Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 1
Внести в Закон Республики Бурятия от 9 ноября 2007 года N 2595-III "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2007, N 10-11 (103-104); 2008, N 3 (108); газета "Бурятия", 2007, 13 ноября; 2008, 15 марта) следующие изменения:
1) В паспорте Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на период до 2017 года:
а) строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
" |
Объем и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы составит: 296 836,467 млн. рублей. Источники финансирования Программы: федеральный бюджет - 62 603,600 млн. рублей; республиканский бюджет - 28 617,271 млн. рублей; бюджеты муниципальных районов и городских округов - 12 710,666 млн. рублей; бюджеты поселений - 274, 450 млн. рублей; собственные и привлеченные средства организаций - 192 630,480 млн. рублей |
"; |
б) строку "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
" |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
Достижение до 2017 года: валовой региональный продукт - 554,5 млрд. рублей; доходы консолидированного бюджета - 70,2 млрд. рублей; численность населения с доходами ниже прожиточного минимума - 125,5 тыс. чел. Достижение до 2010 года: валовой региональный продукт - 173,3 млрд. рублей; доходы консолидированного бюджета - 35,5 млрд. рублей; численность населения с доходами ниже прожиточного минимума - 201,3 тыс. чел. |
"; |
2) в разделе III "Цели, задачи и основные направления Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на период до 2017 года":
2.1) в подразделе 3.2.3 "Оптимистичный сценарий" раздела 3.2 "Сценарные варианты долгосрочного социально-экономического развития Республики Бурятия":
а) в таблице 7 "Факторы экономического роста сценарных вариантов социально-экономического развития Республики Бурятия" слово "Могзон" заменить словом "Новоильинский";
б) в таблице 8 "Макроэкономические параметры сценариев социально-экономического развития Республики Бурятия":
строку
" |
Экспорт, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Бурятия |
106,1 |
110,9 |
112,5 |
119,1 |
126,0 |
133,1 |
136,0 |
157,4 |
168,9 |
"; |
изложить в следующей редакции:
" |
Экспорт, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Бурятия |
106,1 |
110,9 |
114,1 |
119,1 |
126,0 |
133,1 |
136,0 |
157,4 |
168,9 |
"; |
2.2) таблицу 9 раздела 3.3 "Задачи Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" изложить в следующей редакции:
"Таблица 9
Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2017 года
N п/п |
Направления и индикаторы |
Задачи в рамках направления |
|
Приоритет N 1. Рост экономического потенциала | |||
1 |
Вывод Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования:
Увеличение валового регионального продукта с 108,5 млрд. рублей в 2007 году до 554,5 млрд. рублей в 2017 году
Увеличение доходов консолидированного бюджета с 24,0 млрд. рублей в 2007 году до 70,2 млрд. рублей в 2017 году
Увеличение средней номинальной начисленной заработной платы работников по Республике Бурятия до 45,0 тыс. рублей
Уменьшение численности населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, до 125,5 тыс. человек |
Реализация мер по выводу Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования на принципах устойчивого экономического роста с соблюдением экологических ограничений на Байкальской природной территории. Укрепление финансового состояния Республики Бурятия и увеличение доли собственных доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия. Проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры, проведение активной политики привлечения инвестиций, реализация мероприятий по дальнейшей стабилизации положения в реальном секторе экономики Республики Бурятия. Формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение последовательной реструктуризации и модернизации как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики. Создание условий для обеспечения роста реальных денежных доходов населения. Доведение среднемесячной заработной платы до среднероссийского уровня. Массовое вовлечение населения в развитие малого бизнеса. Решение вопросов занятости и снижение количества населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума |
|
2 |
Эффективная экономическая политика в сфере материального производства:
Увеличение доли промышленности в производстве валового регионального продукта с 20,0% в 2007 году до 27% в 2017 году
|
Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере материального производства. Повышение налоговой базы и конкурентоспособности действующих организаций в Республике Бурятия. Формирование крупных производственно-инфраструктурных и транспортно-логистических комплексов туристско-рекреационной особой экономической зоны. Создание на этой основе организационно-экономических и институциональных условий для осуществления последующих рыночных преобразований в сфере материального производства. Создание условий для развития кластеров и региональных промышленных зон, новых производств с высокой долей добавленной стоимости на основе государственно-частного партнерства |
|
3 |
Добыча полезных ископаемых:
Объем отгрузки - 63,0 млрд. рублей
Производительность труда на 1 занятого - 5,5 млн. рублей
Рентабельность - 14 %
Численность занятых - 11,5 тыс. человек
Средняя заработная плата - 60,0 тыс. рублей |
Техническое перевооружение производств, строительство дополнительных мощностей разрабатываемых месторождений. Создание условий для разработки и освоения новых месторождений полезных ископаемых. Строительство дополнительных мощностей; внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стандартов. Создание транспортной и энергетической инфраструктуры железной дороги "Новоильинский - Озерный горный обогатительный комбинат". Ввод в эксплуатацию ВЛ-220 Петровск-Забайкальский - Баргузин (2013 год) и первого агрегата Мокской ГЭС мощностью 300 МВт (2015 год). Прирост добычи золота, каменного угля, промышленная разработка Озерного, Холоднинского, Назаровского месторождений полиметаллических руд и Ермаковского месторождения берилия, ОАО "Чулбонский горно-обогатительный комбинат" - Чулбонского месторождения кварца. Промышленное освоение Мало-Ойногорского, Орекитканского молибденовых месторождений. Выход на проектную мощность предприятий по освоению Холоднинского и Озерного месторождений полиметаллов, Ошурковского месторождения апатитов, Хиагдинского уранового месторождения. Завершение строительства предприятий по освоению Жарчихинского молибденового месторождения, Верхне-Окинского месторождения кварца, Калюмного месторождения калийно-глиноземного сырья, Мохового месторождения олова, Довыренской площади (медь, никель, кобальт). Формирование и развитие Северо-Байкальского, Восточного и Южного производственно-инфраструктурных комплексов |
|
4 |
Энергетика:
Объем отгрузки - 70,0 млрд. рублей
Производительность труда на 1 занятого - 3,5 млн. рублей
Рентабельность - 2,5%
Численность занятых - 20,0 тыс. человек
Средняя заработная плата - 45,0 тыс. рублей |
Развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост потребления энергоресурсов. Оптимизация энергетического баланса Республики Бурятия. Внедрение энергосберегающих технологий. Увеличение генерирующих мощностей Гусиноозерской ГРЭС (расконсервация 4-го энергоблока), ввод в действие 2-х генераторов (2*20 МВт) на ТЭЦ-2 в г. Улан-Удэ, строительство малых гидроэлектростанций для обеспечения надежного электроснабжения в удаленных районах республики. Строительство Мокского гидроузла на реке Витим мощностью 1 410 МВт с выработкой электроэнергии 5 570 млн. кВт. час. для обеспечения электроэнергией строящихся предприятий Северо-Байкальского и Восточного производственно-инфраструктурных комплексов, а также экспорта электроэнергии в Китай. Ввод в эксплуатацию высоковольтной линии электропередач Петровск-Забайкальск - Баргузин протяженностью 270 км. для обеспечения электроснабжения строящихся предприятий по освоению месторождений Восточного производственно-инфраструктурного комплекса и туристического комплекса на побережье оз. Байкал. Ввод в эксплуатацию ВЛ-220 Петровск-Забайкальский - Баргузин (2013 год) и первого агрегата Мокской ГЭС мощностью 300 МВт (2015 год) |
|
5 |
Машиностроение и металлообработка:
Объем производства - 51,6 млрд. рублей
Производительность труда на 1 занятого - 2,8 - 3,1 млн. рублей
Рентабельность - 14 - 16 %
Численность занятых - 18,5 тыс. человек
Средняя заработная плата - 60,0 тыс. рублей |
Увеличение экспортного потенциала продукции машиностроения. Увеличение доли машиностроительной продукции в общем объеме промышленного производства. Увеличение выпуска инновационной продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. Выход предприятий на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции. Создание дополнительных рабочих мест за счет малых предприятий на условиях субконтрактации с крупными предприятиями |
|
6 |
Промышленность строительных материалов:
Объем отгрузки - 7,4 млрд. рублей
Производительность труда на 1 занятого - 2,24 млн. рублей
Рентабельность - 10%
Численность занятых - 3,3 тыс. человек
Средняя заработная плата - 35,0 тыс. рублей |
Увеличение доли промышленности строительных материалов в общем объеме промышленного производства. Увеличение выпуска инновационной продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. Выход предприятий на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции. Формирование строительного кластера. Государственная поддержка инновационных и инвестиционных проектов, ориентированных на создание новых высокоэффективных технологий по производству строительных материалов. Увеличение выпуска цемента на Тимлюйском цементном заводе, Тимлюйском заводе асбестоцементных изделий, продукции на Улан-Удэнском заводе бетонных блоков. Окончание модернизации на Таловском заводе железобетонных конструкций. Ввод в действие кирпичного завода в Джидинском районе. Строительство цементного завода в Муйском районе мощностью до 2 млн. тонн цемента в год |
|
7 |
Лесопромышленный комплекс:
Объем производства - 6,8 млрд. рублей
Производительность труда на 1 занятого - 0,7 - 1,0 млн. рублей
Рентабельность - 0,9 - 12%
Численность занятых - 8,0 тыс. человек
Средняя заработная плата - 25,0 - 31,0 тыс. рублей
|
Создание условий для развития лесопромышленного комплекса республики. Производство продукции высокой степени переработки. Развитие лесоперерабатывающих мощностей, снижение теневого оборота лесной продукции, внедрение системы электронного учета леса, идущего на экспорт, разработка механизмов работы таможенных складов и маркировки отгружаемого леса), создание производств по энергетическому использованию отходов. Ввод в эксплуатацию лесовозных дорог в Еравнинском, Прибайкальском, Баргузинском, Хоринском, Закаменском районах. Строительство новых и техническое перевооружение имеющихся деревообрабатывающих мощ- ностей ОАО "Байкальская лесная компания", модернизация КДМ-2 ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат", развитие сети деревообрабатывающих производств во всех районах республики. Строительство и ввод в действие деревообрабатывающего комбината на базе инфраструктуры Озерного горно-обогатительного комбината с годовым объемом производства 300 млн. рублей. Строительство целлюлозно-бумажного комбината на базе инфраструктуры Мокской ГЭС с годовым объемом производства 3 млрд. рублей |
|
8 |
Агропромышленный комплекс:
Объем производства - 39,0 млрд. рублей
Производительность труда на 1 работающего - 1 083,8 тыс. рублей в год
Рентабельность - 25 %
Численность занятых - 36,0 тыс. человек
Средняя заработная плата - 25,0 тыс. рублей |
Формирование кластера "Агропромышленный комплекс". Создание условий для формирования интегрированных производственных структур в агропромышленном комплексе. Улучшение качества жизни сельского населения на основе роста производства конкурентоспособной продукции, сохранения земельных и природных ресурсов, устойчивого развития сельских территорий. Реконструкция и модернизация животноводческих комплексов: ООО "Кяхтинское", ООО "Талан-2", ЗАО "Свинокомплекс Николаевский", ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" обеспечит рост производства мяса более чем на 50%. Обеспечение населения республики собственной продукцией: мясом, молоком, яйцами, зерном, картофелем, овощами, рыбой. Оказание государственной поддержки малых форм хозяйствования, в том числе через создание обслуживающих кооперативов с целью обеспечения роста производства продукции агропромышленного комплекса, и повышение товарности производимой продукции по мясу - на 15 %, молоку - на 20 %. Привлечение инвестиций на развитие малых форм хозяйствования на селе будет способствовать совершенствованию механизма оформления права собственности на земельные участки |
|
9 |
Развитие строительного комплекса:
Объем выполненных работ - 33,2 млрд. рублей
Численность занятых - 11,1 тыс. человек
Средняя заработная плата - 35,0 тыс. рублей
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - 21,0 кв. метр
Ввод жилья в эксплуатацию по муниципальным районам и городским округам - 380,0 тыс. кв. метров |
Формирование кластера "Жилье". Создание безопасных условий для жизне-деятельности, обеспечение сейсмобезопасности. Повышение конкурентоспособности строитель-ного комплекса. Осуществление реконструкции и модернизации основных фондов промышленности строительных материалов, строительство новых предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень их технической оснащенности и использования энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также внедрение архитектурно-строитель- ных систем нового поколения. Внедрение системы менеджмента качества в промышленности строительных материалов республики. Осуществление мер по развитию и обеспечению добровольной сертификации в области строительных материалов, изделий и конструкций |
|
10 |
Транспорт:
Грузооборот - 90 млрд. тонно-км
Пассажирооборот - 2 076 млн. пасс.-км
Численность занятых - 22 тыс. человек
Средняя заработная плата - 46,4 тыс. рублей
|
Создание условий для функционирования и развития местных и международных транспортных маршрутов. Создание рациональной схемы дорожной сети республики, обеспечивающей оптимизацию грузопотоков всех видов транспорта. Строительство транспортно-логистического комплекса. Строительство мостового перехода через р. Баргузин стоимостью 1,45 млрд. рублей, реконструкция 140 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан, 70 км автороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково, 34 км автодороги Северобайкальск - Кичера - Новый Уоян общей стоимостью 6,2 млрд. рублей. Из них 574 млн. рублей будут выделены из республиканского бюджета. Модернизация всего комплекса международного аэропорта Улан-Удэ для повышения его конкурентоспособности, создание на его базе грузового терминала на маршруте Азия - Европа (как альтернативный "Великий шелковый путь"). Удлинение и реконструкция взлетно-посадочной полосы со строительством магистральной рулежной дорожки и расширением существующего перрона для приема всех типов воздушных судов. Развитие инфраструктуры аэропорта планируется осуществлять на принципах государственно-частного партнерства. Восстановление аэропорта с. Горячинск. Строительство искусственной взлетно-посадочной полосы в п. Таксимо для обеспечения транспортных перевозок при освоении Северо-Байкальского производственно-инфраструктур-ного комплекса, в том числе при строительстве Мокской ГЭС. Обновление парка воздушных судов, в том числе на основе лизинга. Проведение на Восточно-Сибирской железной дороге - филиале ОАО "Российские железные дороги" электрификации Южного хода (Улан-Удэ - Наушки). Строительство новой одноколейной (1 520 мм) железной дороги "Новоильинский - Озерный горно-обогатительный комбинат". Строительство железной дороги "Разъезд Холодный - Холоднинский горно-обогатительный комбинат" |
|
11 |
Развитие туристско-рекреационного комплекса:
Объем оказанных услуг туристам - 28,72 млрд. рублей
Количество туристских прибытий - 2 000 тыс. прибытий в год, в т.ч. 20% из-за рубежа
Численность занятых - 21,5 тыс. человек
Средняя заработная плата - 18,0 тыс. рублей |
Формирование кластера "Туризм". Создание условий для планомерного территориального развития туризма. Содействие повышению качества туристского продукта и обеспечению безопасности туристов, поддержка перспективных видов туризма. Маркетинг и брэндинг туристического продукта Республики Бурятия, рекламно-информационное продвижение особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал". Развитие туристско-рекреационной особой экономической зоны "Байкал". Развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма |
|
12 |
Торговля и общественное питание:
Оборот розничной торговли - 256,0 млрд. рублей
Оборот общественного питания - 12,5 млрд. рублей
Объем платных услуг населению - 67,2 млрд. рублей
Численность занятых - 52 тыс. человек
Средняя заработная плата - 30,0 тыс. рублей |
Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка. Совершенствование и развитие системы товародвижения и логистики. Развитие в оптовой и розничной торговле механизмов поддержки местных товаропроизводителей. Повышение степени концентрации торговли на основе ускоренного развития розничных сетевых структур. Создание логистических комплексов и использование логистических услуг в системе товародвижения. Реализация федерального законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере торговли и общественного питания. Строительство крупных оптовых розничных рынков. Ввод в эксплуатацию магазинов пошаговой доступности |
|
13 |
Развитие малого предпринимательства:
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг - 120,0 млрд. рублей
Численность занятых на малых предприятиях - 65,1 тыс. человек
Количество малых предприятий - 9,1 тыс. ед.
Средняя заработная плата - 34,7 тыс. рублей |
Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на всей территории Республики Бурятия. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к производственным, кредитным, инвестиционным ресурсам и источникам информации. Формирование системы бизнес-инкубирования и финансовых технологий поддержки развития приоритетных направлений малого предпринимательства |
|
14 |
Связь:
Объем производства услуг - 10,0 млрд. рублей
Численность занятых - 6,3 тыс. человек
Средняя заработная плата - 30,0 тыс. рублей |
Расширение и модернизация телекоммуникационных сетей, в том числе и на побережье озера Байкал, для оказания современных видов услуг связи (Интернет, передача данных, сотовая, пейджинговая связи и т.д.). Перевод проводного радиовещания в сельских районах Республики Бурятия на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание. Внедрение цифрового телевидения в соответствии с концепцией федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации (2007 - 2015 годы)". Внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ. Реконструкция и модернизация телефонных сетей общего пользования на селе. Перевод проводного радиовещания в сельских районах Республики Бурятия на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание. Перевод аналоговой телевизионной сети на цифровое многоканальное телевидение. Строительство новой радиотелевизионной передающей станции в г. Улан-Удэ |
|
Приоритет N 2. Повышение уровня и качества жизни населения | |||
15 |
Сокращение социальной бедности населения к 2017 году до 5%, выравнивание доступа населения к социальным услугам
Средняя продолжительность жизни - 71 - 73 года
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, - 125,5 тыс. человек
Средняя заработная плата в отраслях социальной сферы - 25,0 - 57,0 тыс. рублей
|
Обеспечение адресности социальной поддержки населения, обеспечение качества среды проживания, повышение уровня комфорта и безопасности существования, доступность образования и культуры, эффективность медицинского обслуживания, стабильность среды обитания и жилища. Модернизация системы здравоохранения, образования, сферы культуры и жилищно-коммуналь- ного хозяйства. Развитие системы замещающих семей (опекунские, приемные и патронатные семьи, семейные воспитательные группы), реабилитационных центров. Реформирование оплаты труда во внебюджетном секторе экономики. Обеспечение доступности жилья для различных слоев населения в соответствии с платежеспособным спросом. Переход на профессиональное управление жилищным фондом. Создание многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна". Упрощение процедуры предоставления земельных участков под строительство жилья. Ликвидация диспропорций в уровне экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия, улучшение условий жизни сельского населения. Развитие телекоммуникационных сетей, расширение доступа сельского населения к мобильной сотовой связи, скоростному Интернету. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог, мостов, аэропортов регионального и местного значений. Обеспечение населения водой питьевого качества |
|
16 |
Социальная защита: Внедрение автоматизированных клиентских служб по персонифицированному предоставлению социальных государственных выплат по принципу "одного окна" гражданам льготных категорий - 100% охват муниципальных образований в Республике Бурятия
Охват пожилых граждан и инвалидов услугами социального характера на дому - 100%
Средняя заработная плата - 25,0 - 32,0 тыс. рублей |
Организация многоуровневой адресной поддержки малоимущих и социально уязвимых слоев населения. Повышение экономической эффективности расходов бюджетной сферы и внебюджетных фондов в области социальной защиты населения. Повышение эффективности социального обслуживания населения, в том числе за счет активного привлечения негосударственных организаций и организации обслуживания на дому. Обеспечение доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, средств транспорта, связи и информации. Разработка и реализация комплексных мер социальной поддержки инвалидов, военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, лиц без определенного места жительства, граждан старшего поколения. Реализация Концепции развития круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Республике Бурятия |
|
17 |
Развитие образования и науки:
Охват детей дошкольным образованием - 100%
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, - 85% от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, - 100% |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования и финансовое обеспечение этих гарантий в рамках регулирования межбюджетных отношений. Комплексная модернизация системы образования, включающая введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей; переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений; создание единой независимой региональной системы оценки качества образования; развитие региональной сети общеобразовательных учреждений, обеспечивающей соответствие условий обучения современным требованиям, обеспечение общественного участия в управлении образованием. Дальнейшее укрепление материально-техничес- кой базы учреждений образования, их кадрового потенциала. Принятие мер по укреплению взаимодействия науки и высшего профессионального образования с реальным сектором экономики в области подготовки научно-технических кадров и внедрения научных разработок |
|
18 |
Развитие здравоохранения:
Младенческая смертность - 7 детей на 1 тыс. родившихся живыми
Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте - 610 на 100 тыс. населения
Уровень госпитализации на 100 человек населения - 19% |
Приведение объемов государственных гарантий по оказанию медицинской помощи населению в соответствие с их ресурсным обеспечением. Развитие первичной медико-санитарной помощи населению путем поэтапного перевода амбулаторно-поликлинических учреждений на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. Охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного здоровья. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями. Обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированным медицинским персоналом. Развитие и внедрение информационных и новых медицинских технологий. Повышение материально-технического потенциала медицинских учреждений. Содействие в активном участии граждан в сохранении и укреплении своего здоровья |
|
19 |
Развитие культуры и искусства:
Число посещений музеев - 400 тыс. человек в год
Число посещений театрально-зрелищных организаций - 303,7 тыс. человек в год
|
Поддержка и развитие международного, межрегионального культурного обмена в области профессионального искусства (обмен опытом, семинары, мастер-классы, стажировки), организация межрегиональных, всероссийских и международных научно-практических конференций по проблемам культуры. Формирование системы грантового финансирования творческих проектов учреждений культуры, организация гастрольной деятельности театрально-зрелищных организаций, комплектование фондов республиканских библиотек и музеев, поддержка инновационных проектов учреждений культуры и национально-культурных центров. Капитальный ремонт и реконструкция, техническое переоснащение и внедрение электронных информационных ресурсов в республиканских учреждениях культуры, обеспечение безопасности музейных и библиотечных фондов |
|
20 |
Развитие физической культуры и спорта:
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, - 30%
Обеспеченность спортивными сооружениями - 41% |
Пропаганда здорового образа жизни населения Республики Бурятия. Приобщение различных групп населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физической культурой, спортом и различными видами спортивно-оздоровительного туризма. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
|
21 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства:
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, - 100%
Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма, - 12,5 тыс. семей
Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда - 4,1% |
Создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Обеспечение условий свободного доступа населения к потреблению жилищно-коммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам качества. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в непригодном жилищном фонде, и снижение доли ветхого и аварийного жилья. Увеличение числа семей, улучшивших свои жилищные условия за счет ипотечных жилищных кредитов (займов). Уменьшение к 2017 году в муниципальных образованиях в Республике Бурятия количества семей, стоящих в очереди на получение жилья по договорам социального найма, на 2,5 тыс. семей. Снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса. Разработка и реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в каждом муниципальном образовании |
|
22 |
Безопасность жизнедеятельности:
Снижение уровня преступности, количества дорожно-транспортных происшествий - отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
В области охраны общественного порядка и безопасности граждан основными задачами являются профилактика и предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних и молодежи (снижение удельного веса преступности несовершеннолетних), снижение удельного веса "рецидивной" преступности. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными задачами являются: совершенствование организации дорожного движения; развитие юношеских автошкол, иных спортивно-технических автомотоклубов; активизация работы средств массовой информации по пропаганде соблюдения требований безопасности дорожного движения, повышение культуры участников дорожного движения. |
|
Приоритет N 3. Развитие инфраструктуры | |||
23 |
Дорожное хозяйство:
Строительство автодорог - 62,0 км
Реконструкция автодорог - 358,0 км
Строительство мостов - 51 шт. / 2 252,08 п.м
Строительство железнодорожных путей - 205,0 км
|
Планируется реализация следующих мероприятий: реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан, км 96 - км 109 в Прибайкальском районе; строительство мостового перехода через р. Баргузин на 268 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан в Баргузинском районе; реконструкция автомобильной дороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково; реконструкция участков федеральных автомобильных дорог (М-55, А-165); реализация мероприятий в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", в том числе создание сквозного транспортного коридора от границ с Иркутской областью через г. Северобайкальск до границ с Читинской областью на севере Республики Бурятия; модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения; приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики Республики Бурятия, развития туризма, приграничного сотрудничества, экологической безопасности; модернизация комплекса международного аэропорта Улан-Удэ, создание на его базе грузового терминала на маршруте Азия - Европа (как альтернативный "Великий шелковый путь"); завершение реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Улан-Удэ (5 км) для приема всех типов воздушных судов; восстановление аэропорта с. Горячинск, включая реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы (1,7 км) и строительство инфраструктуры для обслуживания пассажиров и обеспечения полетов |
|
24 |
Развитие связи и информатизации:
Охват телерадиовещанием - 99%
Количество Интернет-пользователей на 1 000 человек - 280
Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход - 684 ед. на 1 000 семей
|
Насыщение потребительского рынка услугами электронной и почтовой связи, теле- и радиовещания. Создание "электронного Правительства Республики Бурятия". Расширение и модернизация телекоммуникационных сетей для оказания современных услуг связи (Интернет, передача данных, сотовая, пейджинговая связи и т.д.). Создание информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие населения, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. Создание многофункционального центра для предоставления государственных и муниципальных услуг населению по принципу "одного окна" на основе информационно-технологичес-кой и телекоммуникационной инфраструктуры. Повышение эффективности управления в сферах образования, здравоохранения, культуры, системы социальной защиты населения за счет внедрения информационных технологий. Обеспечение информационной безопасности функционирования государственных информационных систем. Создание единого пространства доверия органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Бурятия. Создание условий для повышения уровня грамотности населения Республики Бурятия в части использования возможностей информационных технологий |
|
25 |
Энергетика:
Строительство линий электропередачи: 1) напряжением 35 - 220 кВ - 500 км
2) напряжением 0,4 - 10 кВ - 1 200 км
Строительство подстанций: 1) мощностью 220/110/35 кВ - 1 000 МВт
2) мощностью 10/0,4 кВ - 1 000 МВт |
Реализация основных направлений "Стратегии развития электрических сетей": строительство линий электропередачи вдоль побережья озера Байкал; строительство малых гидроэлектростанций для обеспечения надежного электроснабжения в удаленных районах Республики Бурятия; оптимизация энергетического баланса Республики Бурятия, уменьшение энергопотребления за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение потерь в сетях общего пользования на 10%; проведение эффективной государственной политики по снижению тарифов на электроэнергию за счет снижения собственных издержек энергопроизводителей. Строительство линий электропередачи: 1) напряжением 35 - 220 кВ - 500 км; 2) напряжением 0,4 - 10 кВ - 1 200 км. Из них: для создания туристско-рекреационной особой экономической зоны "Байкал" - 284 км; вдоль побережья озера Байкал - 20 км. Строительство подстанций: 1) мощностью 220/110/35 кВ - 1 000 МВт; 2) мощностью 10/0,4 кВ - 1 000 МВт. Из них: для создания туристско-рекреационной особой экономической зоны "Байкал" - 312,25 МВт; вдоль побережья озера Байкал - 20 МВт |
|
26 |
Охрана окружающей среды:
Строительство полигонов твердых бытовых отходов - 3 ед. в год
Охват государственным учетом предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, - 100%
Берегоукрепление и строительство дамб - 4,5 км в год |
В сфере охраны окружающей среды планируется реализация следующих мероприятий: проектирование и строительство полигона промышленных отходов в г. Улан-Удэ; строительство полигона по захоронению промышленных отходов в с. Нижний Саянтуй; ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамово-молибденового комбината; строительство полигонов твердых и жидких бытовых отходов в Мухоршибирском районе; завершение строительства полигона твердых бытовых отходов в п. Усть-Баргузин Баргузинского района, местности Култушная Кабанского района; строительство производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов в г. Улан-Удэ; строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Петропавловка, п. Джида, п. Новый Энхэлук, с. Иволгинск, п. Каменск, с. Выдрино, с. Кудара, с. Сосново-Озерское и г. Бабушкин; строительство мусороперерабатывающего завода в п. Усть-Баргузин Баргузинского района и в муниципальном образовании "Аршан" в Тункинском районе. Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 1, пристань п. Нижнеангарск - устье р. Кичера). Крепление берега р. Муя в районе п. Таксимо Муйского района |
"; |
2.3) в разделе 3.4 "Крупные инвестиционно-инфраструктурные проекты, реализуемые до 2017 года":
а) в подразделе 3.4.3 "Азиатский транспортно-логистический комплекс" слова "Могзон (Читинская область)", "Могзон", "Могзон Забайкальской железной дороги" заменить словом "Новоильинский";
б) в подразделе 3.4.7 "Инвестиционные проекты федерального и межрегионального значений" слова "Могзон (Читинская область)" заменить словом "Новоильинский";
3) в разделе IV "Цели, задачи, система программных мероприятий на 2008 - 2010 годы":
3.1) наименование дополнить словами "и на период до 2017 года";
3.2) в разделе 4.1 "Развитие экономического потенциала":
а) текст раздела и таблицы 10 и 11 изложить в следующей редакции:
"Основной целью развития экономического потенциала является снижение дотационности консолидированного бюджета Республики Бурятия на основе устойчивого экономического роста.
В перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 10
Индикаторы развития экономического потенциала
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Валовой региональный продукт, млрд. рублей |
127,7 |
149,3 |
173,3 |
199,6 |
554,5 |
Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей |
133,3 |
155,9 |
180,9 |
208,1 |
574,6 |
Индекс потребительских цен, % |
113 - 114 |
109,5 |
109,0 |
108,5 |
105,0 |
Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей |
26,6 |
33,7 |
41,7 |
49,1 |
105,0 |
Экспорт, млн. долларов |
412,2 |
428,7 |
445,8 |
463,6 |
1 006,0 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по Республике Бурятия |
13 800,0 |
16 315,0 |
19 210,0 |
21 700,0 |
45 000,0 |
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом, % |
112,1 |
108,0 |
108,0 |
104,5 |
105,0 |
Величина прожиточного минимума в Республике Бурятия, рублей |
4609 |
5300 |
5820 |
6250 |
8135 |
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек |
221 |
211 |
201,3 |
191 |
125,5 |
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % |
23,0 |
22,0 |
21,0 |
20,0 |
12,0 |
Индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговли и объема платных услуг относительно прожиточного минимума в Республике Бурятия, % |
143,2 |
153,0 |
162,8 |
172,2 |
338,9 |
Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума, % |
281 |
289 |
310 |
326 |
553 |
Доходы консолидированного бюджета Республики Бурятия, млрд. рублей |
32,8 |
33,7 |
35,5 |
33,4 |
70,2 |
Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия, % к предыдущему году |
118,2 |
114,2 |
112,2 |
112,1 |
115,0 |
Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия, % к предыдущему году |
79,0 |
97,2 |
102,0 |
104,6 |
102,0 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:
реализация мер по выводу Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования на принципах устойчивого экономического роста с соблюдением экологических ограничений на Байкальской природной территории;
укрепление финансового состояния Республики Бурятия и увеличение доли собственных доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия;
проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры;
проведение активной политики привлечения инвестиций;
формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение последовательной реструктуризации и модернизации как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики;
создание условий для обеспечения роста среднемесячной заработной платы;
реализация мер по повышению реальных доходов населения и снижению численности населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума;
массовое вовлечение населения в развитие малого бизнеса.
Таблица 11
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
по разделу "Рост экономического потенциала" в рамках Программы
социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы
и на период до 2017 года
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||||
Всего |
225 262,30 |
28 521,83 |
12 015,30 |
1 280,90 |
236,95 |
183 207,32 |
||||
2008 |
10 911,50 |
1 813,92 |
627,58 |
16,60 |
1,90 |
8 451,50 |
||||
2009 |
19 155,95 |
2 825,09 |
1 145,50 |
25,60 |
41,25 |
15 118,51 |
||||
2010 |
31 751,42 |
1 877,93 |
1 567,29 |
24,10 |
66,80 |
28 215,30 |
||||
2011 |
32 287,83 |
3 260,59 |
1 288,23 |
20,30 |
57,50 |
27 661,21 |
||||
2012 - 2017 |
131 155,60 |
18 744,30 |
7 386,70 |
1 194,30 |
69,50 |
103 760,80 |
"; |
"; |
б) таблицу 12 подраздела 4.1.1 "Развитие материального производства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 12
Индикаторы развития сферы материального производства
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|
Объем отгрузки, млн. рублей |
102 000,0 |
118 900,0 |
141 100,0 |
160 000,0 |
423 300,0 |
|
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
1,04 |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
3,7 |
|
Прибыль, млн. рублей |
3 850,0 |
4 550,0 |
6 200,0 |
6 600 |
30 840,0 |
|
Численность занятых, тыс. человек |
98,3 |
99,5 |
102,3 |
103,0 |
113,4 |
|
Средняя заработная плата, рублей |
12 600 |
14 600 |
16 700 |
19 200 |
45 100 |
|
Сокращение убыточных предприятий, % |
27,5 |
27,0 |
26,5 |
26,0 |
18,5 |
"; |
в) в подразделе 4.1.2 "Добыча полезных ископаемых":
слово "Могзон" заменить словами "Новоильинский";
таблицы 14, 15 и 16 изложить в следующей редакции:
"Таблица 14
Индикаторы развития промышленности по виду
деятельности "Добыча полезных ископаемых"
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|
Объем отгрузки, млн. рублей |
5 033,5 |
4 676,5 |
5 849 |
7 429,1 |
63 000 |
|
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
5,5 |
|
Рентабельность, % |
12,4 |
12,6 |
12,8 |
13 |
14 |
|
Численность занятых, человек |
5 939 |
6 110 |
6 454 |
6 894 |
11 500 |
|
Средняя заработная плата, рублей |
17 250 |
19 800 |
22 770 |
26 185 |
60 000 |
|
Таблица 15
Финансирование мероприятий и инвестиционных
проектов по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых"
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Привлеченные средства |
1 905,0 |
6 596,0 |
15 759,6 |
17 108,3 |
Таблица 16
Реализация инвестиционных проектов по виду
деятельности "Добыча полезных ископаемых"
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Добыча полезных ископаемых |
Всего |
73 282,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 282,4 |
2008 |
1 905,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 905,0 |
||
2009 |
6 596,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 596,0 |
||
2010 |
15 759,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 759,6 |
||
2011 |
17 108,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 108,3 |
||
2012-2017 |
31 913,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 913,5 |
||
1 |
Освоение Озерного месторождения полиметаллов (Еравнинский район) |
Всего |
14 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 349,0 |
2008 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
||
2009 |
972,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
972,0 |
||
2010 |
2 767,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 767,0 |
||
2011 |
3 780,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 780,0 |
||
2012-2017 |
6 480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 480,0 |
||
2 |
Освоение Никольского месторождения каменных углей (Мухоршибирский район) |
Всего |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
433,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
433,0 |
||
2010 |
575,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
575,0 |
||
2011 |
152,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152,0 |
||
2012-2017 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
||
3 |
Освоение Холоднинского месторождения полиметаллов (Северо-Байкальский район) |
Всего |
11 310,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 310,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
||
2011 |
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 700,0 |
||
2012-2017 |
9 260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 260,0 |
||
4 |
Освоение Ермаковского фторбериллиевого месторождения (Кижингинский район) |
Всего |
2 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 600,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
||
2010 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
||
2011 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
650,0 |
||
2012-2017 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
||
5 |
Освоение Орекитканского месторождения молибдена (Баунтовский район) |
Всего |
8 547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 547,0 |
2008 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110,0 |
||
2009 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
||
2010 |
1 124,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 124,0 |
||
2011 |
2 597,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 597,0 |
||
2012-2017 |
4 116,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 116,0 |
||
6 |
Строительство предприятия по отработке Хиагдинского уранового месторождения (Баунтовский район) |
Всего |
7 361,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 361,0 |
2008 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
||
2009 |
1 364,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 364,0 |
||
2010 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
||
2011 |
2 114,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 114,0 |
||
2012-2017 |
1 633,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 633,0 |
||
7 |
Освоение Ошурковского месторождения апатитов (Иволгинский район) |
Всего |
2 917,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 917,0 |
2008 |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
230,0 |
||
2009 |
1 121,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 121,0 |
||
2010 |
775,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
775,0 |
||
2011 |
535,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
535,0 |
||
2012-2017 |
256,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
256,0 |
||
8 |
Освоение месторождений чистого кварцевого сырья (Северо-Байкальский район) |
Всего |
737,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
737,0 |
2008 |
143,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
143,0 |
||
2009 |
193,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
193,0 |
||
2010 |
371,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
371,0 |
||
2011 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9 |
Освоение Инкурского вольфрамового месторождения (Закаменский район) |
Всего |
795,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
795,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
||
2010 |
149,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,0 |
||
2011 |
330,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
330,0 |
||
2012-2017 |
286,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
286,0 |
||
10 |
Освоение Мало-Ойногорского вольфрамо-молибденового месторождения (Закаменский район) |
Всего |
1 855,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 855,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
371,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
371,0 |
||
2010 |
556,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
556,5 |
||
2011 |
627,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
627,0 |
||
2012-2017 |
300,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,5 |
||
11 |
Строительство горнообогатительного комбината (ГОК) по освоению Верхне-Окинского месторождения особо чистого кварцевого сырья (Окинский район) |
Всего |
4 333,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 333,0 |
2008 |
217,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
217,0 |
||
2009 |
217,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
217,0 |
||
2010 |
433,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
433,0 |
||
2011 |
675,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
675,0 |
||
2012-2017 |
2 791,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 791,0 |
||
12 |
Освоение Жарчихинского молибденового месторождения (Тарбагатайский район) |
Всего |
1 105,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 105,5 |
2008 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
||
2009 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
||
2010 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,5 |
||
2011 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
||
2012-2017 |
757,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
757,0 |
||
13 |
Освоение Молодежного асбестового месторождения (Муйский район) |
Всего |
3 876,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 876,6 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
2 107,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 107,6 |
||
2011 |
920,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
920,0 |
||
2012-2017 |
849,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
849,0 |
||
14 |
Освоение Калюмного месторождения калийно-глиноземного сырья (Северо-Байкальс- кий район) |
Всего |
7 850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 850,0 |
2008 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
2009 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
||
2010 |
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 200,0 |
||
2011 |
2 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 150,0 |
||
2012-2017 |
2 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 350,0 |
||
15 |
Освоение месторождения олова Моховое (Муйский район) |
Всего |
416,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
416,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
152,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152,0 |
||
2011 |
107,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107,0 |
||
2012-2017 |
157,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
157,0 |
||
16 |
Освоение Окино-Ключевского буроугольного месторождения (Бичурский район) |
Всего |
784,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
784,3 |
2008 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
||
2009 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
360,0 |
||
2010 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
||
2011 |
134,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134,3 |
||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
17 |
Освоение Довыренской площади (медь, никель, кобальт) (Северо-Байкальский район) |
Всего |
3 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 120,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
||
2011 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
||
2012-2017 |
2 170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 170,0 |
||
18 |
Освоение Чайской площади (медь, никель, кобальт) (Северо-Байкальский район) |
Всего |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
||
2011 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
||
2012-2017 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,0 |
"; |
г) таблицы 18, 19 и 20 подраздела 4.1.3 "Энергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 18
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Объем отгрузки, млн. рублей* |
11 600 |
13 990 |
17 000 |
20 000 |
70 000 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей* |
0,9 |
1,1 |
1,3 |
1,5 |
3,5 |
Рентабельность, % * |
3,2 |
2,8 |
2,6 |
2,6 |
2,5 |
Численность занятых, человек * |
13 000 |
13 050 |
13 100 |
13 150 |
20 000 |
Средняя заработная плата, рублей * |
16 850 |
19 300 |
22 150 |
24 800 |
45 000 |
*Данный индикатор относится к разделу 4.1 "Развитие экономического потенциала".
