Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 25 декабря 2015 г. N 658
Приложение N 2
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие здравоохранения"
Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Республики Бурятия и юридических лиц на реализацию целей Программы "Развитие здравоохранения" Республики Бурятия (тыс. руб.)
Статус |
Наименование подпрограмм Программы развития здравоохранения субъекта Российской Федерации |
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2013 - 2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
"Развитие здравоохранения" |
Всего |
15 984 025,2 |
18 787 719,3 |
23 390 706,4 |
26 070 180,5 |
28 556 064,4 |
26 872 628,4 |
23 414 601,5 |
24 421 235,2 |
187 497 160,9 |
федеральный бюджет всего |
2 608 805,5 |
4 301 295,5 |
7 434 576,7 |
8 604 899,8 |
9 497 640,5 |
7 167 754,8 |
2 986 612,1 |
2 636 687,3 |
45 238 272,2 |
||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства |
2 608 805,5 |
4 280 502,5 |
611 047,3 |
212 241,8 |
213 910,6 |
203 729,2 |
203 729,2 |
203 729,2 |
8 537 695,3 |
||
федеральный бюджет- дополнительная потребность |
0,0 |
20 793,0 |
6 823 529,4 |
8 392 658,0 |
9 283 729,9 |
6 964 025,6 |
2 782 882,9 |
2 432 958,1 |
36 700 576,9 |
||
консолидированный бюджет Республики Бурятия-всего |
3 749 051,9 |
3 381 222,5 |
4 288 198,3 |
4 992 432,6 |
5 033 791,1 |
5 113 275,9 |
4 960 336,0 |
5 324 443,8 |
36 842 752,1 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства |
3 749 051,9 |
3 316 692,5 |
3 818 974,1 |
3 786 448,8 |
2 760 602,3 |
2 810 798,3 |
2 810 798,3 |
2 810 798,3 |
25 864 164,5 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность* |
0,0 |
64 530,0 |
469 224,2 |
1 205 983,8 |
2 273 188,8 |
2 526 517,6 |
2 149 537,7 |
2 513 645,5 |
|
||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) |
9 016 929,9 |
10 483 796,6 |
10 954 585,1 |
11 829 277,8 |
13 268 574,6 |
13 822 789,7 |
14 685 828,0 |
15 600 488,2 |
99 662 269,9 |
||
юридические лица |
2 295,5 |
1 925,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 221,0 |
||
иные источники -платные |
606 942,4 |
619 479,2 |
713 3 46,3 |
643 570,3 |
756 058,2 |
768 808,0 |
781 825,4 |
859 615,9 |
5 749 645,7 |
||
Подпрограмма 1 |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |
Всего |
4 722 297,8 |
5 286 376,1 |
6 031 046,5 |
6 749 641,7 |
8 008 762,8 |
8 617 237,8 |
8 996 970,7 |
9 370 862,8 |
57 783 196,2 |
федеральный бюджет всего |
22 611,7 |
20 259,7 |
0,0 |
226 000,0 |
335 000,0 |
274 000,0 |
277 000,0 |
254 000,0 |
1 408 871,4 |
||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства |
22 611,7 |
20 259,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42 871,4 |
||
федеральный бюджет- дополнительная потребность |
|
|
|
226 000,0 |
335 000,0 |
274 000,0 |
277 000,0 |
254 000,0 |
1 366 000,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего |
703 780,4 |
656 097,6 |
835 744,3 |
1 194 044,6 |
1 733 738,0 |
2 160 360,2 |
2 162 360,2 |
2 162 360,2 |
11 608 485,5 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства |
703 780,4 |
632 597,6 |
656 222,3 |
611 468,6 |
537 571,0 |
609 722,2 |
609 722,2 |
609 722,2 |
4 970 806,5 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность* |
|
23 500,0 |
179 522,0 |
582 576,0 |
1 196 167,0 |
1 550 638,0 |
1 552 638,0 |
1 552 638,0 |
6 637 679,0 |
||
территориальный фонд ОМС |
3 714 518,0 |
4 322 722,0 |
4 797 715,8 |
5 030 117,1 |
5 634 245,5 |
5 870 676,9 |
6 238 853,6 |
6 629 051,8 |
42 237 900,7 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники -платные |
281 387,7 |
287 296,8 |
397 586,4 |
299 490,0 |
305 779,3 |
312 200,7 |
318 756,9 |
325 450,8 |
2 527 948,6 |
||
Подпрограмма 2 |
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Всего |
8 450 889,9 |
7 147 692,1 |
7 286 565,7 |
7 971 245,7 |
8 787 490,5 |
8 865 386,2 |
9 301 573,9 |
9 653 081,4 |
67 463 925,4 |
федеральный бюджет всего |
2 269 369,9 |
454 030,5 |
433 392,3 |
850 599,7 |
1 145 086,6 |
1 003 467,8 |
1 052 004,1 |
992 789,3 |
8 200 740,2 |
||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства |
2 269 369,9 |
454 030,5 |
183 009,6 |
86 935,7 |
83 212,7 |
66 837,2 |
66 837,2 |
66 837,2 |
3 277 070,0 |
||
федеральный бюджет- дополнительная потребность |
|
|
250 382,7 |
763 664,0 |
1 061 873,9 |
936 630,6 |
985 166,9 |
925 952,1 |
4 923 670,2 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего |
1 664 304,9 |
1 581 863,6 |
1 645 031,2 |
1 680 370,6 |
1 567 748,4 |
1 536 455,9 |
1 535 750,0 |
1 535 049,4 |
12 746 574,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства |
1 664 304,9 |
1 581 863,6 |
1 631 924,2 |
1 654 933,1 |
1 551 526,9 |
1 520 945,6 |
1 520 945,6 |
1 520 945,6 |
12 647 389,5 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность* |
|
|
13 107,0 |
25 437,5 |
16 221,5 |
15 510,3 |
14 804,4 |
14 103,8 |
99 184,5 |
||
территориальный фонд ОМС |
4 334 699,3 |
4 926 468,9 |
5 005 971,8 |
5 248 461,1 |
5 878 813,1 |
6 125 507,4 |
6 509 665,7 |
6 916 801,3 |
44 946 388,6 |
||
юридические лица |
2 295,5 |
1 324,5 |
|
|
|
|
|
|
3 620,0 |
||
иные источники -платные |
180 220,3 |
184 004,9 |
202 170,4 |
191 814,3 |
195 842,4 |
199 955,1 |
204 154,1 |
208 441,4 |
1 566 602,9 |
||
Подпрограмма 3 |
Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения |
Всего |
0,0 |
0,0 |
35 500,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
164 500,0 |
500 000,0 |
федеральный бюджет всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет - дополнительная потребность |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего |
0,0 |
0,0 |
35 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 500,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность* |
|
|
35 500,0 |
|
|
|
|
|
35 500,0 |
||
территориальный фонд ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники |
|
|
|
|
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
164 500,0 |
464 500,0 |
||
Подпрограмма 4 |
Охрана здоровья матери и ребенка |
Всего |
1 166 681,3 |
1 059 172,5 |
1 130 805,5 |
1 751 000,3 |
1 991 445,2 |
2 051 625,7 |
2 140 290,4 |
2 061 090,5 |
13 352 111,4 |
федеральный бюджет всего |
11 413,5 |
12 103,7 |
5 645,0 |
270 210,0 |
398 150,0 |
333 750,0 |
329 100,0 |
149 500,0 |
1 509 872,2 |
||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства |
11 413,5 |
12 103,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 517,2 |
||
федеральный бюджет - дополнительная потребность |
|
|
5 645,0 |
270 210,0 |
398 150,0 |
333 750,0 |
329 100,0 |
149 500,0 |
1 486 355,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего |
320 665,9 |
164 097,7 |
200 516,5 |
166 910,8 |
101 667,3 |
165 660,0 |
164 626,0 |
165 034,0 |
1 449 178,2 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства |
320 665,9 |
164 097,7 |
199 915,8 |
163 676,8 |
98 023,3 |
162 067,0 |
162 067,0 |
162 067,0 |
1 432 580,5 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность* |
|
|
600,7 |
3 234,0 |
3 644,0 |
3 593,0 |
2 559,0 |
2 967,0 |
16 597,7 |
||
территориальный фонд ОМС |
777 607,5 |
835 171,6 |
879 844,0 |
1 266 080,0 |
1 443 828,4 |
1 504 416,2 |
1 598 764,9 |
1 698 757,0 |
10 004 469,6 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники - платные |
56 994,4 |
47 799,5 |
44 800,0 |
47 799,5 |
47 799,5 |
47 799,5 |
47 799,5 |
47 799,5 |
388 591,4 |
||
Подпрограмма 5 |
Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детям |
Всего |
220 481,3 |
496 771,5 |
347 788,6 |
529 939,8 |
538 830,3 |
543 090,7 |
552 090,0 |
411 581,4 |
3 640 573,6 |
федеральный бюджет всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
0,0 |
600 000 |
||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет - дополнительная потребность |
|
|
|
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
600 000,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего |
137 077,5 |
207 637,8 |
219 623,1 |
218 923,1 |
213 857,3 |
211 937,8 |
211 937,8 |
211 937,8 |
1 632 932,2 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства |
137 077,5 |
207 637,8 |
219 623,1 |
218 923,1 |
213 857,3 |
211 937,8 |
211 937,8 |
211 937,8 |
1 632 932,2 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность* |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
территориальный фонд ОМС |
42 253,8 |
236 914,1 |
101 776,0 |
106 706,0 |
119 521,7 |
124 537,2 |
132 347,5 |
140 625,0 |
1 004 681,3 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники - платные, местный бюджет |
41 150,0 |
52 219,6 |
26 389,5 |
54 310,7 |
55 451,3 |
56 615,7 |
57 804,7 |
59 018,6 |
402 960,1 |
||
Подпрограмма 6 |
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
Всего |
53 051,7 |
70 999,2 |
144 620,1 |
146 072,5 |
127 455,9 |
129 324,7 |
129 324,7 |
129 324,7 |
930 173,5 |
федеральный бюджет всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет - дополнительная потребность |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего |
53 051,7 |
70 999,2 |
111 287,7 |
146 072,5 |
127 455,9 |
129 324,7 |
129 324,7 |
129 324,7 |
930 173,5 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства |
53 051,7 |
70 999,2 |
70 793,2 |
71 136,2 |
52 519,6 |
54 388,4 |
54 388,4 |
54 388,4 |
480 855,7 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность* |
|
|
40 494,5 |
74 936,3 |
74 936,3 |
74 936,3 |
74 936,3 |
74 936,3 |
415 176,0 |
||
территориальный фонд ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники - платные |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 7 |
Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
Всего |
261 618,4 |
240 352,9 |
416 756,4 |
429 187,0 |
383 295,3 |
382 559,8 |
133 611,3 |
134 684,9 |
2 382 066,0 |
федеральный бюджет всего |
32 000,0 |
17 000,0 |
44 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93 000,0 |
||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства |
32 000,0 |
17 000,0 |
44 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93 000,0 |
||
федеральный бюджет - дополнительная потребность |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего |
184 488,4 |
177 275,2 |
332 156,4 |
381 153,7 |
334 253,3 |
332 487,9 |
82 487,9 |
82 487,9 |
1 906 790,7 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства |
184 488,4 |
136 245,2 |
132 156,4 |
131 153,7 |
84 253,3 |
82 487,9 |
82 487,9 |
82 487,9 |
915 760,7 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность* |
|
41 030,0 |
200 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
|
|
991 030,0 |
||
территориальный фонд ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники - платные |
45 130,0 |
46 077,7 |
40 600,0 |
48 033,3 |
49 042,0 |
50 071,9 |
51 123,4 |
52 197,0 |
382 275,3 |
||
Подпрограмма 8 |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
Всего |
420 554,5 |
541 148,1 |
1 212 333,4 |
1 593 007,9 |
1 418 564,7 |
1 517 772,1 |
1 667 787,9 |
2 067 703,8 |
10 438 872,1 |
федеральный бюджет всего |
273 410,4 |
335 798,1 |
817 842,6 |
862 182,4 |
895 982,2 |
1 035 361,0 |
1 088 561,0 |
1 149 761,0 |
6 458 898,7 |
||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства |
273 410,4 |
335 798,1 |
378 770,4 |
122 810,2 |
127 910,0 |
134 088,8 |
134 088,8 |
