Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Законом Республики Бурятия от 16 марта 2009 г. N 741-IV в раздел IV настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
Раздел IV. Цели, задачи, система программных мероприятий
на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года
4.1. Развитие экономического потенциала
Основной целью развития экономического потенциала является снижение дотационности консолидированного бюджета Республики Бурятия на основе устойчивого экономического роста.
В перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 10
Индикаторы развития экономического потенциала
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|
Валовой региональный продукт, млрд. рублей |
118,9 |
132,2 |
147,0 |
166,6 |
554,5 |
|
Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей |
124,2 |
138,0 |
153,4 |
173,7 |
574,6 |
|
Индекс потребительских цен, % |
113-114 |
115,0 |
114,0 |
110,0 |
105,0 |
|
Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей |
20,0 |
28,7 |
36,7 |
43,1 |
105,0 |
|
Экспорт, млн. долларов |
412,2 |
428,7 |
445,8 |
463,6 |
1 006,0 |
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по Республике Бурятия |
13 800,0 |
16 315,0 |
19 210,0 |
21 700,0 |
45 000,0 |
|
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом, % |
112,1 |
108,0 |
108,0 |
104,5 |
105,0 |
|
Величина прожиточного минимума в Республике Бурятия, рублей |
4 680 |
5 450 |
6 270 |
6 960 |
8 135 |
|
Численность населения, имеющего доходы ниже про- |
235 |
230 |
225 |
215 |
125,5 |
|
прожиточного минимума, тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % |
24,5 |
24,0 |
23,5 |
22,5 |
12,0 |
|
Индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговли и объема платных услуг относительно прожиточного минимума в Республике Бурятия, % |
143,2 |
153,0 |
162,8 |
172,2 |
338,9 |
|
Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума, % |
281 |
289 |
310 |
326 |
553 |
|
Доходы консолидированного бюджета Республики Бурятия, млрд. рублей |
32,8 |
33,7 |
35,5 |
33,4 |
70,2 |
|
Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия, % к предыдущему году |
119,5 |
102,6 |
110,0 |
112,1 |
112,1 |
|
Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия, % к предыдущему году |
111,5 |
68,3 |
98,7 |
103,6 |
102,0 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:
реализация мер по выводу Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования на принципах устойчивого экономического роста с соблюдением экологических ограничений на Байкальской природной территории;
укрепление финансового состояния Республики Бурятия и увеличение доли собственных доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия;
проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры;
проведение активной политики привлечения инвестиций;
формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение последовательной реструктуризации и модернизации как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики;
создание условий для обеспечения роста среднемесячной заработной платы;
реализация мер по повышению реальных доходов населения и снижению численности населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума;
массовое вовлечение населения в развитие малого бизнеса.
Таблица 11
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
по разделу "Рост экономического потенциала" в рамках Программы
социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы
и на период до 2017 года
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||
Всего |
226 195,04 |
28 999,82 |
12 056,52 |
1 382,61 |
548,78 |
183 207,32 |
|||
2008 |
10 973,71 |
1 813,92 |
653,58 |
46,68 |
8,03 |
8 451,50 |
|||
2009 |
19 872,93 |
3 303,08 |
1 160,71 |
82,18 |
208,45 |
15 118,51 |
|||
2010 |
31 904,96 |
1 877,93 |
1 567,29 |
39,14 |
205,30 |
28 215,30 |
|||
2011 |
32 287,83 |
3 260,59 |
1 288,23 |
20,30 |
57,50 |
27 661,21 |
|||
2012 - 2017 |
131 155,60 |
18 744,30 |
7 386,70 |
1 194,30 |
69,50 |
103 760,80 |
|
4.1.1. Развитие материального производства
Основной целью в сфере материального производства является повышение конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, обеспечение выпуска инновационной продукции, замещения импортной и производство экспортоориентированной продукции, повышение производительности труда и на этой основе обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства.
Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с решением следующих задач:
создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики на базе технического перевооружения и модернизации организаций, внедрения современных технологий глубокой переработки сырья, выпуск конкурентоспособной продукции;
создание условий для привлечения инвестиций;
повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций Республики Бурятия;
создание условий для открытия новых производств в приоритетных отраслях с высокой долей добавленной стоимости;
сокращение числа убыточных организаций в Республике Бурятия, включая организации, находящиеся в государственной собственности;
разработка и реализация механизма создания региональной зоны экономического благоприятствования.
Решение поставленных задач будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства Правительства Республики Бурятия с организациями Республики Бурятия через заключение концессионных соглашений и соглашений "Об участии организаций в реализации Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" с бюджетообразующими организациями Республики Бурятия; проведение финансового оздоровления предприятий и организаций; соблюдения интересов Республики Бурятия в ходе проведения процедур банкротства; предоставления государственной поддержки при формировании региональных зон экономического благоприятствования в Республике Бурятия; подготовки предложений в Инвестиционный Фонд Российской Федерации.
Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими индикаторами развития сферы материального производства:
Таблица 12
Индикаторы развития сферы материального производства
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Объем отгрузки, млн. рублей |
102 000,0 |
118 900,0 |
141 100,0 |
160 000,0 |
423 300,0 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
1,04 |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
3,7 |
Прибыль, млн. рублей |
3 850,0 |
4 550,0 |
6 200,0 |
6 600 |
30 840,0 |
Численность занятых, тыс. человек |
98,3 |
99,5 |
102,3 |
103,0 |
113,4 |
Средняя заработная плата, рублей |
12 600 |
14 600 |
16 700 |
19 200 |
45 100 |
Сокращение убыточных предприятий, % |
27,5 |
27,0 |
26,5 |
26,0 |
18,5 |
Программой предусмотрен комплекс мероприятий по развитию сферы материального производства, для обеспечения реализации которых запланирован ряд организационных мероприятий.
Таблица 13
Организационные мероприятия
развития сферы материального производства
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере материального производства | |
Заключение Соглашений на 2008 - 2010 годы Правительством Республики Бурятия с хозяйствующими субъектами "Об участии организаций в реализации Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" |
Обеспечение положительной динамики в промышленном производстве организациями, увеличение налогооблагаемой базы и создание рабочих мест |
Мониторинг за реализацией Соглашений между Правительством Республики Бурятия и хозяйствующими субъектами "Об участии организаций в реализации Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и до 2017 года" |
Обеспечение оперативного принятия совместных решений и координации работ |
Организация работ по подготовке и переподготовке кадров для промышленности за счет оптимизации учебных процессов |
Обеспечение потребностей организаций сферы материального производства в высокопрофессиональных специалистах и рабочих требуемых специальностей |
Создание промышленных и технико-внедренческих зон экономического благоприятствования Республики Бурятия: разработка нормативно-правовых документов; проведение конкурса участков. Финансирование строительства инфраструктуры |
Создание и развитие высокотехнологичных производств, благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Бурятия |
Оказание государственной поддержки организациям, малому бизнесу в Республике Бурятия для развития производства в приоритетных направлениях: агропромышленный комплекс, строительство, производство строительных материалов, экспорт. |
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Бурятия. |
Задача N 2. Повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций Республики Бурятия | |
Проведение и организационное обеспечение ежегодного республиканского конкурса "Лидер экономики Республики Бурятия". |
Выявление предприятий и организаций Республики Бурятия, добившихся наилучших показателей эффективности работы, популяризации передовых методов управления производством, его распространения в организациях Республики Бурятия. Общественная оценка работы организаций и повышение их статуса в глазах населения Республики Бурятия, формирование положительной деловой репутации организации, от которой во многом зависит успех ведения бизнеса |
Содействие продвижению товаров и услуг на межрегиональные и внешние рынки через развитие института республиканского знака "Марка качества Республики Бурятия", оказание организационной и иной помощи организациям Республики Бурятия в целях их участия в международных, межрегиональных выставках, ярмарках и форумах, организацию межотраслевых выставок, форумов, профессиональных праздников на условиях софинансирования |
Повышение качества и конкурентоспособности продукции (услуг), выпускаемой местными товаропроизводителями, с целью дальнейшего продвижения ее на рынки и формирование положительного имиджа предприятия |
Задача N 3. Сокращение числа убыточных предприятий и организаций | |
Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности убыточных организаций, принятия мер по сохранению имущественного комплекса и дальнейшего ведения производства в организациях, находящихся в процедуре банкротства |
Предупреждение банкротства экономически- и социально значимых организаций, обеспечение интересов Республики Бурятия в ходе проведения процедур банкротства организаций - должников |
Проведение работ по инвентаризации, паспортизации и оформлению прав собственности на объекты инфраструктуры, в том числе жилищно-коммунальное хозяйство, создание условий для эффективной передачи государственного (муниципального) имущества в частные руки, долгосрочные арендные отношения, договора концессии |
Преобразование убыточных государственных (муниципальных) предприятий, в том числе и жилищно-коммунальное хозяйство в организации, способные вести эффективное функционирование |
4.1.2. Добыча полезных ископаемых
Основной целью развития отраслей добывающей промышленности является удовлетворение возрастающих потребностей и спроса на продукцию республиканских, российских и зарубежных предприятий.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 14
Индикаторы развития промышленности по виду
деятельности "Добыча полезных ископаемых"
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Объем отгрузки, млн. рублей |
5 033,5 |
4 676,5 |
5 849 |
7 429,1 |
63 000 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
5,5 |
Рентабельность, % |
12,4 |
12,6 |
12,8 |
13 |
14 |
Численность занятых, человек |
5 939 |
6 110 |
6 454 |
6 894 |
11 500 |
Средняя заработная плата, рублей |
17 250 |
19 800 |
22 770 |
26 185 |
60 000 |
Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию добывающей промышленности, финансирование которых будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств.