Таблица 19
Финансирование мероприятий и инвестиционных
проектов в энергетике
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 202,0 |
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Привлеченные средства |
400,0 |
652,0 |
2 193,0 |
6 432,0 |
Таблица 20
Реализация инвестиционных проектов в энергетике
N п/п |
Наименование оекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Производство и распределение электроэнергии |
Всего |
55 050,0 |
13 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 840,0 |
2008 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
||
2009 |
652,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
652,0 |
||
2010 |
2 193,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 193,0 |
||
2011 |
8 634,0 |
2 202,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 432,0 |
||
2012 - 2017 |
43 171,0 |
11 008,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 163,0 |
||
1 |
Строительство Мокского гидроузла в Муйском районе |
Всего |
37 955,0 |
13 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 745,0 |
2008 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
||
2009 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
||
2010 |
1 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 900,0 |
||
2011 |
5 843,0 |
2 202,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 641,0 |
||
2012 - 2017 |
29 212,0 |
11 008,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 204,0 |
||
2 |
Строительство 4-х малых ГЭС (Баргузинский, Джидинский, Курумканский районы) |
Всего |
14 395,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 395,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52,0 |
||
2010 |
93,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93,0 |
||
2011 |
2 375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 375,0 |
||
2012 -2017 |
11 875,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 875,0 |
||
3 |
Доведение параметров Гусиноозерской ГРЭС до проектных параметров. Завер-шение реконструкции 4-го энергоблока. Ввод 7-го энергоблока |
Всего |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||
2011 |
233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
233,0 |
||
2012 -2017 |
1 167,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 167,0 |
||
4 |
Строительство Улан-Удэнской ТЭЦ -2. Доведение до проектных параметров. Ввод 2-х энергоблоков по 220 МВт |
Всего |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
183,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183,0 |
||
2012 - 2017 |
917,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
917,0 |
"; |
д) таблицы 22, 23 и 24 подраздела 4.1.4 "Производство транспортных средств и оборудования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 22
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
"Производство транспортных средств и оборудования"
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Объем отгрузки, млн. рублей |
11 500 |
13 117 |
14 947 |
17 111,3 |
41 600 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
0,83 |
0,94 |
1,03 |
1,18 |
2,8 |
Рентабельность, % |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,5 |
16 |
Численность занятых, человек |
13 900 |
14 000 |
14 500 |
14 500 |
14 500 |
Средняя заработная плата, рублей |
16 552 |
19 035 |
21 890 |
25 174 |
60 000 |
Таблица 23
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
по виду деятельности "Производство транспортных средств
и оборудования"
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Привлеченные средства |
202,0 |
393,0 |
365,0 |
452,0 |
Таблица 24
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
"Производство транспортных средств и оборудования"
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Обрабатывающие производства |
Всего |
2 424,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 424,0 |
2008 |
202,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202,0 |
||
2009 |
393,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
393,0 |
||
2010 |
365,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
365,0 |
||
2011 |
452,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
452,0 |
||
2012 - 2017 |
1 012,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 012,0 |
||
1 |
ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", "Модернизация вертолета Ми-171" |
Всего |
901,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,0 |
2008 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
||
2009 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
||
2010 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
||
2011 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
||
2012 - 2017 |
552,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
552,0 |
||
2 |
Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "РЖД", "Организация ремонта электровоза постоянного тока ВЛ-10"
|
Всего |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,0 |
2008 |
62,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,0 |
||
2009 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41,0 |
||
2010 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "РЖД", "Оборудование электровозов ВЛ-80 системой смешанного возбуждения двигателей" |
Всего |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
2008 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
||
2009 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
||
2010 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
||
2011 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
||
2012 - 2017 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
||
4 |
ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", "Организация лицензионной сборки вертолета A-139" |
Всего |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||
2010 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||
2011 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
||
2012 - 2017 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
"; |
е) таблицы 26, 27 и 28 подраздела 4.1.5 "Металлургическое производство" изложить в следующей редакции:
"Таблица 26
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
"Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий"
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Объем отгрузки, млн. рублей |
2 679,0 |
3208,8 |
3677,7 |
4200,2 |
10 000,0 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
1,1 |
1,3 |
1,47 |
1,6 |
3,1 |
Рентабельность, % |
12,4 |
12,6 |
12,8 |
13,0 |
14,0 |
Численность занятых, человек |
2 400 |
2 450 |
2 500 |
2 600 |
4 000 |
Средняя заработная плата, рублей |
16 795,0 |
19 314,0 |
22 210,0 |
24 365,0 |
60 000,0 |
Таблица 27
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
по виду деятельности "Металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий"
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Привлеченные средства |
106,5 |
118,2 |
187,0 |
202,0 |
Таблица 28
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
"Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий"
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
1 |
ЗАО "Улан-Удэстальмост", технологическое переоснащение производства |
Всего |
1 300,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,4 |
2008 |
106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106,5 |
||
2009 |
118,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
118,2 |
||
2010 |
187,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187,0 |
||
2011 |
202,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202,0 |
||
2012 - 2017 |
686,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
686,7 |
"; |
ж) таблицы 30, 31 и 32 подраздела 4.1.6 "Промышленность строительных материалов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 30
Индикаторы развития промышленности строительных материалов
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Объем отгрузки, млн. рублей |
2 400 |
2 800 |
3 500 |
3 800 |
7 400 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
1,09 |
1,22 |
1,46 |
1,52 |
2,24 |
Рентабельность, % |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
8,5 |
10,0 |
Численность занятых, человек |
2 200 |
2 300 |
2 400 |
2 500 |
3 300 |
Средняя заработная плата, рублей |
10 500 |
12 200 |
14 150 |
16 980 |
35 000 |
Таблица 31
Финансирование инвестиционных проектов
в промышленности строительных материалов
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,75 |
36,1 |
0,0 |
Привлеченные средства |
4 115,0 |
4 124,8 |
4 316,0 |
0,0 |
Таблица 32
Реализация инвестиционных проектов
в промышленности строительных материалов
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Промышленность строительных материалов
|
Всего |
12604,65 |
0,0 |
36,85 |
0,0 |
0,0 |
12567,8 |
2008 |
4115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4115,0 |
||
2009 |
4125,55 |
0,0 |
0,75 |
0,0 |
0,0 |
4124,8 |
||
2010 |
4352,1 |
0,0 |
36,1 |
0,0 |
0,0 |
4316,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
||
1 |
Строительство цементного завода в Муйском районе (проектные, общестроительные, пусконаладочные работы, строительно-монтажные работы) |
Всего |
12 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 150,0 |
2008 |
3 920,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 920,0 |
||
2009 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
||
2010 |
4 230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 230,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Создание домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолит- ных зданий мощностью 120 - 150 тыс. кв. м. в год на базе ОАО "Завод бетонных блоков" |
Всего |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
2008 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
||
2009 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Модернизация и реконструкция производства на ООО "Таловский завод железобетонных конструкций", ст. Таловка Прибайкальского района
|
Всего |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
2008 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
||
2009 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
||
2010 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Реконструкция и модернизация ООО "Селенгинский завод железобетонных изделий" |
Всего |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
2008 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
||
2009 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
Организация промышленного производства мягкого утеплителя (ООО "Теплобазальт", г. Гусиноозерск) |
Всего |
16,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,8 |
2008 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
||
2009 |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,8 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6
|
Проектирование и строительство кирпичного завода в улусе Нарын-Шибирь, (СП "Дабатуйское" Заиграевского района) |
Всего |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
2008 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7 |
Строительство дробильно-сортировоч-ного комплекса в п. Татарский Ключ, (СП "Ключевское" Заиграевского района) |
Всего |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
||
2010 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8
|
Организация производства теплоизоляционных материалов, ОАО "Перлит" (Заиграевский район) |
Всего |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9 |
Проектирование и строительство цеха на базе ОАО "Доломит" (городское поселение "Поселок Заиграево" Заиграевского района) по производству фракции доломита |
Всего |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
||
2010 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
||
10
|
Строительство завода по производству керамического кирпича в г. Кяхта |
Всего |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
||
|
|
2010 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
11 |
Государственная поддержка инвестиционных проектов производства строительных материалов |
Всего |
36,85 |
0,0 |
36,85 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,75 |
0,0 |
0,75 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
36,1 |
0,0 |
36,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
"; |
з) таблицы 34, 35 и 36 подраздела 4.1.7 "Лесопромышленный комплекс" изложить в следующей редакции:
"Таблица 34
Индикаторы развития лесопромышленного комплекса
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
По виду деятельности "Целлюлозно-бумажное производство" |
|
|
|
|
|
Объем отгрузки, млн. рублей |
1881 |
2119 |
2310 |
2475 |
4200 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
0,75 |
0,78 |
0,79 |
0,85 |
1,02 |
Рентабельность, % |
9,5 |
9,7 |
9,8 |
9,8 |
12,0 |
Численность занятых, человек |
2 500 |
2 700 |
2 900 |
2 900 |
4 100 |
Средняя заработная плата, рублей |
10 800 |
12 400 |
14 250 |
14500 |
31000 |
По виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" |
|
|
|
|
|
Объем отгрузки, млн. рублей |
500 |
750 |
1050 |
1200 |
2 600 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
0,25 |
0,34 |
0,43 |
0,48 |
0,66 |
Рентабельность, % |
0,50 |
0,62 |
0,76 |
0,80 |
0,90 |
Численность занятых, человек |
2000 |
2200 |
2420 |
2500 |
3 900 |
Средняя заработная плата, рублей |
4 900 |
5 635 |
6 480 |
8750 |
25 000 |
Таблица 35
Финансирование мероприятий и инвестиционных
проектов в лесопромышленном комплексе
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет |
6,75 |
22,8 |
69,6 |
91,19 |
Привлеченные средства |
210,0 |
1 582,5 |
2 600,0 |
1 514,0 |
Таблица 36
Реализация инвестиционных проектов
в лесопромышленном комплексе
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
Всего |
15 241,84 |
0,00 |
190,34 |
0,00 |
0,00 |
15 051,5 |
2008 |
216,75 |
0,00 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
210,00 |
||
2009 |
1 605,30 |
0,00 |
22,80 |
0,00 |
0,00 |
1 582,50 |
||
2010 |
2 669,60 |
0,00 |
69,60 |
0,00 |
0,00 |
2 600,00 |
||
2011 |
1 605,19 |
0,00 |
91,19 |
0,00 |
0,00 |
1 514,00 |
||
2012 - 2017 |
9 145,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 145,00 |
||
1 |
Строительство и техническое перевооружение деревообрабатывающих мощностей ОАО "Байкальская лесная компания" |
Всего |
1 256,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 256,5 |
2008 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
||
2009 |
556,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
556,5 |
||
2010 |
620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Строительство лесовозных дорог в основных лесонасыщенных районах республики |
Всего |
1 101,19 |
0,0 |
101,19 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
110,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
||
2010 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||
2011 |
391,19 |
0,0 |
91,19 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
||
2012 - 2017 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
||
3 |
Деревообрабатывающий комбинат на базе инфраструктуры и мощностей Озерного горнообогатительного комбината |
Всего |
245,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
245,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,0 |
||
4 |
Модернизация картоноделательной машины КДМ-2, ОАО "Селенгинский целлюлозо-картонный комбинат" |
Всего |
2 682,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 682,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
267,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
267,0 |
||
2010 |
1 335,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 335,0 |
||
2011 |
1 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 080,0 |
||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
Целлюлозно-бумажный комбинат на базе инфраструктуры и энергомощностей Мокской гидроэлектростанции |
Всего |
8 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 400,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
8 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 400,0 |
||
6 |
Субсидии на государственную поддержку инвестиционных проектов лесной и деревообрабатывающей промышленности |
Всего |
89,2 |
0,0 |
89,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
6,8 |
0,0 |
6,75 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
12,8 |
0,0 |
12,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
69,6 |
0,0 |
69,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7 |
Комплексная переработка древесины и строительство инфраструктуры лесоперерабатывающего объекта, СП ООО "Лесопромышленный комплекс "Байкал - Нордик" |
Всего |
1 468,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 468,0 |
2008 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
||
2009 |
659,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
659,0 |
||
2010 |
445,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
445,0 |
||
2011 |
134,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134,0 |
||
2012 - 2017 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
"; |
и) таблицы 38, 39, 40 и 41 подраздела 4.1.8 "Пищевая и перерабатывающая промышленность" изложить в следующей редакции:
"Таблица 38
Индикаторы развития пищевой
и перерабатывающей промышленности
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|
Объем отгруженной продукции по полному кругу в действующих ценах по производству пищевых продуктов, включая напитки, млн. рублей |
4 180 |
4 600 |
4 980 |
5 391 |
8 500 |
|
Выпуск товаров и услуг в расчете на единицу фактически отработанного работниками времени по крупным и средним предприятиям по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, напитков, табака", млн. рублей на 1 работающего в год |
0,89 |
0,98 |
1,04 |
1,13 |
1,63 |
|
Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ и услуг по полному кругу организаций по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, напитков, табака", % |
8,2 |
8,6 |
9,0 |
9,4 |
14,0 |
|
Среднегодовая численность занятых в производстве пищевых продуктов, напитков и табака, человек |
4 660 |
4 700 |
4 760 |
4 800 |
5 200 |
|
Среднемесячная начисленная заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков, табака, рублей |
11 200 |
13 000 |
14 100 |
15 000 |
30 000 |
|
Таблица 39
Финансирование мероприятий и инвестиционных
проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Федеральный бюджет, млн. рублей |
68,2 |
68,2 |
68,2 |
302,2 |
|
Республиканский бюджет, млн. рублей |
54,1 |
69,7 |
178,42 |
105,7 |
|
В том числе субсидии юридическим лицам, млн. рублей |
17,44 |
64,7 |
99,7 |
102,1 |
|
Привлеченные средства, млн. рублей |
551,9 |
491,0 |
556,4 |
206,0 |
|
Таблица 40
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
в пищевой и перерабатывающей промышленности
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Развитие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, создание интегрированных структур |
Всего |
7327,02 |
814,80 |
1022,92 |
0,00 |
0,00 |
5489,30 |
2008 |
674,20 |
68,20 |
54,10 |
0,00 |
0,00 |
551,90 |
||
2009 |
628,90 |
68,20 |
69,70 |
0,00 |
0,00 |
491,00 |
||
2010 |
803,02 |
68,20 |
178,42 |
0,00 |
0,00 |
556,40 |
||
2011 |
613,90 |
302,20 |
105,70 |
0,00 |
0,00 |
206,00 |
||
2012 - 2017 |
4607,00 |
308,00 |
615,00 |
0,00 |
0,00 |
3684,00 |
||
1
|
Развитие производственных мощностей перерабатывающей промышленности |
Всего |
4418,1 |
426,0 |
310,0 |
0,0 |
0,0 |
3682,1 |
2008 |
218,1 |
46,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
152,1 |
||
2009 |
250,0 |
46,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
174,0 |
||
2010 |
350,0 |
46,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
254,0 |
||
2011 |
400,0 |
280,0 |
70,0 |
|
|
50,0 |
||
2012 - 2017 |
3200,0 |
8,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
3052,0 |
||
1.1 |
в том числе развитие отрасли заготовки и переработки дикоросов |
Всего |
732,5 |
0,0 |
53,0 |
0,0 |
0,0 |
679,5 |
2008 |
60,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
55,0 |
||
2009 |
109,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
103,0 |
||
2010 |
138,5 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
131,5 |
||
2011 |
140,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
130,0 |
||
2012 - 2017 |
285,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
260,0 |
||
2 |
Техническое перевооружение производств пищевой промышленности |
Всего |
585,0 |
0,0 |
186,4 |
0,0 |
0,0 |
398,6 |
2008 |
65,0 |
0,0 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
51,6 |
||
2009 |
65,0 |
0,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
46,0 |
||
2010 |
50,0 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
||
2011 |
60,0 |
|
15,0 |
|
|
45,0 |
||
2012 - 2017 |
345,0 |
0,0 |
105,0 |
0,0 |
0,0 |
240,0 |
||
3 |
Субсидии на компенсацию процентных ставок по закупу сырья и части затрат на электроэнергию, части стоимости приобретаемого технологического оборудования (РЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2008 год", "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия на период до 2020 года") |
Всего |
2323,9 |
388,8 |
526,5 |
0,0 |
0,0 |
1408,6 |
2008 |
391,1 |
22,2 |
20,7 |
0,0 |
0,0 |
348,2 |
||
2009 |
313,9 |
22,2 |
20,7 |
0,0 |
0,0 |
271,0 |
||
2010 |
403,0 |
22,2 |
94,419 |
0,0 |
0,0 |
286,4 |
||
2011 |
153,9 |
22,2 |
20,7 |
0,0 |
0,0 |
111,0 |
||
2012 - 2017 |
1062,0 |
300,0 |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
392,0 |
Таблица 41
Организационные мероприятия в пищевой
и перерабатывающей промышленности
N п/п |
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача N 1. Содействие техническому перевооружению существующих мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности, организация новых производств по переработке сельскохозяйственного сырья и содействие производству продуктов питания | |||
1 |
Оказание содействия в привлечении инвестиций для открытия новых производств и обновления основных фондов, предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам и займам, компенсация части стоимости приобретенного технологического оборудования |
Создание высокотехнологичных производств, новых рабочих мест, рост производительности труда, увеличение объемов производства
|
|
2 |
Содействие в развитии малого предпринимательства по производству продуктов питания, организации новых, реконструкции и модернизации существующих производств |
||
Задача N 2. Повышение конкурентоспособности пищевой и перерабатывающей промышленности, расширение рынков сбыта | |||
3 |
Содействие в предоставлении субсидий по компенсации части затрат на электроэнергию организациям пищевой и перерабатывающей промышленности |
Повышение качества, конкурентоспособности продукции, расширение рынков сбыта, продвижение продукции на региональный рынок, формирование положительного имиджа местных товаропроизводителей, снижение себестоимости производимой продукции |
|
4 |
Сокращение издержек цепочки продвижения сельскохозяйственной продукции от производителя к потребителю путем объединения сельхозтоваропроизводителей в кооперативы различных уровней, холдинги, фирмы с участием перерабатывающих организаций. Переориентация перерабатывающих организаций с завозимого из-за пределов региона сырья на сырье местных товаропроизводителей |
Повышение конкурентоспособности продукции, производимой организациями, рост объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности. Обеспечение каналов реализации продукции местным сельскохозяйственным товаропроизводителям |
|
5 |
Пропаганда передового опыта, современных технологий, проведение ежегодного конкурса "Лучший продукт год", отраслевых конференций, семинаров, выставок. Стимулирование роста объемов и качества сырья в интегрированных структурах путем компенсации части стоимости приобретаемого оборудования, техники, племенного скота |
Расширение рынков сбыта, участие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в международных и российских выставках. Обеспечение сырьем, снижение затрат на производство единицы продукции, обеспечение конкурентоспособности продукции |
|
Задача N 3. Создание условий для обеспечения роста объемов производства продуктов питания и напитков | |||
6 |
Содействие в повышении доступности кредитов коммерческих банков, субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, полученным на закуп сельскохозяйственного сырья и пополнение оборотных средств |
Привлечение кредитных ресурсов, сокращение издержек производства, развитие заготовительной сети, увеличение объемов производства, рост налогооблагаемой базы, создание новых рабочих мест |
|
7 |
Оптимизация схемы размещения производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции с приближением к местам производства сельскохозяйственного сырья |
||
8 |
Развитие отрасли заготовки и переработки дикоросов |
||
9 |
Разработка мероприятий по созданию условий для формирования агропищевого кластера и проведение работы "Стимулирование экономического развития Республики Бурятия через развитие приоритетных кластеров" |
Повышение конкурентоспособности продукции, производимой организациями, рост объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности |
"; |
к) подраздел 4.1.9 "Развитие сельского хозяйства" изложить в следующей редакции:
"4.1.9. Развитие сельского хозяйства
Стратегической целью развития сельского хозяйства является увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, удовлетворение населения Республики Бурятия собственными продуктами питания, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности сырьем, повышение уровня жизни сельского населения, следствием чего должно стать улучшение качества жизни сельского населения и устойчивое развитие сельских территорий Республики Бурятия.
Целями на среднесрочную перспективу на 2008 - 2010 годы являются:
ускоренное развитие животноводства, предусматривающее развитие племенного дела, искусственное осеменение животных, улучшение породных качеств скота, оптимизация рационов кормления животных, внедрение новых технологий;
развитие растениеводства темпами, позволяющими обеспечить население и гостей Республики Бурятия экологически чистыми продуктами питания, а животноводство - кормами.
Таблица 42
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей |
13 855,0 |
15 619,6 |
17 365,6 |
19 306,8 |
39 018,0 |
|
Производительность труда, тыс.рублей на 1 работающего в год |
364,6 |
419,9 |
481,0 |
536,3 |
1 083,8 |
|
Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом государственной поддержки (%) |
12,0 |
14,0 |
16,0 |
17,0 |
25,0 |
|
Численность занятых, человек |
38 000 |
37 200 |
36 100 |
36 000 |
36 000 |
|
Средняя заработная плата, рублей |
4 250,0 |
5 300,0 |
6 600,0 |
7 900,0 |
25 000,0 |
|
Объем реализации продукции в сельскохозяйственных организациях, млн. рублей |
1 250,0 |
1 600,0 |
2 800,0 |
3 600,0 |
6 000,0 |
|
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % |
80,0 |
82,0 |
84,0 |
85,0 |
90,0 |
|
Объем инвестиций в основной капитал организаций агропромышленного комплекса, млн. рублей |
530,0 |
690,0 |
760,0 |
830,0 |
2 330,0 |
|
Расходы консолидированного бюджета Республики Бурятия на сельское хозяйство в расчете на: один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, рублей; одного жителя в сельской местности, рублей |
0,02
606,6 |
0,02
967,4 |
0,02
988 |
0,02
1 046 |
0,02
2 591,0 |
|
Коэффициент использования пашни, % |
28,7 |
31,4 |
37,1 |
40,0 |
79,5 |
|
Удельный вес земельных участков, оформленных в счет земельных долей, в общем количестве земельных участков, % |
5,5 |
10,0 |
20,0 |
25,0 |
100,0 |
|
Рост поголовья скота, условных голов, % к 2007 году |
106,5 |
107,1 |
108,1 |
108,9 |
112,2 |
|
Доля местного производства в потреблении, %: мясопродуктов молокопродуктов овощей рыбной продукции |
56,0 93,0 90,0 40,5 |
58,0 95,0 92,0 41,0 |
60,0 97,0 93,0 43,0 |
62,0 98,0 94,0 43,0 |
95,0 100,0 95,0 50,0 |
|
Рост урожайности зерновых культур к уровню 2007 года, % |
112,5 |
130,7 |
138,6 |
145,0 |
189,8 |
|
Производство, тыс. тонн: молоко мясо (в живом весе) зерно картофель овощи |
245,2 50,5 94,0 228,9 112,9 |
248 51,0 127,2 230,0 113,0 |
258,2 53,1 132,4 239,4 117,6 |
268,8 55,3 137,8 249,2 122,4 |
306,1 85,0 360,7 253,0 156,5 |
|
Для достижения данных индикаторов предусмотрено финансирование мероприятий и инвестиционных проектов, в том числе государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств федерального и республиканского бюджетов, основные параметры которого определены в таблице 43.
Таблица 43
Финансирование мероприятий и инвестиционных
проектов в сельском хозяйстве
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
408,40 |
478,38 |
671,89 |
633,91 |
Республиканский бюджет |
252,64 |
243,72 |
489,27 |
196,40 |
Привлеченные средства |
689,90 |
477,11 |
459,90 |
782,91 |
Приоритетным направлением в сельскохозяйственном производстве на долгосрочную перспективу останется животноводство с развитым зерно- и кормопроизводством.
Основными задачами развития сельского хозяйства являются:
реконструкция и модернизация животноводческих комплексов;
закупка племенного скота, техническое перевооружение молочно-товарных ферм, свинокомплексов, птицефабрик;
развитие растениеводства как отрасли, обеспечивающей животноводство кормами, повышение и воспроизводство используемых земельных и других природных ресурсов;
создание условий для формирования интегрированных производственных структур в агропромышленном комплексе;
формирование и развитие агропищевого кластера;
развитие малых форм хозяйствования на селе, развитие кредитной кооперации на селе;
создание условий для освоения залежных земель, включая приграничные;
развитие рыбного хозяйства в республике;
рост занятости и доходов сельского населения.
Комплекс программных мероприятий развития сельского хозяйства предполагает:
реализацию инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации животноводческих комплексов;
совершенствование государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Бурятия;
разработку технико-экономических обоснований и бизнес-планов создания интегрированных структур в районах республики;
увеличение объемов внесения минеральных и органических удобрений;
обеспечение соблюдения технологической дисциплины при выращивании кормовых и зерновых культур, внедрение новых технологий;
развитие кооперации, в том числе кредитной, и создание новых структур, обслуживающих личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства;
разработка мероприятий по формированию агропищевого кластера, проведение работы "Стимулирование экономического развития Республики Бурятия через развитие приоритетных кластеров" на примере агропищевого кластера.
В целях рационального использования водных биоресурсов для развития рыбного хозяйства определены следующие мероприятия:
совершенствование существующего рыболовства при одновременном вселении в водоемы ценных видов рыб;
товарное выращивание рыбы на основе принципов пастбищного рыбоводства с использованием естественной кормовой базы водных объектов (основные водные объекты Еравны и ряд крупных озер);
развитие фермерских хозяйств по товарному рыбоводству на базе малых озер;
проектирование и строительство нерестово-выростного хозяйства на р. Баргузин.
В целях обеспечения роста объемов производства сельскохозяйственной продукции планируется:
увеличение посевов зерновых и кормовых культур в хозяйствах всех форм собственности более чем в два раза в целях обеспечения полноценной кормовой базой имеющегося поголовья скота, концентрация производства кормов в специализированных организациях, способных производить качественные корма для реализации населению, крестьянским (фермерским) хозяйствам республики, занимающимся откормом скота;
сосредоточение производства семян высших категорий в 10-15 хозяйствах, поставляющих качественный семенной материал для всех сельхозтоваропроизводителей республики;
оказание содействия в ускорении процесса оформления в собственность земельных участков, выделенных в счет земельных долей, путем проведения информационно-разъяснительной работы среди населения, компенсации части затрат сельскохозяйственных организаций по комплексному землеустройству на землях, используемых в сельскохозяйственном производстве.
Для роста занятости сельского населения планируется:
обеспечение доступности для субъектов малого предпринимательства на селе материально-технических, финансовых и других ресурсов, создание альтернативных сельскому хозяйству сфер занятости, стимулирование развития сельской потребительской кооперации, содействие оформлению прав собственности населения на земельные участки;
развитие эффективно функционирующих предприятий, специализирующихся на производстве и переработке отдельных видов продукции, организация нового бизнеса в несельскохозяйственных сферах деятельности на селе, создание и развитие малых предприятий по заготовке и переработке дикоросов, туризму, предоставлению бытовых услуг, торговли и т.д.;
развитие информационно-консультационного обеспечения сельских жителей, создание бизнес-центров на базе филиалов республиканского государственного учреждения "Информационно-методологический центр сельских территорий Республики Бурятия" с целью содействия в создании и развитии консалтинговых фирм по предоставлению услуг населению;
оказание содействия в формировании крупных эффективно функционирующих, рентабельных, конкурентоспособных организаций, структур по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции в целях разумной концентрации имеющихся финансовых, материальных, земельных ресурсов;
совершенствование системы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение роста ее эффективности путем стимулирования создания и развития интегрированных структур на базе перерабатывающих организаций, создания доли государственной собственности в уставных капиталах организаций агропромышленного комплекса при выделении средств республиканского бюджета на приобретение основных средств;
финансовое оздоровление и реформирование неплатежеспособных хозяйств, том числе с участием инвесторов, совершенствование механизмов взаимодействия сельскохозяйственного бизнеса и малых форм сельского предпринимательства;
дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств казачьих поселений, общественных объединений в сельской местности, казачьих обществ, организаций по закупу и сбыту сельскохозяйственной продукции, в том числе отделов реализации сельскохозяйственной продукции Забайкальского казачьего войска, которым будут предоставляться субсидии на удешевление кредитных ресурсов.
В 2017 году планируется увеличить поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий к уровню 2007 года на 15,7% (коров - на 16,7%, свиней - на 53,7%, овец - на 81,2%, лошадей - на 6,3%), производство птицы на убой - на 21,4%, картофеля - на 15,3%, овощей - на 43,4%, мяса - на 48,2%, молока - на 28,6%, яиц - на 15,6% .
Таблица 44
Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Развитие сельского хозяйства |
Всего |
21432,88 |
6017,28 |
5497,23 |
0,00 |
157,35 |
9761,02 |
2008 |
1350,94 |
408,40 |
252,64 |
0,00 |
0,00 |
689,90 |
||
2009 |
1237,96 |
478,38 |
243,72 |
0,00 |
38,75 |
477,11 |
||
2010 |
1682,16 |
671,89 |
489,27 |
0,00 |
61,10 |
459,90 |
||
2011 |
1670,52 |
633,91 |
196,20 |
0,00 |
57,50 |
782,91 |
||
2012 - 2017 |
15491,30 |
3824,70 |
4315,40 |
0,00 |
0,00 |
7351,20 |
||
1 |
РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" |
Всего |
2,50 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
1,30 |
0,00 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
1,20 |
0,00 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2 |
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия до 2020 года" |
Всего |
21430,38 |
6017,28 |
5494,73 |
0,00 |
157,35 |
9761,02 |
2008 |
1349,64 |
408,40 |
251,34 |
0,00 |
0,00 |
689,90 |
||
2009 |
1236,76 |
478,38 |
242,52 |
0,00 |
38,75 |
477,11 |
||
2010 |
1682,16 |
671,89 |
489,270 (в том числе 272,32*) |
0,00 |
61,10 |
459,90 |
||
2011 |
1670,52 |
633,91 |
196,20* |
0,00 |
57,50 |
782,91 |
||
2012 - 2017 |
15491,30 |
3824,70 |
4315,40 |
0,00 |
0,00 |
7351,20 |
||
2.1
|
"Программа развития животноводства Республики Бурятия до 2010 года" |
Всего |
4120,45 |
846,80 |
917,05 |
0,00 |
0,00 |
2356,60 |
2008 |
591,90 |
106,40 |
125,50 |
0,00 |
0,00 |
360,00 |
||
2009 |
351,70 |
50,00 |
71,70 |
0,00 |
0,00 |
230,00 |
||
2010 |
480,25 |
58,40 |
171,85 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
||
2011 |
321,60 |
42,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
216,60 |
||
2012 - 2017 |
2375,00 |
590,00 |
485,00 |
0,00 |
0,00 |
1300,00 |
||
2.1.1
|
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов |
Всего |
230,60 |
66,00 |
26,60 |
0,00 |
0,00 |
138,00 |
2008 |
230,60 |
66,00 |
26,60 |
0,00 |
0,00 |
138,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.1.1.1 |
Реконструкция свиноводческого комплекса ООО "Кяхтинское" в Кяхтинском районе |
Всего |
90,90 |
17,90 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
2008 |
90,90 |
17,90 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.1.1.2 |
Реконструкция свиноводческого комплекса ООО "ТАЛАН-2" в Прибайкальском районе |
Всего |
40,10 |
7,10 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
2008 |
40,10 |
7,10 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.1.1.3 |
Реконструкция свиноводческого комплекса ЗАО "Николаевский" в Тарбагатайском районе |
Всего |
47,50 |
3,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
43,00 |
2008 |
47,50 |
3,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
43,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.1.2 |
Мероприятия по обеспечению эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия Республики Бурятия |
Всего |
158,50 |
0,00 |
158,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
127,50 |
0,00 |
127,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.1.3 |
Мероприятия по развитию племенного животноводства |
Всего |
1216,30 |
323,70 |
420,60 |
0,00 |
0,00 |
472,00 |
2008 |
101,00 |
30,70 |
34,30 |
0,00 |
0,00 |
36,00 |
||
2009 |
110,70 |
31,00 |
34,00 |
0,00 |
0,00 |
45,70 |
||
2010 |
200,30 |
40,00 |
114,30 |
0,00 |
0,00 |
46,00 |
||
2011 |
113,30 |
30,00 |
34,00 |
0,00 |
0,00 |
49,30 |
||
2012 - 2017 |
691,00 |
192,00 |
204,00 |
0,00 |
0,00 |
295,00 |
||
2.1.4 |
Мероприятия по развитию северного оленеводства и табунного коневодства |
Всего |
153,74 |
37,68 |
11,86 |
0,00 |
0,00 |
104,20 |
2008 |
8,92 |
1,35 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
6,70 |
||
2009 |
15,15 |
3,80 |
1,15 |
0,00 |
0,00 |
10,20 |
||
2010 |
15,29 |
3,83 |
1,160 |
0,00 |
0,00 |
10,30 |
||
2011 |
16,34 |
4,10 |
1,24 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
||
2012 - 2017 |
98,04 |
24,60 |
7,44 |
0,00 |
0,00 |
66,00 |
||
2.1.5 |
Мероприятия по развитию овцеводства и козоводства |
Всего |
1511,38 |
82,22 |
28,56 |
0,00 |
0,00 |
1400,60 |
2008 |
133,99 |
8,20 |
5,79 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
||
2009 |
144,10 |
7,80 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
134,00 |
||
2010 |
145,86 |
7,86 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
135,00 |
||
2011 |
154,93 |
7,86 |
2,47 |
0,00 |
0,00 |
144,60 |
||
2012 - 2017 |
932,50 |
50,50 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
867,00 |
||
2.1.6 |
Прочие мероприятия по развитию животноводства |
Всего |
849,93 |
337,20 |
270,93 |
0,00 |
0,00 |
241,80 |
2008 |
109,39 |
0,15 |
49,94 |
0,00 |
0,00 |
59,30 |
||
2009 |
72,75 |
7,40 |
25,25 |
0,00 |
0,00 |
40,10 |
||
2010 |
104,80 |
6,71 |
39,39 |
0,00 |
0,00 |
58,70 |
||
2011 |
37,03 |
0,04 |
25,29 |
0,00 |
0,00 |
11,70 |
||
2012 - 2017 |
525,96 |
322,90 |
131,06 |
0,00 |
0,00 |
72,00 |
||
2.2 |
Реализация мероприятий по развитию агропродовольственного рынка Республики Бурятия
|
Всего |
81,70 |
18,00 |
37,70 |
0,00 |
0,00 |
26,00 |
2008 |
5,20 |
0,00 |
3,20 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||
2009 |
5,90 |
2,00 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||
2010 |
9,00 |
2,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||
2011 |
7,60 |
2,00 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||
2012 - 2017 |
54,00 |
12,00 |
24,00 |
0,00 |
0,00 |
18,00 |
||
2.3
|
Мероприятия по воспроизводству почвенного плодородия, выведению и распространению новых сортов зерновых культур, внедрению ресурсосберегающих технологий, страхованию сельскохозяйственных рисков |
Всего |
4681,86 |
839,80 |
710,91 |
0,00 |
0,00 |
3131,15 |
2008 |
188,50 |
40,10 |
17,70 |
0,00 |
0,00 |
130,70 |
||
2009 |
160,19 |
30,00 |
20,19 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
||
2010 |
152,50 |
24,60 |
67,10 |
0,00 |
0,00 |
60,80 |
||
2011 |
442,67 |
20,10 |
17,92 |
0,00 |
0,00 |
404,65 |
||
2012 - 2017 |
3738,00 |
725,00 |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
2425,00 |
||
2.3.1 |
Реконструкция Бичурской оросительной системы |
Всего |
6,10 |
4,60 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
1,50 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
4,60 |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.2 |
Реконструкция Марактинской оросительной системы Еравнинского района |
Всего |
24,60 |
14,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,10 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
17,60 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,10 |
||
2010 |
7,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.3 |
Реконструкция Халютинской оросительной системы Иволгинского района
|
Всего |
47,20 |
32,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
21,50 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
||
2010 |
8,70 |
8,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.4 |
Реконструкция водохранилища р. Кудара в Кяхтинском районе |
Всего |
24,60 |
12,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,30 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
24,60 |
12,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,30 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.5 |
Развитие производства гречневой крупы и меда в СПК "Еланский" в Бичурском районе |
Всего |
4,80 |
0,80 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
3,60 |
2008 |
1,70 |
0,30 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
||
2009 |
1,80 |
0,30 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
||
2010 |
1,20 |
0,20 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012-2017 |
0,10 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.6 |
Развитие производства сортовых семян картофеля высшей категории в ООО "Сокол" в Селенгинском районе |
Всего |
27,30 |
4,70 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
20,20 |
2008 |
14,30 |
2,20 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
||
2009 |
1,40 |
0,20 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
||
2010 |
1,60 |
0,30 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
||
2011 |
1,60 |
0,30 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
||
2012 - 2017 |
8,40 |
1,70 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
5,90 |
||
2.3.7 |
Развитие производства сельскохозяйственной продукции на территориях приграничных земель |
Всего |
48,60 |
9,70 |
4,90 |
0,00 |
0,00 |
34,00 |
2008 |
3,70 |
0,80 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
||
2009 |
4,40 |
0,90 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
||
2010 |
5,00 |
1,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
||
2011 |
7,00 |
2,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
||
2012 - 2017 |
28,50 |
5,00 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
||
2.3.8 |
Внедрение технологии выращивания зерновых культур на орошаемых землях |
Всего |
179,60 |
11,60 |
5,70 |
0,00 |
0,00 |
162,30 |
2008 |
3,50 |
0,20 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
3,20 |
||
2009 |
17,60 |
1,10 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
15,90 |
||
2010 |
35,30 |
2,30 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
32,00 |
||
2011 |
33,30 |
2,30 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
||
2012 - 2017 |
89,90 |
5,70 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
81,20 |
||
2.3.9
|
Выращивание овощей и картофеля с применением капельного орошения (МУП Иволгинское, СПК Пригородный, ОАО "Агро-В") |
Всего |
17,85 |
0,00 |
10,60 |
0,00 |
0,00 |
7,25 |
2008 |
1,65 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,15 |
||
2009 |
1,80 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
||
2010 |
1,80 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
||
2011 |
1,80 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
||
2012 - 2017 |
10,80 |
0,00 |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
6,20 |
||
2.4 |
Развитие малых форм хозяйствования на селе в Республике Бурятия, включая семейные фермы, в том числе: |
Всего |
1710,60 |
1493,00 |
104,60 |
0,00 |
0,00 |
113,00 |
2008 |
208,90 |
192,40 |
12,40 |
0,00 |
0,00 |
4,10 |
||
2009 |
166,80 |
152,40 |
10,20 |
0,00 |
0,00 |
4,20 |
||
2010 |
182,10 |
165,40 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
4,70 |
||
2011 |
174,10 |
159,10 |
10,30 |
0,00 |
0,00 |
4,70 |
||
2012 - 2017 |
978,70 |
823,70 |
59,70 |
0,00 |
0,00 |
95,30 |
||
2.4.1 |
Строительство коровника на 50 голов в крестьянско-фермерском хозяйстве "Виктория", индивидуальный предприниматель Малыгина |
Всего |
1,02 |
0,10 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
2008 |
0,46 |
0,05 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
||
2009 |
0,56 |
0,05 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.4.2 |
Строительство коровника на 50 голов в крестьянско-фермерском хозяйстве, индивидуальный предприниматель Медведев |
Всего |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.4.3
|
Строительство овощехранилища и реконструкция коровника крестьянско-фермерском хозяйстве "Шанхай" |
Всего |
2,32 |
1,20 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
2008 |
1,21 |
0,60 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,60 |
||
2009 |
1,11 |
0,60 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.4.4 |
Строительство 3-х ферм крупно-рогатого скота по 200 голов в приграничной зоне (Забайкальское казачье войско и Окружное казачье общество Республики Бурятия "Верхнеудинское") |
Всего |
9,13 |
2,50 |
1,13 |
0,00 |
0,00 |
5,50 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
1,80 |
0,70 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
||
2010 |
2,83 |
0,80 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
||
2011 |
1,60 |
0,40 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
||
2012 - 2017 |
2,90 |
0,60 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||
2.4.5 |
Строительство гостиничного комплекса и столовой в крестьянско-фер-мерском хозяйстве "Хоньхоб" в Тункинском районе
|
Всего |
74,98 |
43,10 |
5,28 |
0,00 |
0,00 |
26,60 |
2008 |
9,95 |
0,90 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
||
2009 |
8,68 |
1,60 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
||
2010 |
13,35 |
2,60 |
0,15 |
0,00 |
0,00 |
10,60 |
||
2011 |
2,80 |
2,60 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
40,20 |
35,40 |
4,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.5 |
Мероприятия по информационно-консультационному обеспечению сельских товаропроизводителей |
Всего |
90,80 |
47,60 |
43,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
8,60 |
4,20 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
8,60 |
4,20 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
8,60 |
4,20 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
8,60 |
4,20 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
56,40 |
30,80 |
25,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.6 |
Кадровая поддержка на селе |
Всего |
401,94 |
0,00 |
401,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
19,24 |
0,00 |
19,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
5,70 |
0,00 |
5,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.7 |
Обновление машинотракторного парка и технологического оборудования в сельском хозяйстве |
Всего |
6999,86 |
1054,80 |
2851,86 |
0,00 |
0,00 |
3093,20 |
2008 |
107,30 |
2,30 |
26,90 |
0,00 |
0,00 |
78,10 |
||
2009 |
115,68 |
4,40 |
67,679 |
0,00 |
0,00 |
43,60 |
||
2010 |
178,78 |
48,10 |
100,28 |
0,00 |
0,00 |
30,40 |
||
2011 |
94,10 |
28,80 |
25,10 |
0,00 |
0,00 |
40,20 |
||
2012 - 2017 |
6504,00 |
971,20 |
2631,90 |
0,00 |
0,00 |
2900,90 |
||
2.8 |
Содействие развитию земельных отношений |
Всего |
39,20 |
18,00 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
2008 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||
2009 |
4,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||
2010 |
4,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||
2011 |
4,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||
2012 - 2017 |
25,20 |
12,00 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
||
2.9 |
Повышение доступности кредитных ресурсов |
Всего |
2079,34 |
954,20 |
247,28 |
0,00 |
0,00 |
877,86 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
198,60 |
84,00 |
35,70 |
0,00 |
0,00 |
78,90 |
||
2010 |
233,00 |
100,20 |
35,70 |
0,00 |
0,00 |
97,10 |
||
2011 |
237,74 |
110,00 |
25,88 |
0,00 |
0,00 |
101,86 |
||
2012 - 2017 |
1 410,00 |
660,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
||
2.10
|
Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства |
Всего |
15,82 |
10,57 |
2,64 |
0,00 |
0,00 |
2,61 |
2008 |
6,54 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0, |
||
2009 |
9,28 |
5,13 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
1,41 |
||
2010 |
0,00 |
5,44 |
2,64 |
0,00 |
0,00 |
1,20 |
||
2011 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
||
Мероприятия по социальному развитию села | ||||||||
Всего |
1 208,81 |
734,51 |
176,35 |
0,00 |
157,35 |
140,60 |
||
2008 |
218,00 |
63,00 |
42,00 |
0,00 |
0,00 |
113,00 |
||
2009 |
209,75 |
144,25 |
21,75 |
0,00 |
38,75 |
5,00 |
||
2010 |
406,65 |
261,55 |
72,30 |
0,00 |
61,10 |
11,70 |
||
2011 |
374,41 |
265,71 |
40,30 |
0,00 |
57,50 |
10,90 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1 |
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей |
Всего |
289,70 |
96,35 |
70,30 |
0,00 |
16,70 |
106,35 |
2008 |
168,00 |
48,00 |
32,00 |
0,00 |
0,00 |
88,00 |
||
2009 |
25,00 |
11,75 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
3,25 |
||
2010 |
59,00 |
17,60 |
27,60 |
0,00 |
6,00 |
7,80 |
||
2011 |
37,70 |
19,00 |
5,70 |
0,00 |
5,70 |
7,30 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2 |
Обеспечение доступным жильем молодых специалистов и молодых семей |
Всего |
102,65 |
39,30 |
20,55 |
0,00 |
8,55 |
34,25 |
2008 |
50,00 |
15,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
||
2009 |
13,75 |
6,50 |
2,75 |
0,00 |
2,75 |
1,75 |
||
2010 |
20,70 |
8,80 |
5,00 |
0,00 |
3,00 |
3,90 |
||
2011 |
18,20 |
9,00 |
2,80 |
0,00 |
2,80 |
3,60 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3 |
Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности |
Всего |
158,80 |
107,20 |
0,00 |
0,00 |
51,60 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
51,80 |
34,80 |
0,00 |
0,00 |
17,00 |
0,00 |
||
2010 |
54,00 |
36,40 |
0,00 |
0,00 |
17,60 |
0,00 |
||
2011 |
53,00 |
36,00 |
0,00 |
0,00 |
17,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4 |
Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности |
Всего |
199,80 |
132,60 |
37,10 |
0,00 |
30,10 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
37,50 |
25,50 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
||
2010 |
85,10 |
53,10 |
19,50 |
0,00 |
12,50 |
0,00 |
||
2011 |
77,20 |
54,00 |
11,60 |
0,00 |
11,60 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5 |
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности |
Всего |
316,45 |
217,65 |
48,40 |
0,00 |
50,40 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
50,00 |
34,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
||
2010 |
132,85 |
90,65 |
20,20 |
0,00 |
22,00 |
0,00 |
||
2011 |
133,60 |
93,00 |
20,20 |
0,00 |
20,40 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6 |
Мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельского населения |
Всего |
11,21 |
11,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
3,21 |
3,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
7 |
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |
Всего |
130,20 |
130,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
28,70 |
28,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
51,50 |
51,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 45
Организационные мероприятия в сельском хозяйстве
N п/п |
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Содействие развитию животноводства как приоритетной отрасли сельского хозяйства | ||
1 |
Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования, в том числе компенсация части стоимости приобретенного технологического оборудования для свинокомплексов, молочно-товарных ферм, птицефабрик |
Увеличение поголовья на свинокомплексах до 65 тыс. голов, производства мяса в 3 раза, создание дополнительных рабочих мест, открытие перерабатывающих производств |
2 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства. Субсидии на компенсацию части затрат на искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
|
Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях в Республике Бурятия с 18 до 28 тыс. тонн, повышение качества продукции, создание дополнительных рабочих мест. Увеличение производства яйца по сельскохозяйственным организациям до 42 млн. штук ежегодно, создание бройлерного производства с мощностью 600 тонн мяса ежегодно. Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных на 5 - 10%. Ввоз в Республику Бурятия высокопродуктивного племенного молодняка и распространение его в товарные хозяйства |
3 |
Субсидии на поддержку овцеводства |
Сохранение в отрасли численности овец на уровне 240 - 260 тыс. голов. Увеличение производства мяса баранины в убойном весе до 1 300 тонн, шерсти - до 500 тонн в физическом весе |
4 |
Субсидии на поддержку табунного коневодства |
Увеличение производства мяса конины до 400 тонн в живом весе. Сохранение генофонда местной породы лошадей |
5 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях |
Привлечение дополнительных инвестиций на реконструкцию свинокомплексов, реализацию проекта по производству мяса бройлеров, реконструкцию молочно-товарных ферм |
6 |
Субсидии на рыбоводно-мелиора-тивные работы |
Увеличение рыбопродуктивности водных объекты за счет разведения и вселения ценных видов рыб к 2010 году на 200 тонн, к 2017 году - на 1 000 тонн |
7 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Бурятия |
Задача N 2. Обеспечение роста объемов производства конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса на основе модернизации сельского хозяйства | ||
8 |
Приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования и запасных частей на условиях лизинга
|
Увеличение машино-тракторного парка до оптимального состава с ежегодным обновлением с 0,4% в 2007 году до 2 - 3% к 2017 году. Снижение ежегодного роста удельного расхода запасных частей на 15 - 20% |
9 |
Компенсация части затрат на приобретение техники, технологического оборудования и запасных частей по договорам разовых сделок и на условиях лизинга |
Обеспечение новыми средствами механизации, технологическим оборудованием через развитие системы лизинговых поставок с компенсацией стоимости их приобретения до 50% |
10 |
Компенсация части затрат стоимости электроэнергии в производстве продукции сельского хозяйства |
Повышение уровня механизации технологических процессов в животноводстве и растениеводстве |
11 |
Компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков на приобретение техники, запасных частей, технологического оборудования и ремонтно-восстанови- тельной продукции по договорам разовых сделок и на условиях лизинга. Компенсация части затрат на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы |
Повышение коэффициента обновления оборудования и обеспечение новыми средствами механизации и оборудованием. Возмещение части затрат на уплату процента из республиканского бюджета - в размере 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, из федерального бюджета - 2/3. Разработка новых сельскохозяйственных машин и механизмов, технологического оборудования, применяемых в зональной системе земледелия и в животноводстве; увеличение доли организаций, использующих передовые технологии, на 2% ежегодно |
12 |
Пополнение лизингового фонда за счет возвратных лизинговых платежей сельхозтоваропроизводителей по договорам лизинга |
Ежегодное пополнение лизингового фонда на 2 - 4% за счет возвратных лизинговых платежей |
13 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам, полученным в кредитных организациях, на приобретение техники (до 10 лет) |
Обновление машино-тракторного парка, обеспечение работоспособности машино-тракторного парка не ниже 80%, ежегодное увеличение доли сельскохозяйственных организаций, использующих передовые технологии |
14 |
Содействие созданию интегрированных структур по инженерно-техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению машино-тракторного парка сельхозтоваропроизводителей Республики Бурятия |
Снижение затрат и обеспечение качества ремонта машино-тракторного парка сельскохозяйственных организаций |
Задача N 3. Содействие применению новых технологий производства продукции растениеводства, районированных сортов сельскохозяйственных культур, повышению дозы внесения минеральных удобрений | ||
15 |
Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению семян сельскохозяйственных культур для сортосмены и сортообновления, по приобретению средств химической защиты |
Увеличение урожайности зерновых культур по Республике Бурятия до 9 - 10 ц/га, в отдельных семеноводческих хозяйствах до 15 - 20 ц/га |
Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. Компенсация части затрат по возделыванию многолетних насаждений. Компенсация части затрат сельскохозяйственным организациям, осваивающим залежные земли, из республиканского бюджета (на условиях софинансирования из федерального бюджета), реализующим проекты по комплексному землеустройству на землях, используемых в сельскохозяйственном производстве, и оформлению прав землепользования сельскохозяйственными организациями |
Повышение урожайности за счет использования высококачественного районированного посевного материала, повышение плодородия почв и развитие кормовой базы для животноводства |
|
16
|
Завоз семян кормовых культур в северные районы Республики Бурятия. Субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями на проведение сезонных работ в сельском хозяйстве. Компенсация части стоимости приобретаемых минеральных удобрений, средств химической защиты. Возмещение части затрат в результате гибели посевов зерновых культур |
Возмещение части затрат в результате гибели посевов зерновых культур |
Задача N 4. Повышение уровня занятости и доходов на селе | ||
17 |
Обеспечение доступности для субъектов малого предпринимательства на селе материально-технических, финансовых и других ресурсов; создание альтернативных сельскому хозяйству сфер занятости. Стимулирование развития сельской потребительской кооперации. Содействие в оформлении прав собственности населения на земельные участки |
Рост объемов кредитования малых форм хозяйствования на селе в целях создания новых рабочих мест в сельской местности |
18
|
Развитие эффективно функционирующих предприятий, специализирующихся на производстве и переработке отдельных видов продукции, организация нового бизнеса в несельскохозяйственных сферах деятельности на селе, создание и развитие малых предприятий по заготовке и переработке дикоросов, туризму, предоставлению бытовых услуг, торговли и т.д. Развитие информационно-консультационного обеспечения сельских жителей, создание бизнес-центров на базе филиалов республиканского государственного учреждения "Информационно-методологичес- кий центр сельских территорий Республики Бурятия" с целью содействия созданию новых рабочих мест на селе, создание и развитие консалтинговых фирм по предоставлению услуг населению. Доведение удельного веса затрат по оплате труда в общих затратах сельскохозяйственных организаций до экономически обоснованного. Совершенствование хозрасчетных отношений: оплата труда в зависимости от объема валового дохода, внедрение арендных внутрихозяйственных хозрасчетных отношений; перевод на полную аренду производственных подразделений с последующим выкупом основных и оборотных фондов и открытием самостоятельных расчетных счетов в кредитных организациях |
Ежегодное снижение числа безработных на 0,6%. Повышение осведомленности сельских жителей в вопросах развития различных видов деятельности и создания рабочих мест на селе. Рост уровня среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных организациях |
Задача N 5. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | ||
19 |
Расширение сети заготовительных пунктов пищеперерабатывающей промышленности, потребительской кооперации |
Повышение товарности сельскохозяйственной продукции, произведенной личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, увеличение закупа сельскохозяйственной продукции организациями агропромышленного комплекса, потребительской кооперацией |
20 |
Содействие участию сельхозтоваропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Переориентация хозяйствующих субъектов на производство продуктов питания, пользующихся повышенным спросом у потребителя, в целях обеспечения потребностей населения республики в собственных продуктах питания и вывоза продукции за пределы региона. Оказание поддержки создаваемым потребительским кооперативам по закупу и сбыту излишков продукции в хозяйствах населения за счет регулирования цен в целях обеспечения гарантированного сбыта продукции, получения прибыли, достаточной для ведения расширенного производства. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе для государственных и муниципальных нужд. |
Содействие сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности в продвижении произведенной ими продукции на рынках |
|
Содействие в реконструкции, стро- ительстве сельскохозяйственных рынков |
|
Задача N 6. Рост обеспеченности сельскохозяйственных организаций квалифицированными кадрами | ||
21 |
Создание при сельских школах подсобных сельскохозяйственных цехов. Активизация работы по профессиональной ориентации учащихся в сельских общеобразовательных школах, подготовка кадров соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда. Укрепление материально-техни-ческой базы сельских общеобразовательных школ путем компенсации из республиканского бюджета части стоимости приобретаемых тракторов и сельскохозяйственной техники. Оказание поддержки учебным заведениям, готовящим кадры на селе. Компенсация части затрат на обучение молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные и перерабатывающие организации на селе |
Увеличение доли квалифицированных специалистов в сельскохозяйственных организациях к 2017 году до 70% |
22 |
Выплата субсидий из республиканского бюджета на хозяйственное обзаведение выпускникам сельскохозяйственных ВУЗов, техникумов, сельских общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев, поступившим на работу в сельскохозяйственные организации |
Увеличение доли молодых специалистов, окончивших высшие и средние учебные заведения и изъявивших желание работать на селе |
23 |
Предоставление грантов лучшим молодым специалистам и руководителям организаций агропромышленного комплекса на селе |
Сокращение миграции из сельской местности молодых высококвалифицированных специалистов |
24 |
Компенсация затрат на стажировку специалистов и руководителей сельскохозяйственных организаций |
Увеличение доли специалистов и руководителей, имеющих высшее специальное образование, до 40% |
Задача N 7. Укрупнение сельскохозяйственного производства через создание интегрированных структур, крупных комплексов в целях роста конкурентоспособности производимой продукции | ||
25 |
Определение перечня финансово устойчивых сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций, способных создавать интегрированные структуры, введение механизма стимулирования организаций - участников данных структур |
Создание крупных комплексов и интегрированных холдинговых структур |
|
Введение стимулирующих видов государственной поддержки из республиканского бюджета для организаций агропромышленного комплекса, входящих в интегрированные структуры |
|
26 |
Содействие разработке инвестиционных проектов по развитию вновь создаваемых интегрированных структур |
Дополнительное привлечение инвестиций в развитие агропромышленного комплекса республики |
27 |
Заключение соглашений с управляющими компаниями вновь созданных структур с доведением заданий по темпам роста объемов производства продукции и уровня государственной поддержки, оказываемой из республиканского бюджета, и их мониторинг |
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, способствующих выполнению заданных программой индикаторов |
4.1.9.1. Ветеринарное обеспечение животноводства
Целью развития ветеринарного обеспечения животноводства является обеспечение эпизоотического благополучия животноводства Республики Бурятия.