134 088,8 |
1 640 965,5 |
||
федеральный бюджет - дополнительная потребность |
|
|
439 072,2 |
739 372,2 |
768 072,2 |
901 272,2 |
954 472,2 |
1 015 672,2 |
4 817 933,2 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего |
145 644,1 |
203 835,0 |
392 990,8 |
729 280,0 |
521 021,6 |
480 834,6 |
577 634,6 |
916 334,6 |
3 967 575,3 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства |
145 644,1 |
203 835,0 |
392 990,8 |
459 480,0 |
130 021,6 |
73 034,6 |
73 034,6 |
73 034,6 |
1 551 075,3 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность* |
|
|
|
269 800,0 |
391 000,0 |
407 800,0 |
504 600,0 |
843 300,0 |
2 416 500,0 |
||
территориальный фонд ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники - платные |
1 500,0 |
1 515,0 |
1 500,0 |
1 545,5 |
1 560,9 |
1 576,5 |
1 592,3 |
1 608,2 |
12 398,4 |
||
Подпрограмма 9 |
Развитие информатизации в здравоохранении |
Всего |
63 087,2 |
47 750,7 |
124 952,5 |
147 569,5 |
126 265,5 |
153 721,2 |
129 158,1 |
155 554,4 |
948 059,1 |
федеральный бюджет всего |
0,0 |
0,0 |
70 346,0 |
92 686,0 |
82 948,0 |
108 877,0 |
84 308,0 |
84 998,0 |
524 163,0 |
||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет - дополнительная потребность |
|
|
70 346,0 |
92 686,0 |
82 948,0 |
108 877,0 |
84 308,0 |
84 998,0 |
524 163,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего |
62 527,2 |
47 185,1 |
54 306,5 |
54 306,5 |
42 734,8 |
44 255,6 |
44 255,6 |
69 956,0 |
419 527,3 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства |
62 527,2 |
47 185,1 |
54 306,5 |
54 306,5 |
42 734,8 |
44 255,6 |
44 255,6 |
44 255,6 |
393 826,9 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность* |
|
|
|
|
|
|
|
25 700,4 |
25 700,4 |
||
территориальный фонд ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники - платные |
560,0 |
565,6 |
300,0 |
577,0 |
582,7 |
588,6 |
594,5 |
600,4 |
4 368,8 |
||
Подпрограмма 10 |
Территориальное планирование здравоохранения в Республике Бурятия |
Всего |
625 363,3 |
224 013,5 |
222 097,9 |
233 501,8 |
247 884,1 |
255 250,2 |
263 794,5 |
272 851,4 |
2 344 756,7 |
федеральный бюджет всего |
0,0 |
2 787,9 |
2 509,1 |
5 331,7 |
5 623,7 |
5 639,0 |
5 639,0 |
5 639,0 |
33 169,4 |
||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства |
|
2 787,9 |
2 509,1 |
2 495,9 |
2 787,9 |
2 803,2 |
2 803,2 |
2 803,2 |
18 990,4 |
||
федеральный бюджет - дополнительная потребность |
|
|
|
2 835,8 |
2 835,8 |
2 835,8 |
2 835,8 |
2 835,8 |
14 179,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего |
477 512,0 |
58 104,6 |
50 311,4 |
50 256,6 |
50 094,5 |
51 959,2 |
51 959,2 |
51 959,2 |
842 156,7 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства |
477 512,0 |
58 104,6 |
50 311,4 |
50 256,6 |
50 094,5 |
51 959,2 |
51 959,2 |
51 959,2 |
842 156,7 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность* |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
территориальный фонд ОМС |
147 851,3 |
162 520,0 |
169 277,4 |
177 913,5 |
192 165,9 |
197 652,0 |
206 196,3 |
215 253,2 |
1 468 829,6 |
||
юридические лица |
|
601,0 |
|
|
|
|
|
|
601,0 |
||
иные источники - платные |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 11 |
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения" |
Всего |
|
3 673 445,3 |
6 471 272,1 |
6 519 004,2 |
6 826 070,0 |
4 480 700,0 |
0,0 |
0,0 |
27 970 491,6 |
федеральный бюджет всего |
|
3 459 315,6 |
6 060 841,7 |
6 147 890,0 |
6 484 850,0 |
4 256 660,0 |
0,0 |
0,0 |
26 409 557,3 |
||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства |
|
3438522,6 |
2 758,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 441 280,8 |
||
федеральный бюджет - дополнительная потребность |
|
20 793,0 |
6 058 083,5 |
6 147 890,0 |
6 484 850,0 |
4 256 660,0 |
0,0 |
0,0 |
22 968 276,5 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего |
|
214 129,7 |
410 430,4 |
371 114,2 |
341 220,0 |
224 040,0 |
0,0 |
0,0 |
1 560 934,3 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства |
|
214 129,7 |
410 430,4 |
371 114,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
995 674,3 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность* |
|
|
|
|
341 220,0 |
224 040,0 |
0,0 |
0,0 |
565 260,0 |
||
территориальный фонд ОМС |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
иные источники - платные |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*- при наличии источников финансирования
Таблица N 2
Ресурсное обеспечение государственной программы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" на 2013 - 2020 годы за счет средств республиканского бюджета (тыс. руб.)
Статус |
Наименование госпрограммы, подпрограммы, мероприятие |
Ответственный исполнитель |
Расходы, годы |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Госпрограмма |
Развитие здравоохранения |
Итого |
6 910 604,5 |
8 068 371,1 |
10 251 745,6 |
9 997 104,8 |
9 193 373 8 |
9 218 187,8 |
9 218 187,8 |
9 218 187,8 |
Минздрав РБ |
6 709 874,6 |
7 854 592,7 |
9 971 165,6 |
9 641 990,6 |
9 193 373,8 |
9 218 187,8 |
9 218 187,8 |
9 218 187,8 |
||
Минстрой РБ |
196 229,9 |
213 229,7,2 |
280 580,0 |
355 114,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Минсельхоз РБ |
4 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Администрация Главы и Правительства РБ |
|
548,7 |
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 1 |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. |
Минздрав РБ |
638 589,9 |
632 597,6 |
656 222,3 |
611 468,6 |
537 571,0 |
609 722,2 |
609 722,2 |
609 722,2 |
Минстрой РБ |
14 082,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Минсельхоз РБ |
4 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.1 |
Развитие первичной медико-санитарной помощи, системы медицинской профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни у населения Республики Бурятия |
Минздрав РБ |
629 437,0 |
586 395,9 |
584 426,5 |
565 513,6 |
532 742,8 |
604 722,2 |
604 722,2 |
604 722,2 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Оказание учреждениям (организациям) услуг по предоставлению первичной медико-санитарной помощи, медицинской профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни у населения Республики Бурятия |
Минздрав РБ |
|
|
|
565 513,6 |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Минздрав РБ |
338,0 |
34632,5 |
66 239,8 |
40 955,0 |
|
|
|
|
Минстрой РБ |
14 082,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Минсельхоз РБ |
4 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.8. |
Оснащение учреждений службы первичной медико-санитарной помощи санитарным автотранспортом и оборудованием |
Минздрав РБ |
|
|
|
38 955,0 |
|
|
|
|
1.2.8. |
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям |
Минздрав РБ |
|
|
|
2000,0 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.3 |
Оказание медицинской помощи участникам программы Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
Минздрав РБ |
1 376,9 |
1 569,2 |
556,0 |
0 |
0 |
|
|
|
Основное мероприятие 1.4 |
Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями |
Минздрав РБ |
7 438,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
5000,0 |
4 828,2 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями |
Минздрав РБ |
|
|
|
5 000,0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. |
Минздрав РБ |
1 509 678,7 |
1 581 863,6 |
1 631 924,2 |
1 654 933,1 |
1 551 526,9 |
1 520 945,6 |
1 520 945,6 |
1 520 945,6 |
Минстрой РБ |
120 817,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1 |
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи населению республики |
Минздрав РБ |
1 254 838,3 |
1 320 641,0 |
1 333 732,7 |
1 304 962,0 |
1 278 945,6 |
1 353 259,9 |
1 353 259,9 |
1 353 259,9 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по специализированной медицинской помощи населению республики |
Минздрав РБ |
|
|
|
1 303 712,0 |
|
|
|
|
2.1.8. |
Социальная поддержка медицинских работников, участвующих в оказании противотуберкулезной помощи |
Минздрав РБ |
|
|
|
1 250,0 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.2 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Минздрав РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3 |
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Минздрав РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.4 |
Развитие службы крови |
Минздрав РБ |
72 336,6 |
83 614,3 |
92 922,3 |
105 922,3 |
100 708,0 |
81 144,2 |
81 144,2 |
81 144,2 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов |
Минздрав РБ |
|
|
|
105 922,3 |
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.5 |
Совершенствование оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи |
Минздрав РБ |
32 779,4 |
46 382,7 |
74 490,8 |
74 490,8 |
73 565,3 |
48 583,2 |
48 583,2 |
48 583,2 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) скорой медицинской помощи, в том числе специализированной |
Минздрав РБ |
|
|
|
74 490,8 |
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.6 |
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
Минздрав РБ |
97 092,7 |
129 080,6 |
130 778,4 |
169 558,0 |
98 308,0 |
37 958,3 |
37 958,3 |
37 958,3 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6R.4. |
Софинансирование совершенствования высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных метолов лечения |
Минздрав РБ |
|
|
|
169 558,0 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.7 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Минздрав РБ |
51 590,5 |
2 145,0 |
|
|
|
|
|
|
Минстрой РБ |
120 817,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.8 |
Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС |
Минздрав РБ |
1 041,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 |
Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения |
Минздрав РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1 |
Привлечение частных медицинских организаций в систему ОМС |
Минздрав РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 |
Охрана здоровья матери и ребенка |
Минздрав РБ |
259 399,2 |
164 094,7 |
199 915,8 |
163 676,8 |
98 023,3 |
162 067,0 |
162 067,0 |
162 067,0 |
Минстрой РБ |
61 330,2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.1 |
Обеспечение здоровья матери и ребенку |
Минздрав РБ |
232 579,2 |
136 637,7 |
171 755,8 |
135 516,8 |
72 124,9 |
135 247,0 |
135 247,0 |
135 247,0 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по охране здоровья матери и ребенка |
Минздрав РБ |
|
|
|
135 516,8 |
|
|
|
|
Мероприятие 4.2 |
Пренатальная (дородовая) диагностика беременных |
Минздрав РБ |
|
339,9 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.3 |
Неонатальный и аудиологический скрининг новорожденных |
Минздрав РБ |
|
297,1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.4 |
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет |
Минздрав РБ |
26 820,0 |
26 820,0 |
28 160,0 |
28 160,0 |
25 898,4 |
26 820,0 |
26 820,0 |
26 820,0 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет |
|
|
|
|
28 160,0 |
|
|
|
|
Мероприятие 4.5 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Минздрав РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Минстрой РБ |