Таблица 15
Финансирование мероприятий и инвестиционных
проектов по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых"
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Привлеченные средства |
1 905,0 |
6 596,0 |
15 759,6 |
17 108,3 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию отраслей добывающей промышленности:
создание условий для разработки и освоения новых месторождений полезных ископаемых;
техническое перевооружение производств, строительство дополнительных мощностей;
внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стандартов.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
1) решению вопросов на федеральном уровне по предоставлению полномочий Республике Бурятия на выдачу лицензий для освоения месторождений с малыми запасами, что позволит сократить сроки получения лицензии;
2) созданию системы государственного (республиканского) заказа на проведение геологоразведочных работ на нераспределенном фонде недр;
3) строительству новых горно-обогатительных комбинатов;
4) промышленному освоению новых пластов каменноугольных месторождений;
5) внедрению новой технологии обогащения и переработки сырья;
6) созданию системы по проверке соблюдения недропользователями условий лицензионных соглашений и законодательства о недрах и об охране окружающей среды;
7) ужесточению ответственности за невыполнение условий лицензионных соглашений лицензиатами.
Строительство новых горно-обогатительных комбинатов на базе разведанных Орекитканского и Жарчихинского молибденового, Мало-Ойногорского вольфрамо-молибденового, Инкурского вольфрамового месторождений позволит закрыть потребности Российской Федерации и обеспечить экспортные поставки молибдена и вольфрама.
Первоочередными задачами в развитии добычи угля на территории Республики Бурятия являются промышленное освоение Никольского каменноугольного месторождения (запасы: категории В+С1 - 273,6 млн. тонн, из них в пределах Республики Бурятия - 121,8 млн. тонн) и участков Баин-Зурхе и Холбольджинский Гусиноозерского буроугольного месторождения (общие запасы по категория А+В - 40,15 млн. тонн, С1 - 22,08 млн. тонн).
В период до 2010 года корпорацией "Металлы Восточной Сибири" начнется промышленная разработка Озерного, Назаровского месторождений полиметаллических руд и Ермаковского месторождения бериллия, ОАО "Чулбонский горно-обогатительный комбинат" - Чулбонского месторождения кварца.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 16.
В целях обеспечения транспортной и энергетической инфраструктурой планируется строительство железнодорожной ветки от станции Новоильинский до месторождений Озерное и Хиагда с последующим продолжением до станции Новый Уоян (БАМ), строительство линий электропередач:
ВЛ-220 кВ "ПС Витим - Таксимо";
ВЛ-220 кВ "Таксимо - Багдарин";
ВЛ-110 кВ "Багдарин - Озерный" (реконструкция);
ВЛ-110 кВ "Северобайкальск - Холоднинский ГОК";
и автомобильной дороги Чита - Романовка - Богдарин (частичная реконструкция).
Таблица 16
Реализация инвестиционных проектов по виду
деятельности "Добыча полезных ископаемых"
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Добыча полезных ископаемых |
Всего |
73 282,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 282,4 |
2008 |
1 905,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 905,0 |
||
2009 |
6 596,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 596,0 |
||
2010 |
15 759,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 759,6 |
||
2011 |
17 108,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 108,3 |
||
2012-2017 |
31 913,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 913,5 |
||
1 |
Освоение Озерного месторождения полиметаллов (Еравнинский район) |
Всего |
14 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 349,0 |
2008 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
||
2009 |
972,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
972,0 |
||
2010 |
2 767,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 767,0 |
||
2011 |
3 780,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 780,0 |
||
2012-2017 |
6 480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 480,0 |
||
2 |
Освоение Никольского месторождения каменных углей (Мухоршибирский район) |
Всего |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
433,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
433,0 |
||
2010 |
575,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
575,0 |
||
2011 |
152,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152,0 |
||
2012-2017 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
||
3 |
Освоение Холоднинского месторождения полиметаллов (Северо-Байкальский район) |
Всего |
11 310,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 310,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
||
2011 |
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 700,0 |
||
2012-2017 |
9 260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 260,0 |
||
4 |
Освоение Ермаковского фторбериллиевого месторождения (Кижингинский район) |
Всего |
2 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 600,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
||
2010 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
||
2011 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
650,0 |
||
2012-2017 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
||
5 |
Освоение Орекитканского месторождения молибдена (Баунтовский район) |
Всего |
8 547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 547,0 |
2008 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110,0 |
||
2009 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
||
2010 |
1 124,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 124,0 |
||
2011 |
2 597,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 597,0 |
||
2012-2017 |
4 116,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 116,0 |
||
6 |
Строительство предприятия по отработке Хиагдинского уранового месторождения (Баунтовский район) |
Всего |
7 361,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 361,0 |
2008 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
||
2009 |
1 364,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 364,0 |
||
2010 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
||
2011 |
2 114,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 114,0 |
||
2012-2017 |
1 633,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 633,0 |
||
7 |
Освоение Ошурковского месторождения апатитов (Иволгинский район) |
Всего |
2 917,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 917,0 |
2008 |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
230,0 |
||
2009 |
1 121,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 121,0 |
||
2010 |
775,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
775,0 |
||
2011 |
535,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
535,0 |
||
2012-2017 |
256,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
256,0 |
||
8 |
Освоение месторождений чистого кварцевого сырья (Северо-Байкальский район) |
Всего |
737,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
737,0 |
2008 |
143,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
143,0 |
||
2009 |
193,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
193,0 |
||
2010 |
371,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
371,0 |
||
2011 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9 |
Освоение Инкурского вольфрамового месторождения (Закаменский район) |
Всего |
795,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
795,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
||
2010 |
149,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,0 |
||
2011 |
330,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
330,0 |
||
2012-2017 |
286,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
286,0 |
||
10 |
Освоение Мало-Ойногорского вольфрамо-молибденового месторождения (Закаменский район) |
Всего |
1 855,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 855,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
371,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
371,0 |
||
2010 |
556,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
556,5 |
||
2011 |
627,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
627,0 |
||
2012-2017 |
300,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,5 |
||
11 |
Строительство горнообогатительного комбината (ГОК) по освоению Верхне-Окинского месторождения особо чистого кварцевого сырья (Окинский район) |
Всего |
4 333,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 333,0 |
2008 |
217,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
217,0 |
||
2009 |
217,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
217,0 |
||
2010 |
433,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
433,0 |
||
2011 |
675,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
675,0 |
||
2012-2017 |
2 791,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 791,0 |
||
12 |
Освоение Жарчихинского молибденового месторождения (Тарбагатайский район) |
Всего |
1 105,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 105,5 |
2008 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
||
2009 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
||
2010 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,5 |
||
2011 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
||
2012-2017 |
757,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
757,0 |
||
13 |
Освоение Молодежного асбестового месторождения (Муйский район) |
Всего |
3 876,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 876,6 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
2 107,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 107,6 |
||
2011 |
920,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
920,0 |
||
2012-2017 |
849,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
849,0 |
||
14 |
Освоение Калюмного месторождения калийно-глиноземного сырья (Северо-Байкальс- кий район) |
Всего |
7 850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 850,0 |
2008 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
2009 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
||
2010 |
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 200,0 |
||
2011 |
2 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 150,0 |
||
2012-2017 |
2 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 350,0 |
||
15 |
Освоение месторождения олова Моховое (Муйский район) |
Всего |
416,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
416,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
152,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152,0 |
||
2011 |
107,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107,0 |
||
2012-2017 |
157,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
157,0 |
||
16 |
Освоение Окино-Ключевского буроугольного месторождения (Бичурский район) |
Всего |
784,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
784,3 |
2008 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
||
2009 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
360,0 |
||
2010 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
||
2011 |
134,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134,3 |
||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
17 |
Освоение Довыренской площади (медь, никель, кобальт) (Северо-Байкальский район) |
Всего |
3 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 120,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
||
2011 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
||
2012-2017 |
2 170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 170,0 |
||
18 |
Освоение Чайской площади (медь, никель, кобальт) (Северо-Байкальский район) |
Всего |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
||
2011 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
||
2012-2017 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,0 |
|
Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию добывающей промышленности запланированы следующие организационные мероприятия.
