, определяет необходимость повышения эффективности бюджетных расходов.
Программными мероприятиями по решению данной задачи предусмотрено:
- соблюдение строгого соответствия принимаемых расходных обязательств с располагаемыми доходами бюджета, принятие новых расходных обязательств с учетом возможности их финансового обеспечения в рамках приоритетных направлений социально-экономического развития;
- реализация специальных программ повышения эффективности бюджетных расходов;
- продолжение практики среднесрочного планирования, переход к принципам долгосрочного планирования, внедрение программно-целевых методов управления, переход на "программный" бюджет;
- реализация мероприятий по совершенствованию правового положения бюджетных учреждений с учетом изменений федерального законодательства о статусе бюджетных учреждений, применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению эффективности бюджетных расходов;
- проведение взвешенной долговой политики, сокращение объемов муниципального долга, снижение доли расходов на обслуживание долговых обязательств в общем объеме расходов городского бюджета;
- усиление ответственности за соблюдение бюджетного законодательства.
2.4.6. Градостроительная политика
Основные цели органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности:
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования городского округа;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
3) утверждение правил землепользования и застройки городского округа;
4) утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования городских округов документации по планировке территории;
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа;
6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа;
7) принятие решений о развитии застроенных территорий.
8) создание условий для устойчивого развития территорий города;
9) формирование земельных участков;
10) создание комфортной среды проживания для жителей города;
11) систематизация мест размещения рекламных конструкций.
Основными принципами развития градостроительной деятельности являются обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и градостроительного зонирования; обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности; осуществление строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки; ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов; осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности; осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий; ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности; возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в результате нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности.
Таблица 2.67
Индикаторы градостроительной деятельности
Индикаторы |
2007 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Разработка проектов планировки, комплексных схем |
1 |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
Концепция комплексного развития территорий |
- |
1 |
3 |
- |
- |
- |
Предоставление государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-коммуникационных технологий, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке,% <*><**> |
- |
- |
13 |
32 |
66 |
53 |
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % <*><**> |
- |
- |
18,6 |
22 |
25,4 |
36,5 |
<*> - при условии финансирования данного вида работ.
<**> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию градостроительной деятельности на территории городского округа "город Улан-Удэ":
- создание и утверждение градостроительной документации;
-снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности;
- разработка нормативов градостроительного проектирования;
- обновление топографического материала территорий;
-создание и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности являются основой для создания муниципальной геоинформационной системы, включающие все сферы муниципального хозяйства: социальную сферу, инженерное обеспечение, транспортное обслуживание, благоустройство и озеленение.
Проект создания ИСОГД включает материально-техническое и программное обеспечение, обеспечивающие решение локальных задач, выборочной и аналитической информации из градостроительной документации. Полученный в результате реализации проекта продукт управления развитием территории будет способствовать своевременной реализации законодательства в части принятия всех необходимых документов территориального планирования и градостроительного регулирования.