61 330,2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.6 |
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Улан-Удэ |
Минстрой РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 |
Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечения, в том числе детям |
Минздрав РБ |
137 606,4 |
207 637,8 |
219 623,1 |
218 923,1 |
213 857,3 |
211 937,8 |
211 937,8 |
211 937,8 |
Основное мероприятие 5.1 |
Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей |
Минздрав РБ |
37 699,2 |
100 781,4 |
109 471,4 |
109 471,4 |
109 106,4 |
103 459,4 |
103 459,4 |
103 459,4 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по медицинской реабилитации, в том числе детям |
Минздрав РБ |
|
|
|
109 471,4 |
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.2 |
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей |
Минздрав РБ |
98 407,2 |
106 856,4 |
110 451,7 |
109 451,7 |
104 750,9 |
108 478,4 |
108 478,4 |
108 478,4 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по санаторно-курортному лечению, в том числе детям |
Минздрав РБ |
|
|
|
109 451,7 |
|
|
|
|
Мероприятие 5.3 |
Развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов в Республике Бурятия |
Минздрав РБ |
1 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.4 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Минздрав РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6 |
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
Минздрав РБ |
53 051,7 |
70 999,2 |
70 793,2 |
71 136,2 |
52 519,6 |
54 388,4 |
54 388,4 |
54 388,4 |
Основное мероприятие 6.1 |
Совершенствование оказания паллиативной помощи населению республики |
Минздрав РБ |
53 051,7 |
70 999,2 |
70 793,2 |
71 136,2 |
52 519,6 |
54 388,4 |
54 388,4 |
54 388,4 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по паллиативной помощи, в том числе детям |
|
|
|
|
71 136,2 |
|
|
|
|
Мероприятие 6.2 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Минздрав РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7 |
Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
Минздрав РБ |
146 718,8 |
136 245,2 |
132 156,4 |
131 153,7 |
84 253,3 |
82 487,9 |
82 487,9 |
82 487,9 |
Основное мероприятие 7.1 |
Реализация образовательных программ среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования |
Минздрав РБ |
79 806,9 |
91496,5 |
83 556,4 |
86 553,7 |
79 653,3 |
82 487,9 |
82 487,9 |
82 487,9 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по кадровому обеспечению системы здравоохранения |
Минздрав РБ |
|
|
|
86 553,7 |
|
|
|
|
Мероприятие 7.2 |
Совершенствование системы мониторинга кадровых ресурсов медицинских работников и планирования с учетом потребности, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников и электронной базы вакансий |
Минздрав РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.3 |
Организация работ по формированию престижа медицинской специальности |
Минздрав РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 7.4 |
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников |
Минздрав РБ |
|
16 600,0 |
13 500,0 |
4 600,0 |
4600,0 |
|
|
|
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.8. |
Единовременные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу наиболее дефицитных специальностей |
|
|
|
|
4 600,0 |
|
|
|
|
Мероприятие 7.5 |
Подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических кадров |
Минздрав РБ |
|
1600,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.6 |
Улучшение материально-технической базы учреждений |
Минздрав РБ |
36 911,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.7 |
Информационная компания "Люди в белом" |
Администрация Главы и Правительства РБ |
|
548,7 |
0 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 7.8. |
Реализация Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" ("Земский врач") |
Минздрав РБ |
30 000,0 |
26 000,0 |
35 000,0 |
40 000,0 |
|
|
|
|
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8. R136 |
Софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, поселое# городского типа |
|
|
|
|
40 000,0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 8 |
Совершенствование лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
Минздрав РБ |
94 561,8 |
203 835,0 |
392 990,8 |
459 480,0 |
130 021,6 |
73 034,6 |
73 034,6 |
73 034,6 |
Основное мероприятие 8.2 |
Обеспечение отдельных групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. N 890 отпускаются бесплатно или со скидкой, а также обеспечение лекарственными препаратами лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 г. N 403 "О порядке ведения федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента" Обеспечение отдельных групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. N 890 отпускаются бесплатно или со скидкой |
Минздрав РБ |
83 800,0 |
197 384,4 |
386 447,8 |
452 937,0 |
119 462,7 |
62 100,0 |
62 100,0 |
62 100,0 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по лекарственному обеспечению, в том числе в амбулаторных условиях |
|
|
|
|
452 937,0 |
|
|
|
|
Мероприятие 8.3 |
Обеспечение лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Минздрав РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 8.4 |
Обеспечение контроля качества лекарственных средств |
Минздрав РБ |
10 761,8 |
6 450,6 |
6 543,0 |
6 543,0 |
10 558,9 |
10 934,6 |
10 934,6 |
10 934,6 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по обеспечению контроля качества лекарственных средств |
Минздрав РБ |
|
|
|
6 543,0 |
|
|
|
|
Мероприятие 5161 |
Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания |
Минздрав РБ |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 5174 |
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
Минздрав РБ |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 5179 |
На реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
Минздрав РБ |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 9 |
Развитие информатизации в здравоохранении |
Минздрав РБ |
44 209,6 |
47185,1 |
54 306,5 |
54 306,5 |
42 734,8 |
44 255,6 |
44 255,6 |
44 255,6 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 9.1 |
Создания регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Минздрав РБ |
44 209,6 |
47185,1 |
54 306,5 |
54 306,5 |
42 734,8 |
44 255,6 |
44 255,6 |
44 255,6 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по развитию информатизации в здравоохранении |
Минздрав РБ |
|
|
|
54 306,5 |
|
|
|
|
Подпрограмма 10 |
Территориальное планирование здравоохранения Республики Бурятия |
Минздрав РБ |
3 826 058,6 |
4 809 783,2 |
6 483 082,9 |
6 260 612,6 |
6 482 866,0 |
6 459 348,7 |
6 459 348,7 |
6 459 348,7 |
Основное мероприятие 10.1. |
Совершенствование управления системой здравоохранения |
|
32 506,8 |
34 754,6 |
30 585,0 |
30 424,7 |
30 740,2 |
26 188,4 |
26 188,4 |
26 188,4 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.91. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
Минздрав РБ |
32 506,8 |
34 754,6 |
30 585,0 |
30 424,7 |
30 740,2 |
26 188,4 |
26 188,4 |
26 188,4 |
Основное мероприятие 10.2. |
Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Республики Бурятия |
Минздрав РБ |
9 457,0 |
5 833,4 |
5 938,9 |
5 938,9 |
11 877,8 |
11 877,8 |
11 877,8 |
11 877,8 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 10.2.8 |
Дорогостоящие виды медицинской помощи, лечение больных за пределами Республики Бурятия, транспортировка больных и сопровождающих их лиц, услуги по организации и участию в съездах, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях |
Минздрав РБ |
11 877,8 |
9 457,0 |
5 833,4 |
5 938,9 |
5 938,9 |
11 877,8 |
11 877,8 |
11 877,8 |
Мероприятие 10.3 |
Обеспечение мобилизационной готовности экономики |
Минздрав РБ |
17 897,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 10.4. |
Обеспечение организации управления системой здравоохранения |
Минздрав РБ |
13 870,9 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 415,4 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.1. Мероприятие 0499 |
Оказание государственными учреждениями (Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Бурятия) государственных услуг (работ) |
Минздрав РБ |
13 870,9 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 415,4 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
Основное мероприятие 10.5. |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
Минздрав РБ |
3 347 938,1 |
4 751 678,6 |
6 432 771,5 |
6 210 656,0 |
6 432 771,5 |
6 407 389,5 |
6 407 389,5 |
6 407 389,5 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5. Ф05. Мероприятие 0500 |
Уплата страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
Минздрав РБ |
3 347 938,1 |
4 751 678,6 |
6 432 771,5 |
6 210 656,0 |
6 432 771,5 |
6 407 389,5 |
6 407 389,5 |
6 407 389,5 |
Мероприятие 10.6 |
Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) |
Минздрав РБ |
401 967,3 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
Мероприятие 10.7 |
Модернизация здравоохранения Республики Бурятия |
Минздрав РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 11 |
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения" |
Минстрой РБ Минздрав РБ |
0,00 |
214 129,7 |
410 430,4 397 330,4 13 100,0 |
371 114,2 355 114,2 6 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие 11.1 |
Осуществление бюджетных инвестиций Республики Бурятия в объекты сферы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
Минстрой РБ |
|
5 064,9 |
6 291,3 |
5 513,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.4 |
Проектирование и строительство объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
Минстрой РБ |
|
|
|
5 513,2 |
|
|
|
|
Основное мероприятие 11.2 |
Осуществление бюджетных инвестиций Республики Бурятия в объекты сферы здравоохранения, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, в том числе скорой специализированной медицинской помощи |
Минстрой РБ |
|
49064,8 |
110 459,1 |
50 429,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.4. |
Проектирование и строительство объектов оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь |
|
|
|
|
29 301,3 |
|
|
|
|
11.2.R |
Софинансирование реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года |
|
|
|
|
21 128,2 |
|
|
|
|
Основное мероприятие 11.3 |
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Улан-Удэ |
Всего |
|
160 000,0 |
293 680,0 |
305 171,5 |
|
|
|
|
Минстрой РБ |
|
159100,0 |
280 580,0 |
299 171,5 |
|
|
|
|
||
Минздрав РБ |
|
900,0 |
13 100,0 |
6 000,0 |
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.R |
Софинансирование реализации программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
Минстрой РБ Минздрав РБ |
|
|
|
305 171,5 299 171,5 6 000,0 |
|
|
|
|
Основное мероприятие |
Комплекс работ по укреплению материально-технической базы объектов здравоохранения |
Минздрав РБ |
|
|
|
10 000,0 |
|
|
|
|
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.8. |
Капитальный ремонт Объектов сферы здравоохранения |
Минздрав РБ |
|
|
|
10 000,0 |
|
|
|
|
Таблица N 3
Ресурсное обеспечение государственной программы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" на 2013 - 2020 годы за счет средств республиканского и федерального бюджетов (тыс. руб.)
