Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
от 9 ноября 2012 г. N 659
Приложение N 1
к Республиканской целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
Система программных мероприятий Республиканской целевой программы
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия
на 2011 - 2016 годы"
NN п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки выполнения работ, гг. |
Исполнители |
Источники финансирования* |
Объем финансирования (млн. руб.) |
Ожидаемые результаты |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Всего |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Всего по Программе |
|
|
Итого |
26,624 |
1458,174 |
1583,466 |
3086,841 |
2489,811 |
1578,386 |
10223,302 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет** |
0,00 |
325,00 |
351,00 |
866,00 |
710,00 |
445,00 |
2697,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
21,775 |
104,813 |
124,30 |
268,40 |
192,80 |
147,55 |
859,638 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
4,849 |
17,961 |
18,666 |
3,841 |
3,911 |
3,836 |
53,064 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники** |
0,00 |
1010,40 |
1089,50 |
1948,60 |
1583,10 |
982,00 |
6613,60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1. Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по объектам Республики Бурятия, в том числе |
2011 - 2016 |
|
Итого |
13,153 |
1438,70 |
1520,920 |
3083,37 |
2486,18 |
1545,77 |
10088,093 |
|
|||||||||||||||||||||||||
а) |
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры*** |
2011 - 2016 |
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Федеральный бюджет** |
0,00 |
325,00 |
351,00 |
866,00 |
710,00 |
445,00 |
2697,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
13,025 |
89,90 |
80,30 |
268,40 |
192,80 |
118,60 |
763,025 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,128 |
13,40 |
0,12 |
0,37 |
0,28 |
0,17 |
14,468 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
б) |
Создание туристской инфраструктуры на территории кластеров*** |
Внебюджетные источники** |
0,00 |
1010,40 |
1089,50 |
1948,60 |
1583,10 |
982,00 |
6613,60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.1. Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Кабанскому району |
2011 - 2016 |
|
Итого |
6,814 |
732,40 |
736,50 |
1348,90 |
1050,30 |
625,30 |
4500,214 |
Создание туристско- рекреационного кластера "Подлеморье", создание 2500 рабочих мест, увеличение туристского потока до 450 тыс. туристов в год |
|||||||||||||||||||||||||
1.1.1. |
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них: |
|
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Федеральный бюджет** |
0,00 |
165,00 |
170,00 |
380,00 |
300,00 |
180,00 |
1195,00 |
||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
6,775 |
45,50 |
36,60 |
119,60 |
81,50 |
48,00 |
337,975 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,039 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,539 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.1. |
Разработка проекта планировки туристско-рекреационного кластера "Подлеморье" |
|
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,039 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,039 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.2. |
Строительство ВЛ 35кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ "Сухая", включая разработку проектно-сметной документации |
|
Минтранс РБ |
Федеральный бюджет** |
0,00 |
165,00 |
57,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
222,50 |
||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
4,275 |
38,00 |
6,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48,475 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.3. |
Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия |
|
Минтранс РБ |
Федеральный бюджет** |
0,00 |
0,00 |
60,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
6,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,60 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.4. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора |
|
Минстрой РБ, МО "Кабанский район" |
Республиканский бюджет |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.5. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений |
|
Минстрой РБ, МО "Кабанский район" |
Республиканский бюджет |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2. |
Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Подлеморье" |
|
|
Внебюджетные источники** |
0,00 |
514,40 |
529,90 |
849,30 |
668,80 |
397,30 |
2959,70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
1.2. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Кяхтинскому району |
2011 - 2016 |
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Итого |
1,777 |
222,40 |
238,44 |
499,60 |
420,28 |
277,85 |
1660,347 |
Создание автотуристского кластера "Кяхта", создание более 1000 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 350 тыс. человек в год |
|||||||||||||||||||||||||
1.2.1. |
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них: |
Федеральный бюджет** |
0,00 |
50,00 |
55,00 |
140,00 |
120,00 |
80,00 |
445,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
1,75 |
14,72 |
13,30 |
42,90 |
32,60 |
21,30 |
126,57 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,027 |
2,68 |
0,04 |
0,1 |
0,08 |
0,05 |
2,977 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.1. |
Разработка проекта планировки автотуристского кластера "Кяхта" |
|
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,75 |
||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,027 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.2. |
Строительство водозабора и сетей водоснабжения АТК "Кяхта" |
|
Минстрой РБ, МО "Кяхтинский район" |
Федеральный бюджет** |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
12,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,07 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.3. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК "Кяхта" |
|
Минстрой РБ, МО "Кяхтинский район" |
Республиканский бюджет |
0,00 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,00 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.4. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта" |
|
Минтранс РБ, МО "Кяхтинский район" |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,85 |
||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,00 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,85 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Иволгинскому району |
|
|
Итого |
2,031 |
264,00 |
303,24 |
642,44 |
490,30 |
312,66 |
2014,671 |
Создание автотуристского кластера "Байкальский", создание более 1200 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 400 тыс. человек в год |
|||||||||||||||||||||||||
1.2.2. |
Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта" |
|
|
Внебюджетные источники** |
0,00 |
155,00 |
170,10 |
316,60 |
267,60 |
176,50 |
1085,80 |
||||||||||||||||||||||||||
1.3.1. |
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них: |
2011 - 2016 |
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Федеральный бюджет** |
0,00 |
60,00 |
70,00 |
180,00 |
140,00 |
90,00 |
540,00 |
||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
2,00 |
16,21 |
16,90 |
55,10 |
38,00 |
24,00 |
152,21 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,031 |
1,79 |
0,04 |
0,14 |
0,1 |
0,06 |
2,161 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1.1. |
Разработка проекта планировки автотуристского кластера "Байкальский" |
|
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,031 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1.2.1 |