Организационные мероприятия в сфере градостроительной политики
Мероприятия |
Ожидаемый результат |
Задача N 1. Снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности | |
Обеспечение активных и взаимосогласованных действий органов власти различных уровней, общественности и субъектов градостроительной деятельности при решении вопросов |
Позволит получить многосторонний социальный и экономический эффект, будет иметь позитивные последствия во многих сферах жизни общества: - в планировании развития территорий, -в создании условий для увеличения объемов жилищного и иного строительства, - в снижении административных барьеров, -в установлении прозрачных правовых условий землепользования и застройки, усиления контроля и ответственности при проектировании и строительстве. |
Определяющее значение в современных условиях приобретают документы правового регулирования, которые - будут способствовать привлечению инвестиций в строительство объектов, - будут способствовать расширению сферы приложения труда и занятости населения, улучшению его социально-демографической структуры, - будут способствовать совершенствованию организации территорий и снижению экологической напряженности. - снизят административные барьеры при осуществлении градостроительной деятельности и обеспечат прозрачность процедур принятия решений по вопросам застройки населенных пунктов |
|
Задача N 2. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | |
Создание на основе градостроительной документации информационной системы |
Позволит реализовать инструмент контроля за происходящими изменениями: - обеспечить наличие сведений о правовом режиме использования земель и субъектах права на земельные участки -конкретизировать адресную направленность при проведении градостроительных мероприятий. - стимулировать активизацию сделок на рынке земли и недвижимости, -способствовать созданию благоприятного делового климата и роста объемов инвестиций, -обеспечить оперативность и качества принятия управленческих решений по распоряжению земельными участками и объектами недвижимости, -внедрить современные информационные технологий, обеспечить рост профессионального уровня управленческого персонала, - повысить оперативность подготовки и достоверность информации для принятия решений в различных областях хозяйственной деятельности. - создать благоприятные условия для осуществления строительства и обеспечить отсутствие излишних административных барьеров, значительно активизирует процесс строительного освоения территорий и повысит привлекательность для потенциальных внешних инвесторов, - обеспечить устойчивое развитие территории, - будет способствовать развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, -создать необходимые условия жизнедеятельности, инвестиционного климата, рационального природопользования, охраны окружающей среды и защиты территорий от неблагоприятных воздействий. |
Задача N 3. Совершенствование нормативов градостроительного проектирования | |
Разработка нормативов градостроительного проектирования |
Нормативы градостроительного проектирования разрабатываются с учетом необходимости сохранения и дальнейшего повышения уровня обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и должны содержать минимальные расчетные показатели обеспечения этих условий, в том числе по: - объектам социального и коммунально-бытового назначения, включая доступность таких объектов для населения (включая инвалидов); - объектам инженерной инфраструктуры; - благоустройству территорий. |
Задача N 4. Обновление топографического материала территорий | |
Обновление топографического материала территорий |
Изготовление актуализированных цифровых топографо-геодезических и картографических материалов позволит в дальнейшем широко использовать их в градостроительной и проектной архитектурно-строительной деятельности, в управлении земельными ресурсами и организации землепользования и в иных смежных отраслях, что значительно сэкономит расходы средств бюджетов и хозяйствующих субъектов на эти цели. Выполнение работ, позволит создать: - банки данных топографических карт масштаба 1:2000 и 1:1000; - базу данных для ведения топографического мониторинга; - основу для местных геоинформационных систем и систем информационного обеспечения градостроительной деятельности. |
2.4.7. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей
Основной целью деятельности в сфере внешнеэкономических связей, международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества, проводимой Администрацией города Улан-Удэ, является расширение международных связей и внешнеэкономической деятельности города Улан-Удэ, создание условий для устойчивого социально-экономического развития города Улан-Удэ, сопоставимого с уровнем развития зарубежных городов-побратимов, городов-регионов РФ, а также благоприятного инвестиционного климата в городе.
Таблица 2.68
Индикаторы внешнеэкономической деятельности
Индикаторы |
2007 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Количество соглашений, протоколов и договоров о сотрудничестве<*>, ед. |
4 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Обмен делегациями, творческими коллективами и спортивными командами (визиты) |
22 |
25 |
25 |
25 |
- |
- |
Количество городов-побратимов<*>, ед. |
15 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
Для достижения поставленной цели представляется необходимым решение следующих задач:
развитие внешнеэкономических связей, межмуниципального и международного сотрудничества;
формирование инвестиционно-привлекательного имиджа города Улан-Удэ;
развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа города Улан-Удэ;
расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства;
интенсификация межрегиональных связей и диверсификация направлений и регионального сотрудничества путем заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и протоколов о дальнейшем развитии сотрудничества.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
реализации программ развития и укрепления побратимских отношений и двустороннего сотрудничества с городами-побратимами Монголии, Республики Корея и КНР.
взаимодействию с межрегиональными, межмуниципальными и международными организациями (Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) Ассоциация сибирских и дальневосточных городов и Западного побережья Японии, Ассоциация "Совет муниципальных образований Республики Бурятия" и др., а также организации участия представителей Администрации города Улан-Удэ в заседаниях и советах проводимых данными организациями.