Статус |
Наименование госпрограммы, подпрограммы, мероприятие |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Госпрограмма |
Развитие здравоохранения |
Всего |
9 465 322,0 |
12 348 873,6 |
10 862 792,9 |
10 209 346,6 |
9 407 284,4 |
9 421 917,0 |
9 421 917,0 |
9 421 917,0 |
Федеральный бюджет |
2 554 717,5 |
4 280 502,5 |
611 047,3 |
212 241,8 |
213 910,6 |
203 729,2 |
203 729,2 |
203 729,2 |
||
Республиканский бюджет |
6 910 604,5 |
8 068 371,1 |
10 251 745,6 |
9 997 104,8 |
9 193 373,8 |
9 218 187,8 |
9 218 187,8 |
9 218 187,8 |
||
Подпрограмма 1 |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. |
Всего |
657 171,9 |
652 857,3 |
656 222,3 |
611 468,6 |
537 571,0 |
609 722,2 |
609 722,2 |
609 722,2 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
20 259,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет |
657 171,9 |
632 597,6 |
656 222,3 |
611 468,6 |
537 571,0 |
609 722,2 |
609 722,2 |
609 722,2 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Развитие первичной медико-санитарной помощи, системы медицинской профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни у населения Республики Бурятия |
Всего |
629 437,0 |
586 395,9 |
584 426,5 |
565 513,6 |
532 742,8 |
604 722,2 |
604 722,2 |
604 722,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
629 437,0 |
586 395,9 |
584 426,5 |
565 513,6 |
532 742,8 |
604 722,2 |
604 722,2 |
604 722,2 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Оказание учреждениям (организациям) услуг по предоставлению первичной медико-санитарной помощи, медицинской профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни у населения Республики Бурятия |
Всего |
|
|
|
565 513,6 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
565 513,6 |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
18 920,0 |
34 632,5 |
66 239,8 |
40 955,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
18 920,0 |
34 632,5 |
66 239,8 |
40 955,0 |
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.8 |
Оснащение учреждений службы первичной медико-санитарной помощи санитарным автотранспортом и оборудованием |
Всего |
|
|
|
38 955,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
38 955,0 |
|
|
|
|
||
1.2.8. |
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям |
Всего |
|
|
|
2 000,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
2 000,0 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.3 |
Оказание медицинской помощи участникам программы Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
Всего |
1 376,9 |
1 569,2 |
556,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
1 376,9 |
1 569,2 |
556,0 |
0 |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.4 |
Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями |
Всего |
7 438,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 828,2 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
7 438,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 828,2 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями |
Всего |
|
|
|
5 000,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
5 000,0 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 5078 |
Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями |
Всего |
0,0 |
20 259,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
20 259,7 |
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 2 |
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. |
Всего |
2 704 643,6 |
2 035 894,1 |
1 814 933,8 |
1 741 868,8 |
1 634 739,6 |
1 587 782,8 |
1 587 782,8 |
1 587 782,8 |
Федеральный бюджет |
1 074 147,2 |
454 030,5 |
183 009,6 |
86 935,7 |
83 212,7 |
66 837,2 |
66 837,2 |
66 837,2 |
||
Республиканский бюджет |
1 630 496,4 |
1 581 863,6 |
1 631 924,2 |
1 654 933,1 |
1 551 526,9 |
1 520 945,6 |
1 520 945,6 |
1 520 945,6 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи населению республики |
Всего |
1 407 096,7 |
1 679 226,0 |
1 333 732,7 |
1 304 962,0 |
1 278 945,6 |
1 353 259,9 |
1 353 259,9 |
1 353 259,9 |
Федеральный бюджет |
152 258,4 |
358 585,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
1 254 838,3 |
1 320 641,0 |
1 333 732,7 |
1 304 962,0 |
1 278 945,6 |
1 353 259,9 |
1 353 259,9 |
1 353 259,9 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по специализированной медицинской помощи населению республики |
Всего |
|
|
|
1 303 712,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
1 303 712,0 |
|
|
|
|
||
2.1.8. |
Социальная поддержка медицинских работников, участвующих в оказании противотуберкулезной помощи |
Всего |
|
|
|
1 250,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
1 250,0 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Всего |
167 056,8 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
167 056,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.3 |
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
117 153,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
117 153,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.4 |
Развитие службы крови |
Всего |
72 336,6 |
83 614,3 |
92 922,3 |
105 922,3 |
100 708,0 |
81 144,2 |
81 144,2 |
81 144,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
72 336,6 |
83 614,3 |
92 922,3 |
105 922,3 |
100 708,0 |
81 144,2 |
81 144,2 |
81 144,2 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов |
Всего |
|
|
|
105 922,3 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
105 922,3 |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.5 |
Совершенствование оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи |
Всего |
32 779,4 |
46 382,7 |
74 490,8 |
74 490,8 |
73 565,3 |
48 583,2 |
48 583,2 |
48 583,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
32 779,4 |
46 382,7 |
74 490,8 |
74 490,8 |
73 565,3 |
48 583,2 |
48 583,2 |
48 583,2 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) скорой медицинской помощи, в том числе специализированной |
Всего |
|
|
|
74 490,8 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
74 490,8 |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.6 |
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
Всего |
97 092,7 |
147 342,6 |
130 778,4 |
169 558,0 |
98 308,0 |
37 958,3 |
37 958,3 |
37 958,3 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
18 262,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
97 092,7 |
129 080,6 |
130 778,4 |
169,558,0 |
98 308,0 |
37 958,3 |
37 958,3 |
37 958,3 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6R.4. |
Софинансирование совершенствования высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных метолов лечения |
Всего |
|
|
|
169 558,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
169 558,0 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.7 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
810 086,9 |
2 145,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
637 678,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
172 408,4 |
2 145,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.8 |
Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС |
Всего |
1 041,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
1 041,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.8. (мероприятие 5072) |
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
Всего |
0,0 |
66 837,2 |
83 424,0 |
75 691,2 |
83 212,7 |
66 837,2 |
66 837,2 |
66 837,2 |
Федеральный бюджет |
|
66 837,2 |
83 424,0 |
75 691,2 |
83 212,7 |
66 837,2 |
66 837,2 |
66 837,2 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.5072 |
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
Всего |
|
|
|
75 691,2 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
75 691,2 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятия 2.9. (мероприятие 5382) |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
Всего |
|
10 346,3 |
12 464,1 |
11 244,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
10 346,3 |
12 464,1 |
11 244,5 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.5382 |
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
Всего |
|
|
|
11 244,5 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
11 244,5 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 5402 |
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
Всего |
|
|
45 181,5 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
45 181,5 |
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 5077 |
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
Всего |
|
|
41 940,0 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
41 940,0 |
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 3 |
Развитие государственно-частного партнерства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.1 |
Привлечение частных медицинских организаций в систему ОМС |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 4 |
Охрана здоровья матери и ребенка |
Всего |
1 493 142,5 |
176 198,4 |
199 915,8 |
163 676,8 |
98 023,3 |
162 067,0 |
162 067,0 |
162 067,0 |
Федеральный бюджет |
1 172 413,1 |
12 103,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет |
320 729,4 |
164 094,7 |
199 915,8 |
163 676,8 |
98 023,3 |
162 067,0 |
162 067,0 |
162 067,0 |
||
Основное мероприятие 4.1 |
Развитие охраны здоровья матери и ребенка |
Всего |
232 579,2 |
136 637,7 |
171 755,8 |
135 516,8 |
72 124,9 |
135 247,0 |
135 247,0 |
135 247,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
232 579,2 |
136 637,7 |
171 755,8 |
135 516,8 |
72 124,9 |
135 247,0 |
135 247,0 |
135 247,0 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по охране здоровья матери и ребенка |
Всего |
|
|
|
135 516,8 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
135 516,8 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.2 |
Пренатальная (дородовая) диагностика беременных |
Всего |
5 768,5 |
339,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
5 768,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
339,9 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.3 |
Неонатальный и аудиологический скрининг новорожденных |
Всего |
5 645,0 |
297,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
5 645,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
297,1 |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.4 |
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет |
Всего |
26 820,0 |
26 820,0 |
28 160,0 |
28 160,0 |
25 898,4 |
26 820,0 |
26 820,0 |
26 820,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
26 820,0 |
26 820,0 |
28 160,0 |
28 160,0 |
25 898,4 |
26 820,0 |
26 820,0 |
26 820,0 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет |
Всего |
|
|
|
28 160,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
28 160,0 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.5 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
1 222 329,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
1 160 999,6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
61 330,2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.6 |
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Улан-Удэ |
Всего |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 5073 |
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения |
Всего |
|
5 645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
5 645,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 5079 |
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
Всего |
|
6 458,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
6 458,7 |
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 5 |
Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в том числе детям. |
Всего |
137 606,4 |
207 637,8 |
219 923,1 |
218 923,1 |
213 857,3 |
211 937,8 |
211 937,8 |
211 937,8 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет |
137 606,4 |
207 637,8 |
219 923,1 |
218 923,1 |
213 857,3 |
211 937,8 |
211 937,8 |
211 937,8 |
||
Основное мероприятие 5.1 |
Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей |
Всего |
37 699,2 |
100 781,4 |
109 471,4 |
109 471,4 |
109 106,4 |
103 459,4 |
103 459,4 |
103 459,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
37 699,2 |
100 781,4 |
109 471,4 |
109 471,4 |
109 106,4 |
103 459,4 |
103 459,4 |
103 459,4 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по медицинской реабилитации, в том числе детям |
Всего |
|
|
|
109 471,4 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
109 471,4 |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5.2 |
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей |
Всего |
98 407,2 |
106 856,4 |
110 451,7 |
109 451,7 |
104 750,9 |
108 478,4 |
108 478,4 |
108 478,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
98 407,2 |
106 856,4 |
110 451,7 |
109 451,7 |
104 750,9 |
108 478,4 |
108 478,4 |
108 478,4 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по санаторно-курортному лечению, в том числе детям |
Всего |
|
|
|
109 451,7 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
109 451,7 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 5.3 |
Развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов в Республике Бурятия |
Всего |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
1 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 5.4 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 6 |
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
Всего |
53 051,7 |
70 999,2 |
70 793,2 |
71 136,2 |
52 519,6 |
54 388,4 |
54 388,4 |
54 388,4 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет |
53 051,7 |
70 999,2 |
70 793,2 |
71 136,2 |
52 519,6 |
54 388,4 |
54 388,4 |
54 388,4 |
||
Основное мероприятие 6.1 |
Совершенствование оказания паллиативной помощи населению республики |
Всего |
53 051,7 |
70 999,2 |
70 793,2 |
71 136,2 |
52 519,6 |
54 388,4 |
54 388,4 |
54 388,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
53 051,7 |
70 999,2 |
70 793,2 |
71 136,2 |
52 519,6 |
54 388,4 |
54 388,4 |
54 388,4 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1 |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по паллиативной помощи, в том числе детям |