Таблица 17
Организационные мероприятия по виду деятельности
"Добыча полезных ископаемых"
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Создание условий для разработки и освоения месторождений полезных ископаемых | |
Решение вопросов на федеральном уровне по предоставлению полномочий Республике Бурятия на выдачу лицензий для освоения месторождений с малыми запасами |
Сокращение сроков получения лицензий, вовлечение в хозяйственный оборот малых месторождений и оказание государственной поддержки по их освоению |
Организация проведения аукционов на разработку месторождений полезных ископаемых, в том числе: золото - 44 месторождения; вольфрамомолибденовые месторождения - 7; угольные месторождения - 3; железнорудные месторождения - 3; ювелирно-поделочные месторождения камней - 3; цинковые, медные, плавико-шпатовые месторождения - 8; прочие месторождения полезных ископаемых - 14. |
Вовлечение в хозяйственный оборот дополнительных запасов по золоту, каменному и бурому углю, вольфраму, молибдену, меди, цинку, свинцу |
Задача N 2. Строительство дополнительных мощностей. Внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стандартов | |
Заключение и реализация Соглашений с организациями в целях содействия по реализации проектов: строительство предприятия по отработке Хиагдинского уранового месторождения, ОАО "ТВЭЛ"; развитие Тугнуйского угольного разреза, ОАО "СУЭК"; добыча каменного угля на Никольском месторождении; освоение Окино-Ключевского буроугольного месторождения; строительство Озерного горно-обогатительного комбината, ИФК "Метрополь"; освоение Холоднинского месторождения полиметаллов; освоение Орекитканского месторождения молибдена; освоение Ошурковского месторождения апатитов; освоение месторождений чистого кварцевого сырья; ООО Чулбонский горно-обогатительный комбинат; освоение Ермаковского фторбериллиевого месторождения |
Повышение эффективности использования минерально-сырьевых природных ресурсов, создание 5,4 тыс. рабочих мест |
4.1.3. Энергетика
Основной целью предприятий и организаций энергетического комплекса является создание надежного бесперебойного функционирования промышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала Республики Бурятия.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 18
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Объем отгрузки, млн. рублей* |
11 600 |
13 990 |
17 000 |
20 000 |
70 000 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей* |
0,9 |
1,1 |
1,3 |
1,5 |
3,5 |
Рентабельность, % * |
3,2 |
2,8 |
2,6 |
2,6 |
2,5 |
Численность занятых, человек * |
13 000 |
13 050 |
13 100 |
13 150 |
20 000 |
Средняя заработная плата, рублей * |
16 850 |
19 300 |
22 150 |
24 800 |
45 000 |
*Данный индикатор относится к разделу 4.1 "Развитие экономического потенциала
Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию энергетики, финансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также собственных и привлеченных средств.
Таблица 19
Финансирование мероприятий и инвестиционных
проектов в энергетике
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 202,0 |
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Привлеченные средства |
400,0 |
652,0 |
2 193,0 |
6 432,0 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост потребления энергоресурсов;
реализация основных направлений "Стратегии развития электрических сетей";
проведение эффективной государственной политики в области энергосбережения.
Для решения поставленных задач предполагается реализация комплекса мероприятий:
1) по развитию генерирующих мощностей:
увеличение генерирующих мощностей Гусиноозерской ГРЭС за счет расконсервации 4-го энергоблока и строительства 7-го, 8-го энергоблоков;
продолжение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и реконструкции Улан-Удэнской ТЭЦ-1;
проектирование и начало строительства Витимского гидрокаскада;
строительство малых гидроэлектростанций для обеспечения надежного электроснабжения в отдаленных районах Республики Бурятия.
2) по энергосбережению:
оптимизация энергетического баланса Республики Бурятия, уменьшение энергопотребления за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение потерь в сетях общего пользования на 10%;
проведение эффективной государственной политики по снижению тарифов на электроэнергию за счет снижения собственных издержек энергопроизводителей.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 20.
Таблица 20
Реализация инвестиционных проектов в энергетике
N п/п |
Наименование оекта# |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Производство и распределение электроэнергии |
Всего |
55 050,0 |
13 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 840,0 |
2008 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
||
2009 |
652,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
652,0 |
||
2010 |
2 193,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 193,0 |
||
2011 |
8 634,0 |
2 202,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 432,0 |
||
2012 - 2017 |
43 171,0 |
11 008,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 163,0 |
||
1 |
Строительство Мокского гидроузла в Муйском районе |
Всего |
37 955,0 |
13 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 745,0 |
2008 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
||
2009 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
||
2010 |
1 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 900,0 |
||
2011 |
5 843,0 |
2 202,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 641,0 |
||
2012 - 2017 |
29 212,0 |
11 008,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 204,0 |
||
2 |
Строительство 4-х малых ГЭС (Баргузинский, Джидинский, Курумканский районы) |
Всего |
14 395,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 395,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52,0 |
||
2010 |
93,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93,0 |
||
2011 |
2 375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 375,0 |
||
2012 -2017 |
11 875,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 875,0 |
||
3 |
Доведение параметров Гусиноозерской ГРЭС до проектных параметров. Завер-шение реконструкции 4-го энергоблока. Ввод 7-го энергоблока |
Всего |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||
2011 |
233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
233,0 |
||
2012 -2017 |
1 167,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 167,0 |
||
4 |
Строительство Улан-Удэнской ТЭЦ -2. Доведение до проектных параметров. Ввод 2-х энергоблоков по 220 МВт |
Всего |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
183,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183,0 |
||
2012 - 2017 |
917,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
917,0 |
|
Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию энергетики запланированы следующие организационные мероприятия.
Таблица 21
Организационные мероприятия в энергетике
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост потребление энергоресурсов | |
Содействие в развитии генерирующих мощностей: | |
Доведение параметров Гусиноозерской ГРЭС до проектных параметров, ввод 7-го, 8-го энергоблоков. |
Рост экспортного потенциала, создание новых рабочих мест, повышение энергобезопасности республики, снижение энергозависимости от единого продавца |
Строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2 |
Повышение надежности тепло- и электроснабжения г. Улан-Удэ |
Строительство 4-х малых ГЭС (Баргузинский, Джидинский, Курумканский районы) |
Обеспечение надежного энергоснабжения сельских районов, снижение стоимости электроэнергии |
Участие в создании и содействие в работе "Корпорации развития Забайкалья": | |
Проектирование и начало строительства Витимского гидроузла в составе Мокской ГЭС и Ивановского контррегулятора. |
Создание условий для освоения месторождений полезных ископаемых в северных районах Республики Бурятия, повышение надежности электроснабжения |
Задача N 2. Проведение эффективной государственной политики в области энергосбережения | |
Мероприятия по энергосбережению, государственная поддержка инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение |
Уменьшение энергопотребления за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение потерь в сетях общего пользования на 10% |
4.1.4. Производство транспортных средств и оборудования
Основной целью развития производства транспортных средств и оборудования является выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 22
Индикаторы развития промышленности
по виду деятельности "Производство транспортных
средств и оборудования"
N |
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
1 |
Объем отгрузки, млн. рублей |
11500 |
13 117 |
14 947 |
17111,3 |
41600 |
2 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
0,91 |
0,94 |
1,03 |
1,18 |
2,8 |
3 |
Рентабельность, % |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,5 |
16 |
4 |
Численность занятых, человек |
12 550 |
14 000 |
14 500 |
14 500 |
14 500 |
5 |
Средняя заработная плата, рублей |
16 552 |
19 035 |
21890 |
25 174 |
60 000 |
Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию транспортных средств и оборудования, финансирование которых будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств.
Таблица 23
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
по виду деятельности "Производство транспортных средств
и оборудования"
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Привлеченные средства |
202,0 |
393,0 |
365,0 |
452,0 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
модернизация производства, освоение новых видов изделий, развитие инновационных направлений;
развитие кооперации между организациями Республики Бурятия и вовлечение их в систему межрегионального разделения труда;
увеличение экспортного потенциала продукции;
создание условий для развития субконтрактации.
Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:
в авиастроении - модернизация, подготовка производства и серийное производство новой модификации вертолетов МИ-171, освоение новых изделий и кооперация с другими авиационными заводами, в том числе дальнего зарубежья, заключение соглашения и организация лицензионного производства вертолета Агуста-139;
по ремонту подвижного состава - расширение услуг сторонних заказов, организация ремонта электровоза постоянного тока ВЛ-10, модернизация электровозов ВЛ-80.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов.
Таблица 24
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
"Производство транспортных средств и оборудования"
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Обрабатывающие производства |
Всего |
2 424,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 424,0 |
2008 |
202,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202,0 |
||
2009 |
393,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
393,0 |
||
2010 |
365,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
365,0 |
||
2011 |
452,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
452,0 |
||
2012 - 2017 |
1 012,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 012,0 |
||
1 |
ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", "Модернизация вертолета Ми-171" |
Всего |
901,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,0 |
2008 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
||
2009 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
||
2010 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
||
2011 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
||
2012 - 2017 |
552,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
552,0 |
||
2 |
Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "РЖД", "Организация ремонта электровоза постоянного тока ВЛ-10"
|
Всего |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,0 |
2008 |
62,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,0 |
||
2009 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41,0 |
||
2010 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "РЖД", "Оборудование электровозов ВЛ-80 системой смешанного возбуждения двигателей" |
Всего |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
2008 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
||
2009 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
||
2010 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
||
2011 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
||
2012 - 2017 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
||
4 |
ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", "Организация лицензионной сборки вертолета A-139" |
Всего |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||
2010 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||
2011 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
||
2012 - 2017 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
|
Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию производства транспортных средств и оборудования запланированы следующие организационные мероприятия.