Таблица 45.1
Индикаторы ветеринарной деятельности
Наименование |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Количество животных, заболевших особо опасными и карантинными болезнями, гол. |
500 |
300 |
200 |
150 |
100 |
Уровень заболеваемости животных гиподерматозом, % |
25,5 |
15,0 |
10,2 |
10,0 |
2,0 |
Основными задачами государственной ветеринарной службы Республики Бурятия являются:
охрана территории Республики Бурятия от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и других регионов Российской Федерации;
защита населения от болезней, общих для человека и животных;
осуществление государственного ветеринарного надзора, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении.
Для реализации установленных задач предусматриваются следующие мероприятия:
своевременное проведение плановых диагностических мероприятий;
проведение иммунизации животных в полном объеме;
проведение обработок животных против паразитозов;
контроль над состоянием иммунитета против инфекционных болезней животных.
Таблица 45.2
Организационные мероприятия в ветеринарном
обеспечении животноводства
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача N 1. Охрана территории Республики Бурятия от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и других регионов Российской Федерации | ||
Предупреждение возникновения особо опасных и карантинных заболеваний в республике. Проведение в полном объеме противоэпизоотических и профилактических мероприятий против особо опасных и карантинных инфекций. Переоснащение ветеринарных лабораторий. Учет, контроль и анализ проводимых мероприятий, прогнозирование эпизоотических ситуаций |
Обеспечение стойкого эпизоотического благополучия и ликвидация имеющихся в республике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных. Профилактика возникновения и распространения в республике особо опасных и карантинных заболеваний животных и птиц |
|
Задача N 2. Защита населения от болезней, общих для человека и животных | ||
Контроль за выполнением руководителями хозяйств, предприятий и главами местных администраций ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию особо опасных и карантинных инфекций в республике |
Обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных, а также отравлений через продукцию животного происхождения |
|
Задача N 3. Осуществление государственного ветеринарного надзора, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении | ||
Проведение проверок по соблюдению ветеринарных правил при производстве, заготовках, хранении, перевозках и реализации сырья и продуктов животного происхождения. Ветеринарная просветительская работа по соблюдению требований ветеринарного законодательства среди населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц |
Снижение количества поступлений на потребительский рынок некачественных и опасных в ветеринарно-санитарном отношении пищевых продуктов |
"; |
л) подраздел 4.1.10 "Развитие строительства и жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:
"4.1.10. Развитие строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Основными целями развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия являются обеспечение непрерывного роста основных производственных фондов, реконструкция и модернизация инфраструктурного хозяйства республики, обеспечение населения Республики Бурятия качественным и доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих индикаторов.
Таблица 46
Индикаторы развития строительного комплекса
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Объем выполненных работ, млн. рублей |
8 931,3 |
9 975,0 |
11 079,6 |
12 284,4 |
33 200,0 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
12 425 |
13 668 |
15 035 |
17 290 |
35 000 |
Численность занятых, человек |
9 422 |
10 030 |
10 200 |
10 300 |
11 100 |
Ввод жилья в эксплуатацию по муниципальным районам и городским округам, тыс.кв.м |
280,0 |
330,0 |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Республики Бурятия, всего, кв.м |
18,3 |
18,5 |
19,0 |
19,5 |
21,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
введенная в действие за год, кв.м |
0,280 |
0,340 |
0,380 |
0,380 |
0,380 |
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения в Республике Бурятия: |
|
|
|
|
|
на первичном рынке жилья, лет |
0,270 |
0,268 |
0,255 |
0,237 |
0,155 |
на вторичном рынке жилья, лет |
0,292 |
0,290 |
0,276 |
0,257 |
0,161 |
на первичном и вторичном рынке жилья, лет |
0,281 |
0,279 |
0,265 |
0,247 |
0,158 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
цена одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья, рублей |
31 500 |
37 000 |
41 500 |
45 700 |
81 400 |
цена одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья, рублей |
34 100 |
40 000 |
45 000 |
49 500 |
84 800 |
цена одного квадратного метра общей площади на первичном и вторичном рынке жилья, рублей |
32 800 |
38 500 |
43 250 |
47 600 |
83 100 |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на душу населения, всего, га |
0,000198 |
0,000227 |
0,000239 |
0,0002515 |
0,000309 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
площадь земельных участков, представленных для жилищного строительства в расчете на душу населения, га |
0,000179 |
0,000210 |
0,000214 |
0,0002173 |
0,000225 |
площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на душу населения, га |
0,000019 |
0,000025 |
0,000026 |
0,0000284 |
0,000035 |
Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство: |
|
|
|
|
|
а) для жилищного строительства |
|
|
|
|
|
время от даты получения по результатам аукциона прав (собственности или аренды) на земельный участок до даты получения разрешения на строительство, дни |
250 |
230 |
230 |
228 |
220 |
для комплексного освоения в целях жилищного строительства |
|
|
|
|
|
время от даты получения на аукционе прав аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства до дня получения разрешения на строительство первого объекта жилищного строительства, дни |
320 |
300 |
300 |
295 |
290 |
б) для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства |
|
|
|
|
|
время от даты принятия заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта до получения разрешения на строительство - в случаях, когда земельный участок предоставляется по процедуре предварительного согласования мест размещения объектов, дни |
250 |
230 |
230 |
228 |
220 |
время от даты получения прав (собственности или аренды) на земельный участок по результатам торгов (конкурса или аукциона) до даты получения разрешения на строительство, дни |
250 |
230 |
230 |
228 |
220 |
Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Республики Бурятия, млн. рублей |
1 764,0 |
1 675,8 |
1 640,0 |
1550,0 |
1 450,0 |
Программой предусмотрено финансирование мероприятий и инвестиционных проектов, в том числе за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Таблица 47
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
238,3 |
234,0 |
58,0 |
21,9 |
Республиканский бюджет* |
105,25 |
84,43 |
206,48 |
69,32 |
Привлеченные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основными задачами в развитии строительного комплекса Республики Бурятия станут:
1) создание безопасных условий для жизнедеятельности, обеспечение сейсмобезопасности;
2) повышение конкурентоспособности строительного комплекса;
3) осуществление реконструкции и модернизации основных фондов промышленности строительных материалов, строительство новых предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень технической их оснащенности и использования энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также внедрение архитектурно-строительных систем нового поколения;
4) внедрение системы менеджмента качества в промышленности строительных материалов республики;
5) осуществление мер по развитию и обеспечению добровольной сертификации в области строительных материалов, изделий и конструкций.
Развитие жилищно-коммунального комплекса в Республике Бурятия на среднесрочную перспективу предполагает решение следующих задач:
1) создание условий для устойчивой и безубыточной работы организаций жилищно-коммунальной сферы;
2) защита интересов потребителей, повышение качества и доступности услуг.
Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих программных мероприятий в развитии строительства:
совершенствование нормативно-правовой базы в части усиления контроля над застройкой, землепользованием и землеустройством, правами собственности, строительными нормами и др.;
стимулирование модернизации основных фондов с переходом на более высокий уровень технической оснащенности и использования энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также архитектурно-строительных систем нового поколения с применением экологически чистых строительных материалов и конструкций;
усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства и правил при сдаче объектов жилищного и производственного назначения, а также за производством строительных материалов и конструкций с целью повышения качества и безопасности;
создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой;
развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства (ипотека, жилищные накопительные кредиты, долгосрочное инвестиционное кредитование, варианты государственной поддержки);
развитие эффективной системы государственной поддержки населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий;
создание и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Республике Бурятия;
реализация среднесрочных программ и планов муниципальных образований в Республике Бурятия по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
создание в муниципальных образованиях в Республике Бурятия информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ "Экономическое развитие Республики Бурятия через развитие приоритетных кластеров" на примере кластера "Жилье".
Выполнение данных мероприятий позволит увеличить производительность труда в строительном секторе на одного занятого, увеличить показатели обеспеченности общей площадью жилых домов на человека, сократить долю ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде.
Для решения поставленных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется реализация следующих мероприятий:
проведение реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
обеспечение безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, внедрение энергосберегающих технологий, рациональное и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, четкий учет и контроль за их использованием.
Таблица 48
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
12 048,08 |
4 155,80 |
2 912,18 |
1 200,20 |
7,00 |
3 772,90 |
||
2008 |
345,85 |
238,30 |
105,25 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
320,730 |
234,00 |
84,43 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
264,98 |
58,00 |
206,48 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
92,02 |
21,90 |
69,32 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
11 024,50 |
3603,60 |
2 446,70 |
1 194,30 |
7,00 |
3 772,90 |
||
1 |
Инженерно-сейсмическое обследование |
Всего |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
зданий и сооружений объектов жизнеобеспечения и разработка рекомендаций по повышению безопасности объектов и систем жизнеобеспечения |
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Разработка схемы территориального планирования Республики Бурятия |
Всего |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Строительство объектов инженерной инфраструктуры в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" |
Всего |
11637,30 |
4051,60 |
2605,60 |
1200,20 |
7,00 |
3772,90 |
2008 |
284,10 |
206,10 |
75,70 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
272,00 |
200,00 |
69,70 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
30,00 |
20,00 |
9,50 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
26,70 |
21,90 |
4,00 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
11024,50 |
3603,60 |
2446,70 |
1194,30 |
7,00 |
3772,90 |
||
3.1 |
Строительство очистных сооружений в г. Бабушкин Кабанского района |
Всего |
153,0 |
98,0 |
52,1 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
31,1 |
16,1 |
14,2 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
35,0 |
20,0 |
14,2 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
30,0 |
20,0 |
9,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
26,7 |
21,9 |
4,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
30,2 |
20,0 |
10,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.2 |
Строительство очистных сооружений в с. Кабанск Кабанского района
|
Всего |
155,0 |
100,0 |
54,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
78,0 |
50,0 |
27,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
77,0 |
50,0 |
26,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3 |
Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны минеральных источников в п. Аршан Тункинского района |
Всего |
156,0 |
120,0 |
35,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
80,0 |
60,0 |
19,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
76,0 |
60,0 |
15,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.4 |
Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической защиты о. Байкал, с. Максимиха |
Всего |
179,0 |
150,0 |
28,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
95,0 |
80,0 |
14,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
84,0 |
70,0 |
13,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Субсидии на государственную поддержку инвестиционных проектов строительства |
Всего |
263,95 |
104,2 |
159,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
38,95 |
32,2 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
46,2 |
34,0 |
12,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
178,8 |
38,0 |
140,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.1 |
Развитие коммунальной инфраструктуры |
Всего |
152,7 |
104,2 |
48,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
44,0 |
34,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
76,5 |
38,0 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.2 |
Субсидии юридическим лицам |
Всего |
111,25 |
0,0 |
111,25 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
6,75 |
0,0 |
6,75 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
102,3 |
0,0 |
102,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
РЦП "Чистая вода" |
Всего |
117,00 |
0,00 |
117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
54,00 |
0,00 |
54,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
63,00 |
0,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6 |
Строительство инженерных сетей на территории прилегающей к Международному автомобильному пункту пропуска (п. Слобода) г. Кяхта Кяхтинского района |
Всего |
7,03 |
0,00 |
7,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
2,53 |
0,00 |
2,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
2,18 |
0,00 |
2,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
2,32 |
0,00 |
2,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.10.1. Совершенствование системы
государственного строительного надзора
Основная цель государственного строительного надзора - обеспечение соответствия объектов, подлежащих государственному строительному надзору, нормативным характеристикам путем применения мер, направленных на недопущение юридическими лицами и гражданами нарушений обязательных требований градостроительного законодательства.
Реализация основной цели предполагается за счет предупреждения, выявления и пресечения допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком), нарушений соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.
Для достижения поставленной основной цели и задачи необходимо выполнить следующие индикаторы:
Таблица 49
Индикаторы Республиканской службы
государственного строительного надзора
Индикатор |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Коэффициент охвата проверками (отношение общего количества проведенных проверок (по программе и внеплановых) к количеству запланированных проверок) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Коэффициент требовательности (отношение количества дел об административных правонарушениях к количеству выявленных нарушений, оформленных протоколами, в расчетный период) |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Для решения поставленной задачи предусматривается выполнение следующих программных мероприятий:
Таблица 49.1
Организационные мероприятия в области
государственного строительного надзора
N п/п |
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком), нарушений соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации | |||
1 |
Анализ опыта по осуществлению надзорной деятельности и взаимодействие с участниками инвестиционно-строительного процесса |
Обеспечение оперативного принятия решений и координации работ |
|
2 |
Формирование и актуализация перечня объектов, подлежащих государственному строительному надзору |
Наличие достоверности и доступности информации об объектах капитального строительства |
|
3 |
Проведение инспекторских проверок на поднадзорных объектах |
Повышение качества выполняемых работ. Обеспечение конструктивных и других характеристик надежности и безопасности возводимых зданий и сооружений |
|
4 |
Осуществление административного производства |
Обеспечение соблюдения законодательства |
|
4.1.10.2. Совершенствование системы государственного
контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда
Целью деятельности государственной жилищной инспекции является контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных и региональных стандартов качества, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности.
Реализация цели предполагается за счет предупреждения, выявления и пресечения допущенных всеми участниками жилищных отношений (гражданами, собственниками жилищного фонда независимо от форм собственности, организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги), нарушений жилищного законодательства.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующий индикатор:
Таблица 49.2
Индикатор Республиканской службы
государственной жилищной инспекции
Индикатор |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Увеличение доли устраненных нарушений, выявленных при инспекционных проверках, % |
91 |
93 |
95 |
96 |
100 |
Таблица 49.3
Организационные мероприятия в области государственного
контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных всеми участниками жилищных отношений (гражданами, собственниками жилищного фонда независимо от форм собственности, организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги) нарушений жилищного законодательства | ||
Осуществление государственного контроля за качеством предоставления населению жилищных и коммунальных услуг, в том числе: ужесточение требований к управляющим и обслуживающим жилищный фонд организациям; работа с главами администраций муниципальных образований в Республике Бурятия по исполнению требований жилищного законодательства; тесное взаимодействие с органами прокуратуры Республики Бурятия; работа по увеличению численности Республиканской службы государственной жилищной инспекции |
Повышение качества предоставления населению жилищных и коммунальных услуг |
"; |
м) в подразделе 4.1.11 "Развитие транспорта":
слово "Могзон" заменить словом "Новоильинский";
таблицу 50 "Индикаторы развития транспорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 50
Индикаторы развития транспорта
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Грузооборот, млн. тонно-км |
39 000 |
42 000 |
45 000 |
46 500 |
90 000 |
Пассажирооборот, млн. пасс.-км |
1 763 |
1 816 |
1 875 |
1 900 |
2 076 |
Численность занятых, человек * |
20 050 |
20 100 |
20 150 |
20 200 |
22 000 |
Среднемесячная заработная плата, рублей * |
17 213,9 |
19 796 |
22 765,4 |
25 465 |
46 400 |
*Данный индикатор относится к разделу 4.1 "Развитие экономического потенциала";
н) в таблице 51 "Организационные мероприятия в транспорте" слова "Могзон (Читинская область)" заменить словом "Новоильинский";
о) таблицу 52 "Индикаторы развития связи" подраздела 4.1.12 "Развитие связи" изложить в следующей редакции:
"Таблица 52
Индикаторы развития связи
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Выполнено услуг связи, млн. рублей |
4 200 |
4 500 |
5 000 |
5 300 |
10 000 |
Численность занятых, человек* |
6 050 |
6 100 |
6 150 |
6 150 |
6 300 |
Среднемесячная заработная плата, рублей * |
15 130 |
17 400 |
20 000 |
22 400 |
30 000 |
*Данный индикатор относится к разделу 4.1 "Развитие экономического потенциала";
п) подраздел 4.1.13 "Развитие кластера "Туризм" изложить в следующей редакции:
"4.1.13. Развитие кластера "Туризм"
Основной целью является создание современной индустрии туризма, обеспечивающей, с одной стороны, удовлетворение разнообразных потребностей российских и иностранных граждан в туризме и отдыхе, а с другой, - значительный вклад туристического кластера в развитие экономики Республики Бурятия.
К 2017 году планируется:
количество туристских прибытий - 2 млн. прибытий в год, в том числе 20% из-за рубежа;
объем оказанных услуг туристам - 28,7 млрд. рублей;
количество занятых в сфере туризма - 21 484 человека;
среднемесячная заработная плата - 18 000 рублей.
Целями на среднесрочную перспективу являются:
создание правовых основ и организационно-экономических условий формирования и развития кластера "Туризм";
создание туристско-рекреационной особой экономической зоны "Байкал";
разработка и продвижение единого брэнда "Байкал - Бурятия";
создание конкурентоспособных туристических продуктов и трансграничных маршрутов.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих индикаторов:
Таблица 53
Индикаторы развития туризма
Индикатор |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Количество туристских прибытий, тыс. человек |
280,0 |
360,0 |
478,0 |
642,0 |
2000, 0 |
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей |
950,0 |
1 370,0 |
2 050,0 |
3 080,0 |
28 720,0 |
Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-места |
11 400 |
13 600 |
15 850 |
18 100 |
28 000 |
Среднемесячная зарплата, рублей |
7 900 |
8 900 |
10 000 |
11 300 |
18 000 |
Количество занятых в сфере туризма, человек |
3 550 |
4 560 |
6 070 |
8 140 |
21 484 |
Программой предусмотрено финансирование мероприятий и инвестиционных проектов за счет республиканского бюджета и привлеченных средств.
Таблица 54
Финансирование мероприятий и инвестиционных
проектов в развитии туризма
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
712,6 |
1 620,9 |
665,7 |
0,0 |
Республиканский бюджет |
109,7 |
557,756 |
381,153 |
520,8 |
Привлеченные средства |
1,2 |
52,9 |
890,4 |
964,0 |
Основными задачами формирования и развития кластера "Туризм" являются:
формирование системы взаимодействия, координации и управления развитием кластера "Туризм";
обеспечение обязательств Республики Бурятия по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал";
развитие материальной базы и инфраструктуры туризма на условиях государственно-частного партнерства;
содействие повышению качества туристского продукта и обеспечению безопасности туристов, приведение в соответствие с современными мировыми стандартами материальных и организационных условий объектов туризма;
развитие и повышение конкурентоспособности самого туристического кластера, стимулирование создания и поддержка деятельности профессиональных объединений;
расширение известности туристического кластера республики на профессиональных рынках на основе развития республиканской системы туристского маркетинга;
расширение международного и межрегионального сотрудничества на основе разработки трансграничных туристических маршрутов.
Комплекс мероприятий по формированию и развитию кластера "Туризм" включает:
совершенствование нормативной правовой базы туризма;
создание условий для планомерного территориального развития туризма;
формирование организационных структур взаимодействия и управления в кластере "Туризм";
стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании и диверсификации туристического продукта, формировании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма на основе проведения конкурсов на лучший турпродукт;
проведение мониторинга развития предпринимательства в сфере туризма, состояния рынка и ресурсов туризма, потребности в кадрах, поддержка развития системы подготовки кадров в сфере туризма;
содействие в разработке туристско-экскурсионных маршрутов в рамках создания и функционирования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал";
содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных туристских выставках, проведение ежегодной выставки-ярмарки "Туризм и отдых в Бурятии", международной конференции "Устойчивое развитие туризма";
координация работ по разработке трансграничных маршрутов: создание трансграничного туристского маршрута "Восточное кольцо", развитие и продвижение международного туристского проекта "Чайный путь", разработка проекта развития международного туризма "Байкал - Хубсугул".
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 55.
Таблица 55
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
16 917,609 |
2 999,200 |
1 569,409 |
25,000 |
0,000 |
12 324,00 |
||
2008 |
828,600 |
712,600 |
109,700 |
5,100 |
0,000 |
1,200 |
||
2009 |
2 243,356 |
1 620,900 |
557,756 |
11,800 |
0,000 |
52,900 |
||
2010 |
1 945,353 |
665,700 |
381,153 |
8,100 |
0,000 |
890,400 |
||
2011 |
1 484,800 |
0,000 |
520,800 |
0,000 |
0,000 |
964,000 |
||
2012 - 2017 |
10 415,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10 415,50 |
||
1 |
РЦП "Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" |
Всего |
76,650 |
0,000 |
67,450 |
1,700 |
0,000 |
7,500 |
2008 |
16,600 |
0,000 |
15,000 |
0,400 |
0,000 |
1,200 |
||
2009 |
33,597 |
0,000 |
30,097 |
0,600 |
0,000 |
2,900 |
||
2010 |
26,453 |
0,000 |
22,353 |
0,700 |
0,000 |
3,400 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2 |
Строительство горнолыжных комплексов |
Всего |
5 654,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 654,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
732,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
732,0 |
||
2011 |
732,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
732,0 |
||
2012 - 2017 |
4 190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 190,0 |
||
3 |
Строительство средств размещения туристов и отдыхающих |
Всего |
5 694,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 694,6 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
2010 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
||
2011 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
||
2012 - 2017 |
5 394,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 394,6 |
||
4 |
Строительство объектов общественного питания |
Всего |
341,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
341,5 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
||
2011 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
||
2012 - 2017 |
301,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
301,5 |
||
5 |
Строительство объектов развлечений |
Всего |
626,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
626,4 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
||
2011 |
57,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,0 |
||
2012 - 2017 |
529,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
529,4 |
||
6 |
Строительство объектов инфраструктуры туристско-рекреацонной особой экономической зоны |
Всего |
4 524,46 |
2999,20 |
1 501,96 |
23,30 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
812,00 |
712,60 |
94,70 |
4,70 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
2 159,76 |
1 620,90 |
527,659 |
11,20 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
1 031,90 |
665,70 |
358,80 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
520,80 |
0,00 |
520,80* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.1 |
Строительство открытой автостоянки |
Всего |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
32,0 |
0,0 |
32,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6.2 |
Строительство пожарного депо |
Всего |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6.3 |
Строительство внутриплощадочных сетей водопровода |
Всего |
79,0 |
0,0 |
79,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
6,4 |
0,0 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6.4 |
Строительство водозаборных сооружений |
Всего |
95,0 |
0,0 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
42,5 |
0,0 |
42,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6.5 |
Строительство причальных сооружений р. Турка |
Всего |
248,0 |
0,0 |
248,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
26,0 |
0,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
91,6 |
0,0 |
91,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
130,4 |
0,0 |
130,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6.6 |
Строительство берегоукрепительных сооружений и дноуглубительные работы на р. Турка |
Всего |
372,1 |
0,0 |
372,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
44,8 |
0,0 |
44,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
213,5 |
0,0 |
213,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
113,8 |
0,0 |
113,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6.7 |
Строительство мусороперегрузо-чной станции |
Всего |
35,7 |
0,0 |
35,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
20,7 |
0,0 |
20,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета
Таблица 56
Организационные мероприятия в сфере туризма
N п/п |
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача N 1. Создание системы взаимодействия, координации и управления развитием кластера "Туризм" | |||
1 |
Совершенствование статистического учета в сфере туризма |
Определение реального вклада туризма в валовой региональный продукт; уменьшение доли неформальных видов деятельности; выполнение прогнозов развития объектов туристской инфраструктуры и смежных отраслей и пр. |
|
2 |
Создание условий для планомерного территориального развития туризма |
Упорядочение развития материальной базы и инфраструктуры туризма (реестр турресурсов и объектов), определение потребностей в инфраструктуре и объектах туризма на основных туристско-экскурсионных маршрутах, установление требований к благоустройству и рациональному использованию ресурсов |
|
3 |
Изучение и мониторинг состояния туристско-рекреаци-онных ресурсов и объектов, оценка состояния рынка туризма посредством организации научных исследований |
Создание условий для развития и повышения качества всех компонентов туристического продукта. Оценка состояния, выявление тенденций и прогноз развития по каждому компоненту туристического предложения. Подготовка обоснований для управленческих решений |
|
Задача N 2. Обеспечение обязательств Республики Бурятия по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" | |||
4 |
Продвижение инвестиционных проектов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" и бренда "Байкал" через инвестиционные форумы, рекламно-представительскую продукцию |
Формирование положительного ими- джа Республики Бурятия как перспективного региона для привлечения инвестиций и туристов. Увеличение объемов инвестиций |
|
5 |
Организация проведения установочных семинаров, "круглых столов", брифингов, пресс-конференций |
Информационное обеспечение всех участников реализации проекта создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал", формирование объективной оценки возможностей и перспектив развития туристско-рекреацион-ного комплекса Республики Бурятия |
|
6 |
Содействие в разработке туристско-экскурсионных маршрутов в рамках создания и функционирования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" |
Поддержание положительного имиджа республики на внутреннем и внешнем рынках, повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, а также бюджетных поступлений. Увеличение туристских прибытий в республику на 5% |
|
Задача N 3. Содействие повышению качества туристского продукта и обеспечению безопасности туристов, приведение в соответствие с современными мировыми стандартами материальных и организационных условий объектов туризма | |||
7 |
Разработка, внедрение и продвижение системы менеджмента качества международного стандарта ISO 9001:2000 на объектах туризма. Содействие внедрению системы классификации объектов размещения туристов ("звездность") |
Повышение качества туристских услуг и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия. Внедрение современных стандартов обслуживания в систему управления объектами туризма. Рост инвестиций в создание туристской инфраструктуры, увеличение количества категорийных гостиниц и средств размещения со "звездностью" |
|
8 |
Стимулирование развития пред принимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма на основе проведения конкурсов на лучший туристический продукт |
Привлечение туристов в Республику Бурятия за счет стимулирования интереса к событийным мероприятиям (национальные праздники). Рост туристского потока, объемов платных туристских услуг |
|
9 |
Разработка мер по обеспечению населения и туристских организаций информацией об угрозе безопасности туристов в местах отдыха |
Разработка административного регламента по информированию об угрозе безопасности туристов в местах временного пребывания |
|
Задача N 4. Развитие и повышение конкурентоспособности туристического кластера, стимулирование создания и поддержка деятельности профессиональных объединений | |||
10 |
Разработка бренд-стратегии и плана ее внедрения, концепции развития туристских зон |
Информирование о состоянии рынка туристских услуг Республики Бурятия. Планирование и упорядоченное развитие рекреационных территорий |
|
11 |
Реализация мероприятий по субсидированию части расходов субъектов туристской деятельности за пользование кредитами коммерческих банков, для организации бизнеса, арендных платежей и платежей по внешнеэкономической деятельности |
Привлечение финансовых средств на развитие предпринимательства. Представление конкурентноспособных туристских услуг. Рост объемов платных туристских услуг |
|
12 |
Организация маркетинговых исследований для обеспечения проектов развития туризма на рекреационных территориях в рамках создания туристско-рекреационной особой экономической зоны |
Повышение качества туристического продукта, рост инвестиций в развитие материальной базы туризма, увеличение количества категорийных гостиниц и иных средств размещения, увеличение количества субъектов деятельности в туризме и в смежных с туризмом отраслях, увеличение туристического потока, рост экономических результатов |
|
Задача N 5. Расширение известности туристического кластера републики на профессиональных рынках на основе развития республиканской системы туристского маркетинга | |||
13 |
Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках, конференциях |
Привлечение туристов и партнеров (инвесторов), информирование о ресурсах и потенциале туризма в Республике Бурятия, создание и формирование положительного имиджа Республики Бурятия. Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение партнеров |
|
14 |
Проведение республиканской выставки-ярмарки "Туризм и отдых в Бурятии" в г. Улан-Удэ |
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего туризма. Рост субъектов туристско-рекре-ационной деятельности, рост количества партнеров; повышение доходности в сфере туризма и в смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей |
|
15 |
Изготовление и обновление пакета презентационных материалов для обеспечения мероприятий по продвижению Республики Бурятия (буклеты, карты, видеофильмы, путеводители, cd-диски и пр.) |
Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение количества партнеров, потенциальных инвесторов. Обеспечение информированности туристов, бизнес партнеров, потенциальных инвесторов, населения Республики Бурятия и Российской Федерации достоверной информацией о туристских ресурсах |
|
16 |
Организация рекламно-информационных туров для представителей исполнительных органов государственной власти, российских и зарубежных средств массовой информации с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия |
Формирование положительного имиджа Республики Бурятия. Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение партнеров, потенциальных инвесторов |
|
17 |
Рекламно-информационное обеспечение: создание новой версии официального сайта Республиканского агентства по туризму на английском, немецком и китайском языках и его поддержка; изготовление видеороликов с прокатом на каналах телевещания |
Создание условий для информационно-коммуникационного обеспечения продвижения Республики Бурятия. Расширение известности на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока |
|
Задача N 6. Расширение международного и межрегионального сотрудничества на основе разработки трансграничных туристических маршрутов | |||
18 |
Содействие в создании и развитии международных туристских проектов "Чайный путь", "Байкал - Хубсугул", "Восточное кольцо" |
Развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий, развитие международных контактов, разработка программ сотрудничества, совместных туристических продуктов, продвижение туристских возможностей региона на международном рынке, увеличение количества прибытий, рост экономических результатов |
|
19 |
Участие в работе межрегиональных ассоциаций "Сибирское соглашение", "Дальний Восток - Забайкалье" |
Развитие сотрудничества с регионами, привлечение российских туристов, а также партнеров из регионов Российской Федерации для реализации совместных программ |
|
20 |
Организация совместных мероприятий в рамках межправительственных соглашений Республики Бурятия и Монголии |
Создание условий для развития приграничного туризма и приграничной инфраструктуры. Увеличение количества прибытий в приграничные районы Республики Бурятия |
"; |
р) таблицу 57 подраздела 4.1.14 "Развитие торговли и потребительского рынка" изложить в следующей редакции:
"Таблица 57
Индикаторы развития торговли и потребительского рынка
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|
Оборот розничной торговли, млрд. рублей |
62,6 |
71,6 |
80,4 |
99,0 |
256,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли алкогольной продукцией, млрд. рублей * |
4,0 |
4,5 |
4,9 |
5,2 |
12,0 |
|
Объем платных услуг, млрд. рублей |
15,0 |
17,6 |
20,8 |
24,9 |
67,2 |
|
Оборот общественного питания, млрд. рублей |
3,5 |
4,2 |
5,0 |
5,9 |
12,5 |
|
Численность занятых, человек |
49 700 |
50 000 |
50 300 |
50 600 |
52 000 |
|
Среднемесячная заработная плата, рублей |
9 600 |
11 000 |
12 700 |
14 140 |
30000 |
|
* Индикатор Республиканской службы по потребительскому рынку и лицензированию";
с) таблицы 61, 62 и 63 подраздела 4.1.15 "Развитие малого предпринимательства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 61
Индикаторы развития малого предпринимательства
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Количество малых предприятий, всего |
5 549 |
5 993 |
6 382 |
6 607 |
9 069 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей (малые предприятия) |
18938,7 |
22915,1 |
27727,3 |
33550,0 |
120008,3 |
Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, человек |
34 070 |
36 600 |
39 144 |
41 884 |
65 058 |
Занятость в сфере малого предпринимательства, тыс. человек |
116,7 |
119,2 |
120,7 |
121,6 |
159,7 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, % |
12,8 |
13,9 |
14,6 |
15,2 |
21,7 |
Средняя заработная плата на малых предприятиях |
8 770 |
11 363 |
14 725 |
17 581 |
34 720 |
Таблица 62
Финансирование мероприятий в сфере малого предпринимательства
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
68,8 |
99,1 |
99,3 |
99,5 |
Республиканский бюджет |
63,70 |
112,539 |
135,767 |
224,94 |
Привлеченные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 63
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
в сфере малого предпринимательства
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||
Всего |
959,346 |
366,700 |
536,946 |
55,700 |
0,000 |
0,000 |
|||
2008 |
141,700 |
68,800 |
63,700 |
9,200 |
0,000 |
0,000 |
|||
2009 |
223,139 |
99,100 |
112,539 |
11,500 |
0,000 |
0,000 |
|||
2010 |
250,567 |
99,300 |
135,767 |
15,500 |
0,000 |
0,000 |
|||
2011 |
343,940 |
99,500 |
224,940 |
19,500 |
0,000 |
0,000 |
|||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1 |
Республиканская целевая программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства на 2008 - 2012 годы |
Всего |
959,346 |
366,700 |
536,946 |
55,700 |
0,000 |
0,000 |
|
2008 |
141,700 |
68,800 |
63,700 |
9,200 |
0,000 |
0,000 |
|||
2009 |
223,139 |
99,100 |
112,539 |
11,500 |
0,000 |
0,000 |
|||
2010 |
250,567 |
99,300 |
135,767 |
15,500 |
0,000 |
0,000 |
|||
2011 |
343,940 |
99,500 |
224,940* |
19,500 |
0,000 |
0,000 |
|||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета";
т) подраздел 4.1.16 "Развитие трудового потенциала" изложить в следующей редакции:
"4.1.16. Содействие занятости населения
Основная цель - оказание государственных услуг по содействию трудоустройству и социальной поддержке безработных граждан, повышение мобильности и конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 65
Индикаторы в области содействия занятости населения
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Уровень общей безработицы, % |
11,5 - 11,0 |
11,0 - 10,5 |
10,5 - 10,0 |
10,0 - 9,5 |
6,0 - 5,0 |
Уровень регистрируемой безработицы, % |
2,6 - 2,7 |
2,5 - 2,6 |
2,4 - 2,5 |
2,3 - 2,4 |
2,1 - 2,2 |
Уровень трудоустройства ищущих работу граждан, % |
46,4 |
46,6 |
46,8 |
47,0 |
55,0 |
Уровень трудоустройства ищущих работу граждан на общественные и временные работы, % |
32,8 |
33,0 |
33,2 |
33,4 |
40,0 |
Доля безработных, направленных на обучение с гарантией трудоустройства, к общей численности направленных на обучение, % |
34,0 |
35,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
Численность женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, направленных на профессиональное обучение, человек |
_
|
100 |
120 |
150 |
_
|
На достижение поставленных целей планируются следующие объемы финансирования:
Таблица 65.1
Финансовые средства, предусмотренные на реализацию
государственной политики в области содействия занятости населения
млн. рублей
|
2008 год |
2009 год* |
2010 год* |
2011 год |
Федеральный бюджет |
317,6 |
324,4 |
314,7 |
1,10 |
Республиканский бюджет |
0 |
0,08 |
0,1 |
0,12 |
*В ценах 2007 года.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
обеспечение реализации государственной политики занятости населения;
обеспечение государственных гарантий и прав граждан на защиту от безработицы и содействие в трудоустройстве;
организация и оказание государственных услуг в области содействия занятости населения;
определение основных направлений развития и совершенствования системы профессиональной ориентации и психологической поддержки, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан.
Таблица 65.2
Финансовые средства, предоставляемые в виде субвенций
из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в области содействия занятости населения
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн.руб. |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
955,35 |
955,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
317,62 |
317,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
323,76 |
323,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
313,97 |
313,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Всего |
220,12 |
220,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
75,02 |
75,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
76,64 |
76,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
68,46 |
68,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2 |
Мероприятия по содействию трудоустройству населения |
Всего |
87,23 |
87,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
26,64 |
26,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
30,09 |
30,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
30,50 |
30,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3 |
Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация |
Всего |
57,93 |
57,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
17,85 |
17,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
19,78 |
19,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
20,30 |
20,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4 |
Выполнение функций государственными органами |
Всего |
83,22 |
83,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
26,31 |
26,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
28,95 |
28,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
27,96 |
27,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5 |
Социальные выплаты |
Всего |
506,85 |
506,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
171,80 |
171,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
168,30 |
168,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
166,75 |
166,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 65.3
Организация профессионального обучения женщин,
имеющих детей в возрасте до 3-х лет
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн.руб. |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
3,002 |
2,696 |
0,306 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,828 |
0,746 |
0,082 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,974 |
0,872 |
0,102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
1,20 |
1,078 |
0,122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1 |
Ведоственная целевая программа "Организация профессионального обучения женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет на 2009 - 2011 годы" |
Всего |
3,002 |
2,696 |
0,306 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,828 |
0,746 |
0,082 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,974 |
0,872 |
0,102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
1,20 |
1,078 |
0,122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1 |
Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации |
Всего |
0267 |
0,240 |
0,027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,084 |
0,075 |
0,009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,089 |
0,080 |
0,009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,094 |
0,085 |
0,009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2 |
Разработка и издание информационных листовок, тиражирование буклетов для женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет |
Всего |
0,075 |
0,066 |
0,009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,024 |
0,021 |
0,003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,025 |
0,022 |
0,003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,026 |
0,023 |
0,003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3 |
Предоставление услуг по профессиональной ориентации (профконсультирование, профотбор) для женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет |
Всего |
0,24 |
0,21 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,08 |
0,07 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,08 |
0,07 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,08 |
0,07 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.4 |
Профподготовка и переподготовка в образовательных учреждениях |
Всего |
2,42 |
2,18 |
0,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,64 |
0,58 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,78 |
0,70 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
1,0 |
0,9 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 66
Организационные мероприятия в области содействия
занятости населения
N п/п |
Мероприятия |
Ожидаемый эффект |
|
Задача N 1. Реализация государственной политики занятости населения | |||
1 |
Обеспечение реализации Программы содействия занятости населения Республики Бурятия на 2006 - 2008 годы. Разработка и реализация Программы содействия занятости населения Республики Бурятия на 2009 - 2010 годы |
Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг |
|
Задача N 2. Обеспечение государственных гарантий и прав граждан на защиту от безработицы и оказание государственных услуг в области содействия занятости населения | |||
2 |
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными |
Поддержка доходов безработных граждан в период активного поиска работы путем выплат пособий по безработице, оказания материальной помощи, выплат пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно, стипендий в период обучения безработных граждан |
|
3 |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |
Повышение уровня трудоустройства безработных и ищущих работу граждан |
|
4 |
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда |
Повышение качества своевременного и оперативного информирования населения республики об основных направлениях работы органов службы занятости и состоянии рынка труда |
|
5 |
Еженедельное формирование республиканского банка вакансий |
Расширение информационного поля и улучшение качества вакансий, в том числе для граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
|
6 |
Проведение совещаний с работодателями республики по содействию занятости населения |
Расширение возможностей трудоустройства путем увеличения количества вакансий |
|
7 |
Взаимодействие с министерствами и ведомствами в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве по трудоустройству |
Расширение возможностей трудоустройства безработного населения на предприятиях, организациях республики |
|
8 |
Содействие самозанятости |
Развитие предпринимательской инициативы у безработных и ищущих работу граждан |
|
9 |
Организация социальной адаптации безработных граждан на рынке труда |
Смягчение последствий длительной безработицы, сокращение сроков поиска подходящей работы и приобретение навыков самостоятельного поиска работы безработными гражданами |
|
10 |
Организация общественных работ |
Расширение возможностей временного трудоустройства, оказание адресной государственной поддержки безработным гражданам |
|
11 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
Снижение уровня напряженности и повышение конкурентоспособности несовершеннолетних граждан на рынке труда |
|
12 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
Приобретение и закрепление навыков по профессиям (специальностям), полученных в учебных заведениях, и возможность трудоустройства на постоянные рабочие места |
|
13 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
Получение дополнительного источника материальной поддержки, повышение мотивации к труду |
|
Задача N 3. Определение основных направлений развития и совершенствования системы профессиональной ориентации и психологической поддержки, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан | |||
14 |
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан |
Повышение профессионального мастерства, профессиональной мобильности и конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда, обучение по профессиям (специальностям), пользующимся спросом на рынке труда
|
|
15 |
Взаимодействие с заинтересованными министерствами, ведомствами по организации обучения безработных граждан для трудоустройства в их подведомственные организации и учреждения |
||
16 |
Усиление взаимодействия с работодателями по организации обучения безработных с гарантией трудоустройства
|
||
17 |
Реализация Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки Республики Бурятия и Республиканским агентством занятости населения |
||
18 |
Оказание профориентационных услуг безработным гражданам |
Повышение качества рабочей силы на рынке труда посредством содействия в выборе сферы деятельности, форм занятости в соответствии с личными интересами, возможностями, потребностями рынка труда |
|
19 |
Организация профессионального обучения женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет на 2009 - 2011 годы |
Снижение профессионального риска для женщин, возвращающихся на работу из отпуска по уходу за ребенком и повышение эффективности трудоустройства женщин-молодых специалистов, а также женщин, не имеющих профессии и специальностей, в том числе без опыта работы, имеющих малолетних детей |
"; |
3.3) в разделе 4.2 "Повышение уровня и качества жизни населения":
а) подраздел 4.2.1 "Развитие социальной сферы" изложить в следующей редакции:
"4.2.1. Развитие социальной сферы
Основной целью развития социальной сферы на среднесрочную перспективу является повышение благосостояния и достижение достойного качества жизни населения Республики Бурятия.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 67
Индикаторы социального развития
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Средняя продолжительность жизни, лет |
64,0 |
65,3 |
66,6 |
67,8 |
71,0 - 73,0 |
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек |
221 |
211 |
201,3 |
191 |
125,5 |
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: |
|
|
|
|
|
городских поселений, % |
29,0 |
30,0 |
32,0 |
37,0 |
100,0 |
сельских населенных пунктов, % |
50,0 |
51,0 |
53,0 |
58,0 |
100,0 |
Охват телерадиовещанием, в % к численности населения |
96,2 |
96,4 |
96,9 |
97 |
99 |
Количество Интернет-пользователей на 1 000 человек |
187 |
190 |
193 |
196 |
280 |
Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, ед. на 1 000 семей |
585 |
603 |
621 |
639 |
684 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию отраслей социальной сферы:
усиление адресности социальной поддержки населения, обеспечение качества среды проживания, повышение уровня комфорта и безопасности существования, доступность образования и культуры, эффективность медицинского обслуживания, стабильность среды обитания и жилища;
модернизация системы здравоохранения, образования, сферы культуры и жилищно-коммунального хозяйства;
совершенствование системы оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, легализация "теневой" заработной платы;
развитие системы замещающих семей (опекунские, приемные и патронатные семьи, семейные воспитательные группы), реабилитационных центров;
обеспечение доступности жилья для различных слоев населения в соответствии с платежеспособным спросом. Переход на профессиональное управление жилищным фондом;
создание многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна";
упрощение процедуры предоставления земельных участков под строительство жилья;
ликвидация диспропорций в уровне экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия, улучшение условий жизни сельского населения;
развитие телекоммуникационных сетей, расширение доступа сельского населения к мобильной сотовой связи, скоростному Интернету;
строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог, мостов, аэропортов регионального и местного значений;
обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества.
Таблица 68
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу
"Повышение уровня и качества жизни населения" в рамках Программы
социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы и на период
до 2017 года
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||
Всего |
35 016,821 |
11 029,891 |
12 932,175 |
8 624,695 |
17,000 |
2 413,060 |
|||
2008 |
5 681,405 |
2 674,864 |
1 883,992 |
222,609 |
10,000 |
889,940 |
|||
2009 |
5 997,312 |
2 618,189 |
1 849,329 |
626,445 |
0,000 |
903,350 |
|||
2010 |
5 421,569 |
1 855,311 |
2 146,296 |
858,542 |
7,000 |
554,420 |
|||
2011 |
3 440,033 |
1 407,977 |
1 219,311 |
747,396 |
0,000 |
65,350 |
|||
2012 - 2017 |
14 476,501 |
2 473,550 |
5 833,247 |
6 169,704 |
0,000 |
0,000 |
"; |
б) подраздел 4.2.2 "Социальная защита населения" изложить в следующей редакции:
"4.2.2. Социальная защита населения
Основной целью в сфере социальной защиты населения является обеспечение социальных гарантий граждан в соответствии с действующим законодательством и определенными полномочиями Республики Бурятия.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 69
Индикаторы социальной защиты населения
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Соотношение количества граждан-получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета с учетом среднедушевых доходов граждан и общего количества граждан-получателей социальных выплат, % |
34 |
39 |
40 |
45 |
100* |
Охват граждан льготных категорий персонифицированным учетом на единой платформе, % |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество инвалидов, прошедших обучение и трудоустроившихся, человек |
60 |
90 |
100 |
100 |
100 |
Объем платных социальных услуг, млн. рублей |
18,2 |
19,9 |
21,7 |
23,1 |
33,5 |
Количество автономных учреждений социального обслуживания населения |
2 |
8 |
9 |
10 |
_ |
Трудоустройство лиц без определенного места жительства, % от числа обратившихся в органы социальной защиты |
5 |
15 |
18 |
25 |
30 |
Количество ликвидированных ветхих и аварийных учреждений социальной защиты |
2 |
1 |
1 |
_ |
_ |
Внедрение автоматизированных клиентских служб по персонифицированному предоставлению социальных государственных выплат по принципу "одного окна" гражданам льготных категорий, % охвата муниципальных образований в Республике Бурятия |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Охват пожилых граждан и инвалидов услугами социального характера на дому, % от общего количества обратившихся в государственные учреждения социальной защиты населения |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
Доля муниципальных образований, в которых субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Средняя заработная плата, рублей |
9 283 |
11 005 |
13029 |
15 030 |
31 950 |
Численность занятых, человек |
4 700 |
4 650 |
4 600 |
4580 |
4 500 |
*После принятия соответствующих законодательных актов на уровне Российской Федерации.