Всего |
|
|
|
71 136,2 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
71 136,2 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 6.2 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 7 |
Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
Всего |
178 718,8 |
153 245,2 |
176 156,4 |
131 153,7 |
84 253,3 |
82 487,9 |
82 487,9 |
82 487,9 |
Федеральный бюджет |
32 000,0 |
17 000,0 |
44 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет |
146 718,8 |
136 245,2 |
132 156,4 |
131 153,7 |
84 253,3 |
82 487,9 |
82 487,9 |
82 487,9 |
||
Основное мероприятие 7.1 |
Реализация образовательных программ среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования |
Всего |
79 806,9 |
91 496,5 |
83 556,4 |
86 553,7 |
79 653,3 |
82 487,9 |
82 487,9 |
82 487,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
79 806,9 |
91 496,5 |
83 556,4 |
86 553,7 |
79 653,3 |
82 487,9 |
82 487,9 |
82 487,9 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по кадровому обеспечению системы здравоохранения |
Всего |
|
|
|
86 553,7 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
83 553,7 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 7.2 |
Совершенствование системы мониторинга кадровых ресурсов медицинских работников и планирования с учетом потребности, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников и электронной базы вакансий |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 7.3 |
Организация работ по формированию престижа медицинской специальности |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 7.4 |
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников |
Всего |
0 |
16 600,0 |
13 500,0 |
4 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
0 |
16 600,0 |
13 500,0 |
4 600,0 |
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.8. |
Единовременные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу наиболее дефицитных специальностей |
Всего |
|
|
|
4 600,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
4 600,0 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 7.5 |
Подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических кадров |
Всего |
0,0 |
1 600,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
1 600,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 7.6 |
Улучшение материально-технической базы учреждений |
Всего |
36 911,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
36 911,9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 7.7 |
Информационная компания "Люди в белом" |
Всего |
|
548,7 |
0 |
0 |
4 600,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
548,7 |
0 |
0 |
4 600,0 |
|
|
|
||
Основное мероприятие 7.8 |
Реализация Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" ("Земский врач") |
Всего |
30 000,0 |
26 000,0 |
35 000,0 |
40 000,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
30 000,0 |
26 000,0 |
35 000,0 |
40 000,0 |
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.R136 |
Софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, поселое# городского типа |
Всего |
|
|
|
40 000,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
40 00,0 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 5136 |
Межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
Всего |
32 000,0 |
17 000,0 |
44 000,0 |
0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
32 000,0 |
17 000,0 |
44 000,0 |
0 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 8 |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
Всего |
367 972,2 |
539 633,1 |
771 761,2 |
582 290,2 |
257 931,6 |
207 123,4 |
207 123,4 |
207 123,4 |
Федеральный бюджет |
273 410,4 |
335 798,1 |
378 770,4 |
122 810,2 |
127 910,0 |
134 088,8 |
134 088,8 |
134 088,8 |
||
Республиканский бюджет |
94 561,8 |
203 835,0 |
392 990,8 |
459 480,0 |
130 021,6 |
73 034,6 |
73 034,6 |
73 034,6 |
||
Основное мероприятие 8.1
Мероприятие 5161 |
Проведение комплекса мер по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами |
Всего |
267 866,8 |
91 986,5 |
114 970,6 |
87 671,3 |
87 873,1 |
91 986,5 |
91 986,5 |
91 986,5 |
Федеральный бюджет |
267 866,8 |
91 986,5 |
114 970,6 |
87 671,3 |
87 873,1 |
91 986,5 |
91 986,5 |
91 986,5 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.5161. |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
Всего |
|
|
|
87 671,3 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
87 671,3 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.2 |
Обеспечение отдельных групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. N 890 отпускаются бесплатно или со скидкой, а также обеспечение лекарственными препаратами лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 г. N 403 "О порядке ведения федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента" |
Всего |
83 800,0 |
197 384,4 |
386 447,8 |
452 937,0 |
119 462,7 |
62 100,0 |
62 100,0 |
62 100,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
83 800,0 |
197 384,4 |
386 447,8 |
452 937,0 |
119 462,7 |
62 100,0 |
62 100,0 |
62 100,0 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по лекарственному обеспечению, в том числе в амбулаторных условиях |
Всего |
|
|
|
452 937,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
452 937,0 |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.3 Мероприятие 5133 |
Совершенствование механизмов лекарственного обеспечения лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Всего |
5 543,6 |
5 543,6 |
4 970,7 |
2 567,5 |
7 013,1 |
5 543,6 |
5 543,6 |
5 543,6 |
Федеральный бюджет |
5 543,6 |
5 543,6 |
4 970,7 |
2 567,5 |
7 013,1 |
5 543,6 |
5 543,6 |
5 543,6 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.5133 |
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Всего |
|
|
|
2 567,5 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
2 567,5 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.4 |
Обеспечение контроля качества лекарственных средств |
Всего |
10 761,8 |
6 450,6 |
6 543,0 |
6 543,0 |
10 558,9 |
10 934,6 |
10 934,6 |
10 934,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
10 761,8 |
6 450,6 |
6 543,0 |
6 543,0 |
10 558,9 |
10 934,6 |
10 934,6 |
10 934,6 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по обеспечению контроля качества лекарственных средств |
Всего |
|
|
|
6 543,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
6 543,0 |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.5
Мероприятие 5174 |
"Финансовое обеспечение закупок препаратов для терапии и диагностики туберкулеза" |
Всего |
|
35 447,3 |
32 609,5 |
30 088,9 |
31 957,3 |
35 447,3 |
35 447,3 |
35 447,3 |
Федеральный бюджет |
|
35 447,3 |
32 609,5 |
30 088,9 |
31 957,3 |
35 447,3 |
35 447,3 |
35 447,3 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.5174 |
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудител# |
Всего |
|
|
|
30 088,9 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
30 088,9 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3093 |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
Всего |
|
201 709,3 |
202 724,40 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
201 709,3 |
202 724,4 |
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.6. Мероприятие 5179 |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
Всего |
|
1 111,4 |
2 516,7 |
2 482,5 |
1 066,5 |
1 111,4 |
1 111,4 |
1 111,4 |
Федеральный бюджет |
|
1 111,4 |
2 516,7 |
2 482,5 |
1 066,5 |
1 111,4 |
1 111,4 |
1 111,4 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.5179 |
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатита В и С |
Всего |
|
|
|
2 482,5 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
2 482,5 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 5482 |
Иные межбюджетные трансферты в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан |
Всего |
|
|
20 978,5 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
20 978,5 |
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 9 |
Развитие информатизации в здравоохранении |
Всего |
44 209,6 |
47 185,1 |
54 306,5 |
54 306,5 |
42 734,8 |
44 255,6 |
44 255,6 |
44 255,6 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет |
44 209,6 |
47 185,1 |
54 306,5 |
54 306,5 |
42 734,8 |
44 255,6 |
44 255,6 |
44 255,6 |
||
Основное мероприятие 9.1 |
Создания регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Всего |
44 209,6 |
47 185,1 |
54 306,5 |
54 306,5 |
42 734,8 |
44 255,6 |
44 255,6 |
44 255,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
44 209,6 |
47 185,1 |
54 306,5 |
54 306,5 |
42 734,8 |
44 255,6 |
44 255,6 |
44 255,6 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.1. |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по развитию информатизации в здравоохранении |
Всего |
|
|
|
54 306,5 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
54 306,5 |
|
|
|
|
||
Подпрограмма 10 |
Территориальное планирования здравоохранения Республики Бурятия |
Всего |
3 828 805,4 |
4 812 571,1 |
6 485 592,0 |
6 263 408,5 |
6 485 653,9 |
6 462 151,9 |
6 462 151,9 |
6 462 151,9 |
Федеральный бюджет |
2 746,8 |
2 787,9 |
2 509,1 |
2 495,9 |
2 787,9 |
2 803,2 |
2 803,2 |
2 803,2 |
||
Республиканский бюджет |
3 826 058,6 |
4 809 783,2 |
6 483 082,9 |
6 260 912,6 |
6 482 866,0 |
6 459 348,7 |
6 459 348,7 |
6 459 348,7 |
||
Основное мероприятие 10.1. |
Совершенствование управления системой здравоохранения |
Всего |
35 253,6 |
37 542,5 |
33 094,1 |
32 920,6 |
33 528,1 |
28 991,6 |
28 991,6 |
28 991,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
2 746,8 |
2 787,9 |
2 509,1 |
2 495,9 |
2 787,9 |
2 803,2 |
2 803,2 |
2 803,2 |
|
|
Республиканский бюджет |
32 506,8 |
34 754,6 |
30 585,0 |
30 424,7 |
30 740,2 |
26 188,4 |
26 188,4 |
26 188,4 |
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.598 Мероприятие 5980 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан |
Всего |
2 746,8 |
2 787,9 |
2 509,1 |
2495,9 |
2 787,9 |
2 803,2 |
2 803,2 |
2 803,2 |
Федеральный бюджет |
2 746,8 |
2 787,9 |
2 509,1 |
2 495,9 |
2 787,9 |
2 803,2 |
2 803,2 |
2 803,2 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10.1.91 Мероприятие 9100 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
Всего |
32 506,8 |
34 754,6 |
30 585,0 |
30 424,7 |
30 740,2 |
26 188,4 |
26 188,4 |
26 188,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
32 506,8 |
34 754,6 |
30 585,0 |
30 424,7 |
30 740,2 |
26 188,4 |
26 188,4 |
26 188,4 |
||
Основное мероприятие 10.2. |
Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Республики Бурятия |
Всего |
11 877,8 |
9 457,0 |
5 833,4 |
5 983,9 |
5 938,9 |
11 877,8 |
11 877,8 |
11 877,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
11 877,8 |
9 457,0 |
5 833,4 |
5 983,9 |
5 938,9 |
11 877,8 |
11 877,8 |
11 877,8 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.8. |
Дорогостоящие виды медицинской помощи, лечение больных за пределами Республики Бурятия, транспортировка больных и сопровождающих их лиц, услуги по организации и участию в съездах, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях |
Всего |
11 877,8 |
9 457,0 |
5 833,4 |
5 938,9 |
5 938,9 |
11 877,8 |
11 877,8 |
11 877,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
11 877,8 |
9 457,0 |
5 833,4 |
5 938,9 |
5 938,9 |
11 877,8 |
11 877,8 |
11 877,8 |
||
Мероприятие 10.3 |
Обеспечение мобилизационной готовности экономики |
Всего |
17 897,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
17 897,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 10.4. |
Обеспечение организации управления системой здравоохранения |
Всего |
13 870,9 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 415,4 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
13 870,9 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 415,4 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.1. |
Оказание государственными учреждениями (Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Бурятия) государственных услуг (работ |
Всего |
13 870,9 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 415,4 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
13 870,9 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 415,4 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
||
Основное мероприятие 10.5. |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
Всего |
3 347 938,1 |
4 751 678,6 |
6 432 771,5 |
6 210 656,0 |
6 432 771,5 |
6 407 389,5 |
6 407 389,5 |
6 407 389,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
3 347 938,1 |
4 751 678,6 |
6 432 771,5 |
6 210 656,0 |
6 432 771,5 |
6 407 389,5 |
6 407 389,5 |
6 407 389,5 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5 Ф05 |
Уплата страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
Всего |
3 347 938,1 |
4 751 678,6 |
6 432 771,5 |
6 210 656,0 |
6 432 771,5 |
6 407 389,5 |
6 407 389,5 |
6 407 389,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
3 347 938,1 |
4 751 678,6 |
6 432 771,5 |
6 210 656,0 |
6 432 771,5 |
6 407 389,5 |
6 407 389,5 |
6 407 389,5 |
||
Мероприятие 10.6 |
Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) |
Всего |
401 967,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
401 967,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 10.7 |
Модернизация здравоохранения Республики Бурятия |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 11 |
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения" |
Всего |
0,00 |
3 652 652,3 |
413 188,6 |
371 114,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
3 438 522,6 |
2 758,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Республиканский бюджет |
|
214 129,7 |
410 430,4 |
371 114,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 11.1 |
Осуществление инвестиций в объекты сферы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
Всего |
|
5 064,9 |
6 291,3 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Республиканский бюджет |
|
5 064,9 |
6 291,3 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.4 |
Проектирование и строительство объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