Таблица 25
Организационные мероприятия по виду деятельности
"Производство транспортных средств и оборудования"
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Модернизация производства, освоение новых видов изделий, развитие инновационных направлений | |
Заключение и реализация Соглашений с организациями в целях содействия реализации проектов: | |
Модернизация, подготовка производства и серийное производства новой модификации вертолета МИ-171 |
Развитие высокотехнологичных видов производств, создание рабочих мест, рост экспортного потенциала |
Организация лицензионной сборки вертолета Агуста-139 | |
Организация ремонта электровоза постоянного тока ВЛ-10 |
Увеличение объема производства, создание рабочих мест |
Оборудование электровозов ВЛ-80 системой смешанного возбуждения двигателей, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - филиал ОАО "Российские Железные Дороги" |
4.1.5. Металлургическое производство
Основной целью развития металлургического производства и производства готовых металлических изделий является выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 26
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
"Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий"
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Объем отгрузки, млн. рублей |
2 679,0 |
3208,8 |
3677,7 |
4200,2 |
10 000,0 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
1,1 |
1,3 |
1,47 |
1,6 |
3,1 |
Рентабельность, % |
12,4 |
12,6 |
12,8 |
13,0 |
14,0 |
Численность занятых, человек |
2 400 |
2 450 |
2 500 |
2 600 |
4 000 |
Средняя заработная плата, рублей |
16 795,0 |
19 314,0 |
22 210,0 |
24 365,0 |
60 000,0 |
Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию металлургического производства и производства готовых металлических изделий, финансирование которых будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств предприятия.
Таблица 27
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
по виду деятельности "Металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий"
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Привлеченные средства |
106,5 |
118,2 |
187,0 |
202,0 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
модернизация производства и развитие инновационных направлений;
увеличение экспортного потенциала продукции.
Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:
повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска металлоконструкций за счет увеличения заказов и технологического переоснащения производства;
технологическое переоснащение производства электронного оборудования, увеличение производства гражданской продукции.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 28.
Таблица 28
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
"Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий"
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
1 |
ЗАО "Улан-Удэстальмост", технологическое переоснащение производства |
Всего |
1 300,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,4 |
2008 |
106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106,5 |
||
2009 |
118,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
118,2 |
||
2010 |
187,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187,0 |
||
2011 |
202,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202,0 |
||
2012 - 2017 |
686,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
686,7 |
|
Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию металлургического производства и производства готовых металлических изделий запланированы следующие организационные мероприятия.
Таблица 29
Организационные мероприятия по виду деятельности
"Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий"
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Заключение и реализация Соглашения с организацией в целях содействия реализации проекта | |
Технологическое переоснащение производства ЗАО "Улан-Удэстальмост" |
Развитие высокотехнологичных инновационных видов производств, создание рабочих мест, увеличение производительности труда, рост экспортного потенциала |
4.1.6. Промышленность строительных материалов
Основной целью в развитии промышленности строительных материалов является обеспечение отечественного строительного рынка высококачественными строительными материалами, изделиями и конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 30
Индикаторы развития промышленности строительных материалов
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Объем отгрузки, млн. рублей |
2 400 |
2 800 |
3 500 |
3 800 |
7 400 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
1,09 |
1,22 |
1,46 |
1,52 |
2,24 |
Рентабельность, % |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
8,5 |
10,0 |
Численность занятых, человек |
2 200 |
2 300 |
2 400 |
2 500 |
3 300 |
Средняя заработная плата, рублей |
9 500 |
12 200 |
14 150 |
16 980 |
35 000 |
Программой предусмотрен ряд мероприятий по промышленности строительных материалов, финансирование которых будет осуществляться за счет республиканского бюджета, собственных и привлеченных средств.
Таблица 31
Финансирование инвестиционных проектов
в промышленности строительных материалов
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,75 |
36,1 |
0,0 |
Привлеченные средства |
4 115,0 |
4 124,8 |
4 316,0 |
0,0 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение задачи по строительству новых и модернизация действующих предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень технической оснащенности и использования энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Для решения поставленной задачи планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:
формирование строительного кластера;
осуществление системных мер государственной поддержки инновационных и инвестиционных проектов, ориентированных на создание новых высокоэффективных технологий по производству строительных материалов;
развитие системы стандартизации и добровольной сертификации в области строительных материалов, изделий и конструкций;
внедрение системы менеджмента качества на предприятиях;
содействие развитию системы лизинга техники и оборудования в промышленности строительных материалов;
обеспечение строительных организаций в Республике Бурятия строительными материалами собственного производства.
Планируется строительство нового цементного завода в Муйском районе, домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных жилых и гражданских зданий и сооружений в г. Улан-Удэ, строительство кирпичного завода в Джидинском районе, создание в Республике Бурятия минипроизводств по выпуску строительных материалов, модернизация ООО "Таловский завод железобетонных конструкций".
Развитие промышленности строительных материалов будет осуществляться путем реализации мероприятий Концепции развития строительного комплекса Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы и подпрограммы развития стройиндустрии и промышленности строительных материалов Республики Бурятия на 2007 - 2010 годы.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 32.
Таблица 32
Реализация инвестиционных проектов
в промышленности строительных материалов
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Промышленность строительных материалов
|
Всего |
12604,65 |
0,0 |
36,85 |
0,0 |
0,0 |
12567,8 |
2008 |
4115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4115,0 |
||
2009 |
4125,55 |
0,0 |
0,75 |
0,0 |
0,0 |
4124,8 |
||
2010 |
4352,1 |
0,0 |
36,1 |
0,0 |
0,0 |
4316,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
||
1 |
Строительство цементного завода в Муйском районе (проектные, общестроительные, пусконаладочные работы, строительно-монтажные работы) |
Всего |
12 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 150,0 |
2008 |
3 920,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 920,0 |
||
2009 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
||
2010 |
4 230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 230,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Создание домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий мощностью 120 - 150 тыс. кв. м. в год на базе ОАО "Завод бетонных блоков" |
Всего |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
2008 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
||
2009 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Модернизация и реконструкция производства на ООО "Таловский завод железобетонных конструкций", ст. Таловка Прибайкальского района
|
Всего |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
2008 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
||
2009 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
||
2010 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Реконструкция и модернизация ООО "Селенгинский завод железобетонных изделий" |
Всего |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
2008 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
||
2009 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
Организация промышленного производства мягкого утеплителя (ООО "Теплобазальт", г. Гусиноозерск) |
Всего |
16,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,8 |
2008 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
||
2009 |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,8 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6
|
Проектирование и строительство кирпичного завода в улусе Нарын-Шибирь, (СП "Дабатуйское" Заиграевского района) |
Всего |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
2008 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7 |
Строительство дробильно-сортировоч-ного комплекса в п. Татарский Ключ, (СП "Ключевское" Заиграевского района) |
Всего |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
||
2010 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8
|
Организация производства теплоизоляционных материалов, ОАО "Перлит" (Заиграевский район) |
Всего |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9 |
Проектирование и строительство цеха на базе ОАО "Доломит" (городское поселение "Поселок Заиграево" Заиграевского района) по производству фракции доломита |
Всего |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
||
2010 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
||
10
|
Строительство завода по производству керамического кирпича в г. Кяхта |
Всего |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
||
|
|
2010 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
11 |
Государственная поддержка инвестиционных проектов производства строительных материалов |
Всего |
36,85 |
0,0 |
36,85 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,75 |
0,0 |
0,75 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
36,1 |
0,0 |
36,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию промышленности строительных материалов запланированы следующие организационные мероприятия.
Таблица 33
Организационные мероприятия в промышленности
строительных материалов
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Осуществление реконструкции и модернизации основных фондов промышленности строительных материалов, строительство новых предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень технической оснащенности и использования энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также внедрение архитектурно-строительных систем нового поколения | |
Создание условий для расширения производства цемента и альтернативных вяжущих материалов путем технического перевооружения действующего предприятия и строительства новых |
Увеличение объемов выпуска строительных материалов, обеспечение строительного комплекса Республики Бурятия современными конкурентоспособными материалами, выпуск эффективных конструкций и изделий для домов различных архитектурно-строительных систем, увеличение налогооблагаемой базы, создание новых и дополнительных рабочих мест |
Создание условий для организации производства индустриального домостроения с возможностью применения его для малоэтажного жилищного строительства | |
Создание условий для организации производства теплоизоляционных и стеновых материалов | |
Задача N 2. Внедрение системы менеджмента качества в промышленности строительных материалов в Республике Бурятия. Осуществление мер по развитию и обеспечению добровольной сертификации в области строительных материалов, изделий и конструкций | |
Разработка и внедрение методологических инструкций и порядка по внедрению системы управления качеством в организациях промышленности строительных материалов |
Достижение и поддержание конкурентоспособности строительных материалов и предприятий промышленности строительных материалов в Республике Бурятия |
Проведение выставок-ярмарок, круглых столов, обучающих семинаров и других мероприятий, направленных на создание конкурентной среды в строительном комплексе | |
Реализация системы технического регулирования в отрасли в соответствии с Законом Российской Федерации "О техническом регулировании" |
Приведение производства и качества продукции в соответствие с национальными и международными стандартами |
4.1.7. Лесопромышленный комплекс
Основной целью развития лесопромышленного комплекса является создание условий устойчивого развития лесопромышленного сектора экономики Республики Бурятия путем более полного вовлечения лесных ресурсов в хозяйственный оборот, производство продукции высокой степени переработки.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 34
Индикаторы развития лесопромышленного комплекса
N |
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
1 |
По виду деятельности "Целлюлозно-бумажное производство" |
|
|
|
|
|
2 |
Объем отгрузки, млн. рублей |
1 400 |
2119 |
2 310 |
2 475 |
4 200 |
3 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
0,63 |
0,78 |
0,79 |
0,85 |
1,02 |
4 |
Рентабельность, % |
4,0 |
9,7 |
9,8 |
9,8 |
12,0 |
5 |
Численность занятых, человек |
2 200 |
2 700 |
2 900 |
2 900 |
4100 |
6 |
Средняя заработная плата, рублей |
10 800 |
12 400 |
14 250 |
14 500 |
31000 |
7 |
По виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" |
|
|
|
|
|
8 |
Объем отгрузки, млн. рублей |
500 |
750 |
1050 |
1200 |
2 600 |
9 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
0,29 |
0,34 |
0,43 |
0,48 |
0,66 |
10 |
Рентабельность, % |
0,50 |
0,62 |
0,76 |
0,80 |
0,90 |
11 |
Численность занятых, человек |
1690 |
2 200 |
2 420 |
2 500 |
3 900 |
12 |
Средняя заработная плата, рублей |
4 900 |
5 635 |
6 480 |
8 750 |
25 000 |
Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию лесопромышленного комплекса, финансирование которых будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств.