На достижение индикаторов будут направлены финансовые средства:
Таблица 70
Финансирование мероприятий социальной защиты населения
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
0,0 |
0,372 |
0,375 |
0,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
65,405 |
88,303 |
54,35 |
54,0 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
Задачами на среднесрочную перспективу являются:
улучшение качества предоставления бюджетных услуг в учреждениях стационарного и полустационарного социального обслуживания населения;
развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому;
повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения;
обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в том числе доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, средств транспорта, связи и информации, социальная и профессиональная реабилитация пожилых граждан и инвалидов;
социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства.
Таблица 71
Реализация инвестиционных проектов
социальной защиты населения
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||
Всего |
266,805 |
0,747 |
262,058 |
0,000 |
0,000 |
4,000 |
|||
2008 |
67,405 |
0,000 |
65,405 |
0,000 |
0,000 |
2,000 |
|||
2009 |
90,675 |
0,372 |
88,303 |
0,000 |
0,000 |
2,000 |
|||
2010 |
54,725 |
0,375 |
54,350 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2011 |
54,000 |
0,000 |
54,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1
|
РЦП "Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения в Республике Бурятия на 2009 - 2011 годы" |
Всего |
149,247 |
0,747 |
148,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2009 |
40,872 |
0,372 |
40,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2010 |
54,375 |
0,375 |
54,000* |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2011 |
54,000 |
0,000 |
54,000* |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2 |
Мухоршибирский психоневрологический дом-интернат (республиканский) |
Всего |
30,00 |
0,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
|
2008 |
2,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
|||
2009 |
28,00 |
0,00 |
26,00 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
|||
2010 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
Строительство 80-квартирного дома для инвалидов-колясочников (частный) |
Всего |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4 |
Строительство дома- интерната для умственно отсталых детей на 200 мест в г. Улан-Удэ |
Всего |
41,5 |
0,0 |
41,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
21,5 |
0,0 |
21,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы", подпрограмма "Дети-инвалиды" |
Всего |
2,203 |
0,000 |
2,203 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2008 |
1,550 |
0,000 |
1,550 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2009 |
0,303 |
0,000 |
0,303 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2010 |
0,350 |
0,000 |
0,350 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
6 |
Бабушкинский психоневрологический интернат |
Всего |
8,855 |
0,000 |
8,855 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2008 |
8,855 |
0,000 |
8,855 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 72
Организационные мероприятия в области
социальной защиты населения
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
|
Задача N 1. Улучшение качества предоставления бюджетных услуг в учреждениях стационарного и полустационарного социального обслуживания населения |
|
||
Реконструкция и капитальный ремонт секции в государственном учреждении стационарного социального обслуживания "Улан-Удэнский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в целях создания отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов на платной основе. Завершение технического переоснащения Республиканского госпиталя для ветеранов войн. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию государственного учреждения социального обслуживания "Дом-интернат для умственно отсталых детей в г. Улан-Удэ". Введение в эксплуатацию спальных корпусов в Бабушкинском и Мухоршибирском психоневрологических интернатах. Перевод бюджетных государственных учреждений в автономные учреждения (государственное учреждение социального обслуживания "Закаменский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов", государственное учреждение социального обслуживания "Посольский дом-интернат для престарелых и инвалидов", государственное учреждение социального обслуживания "Кяхтинский психоневрологический интернат", государственное учреждение социального обслуживания "Баргузинский психоневрологический интернат"). Увеличение доходов от реализации продукции подсобных хозяйств государственных учреждений социального обслуживания. Расширение перечня и увеличение объемов дополнительных платных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания |
Развитие и совершенствование форм социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг. Повышение эффективности расходования средств республиканского бюджета. Оптимизация сети учреждений с целью комплексного обеспечения пожарной, электрической, технической и санитарно-гигиенической безопасности учреждений. Улучшение условий и качества оздоровления ветеранов, пожилых граждан, инвалидов |
|
|
Задача N 2. Развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому |
|
|
|
Внесение на рассмотрение Народного Хурала Республики Бурятия законопроекта "О социальном обслуживании населения в Республике Бурятия". Внедрение и развитие института приемных семей для пожилых граждан и инвалидов |
Развитие новых форм нестационарного социального обслуживания граждан, повышение качества обслуживания пожилых граждан и инвалидов на дому. Оптимизация управления государственными расходами |
|
|
Задача N 3. Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки населения на основе адресности их предоставления |
|
|
|
Организация работы многофункционального центра по предоставлению государственных услуг социальной направленности (в г. Улан-Удэ). Организация работы секторов "Клиентская служба" в филиалах республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" для приема населения по вопросам предоставления социальных гарантий в режиме "одного окна". Разработка и принятие нормативных актов Правительства Республики Бурятия в части предоставления социальных выплат с учетом адресности (в зависимости от доходов граждан) в случае принятия указанных нормативных документов на федеральном уровне. Работа по организации предоставления социальных выплат с учетом адресного подхода в соответствии с принятыми нормативными документами Правительства Российской Федерации и Республики Бурятия. Перевод на единую платформу программного комплекса "Расчет субсидий", "Назначение и выплата пособий на детей", "Выплата компенсаций", "Доплаты к пенсии государственным служащим, персональным пенсионерам". Разработка функционала программного обеспечения по ведению базы данных получателей. Разработка программного обеспечения по конвертации баз данных, ввод в эксплуатацию. Оптимизация трудового процесса и штатной численности работников государственных учреждений социальной защиты |
Повышение качества обслуживания граждан при предоставлении государственных услуг социальной направленности по принципу "одного окна" в рамках многофункционального центра. Сокращение срока назначения социальных гарантий. Повышение качества государственных услуг |
|
|
Задача N 4. Обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в том числе доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, средств транспорта, связи и информации, социальная и профессиональная реабилитация пожилых граждан и инвалидов |
|
|
|
Поддержка инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых граждан и инвалидов. Организация и проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов. Развитие службы "Социальное такси" для маломобильных групп инвалидов. Принятие строительных объектов с учетом создания условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями. Модернизация государственного предприятия "Республиканский производственно-учебный центр трудовой реабилитации инвалидов" с целью улучшения организации профессионального обучения инвалидов и их трудоустройства. Взаимодействие с предприятиями - потенциальными работодателями по подготовке специалистов из числа инвалидов по предварительной заявке, организация информационного обмена с Республиканским агентством занятости населения по наличию вакансий, количеству трудоустроенных инвалидов. Организация и проведение конкурсов социальных проектов среди общественных организаций республики по разработке и внедрению инновационных социальных технологий, форм и методов работы с пожилыми гражданами и инвалидами |
Укрепление социальных связей пожилых граждан и инвалидов, привлечение внимания общественности к проблемам этих категорий населения. Интеграция инвалидов и пожилых граждан в общественную жизнь посредством социокультурной реабилитации |
|
|
Задача N 5. Социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства |
|
|
|
Реализация Плана мероприятий по профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места жительства на 2008 - 2010 годы в Республике Бурятия: стандартизация государственных услуг, предоставляемых лицам без определенного места жительства; формирование единого банка данных лиц без определенного места жительства; установление системы взаимодействия органов государственной власти по работе с лицами без определенного места жительства, в том числе в сфере содействия занятости. Организация работы женского отделения, социального общежития для лиц без определенного места жительства при государственном учреждении социального обслуживания "Дом ночного пребывания" |
Восстановление способности лиц без определенного места жительства к общественно-полезной деятельности |
|
4.2.2.1. Социальная поддержка семьи и детей
Основной целью социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов.
В перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 72.1
Индикаторы социальной поддержки семьи и детей
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятиями по круглогодичному отдыху и оздоровлению, % |
93,0 |
95,0 |
97,0 |
98,0 |
100,0 |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных: |
|
|
|
|
|
неродственникам в приемные семьи, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей |
7,43 |
9,2 |
11,3 |
13,3 |
17,0 |
на усыновление (удочерение) в течение года, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей |
1,9 |
2,0 |
2,2 |
2,4 |
3,7 |
под опеку (попечительство), % от числа детей, оставшихся без попечения родителей |
72,8 |
73,0 |
73,7 |
74,0 |
73,5 |
находящихся в подведомственных государственных учреждениях, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей |
10,3 |
9,6 |
8,7 |
7,7 |
2,1 |
Число детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе: |
6 450,0 |
6 380,0 |
6 310,0 |
6240 |
5 700,0 |
переданных неродственникам в приемные семьи |
470,0 |
590,0 |
710,0 |
830 |
968,0 |
переданных на усыновление (удочерение) в течение года |
120,0 |
130,0 |
140,0 |
150,0 |
210,0 |
переданных под опеку (попечительство) |
4 700,0 |
4 670,0 |
4 650,0 |
4630 |
4 200,0 |
находящихся в подведомственных государственных учреждениях |
725,0 |
665,0 |
565,0 |
445 |
120,0 |
Удельный вес детей, возвращенных в родную семью из учреждений социального обслуживания семьи и детей в течение года, % от числа детей, покинувших учреждения социального обслуживания семьи и детей в течение года |
72,0 |
73,8 |
75,6 |
75,9 |
88,0 |
Удельный вес семей, в которых родители (законные представители) не выполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей, снятых с учета в течение года в связи с улучшением положения в семьях, % от числа семей, состоявших на учете |
12,0 |
15,0 |
18,0 |
19,0 |
25,0 |
Количество детей-сирот, обеспеченных жильем в течение года, человек |
70,0 |
354 |
354 |
354 |
179 |
Средняя заработная плата, рублей |
9 860,0 |
10 599,0 |
12 500,0 |
13 800,0 |
25 000,0 |
Численность занятых, человек |
1 863,0 |
1 863,0 |
1 863,0 |
1 863,0 |
1 863,0 |
На достижение индикаторов будут направлены финансовые средства:
Таблица 72.2
Финансирование мероприятий социальной поддержки семьи и детей
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
72,820 |
68,920 |
43,900 |
38,300 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
60,731 |
77,284 |
101,779 |
64,826 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задачами на среднесрочную перспективу являются:
профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних;
организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Таблица 72.3
Реализация инвестиционных проектов
социальной поддержки семьи и детей
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
634,559 |
268,940 |
365,619 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
133,551 |
72,820 |
60,731 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
146,204 |
68,920 |
77,284 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
145,679 |
43,900 |
101,779 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
103,126 |
38,300 |
64,826 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
106,000 |
45,000 |
61,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
1 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
Всего |
29,218 |
0,000 |
29,218 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
11,014 |
0,000 |
11,014 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
11,411 |
0,000 |
11,411 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
6,793 |
0,000 |
6,793 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Дети-сироты" |
Всего |
124,7064 |
0,0000 |
124,7064 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
2008 |
26,0000 |
0,0000 |
26,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
2009 |
30,0000 |
0,0000 |
30,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
2010 |
33,0064 |
0,0000 |
33,0064 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
2011 |
35,7000 |
0,0000 |
35,7000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
2012 - 2017 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
3 |
Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
96,753 |
35,640 |
61,113 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
31,420 |
17,820 |
13,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
32,576 |
17,820 |
14,756 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
15,863 |
0,000 |
15,863 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
16,894 |
0,000 |
16,894 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
4 |
Строительство детского дома в с. Красный Яр Кабанского района, в том числе проектно-изыскательные работы |
Всего |
158,833 |
91,600 |
67,233 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
36,117 |
30,000 |
6,117 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
42,200 |
27,200 |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
60,000 |
20,000 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
20,516 |
14,400 |
6,116 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
5 |
Строительство детского дома в улусе Субуктуй Кяхтинского района |
Всего |
225,050 |
141,700 |
83,350 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
29,000 |
25,000 |
4,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
30,017 |
23,900 |
6,117 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
30,017 |
23,900 |
6,117 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
30,017 |
23,900 |
6,117 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
106,000 |
45,000 |
61,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Таблица 72.4
Организационные мероприятия
в области социальной поддержки и обслуживания семьи и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
|
Задача N 1. Профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних |
|
|
|
Реализация республиканской целевой программы "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Проведение строительства, реконструкции зданий и оснащение необходимым оборудованием действующих центров и перепрофилированных учреждений. Проведение социально значимых мероприятий, в том числе Международные дни семьи и защиты детей, "Эстафета памяти", Всероссийский День матери и др., приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей и детских домов |
Обеспечение социальной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. Создание оптимальной сети учреждений социального обслуживания семьи и детей в Республике Бурятия, увеличение объема социальных услуг семье и детям до 50 000 ед. в год. Обеспечение социальной поддержки и помощи 15 тысячам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пропаганда лучших семейных традиций и чествование 220 родителей, достойно воспитывающих своих детей через проведение социально значимых мероприятий. Обеспечение жильем 163 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья |
|
|
Задача N 2. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
||
Обеспечение деятельности Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Проведение республиканских смотров-конкурсов среди районных и городских комиссий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и между оздоровительными учреждениями. Подготовка и проведение республиканской конференции по итогам организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Республике Бурятия. Реализация Концепции развития круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Республике Бурятия |
Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятиями по круглогодичному отдыху и оздоровлению в 2010 году, до 97% |
"; |
в) подраздел 4.2.3 "Развитие образования и науки" изложить в следующей редакции:
"4.2.3. Развитие образования и науки
Основными целями развития образования и науки на среднесрочную перспективу являются:
обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в общеобразовательных школах, учреждениях начального профессионального образования и финансовое обеспечение этих гарантий в рамках регулирования межбюджетных отношений;
обеспечение экономики республики специалистами необходимых квалификаций на основе прогноза потребностей и плана подготовки и переподготовки кадров в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 73
Индикаторы развития образования и науки
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене |
83,0 |
83,5 |
84,0 |
84,1 |
85,0 |
Удельный вес лиц, участвовавших в едином государственном экзамене, от общей численности выпускников |
32,9 |
33,0 |
33,2 |
33,3 |
34,1 |
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: |
11,5 |
11,6 |
11,7 |
11,8 |
15,0 |
Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: |
|
|
|
|
|
в городских поселениях |
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
в сельской местности |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Число учеников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях Республики Бурятия: |
|
|
|
|
|
в городских поселениях |
65 056 |
62 121,0 |
66 010,0 |
70736,0 |
68 408,0 |
в сельской местности |
55 419 |
55 474,0 |
56 230,0 |
55918,0 |
59 230,0 |
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений |
54,0 |
58,0 |
62,0 |
63,0 |
65,0 |
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений среднего профессионального образования (СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений |
54,0 |
58,0 |
62,0 |
63,0 |
65,0 |
Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования |
8,0 |
8,1 |
8,2 |
8,3 |
8,6 |
Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений среднего профессионального образования |
9,8 |
9,9 |
10,0 |
10,1 |
10,5 |
Отношение учащихся 9 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях начального профессионального образования |
3,3 |
3,4 |
3,5 |
3,4 |
3,0 |
Отношение учащихся 9 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях среднего профессионального образования |
7,1 |
7,4 |
8,0 |
7,9 |
7,0 |
Отношение учащихся 11 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях начального профессионального образования |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,0 |
Отношение учащихся 11 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях среднего профессионального образования |
2,5 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,0 |
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях начального профессионального образования, всего |
4,6 |
4,7 |
4,75 |
4,8 |
4,8 |
в том числе на мастера производственного обучения |
18,6 |
18,7 |
18,80 |
19,0 |
19,0 |
Число студентов, приходящееся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях среднего профессионального образования, всего |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,85 |
4,2 |
в том числе на мастера производственного обучения |
546,0 |
548,0 |
550,0 |
550,0 |
552,0 |
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных: |
|
|
|
|
|
на нормативное подушевое финансирование |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Охват детей дошкольным образованием |
55,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
100,0 |
Количество автономных учреждений |
2,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Среднемесячная заработная плата, рублей в т.ч. в бюджетной сфере |
11 331,0
8 717,0 |
15 593,0
11 331,0 |
18 613,0
14 731,0 |
19 823,0
15 688,5 |
45 000,0
39 462,0 |
Численность занятых, человек |
51 400,0 |
51 320,0 |
50 887,0 |
50 880,0 |
50 600,0 |
Для достижения поставленных целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы:
Таблица 74
Финансирование мероприятий в области образования и науки
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
507,500 |
512,034 |
336,093 |
481,887 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
533,77 |
580,100 |
698,940 |
290,4 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задачами на среднесрочную перспективу являются:
обеспечение доступности и качества дошкольного образования;
повышение доступности и качества начального и среднего профессионального образования;
рост эффективности управления в системе образования.
Решение задач будет проходить через реализацию мероприятий федеральных и республиканских целевых программ в сфере образования, а также мероприятий по развитию образования, что позволит улучшить процесс обучения, повысить качество образования.
Таблица 75
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
в области образования и науки
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
5 621,81 |
1 837,5 |
2 987,56 |
796,74 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
1 102,17 |
507,50 |
533,77 |
60,90 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
1 223,84 |
512,03 |
580,10 |
131,70 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
1 211,02 |
336,09 |
698,94 |
175,99 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
905,22 |
481,89 |
290,40 |
132,94 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
1 179,57 |
0,00 |
884,36 |
295,21 |
0,00 |
0,00 |
||
1 |
Строительство школ |
Всего |
2 618,96 |
1308,0 |
1 162,55 |
148,40 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
667,406 |
240,20 |
371,71 |
55,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
575,933 |
249,83 |
275,30 |
50,80 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
677,238 |
336,09 |
320,00 |
21,15 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
502,838 |
481,89 |
0,00 |
20,95 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
195,547 |
0,00 |
195,547 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1 |
Строительство школы на 350 мест в пос. Таксимо Муйского района |
Всего |
84,100 |
56,30 |
25,00 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
84,100 |
56,30 |
25,00 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2 |
Строительство спального корпуса со столовой Верхне-Саянтуйской средней школы-интерната в Тарбагатайском районе |
Всего |
27,600 |
18,50 |
9,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
27,600 |
18,50 |
9,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3 |
Строительство школы в с. Сухая Кабанского района |
Всего |
114,400 |
76,60 |
34,00 |
3,80 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
114,400 |
76,60 |
34,00 |
3,80 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.4 |
Строительство школы на 33 класса (1 266 учащихся) в г. Северобайкальск |
Всего |
80,000 |
57,00 |
20,60 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
80,000 |
57,00 |
20,60 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.5 |
Школа на 13 классов, 306 учащихся в улусе Хонхолой Мухоршибирского района |
Всего |
98,853 |
15,50 |
82,06 |
1,29 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
61,660 |
15,50 |
45,36 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
37,193 |
0,00 |
36,70 |
0,493 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.6 |
Строительство школы в улусе Санага Закаменского района |
Всего |
145,500 |
100,15 |
40,90 |
4,45 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
10,500 |
7,00 |
3,10 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
135,000 |
93,15 |
37,80 |
4,05 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.7 |
Строительство школы в улусе Усть-Эгита Еравнинского района |
Всего |
99,377 |
50,28 |
45,80 |
3,30 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
21,800 |
3,20 |
17,60 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
77,577 |
47,08 |
28,20 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.8 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство школы N 1 в г. Закаменск Закаменского района |
Всего |
11,0 |
0,00 |
10,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
11,0 |
0,00 |
10,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.9 |
Строительство школы в с. Верхняя Заимка Северо-Байкальского района |
Всего |
64,825 |
0,00 |
62,23 |
2,60 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
5,900 |
0,00 |
5,40 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
58,925 |
0,00 |
56,83 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.10 |
Строительство школы в улусе Алцак Джидинского района |
Всего |
53,900 |
33,12 |
18,84 |
1,94 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
5,900 |
0,00 |
5,40 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
48,000 |
33,12 |
13,44 |
1,44 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.11 |
Строительство школы в п. Орешково г. Улан-Удэ |
Всего |
192,497 |
0,00 |
121,91 |
70,59 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
132,206 |
0,00 |
97,21 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
60,291 |
0,00 |
24,70 |
35,59 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.12 |
Строительство школы в улусе Верхний Торей Джидинского района. Разработка проектно- сметной документации |
Всего |
5,500 |
0,00 |
5,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
5,500 |
0,00 |
5,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 -2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.13 |
Строительство школы в с. Мостовка Прибайкальского района
|
Всего |
109,200 |
57,06 |
48,56 |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
26,500 |
0,00 |
25,40 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
41,350 |
28,53 |
11,58 |
1,24 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
41,350 |
28,53 |
11,58 |
1,24 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.14 |
Строительство школы в с. Кокорино Иволгинского района |
Всего |
186,58 |
102,01 |
77,40 |
7,17 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
47,58 |
6,10 |
38,48 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
69,50 |
47,95 |
19,46 |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
69,50 |
47,95 |
19,46 |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.15 |
Строительство школы в с. Жемчуг Тункинского района |
Всего |
198,580 |
94,70 |
97,55 |
6,32 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
13,900 |
0,00 |
13,40 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
7,199 |
0,00 |
6,70 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
76,640 |
25,12 |
49,22 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
72,605 |
69,58 |
0,00 |
3,03 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
28,235 |
0,00 |
28,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.16 |
Строительство школы в улусе Арзгун Курумканского района |
Всего |
143,500 |
62,56 |
76,51 |
4,43 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
5,900 |
0,00 |
5,40 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
6,699 |
0,00 |
6,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
53,350 |
9,05 |
42,70 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
55,836 |
53,51 |
0,00 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
21,714 |
0,00 |
21,714 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.17 |
Строительство школы в улусе Зурган-Дэбэ Селенгинского района |
Всего |
163,491 |
80,57 |
77,12 |
5,81 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
6,500 |
0,00 |
5,40 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
6,500 |
0,00 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
59,897 |
18,05 |
39,85 |
1,99 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
65,229 |
62,51 |
0,00 |
2,72 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
25,366 |
0,00 |
25,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.18 |
Разработка проектно-сметной документациии на строительство школы в с. Телемба Еравнинского района |
Всего |
123,496 |
53,39 |
66,08 |
4,03 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
5,900 |
0,00 |
5,40 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
10,000 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
36,696 |
4,47 |
30,83 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
51,048 |
48,92 |
0,00 |
2,13 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
19,852 |
0,00 |
19,852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.19
|
Строительство школы в с. Турка Прибайкальского района |
Всего |
244,804 |
164,84 |
72,30 |
7,67 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
5,900 |
0,00 |
5,40 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
119,454 |
82,42 |
33,45 |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
86,004 |
82,42 |
0,00 |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
33,446 |
0,00 |
33,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.20 |
Строительство школы N 2 в г. Кяхта Кяхтинского района |
Всего |
467,300 |
285,43 |
167,15 |
14,72 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
6,700 |
0,00 |
5,60 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
6,699 |
0,00 |
6,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
214,850 |
120,49 |
87,92 |
6,45 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
172,116 |
164,94 |
0,00 |
7,17 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
66,934 |
0,00 |
66,934 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.21 |
Строительство школы в с. Ацагат Заиграевского района |
Всего |
4,46 |
0,00 |
4,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
4,46 |
0,00 |
4,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2 |
Строительство детских садов |
Всего |
2189,696 |
0,00 |
1541,35 |
648,35 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
46,541 |
0,00 |
41,14 |
5,40 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
269,704 |
0,00 |
188,80 |
80,90 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
516,143 |
0,00 |
361,30 |
154,84 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
373,285 |
0,00 |
261,30 |
111,99 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
984,024 |
0,00 |
688,81 |
295,21 |
0,00 |
0,00 |
||
2.1 |
Реконструкция детского сада N 4 на 90 мест в г. Закаменск Закаменского района |
Всего |
33,041 |
0,00 |
27,64 |
5,40 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
33,041 |
0,00 |
27,64 |
5,40 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.2 |
Строительство пристроя к детскому саду "Рябинка" в с. Сотниково Иволгинского района |
Всего |
6,500 |
0,00 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
6,500 |
0,00 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3 |
Строительство детских садов в Закаменском районе |
Всего |
7,000 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
7,000 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.4 |
Межмуниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" |
Всего |
2120,600 |
0,00 |
1484,421 |
636,18 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
247,149 |
0,00 |
173,0115 |
74,14 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
516,143 |
0,00 |
361,30* |
154,8425 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
373,285 |
0,00 |
261,30* |
111,985 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
984,024 |
0,00 |
688,81 |
295,21 |
0,00 |
0,00 |
||
2.5 |
Строительство детского сада в пос.Кика Прибайкальского района |
Всего |
22,555 |
0,00 |
15,79 |
6,77 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
22,555 |
0,00 |
15,79 |
6,77 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3 |
Республиканская целевая программа "Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2008 - 2012 годы" |
Всего |
802,237 |
529,50 |
272,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
377,300 |
267,30 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
378,200 |
262,20 |
116,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
17,640 |
0,00 |
17,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
29,097 |
0,00 |
29,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.1 |
Комплексный проект модернизации образования |
Всего |
802,237 |
529,50 |
272,737 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
377,300 |
267,30 |
110,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
378,200 |
262,20 |
116,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
17,640 |
0,00 |
17,640 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
29,097 |
0,00 |
29,097 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4 |
Всего |
5,620 |
0,00 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
5,620 |
0,00 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5 |
РЦП "Оптимизация сети сельских общеобразовательных учреждений в Республике Бурятия на 2006 - 2008 годы" |
Всего |
5,300 |
0,00 |
5,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
5,300 |
0,00 |
5,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 76
Организационные мероприятия в области образования и науки
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования | |
Утверждение и реализация межмуниципальной программы "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009 - 2011 годы". Ввод новых учреждений дошкольного образования и открытие дополнительных групп. Внедрение системы "предшкольного образования" детей через использование разных форм его организации |
Увеличение охвата детей дошкольным образованием |
Задача N 2. Повышение доступности и качества начального и среднего профессионального образования | |
Внедрение новых образовательных моделей учреждений общего среднего, начального и среднего профессионального образования. Проведение учебными заведениями начального и среднего профессионального образования профессиональных профориентационных мероприятий. Организация производственных практик с последующим закреплением, подготовка кадров высшей квалификации на основе целевой контрактной подготовки специалистов, привлечение в состав учебно-методических комиссий и государственных аттестационных комиссий высококвалифицированных специалистов |
Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год после окончания учебного заведения |
Задача N 3. Рост эффективности управления в системе образования | |
Введение новой системы оплаты труда, направленной на стимулирование учителей в улучшение результатов деятельности, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников. Оптимизация сети и штатных расписаний общеобразовательных учреждений, изменение их режима работы, эффективное управление кадровыми ресурсами |
Увеличение доходов работников общего образования и повышение качества образования |
г) в подразделе 4.2.4 "Развитие здравоохранения":
таблицы 77, 78, 79 и 80 изложить в следующей редакции:
"Таблица 77
Индикаторы развития здравоохранения
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми |
11,0 |
10,0 |
9,5 |
9,2 |
7,0 |
Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми |
28,0 |
25,0 |
25,0 |
24,0 |
18,0 |
Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения: |
830,0 |
800,0 |
750,0 |
730,0 |
610,0 |
от болезней системы кровообращения |
217,0 |
210,2 |
205,0 |
200,0 |
180,0 |
от новообразований (злокачественных) |
87,0 |
85,2 |
83,5 |
83,0 |
75,0 |
от несчастных случаев, отравлений и травм1, в том числе: |
320,0 |
270,0 |
230,0 |
210,0 |
198,0 |
от случайных отравлений алкоголем и его суррогатами1 |
42,2 |
40,9 |
39,7 |
39,0 |
34,8 |
от всех видов транспортных несчастных случаев2 |
39,3 |
37,3 |
35,5 |
35,0 |
29,5 |
Средняя продолжительность жизни, лет |
64,0 |
65,3 |
66,6 |
67,8 |
71,0 - 73,0 |
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, % |
92,0 |
92,5 |
92,50 |
92,55 |
93,0 |
Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс. населения |
252 |
255 |
257 |
260 |
273 |
Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ. Число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек |
86,1 |
85,9 |
85,8 |
84,3 |
80,0 |
Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива3 из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений4 (в %), с достижением в 2011 году 0 / 100 |
80 / 20 |
65 / 35 |
30 / 70 |
0/100 |
0 /100 |
Уровень госпитализации на 100 человек населения, % |
23,0 |
22,5 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни |
12,3 |
12,3 |
12,0 |
11,8 |
11,0 |
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни |
320,0 |
322,0 |
325,0 |
325,0 |
330,0 |
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего, дни |
11,7 |
11,5 |
11,2 |
11,1 |
10,5 |
Объемы медицинской помощи в расчете на 1 жителя, в том числе: |
|
|
|
|
|
стационарная медицинская помощь, койко-дни |
2,8340 |
2,850 |
2,840 |
2,830 |
2,820 |
амбулаторная медицинская помощь: |
|
|
|
|
|
амбулаторно-поликлиническая помощь, посещения |
8,1691 |
8,020 |
8,100 |
8,150 |
8,500 |
дневные стационары всех типов, койко-дни |
0,6406 |
0,650 |
0,650 |
0,660 |
0,700 |
скорая медицинская помощь, вызовы |
0,3007 |
0,316 |
0,308 |
0,303 |
0,270 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе: |
|
|
|
|
|
стационарная медицинская помощь, рублей |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
расчетный норматив, рублей |
1 099,2 |
1 264,1 |
1 352,5 |
1440,4 |
21 71,8 |
фактическое значение, рублей |
938,7 |
1 080,0 |
1 155,6 |
1230,7 |
1 849,0 |
амбулаторная медицинская помощь: |
|
|
|
|
|
амбулаторно-поликлиническая помощь |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
расчетный норматив, рублей |
245,0 |
208,1 |
222,7 |
237,2 |
356,3 |
фактическое значение, рублей |
167,0 |
163,0 |
174,4 |
185,7 |
279,0 |
дневные стационары всех типов |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
расчетный норматив, рублей |
338,4 |
425,1 |
476,1 |
507,0 |
842,7 |
фактическое значение, рублей |
213,3 |
351,1 |
375,6 |
400,0 |
601,0 |
скорая медицинская помощь |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
расчетный норматив, рублей |
1 846,6 |
2 125,4 |
2 274,2 |
2422,0 |
3 638,6 |
фактическое значение, рублей |
1 020,1 |
1 173,7 |
1 205,8 |
1284,2 |
2 009,4 |
Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию), рублей |
188,6 |
189,4 |
201,0 |
215,0 |
321,6 |
Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, на 10 000 человек населения (на конец года), физические лица |
238,2 |
241,1 |
243,6 |
243,6 |
248,9 |
Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения (на конец года), физические лица |
33,8 |
34,5 |
35,0 |
35,0 |
37,7 |
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения (на конец года), физические лица |
97,7 |
99,1 |
104,2 |
104,2 |
112,1 |
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: |
|
|
|
|
|
применяющих медико-эконо- мические стандарты оказания медицинской помощи |
40,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности |
71,0 |
71,0 |
72,0 |
72,0 |
75,0 |
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
40,0 |
70,0 |
72,0 |
72,0 |
75,0 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
63,7 |
63,7 |
64,0 |
64,0 |
70,0 |
Средняя заработная плата, рублей, в том числе в бюджетной сфере |
12 500 10 946 |
13 750 12 041 |
18 613 16 299 |
20 664 17 300 |
38 700 33889 |
Численность занятых, человек, в том числе в государственных (муниципальных) учреждениях |
25 000
21 550 |
24 850
21 450 |
24 800
21 400 |
24 800
21 400 |
24 500
21 400 |
1Данные индикаторы относятся к разделам 4.1.14 "Развитие торговли и потребительского рынка" и 4.2.9 "Безопасность жизнедеятельности".
2Данный индикатор относится к разделу 4.2.9 "Безопасность жизнедеятельности".
3Рассчитан исходя из расходов предыдущего года в условиях расчетного периода.
4Амбулаторно-поликлинические учреждения, имеющие прикрепленное население
Таблица 78
Финансирование мероприятий в области здравоохранения
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
571,0 |
339,3 |
399,1 |
490,4 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
249,056 |
292,641 |
326,357 |
191,560 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 79
Реализация инвестиционных проектов
и мероприятий в области здравоохранения
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
3 673,754 |
2 335,40 |
1 278,054 |
53,300 |
7,000 |
0,000 |
||
2008 |
829,056 |
571,000 |
249,056 |
9,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
659,241 |
339,300 |
292,641 |
27,300 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
749,457 |
399,100 |
326,357 |
17,000 |
7,000 |
0,000 |
||
2011 |
681,960 |
490,400 |
191,560 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
754,040 |
535,600 |
218,440 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
1 |
Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко (I очередь строительства) в г. Улан-Удэ |
Всего |
1 355,50 |
1 098,00 |
257,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
368,500 |
335,000 |
33,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
87,000 |
77,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
80,000 |
70,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
250,960 |
205,400 |
45,560 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
569,040 |
410,600 |
158,440 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2 |
ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Бурятия в г. Улан-Удэ
|
Всего |
887,000 |
684,000 |
203,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
154,000 |
114,000 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
160,000 |
110,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
158,000 |
115,000 |
43,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
230,000 |
220,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
185,000 |
125,000 |
60,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
3 |
Лечебный корпус на 70 коек Центра восточной медицины на Верхней Березовке в г. Улан-Удэ |
Всего |
383,3 |
322,0 |
61,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
143,3 |
122,0 |
21,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
120,0 |
100,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
120,0 |
100,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Реконструкция радиологического корпуса онкологического диспансера по ул. Пирогова в г. Улан-Удэ |
Всего |
8,700 |
0,000 |
8,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
8,700 |
0,000 |
8,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
5 |
Хирургический корпус со стационаром на 27 коек центральной районной больницы в г. Гусиноозерск Селенгинского района |
Всего |
47,600 |
25,500 |
19,800 |
2,300 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
20,800 |
0,000 |
19,800 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
26,800 |
25,500 |
0,000 |
1,300 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
6 |
Строительство центральной районной больницы на 100 мест в с. СосновоОзерское Еравнинского района |
Всего |
142,700 |
80,900 |
45,800 |
9,000 |
7,000 |
0,000 |
2008 |
22,000 |
0,000 |
19,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
40,000 |
26,800 |
10,200 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
80,700 |
54,100 |
16,600 |
3,000 |
7,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
7 |
Пристрой к больнице в с. Кудара-Сомон Кяхтинского района |
Всего |
25,0 |
0,0 |
23,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
11,0 |
0,0 |
10,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
14,0 |
0,0 |
13,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8 |
Акушерско-педиатрический корпус на 30 коек в с. Курумкан Курумканского района, ввод в 2011 году |
Всего |
40,000 |
0,000 |
37,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
32,359 |
0,000 |
31,359 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
7,641 |
0,000 |
5,641 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 -2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
9 |
Строительство хирургического корпуса МУЗ "Тункинская центральная районная больница" в Тункинском районе |
Всего |
31,0 |
0,0 |
25,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
13,0 |
0,0 |
10,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
18,0 |
0,0 |
15,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10 |
"Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ |
Всего |
135,0 |
125,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
11
|
РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2007 - 2009 годы" |
Всего |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
12 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
Всего |
0,747 |
0,000 |
0,747 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,300 |
0,000 |
0,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,300 |
0,000 |
0,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,147 |
0,000 |
0,147 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
13 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Дети-инвалиды" |
Всего |
2,536 |
0,000 |
2,536 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
1,516 |
0,000 |
1,516 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,020 |
0,000 |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
14
|
РЦП "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" (в том числе оснащение инсультных центров) |
Всего |
401,790 |
0,000 |
401,790 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
124,300 |
0,000 |
124,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
177,490 |
0,000 |
177,490 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
100,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
15 |
Реконструкция гостиницы под поликлинику в с. Баргузин Баргузинского района |
Всего |
3,381 |
0,000 |
3,381 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
3,381 |
0,000 |
3,381 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
16 |
РЦП "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в Республике Бурятия в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на 2008 - 2010 годы" |
Всего |
50,000 |
0,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
50,000 |
0,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
17 |
Строительство Центра общеврачебной (семейной) практики с консультативно-диагностическим отделением в с.Иволгинск Иволгинского района |
Всего |
78,000 |
0,000 |
50,000 |
28,0 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
39,900 |
0,000 |
25,900 |
14,0 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
38,100 |
0,000 |
24,100 |
14,0 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
18 |
Строительство Центра общеврачебной практики и функциональной диагностики с врачебно-консультативными отделениями МУЗ "Бичурская центральная районная больница" |
Всего |
81,000 |
0,000 |
78,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
11,000 |
0,000 |
8,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
35,000 |
0,000 |
35,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
35,000 |
0,000 |
35,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 80
Организационные мероприятия в области здравоохранения
Мероприятия |
Эффективность |
|
Задача N 1. Охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного здоровья |
|
|
Развитие единой функциональной системы оказания медицинской помощи новорожденным, детям раннего возраста с перинатальной патологией. Совершенствование специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, реанимационной и интенсивной терапии, оказываемой для детского населения. Оснащение учреждений родовспоможения и детства медицинским оборудованием (в том числе по программе "Родовой сертификат"). Мониторинг младенческой смертности, диспансеризация детей первого года, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов. 98 - 99% охват профосмотрами школьников с анализом показателей здоровья. Использование критериев раннего выявления функциональных отклонений у детей и подростков, выявление факторов риска. Своевременное проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, использование здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных школах |
Снижение младенческой смертности
Повышение удельного веса детей 1 и 2 групп здоровья |
|
Задача N 2. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями |
|
|
Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению. Повышение уровня первичной выявляемости онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой патологии и других социально значимых заболеваний. Внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения социально значимых заболеваний, оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений современной диагностической аппаратурой. Развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению. Разработка и реализация республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2008 - 2010 годы" |
Снижение уровня социально значимых заболеваний |
|
Задача N 3. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения |
|
|
Реализация мероприятий Концепции демографического развития Республики Бурятия на период до 2010 года. Внедрение новых технологий диагностики, оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений современной диагностической аппаратурой. Развитие профилактических форм (диспансеризация работающего населения, обеспечение деятельности Школ здоровья). Психолого-педагогическая помощь детям и подросткам, профилактика кризисных ситуаций и суицидов. Проведение совместных межведомственных операций по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних и молодежи. Осуществление Республиканской службой по потребительскому рынку и лицензированию государственного контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, проведение мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции. Восстановительное лечение и реабилитация инвалидов, граждан пожилого возраста. Расширение видов и объемов высокотехнологичной медицинской помощи (сердечно-сосудистая хирургия, эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, гемодиализ и др.) |
Снижение числа умерших в трудоспособном возрасте. Снижение младенческой и материнской смертности. Повышение качества медицинской помощи детям и беременным |
|
Задача N 4. Приведение в соответствие объемов государственных гарантий по оказанию медицинской помощи населению с их ресурсным обеспечением |
|
|
Определение ресурсных возможностей медицинских организаций для выполнения программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Приведение структуры учреждений здравоохранения Республики Бурятия в соответствие с объемами оказываемой медицинской помощи. Оптимизация сети учреждений здравоохранения. Разработка программы государственных гарантий |
Достижение баланса Программы государственных гарантий между объемами оказания медицинской помощи и их финансовым обеспечением |
|
Задача N 5. Развитие первичной медико-санитарной помощи населению путем внедрения одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования и поэтапного перевода амбулаторно-поликлинических учреждений на финансирование по дифференцированному подушевому нормативу |
|
|
Сокращение уровня плановой госпитализации в круглосуточный стационар. Развитие стационаров на дому и дневных стационаров при поликлиниках, высокотехнологичных видов медицинской помощи. Увеличение числа амбулаторно-полик-линических посещений с профилактической целью. Повышение уровня первичной выявляемости онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой патологии и других социально значимых заболеваний. Повышение оплаты труда медицинских работников |
Повышение качества услуг в сфере здравоохранения |
|
Задача N 6. Обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированным медицинским персоналом |
|
|
Контрактно-целевая подготовка врачей в федеральных учреждениях высшего профессионального образования. Подготовка средних медицинских работников в республиканских учреждениях. Обеспечение последипломного образования врачей. Повышение квалификации врачей |
Ежегодная подготовка 80 - 90 врачей, 300 - 350 средних медицинских работников. Ежегодное обучение в клинической ординатуре 25 врачей и в аспирантуре - 15 врачей. Повышение квалификации 250 - 300 врачей в год |
|
Задача N 7. Повышение материально-технического потенциала медицинских учреждений |
|
|
Реализация инвестиционных проектов по реконструкции и развитию республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко (1-я очередь строительства), строительству Детской республиканской клинической больницы и лечебного корпуса Центра восточной медицины в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года". Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в рамках республиканской целевой программы "Социальное развитие села на 2004 - 2006 годы и до 2010 года". Оснащение лечебно-профилактических учреждений современным диагностическим оборудованием, внедрение новых технологий диагностики и лечения |
Обеспечение доступности населению современных и традиционных методов диагностики и лечения, улучшение условий получения медицинской помощи для пациентов |
"; |
д) подраздел 4.2.5 "Развитие культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"4.2.5. Развитие культуры и искусства
Основной целью развития культуры и искусства на среднесрочную перспективу является сохранение культурного наследия Республики Бурятия, сохранение и развитие культурного потенциала граждан.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 81
Индикаторы развития культуры и искусства
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Объем платных услуг, млн. рублей |
92,7 |
95,6 |
100,0 |
102,0 |
130,0 |
Число посещений музеев, тыс. человек |
360,0 |
365,0 |
370,0 |
372,0 |
400,0 |
Число посещений театрально-зрелищных организаций, тыс. человек |
255,1 |
266,4 |
272,8 |
273,0 |
303,7 |
Количество автономных учреждений культуры |
2,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
18,0 |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, % |
37,8 |
37,9 |
38,0 |
38,3 |
40,0 |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения, экземпляров |
6 770,5 |
6 973,6 |
7 182,8 |
7 200,0 |
7 901,1 |
Количество мероприятий международного1 и всероссийского2 уровней, ед. |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
10,0 |
Средняя заработная плата, рублей в том числе по муниципальным образованиям |
6 785,0 6 000,0 |
8 036,0 6 910,0 |
18 613,0 8 200,0 |
19 700,0 8 700,0 |
47 049,0 25 000,0 |
Численность занятых, человек |
7 552,0 |
7 665,0 |
7 787,0 |
7 787,0 |
8 152,0 |
1 Представители не менее чем 2-х стран входят в состав оргкомитета и жюри (конкурсной комиссии).
2 Мероприятие включено в план работы федерального органа исполнительной власти.
На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы:
Таблица 82
Финансирование в области культуры и искусства
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
530,0 |
650,0 |
230,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
151,490 |
176,320 |
101,120 |
45,890 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основными задачами развития культуры и искусства являются:
сохранение культурного и исторического наследия;
обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям;
обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда классических видов искусства, сохранение лучших традиций и развитие театрального и музыкального искусства;
создание равных условий для культурного развития населяющих республику народов и культурно-досуговой деятельности населения.
С целью сохранения культурного наследия Республики Бурятия и укрепления материально-технической базы учреждений культуры планируется реконструкция следующих крупных учреждений культуры:
Бурятского государственного академического театра оперы и балета;
кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева;
Республиканского художественного музея им. Ц.С. Сампилова;
репетиционной базы Бурятского государственного национального театра песни и танца "Байкал";
Национальной библиотеки Республики Бурятия.
Обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан будет осуществляться путем увеличения количества фестивалей, театрально-зрелищных мероприятий, гастролей и выставок, проведения реэкспозиций республиканских музеев и создания новых экспозиций, разработки, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры и массовых коммуникаций.
Будут формироваться экономические механизмы, направленные на формирование системы грантового финансирования творческих проектов учреждений культуры, перевод учреждений культуры в форму автономных некоммерческих организаций.