Всего |
|
|
|
5 513,2 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
5 513,2 |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 11.2 |
Осуществление инвестиций в объекты сферы здравоохранения, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь |
Всего |
|
1086228,80 |
113 217,3 |
50 429,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
1037164,90 |
2 758,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Республиканский бюджет |
|
49064,80 |
110 459,1 |
50 429,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.4. |
Проектирование и строительство объектов оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь |
Всего |
|
|
|
29 301,3 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
29 301,3 |
|
|
|
|
||
11.2.R018 |
Софинансирование реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года |
Всего |
|
|
|
21 128,2 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
21 128,2 |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 11.3 |
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Улан-Удэ |
Всего |
|
2 561 357,7 |
293 680,0 |
305 171,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
2 401 357,7 |
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
160 000,0 |
293 680,0 |
305 171,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3. R |
Софинансирование реализации программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления матерально-технической базы медицинских учреждений |
Всего |
|
|
|
305 171,5 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
305 171,5 |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 11.5 |
Комплекс работ по укреплению материально-технической базы объектов здравоохранения |
Всего |
|
|
|
10 000,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
10 000,0 |
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.8. |
Капитальный ремонт объектов сферы здравоохранения |
Всего |
|
|
|
10 000,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
10 000,0 |
|
|
|
|
Перечень объектов здравоохранения в рамках строительства, реконструкции и капитального ремонта за счет средств федерального и республиканского бюджетов (улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения)
Статус |
Наименование госпрограммы, подпрограммы, мероприятие |
Источник финансирования |
Ответственный исполнитель |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
Госпрограмма |
Развитие здравоохранения |
Всего |
Минстрой РБ, Минздрав РБ, Минсельхоз РБ |
951667,07 |
3 687 284,8 |
479 427,62 |
402 069,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
699008,69 |
3 438 522,6 |
2 758,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
252658,38 |
248762,20 |
476 669,42 |
402 069,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Подпрограмма 1 |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. |
Всего |
Минстрой РБ, Минздрав РБ, Минсельхоз РБ |
18920,00 |
34 632,50 |
66 239,0 |
40 955,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
18920,00 |
34632,50 |
66 239,0 |
40 955,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 1.1.1. |
Приобретение санитарного транспорта для 21 центральной районной больницы |
Всего |
Минздрав РБ |
|
|
|
38 955,0 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
38 955,0 |
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.2. |
Капитальный ремонт участковой больницы в с. Новая Брянь |
Всего |
Минздрав РБ |
|
|
10 065,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Республиканский бюджет |
|
|
10 065,0 |
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
Минстрой РБ |
14082,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
14082,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
Минздрав РБ |
338,00 |
34 632,5 |
56 174,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
338,00 |
34 632,5 |
56 174,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 1.2.1 |
Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ "Тункинская ЦРБ" |
Всего |
Минздрав РБ |
338,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
338,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 1.2.2 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта модульного типа в с. Малое Уро Баргузинского района (привязка типового проекта) |
Всего |
Минстрой РБ |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 1.2.3 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта модульного типа в с. Ара-Киреть Бичурского района (привязка типового проекта) |
Всего |
Минстрой РБ |
1482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
1482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 1.2.4 |
Строительство амбулатории общеврачебной практики в п. Тулунжа г. Улан-Удэ |
Всего |
Минстрой РБ |
9600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
9600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 1.2 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
Минсельхоз РБ |
4500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
4500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 1.2.5 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Малая Кудара Кяхтинского района |
Всего |
Минсельхоз РБ |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 1.2.6 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Билютай Бичурского района |
Всего |
Минсельхоз РБ |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 1.2.7 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Удинск Хоринского района |
Всего |
Минсельхоз РБ |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 1.2.8 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жаргаланта Селенгинского района |
Всего |
Минсельхоз РБ |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 1.2.9 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ширинга Еравнинского района |
Всего |
Минсельхоз РБ |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 1.3. |
Выкуп здания по ул. Геологическая для ГАУЗ "Городская поликлиника N 2" |
Всего |
Минздрав РБ |
|
7363,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Республиканский бюджет |
|
7363,4 |
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.3.1 |
Приобретение санитарного автотранспорта |
Всего |
Минздрав РБ |
|
25 720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Республиканский бюджет |
|
25720,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.3.2 |
Текущий ремонт ГАУЗ "Городская поликлиника N 6" |
Всего |
Минздрав РБ |
|
1 549,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Республиканский бюджет |
|
1 549,1 |
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.3.3 |
Приобретение в рассрочку на 5 лет зданий больницы, поликлиники НУЗ ОАО "РЖД" на ст. Мысовая |
Всего |
Минздрав РБ |
|
|
2 000,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Республиканский бюджет |
|
|
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.3.4 |
Приобретение здания для филиала ГБУЗ "Городская поликлиника N 1" в п. Заречный |
Всего |
Минздрав РБ |
|
|
50 000,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Республиканский бюджет |
|
|
50 000,0 |
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.3.5 |
Приобретение флюорографа для ГБУЗ "Петропавловская ЦРБ" |
Всего |
|
|
|
3 474,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Республиканский бюджет |
|
|
|
3 474,0 |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.3.6 |
Приобретение телекоммуникационного оборудования для пяти центральных районных больниц (ГБУЗ "Баргузинская ЦРБ; ГБУЗ "Бичурская ЦРБ"; ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ"; ГБУЗ "Кяхтинская ЦРБ; ГБУЗ "Хоринская ЦРБ") |
Всего |
|
|
|
700,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Республиканский бюджет |
|
|
|
700,0 |
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 2 |
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. |
Всего |
Минстрой РБ |
810086,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
637678,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
172408,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 2.7 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
Минстрой РБ |
758496,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
637678,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
120817,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 2.7.1 |
Реконструкция и развитие республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в г. Улан-Удэ (I очередь строительства) |
Всего |
Минстрой РБ |
115154,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
87458,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
27696,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 2.7.2 |
Разработка проектной документации по объекту: Реконструкция и развитие республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в г. Улан-Удэ (II и III очереди строительства) |
Всего |
Минстрой РБ |
24400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
24400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 2.7.3 |
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ (в том числе корректировка проектно-сметной документации) |
Всего |
Минстрой РБ |
42320,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
38020,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
4299,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 2.7.4 |
Развитие и реконструкция республиканского онкологического диспансера в г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектно-сметной документации) |
Всего |
Минстрой РБ |
576621,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
512200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
64421,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 2.7 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
Минздрав РБ |
51590,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
51590,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 2.7.5 |
Капитальный ремонт сосудистого отделения больницы скорой медицинской помощи |
Всего |
Минздрав РБ |
21451,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
21451,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 2.7.6 |
Капитальный ремонт сосудистого центра республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко |
Всего |
Минздрав РБ |
28892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
28892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 2.7.7 |
Приобретение медицинского оборудования для республиканского онкологического диспансера |
Всего |
Минздрав РБ |
397,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
397,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 2.7.8 |
Проектные работы на строительство площадок под ПОЭМП и капитальный ремонт помещений ОСМП, ремонт помещений ГБУЗ "ТЦМК РБ", приобретение грузового автотранспорта с высокой проходимостью для транспортировки медицинских модулей |
Всего |
Минздрав РБ |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Подпрограмма 4 |
Охрана матери и ребенка |
Всего |
Минстрой РБ |
1222329,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
1160999,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
61330,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 4.5 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
Минстрой РБ |
1222329,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
1160999,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
61330,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 4.5.1 |
Строительство ГУЗ "Детская Республиканская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского р-на г. Улан-Удэ |
Всего |
Минстрой РБ |
57665,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
1160999,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
57665,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Мероприятие 4.5.2 |
Проектирование Республиканского перинатального центра в г. Улан-Удэ |
Всего |
Минстрой РБ |
3664,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
3664,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Подпрограмма 11 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
3 652 652,3 |
413 188,62 |
371 114,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
3 438 522,6 |
2 758,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
214 129,70 |
410 430,42 |
371 114,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 11.1 |
Осуществление бюджетных инвестиций Республики Бурятия в объекты сферы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
5 064,9 |
6 291,3 |
5 513,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
5 064,9 |
6 291,3 |
5 513,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Проектирование и строительство объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: | ||||||||||||
11.1.1 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Малая Кудара Кяхтинского района* |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
33,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
33,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.1.2 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Билютай Бичурского района* |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
33,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
33,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.1.3 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Удинск Хоринского района* |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
212,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
212,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.1.4 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жаргаланта Селенгинского района* |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
43,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
43,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.1.5 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ширинга Еравнинского района* |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
171,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
171,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.1.6 |