Таблица 35
Финансирование мероприятий и инвестиционных
проектов в лесопромышленном комплексе
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет |
6,75 |
22,8 |
69,6 |
91,19 |
Привлеченные средства |
210,0 |
1 582,5 |
2 600,0 |
1 514,0 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
расширение и развитие лесосырьевой базы;
модернизация производственных мощностей предприятий лесопромышленного комплекса, направленных на производство экспортоориентированной продукции;
развитие сети лесовозных дорог с целью освоения лесных массивов;
сокращение незаконных рубок путем мер организационного и административного характера;
использование древесных отходов и низкотоварной древесины для производства тепловой и электрической энергии.
Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:
развитие лесоперерабатывающих мощностей;
внедрение системы электронного учета леса, идущего на экспорт;
создание условий для открытия производства по энергетическому использованию отходов и низкосортных видов древесины;
строительство лесовозных дорог в Еравнинском, Прибайкальском, Баргузинском, Хоринском, Закаменском районах;
разработка мер государственной поддержки развития лесного комплекса.
Планируется строительство и техническое перевооружение деревообрабатывающих мощностей ОАО "Байкальская лесная компания", модернизация КДМ-2 ОАО "Селенгинский целлюлозо-картонный комбинат", разработка проектно-сметной документации создания на базе инфраструктуры Озерного горно-обогатительного комбината деревообрабатывающего комбината.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 36.
Таблица 36
Реализация инвестиционных проектов
в лесопромышленном комплексе
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
Всего |
15 241,84 |
0,00 |
190,34 |
0,00 |
0,00 |
15 051,5 |
2008 |
216,75 |
0,00 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
210,00 |
||
2009 |
1 605,30 |
0,00 |
22,80 |
0,00 |
0,00 |
1 582,50 |
||
2010 |
2 669,60 |
0,00 |
69,60 |
0,00 |
0,00 |
2 600,00 |
||
2011 |
1 605,19 |
0,00 |
91,19 |
0,00 |
0,00 |
1 514,00 |
||
2012 - 2017 |
9 145,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 145,00 |
||
1 |
Строительство и техническое перевооружение деревообрабатывающих мощностей ОАО "Байкальская лесная компания" |
Всего |
1 256,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 256,5 |
2008 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
||
2009 |
556,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
556,5 |
||
2010 |
620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Строительство лесовозных дорог в основных лесонасыщенных районах республики |
Всего |
1 101,19 |
0,0 |
101,19 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
110,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
||
2010 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||
2011 |
391,19 |
0,0 |
91,19 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
||
2012 - 2017 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
||
3 |
Деревообрабатывающий комбинат на базе инфраструктуры и мощностей Озерного горнообогатительного комбината |
Всего |
245,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
245,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,0 |
||
4 |
Модернизация картоноделательной машины КДМ-2, ОАО "Селенгинский целлюлозо-картонный комбинат" |
Всего |
2 682,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 682,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
267,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
267,0 |
||
2010 |
1 335,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 335,0 |
||
2011 |
1 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 080,0 |
||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
Целлюлозно-бумажный комбинат на базе инфраструктуры и энергомощностей Мокской гидроэлектростанции |
Всего |
8 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 400,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
8 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 400,0 |
||
6 |
Субсидии на государственную поддержку инвестиционных проектов лесной и деревообрабатывающей промышленности |
Всего |
89,2 |
0,0 |
89,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
6,8 |
0,0 |
6,75 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
12,8 |
0,0 |
12,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
69,6 |
0,0 |
69,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7 |
Комплексная переработка древесины и строительство инфраструктуры лесоперерабатывающего объекта, СП ООО "Лесопромышленный комплекс "Байкал - Нордик" |
Всего |
1 468,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 468,0 |
2008 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
||
2009 |
659,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
659,0 |
||
2010 |
445,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
445,0 |
||
2011 |
134,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134,0 |
||
2012 - 2017 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию лесопромышленного комплекса запланированы следующие организационные мероприятия.
Таблица 37
Организационные мероприятия в лесопромышленном комплексе
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Модернизация производственных мощностей предприятий лесопромышленного комплекса, направленных на производство экспортно-ориентированной продукции. Расширение и развитие лесосырьевой базы | |
Заключение и реализация Соглашений с организациями в целях содействия реализации проектов: | |
Строительство и техперевооружение деревообрабатывающих мощностей ОАО "Байкальская лесная компания" |
Строительство и введение в эксплуатацию новых высокотехнологичных деревообрабатывающих производств.
Увеличение освоения расчетной лесосеки в Республике Бурятия до 3,0 млн. куб.м. |
Модернизация КДМ-2 ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" | |
Строительство деревообрабатывающего комбината на базе инфраструктуры и мощностей Озерного горнообогатительного комбината | |
Строительство лесовозных дорог на основе государственно-частного партнерства |
4.1.8. Пищевая и перерабатывающая промышленность
Основной целью развития пищевой и перерабатывающей промышленности является увеличение объемов производства, сокращение импорта продовольствия на территорию республики и расширение рынков сбыта на основе обеспечения эффективного функционирования хозяйствующих субъектов, входящих в данную отрасль.
Таблица 38
Индикаторы развития пищевой
и перерабатывающей промышленности
N |
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
1 |
Объем отгруженной продукции по полному кругу в действующих ценах по производству пищевых продуктов, включая напитки, млн. рублей |
3 700 |
4 100 |
4 450 |
4 800 |
7 600 |
2 |
Выпуск товаров и услуг в расчете на единицу фактически отработанного работниками времени по крупным и средним |
0,925 |
1,012 |
1,085 |
1,156 |
1,689 |
|
организациям по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, напитков, табака", млн. рублей на 1 работающего в год |
|
|
|
|
|
3 |
Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ и услуг по полному кругу организаций по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, напитков, табака", % |
8,2 |
8,6 |
9,0 |
9,4 |
14,0 |
4 |
Среднегодовая численность занятых в производстве пищевых продуктов, напитков и табака, человек |
4 000 |
4 050 |
4 100 |
4 150 |
4 500 |
5 |
Среднемесячная начисленная заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков и табака, рублей |
11200 |
12 300 |
13 500 |
14 500 |
30 000 |
Успешное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности является важнейшим условием устойчивости сельского хозяйства и источником значительной части оборотных средств для сельскохозяйственных организаций.
Для достижения выше обозначенных индикаторов предусмотрено финансирование мероприятий и инвестиционных проектов, в том числе государственная поддержка за счет средств федерального и республиканского бюджетов, основные параметры которой определены в ниже приведенной таблице 39.
Таблица 39
Финансирование мероприятий и инвестиционных
проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Федеральный бюджет, млн. рублей |
68,2 |
68,2 |
68,2 |
302,2 |
|
Республиканский бюджет, млн. рублей |
54,1 |
69,7 |
178,42 |
105,7 |
|
В том числе субсидии юридическим лицам, млн. рублей |
17,44 |
64,7 |
99,7 |
102,1 |
|
Привлеченные средства, млн. рублей |
551,9 |
491,0 |
556,4 |
206,0 |
|
Основными задачами развития пищевой и перерабатывающей промышленности являются: техническое перевооружение организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, рост обеспеченности их сырьем местного производства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции, создание новых предприятий, более полное использование имеющихся производственных мощностей, создание на базе организаций пищевой и перерабатывающей промышленности крупных холдинговых компаний.
В пищевой и перерабатывающей промышленности планируется реализация инвестиционных проектов ОАО "Бурятмясопром", ОАО "Молоко", ОАО "Бурятхлебпром", ОАО "Улан-Удэнская макаронная фабрика" и создание новых производств по переработке дикоросов, розливу питьевой воды под маркой "Байкал - Бурятия" и других.
Долгосрочные стратегические интересы республики диктуют необходимость увеличения производства местной пищевой продукции не только в целях удовлетворения внутреннего спроса, но и для обеспечения межреспубликанских и экспортных поставок отдельных видов продукции в перспективе.
Достижение обозначенных индикаторов предполагает как реализацию инвестиционных проектов, представленных в таблице 40, так и проведение организационных мероприятий, представленных в таблице 41.