Таблица 83
Реализация инвестиционных проектов
в области культуры и искусства
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||
Всего |
3 853,520 |
3 100,650 |
752,870 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2008 |
681,490 |
530,000 |
151,490 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2009 |
826,320 |
650,000 |
176,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2010 |
331,120 |
230,000 |
101,120 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2011 |
45,890 |
0,000 |
45,890 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2012 - 2017 |
1 968,700 |
1 690,650 |
278,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1 |
Строительство объектов культуры, все объекты республиканской собственности |
Всего |
3 666,30 |
3 100,65 |
565,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
638,90 |
530,00 |
108,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2009 |
782,20 |
650,00 |
132,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2010 |
276,50 |
230,00 |
46,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
1 968,70 |
1 690,65 |
278,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1 |
Реконструкция и реставрация Бурятского государственного академического театра оперы и балета |
Всего |
720,00 |
610,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
220,00 |
180,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2009 |
240,00 |
200,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2010 |
260,00 |
230,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2 |
Реконструкция кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева |
Всего |
920,0 |
800,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
390,0 |
350,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
530,0 |
450,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3 |
Реконструкция музея ГУК "Республиканский художественный музей имени Ц.С. Сампилова" |
Всего |
37,5 |
0,0 |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4 |
Реконструкция репетиционной базы ГУК "Бурятский государственный национальный театр песни и танца "Байкал" |
Всего |
33,7 |
0,0 |
33,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
12,2 |
0,0 |
12,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
16,5 |
0,0 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.5 |
Строительство памятника жертвам политических репрессий |
Всего |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.6
|
Разработка ПСД, строительство пристроя и реконструкция Национальной библиотеки Республики Бурятия |
Всего |
476,6 |
419,6 |
57,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
10,4 |
0,0 |
10,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
466,2 |
419,6 |
46,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.7 |
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания ГБАТД имени Х. Намсараева |
Всего |
268,0 |
200,0 |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
268,0 |
200,0 |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.8 |
Строительство пристроя к учебному корпусу Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств |
Всего |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.9 |
Разработка ПСД и строительство национального театра ГУК "Бурятский государственный национальный театр песни и танца "Байкал" |
Всего |
420,0 |
350,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
420,0 |
350,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.10
|
Сейсмоусиление здания Бурятской государственной филармонии по ул. Ербанова, 6, г. Улан-Удэ |
Всего |
634,500 |
571,050 |
63,450 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2012 - 2017 |
634,500 |
571,050 |
63,450 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Одаренные дети" |
Всего |
4,530 |
0,000 |
4,530 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2008 |
2,090 |
0,000 |
2,090 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2009 |
1,020 |
0,000 |
1,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2010 |
1,120 |
0,000 |
1,120 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2011 |
0,300 |
0,000 |
0,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3 |
Мероприятия РЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" |
Всего |
182,690 |
0,000 |
182,690 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2008 |
40,500 |
0,000 |
40,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2009 |
43,100 |
0,000 |
43,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2010 |
53,500 |
0,000 |
53,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2011 |
45,590 |
0,000 |
45,590* |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 84
Организационные мероприятия в области культуры и искусства
N п/п |
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
||
Задача N 1. Сохранение культурного и исторического наследия | ||||
1 |
Реставрация музейных фондов |
Увеличение доли отреставрированных уникальных и особо ценных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации предметов этой категории |
||
2 |
Модернизация систем пожарной сигнализации и пожаротушения, внутреннего и наружного оповещения о чрезвычайных ситуациях |
Выполнение нормативных требований по сохранности музейных фондов |
||
3 |
Информатизация музейного дела, формирование и ведение электронного каталога музейных фондов, создание единой системы учета музейных предметов |
Создание общереспубликанского каталога музейных предметов, внедрение системы многоуровневой защиты электронных баз данных |
||
4 |
Проведение реэкспозиций республиканских музеев и создание новых экспозиций |
Увеличение посещаемости и объема платных услуг музеев республики |
||
Задача N 2. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям | ||||
5 |
Комплектование библиотечных фондов |
Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 населения |
||
6 |
Развитие автоматизированных технологий в библиотеках Республики Бурятия |
Увеличение количества посещений и документовыдач библиотек по сравнению с прошлым годом |
||
7 |
Оцифровка фонда республиканских и муниципальных библиотек (печатных документов, аудио- и видеоматериалов, газет и журналов) |
Увеличение количества электронных документов на электронных носителях в сравнении с предыдущим годом |
||
Задача N 3. Обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда классических видов искусства, сохранение лучших традиций, развитие театрального и музыкального искусства | ||||
8 |
Разработка и внедрение мероприятий по переводу государственных и муниципальных учреждений культуры в форму автономных учреждений |
Активизация деятельности по финансовому оздоровлению, содействию реформирования бюджетной сферы и бюджетного процесса |
||
9 |
Внедрение государственного задания на создание и постановку спектаклей, новых концертных программ и других творческих проектов |
Увеличение доли новых постановок в общем количестве постановок текущего репертуара организаций исполнительного искусства, реформирование бюджетной сферы и бюджетного процесса |
||
10 |
Совершенствование методов планирования и отбора проектов гастрольной, фестивальной, постановочной и инновационной деятельности театрально-зрелищных организаций |
Увеличение числа посещений и объема платных услуг театрально-зрелищных организаций |
||
Задача N 4. Создание равных условий для культурного развития населяющих республику народов и культурно-досуговой деятельности населения |
|
|||
11 |
Совершенствование системы социального обеспечения творческих работников с учетом специфики творческой деятельности |
Способствование материальному обеспечению, социальной поддержке, свободе и независимости творческих работников и педагогов сферы культуры и искусства |
||
12 |
Организация и осуществление межмуниципальных и общереспубликанских проектов в сфере народного художественного творчества и промыслов |
Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений |
||
13 |
Укрепление материальной базы клубных учреждений, их техническое оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами |
Увеличение среднего числа культурно-досуговых мероприятий на одно культурно-досуговое учреждение и объема платных услуг |
|
|
14 |
Развитие народных художественных промыслов и творчества, декоративно-прикладного искусства, производства сувениров |
Сохранение и развитие профессионального и ремесленного искусства народов, проживающих на территории Республики Бурятия, национальных традиций, техники и приемов прикладного художественного творчества. Улучшение качества и увеличение количества сувенирной продукции |
|
4.2.5.1. Развитие государственной охраны
объектов культурного наследия
Основной целью развития государственной охраны объектов культурного наследия является сохранение, использование, популяризация памятников истории и культуры Республики Бурятия.
В перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 84.1
Индикаторы государственной охраны
объектов культурного наследия
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Количество объектов культурного наследия, охваченных ремонтно-реставрационными работами |
5,0 |
5,0 |
8,0 |
8,0 |
10,0 |
Количество выданных актов технического осмотра и охранных обязательств |
67,0 |
69,0 |
72,0 |
72,0 |
80,0 |
Количество мероприятий по пропаганде и популяризации объектов культурного наследия |
15,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных учетной документацией |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
Количество объектов культурного наследия, на которых установлены границы территорий |
60,0 |
60,0 |
70,0 |
70,0 |
80,0 |
Таблица 84.2
Организационные мероприятия в области
государственной охраны объектов культурного наследия
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Сохранение объектов культурного наследия | |
Организация работ по сохранению объектов культурного наследия: обеспечение объектов культурного наследия проектно-сметной документацией; выдача заданий и разрешений на производство работ; выдача актов технического состояния, заключение охранных обязательств с пользователями и собственниками; осуществление контрольно-надзорных функций по состоянию объектов, ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию; согласование проектной, градостроительной документации, градостроительных регламентов и иной документации в отношении объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия; организация спасательных археологических раскопок; согласование отводов земельных участков под хозяйственное освоение |
Увеличение доли отреставрированных памятников, предотвращение разрушения объектов культурного наследия, введение памятников в хозяйственный оборот, выполнение нормативных требований по обеспечению сохранности памятников
|
Задача N 2. Популяризация объектов культурного наследия | |
Организация и проведение работ по пропаганде и популяризации объектов культурного наследия: выступление в средствах массовой информации; издание буклетов, брошюр; установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия |
Повышение информированности населения, патриотическое воспитание подрастающего поколения, увеличение посещаемости объектов культурного наследия, участие общественности в мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия |
Задача N 3. Государственная охрана объектов культурного наследия | |
Обеспечение объектов культурного наследия учетной документацией. Установление границ территорий объектов культурного наследия. Установление охранных зон объектов культурного наследия. Организация и проведение историко-культурных экспертиз |
Увеличение количества объектов культурного наследия, обеспеченных учетной документацией (научные паспорта), участие в формировании и ведении Реестра объектов культурного наследия, государственный контроль за состоянием памятников |
Таблица 84.3
Финансирование мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
0,0 |
12,100 |
22,700 |
25,115 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 84.4
Реализация инвестиционных проектов
в области охраны объектов культурного наследия
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
59,915 |
0,000 |
59,915 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
12,100 |
0,000 |
12,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
22,700 |
0,000 |
22,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
25,115 |
0,000 |
25,115 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
РЦП "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" |
Всего |
59,915 |
0,000 |
59,915 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
12,100 |
0,000 |
12,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
22,700 |
0,000 |
22,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
25,115 |
0,000 |
25,115 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
"; |
е) таблицы 85, 86 и 87 подраздела 4.2.6 "Развитие физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 85
Индикаторы развития физической культуры и спорта
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % |
11,5 |
13,5 |
16,0 |
17,0 |
30,0 |
Обеспеченность спортивными сооружениями, % |
35,0 |
36,0 |
37,0 |
38,0 |
41,0 |
Объем платных услуг, тыс. рублей, в том числе по подведомственным учреждениям РАФКиС |
14 000
132,2 |
14 500
141,5 |
15 000
150,7 |
15 500
160,5 |
30 000
235,0 |
Средняя заработная плата, рублей |
16 000 |
19 000 |
23 000 |
24 500 |
57 000 |
Численность занятых, человек |
2 000 |
2 050 |
2 100 |
2 150 |
2 500 |
Таблица 86
Финансирование мероприятий
в области физической культуры и спорта
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Федеральный бюджет, млн. рублей |
517,50 |
575,0 |
335,0 |
0,0 |
|
Республиканский бюджет, млн. рублей |
251,09 |
291,0 |
272,2 |
35,8 |
|
Привлеченные средства, млн. рублей |
807,0 |
710,0 |
440,0 |
0,0 |
|
Таблица 87
Реализация инвестиционных проектов в области
физической культуры и спорта
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||
Всего |
4405,59 |
1427,50 |
850,09 |
171,00 |
0,00 |
1957,00 |
|||
2008 |
1622,99 |
517,50 |
251,09 |
47,40 |
0,00 |
807,00 |
|||
2009 |
1639,90 |
575,00 |
291,00 |
63,90 |
0,00 |
710,00 |
|||
2010 |
1106,90 |
335,00 |
272,20 |
59,70 |
0,00 |
440,00 |
|||
2011 |
35,80 |
0,00 |
35,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1 |
РЦП "Строительство объектов физической культуры, спорта и спортивно-оздоровитель-ного туризма в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" |
Всего |
4330,59 |
1427,50 |
793,09 |
170,00 |
0,00 |
1940,00 |
|
2008 |
1601,59 |
517,50 |
237,09 |
47,00 |
0,00 |
800,00 |
|||
2009 |
1605,50 |
575,00 |
267,00 |
63,50 |
0,00 |
700,00 |
|||
2010 |
1087,70 |
335,00 |
253,20 |
59,50 |
0,00 |
440,00 |
|||
2011 |
35,80 |
0,00 |
35,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1 |
Строительство физкультурно-спортив-ного комплекса в г. Улан-Удэ |
Всего |
3400,0 |
1300,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
1940,0 |
|
2008 |
1300,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
|||
2009 |
1200,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
|||
2010 |
900,0 |
300,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
440,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2 |
Строительство стадиона на 10 000 зрителей по ул. Свободы на набережной реки Селенга Советского района г. Улан-Удэ |
Всего |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
163,0 |
0,0 |
163,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
237,0 |
0,0 |
237,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3 |
Строительство спортивного центра в с. Аршан Тункинского района |
Всего |
40,0 |
17,5 |
17,5 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
40,0 |
17,5 |
17,5 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4 |
Строительство городского спортивного зала в г. Кяхта Кяхтинского района |
Всего |
41,59 |
17,50 |
14,0875 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
24,09 |
0,00 |
14,0875 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2009 |
17,50 |
17,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.5 |
Строительство спортивно-туристского центра в с. Максимиха Баргузинского района |
Всего |
35,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
35,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.6
|
Строительство спортивного центра с бассейном в п. Заречный г. Улан-Удэ |
Всего |
80,0 |
40,0 |
10,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
70,0 |
40,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.7 |
Спортивный центр с универсальным игровым залом в местности Хойто-Гол Окинского района |
Всего |
35,0 |
17,5 |
7,5 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
22,5 |
17,5 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.8 |
Спортивный центр с универсальным игровым залом на оз. Щучье Селенгинского района |
Всего |
39,0 |
17,5 |
12,5 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
35,0 |
17,5 |
12,5 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.9
|
Строительство спортивных площадок |
Всего |
210,5 |
0,0 |
112,5 |
98,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
43,0 |
0,0 |
21,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
31,5 |
0,0 |
10,0 |
21,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
100,2 |
0,0 |
45,7 |
54,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
35,8 |
0,0 |
35,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.10 |
Строительство центрального стадиона в с. Сосново-Озерское Еравнинского района |
Всего |
19,50 |
0,00 |
11,50 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
16,50 |
0,00 |
11,50 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2009 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.11 |
Строительство бассейна в п. Саган-Нур Мухоршибирского района |
Всего |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.12 |
Строительство спортивного центра в 18 квартале г. Улан-Удэ |
Всего |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2009 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2
|
Строительство спортивного зала в улусе Могсохон Кижингинского района |
Всего |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
Строительство спортивного зала в улусе Загустай Кижингинского района |
Всего |
22,50 |
0,00 |
5,00 |
0,50 |
0,00 |
17,00 |
|
2008 |
8,30 |
0,00 |
1,00 |
0,30 |
0,00 |
7,00 |
|||
2009 |
14,20 |
0,00 |
4,00 |
0,20 |
0,00 |
10,00 |
|||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4
|
Реконструкция культурно-спортивного комплекса в п. Селенгинск Кабанского района (Блок Е), усиление и утепление фасадов |
Всего |
49,50 |
0,00 |
49,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
10,10 |
0,00 |
10,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
|||
2009 |
20,20 |
0,00 |
20,00 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
|||
2010 |
19,20 |
0,00 |
19,00 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5
|
Реконструкция культурно-спортивного комплекса в улусе Шибертуй Бичурского района |
Всего |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|||
2009 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета";
ж) подраздел 4.2.7 "Молодежная политика" изложить в следующей редакции:
"4.2.7. Молодежная политика
В сфере молодежной политики основной целью является создание правовых, экономических, организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, формирование здорового образа жизни, а также развитие и реализация потенциала молодежи.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 89
Индикаторы молодежной политики
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, человек |
26 300 |
27 200 |
28 200 |
29 300 |
31 600 |
Охват молодежи мероприятиями по поддержке талантливой молодежи, человек |
10 000 |
11 300 |
12 700 |
14 200 |
24 000 |
Основными задачами в сфере молодежной политики являются:
гражданское становление, развитие духовности, воспитание чувства патриотизма молодежи;
повышение профессионализма и решение вопросов занятости молодежи.
Таблица 90
Реализация инвестиционных проектов
и мероприятий в области молодежной политики
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||
РЦП "Молодежь Бурятии (2008 - 2010 годы)"
|
Всего |
26,20 |
0,00 |
16,20 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
2008 |
20,50 |
0,00 |
10,50 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
2009 |
2,90 |
0,00 |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2010 |
2,80 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 91
Организационные мероприятия в области молодежной политики
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача N 1. Повышение профессионализма и решение вопросов занятости молодежи | ||
Организационная и финансовая поддержка на конкурсной основе организаций, предоставляющих услуги в сфере занятости, профессиональной ориентации, обучения и переобучения молодежи. Содействие в создании на базе учебных заведений профессионального образования студенческих трудовых отрядов. Проведение республиканских слетов студенческих трудовых отрядов |
Повышение деловой и социальной активности молодежи |
|
Задача N 2. Гражданское становление, развитие духовности, воспитание чувства патриотизма молодежи | ||
Формирование информационно-методической базы для переподготовки, повышения квалификации руководящих, педагогических кадров детских и молодежных военно-патриотических, спортивных, творческих общественных объединений. Проведение конкурса "Лучшие молодые специалисты органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия". Развитие молодежного парламентского движения. Выявление и продвижение способной и талантливой молодежи, содействие профессиональному росту в сфере науки и образования, закрепление молодых научных кадров в учебных и научных учреждениях. Поддержка молодежных и общественных инициатив в области молодежной политики. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности. Привлечение молодежи к решению проблем наркомании, алкоголизма, преступности, СПИДа, повышение результативности работы и внедрение новых методов и технологий работы с молодежью |
Развитие гражданственности и патриотизма в молодежной среде, формирование у молодых граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности |
"; |
з) таблицу 92 подраздела 4.2.8 "Национальная политика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 92
Индикаторы национальной политики
Индикатор |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|
Уровень интолерантности в молодежной среде (до 29 лет) (по данным соцопроса), % |
45,7 |
40 |
40 |
40 |
40 |
"; |
и) подраздел 4.2.9 "Безопасность жизнедеятельности" изложить в следующей редакции:
"4.2.9. Безопасность жизнедеятельности
4.2.9.1. Правоохранительная деятельность и дорожная безопасность
Основными целями в области правоохранительной деятельности и дорожной безопасности являются: обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана собственности и общественного порядка, снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Для достижения поставленных целей планируется выполнение следующих индикаторов:
Таблица 93
Индикаторы правоохранительной деятельности
и дорожной безопасности
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Уровень преступности на 100 000 населения, ед. |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, % |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||
Число преступлений, совершенных лицами, в отношении которых |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений, % |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||
Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы:
Таблица 94
Финансирование мероприятий правоохранительной
деятельности и дорожной безопасности
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
351,914 |
84,793 |
87,413 |
96,646 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В области охраны общественного порядка и безопасности граждан основными задачами являются: снижение уровня преступности, профилактика и предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних и молодежи (снижение удельного веса преступности несовершеннолетних), снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми и ранее совершавшими преступления.
В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными задачами являются: снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий; совершенствование организации дорожного движения; развитие юношеских автошкол, иных спортивно-технических автомотоклубов; активизация работы средств массовой информации по пропаганде соблюдения требований безопасности дорожного движения, повышение культуры участников дорожного движения.
Таблица 95
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
в области правоохранительной деятельности и дорожной безопасности
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
620,766 |
0,000 |
620,766 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
351,914 |
0,000 |
351,914 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
84,793 |
0,000 |
84,793 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
87,413 |
0,000 |
87,413 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
96,646 |
0,000 |
96,646 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
1 |
Строительство 80-квартирного дома
|
Всего |
56,0 |
0,0 |
56,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Административное здание МВД по Республике Бурятия |
Всего |
48,0 |
0,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Строительство административного здания Закаменского ОВД |
Всего |
25,5 |
0,0 |
25,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Строительство административного здания Тункинского ОВД |
Всего |
25,5 |
0,0 |
25,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
Строительство здания ОВД по г. Северобайкальск |
Всего |
63,912 |
0,000 |
63,912 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
17,300 |
0,000 |
17,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
10,693 |
0,000 |
10,693 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
20,213 |
0,000 |
20,213 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
15,706 |
0,000 |
15,706 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
6 |
Создание единой интегрированной телекоммуникационной системы на объектах республиканского уровня |
Всего |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7 |
РЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" |
Всего |
271,140 |
0,000 |
271,140 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
258,200 |
0,000 |
258,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
4,000 |
0,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
4,000 |
0,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
4,940 |
0,000 |
4,940 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
8 |
РЦП "Профилактика правонарушений в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" |
Всего |
127,464 |
0,000 |
127,464 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
48,164 |
0,000 |
48,164 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
25,100 |
0,000 |
25,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
26,200 |
0,000 |
26,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
28,000 |
0,000 |
28,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
9 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
Всего |
0,250 |
0,000 |
0,250 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,250 |
0,000 |
0,250 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих программных мероприятий:
Таблица 96
Организационные мероприятия в области
правоохранительной деятельности и дорожной безопасности
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Правоохранительная деятельность | |
Проведение оперативно-профилактических операций, направленных на выявление, раскрытие и профилактику преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких, иные профилактические мероприятия во взаимодействии со всеми субъектами профилактики |
Снижение уровня преступности на территории Республики Бурятия. Повышение эффективности профилактики правонарушений |
Стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях. Проведение систематических межведомственных проверок оптово-розничных рынков, магазинов, ларьков, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения с целью выявления и пресечения незаконной предпринимательской деятельности иностранных граждан. Организация выпуска серии материалов в средствах массовой информации о способах и средствах правомерной защиты граждан от преступных и иных посягательств |
Стабилизация криминогенной обстановки, формирование основ правовой культуры населения Республики Бурятия |
Проведение на территории Республики Бурятия межведомственных профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и на защиту их прав. Проведение рейдов и операций по выявлению несовершеннолетних, допускающих употребление наркотических, алкогольных и иных одурманивающих средств, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в их употребление |
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |
Проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом |
Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения |
Дорожная безопасность | |
Проведение республиканских слетов юных инспекторов дорожного движения. Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!". Проведение смотров -- конкурсов по безопасности дорожного движения среди общеобразовательных и дошкольных учреждений. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (банеры#, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте и других местах массового скопления людей. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Строительство и реконструкция территориальных автомобильных дорог общего пользования местного значения. Строительство и реконструкция дорожных сооружений, технических средств регулирования дорожного движения. Материально-техническое оснащение подразделений ГИБДД МВД по Республике Бурятия |
|
4.2.9.2 . Пожарная безопасность и защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
Основными целями деятельности в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
обеспечение пожарной безопасности в Республике Бурятия;
сокращение количества пожаров, снижение потерь от пожаров, сокращение гибели и травмирования людей при пожарах;
сокращение временных показателей тушения пожаров;
защита населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера;
поиск и спасение людей на воде.
Для достижения поставленных целей планируется выполнение следующих индикаторов:
Таблица 96.1
Индикаторы пожарной безопасности и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Снижение количества погибших людей при пожарах, % |
- 1 |
- 1,1 |
- 1,2 |
- 1,3 |
- 2 |
Уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, % |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы:
Таблица 96.2
Финансирование мероприятий пожарной безопасности
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
0,0 |
3,4 |
15,0 |
15,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задачами в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются:
1) организация профилактики и тушение пожаров на территории Республики Бурятия (за исключением лесных пожаров, пожаров на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия России, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей);
2) спасение людей и имущества при пожарах;
3) прикрытие территорий от пожаров;
4) материально-техническое укрепление Государственной противопожарной службы;
5) совершенствование газодымозащитной службы;
6) поддержание органов управления, сил и средств поисково-спасательной службы в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
7) спасение жизни и сохранение здоровья людей при возникновении чрезвычайной ситуации;
8) профессиональная подготовка спасателей и дальнейшее совершенствование их практических навыков;
9) обеспечение безопасности туристов и населения в местах массового отдыха населения на территории республики.
Таблица 96.3
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||
Всего |
471,7 |
235,7 |
236,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
3,4 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
438,3 |
202,3 |
236,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1 |
Разработка проектно-сметной документации создания службы МЧС |
Всего |
3,4 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
3,4 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
Создание службы МЧС |
Всего |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих программных мероприятий:
Таблица 96.4
Организационные мероприятия в области пожарной безопасности
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Мероприятия |
Эффективность |
|
Пожарная безопасность |
|
|
Создание в населенных пунктах республики, наиболее удаленных от подразделений Государственной противопожарной службы, новых пожарных частей. Строительство новых пожарных депо. Ремонт и реконструкция существующих пожарных депо. Приобретение пожарной техники, пожарно-технического вооружения, боевой одежды и снаряжения для пожарных. Приобретение оборудования для создания газодымозащитной службы (ГДЗС) в Заиграевском и Кабанском районах - 2008 год, в Селенгинском и Кяхтинском районах - 2009 год, в Баргузинском и Прибайкальском районах - 2010 год. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. Проведение профилактической работы по предупреждению пожаров в жилищном фонде Республики Бурятия. Принятие РЦП "Пожарная безопасность" |
Снижение потерь от пожаров |
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
|
|
Проведение профилактических мероприятий по контролю за безопасностью в местах массового отдыха населения, обеспечения безопасности туристов и соревнований спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта. Дооснащение оборудованием, аварийно-спаса- тельным инструментом и обмундированием, замена устаревшего оборудования. Увеличение процента обеспеченности Бурятской республиканской поисково-спасательной службы до 50% от табельной положенности. Подготовка спасателей в лицензированных учебных заведениях, увеличение на 10% количества учебно-тренировочных сборов и занятий. Финансирование РЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Бурятия на 2006 - 2008 годы" |
Уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации |
"; |
к) подраздел 4.2.10 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:
"4.2.10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Основной целью на среднесрочную перспективу является обеспечение населения качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 97
Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: |
|
|
|
|
|
городских поселений, % |
29,0 |
30,0 |
32,0 |
37,0 |
100,0 |
сельских населенных пунктов, % |
50,0 |
51,0 |
53,0 |
58,0 |
100,0 |
Обеспеченность приборами учета: |
|
|
|
|
|
Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
30,0 |
50,0 |
70,0 |
79,0 |
98,0 |
Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
27,0 |
47,0 |
60,0 |
70,0 |
98,0 |
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
98,0 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
99,0 |
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
25,0 |
35,0 |
50,0 |
62,0 |
98,0 |
Утечка и неучтенный расход воды, % |
14,0 |
13,0 |
12,6 |
12,2 |
10,0 |
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % |
9,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и т.д.), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в общем, %, из них: |
70,0 |
80,0 |
82,0 |
84,0 |
95,0 |
хозяйственным обществам с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящимся в государственной (муниципальной) собственности, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % |
7,91 |
7,76 |
7,57 |
7,30 |
4,09 |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % |
2,00 |
1,95 |
1,90 |
1,8 |
1,15 |
Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма |
15,0 |
14,8 |
14,5 |
14,1 |
12,5 |
Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ (технических паспортов) жилых домов, % |
- |
30,0 |
40,0 |
45 |
100,0 |
Доля многоквартирных домов в целом по Республике Бурятия, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, всего, % |
62,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, % |
15,0 |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
управление товариществами собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными специализированными потребительскими кооперативами, % |
4,0 |
10,0 |
12,0 |
14,0 |
25,0 |
управление управляющей организацией, % |
43,0 |
60,0 |
53,0 |
51,0 |
40,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
управление управляющей организацией муниципальной формы собственности, % |
25,0 |
15,0 |
15,0 |
11,0 |
0,0 |
управление управляющей организацией государственной формы собственности, % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
управление управляющей организацией частной формы собственности, % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
10,0 |
управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, % |
75,0 |
85,0 |
85,0 |
86,0 |
90,0 |
Коэффициент износа основных фондов, % |
64,0 |
62,0 |
60,0 |
58 |
46,0 |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % |
50,0 |
25,0 |
3,0 |
2,5 |
0,0 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
9 900 |
11 200 |
15 000 |
16 000 |
27 000 |
Численность занятых, человек |
10 700 |
10 700 |
10 900 |
10 900 |
11 000 |
На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы:
Таблица 98
Финансирование мероприятий жилищно-коммунального хозяйства
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
476,044 |
469,163 |
495,843 |
382,390 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
210,042 |
243,888 |
478,640 |
415,077 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
80,940 |
191,350 |
114,420 |
65,350 |
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья, обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой, и за счет развития системы финансово-кредитных институтов и механизмов;
создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
обеспечение условий свободного доступа населения к потреблению жилищно-коммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам качества;
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в непригодном жилищном фонде, и его полная ликвидация к 2017 году;
увеличение числа семей, улучшивших свои жилищные условия за счет ипотечных жилищных кредитов (займов);
ликвидация к 2017 году в муниципальных образованиях в Республике Бурятия очередей на получение жилья по договорам социального найма;
снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса;
оказание методической и практической помощи органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - N 185-ФЗ);
внедрение приборного учета производимых и потребляемых коммунальных ресурсов;
осуществление мероприятий финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса и повышения эффективности деятельности убыточных организаций.
Приоритетным направлением является:
создание экономических условий для эффективного частно-государственного партнерства;
развитие систем концессионных отношений;
установление среднесрочных тарифов, согласованных с производственными и инвестиционными задачами организаций жилищно-коммунального комплекса;
переход к долгосрочным тарифным планам при регулировании тарифов организаций коммунального комплекса в случае заключения концессионных соглашений.
Таблица 99
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
жилищно-коммунального хозяйства
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
15382,200 |
1823,44 |
5503,047 |
7603,652 |
0,000 |
452,060 |
||
2008 |
872,335 |
476,044 |
210,042 |
105,309 |
0,000 |
80,940 |
||
2009 |
1307,943 |
469,163 |
243,888 |
403,542 |
0,000 |
191,350 |
||
2010 |
1694,755 |
495,843 |
478,640 |
605,852 |
0,000 |
114,420 |
||
2011 |
1477,276 |
382,390 |
415,077 |
614,459 |
0,000 |
65,350 |
||
2012 - 2017 |
10029,890 |
0,000 |
4155,400 |
5874,490 |
0,000 |
0,000 |
||
1
|
РЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 года". Разработка муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |
Всего |
378,737 |
0,0 |
278,737 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
2008 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
56,737 |
0,0 |
56,737 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
150,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
2011 |
150,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы". Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы |
Всего |
503,169 |
80,122 |
124,060 |
248,987 |
0,000 |
50,000 |
2008 |
150,469 |
30,122 |
73,760 |
46,587 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
179,700 |
20,000 |
40,300 |
69,400 |
0,000 |
50,000 |
||
2010 |
173,000 |
30,000 |
10,000 |
133,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2.1 |
Теплоснабжение п. Мясокомбинат. 3-я очередь строительства, 2-й пусковой комплекс, г. Улан-Удэ |
Всего |
149,802 |
4,054 |
25,748 |
70,000 |
0,000 |
50,000 |
2008 |
59,802 |
4,054 |
25,748 |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
70,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
0,000 |
50,000 |
||
2010 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2.2 |
Оптимизация теплоснабжения с. Сосново-Озерское (строительство центральной котельной) |
Всего |
35,10 |
0,0 |
26,10 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
12,00 |
0,0 |
10,00 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
23,1 |
0,0 |
16,1 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.3 |
Реконструкция и модернизация котельной в улусе Барагхан Курумканского района |
Всего |
9,357 |
3,462 |
3,9 |
1,995 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
9,357 |
3,462 |
3,9 |
1,995 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.4 |
Реконструкция центральной котельной в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района |
Всего |
7,044 |
2,606 |
1,0 |
3,438 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
7,044 |
2,606 |
1,0 |
3,438 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.5 |
Очистные сооружения с полями фильтрации для п. Заиграево Заиграевского района |
Всего |
274,8 |
70,0 |
47,4 |
157,4 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
35,2 |
20,0 |
13,2 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
86,6 |
20,0 |
24,2 |
42,4 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
153,0 |
30,0 |
10,0 |
113,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.6 |
Строительство центральной котельной в с. Холтосон Закаменского района |
Всего |
9,055 |
0,0 |
8,871 |
0,184 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
9,055 |
0,0 |
8,871 |
0,184 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.7 |
Реконструкция квартальной котельной в с. Кырен Тункинского района |
Всего |
8,827 |
0,0 |
5,297 |
3,53 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
8,827 |
0,0 |
5,297 |
3,53 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.8 |
Оптимизация теплоснабжения с. Курумкан (тепловой район N 2) Курумканского района |
Всего |
3,445 |
0,0 |
2,665 |
0,78 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
3,445 |
0,0 |
2,665 |
0,78 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.9 |
Реконструкция квартальной котельной с. Хоринск Хоринского района |
Всего |
5,739 |
0,0 |
3,079 |
2,66 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
5,739 |
0,0 |
3,079 |
2,66 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы". Подпрограмма "Переселение граждан Республики Бурятия из ветхого и аварийного жилищного фонда" |
Всего |
618,498 |
153,390 |
173,178 |
51,270 |
0,000 |
240,660 |
2008 |
141,050 |
43,730 |
29,200 |
2,530 |
0,000 |
65,590 |
||
2009 |
247,958 |
59,240 |
29,968 |
32,750 |
0,000 |
126,000 |
||
2010 |
229,490 |
50,420 |
114,010 |
15,990 |
0,000 |
49,070 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
4
|
РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы". Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" |
Всего |
49,962 |
19,300 |
30,662 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
14,762 |
8,600 |
6,162 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
17,200 |
8,600 |
8,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
18,000 |
2,100 |
15,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
4.1 |
Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам |
Всего |
49,962 |
19,300 |
30,662 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
14,762 |
8,600 |
6,162 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
17,200 |
8,600 |
8,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
18,000 |
2,100 |
15,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
5 |
Реконструкция административного здания в г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 23 |
Всего |
2,074 |
0 |
2,074 |
0 |
0 |
0 |
2008 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
2,074 |
0,0 |
2,074 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6 |
РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждаю-щихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы |
Всего |
202,127 |
93,337 |
108,79 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
60,007 |
37,337 |
22,670 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
31,32 |
12,000 |
19,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
110,8 |
44,000 |
66,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
6.1 |
Субсидирование молодых семей и специалистов |
Всего |
187,127 |
93,337 |
93,79 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
60,007 |
37,337 |
22,67 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
31,32 |
12,0 |
19,32 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
95,8 |
44,0 |
51,8* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6.2 |
Субсидии государственным служащим |
Всего |
15,000 |
0,000 |
15,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7
|
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (N 185-ФЗ) |
Всего |
1227,566 |
886,398 |
140,000 |
139,768 |
0,000 |
61,400 |
2008 |
306,890 |
221,598 |
35,000 |
34,942 |
0,000 |
15,350 |
||
2009 |
306,892 |
221,600 |
35,000 |
34,942 |
0,000 |
15,350 |
||
2010 |
306,892 |
221,600 |
35,000 |
34,942 |
0,000 |
15,350 |
||
2011 |
306,892 |
221,600 |
35,000 |
34,942 |
0,000 |
15,350 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
8 |
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (N 185-ФЗ) |
Всего |
777,387 |
590,893 |
93,247 |
93,247 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
177,157 |
134,657 |
21,250 |
21,250 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
193,923 |
147,723 |
23,100 |
23,100 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
193,923 |
147,723 |
23,100 |
23,100 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
212,384 |
160,790 |
25,797 |
25,797 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
9 |
РЦП "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Республике Бурятия в 2008 - 2025 годы" |
Всего |
11622,680 |
0,000 |
4552,300 |
7070,380 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
272,140 |
0,000 |
28,790 |
243,350 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
512,650 |
0,000 |
113,830 |
398,820 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
808,000 |
0,000 |
254,280 |
553,720 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
10029,890 |
0,000 |
4155,400 |
5874,490 |
0,000 |
0,000 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 100
Организационные мероприятия в области
жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача N 1. Снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса | ||
Оптимизация схем обеспечения населенных пунктов коммунальными ресурсами с внедрением современного оборудования |
Повышение надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в отрасли |
|
Развитие государственно-частного партнерства |
Создание условий, обеспечивающих работу организаций жилищно-комму- нального хозяйства в режиме самоокупаемости. Создание условий, обеспечивающих привлечение частных инвестиций |
|
Задача N 2. Создание условий для устойчивой и безубыточной работы организаций жилищно-коммунальной сферы | ||
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов при реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
Снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
|
Повышение экономической обоснованности тарифов со включением в них инвестиционных надбавок |
Создание условий для перехода отрасли в бездотационный режим работы. Совершенствование управления жилищным фондом |
|
Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ жилых домов |
Улучшение условий проживания населения |
"; |
3.4) в разделе 4.3 "Развитие инфраструктуры":
а) в подразделе 4.3.1 "Развитие транспортной инфраструктуры":
слово "Могзон" заменить словом "Новоильинский";
таблицы 101, 102, 103 и 104 изложить в следующей редакции:
"Таблица 101
Индикаторы развития транспортной инфраструктуры
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|||
Развитие транспортной инфраструктуры для развития туризма, повышения доступности и пропускной способности дорожной сети | ||||||||
Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (площадь бетонных покрытий), кв.м |
ПСД |
ПСД |
206 455 |
224 455 |
224 455 |
|||
Строительство автодорог, км |
- |
- |
10 |
- |
56 |
|||
Реконструкция автодорог, км |
52 |
31 |
27 |
- |
358 |
|||
Развитие транспортной инфраструктуры для освоения природных ресурсов | ||||||||
Строительство автодорог, км |
- |
- |
- |
- |
6 |
|||
Реконструкция автодорог, км |
- |
4 |
- |
- |
- |
|||
Строительство мостов, шт./ п.м |
1/208,5 |
2/82,35 |
7/167,4 |
1/29,3 |
51/2252,08 |
|||
Строительство железнодорожных путей, км |
- |
- |
ПСД |
- |
205 |
|||
Доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % |
66,25 |
65,13 |
64 |
59,3 |
54 |
|||
Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % |
73,5 |
72,3 |
70 |
68,8 |
60 |
|
Таблица 102
Финансирование мероприятий развития
транспортной инфраструктуры
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Федеральный бюджет |
1 376,80 |
2 057,200 |
1 820,900 |
2 043,300 |
|
Республиканский бюджет |
185,947 |
662,520 |
428,593 |
472,210 |
|
Привлеченные средства |
0,0 |
865,00 |
1 375,00 |
0,0 |
|
Таблица 103
Реализация инвестиционных проектов
и мероприятий транспортной инфраструктуры
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
|
Транспорт |
Всего |
17 123,74 |
11 028,30 |
2 462,370 |
1 393,072 |
0,000 |
2 240,000 |
|||||
2008 |
1 988,825 |
1 376,800 |
185,947 |
426,078 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2009 |
4 068,059 |
2 057,200 |
662,520 |
483,339 |
0,000 |
865,000 |
|||||||
2010 |
3 838,098 |
1 820,900 |
428,593 |
213,605 |
0,000 |
1 375,000 |
|||||||
2011 |
2 785,560 |
2 043,300 |
472,210 |
270,050 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2012 - 2017 |
4 443,200 |
3 730,100 |
713,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Инвестиционные проекты транспортной инфраструктуры для развития туризма и повышения доступности и пропускной способности дорожной сети |
||||||||||||
|
Раздел "Аэропорты и морские порты" |
||||||||||||
1 |
Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (разработка ПСД, строительство) |
Всего |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
132,0 |
132,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2 |
Разработка ПСД и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Горячинск |
Всего |
430,0 |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
230,0 |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
3 |
Разработка проекта создания портовой особой экономической зоны на базе аэропорта "Байкал" в г. Улан-Удэ |
Всего |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Раздел "Дорожное хозяйство" |
||||||||||||
4
|
Проектирование и строительство автомобильной дороги Хаим - Бычье озеро, км 0 - км 20 в Прибайкальском районе |
Всего |
1 047,944 |
915,800 |
132,144 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2009 |
441,384 |
353,100 |
88,284 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2010 |
403,360 |
372,000 |
31,360 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2011 |
203,200 |
190,700 |
12,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
5 |
Реконструкция автодороги Улан-Удэ -Турунтаево -Курумкан, км 96 - км 109 в Прибайкальском районе |
Всего |
462,366 |
369,900 |
92,466 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2008 |
438,750 |
351,000 |
87,750 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2009 |
23,616 |
18,900 |
4,716 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
6 |
Реконструкция автодороги Шергино - Оймур -Заречье, км 38 - км 53 в Кабанском районе |
Всего |
326,689 |
283,200 |
43,489 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2008 |
55,789 |
49,700 |
6,089 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2009 |
133,000 |
110,000 |
23,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2012 - 2017 |
137,900 |
123,500 |
14,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
7
|
Реконструкция автодороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково |
Всего |
1944,50 |
1756,80 |
187,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
22,00 |
0,00 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
640,80 |
585,60 |
55,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
1 281,70 |
1 171,20 |
110,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8 |
Строительство мостового перехода через р. Баргузин на 265 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан в Баргузинском районе |
Всего |
1 450,00 |
1 330,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
330,00 |
300,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
330,00 |
300,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
256,50 |
243,00 |
13,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
493,50 |
487,00 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
9 |
Реконструкция автодороги Улан-Удэ -Турунтаево -Курумкан в Прибайкальском районе |
Всего |
3 479,00 |
3 163,00 |
316,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
713,00 |
700,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
721,00 |
700,00 |
21,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
720,00 |
700,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
441,50 |
354,00 |
87,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
883,50 |
709,00 |
174,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
10 |
Строительство и реконструкция автодороги Северобайкальск - Кичера - Новый Уоян, км 106 - км 140 |
Всего |
770,00 |
700,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
253,00 |
233,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
517,00 |
467,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
11 |
Строительство мостового перехода через канал на 349 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан |
Всего |
3,156 |
0,00 |
3,156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
3,156 |
0,00 |
3,156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
12 |
Строительство мостового перехода через р. Ухта на км 28 + 572 автодороги Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян |
Всего |
20,51 |
0,00 |
20,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
20,51 |
0,00 |
20,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
13 |
Строительство стационарного пункта весового контроля |
Всего |
35,00 |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
35,00 |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
14 |
Строительство мостового перехода через р. Джида на 11 км автодороги Нижний Бургултай - Желтура - граница с Монголией в Джидинском районе |
Всего |
198,377 |
194,600 |
3,777 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2008 |
29,597 |
27,800 |
1,797 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2009 |
168,780 |
166,800 |
1,980 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
15 |
Строительство автодороги Северобайкальск -Даван, км 40 - км 44 |
Всего |
61,60 |
0,00 |
61,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
61,60 |
0,00 |
61,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
16 |
Строительство и модернизация дорог общего пользования, в том числе в поселениях, за исключением федеральных дорог |
Всего |
1 078,977 |
986,200 |
92,777 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2008 |
171,000 |
153,900 |
17,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2009 |
308,600 |
276,400 |
32,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2010 |
369,377 |
348,900 |
20,477 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2011 |
230,000 |
207,000 |
23,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
17 |
РЦП "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия на 2006 - 2011 годы" |
Всего |
2 113,07 |
0,00 |
720,00 |
1 393,07 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
426,08 |
0,00 |
0,00 |
426,08 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
723,34 |
0,00 |
240,00 |
483,34 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
453,61 |
0,00 |
240,00 |
213,61 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
100,0 |
0,0 |
240,0 (в том числе 100,0*) |
270,05 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
18 |
Строительство подъезда к с. Мухор-Тала, км 0 - км 11 от автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск в Заиграевском районе |
Всего |
14,977 |
13,500 |
1,477 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2008 |
14,977 |
13,500 |
1,477 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2009 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
19
|
Строительство мостового перехода через р. Кижинга на км 0 + 048 автодороги Кижинга - Сулхара в Кижингинском районе |
Всего |
19,188 |
17,400 |
1,788 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2008 |
19,188 |
17,400 |
1,788 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2009 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
20 |
Строительство мостового перехода через р. Хилок на 8 км автодороги Бичура - Новосретенка - Мотня - Гутай - Шибертуй в Бичурском районе |
Всего |
51,446 |
45,500 |
5,946 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2008 |
51,446 |
45,500 |
5,946 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2009 |
0,000 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
21 |
Восстановление автодороги Новый Уоян - Кумора в Северо-Байкальском районе |
Всего |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
22 |
Ремонт и капитальный ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
Всего |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
23 |
Проектирование и строительство подъездной автодороги к Центру Восточной медицины |
Всего |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
24 |
Разработка ПСД на реконструкцию автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян |
Всего |
85,84 |
0,0 |
85,84 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
85,84 |
0,0 |
85,84 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Инвестиционные проекты транспортной инфраструктуры для освоения природных ресурсов |
||||||||||||
|
Раздел "Железные дороги" |
||||||||||||
25 |
Строительство железной дороги от станции Новоильинский до станции Озерный горно-обогатительный комбинат |
Всего |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2200,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
825,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
825,0 |
|||||||
2010 |
1375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1375,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Раздел "Дорожное хозяйство" |
||||||||||||
26 |
Строительство мостового перехода через р. Джидотой на 441 км автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита |
Всего |
195,5 |
0,0 |
195,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
195,5 |
0,0 |
195,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
27 |
Строительство мостового перехода через р. Витим на 1 км автомобильной дороги Романовка - Багдарин |
Всего |
676,0 |
572,4 |
63,6 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
636,0 |
572,4 |
63,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
28 |
Строительство мостового перехода через р. Нигрей на км 21 + 200 автодороги Романовка - Багдарин |
Всего |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
29 |
Строительство мостового перехода через р. Ендондин на км 37 + 500 автодороги Романовка - Багдарин |
Всего |
27,3 |
0,0 |
27,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
27,3 |
0,0 |
27,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
30 |
Строительство мостового перехода через р. Ансахан на км 38 + 550 автодороги Романовка - Багдарин |
Всего |
15,9 |
0,0 |
15,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
15,9 |
0,0 |
15,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
31 |
Строительство мостового перехода через р. Щербахта км 44 + 490 автодороги Романовка - Багдарин |
Всего |
15,3 |
0,0 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
15,3 |
0,0 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
32 |
Строительство мостового перехода через р. Волчья Падь км 51 + 370 автодороги Романовка - Багдарин |
Всего |
6,4 |
0,0 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
6,4 |
0,0 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
33 |
Строительство мостового перехода через р. Верея км 74 + 250 автодороги Романовка - Багдарин |
Всего |
11,2 |
0,0 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
11,2 |
0,0 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 104
Организационные мероприятий развития
транспортной инфраструктуры
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача N 1. Создание условий для функционирования и развития местных и международных транспортных маршрутов | ||
Подготовка предложений и заявок по решению вопросов финансирования проектов транспортной инфраструктуры и проведение работ: | ||
Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (разработка проектно-сметной документации, строительство) |
Модернизация аэропортового комплекса, повышение его конкурентоспособности, создание на его базе грузового терминала на маршруте Азия - Европа, как следствие - увеличение грузо- и пассажиропотоков, в том числе в страны Юго-Восточной Азии |
|
Реконструкция аэропорта Горячинск |
Увеличение грузо- и пассажиропотоков в рамках развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" |
|
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция морского порта Турка | ||
Строительство железной дороги от станции Новоильинский до станции Озерный горно-обогатительный комбинат |
Освоение месторождений Восточного производственно-инфраструктурного комплекса |
|
Электрификация Южного хода (Улан-Удэ - Наушки) на Восточно-Сибирской железной дороге |
Увеличение грузопотока через станцию Наушки в Монголию и Китайскую Народную Республику |
|
Задача N 2. Создание условий для формирования транспортно-логистического комплекса | ||
Реконструкция международного автомобильного перехода "Кяхта" с введением дополнительных полос для легкового и грузового транспорта |
Создание транспортно-логистического комплекса усилит геополитическую позицию Российской Федерации в Монголии, Китайской Народной Республике, странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализация данных мероприятий позволит значительно повысить пропускную способность транспортной системы Республики Бурятия на наиболее перспективных направлениях развития международных экономических отношений, оптимизировать товарные потоки, обеспечить удобство пассажиров |
|
Строительство и обустройство автомобильного пункта перехода "Монды" и придание ему статуса "международный" | ||
Задача N 3. Модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | ||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения |
Прирост автодорог с усовершенствованным покрытием (44 км), улучшение тран- спортно-эксплуатационных характеристик на реконструированных дорогах (78 км) |
|
Строительство и реконструкция мостов на автомобильных дорогах республиканского значения |
Обеспечение безопасного проезда на построенных и перестроенных мостах (316,0 п.м.) |
|
Повышение действенности государственной политики в дорожном хозяйстве |
Снижение аварийности на автомобильных дорогах, повышение качества, социальный эффект, наличие круглогодичной транспортной доступности со всеми населенными пунктами (доступность медицинских и других услуг) |
|
Корректировка стандартов и технологий строительства автомобильных дорог, учитывающих местные климатические условия |
Повышение качества проектно-изыска- тельских работ, увеличение межремонтных сроков покрытия, повышение долговечности |
|
Повышение эффективности организационной структуры управления дорожным хозяйством |
Повышение качества предоставления государственных услуг, повышение качества реализации программных продуктов, повышение эффективности реализации государственной политики в области дорожного хозяйства |
|
Задача N 4. Приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики Республики Бурятия, развитием туризма, приграничного сотрудничества, экологической безопасности | ||
Строительство автомобильной дороги Хаим - Бычье озеро и внутренних автодорог туристско-рекреационной зоны "Байкал" |
Обеспечение транспортной доступности объектов туристско-рекреационной зоны "Байкал" |
|
Проведение работ по ремонту автомобильных дорог и мостов республиканского значения |
Повышение качественных характеристик автодорог |
"; |
б) таблицы 105, 106 и 107 подраздела 4.3.2 "Развитие инфраструктуры связи и информатизации" изложить в следующей редакции:
"Таблица 105
Индикаторы развития инфраструктуры
связи и информатизации
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|
Охват телерадиовещанием, в % к численности населения |
96,2 |
96,4 |
96,9 |
97 |
99 |
|
Количество Интернет-пользователей на 1 000 человек |
187 |
190 |
193 |
196 |
280 |
|
Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, ед. на 1 000 семей |
585 |
603 |
621 |
639 |
684 |
|
Коэффициент проникновения сотовой связи, в % к численности населения |
78 |
82 |
86 |
90 |
95 |
|
Доля населения, охваченного телефонной связью, всего |
21 |
22 |
23 |
24 |
26 |
|
в том числе мобильной |
97,0 |
97,5 |
98,0 |
98,5 |
100 |
|
Таблица 106
Финансирование мероприятий развития инфраструктуры
связи и информатизации
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Федеральный бюджет |
1,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Привлеченные средства |
16,8 |
12,1 |
1,9 |
1,5 |
|
Таблица 107
Реализация инвестиционных проектов развития
инфраструктуры связи и информатизации
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||
Всего |
272,8 |
3,4 |
42,0 |
10,0 |
6,0 |
211,4 |
|
2008 |
21,4 |
1,3 |
0,0 |
2,0 |
1,3 |
16,8 |
|
2009 |
15,5 |
0,3 |
0,0 |
2,0 |
1,1 |
12,1 |
|
2010 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,5 |
1,9 |
|
2011 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,4 |
1,5 |
|
2012 - 2017 |
229,1 |
1,8 |
42,0 |
3,5 |
2,7 |
179,1 |
|
Дальнейшее развитие телекоммуникационных сетей, расширение доступа сельского населения к мобильной сотовой связи, скоростному "Интернету" |
Всего |
43,7 |
1,6 |
0,0 |
6,5 |
3,3 |
32,3 |
2008 |
21,4 |
1,3 |
0,0 |
2,0 |
1,3 |
16,8 |
|
2009 |
15,5 |
0,3 |
0,0 |
2,0 |
1,1 |
12,1 |
|
2010 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,5 |
1,9 |
|
2011 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,4 |
1,5 |
|
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
"; |
в) таблицы 109, 110 и 111 подраздела 4.3.3 "Развитие электросетевого хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 109
Индикаторы развития электросетевого хозяйства
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|
Строительство линий электропередач: |
|
|
|
|
|
|
1) 35 - 220 кВ, км |
21 |
186 |
68 |
120 |
500 |
|
2) 0,4 - 10 кВ, км |
20 |
25 |
35 |
53 |
1200 |
|
Строительство подстанций: |
|
|
|
|
|
|
1. 220/110/35 кВ, МВт |
20 |
40 |
250 |
250 |
1000 |
|
2. 10/0,4 кВ, МВт |
9,2 |
9,0 |
9,0 |
12 |
1000 |
|
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, МВт |
6,71 |
3,50 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Общий объем заявленной мощности для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году, МВт |
16,8 |
24,5 |
28,6 |
30,0 |
100 |
|
Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % |
9,2 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
8,5 |
|
Таблица 110
Финансирование мероприятий
развития электросетевого хозяйства
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
100,00 |
2390,00 |
2000,0 |
|
Республиканский бюджет |
27,438 |
18,450 |
15,500 |
0,0 |
|
Привлеченные средства |
0,0 |
200,00 |
500,00 |
800,00 |
|
Таблица 111
Реализация инвестиционных проектов
развития электросетевого хозяйства
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Производство и распределение электроэнергии |
Всего |
6 191,38 |
4490,000 |
201,388 |
0,000 |
0,000 |
1500,000 |
2008 |
27,438 |
0,000 |
27,438 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
318,450 |
100,000 |
18,450 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
||
2010 |
2 905,50 |
2390,000 |
15,500 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
||
2011 |
2 800,00 |
2000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
800,000 |
||
2012-2017 |
140,000 |
0,000 |
140,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
1 |
РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы", Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" |
Всего |
201,388 |
0,000 |
201,388 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
27,438 |
0,000 |
27,438 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
18,450 |
0,000 |
18,450 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
15,500 |
0,000 |
15,500* |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
140,000 |
0,000 |
140,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
1.1 |
Строительство линий электропередач ВЛ 10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в квартале Южный с. Иволгинск Иволгинского района |
Всего |
2,438 |
0,00 |
2,438 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
2,438 |
0,00 |
2,438 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2 |
Электроснабжение территорий массовой застройки |
Всего |
198,95 |
0,00 |
198,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
18,45 |
0,00 |
18,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
15,50 |
0,00 |
15,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
140,00 |
0,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2 |
Строительство ВЛ-110 кВ "Горячинск - Безымянная" (2*16 км) с ПС 110/10 кВ "Безымянная" (2*10 МВт) |
Всего |
490,0 |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
390,0 |
390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Проектирование и строительство двухцепной ВЛ-220 кВ "Татаурово - Горячинск - Баргузин" (300 км) с ПС 220 кВ "Горячинск", подстанции 220 кВ "Баргузин" и реконструкция ОРУ 220 кВ на подстанции 220 кВ "Татаурово" |
Всего |
5500,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||
2010 |
2500,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
||
2011 |
2800,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета";
г) подраздел 4.3.4 "Охрана окружающей среды" изложить в следующей редакции:
"4.3.4. Охрана окружающей среды и природопользование
Основной целью в сфере охраны окружающей среды и природопользования является обеспечение безопасного состояния окружающей среды как условие улучшения качества жизни и здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов.