организации взаимодействия с представительством МИД России в городе Улан-Удэ, генеральными консульствами Монголии, Республики Корея и КНР, а также консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах.
организации участия Администрации города Улан-Удэ-Удэ в межрегиональных и международных мероприятиях, проведению бизнес-встреч, выставочно-ярмарочных, мероприятий с участием деловых кругов города Улан-Удэ.
пролонгации Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией города Улан-Удэ и городами побратимами, городами регионов Российской Федерации, а также сельскими районами Республики Бурятия и разработке планов по реализации соглашений и протоколов.
мониторингу исполнения и реализации ранее заключенных соглашений и протоколов.
Основными приоритетами в области развития международных связей и внешнеэкономической деятельности города Улан-Удэ, создания условий для устойчивого социально-экономического развития города Улан-Удэ, сопоставимого с уровнем развития зарубежных городов-побратимов, городов-регионов РФ является культурное и гуманитарное сотрудничество с городами побратимами, городами регионов Российской Федерации, а также сельскими районами Республики Бурятия.
Таблица 2.69
Реализация инвестиционных проектов во внешнеэкономической деятельности
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
19,92 |
0,00 |
0,00 |
19,92 |
0,00 |
|||||||
2011 |
8,36 |
0,00 |
0,00 |
8,36 |
0,00 |
|||||||
2012 |
7,26 |
0,00 |
0,00 |
7,26 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,30 |
0,00 |
0,00 |
4,30 |
0,00 |
|||||||
1 |
Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей, т.ч.: |
Всего |
19,92 |
0,00 |
0,00 |
19,92 |
0,00 |
|||||
2011 |
8,36 |
0,00 |
0,00 |
8,36 |
0,00 |
|||||||
2012 |
7,26 |
0,00 |
0,00 |
7,26 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,30 |
0,00 |
0,00 |
4,30 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2009 - 2011 гг. * |
Всего |
8,36 |
0,00 |
0,00 |
8,36 |
0,00 |
|||||
2011 |
8,36 |
0,00 |
0,00 |
8,36 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
ВЦП "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2012 - 2014 гг. * |
Всего |
11,56 |
0,00 |
0,00 |
11,56 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
7,26 |
0,00 |
0,00 |
7,26 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,30 |
0,00 |
0,00 |
4,30 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.4.8. Реализация тарифной политики
Основной целью реализации тарифной политики органами местного самоуправления является создание условий для экономического роста и обеспечения увязки ценовой и тарифной политики с бюджетной, налоговой и социальной политикой в городе Улан-Удэ, повышение конкурентоспособности товаров, продукции и услуг местного производства.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.70
Индикаторы тарифной политики
Индикатор |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Вклад регулируемых органами местного самоуправления тарифов в индекс потребительских цен (ИПЦ), в процентных пунктах |
- |
? 1 |
? 1 |
? 1 |
? 1 |
? 1 |
Удельный вес отмены решений в сфере регулирования тарифов органами местного самоуправления, в % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по реализации тарифной политики:
- обеспечение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей товаров и услуг этих организаций при формировании тарифных решений;
- повышение качества товаров и услуг, цены (тарифы) на которые подлежат регулированию на муниципальном уровне.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:
- установление тарифов, обеспечивающих финансовые потребности организаций, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ;
- оптимизация производственных затрат регулируемых предприятий и организаций при сохранении надежности и обеспечении качества оказываемых услуг, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), применение энергосберегающих технологий;
- обеспечение доступности для потребителей товаров (услуг), цены (тарифы) на которые подлежат регулированию.
2.4.9. Муниципальные закупки
Главной целью размещения муниципального заказа городского округа "город Улан-Удэ" является проведение единой государственной политики, направленной на повышение эффективности расходования бюджетных средств и средств внебюджетных источников финансирования.