Таблица 40
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
в пищевой и перерабатывающей промышленности
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Развитие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, создание интегрированных структур |
Всего |
7327,02 |
814,80 |
1022,92 |
0,00 |
0,00 |
5489,30 |
2008 |
674,20 |
68,20 |
54,10 |
0,00 |
0,00 |
551,90 |
||
2009 |
628,90 |
68,20 |
69,70 |
0,00 |
0,00 |
491,00 |
||
2010 |
803,02 |
68,20 |
178,42 |
0,00 |
0,00 |
556,40 |
||
2011 |
613,90 |
302,20 |
105,70 |
0,00 |
0,00 |
206,00 |
||
2012 - 2017 |
4607,00 |
308,00 |
615,00 |
0,00 |
0,00 |
3684,00 |
||
1
|
Развитие производственных мощностей перерабатывающей промышленности |
Всего |
4418,1 |
426,0 |
310,0 |
0,0 |
0,0 |
3682,1 |
2008 |
218,1 |
46,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
152,1 |
||
2009 |
250,0 |
46,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
174,0 |
||
2010 |
350,0 |
46,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
254,0 |
||
2011 |
400,0 |
280,0 |
70,0 |
|
|
50,0 |
||
2012 - 2017 |
3200,0 |
8,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
3052,0 |
||
1.1 |
в том числе развитие отрасли заготовки и переработки дикоросов |
Всего |
732,5 |
0,0 |
53,0 |
0,0 |
0,0 |
679,5 |
2008 |
60,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
55,0 |
||
2009 |
109,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
103,0 |
||
2010 |
138,5 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
131,5 |
||
2011 |
140,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
130,0 |
||
2012 - 2017 |
285,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
260,0 |
||
2 |
Техническое перевооружение производств пищевой промышленности |
Всего |
585,0 |
0,0 |
186,4 |
0,0 |
0,0 |
398,6 |
2008 |
65,0 |
0,0 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
51,6 |
||
2009 |
65,0 |
0,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
46,0 |
||
2010 |
50,0 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
||
2011 |
60,0 |
|
15,0 |
|
|
45,0 |
||
2012 - 2017 |
345,0 |
0,0 |
105,0 |
0,0 |
0,0 |
240,0 |
||
3 |
Субсидии на компенсацию процентных ставок по закупу сырья и части затрат на электроэнергию, части стоимости приобретаемого технологического оборудования (РЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2008 год", "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия на период до 2020 года") |
Всего |
2323,9 |
388,8 |
526,5 |
0,0 |
0,0 |
1408,6 |
2008 |
391,1 |
22,2 |
20,7 |
0,0 |
0,0 |
348,2 |
||
2009 |
313,9 |
22,2 |
20,7 |
0,0 |
0,0 |
271,0 |
||
2010 |
403,0 |
22,2 |
94,419 |
0,0 |
0,0 |
286,4 |
||
2011 |
153,9 |
22,2 |
20,7 |
0,0 |
0,0 |
111,0 |
||
2012 - 2017 |
1062,0 |
300,0 |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
392,0 |
Таблица 41
Организационные мероприятия в пищевой
и перерабатывающей промышленности
N п/п |
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача N 1. Содействие техническому перевооружению существующих мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности, организация новых производств по переработке сельскохозяйственного сырья и содействие производству продуктов питания | |||
1 |
Оказание содействия в привлечении инвестиций для открытия новых производств и обновления основных фондов, предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам и займам, компенсация части стоимости приобретенного технологического оборудования |
Создание высокотехнологичных производств, новых рабочих мест, рост производительности труда, увеличение объемов производства
|
|
2 |
Содействие в развитии малого предпринимательства по производству продуктов питания, организации новых, реконструкции и модернизации существующих производств |
||
Задача N 2. Повышение конкурентоспособности пищевой и перерабатывающей промышленности, расширение рынков сбыта | |||
3 |
Содействие в предоставлении субсидий по компенсации части затрат на электроэнергию организациям пищевой и перерабатывающей промышленности |
Повышение качества, конкурентоспособности продукции, расширение рынков сбыта, продвижение продукции на региональный рынок, формирование положительного имиджа местных товаропроизводителей, снижение себестоимости производимой продукции |
|
4 |
Сокращение издержек цепочки продвижения сельскохозяйственной продукции от производителя к потребителю путем объединения сельхозтоваропроизводителей в кооперативы различных уровней, холдинги, фирмы с участием перерабатывающих организаций. Переориентация перерабатывающих организаций с завозимого из-за пределов региона сырья на сырье местных товаропроизводителей |
Повышение конкурентоспособности продукции, производимой организациями, рост объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности. Обеспечение каналов реализации продукции местным сельскохозяйственным товаропроизводителям |
|
5 |
Пропаганда передового опыта, современных технологий, проведение ежегодного конкурса "Лучший продукт год", отраслевых конференций, семинаров, выставок. Стимулирование роста объемов и качества сырья в интегрированных структурах путем компенсации части стоимости приобретаемого оборудования, техники, племенного скота |
Расширение рынков сбыта, участие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в международных и российских выставках. Обеспечение сырьем, снижение затрат на производство единицы продукции, обеспечение конкурентоспособности продукции |
|
Задача N 3. Создание условий для обеспечения роста объемов производства продуктов питания и напитков | |||
6 |
Содействие в повышении доступности кредитов коммерческих банков, субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, полученным на закуп сельскохозяйственного сырья и пополнение оборотных средств |
Привлечение кредитных ресурсов, сокращение издержек производства, развитие заготовительной сети, увеличение объемов производства, рост налогооблагаемой базы, создание новых рабочих мест |
|
7 |
Оптимизация схемы размещения производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции с приближением к местам производства сельскохозяйственного сырья |
||
8 |
Развитие отрасли заготовки и переработки дикоросов |
||
9 |
Разработка мероприятий по созданию условий для формирования агропищевого кластера и проведение работы "Стимулирование экономического развития Республики Бурятия через развитие приоритетных кластеров" |
Повышение конкурентоспособности продукции, производимой организациями, рост объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности |
|
4.1.9. Развитие сельского хозяйства
Стратегической целью развития сельского хозяйства является увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, удовлетворение населения Республики Бурятия собственными продуктами питания, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности сырьем, повышение уровня жизни сельского населения, следствием чего должно стать улучшение качества жизни сельского населения и устойчивое развитие сельских территорий Республики Бурятия.
Целями на среднесрочную перспективу на 2008 - 2010 годы являются:
ускоренное развитие животноводства, предусматривающее развитие племенного дела, искусственное осеменение животных, улучшение породных качеств скота, оптимизация рационов кормления животных, внедрение новых технологий;
развитие растениеводства темпами, позволяющими обеспечить население и гостей Республики Бурятия экологически чистыми продуктами питания, а животноводство - кормами.
Таблица 42
Индикаторы развития сельского хозяйства
N |
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
1 |
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей |
13 500 |
15 619,6 |
17 365,0 |
19 306,8 |
39 018,0 |
2 |
Производительность труда, тыс. рублей на 1 работающего в год |
355,3 |
419,9 |
481,0 |
536,3 |
1 083,8 |
3 |
Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом государственной поддержки, % |
10,0 |
14,0 |
16,0 |
17,0 |
25,0 |
4 |
Численность занятых, человек |
38 000 |
37 200 |
36 100 |
36 000 |
36 000 |
5 |
Средняя заработная плата, рублей |
4 250,0 |
5 300,0 |
6 600,0 |
7 900,0 |
25 000,0 |
6 |
Объем реализации продукции в сельскохозяйственных организациях, млн. рублей |
900,0 |
1 300,0 |
2 500,0 |
3 000,0 |
6 000,0 |
7 |
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % |
70,0 |
82,0 |
82,5 |
83,0 |
90,0 |
8 |
Объем инвестиций в основной капитал организаций агропромышленного комплекса, млн.рублей |
300,00 |
690,0 |
700,0 |
710,0 |
800,0 |
9 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Бурятия на сельское хозяйство в расчете на: один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, рублей; одного жителя в сельской местности, рублей |
0,02 584,0 |
0,02 603,6 |
0,02 666,3 |
0,02 1046 |
0,02 2 591,0 |
10 |
Коэффициент использования пашни, % |
22,2 |
25,0 |
27,0 |
30,0 |
79,5 |
11 |
Удельный вес земельных участков, оформленных в счет земельных долей, в общем количестве земельных участков, % |
5,5 |
10,0 |
20,0 |
25,0 |
100,0 |
12 |
Рост поголовья скота, условных голов, % к 2007 году |
103,9 |
107,1 |
108,1 |
108,9 |
112,2 |
13 |
Доля местного производства в потреблении, %: мясопродуктов молокопродуктов овощей рыбной продукции |
56,0 93,0 40,0 40,5 |
58,0 95,0 41,0 41,0 |
60,0 97,0 42,0 43,0 |
62,0 98,0 43,0 43,0 |
95,0 100,0 95,0 50,0 |
14 |
Рост урожайности зерновых культур к уровню 2007 года, % |
112,5 |
130,7 |
138,6 |
145,0 |
189,8 |
15 |
Производство, тыс. тонн: молоко мясо (в живом весе) зерно картофель овощи |
245,2 50,5 91,1 162,2 48,9 |
248 51,0 127,2 163,0 49,0 |
258,2 53,1 130,02 164,0 50,0 |
268,8 55,3 135,0 165,0 52,0 |
306,1 85,0 360,7 200,0 80,0 |
Для достижения данных индикаторов предусмотрено финансирование мероприятий и инвестиционных проектов, в том числе государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств федерального и республиканского бюджетов, основные параметры которого определены в таблице 43.