Достижение цели характеризуется следующими индикаторами:
Таблица 113
Индикаторы охраны окружающей среды и природопользования
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Динамика поступления налогов и платежей консолидированного бюджета Республики Бурятия в природоохранной деятельности, в том числе: |
35,1 |
39,2 |
43,3 |
45,6 |
64,1 |
за негативное воздействие на окружающую среду |
16,5 |
17,0 |
17,6 |
18,0 |
24,0 |
на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
9,7 |
11,9 |
13,8 |
14,3 |
20,1 |
за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
4,7 |
5,3 |
6,0 |
6,7 |
11,0 |
за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы |
4,2 |
5,0 |
5,9 |
6,6 |
9,0 |
Утилизация отходов, тыс. тонн в год * |
3000 |
3100 |
3200 |
3300 |
4000 |
Строительство полигонов твердых бытовых отходов, ед. в год * |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
Охват государственным учетом предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, % |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
Берегоукрепление и строительство дамб, км в год ** |
2,0 |
2,5 |
2,5 |
3,0 |
4,5 |
Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории республики, подверженной негативному воздействию вод, % |
8,61 |
13,28 |
18,25 |
23,0 |
49,87 |
Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании договоров водопользования, % |
35 |
43 |
51 |
58 |
100 |
Охват лицензированием участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые и участков недр местного значения, ед. действующих |
123 |
163 |
200 |
210 |
258 |
Доля лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, по которым недропользователь выполняет основные условия, % от количества проверенных |
75 |
80 |
85 |
90 |
100 |
Доля площади лесного фонда, переданного в долгосрочную аренду, в общей площади лесов, возможных к эксплуатации (отношение площади лесов, переданных в аренду, к площади лесов, возможных к эксплуатации), % |
28 |
30 |
32 |
34 |
40 |
Снижение потерь от лесных пожаров, % (отношение площади погибших от пожаров лесов к средней площади лесов, пройденных лесными пожарами за предыдущие 5 лет, не включая отчетный год), % |
5,4 |
5,2 |
5,0 |
5,3 |
4,6 |
Соотношение объемов незаконных рубок и объемов легального отпуска древесины по всем видам рубок, % |
1,0 |
1,0 |
0,9 |
0,8 |
0,3 |
Снижение доли нарушений правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов, выявляемых иными контролирующими органами в сфере обращения лома цветных и черных металлов, % *** |
30 |
28 |
25 |
23 |
10 |
* - Соисполнители - муниципальные образования в Республике Бурятия ** - Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия *** - Индикатор Республиканской службы по потребительскому рынку и лицензированию |
Для достижения указанных индикаторов планируются следующие объемы финансирования:
Таблица 114
Финансирование мероприятий охраны
окружающей среды и природопользования
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
352,0 |
396,10 |
564,20 |
47,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
43,2 |
33,089 |
63,946 |
40,0 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
1,2 |
193,10 |
204,50 |
0,0 |
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
снижение негативного воздействия на окружающую природную среду;
предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам от неблагоприятных явлений природного характера;
регулирование использования природных ресурсов и своевременное предоставление их в пользование;
повышение интенсивности использования лесов;
снижение негативного воздействия на лесной фонд естественными факторами;
уменьшение незаконных рубок и увеличение объема легального отпуска древесины;
охват государственным учетом предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Комплекс мероприятий для решения поставленных задач в сфере охраны окружающей среды включает:
последовательное снижение объемов загрязнения окружающей среды путем проектирования и строительства очистных сооружений и реконструкции действующих, утилизации отходов производства и потребления;
реализацию противопаводковых мероприятий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе берегоукрепление, регулирование и расчистку русел рек, противоналедные мероприятия;
рациональное использование природных ресурсов, их вовлечение в хозяйственный оборот и пополнение доходной части бюджета Республики Бурятия;
повышение интенсивности использования лесов и снижение негативного воздействий на лесной фонд;
осуществление государственного контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды и природопользования, включая сферу незаконных рубок;
распространение природоохранных знаний и воспитание бережного отношения к окружающей среде.
Планируется реализация следующих инвестиционных проектов:
Таблица 115
Реализация инвестиционных проектов в сфере
охраны окружающей среды и природопользования
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||||
Всего |
11 101,94 |
6 672,10 |
829,135 |
1 327,50 |
14,500 |
2 258,70 |
||||
2008 |
496,300 |
352,000 |
43,200 |
99,900 |
0,000 |
1,200 |
||||
2009 |
853,589 |
396,100 |
33,089 |
220,800 |
10,500 |
193,100 |
||||
2010 |
980,346 |
564,200 |
63,946 |
147,200 |
0,500 |
204,500 |
||||
2011 |
87,000 |
47,000 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2012 - 2017 |
8 684,70 |
5 312,80 |
648,900 |
859,600 |
3,500 |
1 859,90 |
||||
|
Всего |
Всего |
524,00 |
175,10 |
45,50 |
207,90 |
11,00 |
84,50 |
||
|
|
2008 |
20,40 |
0,00 |
5,50 |
14,90 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
179,20 |
17,90 |
0,00 |
135,80 |
10,50 |
15,00 |
||||
2010 |
304,40 |
157,20 |
20,00 |
57,20 |
0,50 |
69,50 |
||||
2011 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1 |
Санаторно-курортное учреждение "Байкалкурорт". Строительство блока доочистки сточных вод санатория "Байкальский Бор" |
Всего |
24,2 |
7,9 |
0,0 |
1,3 |
0,0 |
15,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
24,2 |
7,9 |
0,0 |
1,3 |
0,0 |
15,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2 |
Санаторно-курортное учреждение "Байкалкурорт". Реконструкция и расширение очистных сооружений курорта "Горячинск" с устройством полей фильтрации |
Всего |
154,4 |
77,2 |
0,0 |
7,7 |
0,0 |
69,5 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
154,4 |
77,2 |
0,0 |
7,7 |
0,0 |
69,5 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3 |
Проектирование и строительство полигона промышленных отходов в г. Улан-Удэ |
Всего |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4 |
Строительство полигонов твердых и жидких бытовых отходов в Мухоршибирском районе |
Всего |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5 |
Завершение строительства полигона твердых бытовых отходов в п. Усть-Баргузин Баргузинского района, в местности Култушная Кабанского района |
Всего |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6 |
Строительство полигона по захоронению промышленных отходов в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района |
Всего |
100,0 |
70,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
100,0 |
70,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7 |
Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Петропавловка, п. Джида, п. Новый Энхэлук, с. Иволгинск, п. Каменск, с. Выдрино, с. Байкало-Кудара, с. Сосново-Озерское и в г. Бабушкин |
Всего |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
51,0 |
1,0 |
0,0 |
||
2008 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
33,5 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
0,5 |
0,0 |
||||
2010 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
0,5 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
8 |
Строительство мусороперерабатывающего завода в п. Усть-Баргузин Баргузинского района и в муниципальном образовании "Аршан" в Тункинском районе |
Всего |
108,0 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
10,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
108,0 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
10,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
9 |
Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамово-молибденового комбината |
Всего |
22,000 |
20,000 |
0,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2009 |
11,000 |
10,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2010 |
11,000 |
10,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
10 |
Строительство компактных очистных сооружений в с. Слобода Бичурского района |
Всего |
45,500 |
0,000 |
45,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
5,500 |
0,000 |
5,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2010 |
20,000 |
0,000 |
20,000* |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2011 |
20,000 |
0,000 |
20,000* |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Всего |
Всего |
314,50 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
314,30 |
|||
2008 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,20 |
||||
2009 |
178,30 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
178,10 |
||||
2010 |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1 |
ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод". Замена газоочистного оборудования от котельных агрегатов |
Всего |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
||
2008 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||
2009 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||
2010 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2 |
ОАО "Байкальская лесная компания". Внедрение колесной экологически безопасной сортаментной технологии заготовки древесины |
Всего |
266,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
266,6 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
133,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
133,3 |
||||
2010 |
133,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
133,3 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3 |
Санаторно-курортное учреждение "Байкалкурорт". Внедрение современной технологии обеззараживания сточных вод ультрафиолетовыми установками |
Всего |
0,6 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,6 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4 |
МУП "Водоканал". Техническое перевооружение цеха механического обезвоживания осадка очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ |
Всего |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43,2 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43,2 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5 |
ОАО "Буряттерминал". Ликвидация загрязнений окружающей среды от нефтепродуктов в п. Стеклозавод в г. Улан-Удэ |
Всего |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего |
Всего |
1551,635 |
1184,000 |
107,635 |
260,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2008 |
465,100 |
352,000 |
28,100 |
85,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2009 |
487,889 |
378,000 |
24,889 |
85,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2010 |
531,646 |
407,000 |
34,646 |
90,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2011 |
67,000 |
47,000 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1 |
Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 1, пристань п. Нижнеангарск - устье р. Кичера) |
Всего |
70,059 |
55,000 |
15,059 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
52,000 |
40,000 |
12,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2009 |
18,059 |
15,000 |
3,059 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2 |
Крепление берега р. Муя в районе п. Таксимо Муйского района |
Всего |
134,85 |
107,00 |
27,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
64,65 |
50,00 |
14,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
70,20 |
57,00 |
13,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3 |
Строительство производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов в Республике Бурятия (частная) |
Всего |
1172,0 |
900,0 |
12,0 |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
387,0 |
300,0 |
2,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
390,0 |
300,0 |
5,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
395,0 |
300,0 |
5,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4 |
Восстановление реки Баян-Гол для улучшения экологической обстановки на оз. Гусиное Селенгинского района. Строительство регулятора водосброса головного водозаборного сооружения |
Всего |
7,40 |
0,00 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
7,40 |
0,00 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
5 |
Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 2, о. Ярки - местность Дагары в Северо-Байкальском районе) |
Всего |
118,396 |
83,000 |
35,396 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2010 |
51,396 |
36,000 |
15,396 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2011 |
67,000 |
47,000 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
6 |
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |
Всего |
45,83 |
39,00 |
6,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
15,60 |
12,00 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
15,18 |
13,00 |
2,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
15,05 |
14,00 |
1,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 -2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
7 |
Реконструкция нагорного канала с защитным валом в с. Елань Бичурского района |
Всего |
4,50 |
0,00 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
4,50 |
0,00 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
Всего |
25,70 |
0,00 |
25,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2008 |
8,20 |
0,00 |
8,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
8,20 |
0,00 |
8,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
9,30 |
0,00 |
9,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 -2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1 |
Завершение разработки технико-экономического обоснования проекта по бассейнам рек Джида, Иркут |
Всего |
2,76 |
0,00 |
2,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,76 |
0,00 |
0,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 -2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2 |
Корректировка технико-экономического обоснования проектов по бассейну реки Уда и защиты г. Улан-Удэ от затопления водами рек Уда и Селенга |
Всего |
7,94 |
0,00 |
7,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
0,80 |
0,00 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
2,64 |
0,00 |
2,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
4,50 |
0,00 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 -2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3 |
Разработка технико-экономического обоснования проекта по бассейну р. Бичура |
Всего |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 -2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4 |
Радиационно-гигиеническая паспортизация Республики Бурятия |
Всего |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 -2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5 |
Ведение Красной книги Республики Бурятия |
Всего |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 -2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6 |
Мероприятия, посвященные Дню Байкала и экологической безопасности на Байкальской природной территории |
Всего |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 -2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7 |
Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды, в том числе издание ежегодного доклада "О состоянии окружающей среды в Республике Бурятия", издание печатной продукции образовательного, воспитательного и научного назначения, организация и проведение экологических акций, семинаров, совещаний, международных конференций и др. |
Всего |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 -2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 116
Организационные мероприятия в сфере
охраны окружающей среды и природопользования
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Снижение негативного воздействия на окружающую природную среду Достижение индикаторов: 1. Утилизация отходов. 2. Строительство полигонов твердых бытовых отходов. 3. Охват государственным учетом предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | |
Разработка и реализация межмуниципальной программы "Отходы" |
Предотвращение и ликвидация негативного воздействия сбросов и выбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления на окружающую среду, повышение безопасности и здоровья населения, повышение уровня вовлечения отходов в хозяйственный оборот, пополнение доходной части бюджета Республики Бурятия |
Ликвидация несанкционированных свалок | |
Создание сети комплексных приемных пунктов вторичных материальных ресурсов | |
Проектирование и строительство сооружений (установок) по утилизации отходов | |
Организация работы с органами местного самоуправления по обращению с отходами | |
Проведение плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по соблюдению требований природоохранного законодательства | |
Осуществление контроля за поступлением платежей за негативное воздействие на окружающую среду | |
Задача N 2. Предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам от неблагоприятных явлений природного характера Достижение индикаторов: 4. Берегоукрепление и строительство дамб. 5. Доля населения, защищенного от негативного воздействия вод | |
Проведение мониторинга вредного воздействия вод на водных объектах и территориях бассейнов рек |
Повышение защиты населенных пунктов, объектов экономики от неблагоприятных водных воздействий, защита берегов от разрушения. Своевременное финансирование объектов и мероприятий от вредного воздействия вод за счет федерального бюджета |
Формирование заявок и их защита в Федеральном агентстве водных ресурсов для включения проектов водохозяйственных объектов в непрограммную часть Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) | |
Составление перечней мероприятий, направленных на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | |
Составление проектов договоров на получение средств из федерального бюджета на строительство водохозяйственных объектов, проектов соглашений на получение субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий, переданных субъекту Российской Федерации Водным кодексом Российской Федерации | |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений за счет субсидий из федерального бюджета | |
Задача N 3. Регулирование использования природных ресурсов и своевременное представление их в пользование Достижение индикаторов: 6. Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании договоров водопользования. 7. Охват лицензированием участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, и участков недр местного значения. 8. Доля лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, по которым недропользователь выполняет основные условия | |
Создание кадастров водных объектов, находящихся в собственности Республики Бурятия, а также подлежащих региональному водному контролю и надзору |
Увеличение доходной части бюджета Республики Бурятия за счет дифференциации ставок платы за пользование водными объектами. Рациональное использование водных ресурсов
Вовлечение в экономику Республики Бурятия месторождений общераспространенных полезных ископаемых и участков недр местного значения. Увеличение доходной части бюджета Республики Бурятия за счет вовлечения новых недропользователей. Рациональное использование и воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых |
Регулирование платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности Республики Бурятия | |
Осуществление контроля и надзора за выполнением условий договоров и решений водопользователями, осуществляющими использование водных объектов | |
Создание территориальных кадастра, баланса запасов, фонда геологической информации участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, и участков недр местного значения | |
Упрощение процедуры получения документов, удостоверяющих право и устанавливающих условия пользования участками недр, за счет внесения изменений в действующие нормативные правовые акты | |
Осуществление контроля и надзора за выполнением основных условий лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, и участками недр местного значения | |
Задача N 4. Повышение интенсивности использования лесов Достижение индикатора: 9. Доля площади лесного фонда, переданного в долгосрочную аренду, в общей площади, возможной к эксплуатации | |
Разработка лесохозяйственных регламентов лесничеств с отнесением участков для заготовки древесины |
Эффективное использование лесных ресурсов, рост объемов использования лесов за счет увеличения доли лесов, переданных в долгосрочную аренду в соответствии с Лесным планом Республики Бурятия и лесохозяйственными регламентами лесничеств |
Составление Лесного плана Республики Бурятия | |
Предоставление лесных участков, находящихся на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, в аренду для заготовки древесины | |
Задача N 5. Снижение негативного воздействия на лесной фонд естественными факторами Достижение индикатора 10. Отношение площади погибших от пожаров лесов к средней площади лесов, пройденных лесными пожарами за предыдущие пять лет, не включая отчетный год | |
Содержание и реконструкция дорог противопожарного назначения |
Снижение потерь древесины от сокращения возникновения верховых лесных пожаров и снижения интенсивности горения низового огня |
Прокладка просек и противопожарных разрывов и уход за ними | |
Повышение оперативности реагирования на лесные пожары | |
Задача N 6. Уменьшение незаконных рубок и увеличение объема легального отпуска древесины Достижение индикатора 11. Соотношение объемов незаконных рубок и объемов легального отпуска древесины по всем видам рубок | |
Проведение рейдовых проверок по выявлению нарушений лесного законодательства, плановых проверок по соблюдению лесного законодательства лиц, осуществляющих отпуск древесины на корню, заготовку, переработку, скупку и экспорт древесины |
Увеличение выявлений нарушений лесного законодательства, в том числе выявлений незаконных рубок |
Профилактические мероприятия по предупреждению незаконных рубок древесины посредством проведения бесед, публикаций и выступлений в средствах массовой информации, изготовления листовок, рекламных продуктов |
"; |
4) раздел V "Повышение эффективности государственного управления" изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Повышение эффективности государственного управления
5.1. Создание благоприятного инвестиционного
и предпринимательского климата
Эффективность инвестиционной деятельности направлена на повышение конкурентоспособности реального сектора экономики.
Для достижения данной цели необходимо увеличить масштабы финансирования реального сектора экономики, изменить качество инвестиций за счет усиления инновационной направленности инвестиционной деятельности и повышения эффективности вложения инвестиций.
Таблица 117
Индикаторы инвестиционной деятельности
Индикатор |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей |
26,6 |
33,7 |
41,7 |
51,5 |
105,0 |
Объем инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году |
110,7 - 112,5 |
109,0 - 111,5 |
108,5 - 112,5 |
108,0 - 110,2 |
109,0 - 111,0 |
Для реализации Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года потребуется финансирование в объемах, указанных в таблице 118.
Таблица 118
Объемы финансирования в рамках Программы
Наименование раздела, срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||
Всего по Программе: |
296 836,467 |
62 603,600 |
28 617,271 |
12 710,666 |
274,450 |
192 630,480 |
|
2008 |
19 267,716 |
6 247,732 |
2 780,157 |
767,187 |
13,200 |
9 459,440 |
|
2009 |
30 860,991 |
8 226,110 |
3 794,538 |
1 395,434 |
52,850 |
17 392,060 |
|
2010 |
45 675,336 |
9 108,343 |
4 258,876 |
1 282,197 |
74,800 |
30 951,120 |
|
2011 |
41 903,323 |
8 758,865 |
3 019,753 |
1 038,745 |
57,900 |
29 028,060 |
|
2012 - 2017 |
159 129,101 |
30 262,550 |
14 763,947 |
8 227,104 |
75,700 |
105 799,800 |
|
1. Рост экономического потенциала |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
225 262,30 |
2 8521,83 |
1 2015,30 |
1 280,90 |
236,95 |
183 207,32 |
|
2008 |
10 911,50 |
1 813,92 |
627,58 |
16,60 |
1,90 |
8 451,50 |
|
2009 |
19 155,95 |
2 825,09 |
1 145,50 |
25,60 |
41,25 |
15 118,51 |
|
2010 |
31 751,42 |
1 877,93 |
1 567,29 |
24,10 |
66,80 |
28 215,30 |
|
2011 |
32 287,83 |
3 260,59 |
1 288,23 |
20,30 |
57,50 |
27 661,21 |
|
2012 - 2017 |
131 155,60 |
18 744,30 |
7 386,70 |
1 194,30 |
69,50 |
103 760,80 |
|
2. Повышение уровня и качества жизни населения |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
35 016,821 |
11 029,891 |
12 932,175 |
8 624,695 |
17,000 |
2 413,060 |
|
2008 |
5 681,405 |
2 674,864 |
1 883,992 |
222,609 |
10,000 |
889,940 |
|
2009 |
5 997,312 |
2 618,189 |
1 849,329 |
626,445 |
0,000 |
903,350 |
|
2010 |
5 421,569 |
1 855,311 |
2 146,296 |
858,542 |
7,000 |
554,420 |
|
2011 |
3 440,033 |
1 407,977 |
1 219,311 |
747,396 |
0,000 |
65,350 |
|
2012 - 2017 |
14 476,501 |
2 473,550 |
5 833,247 |
6 169,704 |
0,000 |
0,000 |
|
3. Развитие инфраструктуры |
|
|
|
|
|
||
Всего |
36 557,3 |
23 051,9 |
3 669,8 |
2 805,1 |
20,5 |
7 010,1 |
|
2008 |
2 674,8 |
1 758,9 |
268,6 |
528,0 |
1,3 |
118,0 |
|
2009 |
5 707,7 |
2 782,8 |
799,7 |
743,4 |
11,6 |
1 370,2 |
|
2010 |
8 502,3 |
5 375,1 |
545,3 |
399,6 |
1,0 |
2 181,4 |
|
2011 |
6 175,5 |
4 090,3 |
512,2 |
271,0 |
0,4 |
1 301,5 |
|
2012 - 2017 |
13 497,0 |
9 044,7 |
1 544,0 |
863,1 |
6,2 |
2 039,0 |
|
Основными задачами реализации инвестиционной политики в долгосрочной и среднесрочной перспективе являются:
обеспечение роста инвестиций в основной капитал в среднем 10 - 11% в год. Увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал в 2012 году по отношению к 2007 году в 1,5 раза. Эффективное управление государственными бюджетными средствами, связанное с конечным результатом
совершенствование программно-целевого метода управления
создание позитивного имиджа Республики Бурятия на инвестиционном рынке.
Качественное регулирование инвестиционного процесса предусматривается осуществить по следующим основным направлениям:
формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата; установление правовых режимов для отдельных групп хозяйствующих субъектов; предоставление налоговых и финансово-кредитных преференций инвестору;
расширение инвестиционного потенциала Республики Бурятия;
создание и развитие институциональных структур в инвестиционной сфере;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиций, направленной на результативность инвестиций, в том числе бюджетных;
развитие заемной инвестиционной системы (бюджетные кредиты, гарантии Правительства Республики Бурятия);
долевое участие в реализации инвестиционных (программ) проектов.
При этом Правительство Республики Бурятия сохранит функции прямого инвестора для некоммерческих проектов социальной сферы, жизнеобеспечивающей инфраструктуры, будет оказывать государственную поддержку эффективным инвестиционным проектам, имеющим высокую добавленную стоимость.
Приоритетными направлениями вложения инвестиций на предстоящий период будут:
инновационные технологии и научно-технические разработки (альтернативная энергетика, энергосбережение, биотехнология и фармацевтика);
адресная инвестиционная поддержка общественной инфраструктуры;
экспортоориентированные и импортозамещающие инвестиционные проекты.
Механизм и инструменты реализации инвестиционной политики:
1) развитие государственно-частного партнерства на основе концессии, использования механизма финансирования проектов за счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации, создания и развития особых экономических зон;
2) развитие ипотеки;
3) государственный заказ, федеральные и республиканские целевые программы.
Программа мероприятий по активизации инвестиционной деятельности в 2008 - 2010 годы предусматривает реализацию мер по следующим основным направлениям:
1) направление N 1 "Развитие внутренних инвестиционных возможностей", включающее:
а) стимулирование инвестиционного спроса за счет государственной поддержки ипотеки, лизинга, высокоэффективных инвестиционных проектов по энерго- и ресурсосбережению, расширению сырьевой базы производства, обновлению технологий, реконструкции и модернизации действующих предприятий, увеличении доли продукции высокой степени переработки;
б) создание условий по формированию предпринимательского и инвестиционного климата путем совершенствования системы конкурсного отбора организаций, претендующих на государственную поддержку (прозрачность и доступность процедуры для всех участников инвестиционного процесса);
в) предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности:
инвестиционный налоговый кредит;
освобождение от уплаты налога на имущество организаций, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов, в том числе проектов на условиях лизинга;
применение понижающей ставки налога на прибыль, зачисляемого в республиканский бюджет;
2) направление N 2 "Снижение риска инвестиций", подразумевающее стабильность регионального законодательного поля; создание консалтинговых организаций по обучению ведения бизнеса, формированию стратегических планов развития, бизнес-планов; переход на международные стандарты ведения финансовой отчетности;
3) направление N 3 "Развитие инфраструктуры инвестиционных институтов", в том числе:
а) развитие лизинговой деятельности, в том числе финансового лизинга (создание лизинговых компаний с отраслевым уклоном; государственная поддержка объектов лизинга);
б) создание и развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа в целях финансирования инновационных проектов;
в) развитие государственно-частного партнерства;
г) реализация инвестиционных проектов на условиях концессии;
4) направление N 4 "Повышение эффективности государственного инвестирования":
а) совершенствование организационного механизма государственного инвестирования с целью повышения его эффективности;
б) повышение эффективности расходов бюджета регионального развития в активизации инвестиционной деятельности; создание оптимальной структуры расходов регионального развития, увеличение их инвестиционной составляющей. Концентрация инвестиционных ресурсов на стратегически важных объектах для экономики Республики Бурятия.
Повышение эффективности расходов бюджета регионального развития с целью стимулирования притока инвестиций предполагается по следующим направлениям:
пищевая и перерабатывающая промышленность;
производство строительных материалов;
строительство жилья;
производство экспортноориентированной продукции.
Один рубль бюджетных средств позволяет привлечь семь рублей кредитных ресурсов.
В перспективе до 2017 года структура бюджета регионального развития будет изменяться с 90% на объекты социальной сферы и 10% на государственную поддержку инвестиционных проектов в 2008 году до 40% на социальную сферу и 60% на государственную поддержку инвестиционных проектов с 2011 по 2017 год. Это позволит привлечь в экономику Республики Бурятия за 10 лет 197,5 млрд. рублей инвестиций и получить дополнительные доходы в консолидированный бюджет Республики Бурятия не менее 50 млрд. рублей;
в) совершенствование программно-целевого метода. Повышение эффективности реализации республиканских целевых программ, ориентированных на результат;
г) обеспечение возвратности бюджетных кредитов, займов за счет усиления контроля за финансовым состоянием заемщика в ходе реализации кредитного соглашения; активизация работы по взысканию в арбитражном порядке с заемщиков, нарушающих свои обязательства перед республиканским бюджетом, сумм основного долга и процентов в полном объеме;
д) повышение эффективности управления государственным имуществом, предусматривающее совершенствование системы представительства интересов государства в акционерных обществах; прекращение прямого и косвенного субсидирования неэффективных предприятий, активизация их банкротств.
Принятие управленческих решений, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в экономику Республики Бурятия, позволит:
повысить инвестиционный потенциал Республики Бурятия (рост инвестиций в среднем на 10 - 11 процентов в год, а за весь период - в 2,7 раза);
создать высокоэффективные производственные комплексы;
повысить уровень обеспеченности Республики Бурятия объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в 1,5 - 2 раза;
увеличить налоговые поступления в республиканский бюджет в 2,0 - 2,5 раза.
5.2. Развитие государственно-частного партнерства
Государственно-частное партнерство предполагает использование лизинговых и концессионных механизмов в реализации коммерческих и социальных проектов, финансирование с привлечением частных инвестиций на осуществление мероприятий целевых программ, имеющих социальное и экономическое значение для Республики Бурятия.
Так, в целях привлечения инвестиций в строительство объектов республиканской собственности планируется проведение мероприятий по заключению концессионных соглашений по объектам незавершенного строительства и объектам недвижимости, находящимся в республиканской собственности.
Во взаимодействии государства и бизнеса значительное внимание будет уделяться использованию механизмов федеральной поддержки государственно-частного партнерства: инвестиционный фонд, венчурный фонд, особые экономические зоны, а также механизм концессионных соглашений, развитие инновационных инфраструктур, в том числе создание технико-внедренческих парков, производственных кластеров и др.
На основе механизма финансирования из Инвестиционного фонда Российской Федерации планируется реализация двух проектов: строительство железной дороги от станции Новоильинский до станции Озерный горно-обогатительный комбинат и проектирование и строительство Мокской гидроэлектростанции.
На основе взаимодействия власти и бизнеса предусматривается реализовать проект "Строительство многофункционального спортивного комплекса в г. Улан-Удэ" на условиях концессии.
Экономически целесообразны в настоящее время и в будущем инвестиции в жилищное строительство и создание жилищной ипотечной системы. Вокруг ипотеки получат развитие земельные отношения, рынок строительных материалов, ипотека позволит задействовать собственные природные ресурсы Республики Бурятия.
Государственную поддержку реального сектора экономики Республики Бурятия предполагается использовать только как инструмент инвестиционной политики, цель которого избирательное воздействие на приоритетные направления социально-экономического развития экономики.
Учитывая большие перспективы для дальнейшего социально-экономического развития Республики Бурятия, которые заложены в ее природно-ресурсном потенциале (15-е место по Российской Федерации) и туристическом потенциале (45-е место), их реализация приобретает вполне четкие перспективы в связи с созданием туристско-рекреационной особой экономической зоны в Республике Бурятия. Ее создание открывает широкие возможности для развития как непосредственно самой индустрии туризма, так и экономики Республики Бурятия в целом.
В осуществлении региональной инвестиционной политики важное значение отводится эффективности реализации федеральных и республиканских целевых программ.
В этой связи перед Правительством Республики Бурятия, исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия стоят задачи:
по формированию республиканских целевых программ, которые должны соответствовать установленным критериям и параметрам в рамках программно-целевого метода управления, ориентированного на конечный результат;
по качественному формированию бюджетных заявок на выделение ассигнований из федерального бюджета на финансирование объектов (мероприятий) по федеральным целевым программам и федеральной адресной инвестиционной программы.
Принятие управленческих решений, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в экономику Республики Бурятия, позволит:
повысить инвестиционный потенциал Республики Бурятия (рост инвестиций в среднем на 10 - 11 % в год, а за весь период - в 2,7 раза);
развить сопутствующие и технологически связанные производства;
повысить уровень обеспеченности Республики Бурятия объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в 1,5 - 2 раза.
5.3. Имущественные и земельные отношения
Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в Республике Бурятия в ближайший период и среднесрочной перспективе предусматриваются:
повышение эффективности управления земельными ресурсами в Республике Бурятия;
повышение эффективности управления республиканской собственностью и ее приватизация.
Таблица 119
Индикаторы в сфере имущественных и земельных отношений
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Бурятия от сбора земельного налога и налога на недвижимое имущество, % |
15 |
20 |
30 |
35 |
70 |
Доходы от вовлечения государственного имущества в арендные отношения, млн. рублей |
66,9 |
60,3 |
60,5 |
56,4 |
35,0 |
Доходы от приватизации государственного имущества, млн. рублей |
43,7 |
15,7 |
10,2 |
6,0 |
10,0 |
Доходы от продажи земельных участков, млн. рублей |
20,2 |
21,5 |
20,2 |
12,7 |
5,0 |
Оформление прав собственности Республики Бурятия на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, шт. |
203 |
237 |
264 |
270 |
280 |
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Республике Бурятия, % |
3,9 |
12,7 |
13,5 |
14,3 |
19,9 |
Доля земельных участков, поставленных на кадастровый учет, по отношению к показателю 2007 года, % |
10 |
20 |
30 |
40 |
150 |
Количество земельных участков в целом по Республике Бурятия, на которые зарегистрированы права собственности, аренды, срочного пользования, по отношению к показателю 2007 года, % |
10 |
20 |
30 |
40 |
100 |
Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, от числа выявленных неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, % |
10 |
20 |
30 |
40 |
100 |
Площадь земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, вовлеченных в оборот, по отношению к показателю 2007 года, % |
10 |
20 |
30 |
50 |
100 |
Соотношение рыночной стоимости республиканской недвижимости, предоставляемой в аренду, и ее арендной платы, % |
12 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
Достижение цели "Повышение эффективности управления земельными ресурсами в Республике Бурятия" обеспечивается выполнением следующих задач:
создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости;
развитие инфраструктуры государственного кадастра недвижимости в целях создания полного и достоверного источника информации, используемого в целях налогообложения.
Выполнение этих задач будет осуществляться путем исполнения комплекса следующих мероприятий:
разработка проектов нормативных правовых актов республиканского уровня, предусматриваемых федеральным законодательством, регулирующим земельно-имущественные отношения, и принятие их соответствующим органом государственной власти Республики Бурятия, а также выработка позиции Республики Бурятия по проектам федеральных законов, представленных федеральными органами власти;
проведение кадастровых, землеустроительных и картографических работ;
проведение работ по землеустройству, в том числе территориальному, отнесенному к полномочиям Республики Бурятия;
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель, в том числе сельскохозяйственного назначения, а также незавершенного капитального строительства и бесхозяйного имущества;
организация предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам по имущественным и земельным отношениям в многофункциональных центрах по принципу "одного окна";
создание условий для обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество;
развитие инфраструктуры для кадастрового учета и оценки недвижимого имущества.
Достижение цели "Повышение эффективности управления республиканской собственностью и ее приватизация" обеспечивается выполнением следующих задач:
формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления республиканской собственностью (система учета и реестр республиканского имущества);
определение видов и состава республиканского имущества, организация его использования на условиях, обеспечивающих надлежащее исполнение соответствующих полномочий (функций) Республики Бурятия;
обеспечение приватизации республиканского имущества и максимизации доходов от использования имущества, находящегося в собственности Республики Бурятия.
Выполнение этих трех задач будет осуществляться путем исполнения комплекса следующих мероприятий:
обеспечение функционирования программно-технического комплекса по учету и ведению реестра республиканского имущества, в том числе по бухгалтерскому учету имущества, составляющего казну Республики Бурятия;
организация и проведение работ по формированию объектов недвижимого имущества и документов на них, включая земельные участки для постановки их на государственный кадастровый (технический) учет и государственной регистрации права собственности Республики Бурятия;
оптимизация состава республиканского имущества и обеспечение его эффективного управления;
закрепление (перераспределение) имущества между государственными организациями Республики Бурятия, передача республиканского имущества в федеральную и муниципальную собственность либо прием в собственность Республики Бурятия федерального или муниципального имущества в связи с разграничением (перераспределением) полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями;
предоставление республиканского имущества, используемого для обеспечения функций Республики Бурятия, в аренду в целях обеспечения более эффективного и рационального его использования в рыночных условиях;
содержание, обеспечение сохранности имущества республиканской казны и повышение доходности от его использования;
приватизация республиканского имущества, в том числе акций хозяйственных обществ, находящихся в собственности Республики Бурятия, не приносящих доход;
укрупнение путем реорганизации или ликвидации республиканских предприятий, не соответствующих критериям сохранения их в собственности Республики Бурятия;
оптимизация состава республиканских учреждений путем их реорганизации, ликвидации либо изменения типа с бюджетного учреждения на автономное учреждение.
Основными показателями достижения предусмотренных настоящей Программой целей в сфере имущественных и земельных отношений следует признавать:
развитие инфраструктуры государственного кадастра недвижимости в целях создания полного и достоверного источника информации, используемого в целях налогообложения, - рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Бурятия от сбора земельного налога и налога на недвижимое имущество в результате принятия эффективных решений по распоряжению земельными участками, а также прочно связанными с ними объектами недвижимости, территориальному планированию, активизации сделок на рынке земли и иной недвижимости, создания благоприятного делового климата и роста объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на землю;
повышение эффективности управления республиканской собственностью и ее приватизации: снижение объема собственности Республики Бурятия, необходимой для исполнения государственных полномочий, и тем самым сокращение расходов бюджета на ее содержание; пополнение доходной части республиканского бюджета от имущества, предоставляемого в пользование другим лицам из казны Республики Бурятия либо государственными организациями для обеспечения своей деятельности, в аренду, в обеспечение залоговых обязательств республики, приватизируемого и по другим допускаемых законом сделкам с имуществом, находящимся в собственности Республики Бурятия.
Управление имущественными и земельными отношениями - сложный, многогранный процесс, оказывающий влияние практически на все стороны жизни республики. Повысить его эффективность можно только путем осуществления комплекса мероприятий организационного, правового, финансового и информационного характера.
Таблица 120
Реализация мероприятий в сфере имущественных
и земельных отношений
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
РЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Республике Бурятия (2003 - 2012 годы)". Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости в Республике Бурятия (2007 - 2012 годы)" |
Всего |
163,20 |
0,0 |
163,20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
26,43 |
0,0 |
26,43 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
39,90 |
0,0 |
39,90 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
35,50 |
0,0 |
35,50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
51,77 |
0,0 |
51,77 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017
|
9,6
|
0,0
|
9,60
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.4. Государственные финансы
Главной целью бюджетной политики является обеспечение роста экономики Республики Бурятия на основе стабильного функционирования бюджетной системы и достижения высокой эффективности государственных расходов.
Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:
укрепление доходной базы бюджета республики;
повышение эффективности и качества управления государственными финансами;
совершенствование межбюджетных отношений;
усиление ответственности за несоблюдение требований бюджетного законодательства.
Укрепление доходной базы бюджетов республики должно быть обеспечено, в первую очередь, поддержанием устойчивых темпов экономического роста за счет повышения эффективности и масштабов инвестиционной деятельности.
Комплекс мероприятий для решения поставленной задачи включает:
создание благоприятных экономических, правовых и организационно-управленческих условий реализации инвестиционных проектов;
определение направлений, форм и масштабов государственной поддержки инвестиций на территории республики;
планирование объемов государственных внутренних заимствований Республики Бурятия на основе методики платежеспособности республиканского бюджета и методики расчета возможного привлечения новых долговых обязательств;
поддержка инновационных проектов и подготовка квалифицированных кадров;
повышение инвестиционного имиджа республики.
В связи с осуществлением указанных мероприятий потребуются дополнительные финансовые ресурсы, что, в свою очередь, определяет необходимость повышения эффективности и качества управления государственными финансами.
Программными мероприятиями по решению данной задачи предусмотрены:
инвентаризация республиканских нормативных правовых актов на предмет соответствия расходных обязательств Республики Бурятия полномочиям органов государственной власти Республики Бурятия и их финансового обеспечения;
приведение расходных обязательств в соответствие с доходами, принятие новых расходных обязательств с учетом возможности их финансового обеспечения в рамках приоритетных направлений социально-экономического развития;
внедрение программно-целевых методов управления по повышению эффективности бюджетных расходов;
применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению эффективности бюджетных расходов;
разработка комплекса мер воздействия на главных распорядителей и получателей бюджетных средств при наличии просроченной кредиторской задолженности;
расширение полномочий главных распорядителей бюджетных средств по определению форм финансового обеспечения оказания государственных услуг;
создание организационных и правовых условий осуществления перевода действующих бюджетных учреждений и создание новых в форме некоммерческих организаций;
создание стимулов и консультационная поддержка перевода бюджетных учреждений в форму некоммерческих организаций на муниципальном уровне;
разработка комплекса мер по оптимизации расходов на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления.
Особое внимание будет уделено совершенствованию системы формирования и распределения межбюджетных трансфертов. Эффективная система межбюджетных отношений должна обеспечить выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на основе прозрачной, объективной методики распределения дотаций.
Эффективное решение этих задач предусматривает жесткое соблюдение бюджетного законодательства и усиление ответственности бюджетных учреждений и исполнительной власти за его соблюдение.
В данном направлении можно выделить следующий комплекс мероприятий:
повышение главными распорядителями и распорядителями бюджетных средств качества контроля за использованием бюджетных средств и соблюдением бюджетного законодательства в установленной сфере деятельности;
утверждение главными распорядителями бюджетных средств порядка внутреннего контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
обеспечение финансового контроля в части правомерного использования средств республиканского бюджета;
совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности контрольных органов Республики Бурятия, в частности внедрение унифицированных методик контрольной деятельности, позволяющих формировать базу данных, обрабатывать и проводить анализ полученных результатов, осуществлять информационное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления.
Таблица 121
Индикаторы государственных финансов
Индикатор |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2017 год |
|
Полнота исполнения расходных обязательств Республики Бурятия, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений, тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Объем задолженности бюджета Республики Бурятия и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами, тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы консолидированного бюджета Республики Бурятия на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления в расчете на одного жителя региона, рублей |
3 000,0 |
3 255,0 |
3 500,0 |
3 727,0 |
6256,0 |
|
Доля расходов консолидированного бюджета Республики Бурятия на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, % |
0,15 |
0,40 |
0,74 |
0,79 |
1,10 |
|
5.5. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей
Основной целью деятельности в сфере внешнеэкономических связей, международного и межрегионального сотрудничества, проводимой исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, является обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в межрегиональное и международное экономическое пространство.
Таблица 122
Индикаторы внешнеэкономической деятельности
Показатель |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Экспорт, млн. долларов |
412,2 |
428,7 |
445,8 |
463,6 |
1 006,0 |
Экспорт, % к предыдущему году |
110,0 - 112,0 |
102,0 - 104,0 |
102,0 - 104,0 |
102,0 - 104,0 |
108,0 - 110,0 |
Сальдо торгового баланса |
положительное |
положительное |
положительное |
положительное |
положительное |
Сальдо межрегионального и внешнеторгового оборота |
отрицательное |
отрицательное |
отрицательное |
отрицательное |
положительное |
Программой предусмотрен ряд мероприятий для развития внешнеэкономических связей, финансирование которых будет осуществляться за счет республиканского бюджета и привлеченных средств.
Таблица 123
Финансирование мероприятий
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
9,0 |
250,0 |
600,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Привлеченные средства |
155,0 |
307,0 |
198,0 |
500,0 |
Для достижения поставленной цели представляется необходимым решение следующих задач:
развитие внешней торговли;
формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия;
повышение эффективности механизмов реализации заключенных межрегиональных соглашений на основе определения приоритетных партнеров по субъектам Российской Федерации.
Основными приоритетами в области развития внешней торговли является постепенное изменение структуры экспорта за счет снижения доли сырья, в первую очередь деловой древесины, в условиях введения фактически запретительных пошлин на экспорт круглого леса с 2009 года, увеличения доли готовой продукции за счет строительства и введения в эксплуатацию новых деревоперерабатывающих производств, увеличения объемов традиционного экспорта, расширения номенклатуры и объемов экспортных поставок за счет освоения в 2013 году месторождений полиметаллов (Озерное, Холоднинское), усиления конкурентоспособности производимой в республике продукции.