Таблица 2.71
Индикаторы развития муниципального заказа
Индикаторы |
2007 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы и аукционы),% |
- |
60 |
66,2 |
67 |
68 |
69 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикатора определены основные задачи по развитию муниципальных закупок:
повышение эффективности расходования бюджетных средств;
достижение открытости и гласности процесса закупок,
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа "город Улан-Удэ";
формированию сводного плана закупок товаров, работ, услуг;
внедрению автоматизированной информационной системы муниципального заказа городского округа "город Улан-Удэ".
2.4.10. Кадровая политика в органах местного самоуправления
Цель кадровой политики - создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы, обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления на основе формирования высокопрофессионального кадрового состава, способного успешно решать поставленные задачи в современных условиях.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.72
Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления
Индикатор |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, % |
72 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления (человек на 10 тысяч населения) |
15,5 |
13,5 |
13,4 |
13,3 |
13,2 |
13,1 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи в области кадровой политики:
обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, научных и образовательных учреждений по вопросам реализации кадровой политики;
подготовка, продвижение и закрепление на руководящих должностях муниципальной службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетентности, управленческой культуры и нравственных качеств;
повышение качественного уровня кадрового состава органов местного самоуправления;
формирование и качественное развитие кадрового резерва города Улан-Удэ;
повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва;
осуществление мер по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе;"
обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований законодательства и иных нормативных правовых актов о муниципальной службе.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
замещению вакантных должностей муниципальной службы в соответствии с квалификационными требованиями, предусматривающими наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности по данной должности;
совершенствованию системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих;
организации предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг в электронной форме;
внедрению в органах местного самоуправления принципов и процедур управления по результатам;
оптимизации расходов на муниципальное управление;
реализации программ развития муниципальной службы в органах местного самоуправления.
Таблица 2.73
Реализация инвестиционных проектов в области кадровой политики
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
ВЦП "Развитие муниципальной службы в Администрации г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." * |
Всего |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.4.11. Противодействие коррупции
Основной целью противодействия коррупции является снижение уровня коррупции при предоставлении муниципальных услуг гражданам и организациям, а также обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией.
Результат достижения цели будет определяться следующим индикатором:
Таблица 2.74
Индикатор эффективности противодействия коррупции
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доля граждан и организаций, столкнувшихся с фактами взяточничества и вымогательства со стороны муниципальных служащих (по данным социологических исследований), % <*> |
- |
- |
23,8 |
22,7 |
21,6 |
20,5 |
<*> - при условии финансирования социологических исследований",
Для достижения указанных целей и выполнения индикатора требуется решение следующих задач:
создание системы противодействия коррупции;
предупреждение коррупционных правонарушений;
устранение условий, порождающих коррупцию;
формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям;
мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;
вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;
содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.
Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает:
экспертизу нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Улан-Удэ и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции;
внедрение системы этического образования муниципальных служащих в форме семинаров и тренингов. Разъяснение вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления, формирование ясного представления о действиях и проявлениях в деятельности муниципальных служащих, рассматриваемых как коррупционные;
изучение общественного мнения по вопросам коррупции, взяточничества и экономических преступлений в целях выработки эффективных мер по противодействию им;
широкое освещение и обсуждение в СМИ фактов коррупции и взяточничества;
осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, публикаций в СМИ на наличие сведений о фактах коррупции;
организацию деятельности "горячей линии" для сообщений о фактах коррупции.
2.4.12. Повышение качества предоставления муниципальных услуг
Совершенствование системы муниципального управления как важнейшее направление административной реформы, проводимой в 2007-2010 годах, заложило основу для повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг.
В настоящее время необходима оптимизация административно-управленческих процессов в органах местного самоуправления, связанных с предоставлением муниципальных услуг. Недостаточно развиты современные механизмы дистанционного предоставления услуг на основе современных информационно-коммуникационных технологий.