Строительство водовода "Тапхар - АТК Байкальский", 1 этап "Реконструкция водовода "Тапхар" |
|
Минстрой РБ, МО "Иволгинский район" |
Федеральный бюджет** |
0,00 |
60,00 |
8,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
14,46 |
2,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,54 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,00 |
0,04 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1.3. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения |
|
Минтранс РБ, МО "Иволгинский район" |
Республиканский бюджет |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1.4. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский", 2 этап "Строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский" |
|
Минстрой РБ, МО "Иволгинский район" |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Тункинскому району |
2011 - 2016 |
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Итого |
2,531 |
219,90 |
242,74 |
592,43 |
525,30 |
329,96 |
1912,861 |
Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", создание более 1000 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 300 тыс. туристов в год |
|||||||||||||||||||||||||
1.3.2. |
Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский" |
|
|
Внебюджетные источники** |
0,00 |
186,00 |
216,30 |
407,20 |
312,20 |
198,60 |
1320,30 |
||||||||||||||||||||||||||
1.4.1. |
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Тункинская долина", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них: |
Федеральный бюджет** |
0,00 |
50,00 |
56,00 |
166,00 |
150,00 |
95,00 |
517,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
2,50 |
13,47 |
13,50 |
50,80 |
40,70 |
25,30 |
146,27 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,031 |
1,43 |
0,04 |
0,13 |
0,10 |
0,06 |
1,791 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1.1. |
Разработка проекта планировки автотуристского кластера "Тункинская долина" |
|
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,031 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1.2. |
Завершение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 "Култук - Монды до автотуристского кластера "Тункинская долина", 4 км, 4 категория |
|
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,015 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1.3. |
Строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 "Култук - Монды" до автотуристского кластера "Тункинская долина", 4 км, 4 категория (1 этап) |
|
Минтранс РБ |
Федеральный бюджет** |
0,00 |
50,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
12,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,07 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1.4. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК "Тункинская долина" |
|
Минстрой РБ, МО "Тункинский район" |
Республиканский бюджет |
0,00 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,00 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Текущие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по мероприятиям |
2011 - 2016 |
|
Всего |
13,471 |
19,474 |
62,546 |
3,471 |
3,631 |
32,616 |
135,209 |
|
|||||||||||||||||||||||||
1.4.2. |
Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера "Тункинская долина" |
|
|
Внебюджетные источники** |
0,00 |
155,0 |
173,2 |
375,5 |
334,5 |
209,6 |
1247,8 |
||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
8,75 |
14,913 |
44,00 |
0,00 |
0,00 |
28,95 |
96,613 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
4,721 |
4,561 |
18,546 |
3,471 |
3,631 |
3,666 |
38,596 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи 2.1 |
2011 - 2016 |
|
Итого |
0,86 |
8,51 |
0,01 |
0,09 |
0,01 |
1,13 |
10,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,60 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
9,60 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,26 |
0,51 |
0,01 |
0,09 |
0,01 |
0,13 |
1,01 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. |
Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере туризма (организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 N 69) |
2011 |
РА по туризму, исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в валовой региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма |
|||||||||||||||||||||||||
2.1.2. |
Аналитические работы по оценке инвестиционных проектов |
2012 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
Создание благоприятных организационно- технических условий для планомерного развития туристско-рекреационного кластера Бурятии |
|||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3. |
Маркетинговый анализ рынка туристских услуг Республики Бурятия |
2016 |
РА по туризму, научно- исследовательские центры, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
Формирование базы данных для проведения аналитических работ, планирования развития туристских территорий |
|||||||||||||||||||||||||
2.1.4. |
Разработка методических основ информационно- коммуникационного обеспечения развития туризма |
2011 |
РА по туризму, исполнители |
Республиканский бюджет |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2.1.5. |
Содействие в организации мест массового отдыха в Республике Бурятия |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию) |
Местный бюджет** |
0,26 |
0,01 |
0,01 |
0,09 |
0,01 |
0,13 |
0,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2.1.6. |
Разработка Концепции развития местных воздушных линий Республики Бурятия на период до 2020 года |
2012 - 2013 |
Минтранс РБ |
Республиканский бюджет |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
Расчет объема перевозок, получение оценки стоимости реконструкции и строительства объектов в аэропортах местных воздушных линий |
|||||||||||||||||||||||||
2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи 2.2 |
2011 - 2016 |
|
Итого |
5,55 |
5,08 |
41,895 |
0,24 |
0,265 |
14,335 |
67,365 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
5,00 |
5,00 |
26,00 |
0,00 |
0,00 |
14,00 |
50,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет** |
0,55 |
0,08 |
15,895 |
0,24 |
0,265 |
0,335 |
17,365 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. |
Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма, улучшению материально-технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма (проведение конкурсов на лучшее средство размещения туристов, на лучшего гида-экскурсо-вода, по благоустройству территорий, прилегающих к объектам туристского показа, на лучшего по профессии в сфере туризма, профессионального мастерства "Лучший по профессии в сфере туризма") |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,00 |
1,50 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
8,50 |
Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистов туристской сферы. Увеличение количества туристских прибытий в Республику Бурятия |
|||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
0,55 |
0,08 |
0,895 |
0,24 |
0,265 |
0,335 |
2,365 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2. |
Реализация мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательства в сфере туризма в части затрат на организацию бизнеса в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 N 453 "Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета" |
2011 - 2016 |
РА по туризму |
Республиканский бюджет |
5,00 |
3,50 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
26,50 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Правительства Республики Бурятия от 9 ноября 2012 г. N 659 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.