Приоритетом в данной области является переориентация импорта на расширение экспортных возможностей республики за счет ввоза новейшей техники и высоких технологий, ноу-хау, привлечения квалифицированных специалистов при создании зон экономического благоприятствования в Республике Бурятия промышленно-производственного и технико-внедренческого типов.
Также увеличение экспортного потенциала в перспективе произойдет за счет экспорта услуг такого вида деятельности как обслуживание международного туризма. Наличие озера Байкал, как привлекательного туристического объекта, историко-культурных памятников, создание туристско-рекреационной особой экономической зоны создают возможность для превращения республики в одну из территорий, по которой пройдут популярные маршруты международного туризма.
Исходя из своего геополитического положения, расширения географии регулярных пассажирских, грузовых и авиационных международных перевозок Республика Бурятия будет развивать транспортно-логистический комплекс, с учетом перспективы строительства транспортного коридора "Россия - Монголия - Китай", международного аэропорта, модернизации пограничной и таможенной инфраструктуры на бурятском участке российско-монгольской государственной границы.
Созданный благоприятный законодательный фон в Республике Бурятия, предусматривающий льготный налоговый режим для привлечения прямых иностранных инвестиций, способствует решению задач по развитию экспортоориентированных и импортозамещающих производств, формированию отвечающей международным стандартам бизнесинфраструктуры, разработке механизма государственных гарантий под особо значимые для республики инвестиционные проекты.
Реализация задач внешнеэкономической деятельности предполагает совершенствование соответствующей правовой базы - заключение Республикой Бурятия международных соглашений с административно-территориальными субъектами приоритетных иностранных государств, реализация достигнутых договоренностей с Монголией и Автономным районом Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики, другими странами Северо-Восточной Азии, участие Республики Бурятия в межправительственных комиссиях и подкомиссиях и обеспечение взаимодействия с международными неправительственными организациями.
Формированию инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия способствуют взаимодействие с торговыми представительствами и дипломатическими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах, участие в международных конгрессных мероприятиях, консультационно-информаци-
онная поддержка внешнеэкономической деятельности в различных международных структурах, развитие выставочно-ярмарочной деятельности в республике и строительство выставочно-конгрессного центра в г. Улан-Удэ.
Активизация межрегионального сотрудничества Республики Бурятия с регионами России предполагает продвижение продукции местных товаропроизводителей. Приоритетами в интеграционном сотрудничестве для Республики Бурятия являются регионы Сибирского федерального округа, где особая роль отводится Иркутской и Читинской областям.
Развитие сотрудничества с Иркутской областью предполагает взаимодействие в выработке единой позиции и координации совместных действий, касающихся регулирования вопросов организации туризма, пользования земельными и лесными ресурсами в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории.
Межрегиональное сотрудничество с Читинской областью прежде всего предполагается в координации действий в развитии минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов на сопредельных территориях.
Таблица 124
Реализация мероприятий в сфере
межрегиональных и внешнеэкономических связей
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
1993,273 |
833,273 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1160,0 |
||
2008 |
164,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
155,0 |
||
2009 |
531,273 |
224,273 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
307,0 |
||
2010 |
798,000 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
198,0 |
||
2011 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1 |
Развитие территории, прилегающей к международному автомобильному пункту перехода (МАПП) "Кяхта" |
Всего |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
2008 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
||
2009 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
||
2010 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
||
2011 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Разработка ПСД и строительство автомобильного пункта перехода (АПП) "Монды" |
Всего |
324,273 |
324,273 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
124,273 |
124,273 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
200,000 |
200,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
3 |
Разработка ПСД и реконструкция МАПП "Кяхта" |
Всего |
509,0 |
509,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Строительство Байкальского выставочно-конгрессного комплекса |
Всего |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
360,0 |
2008 |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55,0 |
||
2009 |
207,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
207,0 |
||
2010 |
98,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 125
Организационные мероприятия в сфере
межрегиональных и внешнеэкономических связей
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Развитие внешней торговли | |
Формирование правовой базы развития внешнеэкономической деятельности. Определение перспективных направлений развития сотрудничества со странами Северо-Восточной Азии (Монголия, КНР, Республика Корея, Япония) и Европейского Союза. Реализация мероприятий российско-монгольской программы о торговом сотрудничестве на 2006 - 2010 годы. Реализация программы сотрудничества между Республикой Бурятия и Автономным районом Внутренняя Монголия (КНР). Обеспечение взаимодействия с международными неправительственными организациями (Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, Российский национальный комитет по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, Российско-Американское Тихоокеанское партнерство и др.). Выработка позиции и организация участия представителей Республики Бурятия в межправительственных комиссиях и подкомиссиях по торгово-экономическому сотрудничеству (российско-монгольской, российско-китайской, российско-корейской и т.д.) и межрегиональных ассоциациях (межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение и межрегиональная ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье") для решения вопросов приграничного и гуманитарного сотрудничества. Разработка механизма ведения статистического наблюдения международных туристических услуг. Решение вопросов с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации по развитию пограничной и таможенной инфраструктуры на бурятском участке российско-монгольской государственной границы (предполагаемая реализация на территории Республики Бурятия федеральной целевой программы "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)"). Развитие и обустройство территории, прилегающей к пунктам пропуска и оказание содействия приграничным муниципальным образованиям по вопросам реконструкции и обустройства автомобильных пунктов пропуска (МАПП "Кяхта", АПП "Монды", "Айнек - Гол", "Желтура"). Открытие представительств Республики Бурятия на территории иностранных государств. Подготовка и повышение кадрового потенциала внешнеэкономической деятельности Республики Бурятия |
Повышение объемов экспорта и расширение номенклатуры состава экспорта. Создание благоприятных условий для субъектов хозяйственной деятельности Республики Бурятия при осуществлении внешнеэкономических и международных связей |
Обеспечение консультационно-информационной поддержки внешнеэкономической деятельности республиканских организаций. Организационно-техническое обеспечение деятельности Правительственной комиссии по подготовке экономики Республики Бурятия к присоединению России ко Всемирной торговой организации. |
Повышение информированности государственных органов власти, участников внешнеэкономической деятельности и общественности |
Организация взаимодействия с торговыми представительствами и посольствами Российской Федерации в иностранных государствах. Организация и проведение бизнес-встреч, выставочно-ярмарочных, конгрессных и других презентационных мероприятий с участием деловых кругов Республики Бурятия и иностранных государств |
Распространение информации об экспортном потенциале республики и инвестиционном климате в Бурятии |
Задача N 2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия | |
Организация ежегодного участия Республики Бурятии в международных конгрессных мероприятиях (в частности, в Петербургском международном экономическом форуме, Международной выставке-ярмарке инвестиционных проектов в сфере коммерческой недвижимости "MIPIM", Международном экономическом форуме "Кубань", Дальневосточном международном экономическом форуме, Байкальском экономическом форуме) |
Поддержание позитивного образа Республики Бурятия как открытого для международного сотрудничества субъекта Российской Федерации и привлечение иностранных инвестиций в экономику республики |
Задача N 3. Повышение эффективности механизмов реализации заключенных межрегиональных соглашений на основе определения приоритетных партнеров по субъектам Российской Федерации | |
Заключение Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Бурятия и Администрацией Иркутской области и плана его реализации. Заключение Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Бурятия и Администрацией Читинской области и плана его реализации. Активизация межрегиональных связей с регионами Сибирского федерального округа через членство в ассоциациях "Сибирское соглашение" и "Дальний Восток и Забайкалье" |
Увеличение товарооборота и продвижение продукции местных товаропроизводителей |
5.6. Реализация государственной тарифной политики
Основной целью реализации государственной тарифной политики является создание условий для экономического роста и обеспечения увязки ценовой и тарифной политики с бюджетной, налоговой и социальной политикой в республике, повышение конкурентоспособности товаров, продукции и услуг местного производства.
Таблица 126
Индикаторы государственной тарифной политики
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Вклад регулируемых органами исполнительной власти республики тарифов в индекс потребительских цен (ИПЦ), в процентных пунктах |
0,94 |
- 1,5 |
- 1,5 |
- 1,5 |
0,5 |
Удельный вес отмены решений в сфере государственного регулирования тарифов, в % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Для обеспечения реализации государственной тарифной политики запланирован ряд организационных мероприятий.
Таблица 127
Организационные мероприятия
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Повышение эффективности государственного регулирования цен и тарифов, достижение баланса экономических интересов потребителей и производителей, действующих в регулируемых государством сферах | |
Установление тарифов на электрическую энергию и услуги коммунального комплекса в рамках, установленных федеральными и региональными органами исполнительной власти в области регулирования тарифов |
Вклад роста тарифов, регулируемых региональными органами исполнительной власти в области регулирования тарифов, в индекс потребительских цен не выше установленных индикаторов |
Установление цен и тарифов на социально значимые товары и услуги с учетом сбалансированности интересов производителей и потребителей | |
Задача N 2. Усиление государственного контроля за соблюдением порядка ценообразования и применением регулируемых тарифов (цен) в соответствии с действующим законодательством | |
Осуществление контроля за применением тарифов (цен), подлежащих государственному регулированию в соответствии с действующим законодательством |
Защита нарушенных или оспариваемых прав и интересов потребителей и производителей, действующих в регулируемых государством сферах |
5.7. Государственные закупки
Главной целью размещения государственного заказа Республики Бурятия является проведение единой государственной политики, направленной на повышение эффективности расходования бюджетных средств и средств внебюджетных источников финансирования.
Таблица 128
Индикатор государственного заказа
Показатель |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Доля государственных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы и аукционы), % |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
75,0 |
82,0 |
Таблица 129
Организационные мероприятия в сфере государственного заказа
N п/п |
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
|
Задача N 1. Повышение эффективности расходования бюджетных средств | ||||
1 |
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Бурятия |
Формирование и обеспечение единого подхода в области эффективного функционирования и развития системы государственного заказа Республики Бурятия |
|
|
2 |
Формирование сводного плана закупок товаров, работ, услуг |
Систематизация и упорядочение размещения государственного заказа государственных заказчиков в закупках товаров, выполнении работ, оказании услуг. Обеспечение соответствия государственного заказа бюджетным ассигнованиям в соответствии с реестром расходных обязательств на текущий финансовый год |
|
|
Задача N 2. Достижение открытости и гласности процесса закупок | ||||
3 |
Развитие системы электронных торгов с целью расширения возможностей по эксплуатации электронной торговой площадки для проведения открытых аукционов в электронной форме |
Расширение географии непосредственных участников размещения заказа |
||
4 |
Внедрение автоматизированной информационной системы государственного заказа Республики Бурятии (АИС "Госзаказ Бурятия") |
Повышение эффективности государственных и муниципальных закупок, обеспечение процессов прозрачности и гласности административных действий и процедур для граждан и организаций, доступности в режиме реального времени информации об исполнении государственных функций в сфере размещения заказа, предотвращение нарушений законодательства в сфере размещения заказа за счет снижения влияния субъективного фактора в процессе размещения заказа, обеспечение соблюдения всех процедурных сроков размещения заказа средствами системы, начиная с подготовки документов до завершения исполнения контракта, повышение возможности постоянного контроля и мониторинга на всех стадиях размещения заказа |
||
Задача N 3. Совершенствование организационных структур управления закупками | ||||
5 |
Организация и проведение совместных торгов по принципу однородности закупаемой продукции |
Сокращение затрат на организацию и проведение процедур, увеличение дополнительной экономии бюджетных средств за счет увеличения объема поставки однотипной продукции. Увеличение круга участников, повышение заинтересованности крупных поставщиков |
5.8. Кадровая политика в органах государственной власти
и местного самоуправления
Цель кадровой политики - обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Республики Бурятия и местного самоуправления на основе формирования высокопрофессионального кадрового, в первую очередь руководящего состава, способного успешно решать задачи в современных условиях ("кадры развития").
Задачи в области кадровой политики:
обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, научных и образовательных учреждений в республике по вопросам реализации кадровой политики;
подготовка, продвижение и закрепление на руководящих должностях государственной и муниципальной службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетентности, управленческой культуры и нравственных качеств;
повышение качественного уровня кадрового состава органов государственной власти и местного самоуправления;
формирование и качественное развитие "кадрового резерва Республики Бурятия", в том числе создание "золотого кадрового фонда" республики, обеспечение эффективного использования его потенциала;
обеспечение соблюдения государственными гражданскими и муниципальными служащими требований законодательства и иных нормативных правовых актов о государственной и муниципальной службе.
Мероприятия кадровой политики предусматривают:
обеспечение преемственности и обновления при формировании кадрового состава органов государственной власти и местного самоуправления;
расширение сферы поиска и привлечения кадров, отказ от закрытой системы подбора кадров и тактики кадрового самообеспечения;
развитие практики ротации кадров между органами государственной власти и местного самоуправления;
привлечение на государственную гражданскую и муниципальную службу высококвалифицированных специалистов из сферы производства, науки, бизнеса;
создание системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих;
повышение значения профессионально-образовательной квалификации при решении вопроса о назначении руководящих кадров;
соблюдение последовательности выдвижения кадров на руководящие должности с учетом поэтапного овладения профессией, приобретения управленческих навыков и расширения масштаба деятельности;
совершенствование нормативного правового и организационно-методического обеспечения кадровой работы;
гласность при организации и проведении кадровой работы.
Таблица 130
Индикаторы кадровой политики
в органах государственной власти
Индикатор |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Средний возраст государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, лет |
45 |
44 |
42 |
41,5 |
40 |
Доля государственных служащих органов государственной власти Республики Бурятия и муниципальных служащих органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, % |
78 |
79 |
80 |
81 |
90 |
Средний возраст муниципальных служащих органов местного самоуправления в Республике Бурятия, лет |
45 |
44 |
43 |
42,5 |
40 |
Численность работников исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия (за исключением передаваемых федеральных полномочий), % к уровню 2007 года |
95 |
93 |
90 |
89 |
75 |
5.9. Противодействие коррупции
Основной целью противодействия коррупции является снижение уровня коррупции при предоставлении органами государственной власти Республики Бурятия и органами местного самоуправления в Республике Бурятия государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям, а также обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
создание системы противодействия коррупции в Республике Бурятия;
предупреждение коррупционных правонарушений;
устранение условий, порождающих коррупцию;
формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью государственных и муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям;
мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;
вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;
содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.
Основными мероприятиями в рамках решения указанных задач будут:
разработка и внедрение ведомственных программ противодействия коррупции и (или) программ противодействия коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования;
организация проведения экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции;
совершенствование организации деятельности по размещению государственных и муниципальных заказов;
установление системы обратной связи с получателями государственных и муниципальных услуг;
формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны государственных и муниципальных служащих, граждан и организаций;
внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, позволяющих сократить причины и условия, порождающие коррупцию;
обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия.
Таблица 131
Индикатор эффективности противодействия коррупции
Индикатор |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Снижение доли граждан и организаций, столкнувшихся с проявлениями коррупции, % по сравнению с уровнем 2008 года (на количество %, по данным социологических исследований) |
* |
10 |
20 |
25 |
50 |
Таблица 132
Организационные мероприятия по борьбе с коррупцией
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Создание комиссии при Президенте Республики Бурятия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Бурятия и урегулированию конфликта интересов и возложение на нее функций в области противодействия коррупции |
Снижение удельного веса преступлений коррупционной направленности при исполнении государственных функций и предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия с 0,5% в 2008 году до 0,39% в 2010 году |
Экспертиза нормативных правовых актов Республики Бурятия и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции |
Исключение правовых оснований для принятия решений, способствующих проявлениям коррупции |
Разработка и реализация программ противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия |
Повышение качества и доступности государственных услуг |
Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях |
Рост уровня доверия граждан к деятельности органов государственной власти Республики Бурятия с 41% в 2008 году до 49,3% в 2010 году |
Оснащение мест приема заявителей специальными техническими средствами |
Обеспечение прозрачности процедур при предоставлении государственных услуг |
Проведение социологического опроса населения |
Выявление причин коррупции в исполнительных органах государственной власти |
5.10. Повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг в Республике Бурятия
Основные массовые общественно значимые государственные и муниципальные услуги носят межведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможно улучшить предоставление отдельно взятой услуги только в рамках одного ведомства без оптимизации работы других ведомств, включенных в предоставление таких государственных и муниципальных услуг.
Одним из приоритетов административной реформы, проводимой в Республике Бурятия, является создание Многофункционального центра, основными целями которого является упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков их предоставления, повышение комфортности получения услуг гражданами и юридическими лицами, противодействие коррупции, ликвидация рынка посредников при получении услуг.
Достижение поставленных целей связано с решением следующих задач:
реализация принципа "одного окна" при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
организация деятельности по полному информированию граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
оптимизация административных процедур и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг за счет принятия административных регламентов и заключения соглашений между органами государственной власти и органами местного самоуправления;
сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для получения государственных и муниципальных услуг;
сокращение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами за счет организации межведомственного информационного и документационного взаимодействия.
В рамках решения поставленных задач будут реализовываться следующие мероприятия:
разработка организационно-правовых документов, регламентирующих деятельность Многофункционального центра Республики Бурятия;
формирование перечня государственных и муниципальных услуг;
разработка административных регламентов предоставления услуг на базе Многофункционального центра Республики Бурятия;
разработка проектов соглашений по всем взаимосвязанным государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в Многофункциональном центре Республики Бурятия;
анализ информационных ресурсов, необходимых для обеспечения функционирования Многофункционального центра Республики Бурятия;
организация взаимодействия ведомственных баз данных для предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Бурятия по принципу "одного окна";
строительство здания под размещение Многофункционального центра Республики Бурятия;
подготовка перечня дополнительных услуг, предоставляемых в Многофункциональном центре Республики Бурятия, и заключение соглашений с организациями, их предоставляющими;
создание и оснащение клиентских залов Многофункционального центра на территории муниципальных образований Республики Бурятия.
Таблица 133
Индикаторы эффективности предоставления
государственных и муниципальных услуг
Индикатор |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Количество услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" в Республике Бурятия |
0 |
22 |
30 |
80 |
105 |
Количество обращений граждан в год, тыс. |
0 |
105 |
150 |
250 |
350 |
Таблица 134
Реализация мероприятий по созданию
многофункциональных центров в Республике Бурятия
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
234,21 |
24,81 |
134,90 |
74,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
31,85 |
19,85 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
127,86 |
4,96 |
85,65 |
37,25 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
74,50 |
0,00 |
37,25 |
37,25 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1 |
Строительство здания Многофункционального центра Республики Бурятия |
Всего |
85,21 |
24,81 |
60,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
31,85 |
19,85 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
53,36 |
4,96 |
48,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2 |
Создание и оснащение клиентских залов в муниципальных образованиях в Республике Бурятия |
Всего |
149,00 |
0,00 |
74,50 |
74,50 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
74,50 |
0,00 |
37,25 |
37,25 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
74,50 |
0,00 |
37,25 |
37,25 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.11. Совершенствование нормативной правовой базы
Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Бурятия является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы Республики Бурятия являются:
1) стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности;
2) рост экономического потенциала;
3) совершенствование порядка использования природных и туристско-рекреационных ресурсов Республики Бурятия;
4) формирование благоприятного социального климата в Республике Бурятия;
5) совершенствование деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и управления республиканской (муниципальной) собственностью.
Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности
Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Бурятия в данной сфере направлено на уменьшение инвестиционного риска путем стимулирования создания страховых фондов, банковских пулов, предоставления государственных гарантий и иных форм государственной поддержки в соответствии с законодательством.
Немаловажным направлением в данной сфере является упорядочение в пределах компетенции субъекта Российской Федерации земельных отношений, что должно стать стимулом к активизации инвестиционной деятельности, повышению инвестиционной привлекательности Республики Бурятия. Будут приняты муниципальные правовые акты, упрощающие процедуру и сокращающие продолжительность процесса получения инвесторами прав на земельные участки для строительства.
Кроме того, планируется разработать нормативные правовые акты, стимулирующие деятельность некоммерческого сектора экономики.
Помимо выполнения своей прямой функции - обеспечения наполняемости республиканского бюджета необходимо создать эффективные инструменты стимулирования инвестиционной деятельности с целью выхода Республики Бурятия на бездотационный режим развития.
Необходимо разработать и задействовать нормативные правовые акты по созданию и развитию региональных зон экономического благоприятствования.
В результате осуществления планируемых мероприятий ожидается увеличение объемов кредитования организаций Республики Бурятия финансово-кредитными организациями, повышение открытости инвестиционного процесса, уровня подготовки бизнес-планов и других документов при поиске потенциальных инвесторов и, соответственно, общее увеличение инвестиционной активности в Республике Бурятия.
Рост экономического потенциала
Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Бурятия в сфере материального производства направлено на создание условий для эффективного функционирования хозяйствующих субъектов, в первую очередь в приоритетных отраслях экономики, могущих дать мультипликативный эффект и способствовать расширению налоговой базы.
Будут разработаны:
дополнения в Закон Республики Бурятия от 13 октября 2005 года N 1282-III "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Республике Бурятия" в части субсидирования затрат на проведение землеустроительных работ сельхозтоваропроизводителей;
республиканская целевая программа развития агропромышленного комплекса на 2008 - 2012 годы;
концепция развития строительного комплекса Республики Бурятия;
схема территориального планирования Республики Бурятия;
порядки по контролю над застройкой, землепользованием и землеустройством, правами собственности, строительными нормами и др.;
нормативные правовые акты по стимулированию модернизации основных фондов, созданию эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой.
Совершенствование порядка использования природных, туристско-рекреационных
ресурсов Республики Бурятия, улучшение экологической ситуации
В настоящее время природный потенциал Республики Бурятия в значительной мере не используется вследствие несовершенства порядка использования земельных, лесных, водных, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов.
Одной из основных задач в данной сфере является повышение уровня отдачи использования природных ресурсов для бюджетов всех уровней, а также обеспечение рационального природопользования при минимизации отрицательных воздействий на окружающую среду.
Большую роль в данной работе будет играть взаимодействие с федеральными органами государственной власти по вопросу совершенствования порядка лицензирования и ввода в промышленную эксплуатацию стратегических месторождений полезных ископаемых. В частности, необходимо отработать вопросы по наделению Республики Бурятия полномочиями по лицензированию локальных месторождений полезных ископаемых, имеющих республиканское значение.
Будут приняты:
порядок добычи общераспространенных полезных ископаемых собственниками и владельцами земельных участков в Республике Бурятия;
порядок владения, пользования и распоряжения геологической и иной информацией о недрах, находящихся в собственности Республики Бурятия;
порядок условий формирования, предоставления в пользование и передачи в собственность республиканских геологических информационных ресурсов;
положение о государственной экспертизе информации о разведанных запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность;
положение об учете и контроле радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории Республики Бурятия;
порядок предоставления права пользования участками недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
положение о конкурсах (аукционах) на получение права пользования недрами на участках недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
регламенты недропользования на землях сельскохозяйственного назначения и на землях лесного фонда;
налоговые льготы по региональным налогам недропользователям, обеспечивающим проведение геологоразведочных работ на общераспространенные полезные ископаемые;
лесной план Республики Бурятия;
лесохозяйственные регламенты лесничеств и лесопарков;
правила использования лесов для ведения охотничьего хозяйства;
нормативы в сфере охраны и воспроизводства объектов животного мира;
правила порядка оборота и добывания диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики Бурятия;
комплексный план мероприятий по повышению безопасности гидротехнических сооружений;
республиканские, межмуниципальные программы и проекты в области использования и охраны водных объектов или их частей, расположенных на территории Республики Бурятия;
нормативные правовые акты по оказанию государственной поддержки экологоориентированных инвестиционных проектов.
В области туризма:
Закон Республики Бурятия "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия от 21 ноября 1995 года N 210-I "О туризме";
Закон Республики Бурятия "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия от 16 сентября 1997 года N 559-I "О лечебно-оздоровительных местностях, курортах в Республике Бурятия";
нормативный правовой акт, определяющий механизм создания кластера "Туризм", права и ответственность государства и бизнеса;
подзаконный акт к Закону Республики Бурятия от 21 ноября 1995 года N 210-I "О туризме", определяющий порядок учета турагентов;
нормативный правовой акт, определяющий порядок взаимодействия министерств и ведомств, а также организаторов путешествий по обеспечению безопасности в туризме;
внесение изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 19 мая 1997 года N 170 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" в Республике Бурятия";
нормативный правовой акт, предусматривающий комплекс мер по совершенствованию статистического учета в сфере туризма.
Формирование благоприятного социального климата в Республике Бурятия
Данное направление предполагает разработку и принятие в соответствии с законодательством ряда республиканских нормативных правовых актов, направленных на улучшение социального положения населения. Большое внимание будет посвящено минимизации негативных последствий проведения жилищно-ком-мунальной реформы, совершенствованию порядка предоставления медицинских, образовательных и других социальных услуг.
Будут внесены изменения в законодательство Республики Бурятия по полномочиям в области установления оплаты труда работникам бюджетной сферы, разработаны нормативные правовые акты по модернизации здравоохранения, образования, внедрению в отраслях социальной сферы нормативно-подушевого планирования, переходу к отраслевым системам оплаты труда, ориентированным на результат, оптимизации сети бюджетных учреждений, улучшению качества предоставляемых бюджетных услуг, переходу на одноканальное финансирование.
Будут разработаны республиканские целевые программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" (туберкулез, артериальная гипертония, онкология, сахарный диабет, ВИЧ, медицина катастроф), "Медицинские кадры" и другие.
В жилищно-коммунальном хозяйстве будут приняты нормативные правовые акты по совершенствованию системы управления жилищно-коммунальным хозяйством Республики Бурятия, в том числе по внедрению механизмов государственно-частного партнерства, концессий, обеспечению потребителей услугами нормативного качества; внедрению механизмов экономического стимулирования снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг; созданию системы гарантий по возврату инвестиций в отрасль.
Основным результатом данной работы должно стать повышение качества и уровня жизни населения Республики Бурятия, сокращение социальной дифференциации.
Совершенствование деятельности исполнительных органов государственной власти
Республики Бурятия и управления республиканской (муниципальной) собственностью
Данное направление предполагает проведение эффективной административной реформы в Республике Бурятия, которая обеспечит оптимизацию государственного регулирования, совершенствование структуры государственного управления в Республике Бурятия.
Будут разработаны нормативные правовые акты о распределении ответственности исполнительных органов государственной власти за выполнение индикаторов по результатам деятельности по курируемым направлениям.
В данном направлении также будет проведена работа по повышению эффективности использования республиканского (муниципального) имущества, совершенствованию порядка использования республиканского (муниципального) имущества в качестве инструмента стимулирования инвестиционной деятельности.
Будут приняты:
ведомственная целевая программа "Управление республиканским имуществом";
изменения в действующий порядок планирования приватизации республиканского имущества;
порядок управления республиканским жилищным фондом и его состав;
изменения в порядок передачи в аренду и безвозмездное пользование объектов республиканской собственности;
нормативный правовой акт о содействии обучению специалистов, обеспечивающих правовое и организационное функционирование рынка земель.
5.12. Формирование "электронного правительства"
в Республике Бурятия
Формирование "электронного правительства" Республики Бурятия ставит своей целью повышение эффективности и качества государственного управления социально-экономическими процессами в Республике Бурятия, открытости информации о деятельности органов государственной власти Республики Бурятия, информированности, доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг.
Таблица 135
Индикаторы "электронного правительства" в Республике Бурятия
Индикатор |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Доля исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, подключенных и использующих в своей деятельности функциональные возможности и ресурсы информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия, % |
60 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля муниципальных образований, подключенных и использующих в своей деятельности функциональные возможности и ресурсы информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия, % |
|
30 |
70 |
80 |
100 |
Доля органов исполнительной власти, использующих единую технологию учета и контроля документов, % |
70 |
90 |
95 |
95 |
100 |
Доля исполнительных органов государственной власти, использующих электронные цифровые подписи (ЭЦП) для организации межведомственного взаимодействия, % |
30 |
70 |
100 |
100 |
100 |
Увеличение доли сведений о деятельности республиканских органов власти, размещаемых в открытых информационных системах в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия, % |
50 |
65 |
75 |
75 |
100 |
Доля сведений об оказании государственных и муниципальных услуг в открытых информационных системах от общего числа оказываемых услуг органами государственной власти и местного самоуправления Республики Бурятия, % |
20 |
50 |
70 |
75 |
100 |
Программой предусмотрен ряд мероприятий по формированию "электронного правительства", финансирование которых будет осуществляться за счет республиканского бюджета.
Таблица 136
Финансирование мероприятий
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Республиканский бюджет |
9,01 |
13,824 |
34,90 |
28,19 |
Основные направления формирования "электронного правительства":
1) совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений: создание информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия;
2) создание функциональных подсистем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти республики:
а) обеспечение функционирования, развития информационной вычислительной сети Правительства Республики Бурятия и модернизация технических средств;
б) развитие системы электронного документооборота и делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия, развитие удостоверяющего центра Республики Бурятия;
в) автоматизация деятельности муниципальных образований в Республике Бурятия по учету предоставления услуг населению;
г) создание системы обеспечения информационной безопасности функционирования "электронного правительства";
3) обеспечение открытости информации о деятельности органов государственной власти Республики Бурятия: создание и развитие систем информирования граждан, хозяйствующих субъектов и организаций о деятельности исполнительных органов государственной власти;
4) повышение информированности граждан, хозяйствующих субъектов и организаций об услугах, оказываемых органами государственной власти и местного самоуправления, порядке их получения: создание информационно-справочной системы по вопросам получения государственных и муниципальных услуг;
5) повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг: создание программно-технологического комплекса поддержки оказания государственных услуг по принципу "одного окна".
Таблица 137
Реализация мероприятий по формированию
"электронного правительства" в Республике Бурятия
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
85,924 |
0,000 |
85,924 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
9,010 |
0,000 |
9,010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
13,824 |
0,000 |
13,824 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
34,900 |
0,000 |
34,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
28,190 |
0,000 |
28,190 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
1 |
Создание информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия |
Всего |
8,27 |
0,00 |
8,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
2,27 |
0,00 |
2,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2 |
Создание системы электронного делопроизводства и документооборота органов государственной власти Республики Бурятия с внедрением единой технологии учета и контроля документов, внедрением электронной цифровой подписи (ЭПЦ) для организации межведомственного электронного обмена документами.
|
Всего |
10,73 |
0,00 |
10,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
1,27 |
0,00 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
3,12 |
0,00 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
3,10 |
0,00 |
3,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
3,24 |
0,00 |
3,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3 |
Автоматизация деятельности муниципальных образований в Республике Бурятия по учету предоставления услуг населению |
Всего |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Создание и развитие систем информирования граждан, хозяйствующих субъектов и организаций о деятельности исполнительных органов государственной власти |
Всего |
1,874 |
0,000 |
1,874 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,400 |
0,000 |
0,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,074 |
0,000 |
0,074 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,700 |
0,000 |
0,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,700 |
0,000 |
0,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
Обеспечение функционирования, развития информационной вычислительной сети Правительства Республики Бурятия и модернизация технических средств |
Всего |
20,94 |
0,00 |
20,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
3,74 |
0,00 |
3,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
7,35 |
0,00 |
7,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
4,85 |
0,00 |
4,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6 |
Создание программно-технологического комплекса поддержки оказания государственных услуг по принципу "одного окна" |
Всего |
34,50 |
0,00 |
34,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
17,25 |
0,00 |
17,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
17,25 |
0,00 |
17,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
7 |
Создание системы обеспечения информационной безопасности функционирования "электронного правительства" |
Всего |
5,61 |
0,00 |
5,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,60 |
0,00 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
1,01 |
0,00 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 138
Мероприятия по формированию "электронного правительства"
в Республике Бурятия
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Создание информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия |
Обеспечение органов власти эффективным инструментом анализа и прогнозирования социально-экономического развития для поддержки аналитической деятельности органов власти. Повышение эффективности процесса принятия решений и результативности государственного управления в вопросах социально-экономического развития республики |
|
Создание системы электронного делопроизводства и документооборота органов государственной власти Республики Бурятия с внедрением единой технологии учета и контроля документов, внедрением электронной цифровой подписи для организации межведомственного электронного обмена документами. Развитие удостоверяющего центра Республики Бурятия |
Переход на единую технологию учета и контроля документов исполнительных органов государственной власти, обеспечение автоматизированного упреждающего контроля за своевременным исполнением документов, повышение ответственности за исполнение документов, исполнительской дисциплины, переход на безбумажный ведомственный и межведомственный документооборот, придание юридической значимости электронному документообороту |
|
Автоматизация деятельности муниципальных образований в Республике Бурятия по учету предоставления услуг населению |
Создание информационных и технических условий для реализации принципа "одного окна". Создание информационной основы для: планирования бюджетов; мониторинга анализа и прогнозирования демографической ситуации в республике; построение прогнозов социально-экономического развития сельского поселения, района и республики в целом |
|
Создание и развитие систем информирования граждан, хозяйствующих субъектов и организаций о деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия |
Реализация конституционных прав граждан на получение открытой информации о деятельности исполнительных органов государственной власти, создание удобного доступа для населения и организаций к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти, комфортной среды электронного взаимодействия органов власти между собой, с населением, хозяйствующими субъектами и организациями |
|
Создание информационно-справочной системы по вопросам получения государственных и муниципальных услуг |
Повышение информированности граждан, хозяйствующих субъектов и организаций об услугах, оказываемых органами государственной власти и местного самоуправления, порядке их получения |
|
Обеспечение функционирования, развития информационной вычислительной сети Правительства Республики Бурятия и модернизация технических средств |
Создание единого информационного пространства исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Бурятия на основе организации и развития информационной вычислительной сети Правительства Республики Бурятия |
|
Создание программно-техно-логического комплекса поддержки оказания государственных услуг по принципу "одного окна" |
Повышение эффективности юридически значимого взаимодействия структур, участвующих в процессах предоставления услуг в режиме "одного окна", комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг |
|
Создание системы обеспечения информационной безопасности функционирования "электронного правительства" |
Обеспечение безопасного функционирования государственных информационных систем и достоверности государственных информационных ресурсов |
"; |
5) разделVI "Территориальное развитие" изложить в следующей редакции:
"Раздел VI. Территориальное развитие
Целью территориального развития Республики Бурятия является создание сбалансированной пространственно-экономической структуры Республики Бурятия.
Основной задачей территориального развития Республики Бурятия является сокращение диспропорций социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия.
Для решения поставленных задач предусматривается разработка:
схемы территориального планирования Республики Бурятия и муниципальных образований в Республике Бурятия;
программы размещения производительных сил Республики Бурятия.
Территория Республики Бурятия условно подразделена на семь макрорайонов (Центральный, Северо-Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный, Прибайкальский и Северный), сгруппированных по принципам географического положения муниципальных образований в Республике Бурятия, современной специализации экономики, единства инфраструктурной сети, общности проблем и перспектив социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия.
Анализ показывает, что для всех выделенных макрорайонов характерно наличие муниципальных образований как с достаточно высоким уровнем экономического развития, так и значительно отстающих от среднереспубликанских показателей.
Четыре макрорайона из семи формируют промышленное производство в Республике Бурятия. На Центральный макрорайон приходится почти 80% объема промышленного производства, на Прибайкальский - 8,8%, Юго-Восточный - 5,6% и Северный - 3,5%.
На территории этих же макрорайонов, за исключением Северного, производится основной объем сельскохозяйственного производства: Центральный формирует 16,2% продукции сельского хозяйства, Прибайкальский - 18,1%, Юго-Восточный - 31,6%; в совокупности - 66%.
Более высокий экономический потенциал названных макрорайонов обусловливает их лидерство в привлечении инвестиций: Центральный - 73,6%, Прибайкальский - 10,1%, Юго-Восточный - 8,6% в общем объеме капитальных вложений.
В этих макрорайонах проживает и основное население Республики Бурятия - 80% от всей численности.
Два макрорайона имеют чисто сельскохозяйственную специализацию - Северо-Восточный (12,2%), Южный (14%). Место Юго-Западного макрорайона в экономике Республики Бурятия незначительно.
Таким образом, основной экономический потенциал локализован преимущественно в средней части Республики Бурятия и оказывает слабое воздействие на более отдаленные территории.
Сложившаяся специализация макрорайонов обусловливает вклад территорий в бюджетную систему Республики Бурятия.
Центральный макрорайон преимущественно за счет г. Улан-Удэ, а также крупных муниципальных районов - Селенгинского и Заиграевского формирует 76,6% налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Бурятия. При этом доля Центрального макрорайона с 2003 года возросла на 10,3%.
На втором месте находится Северный макрорайон, обеспечивающий 8% налоговых поступлений. Эта доля сократилась с 2003 года на 5,3%. Остальные пять макрорайонов обеспечивают вклад в диапазоне от 2,2% до 5,7%.
Дифференциация экономического потенциала территорий определяет различия в уровнях налоговых доходов, приходящихся на душу населения: от 1 400 рублей в Иволгинском районе Центрального макрорайона до 27,0 тыс. рублей в Муйском районе и в городе Северобайкальск Северного макрорайона (за 2005 год). При этом наиболее низкий уровень наблюдается в муниципальных районах с высокой долей в экономике территории сельского хозяйства.
Наиболее высокий уровень подушевых налоговых доходов приходится на районы с высоким уровнем развития обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, в сфере транспорта и услуг, что обусловливает наличие дополнительных возможностей для территорий по привлечению инвестиций, увеличению денежных доходов населения и развитию потребительского рынка.
Таким образом, существуют серьезные диспропорции в социально-экономическом развитии территорий Республики Бурятия, ярко проявляющиеся в значительной дифференциации налогового и бюджетного потенциала муниципальных образований.
При инерционном сценарии развития сохранится преобладающая роль в социально-экономическом развитии Республики Бурятия территорий Центрального, Прибайкальского, Юго-Восточного и Северного макрорайонов и, соответственно, возрастет уровень территориальной дифференциации в уровнях социально-экономического развития муниципальных образований.
Наиболее перспективная система мер действенной ликвидации социально-экономических диспропорций муниципальных образований в Республике Бурятия будет осуществляться путем развития региональных "точек роста" как центров межтерриториальных социально-производственных комплексов, реализуемых в рамках оптимистичного сценария.
Реализация оптимистичного сценария приведет к изменению специализации ряда макрорайонов и на этой основе к сокращению территориальных диспропорций, существующих в Республике Бурятия.
Новыми видами экономической специализации Северо-Восточного макрорайона станут добыча урановых руд подземным способом, добыча и обогащение свинцово-цинковой и вольфрамово-молибденовой руд, добыча бериллиевой руды. Качественно расширится сельскохозяйственное производство в части мясного животноводства и мясопереработки, пищепереработки в целом.
На территориях Юго-Восточного макрорайона возникнет новая специализация по оказанию транспортно-логистических услуг, расширится добыча каменного угля, получит развитие традиционное мясо-молочное животноводство и растениеводство.
Территории Южного макрорайона будут специализироваться на расширении добычи золота, каменного угля, вольфрамово-молибденовых руд, углублении процессов лесопереработки. В сельском хозяйстве расширится выращивание кормовых культур, а также мясное животноводство. Также макрорайон включится в развитие транспортно-логистического кластера.
На территории Юго-Западного макрорайона укрепится специализация по оказанию туристско-рекреационных услуг.
Виды экономической специализации Северного макрорайона расширятся за счет создания новых энергетических мощностей, развития транспортно-логистических услуг, промышленности строительных материалов.
На территориях Центрального и Прибайкальского макрорайонов расширение видов специализации связано с созданием и развитием транспортно-логистического кластера, инновационных видов экономической деятельности и развитием туристского комплекса, в рамках которого получит развитие индустрия гостеприимства, создание модельных экологических поселений на прибрежных к озеру Байкал землях.
Реализация этих основных направлений и проектов значительно расширит специализацию макрорайонов Республики Бурятия. Это позволит диверсифицировать структуру экономики территорий, увеличить налогооблагаемую базу консолидированного и местных бюджетов и расширить возможности органов местного самоуправления по повышению доходной базы бюджетов муниципальных образований и снижению их зависимости от финансовой помощи вышестоящих уровней бюджетной системы.
Таблица 139
Макрорайоны Республики Бурятия
N |
Макрорайон |
Муниципальные образования |
"Точки роста" |
1 |
Центральный |
г. Улан-Удэ, Иволгинский, Заиграевский и Селенгинский районы |
Азиатский транспортно-логистический комплекс (развитие авиационного сообщения). Создание в г. Улан-Удэ мультимодального транспортно-логистического центра и терминальных комплексов, выполняющих функции логистического распределительного сервисного и делового центра. Развитие инновационного комплекса. Создание комплекса по производству высоко-технологичной продукции на базе особо чистого кварца. Освоение Ошурковского месторождения апатитов в Иволгинском районе |
2 |
Северо-Восточный |
Баунтовский эвенкийский, Еравнинский, Кижингинский и Хоринский районы |
Восточный производственно-инфраструктурный комплекс (освоение Озерного месторождения полиметаллов в Еравнинском районе, Орекитканского молибденового и Хиагдинского месторождения урана в Баунтовском районе, Ермаковского бериллиевого месторождения в Кижингинском районе). Развитие агропищевого и лесоперерабатывающего производства в Хоринском районе |
3 |
Юго-Восточный |
Бичурский, Кяхтинский, Мухоршибирский и Тарбагатайский районы |
Развитие инфраструктурного комплекса международного автомобильного пункта пропуска в г. Кяхта Кяхтинского района. Развитие агропищевого кластера. Развитие угольной промышленности (ОАО "Разрез Тугнуйский", "Бурятуголь"). Освоение Жарчихинского молибденового месторождения в Тарбагатайском районе |
4 |
Южный |
Джидинский и Закаменский районы |
Развитие агропищевого кластера. Развитие минерально-сырьевого комплекса на основе добычи золота, угля, вольфрама, молибдена. Развитие лесного комплекса на основе глубокой переработки древесины. Строительство автомобильного пункта перехода "Айнек-Гол" в Закаменском районе. Открытие пункта упрощенного перехода "Желтура" в Джидинском районе |
5 |
Юго-Западный |
Окинский, Тун- кинский районы |
Развитие туризма, рекреационных ресурсов, курортов "Аршан", "Нилова Пустынь", "Хонгор- Уула" в Тункинском районе. Развитие агропищевого кластера |
6 |
Прибай-кальский |
Баргузинский, Курумканский, Кабанский и Прибайкальский районы |
Туристский комплекс (туристско-рекреационная особая экономическая зона "Байкал". Развитие агропищевого кластера |
7 |
Северный |
г. Северобайкальск, Муйский и Северо-Байкальский районы |
Северо-Байкальский производственно-инфра-структурный комплекс (строительство Мокского гидроузла в Муйском районе и горнодобывающих предприятий на базе Холоднинского месторождения полиметаллов и Чулбонского месторождения кварцитов в Северо-Байкальском районе). Строительство цементного завода в п. Таксимо мощностью 1 млн. тонн цемента в год в Муйском районе. Строительство автомобильной дороги от станции Витим до ГЭС (25 км). Реконструкция взлетно-посадочных полос аэропортов п. Таксимо, п. Нижнеангарск |
8 |
Юго-Западный |
Окинский и Тункинский районы |
Развитие туризма, рекреационных ресурсов, курортов "Аршан", "Нилова Пустынь", "Хонгор-Уула" в Тункинском районе. Развитие агропищевого кластера |
9 |
Прибайкальский |
Баргузинский, Курумканский, Кабанский и Прибайкальский районы |
Туристский комплекс (туристско-рекреационная особая экономическая зона "Байкал"). Развитие агропищевого кластера |
10 |
Северный |
г. Северобайкальск, Муйский и Северо-Байкальский районы |
Северо-Байкальский производственно-инфра-структурный комплекс (строительство Мокского гидроузла в Муйском районе и горнодобывающих предприятий на базе Холоднинского месторождения полиметаллов и Чулбонского месторождения кварцитов в Северо-Байкальском районе). Строительство цементного завода в п. Таксимо мощностью 1 млн. тонн цемента в год в Муйском районе. Строительство автомобильной дороги от станции Витим до гидроэлектростанции (25 км). Реконструкция взлетно-посадочных полос аэропортов п. Таксимо, п. Нижнеангарск |
Таблица 140
Основные индикаторы реализации Программы
в разрезе муниципальных районов (городских округов)
Индикаторы |
Доля собственных доходов местных бюджетов, % |
Количество созданных рабочих мест, человек |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
|||||||||
Муниципальный район (городской округ) |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2017 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2017 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2017 год |
Баргузинский |
36,7 |
38,2 |
40,2 |
70,2 |
50 |
70 |
70 |
100 |
9 000 |
11 000 |
13 000 |
28 000 |
Баунтовский эвенкийский |
33,8 |
35,3 |
37,3 |
67,3 |
50 |
70 |
100 |
100 |
11 600 |
14 000 |
20 000 |
32 000 |
Бичурский |
23,8 |
25,3 |
27,3 |
57,3 |
30 |
50 |
50 |
70 |
7 000 |
8 500 |
12 000 |
23 000 |
Джидинский |
36,2 |
37,7 |
39,7 |
69,7 |
400 |
300 |
200 |
100 |
6 500 |
8 000 |
9 500 |
23 000 |
Еравнинский |
24,5 |
26,0 |
28,0 |
60,0 |
50 |
150 |
200 |
150 |
6 500 |
8 000 |
10 000 |
37 000 |
Заиграевский |
20,7 |
22,2 |
24,2 |
54,2 |
400 |
400 |
800 |
500 |
7 000 |
8 000 |
10 000 |
28 000 |
Закаменский |
16,1 |
17,6 |
19,6 |
49,6 |
50 |
70 |
100 |
100 |
7 500 |
8 500 |
11 000 |
30 000 |
Иволгинский |
29,5 |
31,0 |
33,0 |
63,0 |
300 |
600 |
700 |
150 |
5 000 |
7 500 |
11 000 |
25 000 |
Кабанский |
57,6 |
59,1 |
61,1 |
95,0 |
100 |
200 |
150 |
200 |
7 000 |
9 000 |
12 000 |
35 000 |
Кижингинский |
22,2 |
23,7 |
25,7 |
55,7 |
200 |
200 |
250 |
200 |
6 100 |
8 000 |
11 000 |
30 000 |
Курумканский |
18,2 |
19,7 |
21,7 |
51,7 |
70 |
100 |
100 |
100 |
10 000 |
12 000 |
15 000 |
25 000 |
Кяхтинский |
67,6 |
69,1 |
71,1 |
90,0 |
400 |
300 |
300 |
200 |
9 000 |
13 000 |
16 000 |
30 000 |
Муйский |
77,8 |
79,3 |
81,3 |
100,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
12 700 |
14 000 |
17 000 |
30 000 |
Мухоршибирский |
41,8 |
43,3 |
45,3 |
80,0 |
100 |
120 |
80 |
100 |
12 000 |
13 000 |
17 000 |
27 000 |
Окинский |
59,0 |
60,5 |
62,5 |
92,5 |
60 |
100 |
100 |
100 |
11 000 |
13 500 |
16 000 |
32 000 |
Прибайкальский |
57,3 |
58,8 |
60,8 |
100,0 |
330 |
720 |
450 |
100 |
6 200 |
10 400 |
14 900 |
41 000 |
Северо-Байкальский |
54,2 |
55,7 |
57,7 |
100,0 |
30 |
45 |
50 |
50 |
14 100 |
15 500 |
16 100 |
48 000 |
Селенгинский |
55,9 |
57,4 |
59,4 |
89,4 |
20 |
50 |
70 |
100 |
13 000 |
15 000 |
18 000 |
30 000 |
Тарбагатайский |
30,7 |
32,2 |
34,2 |
64,2 |
50 |
50 |
50 |
70 |
5 700 |
7 000 |
10 000 |
20 000 |
Тункинский |
26,9 |
28,4 |
30,4 |
60,4 |
69 |
70 |
70 |
100 |
7 100 |
8 200 |
9 500 |
25 000 |
Хоринский |
26,4 |
27,9 |
29,9 |
59,9 |
120 |
120 |
120 |
1 000 |
10 000 |
11 000 |
14 000 |
37 100 |
г. Северобайкальск |
51,2 |
52,7 |
54,7 |
84,7 |
40 |
50 |
60 |
60 |
15 000 |
17 000 |
20 000 |
50 000 |
г. Улан-Удэ |
54,1 |
55,6 |
57,6 |
100,0 |
2 200 |
2 300 |
3 000 |
3 000 |
14 500 |
17 000 |
19 500 |
60 000 |
Основные макроэкономические индикаторы развития муниципальных территорий будут определены в программах социально-экономического развития муниципальных образований на уровне районов и поселений на долгосрочную и среднесрочную перспективы, которые должны быть увязаны с индикаторами настоящей Программы.";
6) раздел IX "Оценка эффективности реализации Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" изложить в следующей редакции:
"Раздел IX. Оценка эффективности реализации Программы
социально-экономического развития Республики Бурятия
на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года
В долгосрочном периоде ожидается вывод Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования. Объем валового регионального продукта увеличится со 100,4 млрд. рублей в 2007 году до 554,5 млрд. рублей в 2017 году.