Таблица 43
Финансирование мероприятий и инвестиционных
проектов в сельском хозяйстве
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
408,40 |
478,38 |
671,89 |
633,91 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
256,44 |
243,72 |
489,27 |
196,2 |
Привлеченные средства |
689,90 |
477,11 |
459,90 |
782,91 |
Приоритетным направлением в сельскохозяйственном производстве на долгосрочную перспективу останется животноводство с развитым зерно- и кормопроизводством.
Основными задачами развития сельского хозяйства являются:
реконструкция и модернизация животноводческих комплексов;
закупка племенного скота, техническое перевооружение молочно-товарных ферм, свинокомплексов, птицефабрик;
развитие растениеводства как отрасли, обеспечивающей животноводство кормами, повышение и воспроизводство используемых земельных и других природных ресурсов;
создание условий для формирования интегрированных производственных структур в агропромышленном комплексе;
формирование и развитие агропищевого кластера;
развитие малых форм хозяйствования на селе, развитие кредитной кооперации на селе;
создание условий для освоения залежных земель, включая приграничные;
развитие рыбного хозяйства в республике;
рост занятости и доходов сельского населения.
Комплекс программных мероприятий развития сельского хозяйства предполагает:
реализацию инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации животноводческих комплексов;
совершенствование государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Бурятия;
разработку технико-экономических обоснований и бизнес-планов создания интегрированных структур в районах республики;
увеличение объемов внесения минеральных и органических удобрений;
обеспечение соблюдения технологической дисциплины при выращивании кормовых и зерновых культур, внедрение новых технологий;
развитие кооперации, в том числе кредитной, и создание новых структур, обслуживающих личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства;
разработка мероприятий по формированию агропищевого кластера, проведение работы "Стимулирование экономического развития Республики Бурятия через развитие приоритетных кластеров" на примере агропищевого кластера.
В целях рационального использования водных биоресурсов для развития рыбного хозяйства определены следующие мероприятия:
совершенствование существующего рыболовства при одновременном вселении в водоемы ценных видов рыб;
товарное выращивание рыбы на основе принципов пастбищного рыбоводства с использованием естественной кормовой базы водных объектов (основные водные объекты Еравны и ряд крупных озер);
развитие фермерских хозяйств по товарному рыбоводству на базе малых озер;
проектирование и строительство нерестово-выростного хозяйства на р. Баргузин.
В целях обеспечения роста объемов производства сельскохозяйственной продукции планируется:
увеличение посевов зерновых и кормовых культур в хозяйствах всех форм собственности более чем в два раза в целях обеспечения полноценной кормовой базой имеющегося поголовья скота, концентрация производства кормов в специализированных организациях, способных производить качественные корма для реализации населению, крестьянским (фермерским) хозяйствам республики, занимающимся откормом скота;
сосредоточение производства семян высших категорий в 10-15 хозяйствах, поставляющих качественный семенной материал для всех сельхозтоваропроизводителей республики;
оказание содействия в ускорении процесса оформления в собственность земельных участков, выделенных в счет земельных долей, путем проведения информационно-разъяснительной работы среди населения, компенсации части затрат сельскохозяйственных организаций по комплексному землеустройству на землях, используемых в сельскохозяйственном производстве.
Для роста занятости сельского населения планируется:
обеспечение доступности для субъектов малого предпринимательства на селе материально-технических, финансовых и других ресурсов, создание альтернативных сельскому хозяйству сфер занятости, стимулирование развития сельской потребительской кооперации, содействие оформлению прав собственности населения на земельные участки;
развитие эффективно функционирующих предприятий, специализирующихся на производстве и переработке отдельных видов продукции, организация нового бизнеса в несельскохозяйственных сферах деятельности на селе, создание и развитие малых предприятий по заготовке и переработке дикоросов, туризму, предоставлению бытовых услуг, торговли и т.д.;
развитие информационно-консультационного обеспечения сельских жителей, создание бизнес-центров на базе филиалов республиканского государственного учреждения "Информационно-методологический центр сельских территорий Республики Бурятия" с целью содействия в создании и развитии консалтинговых фирм по предоставлению услуг населению;
оказание содействия в формировании крупных эффективно функционирующих, рентабельных, конкурентоспособных организаций, структур по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции в целях разумной концентрации имеющихся финансовых, материальных, земельных ресурсов;
совершенствование системы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение роста ее эффективности путем стимулирования создания и развития интегрированных структур на базе перерабатывающих организаций, создания доли государственной собственности в уставных капиталах организаций агропромышленного комплекса при выделении средств республиканского бюджета на приобретение основных средств;
финансовое оздоровление и реформирование неплатежеспособных хозяйств, том числе с участием инвесторов, совершенствование механизмов взаимодействия сельскохозяйственного бизнеса и малых форм сельского предпринимательства;
дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств казачьих поселений, общественных объединений в сельской местности, казачьих обществ, организаций по закупу и сбыту сельскохозяйственной продукции, в том числе отделов реализации сельскохозяйственной продукции Забайкальского казачьего войска, которым будут предоставляться субсидии на удешевление кредитных ресурсов.
В 2017 году планируется увеличить поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий к уровню 2007 года на 15,7% (коров - на 16,7%, свиней - на 53,7%, овец - на 81,2%, лошадей - на 6,3%), производство птицы на убой - на 21,4%, картофеля - на 15,3%, овощей - на 43,4%, мяса - на 48,2%, молока - на 28,6%, яиц - на 15,6% .
Таблица 44
Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||||
|
Развитие сельского хозяйства |
Всего |
21 436,68 |
6017,28 |
5 501,03 |
0,00 |
157,35 |
9761,02 |
||
2008 |
1 354,74 |
408,40 |
256,44 |
0,00 |
0,00 |
689,90 |
||||
2009 |
1 237,96 |
478,38 |
243,72 |
0,00 |
38,75 |
477,11 |
||||
2010 |
1 682,16 |
671,89 |
489,27 (в том числе 272,32*) |
0,00 |
61,10 |
459,90 |
||||
2011 |
1 670,52 |
633,91 |
196,20* |
0,00 |
57,50 |
782,91 |
||||
2012-2017 |
15 491,30 |
3 824,70 |
4 315,40 |
0,00 |
0,00 |
7 351,20 |
||||
1 |
РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" |
Всего |
2,50 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
1,30 |
0,00 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
1,20 |
0,00 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2 |
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия до 2020 года" |
Всего |
21 434,18 |
6 017,28 |
5 498,53 |
0,00 |
157,35 |
9 761,02 |
||
2008 |
1 353,44 |
408,40 |
255,14 |
0,00 |
0,00 |
689,90 |
||||
2009 |
1 236,76 |
478,38 |
242,52 |
0,00 |
38,75 |
477,11 |
||||
2010 |
1 682,16 |
671,89 |
489,270 |
0,00 |
61,10 |
459,90 |
||||
2011 |
1 670,52 |
633,91 |
196,20 |
0,00 |
57,50 |
782,91 |
||||
2012-2017 |
15 491,30 |
3 824,70 |
4 315,40 |
0,00 |
0,00 |
7 351,20 |
||||
2.1 |
Программа развития животноводства Республики Бурятия до 2010 года |
Всего |
4 123,25 |
846,80 |
919,85 |
0,00 |
0,00 |
2 356,60 |
||
2008 |
594,70 |
106,40 |
128,30 |
0,00 |
0,00 |
360,00 |
||||
2009 |
351,70 |
50,00 |
71,70 |
0,00 |
0,00 |
230,00 |
||||
2010 |
480,25 |
58,40 |
171,85 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
||||
2011 |
321,60 |
42,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
216,60 |
||||
2012-2017 |
2 375,00 |
590,00 |
485,00 |
0,00 |
0,00 |
1 300,00 |
||||
2.1.1
|
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов |
Всего |
230,60 |
66,00 |
26,60 |
0,00 |
0,00 |
138,00 |
||
2008 |
230,60 |
66,00 |
26,60 |
0,00 |
0,00 |
138,00 |
||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.1.1.1 |
Реконструкция свиноводческого комплекса ООО "Кяхтинское" в Кяхтинском районе |
Всего |
90,90 |
17,90 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
||
2008 |
90,90 |
17,90 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.1.1.2 |
Реконструкция свиноводческого комплекса ООО "ТАЛАН-2" в Прибайкальском районе |
Всего |
40,10 |
7,10 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
||
2008 |
40,10 |
7,10 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.1.1.3 |
Реконструкция свиноводческого комплекса ЗАО "Николаевский" в Тарбагатайском районе |
Всего |
47,50 |
3,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
43,00 |
||
2008 |
47,50 |
3,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
43,00 |
||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.1.2 |
Мероприятия по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Бурятия |
Всего |
161,30 |
0,00 |
161,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
10,80 |
0,00 |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012-2017 |
127,50 |
0,00 |
127,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.1.3 |
Мероприятия по развитию племенного животноводства |
Всего |
1216,30 |
323,70 |
420,60 |
0,00 |
0,00 |
472,00 |
||
2008 |
101,00 |
30,70 |
34,30 |
0,00 |
0,00 |
36,00 |
||||
2009 |
110,70 |
31,00 |
34,00 |
0,00 |