Восстановление (путем строительства) здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Елань Кабанского района |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
4571,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
4571,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.1.7 |
Реконструкция офиса врача общей практики в с. Потанино Бичурского района* |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
1674,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
1674,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.1.8 |
Строительство Центра общеврачебной практики с консультативно-диагностическим отделением в с. Тарбагатай Тарбагатайского района (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
363,50 |
0,00 |
4 669,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
363,50 |
0,00 |
4 669,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.1.9 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Исинга Еравнинского района |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
6 291,3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
6 291,3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.1.10 |
Разработка типового проекта на строительство патологоанатомического отделения (морг) модульного типа с привязкой в с. Мухоршибирь, ул. Школьная, 7а, Мухоршибирского района, РБ |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
843,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
843,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 11.2 |
Осуществление бюджетных инвестиций Республики Бурятия в объекты сферы здравоохранения, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, в том числе скорой специализированной медицинской помощи |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
1086228,80 |
113 217,3 |
29 301,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
1037164,90 |
2 758,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
49 064,80 |
110 459,1 |
29 301,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Проектирование и строительство объектов здравоохранения, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, в том числе скорой специализированной медицинской помощи: | ||||||||||||
11.2.1 |
Строительство ГУЗ "Детская Республиканская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского р-на г. Улан-Удэ (в том числе корректировка проектно-сметной документации) *** |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
407396,33 |
109 673,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
405159,53 |
2 414,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
2236,80 |
107 259,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.2.2 |
Реконструкция и развитие республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в г. Улан-Удэ (I очередь строительства)(в том числе корректировка проектно-сметной документации)*** |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
333148,48 |
343,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
332830,18 |
343,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
318,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.2.3 |
Разработка проектной документации по объекту: Реконструкция и развитие республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в г. Улан-Удэ (II и III очереди строительства) |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2501,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2501,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.2.4 |
Развитие и реконструкция республиканского онкологического диспансера в г. Улан-Удэ (в том числе корректировка проектно-сметной документации) * |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
338782,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
299175,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
39606,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.2.5 |
Строительство Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ * |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
4865,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
4865,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
11.2.6 |
Реконструкция, реставрация объекта культурного наследия "Усадьба Н.А. Бутырина. Жилой дом" - здания ГБУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер", ул. Коммунистическая, 5 (в том числе проектирование) |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
1 350,0 |
11 504,9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
1 350,0 |
11 504,9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
11.2.7 |
Реконструкция, реставрация объекта культурного наследия "Жилой дом" - здания ГАУЗ "Республиканская клиническая больница восстановительного лечения "Центр восточной медицины", ул. Линховоина, 10 (в том числе проектирование) |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
1 850,0 |
15 295,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
1 850,0 |
15 295,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 11.3 |
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Улан-Удэ** |
Всего |
Минстрой РБ Минздрав РБ |
0,00 |
2 561357,7 |
293 680,00 |
305 171,50 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
2 401 357,70 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
160 000,00 |
293 680,00 |
305 171,50 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | ||||||||||||
11.3.1 |
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Улан-Удэ** |
Всего |
Минстрой РБ Минздрав РБ |
0,00 |
2 561357,7 |
293 680,00 |
305 171,50 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
2 401 357,70 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
160 000,00 |
293 680,00 |
305 171,50 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 11.4 |
Софинансирование реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21128,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21128,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Строительство объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в рамках Государственной программы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" | ||||||||||||
11.4.1 |
Строительство офиса врача общей практики в с. Поселье Иволгинского района |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3946,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3946,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.4.2 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Армак Джидинского района |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.4.3 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ранжурово Кабанского района |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.4.4 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Сахули Курумканского района |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.4.5 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Нижние Тальцы Заиграевского района |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.4.6 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Улентуй Закаменского района |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.4.7 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Большая Кудара Кяхтинского района |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.4.8 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Галтай Мухоршибирского района |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.4.9 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Цаган-Усун Джидинского района |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11.4.10 |
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Унэгэтэй Заиграевского района |
Всего |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1909,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 11.5 |
Комплекс работ по укреплению материально-технической базы объектов здравоохранения |
Всего |
Минздрав РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Направление расходов: | ||||||||||||
11.5.1. |
Капитальный ремонт Новобрянской районной больницы |
Всего |
Минздрав РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* - переходящий остаток неосвоенных средств за 2013 год
** - с учетом переходящих остатков неосвоенных средств за 2014 год
*** - с учетом переходящих остатков неосвоенных средств за 2013 и 2014 годы
Таблица N 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) республиканскими учреждениями по государственной программе
N п/п |
Наименование государственной услуги (работы) |
наименование показателя |
единица изм в натур выражении |
Значения показателя объема государственной услуги |
Объем государственной услуги (работ) в стоимостном выражении (тыс. руб.) |
||||||||
(2013 г) |
(2014 г) |
(2015 г) |
(2016 г) |
(2017 г) |
(2013 г) |
(2014 г) |
(2015 г) |
(2016 г) |
(2017 г) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 1 52А0000 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||||||
Мероприятие 1.1 52А0100 Развитие первичной медико-санитарной помощи, системы медицинской профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа у населения Республики Бурятия | |||||||||||||
|
Услуги, выполняемые при осуществлении стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи |
число койко-дней; число посещ.; число пациенто-дней, число исследований, число вызовов |
|
койко-дней 78854; посещ 418485; исследований (вскрытий и т.д.) 3993; диагниссл - 766735; литров - 189,5, вызовов 1140 |
койко-дней 730040; посещ 501156; исследований (вскрытий и т.д.) 3744; диагниссл - 746500; вызовов 1400, пациенто-дней 1668 |
койко-дней 73489; посещ 503057; исследований (вскрытий и т.д.) 3748; диагниссл - 678500; вызовов 1400, пациенто-дней 1668 |
койко-дней 73492; посещ 503057; исследований (вскрытий и т.д.) 3748; диагниссл - 678500; вызовов 1400, пациенто-дней 1668 |
койко-дней 73492; посещ 503057; исследований (вскрытий и т.д.) 3748; диагниссл - 678500; вызовов 1400, пациенто-дней 1668 |
810 316,7 |
809 826,0 |
844 868,0 |
855 364,8 |
855 365,9 |
|
Работы, выполняемые по обеспечению молочными смесями детей до 1 года |
количество детей |
|
273 |
245 |
240 |
235 |
235 |
2 691,8 |
2 892,2 |
3 026,0 |
3 026,0 |
3 026,0 |
|
Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни |
число посещений, мероприятий |
|
число посещ 5739, мероприятий 1119 |
число посещ 5275, мероприятий 1046 |
число посещ 5275, мероприятий 1046 |
число посещ 5275, мероприятий 1046 |
число посещ 5275, мероприятий 1046 |
15 319,5 |
17 872,9 |
17 933,0 |
17 933,0 |
17 933,0 |
Подпрограмма 2 52Б0000 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||||
Мероприятие 2.1 52Б0100 Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи населению республики | |||||||||||||
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной стационарной медицинской помощи |
число койко-дней |
|
1 445 |
2 363 |
2 363 |
2 363 |
2 363 |
39 634,1 |
46 594,8 |
46 594,8 |
46 594,8 |
46 594,8 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи |
число посещений |
|
12 494 |
10 693 |
10 693 |
10 693 |
10 693 |
11 762 |
11 173 |
11 173 |
11 173 |
11 173 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной медицинской помощи по рентгенологии |
число выездов |
|
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
705,7 |
1 869,4 |
1 869,4 |
1 869,4 |
1 869,4 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по фтизиатрии |
число койко-дней; число посещ; число пациенто-дней |
|
койко-дней 234381; посещ 135985; пациенто-дней 68466 |
койко-дней 221160; посещ 131067; пациенто-дней 78200 |
койко-дней 221160; посещ 131067; пациенто-дней 78200 |
койко-дней 221160; посещ 131067; пациенто-дней 78200 |
койко-дней 221160; посещ 131067; пациенто-дней 78200 |
422 650,5 |
418 197,9 |
418 197,9 |
418 197,9 |
418 197,9 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по венерологии |
число койко-дней; число посещ; число пациенто-дней |
|
койко-дней 2972; посещ 29956; пациенто-дней 1532 |
койко-дней 2970; посещ 22760; пациенто-дней 1500 |
койко-дней 2970; посещ 22760; пациенто-дней 1500 |
койко-дней 2970; посещ 22760; пациенто-дней 1500 |
койко-дней 2970; посещ 22760; пациенто-дней 1500 |
15 309,3 |
15 393,2 |
15 514,1 |
15 514,1 |
15 514,1 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по психиатрии |
число койко-дней; число посещ; число пациенто-дней |
|
койко-дней 258743; посещ 95721; пациенто-дней 5342 |
койко-дней 264300; посещ 58150; пациенто-дней 5000 |
койко-дней 264300; посещ 58150; пациенто-дней 5000 |
койко-дней 264300; посещ 58150; пациенто-дней 5000 |
койко-дней 264300; посещ 58150; пациенто-дней 5000 |
264 284,5 |
275 051,0 |
278 865,7 |
278 865,7 |
278 865,7 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по психиатрии-наркологии |
число койко-дней; число посещ; кол-во мероприятий |
|
койко-дней 21478; посещ 30999; мероприятий 204 |
койко-дней 21450; посещ 30785; мероприятий 204 |
койко-дней 21450; посещ 30785; мероприятий 204 |
койко-дней 21450; посещ 30785; мероприятий 204 |
койко-дней 21450; посещ 30785; мероприятий 204 |
40 035,9 |
50 242,0 |
50 242,0 |
50 242,0 |
50 242,0 |
|
Организация и проведение мероприятий по профилактике наркологических заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения |
число мероприятий |
|
1 925 |
1 920 |
1 920 |
1 920 |
1 920 |
34 884,3 |
35 963,1 |
35 963,1 |
35 963,1 |
35 963,1 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной стационарной медицинской помощи по гинекологии |
число койко-дней |
|
781 |
1 053 |
1 053 |
1 053 |
1 053 |
4 129,90 |
4 359,50 |
4 537,90 |
4 537,90 |
4 537,90 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по лечебной физкультуре и спортивной медицине |
число посещений |
|
22 511 |
21 155 |
21 155 |
21 155 |
21 155 |
28 525,90 |
28 548,40 |
28 577,00 |
28 577,00 |
28 577,00 |
|
Диагностические услуги (проведение обследования населения на ВИЧ-инфекцию и СПИД-ассоциированные заболевания) |
исследования |
|
299 699 |
246 600 |
253 600 |
260 900 |
260 900 |
44 390,80 |
41 442,80 |
42 416,60 |
42 416,60 |
42 416,60 |
|