Доходы консолидированного бюджета увеличатся с 24 млрд. рублей в 2007 году до 70 млрд. рублей в 2017 году. Среднемесячная заработная плата в отраслях материального производства составит 40 - 45 тыс. рублей. Количество населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составит 125,5 тыс. человек.
Прирост валового регионального продукта и реальных денежных доходов населения будут достигнуты за счет опережающего развития приоритетных отраслей экономики Республики Бурятия. В частности, к 2010 году производство услуг вырастет в реальном выражении на 28,3 - 35,5%. Объем промышленного производства увеличится на 21,4 - 37,3%, валовая продукция сельского хозяйства - на 6 - 12,5%.
Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий обеспечат дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Участие малого предпринимательства в экономике Республики Бурятия к концу 2010 года существенно возрастет: доля выпуска товаров и услуг малых предприятий в объеме валового регионального продукта Республики Бурятия увеличится до 10% процентов, доля работающих в малых предприятиях достигнет 12% от общего числа занятых.
Улучшение инвестиционного климата будет способствовать притоку современного менеджмента и производственных технологий в реальный сектор. Реализация быстроокупаемых и наиболее эффективных инвестиционных проектов Программы повысит инвестиционный потенциал Республики Бурятия (рост инвестиций в среднем на 10 - 11% в год), повлечет развитие сопутствующих и технологически связанных производств, обеспечит рост доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия.
Таблица 141
Индикаторы Программы социально-экономического развития
Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|
1. Развитие экономического потенциала |
|
|
|
|
|
|
Макроэкономика |
|
|
|
|
|
|
Валовой региональный продукт, млрд. рублей |
127,7 |
149,3 |
173,3 |
199,6 |
554,5 |
|
Доходы консолидированного бюджета, млрд. рублей |
32,8 |
33,7 |
35,5 |
33,4 |
70,2 |
|
Среднемесячная заработная плата по республике, рублей |
13 800 |
16 315 |
19 210 |
21 700 |
45 000 |
|
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек |
221 |
211 |
201,3 |
191 |
125,5 |
|
Промышленность |
|
|
|
|
|
|
Объем отгрузки, млн. рублей |
102 000,0 |
118 900,0 |
141 100,0 |
160 000 |
423300,0 |
|
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
1,04 |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
3,7 |
|
Прибыль, млн. рублей |
3 850,0 |
4 550,0 |
6 200,0 |
6 600 |
30840,0 |
|
Численность занятых, тыс. человек |
98,3 |
99,5 |
102,3 |
103,0 |
113,4 |
|
Средняя заработная плата, рублей |
12 600 |
14 600 |
16 700 |
19 200 |
45 100 |
|
Сокращение убыточных предприятий, % |
27,5 |
27,0 |
26,5 |
26,0 |
18,5 |
|
Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей |
13 855 |
15 619,6 |
17 365,6 |
19 306,8 |
39 018 |
|
Производительность труда, тыс. руб. на 1 работающего в год |
364,6 |
419,9 |
481 |
536,3 |
1 083,8 |
|
Рентабельность в сельскохозяйственных организациях с учетом государственной поддержки, % |
12,0 |
14,0 |
16,0 |
17,0 |
25,0 |
|
Численность занятых, человек |
38 000 |
37 200 |
36 100 |
36 000 |
36 000 |
|
Среднемесячная зарплата, рублей |
4 250 |
5 300 |
6 600 |
7 900 |
25 000 |
|
Строительство |
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ, млн. рублей |
8 931,3 |
9 975,0 |
11 079,6 |
12 284,4 |
33 200,0 |
|
Ввод жилья в эксплуатацию по муниципальным районам и городским округам, тыс.кв.м |
280,0 |
330,0 |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Республики Бурятия, всего, кв.м |
18,3 |
18,5 |
19,0 |
19,5 |
21,0 |
|
Среднемесячная заработная плата, рублей |
12 425 |
13 668 |
15 035 |
17 290 |
35 000 |
|
Численность занятых, человек |
9 422 |
10 030 |
10 200 |
10 300 |
11 100 |
|
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
Грузооборот, млн. тонно-км |
39 000 |
42 000 |
45 000 |
46 500 |
90 000 |
|
Пассажирооборот, млн. пасс-км |
1 763 |
1 816 |
1 875 |
1 900 |
2 076 |
|
Численность занятых, человек |
20 050 |
20 100 |
20 150 |
20 200 |
22 000 |
|
Среднемесячная заработная плата, рублей |
17 213,9 |
19 796 |
22 765,4 |
25 465 |
46 400 |
|
Связь |
|
|
|
|
|
|
Выполнено услуг связи, млн. рублей |
4 200 |
4 500 |
5 000 |
5 300 |
10 000 |
|
Численность занятых, человек |
6 050 |
6 100 |
6 150 |
6 150 |
6 300 |
|
Среднемесячная заработная плата, рублей |
15 130 |
17 400 |
20 000 |
22 400 |
30 000 |
|
Малое предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий, всего |
5 549 |
5 993 |
6 382 |
6 607 |
9 069 |
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей |
18 938,7 |
22 915,1 |
27 727,3 |
33 550 |
120 008,3 |
|
Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, человек |
34 070 |
36 600 |
39 144 |
41 884 |
65 058 |
|
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях, рублей |
8 770 |
11 363 |
14 725 |
17 581 |
34 720 |
|
Торговля и потребительский рынок |
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли, млрд. рублей |
62,6 |
71,6 |
80,4 |
99,0 |
256,0 |
|
Оборот общественного питания, млрд. рублей |
3,5 |
4,2 |
5,0 |
5,9 |
12,5 |
|
Численность занятых, человек |
49 700 |
50 000 |
50 300 |
50 600 |
52 000 |
|
Среднемесячная заработная плата, рублей |
9 600 |
11 000 |
12 700 |
14 140 |
30 000 |
|
Туризм |
|
|
|
|
|
|
Количество туристских прибытий, тыс. человек |
280,0 |
360,0 |
478,0 |
642,0 |
2 000,0 |
|
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей |
950,0 |
1 370,0 |
2 050,0 |
3 080 |
28 720,0 |
|
Численность занятых в сфере туризма, человек |
3 550 |
4 560 |
6 070 |
8 140 |
21 484 |
|
Среднемесячная заработная плата, рублей |
7 900 |
8 900 |
10 000 |
11 300 |
18 000 |
|
Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-места |
11 400 |
13 600 |
15 850 |
18 100 |
28 000 |
|
2. Развитие инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (площадь бетонных покрытий), кв.м |
ПСД |
ПСД |
206455 |
224455 |
224455 |
|
Строительство автодорог, км |
- |
- |
10 |
- |
56 |
|
Реконструкция автодорог, км |
52 |
31 |
27 |
- |
358 |
|
Строительство мостов, шт./ п.м |
1/208,5 |
2/82,35 |
7/167,4 |
1/29,3 |
51/ 2252,08 |
|
Строительство железнодорожных путей, км |
- |
- |
ПСД |
- |
205 |
|
Связь и информатизация |
|
|
|
|
|
|
Охват телерадиовещанием, в % к численности населения |
96,2 |
96,4 |
96,9 |
97,0 |
99,0 |
|
Количество Интернет-пользователей на 1 000 человек |
187 |
190 |
193 |
196 |
280 |
|
Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, ед. на 1 000 семей |
585 |
603 |
621 |
639 |
684 |
|
Коэффициент проникновения сотовой связи, в % к численности населения |
78 |
82 |
86 |
90 |
95 |
|
Электросетевое хозяйство |
|
|
|
|
|
|
Строительство линий электропередач: |
|
|
|
|
|
|
1) 35 - 220 кВ, км |
21 |
186 |
68 |
120 |
500 |
|
2) 0,4 - 10 кВ, км |
20 |
25 |
35 |
53 |
1200 |
|
Строительство подстанций: |
|
|
|
|
|
|
1) 220/110/35 кВ, МВт |
20 |
40 |
250 |
250 |
1000 |
|
2) 10/0,4 кВ, МВт |
9,2 |
9,0 |
9,0 |
12 |
1000 |
|
Охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
Утилизация отходов, тыс. тонн в год * |
3 000 |
3 100 |
3 200 |
3 300 |
4 000 |
|
Строительство полигонов твердых бытовых отходов, ед. в год * |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
Охват государственным учетом предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, % |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
|
3. Развитие социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
Социальная защита |
|
|
|
|
|
|
Соотношение количества граждан-получателей социальных выплат из средств республи-канского бюджета с учетом среднедушевых доходов граждан и общего количества граждан - получателей социальных выплат, % |
34 |
39 |
40 |
45 |
100* |
|
Охват граждан льготных категорий персонифицированным учетом на единой платформе, % |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Количество ликвидированных ветхих и аварийных учреждений социальной защиты |
2 |
1 |
1 |
- |
- |
|
Внедрение автоматизированных клиентских служб по персонифицированному предоставлению социальных государственных выплат по принципу "одного окна" гражданам льготных категорий, % охвата муниципальных образований в Республике Бурятия |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Средняя заработная плата, рублей |
9 283 |
11 005 |
13 029 |
15 030 |
31 950 |
|
Численность занятых, человек |
4 700 |
4 650 |
4 600 |
4 580 |
4 500 |
|
Образование и наука |
|
|
|
|
|
|
Охват детей дошкольным образованием |
55,0 |
70,0 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Количество автономных учреждений |
2,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене |
83,0 |
83,5 |
84,0 |
84,1 |
85,0 |
|
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных: |
|
|
|
|
|
|
на нормативное подушевое финансирование |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
Младенческая смертность на 1 тыс.родившихся живыми |
11,0 |
10,0 |
9,5 |
9,2 |
7,0 |
|
Средняя продолжительность жизни, лет |
64,0 |
65,3 |
66,6 |
67,8 |
71-73 |
|
Уровень госпитализации на 100 человек населения |
23,0 |
22,5 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс. населения |
252 |
255 |
257 |
260 |
273 |
|
Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений (в %) с достижением в 2011 году 0/ 100 |
80 / 20 |
65 / 35 |
30 / 70 |
0/100 |
0 / 100 |
|
Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек) |
86,1 |
85,9 |
85,8 |
84,3 |
80,0 |
|
Численность занятых, человек |
25 000 |
24 850 |
24 800 |
24 800 |
24 500 |
|
Среднемесячная заработная плата, рублей |
12 500 |
13 750 |
18 613 |
20 664 |
38 700 |
|
Культура и искусство |
|
|
|
|
|
|
Объем платных услуг, млн. рублей |
92,7 |
95,6 |
100,0 |
102,0 |
130,0 |
|
Число посещений музеев, тыс. человек |
360 |
365 |
370 |
372,0 |
400 |
|
Число посещений театрально-зрелищных организаций, тыс. человек |
255,1 |
266,4 |
272,8 |
273,0 |
303,7 |
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, % |
37,8 |
37,9 |
38,0 |
38,3 |
40,0 |
|
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения, экз. |
6 770,5 |
6 973,6 |
7 182,8 |
7 200,0 |
7 901,1 |
|
Количество мероприятий международного1 и всероссийского2 уровней, ед. |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
10,0 |
|
Численность занятых, человек |
7 552 |
7 665 |
7 787 |
7 787,0 |
8 152 |
|
Среднемесячная заработная плата, рублей |
6 785 |
8 036 |
18 613 |
19 700 |
47 049 |
|
Физическая культура и спорт |
|
|
|
|
|
|
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % |
11,5 |
13,5 |
16,0 |
17,0 |
30,0 |
|
Обеспеченность спортивными сооружениями, % |
35,0 |
36,0 |
37,0 |
38,0 |
41,0 |
|
Численность занятых, человек |
2 000 |
2 050 |
2 100 |
2 150 |
2 500 |
|
Среднемесячная заработная плата, рублей |
16 000 |
19 000 |
23 000 |
24 500 |
57 000 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % |
7,91 |
7,76 |
7,57 |
7,30 |
4,09 |
|
Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма, тыс. семей |
15,0 |
14,8 |
14,5 |
14,1 |
12,5 |
|
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, % |
|
|
|
|
|
|
городских поселений, % |
29,0 |
30,0 |
32,0 |
37,0 |
100,0 |
|
сельских населенных пунктов, % |
50,0 |
51,0 |
53,0 |
58,0 |
100,0 |
|
Численность занятых, человек |
10 700 |
10 700 |
10 900 |
10 900 |
11 000 |
|
Среднемесячная заработная плата, рублей |
9 900 |
11 200 |
15 000 |
16 000 |
27 000 |
|
Безопасность жизнедеятельности |
|
|
|
|
|
|
Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, % |
Отрицательная динамика оценивается положительно к предыдущему году |
"; |
||||
Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. |
7) приложение 4 "Мероприятия, предлагаемые для финансирования за счет средств федерального бюджета в 2008 - 2010 годах" изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Программе социально-экономического развития
Республики Бурятия на 2008 - 2011 годы
и на период до 2017 года
Мероприятия, предлагаемые для финансирования
за счет средств федерального бюджета в 2008 - 2010 годах
|
Наименование объекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Бюджет субъекта |
Собственные и привлеченные средства |
|||||
1 |
ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" |
Всего |
2 161,2 |
2 029 |
132,2 |
0 |
||
2008 |
100 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
841,4 |
753,1 |
88,3 |
0,0 |
||||
2010 |
1 016,6 |
985,2 |
31,4 |
0,0 |
||||
2011 |
203,2 |
190,7 |
12,5 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1 |
Подпрограмма "Гражданская авиация" |
Всего |
765,0 |
765,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
465,0 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1 |
Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта г. Улан-Удэ |
Всего |
765,0 |
765,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
465,0 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
Всего |
1396,2 |
1264,0 |
132,2 |
0,0 |
||
2008 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
541,4 |
453,1 |
88,3 |
0,0 |
||||
2010 |
551,6 |
520,2 |
31,4 |
0,0 |
||||
2011 |
203,2 |
190,7 |
12,5 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.1 |
Строительство автомобильной дороги Хаим - Бычье озеро, км 0 - км 20 в Прибайкальском районе |
Всего |
1048,0 |
915,8 |
132,2 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
441,4 |
353,10 |
88,3 |
0,0 |
||||
2010 |
403,4 |
372,00 |
31,4 |
0,0 |
||||
2011 |
203,2 |
190,70 |
12,5 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.2 |
Реконструкция моста через р. Селенга на 124 км автомагистрали Улан-Удэ - Кяхта в Селенгинском районе |
Всего |
348,2 |
348,2 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
148,2 |
148,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.3 |
Реконструкция автодороги Улан-Удэ - Турунтаево -Курумкан, км 96 - км 109 в Прибайкальском районе |
Всего |
600,3 |
493,4 |
106,9 |
0,0 |
||
2008 |
438,8 |
351,00 |
87,75 |
0,0 |
||||
2009 |
23,6 |
18,90 |
4,72 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
137,9 |
123,50 |
14,40 |
0,0 |
||||
2 |
ФЦП "Развитие образования в России"
|
Всего |
43,0 |
43,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1 |
Профессиональный лицей N 21 в п. Онохой Заиграевского района |
Всего |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2 |
Общежитие ВСГТУ на 350 мест в 19 квар- тале Октябрьского района г. Улан-Удэ |
Всего |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3 |
ФЦП "Дети России" на 2007 - 2010 годы |
Всего |
383,9 |
233,3 |
150,6 |
0,0 |
||
2008 |
65,1 |
55,0 |
10,1 |
0,0 |
||||
2009 |
72,2 |
51,1 |
21,1 |
0,0 |
||||
2010 |
90,0 |
43,9 |
46,1 |
0,0 |
||||
2011 |
50,5 |
38,3 |
12,2 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
106,0 |
45,0 |
61,0 |
0,0 |
||||
3.1 |
Подпрограмма "Дети и семья" |
Всего |
383,9 |
233,3 |
150,6 |
0,0 |
||
2008 |
65,1 |
55,0 |
10,1 |
0,0 |
||||
2009 |
72,2 |
51,1 |
21,1 |
0,0 |
||||
2010 |
90,0 |
43,9 |
46,1 |
0,0 |
||||
2011 |
50,5 |
38,3 |
12,2 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
106,0 |
45,0 |
61,0 |
0,0 |
||||
3.1.1 |
Детский дом на 50 мест в улусе Субуктуй Кяхтинского района |
Всего |
225,0 |
141,7 |
83,3 |
0,0 |
||
2008 |
29,0 |
25,0 |
4,0 |
0,0 |
||||
2009 |
30,0 |
23,9 |
6,117 |
0,0 |
||||
2010 |
30,0 |
23,9 |
6,117 |
0,0 |
||||
2011 |
30,0 |
23,9 |
6,117 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
106,0 |
45,0 |
61,000 |
0,0 |
||||
3.1.2 |
Детский дом на 70 мест в с. Красный Яр Кабанского района
|
Всего |
158,8 |
91,6 |
67,2 |
0,0 |
||
2008 |
36,1 |
30,0 |
6,117 |
0,0 |
||||
2009 |
42,2 |
27,2 |
15,000 |
0,0 |
||||
2010 |
60,0 |
20,0 |
40,000 |
0,0 |
||||
2011 |
20,5 |
14,4 |
6,116 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,000 |
0,0 |
||||
4 |
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
Всего |
501,0 |
140,2 |
310,9 |
50,0 |
||
2008 |
136,4 |
55,2 |
81,3 |
0,0 |
||||
2009 |
181,6 |
45,0 |
86,6 |
50,0 |
||||
2010 |
183,0 |
40,0 |
143,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.1 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
Всего |
441,0 |
80,2 |
310,9 |
50,0 |
||
2008 |
111,4 |
30,2 |
81,3 |
0,0 |
||||
2009 |
156,6 |
20,0 |
86,6 |
50,0 |
||||
2010 |
173,0 |
30,0 |
143,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.1.1 |
Реконструкция центральной котельной в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района |
Всего |
7,048 |
2,6 |
4,438 |
0,0 |
||
2008 |
7,048 |
2,6 |
4,438 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.1.2 |
Очистные сооружения с полями фильтрации в п. Заиграево Заиграевского района |
Всего |
274,8 |
70,0 |
204,8 |
0,0 |
||
2008 |
35,2 |
20,0 |
15,2 |
0,0 |
||||
2009 |
86,6 |
20,0 |
66,6 |
0,0 |
||||
2010 |
153,0 |
30,0 |
123,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.1.3 |
Реконструкция центральной котельной в улусе Барагхан Курумканского района |
Всего |
9,395 |
3,5 |
5,895 |
0,0 |
||
2008 |
9,395 |
3,5 |
5,895 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.1.4 |
Теплоснабжение п. Мясокомбинат. 3-я очередь строительства, 2-й пусковой комплекс, г. Улан-Удэ |
Всего |
149,802 |
4,054 |
95,748 |
50,0 |
||
2008 |
44,054 |
4,054 |
55,748 |
0,0 |
||||
2009 |
78,050 |
0,0 |
20,000 |
50,0 |
||||
2010 |
27,698 |
0,0 |
20,000 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.2 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
Всего |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.2.1 |
Строительство общежития специального профессионального училища N 1 в п. Южный г. Улан-Удэ |
Всего |
27,0 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.2.2 |
Общежитие на 250 мест в п. Бохан Усть-Ордынского Бурятского автономного округа |
Всего |
33,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5 |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" |
Всего |
20544,3 |
16201,8 |
1942,5 |
2400,0 |
||
2008 |
3797,9 |
2645,1 |
352,8 |
800,0 |
||||
2009 |
3942,0 |
2869,0 |
373,0 |
700,0 |
||||
2010 |
3315,0 |
2005,0 |
410,0 |
900,0 |
||||
2011 |
3229,5 |
2992,9 |
236,6 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
6259,9 |
5689,8 |
570,1 |
0,0 |
||||
5.1 |
ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Бурятия, в г. Улан-Удэ
|
Всего |
887,0 |
684,0 |
203,0 |
0,0 |
||
2008 |
154,0 |
114,0 |
40,0 |
0,0 |
||||
2009 |
160,0 |
110,0 |
50,0 |
0,0 |
||||
2010 |
158,0 |
115,0 |
43,0 |
0,0 |
||||
2011 |
230,0 |
220,0 |
10,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
185,0 |
125,0 |
60,0 |
0,0 |
||||
5.2 |
Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко (1-я очередь строительства) в г. Улан-Удэ |
Всего |
1355,5 |
1098,0 |
257,5 |
0,0 |
||
2008 |
368,5 |
335,0 |
33,5 |
0,0 |
||||
2009 |
87,0 |
77,0 |
10,0 |
0,0 |
||||
2010 |
80,0 |
70,0 |
10,0 |
0,0 |
||||
2011 |
250,96 |
205,4 |
45,6 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
569,04 |
410,6 |
158,4 |
0,0 |
||||
5.3 |
Лечебный корпус на 70 коек на Верхней Березовке в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ |
Всего |
383,3 |
322,0 |
61,3 |
0,0 |
||
2008 |
143,3 |
122,0 |
21,3 |
0,0 |
||||
2009 |
120,0 |
100,0 |
20,0 |
0,0 |
||||
2010 |
120,0 |
100,0 |
20,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.4 |
Строительство физкультурно-спортивного комплекса в г. Улан-Удэ |
Всего |
3360,0 |
1300,0 |
160,0 |
1900,0 |
||
2008 |
1300,0 |
500,0 |
0,0 |
800,0 |
||||
2009 |
1200,0 |
500,0 |
0,0 |
700,0 |
||||
2010 |
860,0 |
300,0 |
160,0 |
400,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.5 |
Реконструкция здания театра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Н. Бестужева в г. Улан-Удэ |
Всего |
920,0 |
800,0 |
120,0 |
0,0 |
||
2008 |
390,0 |
350,0 |
40,0 |
0,0 |
||||
2009 |
530,0 |
450,0 |
80,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.6 |
Первая очередь строительства производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов в г. Улан-Удэ |
Всего |
1172,0 |
900,0 |
272,0 |
0,0 |
||
2008 |
387,0 |
300,0 |
87,0 |
0,0 |
||||
2009 |
390,0 |
300,0 |
90,0 |
0,0 |
||||
2010 |
395,0 |
300,0 |
95,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.7 |
Строительство очистных сооружений в с. Кабанск Кабанского района |
Всего |
155,0 |
100,0 |
55,0 |
0,0 |
||
2008 |
78,0 |
50,0 |
28,0 |
0,0 |
||||
2009 |
77,0 |
50,0 |
27,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.8 |
Строительство очистных сооружений в г. Бабушкин
|
Всего |
153,0 |
98,0 |
55,0 |
0,0 |
||
2008 |
31,1 |
16,1 |
15,0 |
0,0 |
||||
2009 |
35,0 |
20,0 |
15,0 |
0,0 |
||||
2010 |
30,0 |
20,0 |
10,0 |
0,0 |
||||
2011 |
26,7 |
21,9 |
4,8 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
30,2 |
20,0 |
10,2 |
0,0 |
||||
5.9 |
Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической защиты о. Байкал в с. Максимиха |
Всего |
179,0 |
150,0 |
29,0 |
0,0 |
||
2008 |
95,0 |
80,0 |
15,0 |
0,0 |
||||
2009 |
84,0 |
70,0 |
14,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.10 |
Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны минеральных источников в п. Аршан Тункинскго района |
Всего |
156,0 |
120,0 |
36,0 |
0,0 |
||
2008 |
80,0 |
60,0 |
20,0 |
0,0 |
||||
2009 |
76,0 |
60,0 |
16,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.11 |
Строительство мостового перехода через р. Баргузин на 265 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево -Курумкан |
Всего |
1450,0 |
1330,0 |
120,0 |
0,0 |
||
2008 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
||||
2009 |
330,0 |
300,0 |
30,0 |
0,0 |
||||
2010 |
330,0 |
300,0 |
30,0 |
0,0 |
||||
2011 |
256,5 |
243,0 |
13,5 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
493,5 |
487,0 |
6,5 |
0,0 |
||||
5.12 |
Строительство автодороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково в Прибайкальском районе |
Всего |
1944,5 |
1756,8 |
187,7 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
||||
2011 |
640,8 |
585,6 |
55,2 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
1281,7 |
1171,2 |
110,5 |
0,0 |
||||
5.13 |
Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ -Турунтаево - Курумкан |
Всего |
3479,0 |
3163,0 |
316,0 |
0,0 |
||
2008 |
713,0 |
700,0 |
13,0 |
0,0 |
||||
2009 |
721,0 |
700,0 |
21,0 |
0,0 |
||||
2010 |
720,0 |
700,0 |
20,0 |
0,0 |
||||
2011 |
441,5 |
354,0 |
87,5 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
883,5 |
709,0 |
174,5 |
0,0 |
||||
5.14 |
Строительство и реконструкция автодороги Северобайкальск - Кичера - Новый Уоян, км 106 - км 140 |
Всего |
770,0 |
700,0 |
70,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
253,0 |
233,0 |
20,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
517,0 |
467,0 |
50,0 |
0,0 |
||||
5.15 |
Строительство ВЛ 220 кВ Петровск-Забай-кальский - Баргузин с ПС 220 кВ в с. Баргузин Баргузинского района |
Всего |
3500,0 |
3000,0 |
0,0 |
500,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
||||
2011 |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
2100,0 |
2100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.16 |
Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ |
Всего |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
132,0 |
132,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.17 |
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Горячинск |
Всего |
430,0 |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
230,0 |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6 |
ФЦП "Культура России (2006 - 2010 годы)" |
Всего |
1070,0 |
844,0 |
226,0 |
0,0 |
||
2008 |
220,0 |
180,0 |
40,0 |
0,0 |
||||
2009 |
240,0 |
200,0 |
40,0 |
0,0 |
||||
2010 |
260,0 |
230,0 |
30,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
350,0 |
234,0 |
116,0 |
0,0 |
||||
6.1 |
Бурятский государственный академический театр оперы и балета (реконструкция) в г. Улан-Удэ |
Всего |
1070,0 |
844,0 |
226,0 |
0,0 |
||
2008 |
220,0 |
180,00 |
40,0 |
0,0 |
||||
2009 |
240,0 |
200,00 |
40,0 |
0,0 |
||||
2010 |
260,0 |
230,00 |
30,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
350,0 |
234,0 |
116,0 |
0,0 |
||||
7 |
ФЦП "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2011 годы |
Всего |
76,1 |
76,1 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
76,1 |
76,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.1 |
Здание суда на 30 составов в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ |
Всего |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.2 |
Приобретение здания для размещения Советского районного суда |
Всего |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.3 |
Административное здание Северобайкальского районного отдела службы судебных приставов, г. Северобайкальск, ул. Морских пехотинцев, д.7 |
Всего |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.4 |
Административное здание Прибайкальского районного отдела судебных приставов в с. Турунтаево, ул. Гагарина, д. 20-а, с. Ильинка, ул. Заводская, д. 39-б |
Всего |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.5 |
Административное здание Железнодорожного районного отдела судебных приставов в г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 5 |
Всего |
1,9 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
1,9 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
8 |
ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года" |
Всего |
192,4 |
45,0 |
60,0 |
87,4 |
||
2008 |
21,4 |
15,0 |
0,0 |
6,4 |
||||
2009 |
85,0 |
15,0 |
30,0 |
40,0 |
||||
2010 |
86,0 |
15,0 |
30,0 |
41,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
9 |
ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" |
Всего |
226,6 |
127,5 |
89,0875 |
10,0 |
||
2008 |
64,0875 |
17,5 |
36,5875 |
10,0 |
||||
2009 |
80,0 |
75,0 |
5,0 |
0,0 |
||||
2010 |
82,5 |
35,0 |
47,5 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
9.1 |
Строительство спортивно-туристского центра в с. Максимиха Баргузинского района |
Всего |
35,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
35,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
9.2 |
Строительство городского спортивного зала в г. Кяхта Кяхтинского района |
Всего |
41,5875 |
17,5 |
14,0875 |
10,0 |
||
2008 |
24,0875 |
0,0 |
14,0875 |
10,0 |
||||
2009 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
9.3 |
Спортивный центр с универсальным игровым залом в местности Хойто-Гол Окинского района |
Всего |
35,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
||
2008 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
||||
2009 |
22,5 |
17,5 |
5,0 |
0,0 |
||||
2010 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
9.4 |
Спортивный центр с универсальным игровым залом на оз. Щучье Селенгинского района |
Всего |
30,0 |
17,5 |
12,5 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
30,0 |
17,5 |
12,5 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
9.5 |
Строительство спортивного центра с бассейном в п. Заречный г. Улан-Удэ |
Всего |
50,0 |
40,0 |
10,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
9.6 |
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в п. Аршан Тункинского района |
Всего |
35,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
||
2008 |
35,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
10 |
ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" |
Всего |
1022,9 |
734,5 |
147,8 |
140,6 |
||
2008 |
218,0 |
63,0 |
42,0 |
113,0 |
||||
2009 |
171,0 |
144,3 |
21,8 |
5,0 |
||||
2010 |
316,8 |
261,6 |
43,5 |
11,7 |
||||
2011 |
317,1 |
265,7 |
40,5 |
10,9 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
10.1 |
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей |
Всего |
251,4 |
96,4 |
48,7 |
106,4 |
||
2008 |
168,0 |
48 |
32 |
88 |
||||
2009 |
20,0 |
11,75 |
5 |
3,25 |
||||
2010 |
31,4 |
17,6 |
6 |
7,8 |
||||
2011 |
32,0 |
19 |
5,7 |
7,3 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10.2 |
Обеспечение доступным жильем молодых специалистов и молодых семей |
Всего |
92,1 |
39,3 |
18,6 |
34,3 |
||
2008 |
50,0 |
15,0 |
10,0 |
25,0 |
||||
2009 |
11,0 |
6,5 |
2,8 |
1,8 |
||||
2010 |
15,7 |
8,8 |
3,0 |
3,9 |
||||
2011 |
15,4 |
9,0 |
2,8 |
3,6 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
10.3 |
Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности |
Всего |
107,2 |
107,2 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
34,8 |
34,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
36,4 |
36,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
36,0 |
36,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
10.4 |
Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности |
Всего |
162,7 |
132,6 |
30,1 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
31,5 |
25,5 |
6,0 |
0,0 |
||||
2010 |
65,6 |
53,1 |
12,5 |
0,0 |
||||
2011 |
65,6 |
54,0 |
11,6 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
10.5 |
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности |
Всего |
268,1 |
217,7 |
50,4 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
42,0 |
34,0 |
8,0 |
0,0 |
||||
2010 |
112,7 |
90,7 |
22,0 |
0,0 |
||||
2011 |
113,4 |
93,0 |
20,4 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
10.6 |
Мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельского населения |
Всего |
11,2 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
10.7 |
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |
Всего |
130,2 |
130,2 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
28,7 |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
51,5 |
51,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
11 |
ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" |
Всего |
156,0 |
125,0 |
31,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
||||
2010 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
21,0 |
0,0 |
21,0 |
0,0 |
||||
11.1 |
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ |
Всего |
156,0 |
125,0 |
31,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
||||
2010 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
21,0 |
0,0 |
21,0 |
0,0 |
||||
|
Непрограммная часть |
Всего |
2459,0 |
2292,8 |
163,8 |
2,4 |
||
2008 |
539,8 |
487,7 |
49,7 |
2,4 |
||||
2009 |
392,7 |
357,4 |
35,3 |
0,0 |
||||
2010 |
201,6 |
165,7 |
35,9 |
0,0 |
||||
2011 |
1325,0 |
1282,0 |
43,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12 |
Образование
|
Всего |
230,0 |
207,0 |
20,6 |
2,4 |
||
2008 |
140,0 |
117,0 |
20,6 |
2,4 |
||||
2009 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.1 |
Строительство школы на 33 класса (1 266 учащихся) в г. Северобайкальск |
Всего |
80,0 |
57,0 |
20,6 |
2,4 |
||
2008 |
80,0 |
57,0 |
20,6 |
2,4 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.2 |
БГСХА им. В.Р. Филиппова - Библиотечно-информационный корпус в г. Улан-Удэ |
Всего |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.3 |
БГСХА им. В.Р. Филиппова. Спортивный комплекс (2-я очередь), проектно-изыскательские работы, г. Улан-Удэ |
Всего |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
12.4 |
БГСХА им. В.Р. Филиппова. Общежитие на 500 мест в г. Улан-Удэ |
Всего |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
13 |
Охрана окружающей среды |
Всего |
211,9 |
161,4 |
50,5 |
0,0 |
||
2008 |
59,8 |
47,8 |
12,0 |
0,0 |
||||
2009 |
25,9 |
22,8 |
3,1 |
0,0 |
||||
2010 |
59,2 |
43,8 |
15,4 |
0,0 |
||||
2011 |
67,0 |
47,0 |
20,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
13.1 |
Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 1, пристань п. Нижнеангарск - устье р. Кичера) |
Всего |
70,1 |
55,0 |
15,1 |
0,0 |
||
2008 |
52,0 |
40,00 |
12,00 |
0,00 |
||||
2009 |
18,1 |
15,00 |
3,06 |
0,00 |
||||
2010 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
13.2 |
Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 2, остров Ярки - местность Дагары в Северо-Байкальском районе) |
Всего |
118,4 |
83,0 |
35,4 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
51,4 |
36,0 |
15,4 |
0,0 |
||||
2011 |
67,0 |
47,0 |
20,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
13.3 |
Приобретение оборудования для оснащения научного судна Министерства природных ресурсов |
Всего |
23,4 |
23,4 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
7,8 |
7,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
7,8 |
7,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
7,8 |
7,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
14 |
Прокуратура |
Всего |
82,7 |
82,7 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
68,7 |
68,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
14.1 |
Строительство здания прокуратуры Железнодорожного района г. Улан-Удэ (проектно-изыскательские работы) |
Всего |
29,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
14.2 |
Строительство здания прокуратуры Советского района г. Улан-Удэ (проектно-изыскательские работы) |
Всего |
53,7 |
53,7 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
53,7 |
53,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
15 |
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
Всего |
1 934,5 |
1 841,7 |
92,8 |
0,0 |
||
2008 |
271,3 |
254,2 |
17,1 |
0,0 |
||||
2009 |
319,8 |
287,6 |
32,2 |
0,0 |
||||
2010 |
85,4 |
64,9 |
20,5 |
0,0 |
||||
2011 |
1 258,0 |
1 235,0 |
23,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
16 |
Всего |
Всего |
28 836,4 |
22 892,2 |
3 253,8 |
2 690,4 |
||
2008 |
5 261,8 |
3 717,6 |
612,5 |
931,8 |
||||
2009 |
6 035,9 |
4 529,9 |
711,0 |
795,0 |
||||
2010 |
5 611,4 |
3 841,4 |
817,4 |
952,7 |
||||
2011 |
5 190,3 |
4 834,6 |
344,8 |
10,9 |
||||
2012 - 2017 |
6 736,9 |
5 968,8 |
768,1 |
0,0 |
"; |
8) приложение 5 "Перечень объектов и мероприятий, финансирование которых предусматривается при наличии источников доходов республиканского бюджета" изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Программе социально-экономического развития
Республики Бурятия на 2008 - 2011 годы
и на период до 2017 года
Перечень
объектов и мероприятий, финансирование которых предусматривается
при наличии источников доходов республиканского бюджета
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального образования |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства |
|||
1 |
РЦП государственной поддержки и развития малого предпринимательства на 2008 - 2012 годы |
Всего |
959,346 |
366,700 |
586,946 |
55,700 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
141,700 |
68,800 |
63,700 |
9,200 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
223,139 |
99,100 |
112,539 |
11,500 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
250,567 |
99,300 |
135,767 |
15,500 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
343,940 |
99,500 |
224,940* |
19,500 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2 |
РЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" |
Всего |
182,69 |
0,0 |
182,69 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
40,5 |
0,0 |
40,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
43,1 |
0,0 |
43,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
53,5 |
0,0 |
53,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
45,59 |
0,0 |
45,59* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
РЦП "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия на 2006 - 2008 годы" |
Всего |
2113,07 |
0,0 |
720,00 |
1393,1 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
426,08 |
0,0 |
0,00 |
426,08 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
723,34 |
0,0 |
240,00 |
483,34 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
453,6 |
0,0 |
240,0 |
213,61 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
510,0 |
0,0 |
240,0 (в том числе 100,0*) |
270,05 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1393,1 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
РЦП "Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения в Республике Бурятия на 2009 - 2011 годы" |
Всего |
149,247 |
0,747 |
148,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
40,872 |
0,372 |
40,50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
54,375 |
0,375 |
54,0* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
54,00 |
0,0 |
54,0* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия до 2020 года" |
Всего |
21549,54 |
6017,28 |
5613,89 |
0,00 |
157,35 |
9761,02 |
2008 |
1386,30 |
408,40 |
288,00 |
0,00 |
0,00 |
689,90 |
||
2009 |
1241,76 |
478,38 |
247,52 |
0,00 |
38,75 |
477,11 |
||
2010 |
1755,86 |
671,89 |
562,969 (в том числе 277,30*) |
0,00 |
61,10 |
459,90 |
||
2011 |
1674,32 |
633,91 |
200,00* |
0,00 |
57,50 |
782,91 |
||
2012 - 2017 |
15491,30 |
3824,70 |
4315,40 |
0,00 |
0,00 |
7351,20 |
||
6
|
РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы", подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия на 2006-2010 годы". |
Всего |
187,127 |
93,337 |
93,79 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
60,007 |
37,337 |
22,67 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
31,32 |
12,0 |
19,32 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
95,8 |
44,0 |
51,8* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Субсидирование молодым семьям и специалистам |
|
|
|
|
|
|
|
7
|
РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы", подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Республике Бурятия на 2006-2010 годы" |
Всего |
6191,4 |
4490,0 |
201,4 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
2008 |
27,4 |
0,00 |
27,438 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
318,5 |
100,00 |
18,45 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
||
2010 |
2905,5 |
2390,00 |
15,50* |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
||
2011 |
2800,0 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
||
2012 - 2017 |
140,0 |
0,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8 |
Межмуниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" |
Всего |
2120,60 |
0,00 |
1484,421 |
636,18 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
247,149 |
0,00 |
173,01 |
74,14 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
516,143 |
0,00 |
361,30* |
154,8425 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
373,285 |
0,00 |
261,30* |
111,985 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
984,024 |
0,00 |
688,81 |
295,21 |
0,00 |
0,00 |
||
9 |
Строительство объектов инфраструктуры туристско-рекреационной особой экономической зоны |
Всего |
4517,7 |
2999,2 |
1495,2 |
23,3 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
812,0 |
712,6 |
94,7 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
2153,0 |
1620,9 |
520,86 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
1031,9 |
665,7 |
358,8 |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
520,8 |
0,0 |
520,8* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10 |
Строительство компактных очистных сооружений в с. Слобода Бичурского района |
Всего |
46,00 |
0,00 |
45,50 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
6,00 |
0,00 |
5,50 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
20,00 |
0,00 |
20,00* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
20,00 |
0,00 |
20,00* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
11
|
Итого |
Всего |
38016,67 |
13967,26 |
10522,28 |
2108,75 |
157,35 |
11261,02 |
2008 |
2900,02 |
1227,14 |
542,51 |
440,48 |
0,00 |
689,90 |
||
2009 |
5022,09 |
2310,75 |
1415,30 |
580,18 |
38,75 |
677,11 |
||
2010 |
7137,25 |
3871,27 |
1853,64 |
391,35 |
61,10 |
959,90 |
||
2011 |
6341,98 |
2733,41 |
1566,63 |
401,53 |
57,50 |
1582,91 |
||
2012 - 2017 |
16615,33 |
3824,70 |
5144,21 |
295,21 |
0,00 |
7351,20 |
||
12 |
Итого, объекты и мероприятия, финансируемые при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета |
Всего |
2206,53 |
0,00 |
2206,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
779,90 |
0,00 |
779,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
1426,63 |
0,00 |
1426,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета";
9) приложение 6 "Республиканские целевые программы, финансируемые за счет республиканского бюджета в 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к Программе социально-экономического развития
Республики Бурятия на 2008 - 2011 годы
и на период до 2017 года
Республиканские целевые программы, финансируемые
за счет республиканского бюджета в 2008 - 2010 годы
тыс.руб.
N п/п |
Наименование проекта |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
1 |
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия до 2020 года" |
288 000,0 |
247 519,0 |
562 969,0* |
200 000,0* |
2 |
РЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Республике Бурятия (2003 - 2012 годы)". Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости в Республике Бурятия (2007 - 2012 годы)" |
26 430,0 |
39 900,0 |
35 500,0 |
51 770,0 |
3 |
РЦП "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия на 2006 - 2008 годы" |
0,0 |
240 000,0 |
240 000,0 |
240 000,0 (в том числе 100000,0*) |
4 |
РЦП государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Бурятия на 2008 - 2012 годы |
63 700,0 |
112 539,0 |
135 767,0 |
224 940,0* |
5 |
РЦП "Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" |
15 000,0 |
30 097,0 |
22 353,0 |
0,0 |
6 |
РЦП "Дороги Бурятии XXI века регионального значения на период до 2010 года с прогнозом до 2020 года" |
154 581,8 |
354 820,0 |
168 116,3 |
209 210,0 |
7 |
РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы |
159 230,0 |
116 638,0 |
207 210,0 |
0,0 |
7.1. |
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы |
22 670,0 |
19 320,0 |
66 800,0 (51 800,0*) |
0,0 |
7.2. |
Подпрограмма "Переселение граждан Республики Бурятия из ветхого и аварийного жилищного фонда" |
29 200,0 |
29 968,0 |
114 010,0 |
0,0 |
7.3. |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2006 - 2010 годы" |
73 760,0 |
40 300,0 |
10 000,0 |
0,0 |
7.4. |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Республике Бурятия на 2006 - 2010 годы" |
33 600,0 |
27 050,0 |
31 400,0 |
0,0 |
7.4.1 |
Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам |
6 162,00 |
8 600,00 |
15 900,00 |
0,00 |
7.4.2 |
Субсидии местным бюджетам для строительства инженерной инфраструктуры |
27 438,00 |
18 450,00 |
15 500,00* |
0,00 |
8 |
РЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 года" |
22 000,0 |
56 736,6 |
100 000,0 |
100 000,0 |
9 |
РЦП "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Республике Бурятия в 2008 - 2025 годы" |
0,0 |
28 790,0 |
113 830,0 |
254 280,0 |
10 |
РЦП "Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2008 - 2012 годы" |
110 000,0 |
116 000,0 |
17 639,0 |
29 097,0 |
11 |
Республиканская инновационная программа на 2008 - 2012 годы |
5 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
РЦП "Молодежь Бурятии (2008 - 2010 годы)" |
10 500,0 |
2 900,0 |
2 800,0 |
0,0 |
13 |
РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2005 - 2009 годы" |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
РЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" |
40 500,0 |
43 100,0 |
53 500,0 |
45 590,0* |
15 |
РЦП "Профилактика правонарушений в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" |
48 200,0 |
25 100,0 |
26 200,0 |
28 000,0 |
16 |
РЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" |
258 200,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 940,0 |
17 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" |
42 720,0 |
43 034,0 |
41 436,4 |
37 000,0 |
17.1 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
11 564,0 |
11 711,0 |
6 940,0 |
0,0 |
17.2 |
Подпрограмма "Дети-нвалиды" |
3 066,0 |
303,0 |
370,0 |
1 000,0 |
17.3 |
Подпрограмма "Одаренные дети" |
2 090,0 |
1 020,0 |
1 120,0 |
300,0 |
17.4. |
Подпрограмма "Дети-сироты" |
26 000,0 |
30 000,0 |
33 006,4 |
35 700,0 |
18 |
РЦП "Строительство объектов физической культуры, спорта и спортивно-оздоровительного туризма в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" |
237 090,0 |
267 000,0 |
253 200,0 |
35800,0 |
19 |
Межмуниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" |
0,0 |
173 001,0 |
361 300,0* |
261300,0* |
20 |
РЦП "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" |
0,0 |
124 300,0 |
177 490,0 |
100000,0 |
21 |
РЦП "Чистая вода" |
0,0 |
0,0 |
54 000,0 |
63 000,0 |
22 |
РЦП "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" |
0,0 |
12 100,0 |
22 700,0 |
25 115,0 |
23 |
РЦП "Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения в Республике Бурятия на 2009 - 2011 годы" |
0,0 |
40 500,0 |
54 000,0* |
54 000,0 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета".
<< Назад |
Статья 2 >> Статья 2 |
|
Содержание Закон Республики Бурятия от 7 ноября 2008 г. N 579-IV "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О Программе... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.