Качество этих процессов может быть существенно улучшено путем их модернизации и повышения эффективности обратной связи с потребителями муниципальных услуг. Для этих целей предстоит решить следующие задачи:
- расширение спектра муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна";
- предоставление услуг в электронной форме
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.75
Индикаторы качества предоставления муниципальных услуг
Наименование |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Количество услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", всего (ед.) |
- |
34 |
35 |
37 |
- |
- |
Количество услуг, предоставляемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, всего (ед.) |
- |
4 |
7 |
19 |
- |
- |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг<*>, % |
- |
- |
12 |
20 |
40 |
- |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
Решение поставленных задач по повышению количества и доступности муниципальных услуг предполагает реализацию следующих мероприятий:
- упрощение административных процедур и сокращение сроков их исполнения путем принятия стандартов предоставления муниципальных услуг;
- повышение комфортности получения услуг гражданами и юридическими лицами путем их предоставления на базе государственного учреждения "Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг";
- создание филиалов многофункционального центра;
- внедрение в деятельность органов местного самоуправления технологий электронного взаимодействия с населением и организациями при предоставлении услуг;
- создание единой системы информационно-справочной поддержки населения и организаций по вопросам получения услуг.
2.4.13. Совершенствование нормативной правовой базы
Совершенствование нормативно-правовой базы является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий.
Нормативно-правовая база будет совершенствоваться по следующим приоритетным направлениям социально-экономического развития города Улан-Удэ:
стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности;
рост экономического потенциала;
формирование благоприятного социального климата в города Улан-Удэ;
совершенствование управления муниципальной собственностью.
Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности:
Совершенствование нормативно-правовой базы города Улан-Удэ в инвестиционной сфере будет направлено на формирование новых и развитие существующих механизмов регулирования инвестиционной деятельности.
Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности будет ориентировано на создание эффективной инфраструктуры для успешной реализации инвестиционных проектов, что предполагает:
- улучшение административных процедур подготовки и формирования инвестиционных площадок и инвестиционных предложений на территории города;
- оптимизацию и упрощение процедур получения муниципальной поддержки и снижение административных барьеров при ее получении;
- селективные налоговые льготы;
- системная работа по улучшению инвестиционного имиджа.
Рост экономического потенциала:
Совершенствование нормативно-правовой базы будет направлено на создание условий для эффективного функционирования хозяйствующих субъектов, в первую очередь по приоритетным направлениям экономики, способствующих получению мультипликативного эффекта и расширению налоговой базы.
В среднесрочной перспективе планируется разработка порядков по контролю над застройкой, землепользованием и землеустройством, правами собственности, строительными нормами и др.; нормативных правовых актов по стимулированию модернизации основных фондов, созданию эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой.
Формирование благоприятного социального климата в Улан-Удэ:
Данное направление предполагает разработку и принятие в соответствии с законодательством ряда нормативных правовых актов, направленных на улучшение социального положения населения. Большое внимание будет посвящено совершенствованию порядка предоставления медицинских, образовательных и других социальных услуг.
В сфере образования совершенствование нормативной правовой базы предполагается в части обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования.
В области здравоохранения планируется принятие комплекса нормативно правовых документов в целях укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, внедрения современных информационных систем в здравоохранение, внедрения стандартов оказания медицинской помощи.
В жилищно-коммунальном хозяйстве будут приняты нормативные правовые акты по совершенствованию системы управления жилищно-коммунальным хозяйством, в том числе по внедрению механизмов государственно-частного партнерства, концессий, обеспечению потребителей услугами нормативного качества; внедрению механизмов экономического стимулирования снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг.
Основным результатом данной работы должно стать повышение качества и уровня жизни населения города Улан-Удэ, сокращение социальной дифференциации.
Совершенствование управления муниципальной собственностью:
Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования "город Улан-Удэ" в сфере имущественных и земельных отношений будет направлено на формирование новых и развитие существующих механизмов управления и распоряжения муниципальной собственностью.