Специализированные медицинские услуги (оказание специализированной медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией и контактным с ними) |
посещения |
|
17 849 |
21 321 |
23 451 |
24 516 |
24 516 |
19 959,00 |
34 087,10 |
34 512,50 |
34 512,50 |
34 512,50 |
|
Профилактические мероприятия среди населения, организационно-методическая помощь по вопросам ВИЧ-инфекции |
мероприятия |
|
321 |
300 |
320 |
320 |
320 |
2 640,10 |
2 931,30 |
2 931,30 |
2 931,30 |
2 931,30 |
|
Услуга по проведению судебно-медицинской экспертизы |
число исследований |
|
23 737 |
20 724 |
20 724 |
20 724 |
20 724 |
69 340,70 |
70 641,10 |
70 905,80 |
70 905,80 |
70 905,80 |
|
Патоморфологическое исследование операционного и биопсийного материала (аутопсия, (экспертно-диагностическая деятельность, захоронение операционного и биопсийного материала (биологических отходов) |
число исследований |
|
100 491 |
95 000 |
95 000 |
100 000 |
100 000 |
19 292,80 |
18 932,10 |
20 825,31 |
22 907,84 |
22 907,84 |
|
Экстренная медицинская помощь при угрозах и в условиях ЧС |
чел |
|
4 555 |
4 555 |
4 555 |
4 555 |
4 555 |
49 778,24 |
66 767,49 |
66 768,49 |
66 769,49 |
66 769,49 |
|
Проведение профилактических мероприятий по обеспечению готовности органов управления и учреждений в условиях ЧС |
чел. |
|
1 065 |
1 065 |
1 065 |
1 065 |
1 065 |
5 846,01 |
5 846,01 |
5 846,01 |
5 846,01 |
5 846,01 |
|
Оказание скорой медицинской помощи |
число вызовов |
|
1 140,0 |
1 400,0 |
1 400,0 |
1 400,0 |
1 400,0 |
9 819,6 |
9 566,5 |
9 566,5 |
9 566,5 |
9 566,5 |
|
Обеспечение лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) компонентами донорской крови |
литр |
|
9 151,2 |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
71 751,70 |
83 762,50 |
83 762,50 |
83 762,50 |
83 762,50 |
Мероприятие 2.5 52Б0500 Совершенствование оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи | |||||||||||||
|
Специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь |
число выездов/ вылетов |
|
508/83 |
520/50 |
520/51 |
520/52 |
520/53 |
43 265,59 |
52 772,30 |
38 159,40 |
38 159,40 |
38 159,40 |
Мероприятие 2.6 52Б0600 Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | |||||||||||||
|
Услуги, выполняемые при осуществлении высокотехнологичной стационарной медицинской помощи |
число пролеченных больных |
|
1031 |
731 |
731 |
731 |
731 |
97 092,70 |
33 950,40 |
37 958,30 |
37 958,30 |
37 958,30 |
Подпрограмма 4 52Г0000 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||||||
Мероприятие 4.1 52Г0100 Охрана здоровья матери и ребенка | |||||||||||||
|
Услуги, выполняемые при осуществлении высокотехнологичной стационарной медицинской помощи |
число койко-дней |
|
8812 |
2106 |
2106 |
2106 |
2106 |
48 526,29 |
18 220,40 |
18 220,40 |
18 220,40 |
18 220,40 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной стационарной медицинской помощи по анестезиологии и реаниматологии в педиатрии |
число койко-дней |
|
251 |
485 |
485 |
485 |
485 |
6 246,40 |
10 020,06 |
10 020,06 |
10 020,06 |
10 020,06 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи |
число посещений |
|
1916 |
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
1 421,41 |
1 595,24 |
1 595,24 |
1 595,24 |
1 595,24 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара |
число пациенто-дней |
|
3717 |
|
|
|
|
7 668,2 |
|
|
|
|
|
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи выездной реанимационной бригадой |
|
|
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
3 383,0 |
2 890,0 |
2 890,0 |
2 890,0 |
2 890,0 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении консультативно-специализированной деятельности |
кол-во телеконсультаций |
|
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
687,2 |
756,6 |
756,6 |
756,6 |
756,6 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной стационарной медицинской помощи по анестезиологии и реаниматологии в неонатологии |
число койко-дней |
|
690 |
|
|
|
|
7 626,8 |
|
|
|
|
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной стационарной медицинской помощи по неонатологии (патология новорожденных) |
число койко-дней |
|
234 |
|
|
|
|
277,8 |
|
|
|
|
|
Услуги, выполняемые при осуществлении акушерской и гинекологической специализированной стационарной медицинской помощи |
число койко-дней |
|
109 |
200 |
200 |
200 |
200 |
248,0 |
517,0 |
517,0 |
517,0 |
517,0 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по акушерству и гинекологии, урологии, неврологии, генетике |
число посещений |
|
27 702 |
27 154 |
27 154 |
27 154 |
27 154 |
18 934,6 |
21 095,0 |
21 095,0 |
21 095,0 |
21 095,0 |
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара при нарушениях репродуктивной функции |
число пациенто-дней |
|
2 512 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 832,4 |
3 640,2 |
3 640,2 |
3 640,2 |
3 640,2 |
|
Услуги по лечению и содержанию детей в домах ребенка |
число койко-дней |
|
41 086 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
61 323,8 |
61 347,8 |
61 347,8 |
61 347,8 |
61 347,8 |
Подпрограмма 5 52Д0000 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | |||||||||||||
Мероприятие 5.1 52Д0100 Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей | |||||||||||||
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по восстановительной медицине |
койко-дни, посещения, процедуры |
|
койко-дней 7366; посещ 18553; процедур 8670 |
койко-дней 7330; посещ 18550; процедур 8640 |
койко-дней 7330; посещ 18550; процедур 8640 |
койко-дней 7330; посещ 18550; процедур 8640 |
койко-дней 7330; посещ 18550; процедур 8640 |
37 699,2 |
38 116,6 |
38 116,6 |
38 116,6 |
38 116,6 |
Мероприятие 5.2 52Д0200 Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей | |||||||||||||
|
Санаторно-курортная помощь по фтизиатрии |
койко-день |
|
97 281 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
98 946,7 |
106 705,6 |
106 705,6 |
106 705,6 |
106 705,6 |
Подпрограмма 6 52Е0000 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||||||
Мероприятие 6.1 52Е0100 Совершенствование оказания паллиативной помощи населению республики | |||||||||||||
|
Услуги, выполняемые при осуществлении стационарной и |
число посещений |
|
2 351 |
2 020 |
2 020 |
2 020 |
2 020 |
2 925,2 |
2 841,0 |
2 967,0 |
3 100,6 |
3 100,6 |
|
амбулаторной паллиативной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги, выполняемые при осуществлении специализированной стационарной паллиативной медицинской помощи |
число койко-дней |
|
2 415 |
2 340 |
2 340 |
2 340 |
2 340 |
7 588,3 |
7 999,8 |
8 397,8 |
8 819,6 |
8 819,6 |
Подпрограмма 7 52Ж0000 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||||||||||||
Мероприятие 7.1 52Ж0100 Услуги по предоставлению среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования | |||||||||||||
|
Услуги по предоставлению среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования |
чел. |
|
1042 |
1047 |
1047 |
1047 |
1047 |
86 121,9 |
85 181,5 |
85 534,2 |
85 846,0 |
85 846,0 |
Подпрограмма 8 52З0000 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | |||||||||||||
Мероприятие 8.4 52З0400 Обеспечение контроля качества лекарственных средств | |||||||||||||
|
Экспертиза лечебных и аптечных учреждений для получения лицензий (консультативная деятельность по вопросам лицензирования) |
Количество экспертиз |
|
76 |
нет |
нет |
нет |
нет |
4 376,9 |
нет |
нет |
нет |
нет |
|
Контроль качества и безопасности лекарственных средств |
Количество экспертиз |
|
531 786 |
252 406 |
252 406 |
252 406 |
252 406 |
6 384,9 |
6 450,6 |
6 450,6 |
6 450,6 |
6 450,6 |
Подпрограмма 9 52И0000 "Развитие информатизации в здравоохранении" | |||||||||||||
Мероприятие 9.1 52И0100 Создания регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | |||||||||||||
|
Обработка медико-статистической информации |
Число условных единиц |
|
18 578 800 |
22 841 000 |
22 841 000 |
22 841 000 |
22 841 000 |
42 639,6 |
44 227,1 |
44 227,1 |
44 227,1 |
44 227,1 |
Подпрограмма 10 52К0000 "Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации" | |||||||||||||
Мероприятие 10.4 52К0400 Содержание централизованной бухгалтерии Министерства здравоохранения Республики Бурятия | |||||||||||||
|
Организация, контроль за ведением бухгалтерского и налогового учета и отчетности государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Бурятия |
Количество республиканских государственных учреждений здравоохранения |
|
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
13 870,9 |
13 870,9 |
13 870,9 |
13 870,9 |
13 870,9 |
Таблица N 5
Основные меры правового регулирования
N п/п |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
1. |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 N 2782-р "Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2015 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи" |
Перечень централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей. |
Министерство здравоохранения Российской Федерации Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
2015 год |
2. |
Постановление Правительства Республики Бурятия от 24.12.2013 N 697 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Бурятия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" |
Определение видов и условий оказания медицинской помощи, нормативов объема медицинской помощи, нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевых нормативов финансового обеспечения, порядка формирования и структуры тарифов на медицинскую помощь, а также критериев качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации на территории Республики Бурятия бесплатно |
Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
Ежегодно до 25 декабря |
3. |
Постановление Правительства Республики Бурятия от 13.01.2011 N 5 "О Концепции демографического развития Республики Бурятия до 2025 года" |
Создание условий для мотивации к ведению здорового образа жизни |
Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
2014 г. - 2016 годы |
4. |
Постановление Правительства Республики Бурятия от 27.03.2012 N 153 "О реализации закона Республики Бурятия "О защите населения Республики Бурятия от туберкулеза" |
О предоставлении социальной поддержки учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь, в соответствии со статьей 14 и 16 Закона Республики Бурятия от 27.11.1996 N 422-I "О защите населения Республики Бурятия от туберкулеза" |
Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
2014 г. - 2016 годы |
5. |
Постановление Правительства Республики Бурятия от 15.10.2007 N 319 "О Министерстве здравоохранения Республики Бурятия" |
Определение функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения, оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения, включая вопросы организации медицинской профилактики, медицинской помощи и медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, фармацевтической деятельности, качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, демографической политики, судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, а также координация деятельности в этих направлениях иных органов исполнительной власти Республики Бурятия |
Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
2014 - 2016 годы |
6. |
Постановление Правительства Республики Бурятия от 31.03.2014 N 145 "О реализации мероприятий подпрограммы "Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Улан-Удэ" Программы "Модернизация здравоохранения в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2011 N 143" |
Формирование эффективной трехуровневой системы оказания акушерско-педиатрической помощи. Внедрение современных инновационных технологий в перинатологии при ведении беременных с тяжелыми осложнениями, снижения материнской, младенческой и детской смертности |
Министерство здравоохранения Республики Бурятия Минстрой РБ |
2014 - 2016 годы |
7. |
Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 N 96-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Бурятия". |
Повышение качества медицинской помощи, повышения эффективности деятельности медицинских организаций. Определение маршрутизации больных при оказании специализированной медицинской помощи, организация трехуровневой системы оказания медицинской помощи и др. |
Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
2014 - 2018 годы |
8. |
Разработка и принятие ведомственных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование организационных механизмов оказания первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной и скорой медицинской помощи |
Утверждение порядков, планов мероприятий по отрасли в части развития первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной и скорой медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
2014 - 2016 годы |
9. |
Ведомственные приказы, утверждающие стандарты оказания медицинской помощи |
Утверждение стандартов оказания медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
2014 - 2016 годы |
10. |
Ведомственные приказы организации последипломной подготовки медицинских кадров |
Регулирование вопросов организации последипломной подготовки медицинских кадров (интернатуры, ординатура, переподготовка, повышение квалификации) |
Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
2014 - 2016 годы |
11. |
Разработка и принятие ведомственных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование системы территориального планирования Республики Бурятия |
Повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, стимулирование заинтересованности работников в результатах своего труда через повышение заработной платы |
Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
2014 - 2018 годы |
12. |
Нормативные правовые акты Республики Бурятия, регулирующие вопросы капитального строительства и реконструкции объектов здравоохранения |
Определение перечня объектов здравоохранения, включенных в план капитального строительства и реконструкции на очередной год |
Минстрой РБ |
2014 - 2016 годы |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2015 г. N 658 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.