В сфере имущественных и земельных отношений в среднесрочной перспективе будут разработаны следующие правовые акты органов местного самоуправления города Улан-Удэ:
- устанавливающие порядок резервирования и изъятия земельных участков на территории города Улан-Удэ для строительства инфраструктурных объектов государственного и муниципального значения;
- определяющие порядок предоставления прав на земельные участки в целях развития застроенных территорий г.города Улан-Удэ;
- направленные на упрощение процедуры предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Улан-Удэ и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- направленные на реализацию положений Генерального и Концепции территориального развития городского округа город Улан-Удэ;
- направленные на дальнейшее совершенствование процедур учета и эффективного использования муниципального имущества, для решения вопросов местного значения, в том числе с использованием программного комплекса "SAUMI".
2.4.14. Развитие информационного общества и формирование "Электронного муниципалитета"
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства потребовали в 2010 году принятия муниципальной целевой программы "Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг.".
В 2013 году в целях повышения эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ" была принята подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" муниципальной программы "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно - телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ";
обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "город Улан-Удэ";
повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ";
обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ".
Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий и проникновение их в социально-экономическую сферу, и органы государственной власти и местного самоуправления создают технологические предпосылки для развития гражданского общества за счет реального обеспечения прав организаций и граждан на свободный и оперативный доступ к информационным ресурсам.
До настоящего времени не создана соответствующая информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктура и не разработан единый регламент межотраслевого обмена данными в электронной форме, что ограничивает возможность эффективного применения автоматизированных систем поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в различных межведомственных системах, снижает экономическую эффективность создания и развития информационных систем.
Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в области защиты персональных данных необходимо обеспечение защиты прав и свобод граждан города Улан-Удэ при обработке их персональных данных.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.76
Индикаторы развития информационного общества и формирование электронного Улан-Удэ
N |
Наименование |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
Количество учащихся на один персональный компьютер, используемый в учебных целях<*>, человек: |
|
|
|
|
|
|
в общеобразовательных учреждениях |
45,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
19,0 |
|
2 |
Количество медицинских работников на один персональный компьютер, человек |
- |
9,0 |
8,0 |
8,0 |
- |
- |
3 |
Доля медицинских учреждений, имеющих широкополосной доступ к сети интернет, % |
- |
90,0 |
90,0 |
95,0 |
- |
- |
4 |
Доля учреждений, имеющих широкополосной доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/сек. <*>, %: |
|
|
|
|
|
|
в общеобразовательных учреждениях; |
43 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5 |
Доля общедоступных публичных муниципальных библиотек, имеющих широкополосной доступ к сети Интернет<*>, % |
25 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
6 |
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам<*>, %: |
0 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
муниципальный музей; |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
муниципальные библиотеки |
|
3,33 |
3,33 |
3,33 |
3,33 |
3,33 |
|
7 |
Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота<*>, % |
0 |
0 |
6 |
6 |
50 |
35,5 |
8 |
Доля органов местного самоуправления в городе Улан-Удэ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах<*>, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9 |
Доля обновления средств вычислительной техники и серверного и телекоммуникационного оборудования<*>, % |
- |
7 |
2,6 |
16 |
16,5 |
7 |
10 |
Предоставление муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий<*>, ед. |
- |
4 |
7 |
19 |
21 |
22 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.";
Таблица 2.77
Реализация инвестиционных проектов по развитию информационного общества и формирование "электронного муниципалитета"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
67,88 |
0,00 |
16,40 |
51,48 |
0,00 |
|||||||
2011 |
18,99 |
0,00 |
1,40 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2012 |
32,59 |
0,00 |
15,00 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2013 |
16,30 |
0,00 |
0,00 |
16,30 |
0,00 |
|||||||
1 |
Мероприятия, направленные на развитие информационного общества, в т.ч. |
Всего |
67,88 |
0,00 |
16,40 |
51,48 |
0,00 |
|||||
2011 |
18,99 |
0,00 |
1,40 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2012 |
32,59 |
0,00 |
15,00 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2013 |
16,30 |
0,00 |
0,00 |
16,30 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
Всего |
67,88 |
0,00 |
16,40 |
51,48 |
0,00 |
||||||
2011 |
18,99 |
0,00 |
1,40 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2012 |
32,59 |
0,00 |
15,00 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2013 |
16,30 |
0,00 |
0,00 |
16,30 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.