0,00 |
45,70 |
||||
2010 |
200,30 |
40,00 |
114,30 |
0,00 |
0,00 |
46,00 |
||||
2011 |
113,30 |
30,00 |
34,00 |
0,00 |
0,00 |
49,30 |
||||
2012 - 2017 |
691,00 |
192,00 |
204,00 |
0,00 |
0,00 |
295,00 |
||||
2.1.4 |
Мероприятия по развитию северного оленеводства и табунного коневодства |
Всего |
153,74 |
37,68 |
11,86 |
0,00 |
0,00 |
104,20 |
||
2008 |
8,92 |
1,35 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
6,70 |
||||
2009 |
15,15 |
3,80 |
1,15 |
0,00 |
0,00 |
10,20 |
||||
2010 |
15,29 |
3,83 |
1,160 |
0,00 |
0,00 |
10,30 |
||||
2011 |
16,34 |
4,10 |
1,24 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
||||
2012 - 2017 |
98,04 |
24,60 |
7,44 |
0,00 |
0,00 |
66,00 |
||||
2.1.5 |
Мероприятия по развитию овцеводства и козоводства |
Всего |
1511,38 |
82,22 |
28,56 |
0,00 |
0,00 |
1400,60 |
||
2008 |
133,99 |
8,20 |
5,79 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
||||
2009 |
144,10 |
7,80 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
134,00 |
||||
2010 |
145,86 |
7,86 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
135,00 |
||||
2011 |
154,93 |
7,86 |
2,47 |
0,00 |
0,00 |
144,60 |
||||
2012 - 2017 |
932,50 |
50,50 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
867,00 |
||||
2.1.6 |
Прочие мероприятия по развитию животноводства |
Всего |
849,93 |
337,20 |
270,93 |
0,00 |
0,00 |
241,80 |
||
2008 |
109,39 |
0,15 |
49,94 |
0,00 |
0,00 |
59,30 |
||||
2009 |
72,75 |
7,40 |
25,25 |
0,00 |
0,00 |
40,10 |
||||
2010 |
104,80 |
6,71 |
39,39 |
0,00 |
0,00 |
58,70 |
||||
2011 |
37,03 |
0,04 |
25,29 |
0,00 |
0,00 |
11,70 |
||||
2012 - 2017 |
525,96 |
322,90 |
131,06 |
0,00 |
0,00 |
72,00 |
||||
2.2 |
Реализация мероприятий по развитию агропродовольственного рынка Республики Бурятия
|
Всего |
81,70 |
18,00 |
37,70 |
0,00 |
0,00 |
26,00 |
||
2008 |
5,20 |
0,00 |
3,20 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||||
2009 |
5,90 |
2,00 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||||
2010 |
9,00 |
2,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||||
2011 |
7,60 |
2,00 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||||
2012 - 2017 |
54,00 |
12,00 |
24,00 |
0,00 |
0,00 |
18,00 |
||||
2.3
|
Мероприятия по воспроизводству почвенного плодородия, выведению и распространению новых сортов зерновых культур, внедрению ресурсосберегающих технологий, страхованию сельскохозяйственных рисков |
Всего |
4681,86 |
839,80 |
710,91 |
0,00 |
0,00 |
3131,15 |
||
2008 |
188,50 |
40,10 |
17,70 |
0,00 |
0,00 |
130,70 |
||||
2009 |
160,19 |
30,00 |
20,19 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
||||
2010 |
152,50 |
24,60 |
67,10 |
0,00 |
0,00 |
60,80 |
||||
2011 |
442,67 |
20,10 |
17,92 |
0,00 |
0,00 |
404,65 |
||||
2012 - 2017 |
3738,00 |
725,00 |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
2425,00 |
||||
2.3.1 |
Реконструкция Бичурской оросительной системы |
Всего |
6,10 |
4,60 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
1,50 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
4,60 |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.3.2 |
Реконструкция Марактинской оросительной системы Еравнинского района |
Всего |
24,60 |
14,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,10 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
17,60 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,10 |
||||
2010 |
7,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.3.3 |
Реконструкция Халютинской оросительной системы Иволгинского района
|
Всего |
47,20 |
32,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
21,50 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
||||
2010 |
8,70 |
8,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.3.4 |
Реконструкция водохранилища р. Кудара в Кяхтинском районе |
Всего |
24,60 |
12,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,30 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
24,60 |
12,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,30 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.3.5 |
Развитие производства гречневой крупы и меда в СПК "Еланский" в Бичурском районе |
Всего |
4,80 |
0,80 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
3,60 |
||
2008 |
1,70 |
0,30 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
||||
2009 |
1,80 |
0,30 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
||||
2010 |
1,20 |
0,20 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012-2017 |
0,10 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.3.6 |
Развитие производства сортовых семян картофеля высшей категории в ООО "Сокол" в Селенгинском районе |
Всего |
27,30 |
4,70 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
20,20 |
||
2008 |
14,30 |
2,20 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
||||
2009 |
1,40 |
0,20 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
||||
2010 |
1,60 |
0,30 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
||||
2011 |
1,60 |
0,30 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
||||
2012 - 2017 |
8,40 |
1,70 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
5,90 |
||||
2.3.7 |
Развитие производства сельскохозяйственной продукции на территориях приграничных земель |
Всего |
48,60 |
9,70 |
4,90 |
0,00 |
0,00 |
34,00 |
||
2008 |
3,70 |
0,80 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
||||
2009 |
4,40 |
0,90 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
||||
2010 |
5,00 |
1,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
||||
2011 |
7,00 |
2,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
||||
2012 - 2017 |
28,50 |
5,00 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
||||
2.3.8 |
Внедрение технологии выращивания зерновых культур на орошаемых землях |
Всего |
179,60 |
11,60 |
5,70 |
0,00 |
0,00 |
162,30 |
||
2008 |
3,50 |
0,20 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
3,20 |
||||
2009 |
17,60 |
1,10 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
15,90 |
||||
2010 |
35,30 |
2,30 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
32,00 |
||||
2011 |
33,30 |
2,30 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
||||
2012 - 2017 |
89,90 |
5,70 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
81,20 |
||||
2.3.9
|
Выращивание овощей и картофеля с применением капельного орошения (МУП Иволгинское, СПК Пригородный, ОАО "Агро-В") |
Всего |
17,85 |
0,00 |
10,60 |
0,00 |
0,00 |
7,25 |
||
2008 |
1,65 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,15 |
||||
2009 |
1,80 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
||||
2010 |
1,80 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
||||
2011 |
1,80 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
||||
2012 - 2017 |
10,80 |
0,00 |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
6,20 |
||||
2.4 |
Развитие малых форм хозяйствования на селе в Республике Бурятия, включая семейные фермы, в том числе: |
Всего |
1710,60 |
1493,00 |
104,60 |
0,00 |
0,00 |
113,00 |
||
2008 |
208,90 |
192,40 |
12,40 |
0,00 |
0,00 |
4,10 |
||||
2009 |
166,80 |
152,40 |
10,20 |
0,00 |
0,00 |
4,20 |
||||
2010 |
182,10 |
165,40 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
4,70 |
||||
2011 |
174,10 |
159,10 |
10,30 |
0,00 |
0,00 |
4,70 |
||||
2012 - 2017 |
978,70 |
823,70 |
59,70 |
0,00 |
0,00 |
95,30 |
||||
2.4.1 |
Строительство коровника на 50 голов в крестьянско-фермерском хозяйстве "Виктория", индивидуальный предприниматель Малыгина |
Всего |
1,02 |
0,10 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
||
2008 |
0,46 |
0,05 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
||||
2009 |
0,56 |
0,05 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.4.2 |
Строительство коровника на 50 голов в крестьянско-фермерском хозяйстве, индивидуальный предприниматель Медведев |
Всего |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.4.3
|
Строительство овощехранилища и реконструкция коровника крестьянско-фермерском хозяйстве "Шанхай" |
Всего |
2,32 |
1,20 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
||
2008 |
1,21 |
0,60 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,60 |
||||
2009 |
1,11 |
0,60 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.4.4 |
Строительство 3-х ферм крупно-рогатого скота по 200 голов в приграничной зоне (Забайкальское казачье войско и Окружное казачье общество Республики Бурятия "Верхнеудинское") |
Всего |
9,13 |
2,50 |
1,13 |
0,00 |
0,00 |
5,50 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
1,80 |
0,70 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
||||
2010 |
2,83 |
0,80 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
||||
2011 |
1,60 |
0,40 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
||||
2012 - 2017 |
2,90 |
0,60 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||||
2.4.5 |
Строительство гостиничного комплекса и столовой в крестьянско-фермерском хозяйстве "Хоньхоб" в Тункинском районе
|
Всего |
74,98 |
43,10 |
5,28 |
0,00 |
0,00 |
26,60 |
||
2008 |
9,95 |
0,90 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
||||
2009 |
8,68 |
1,60 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
||||
2010 |
13,35 |
2,60 |
0,15 |
0,00 |
0,00 |
10,60 |
||||
2011 |
2,80 |
2,60 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
40,20 |
35,40 |
4,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.5 |
Мероприятия по информационно-консультационному обеспечению сельских товаропроизводителей |
Всего |
90,80 |
47,60 |
43,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
8,60 |
4,20 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
8,60 |
4,20 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
8,60 |
4,20 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
8,60 |
4,20 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
56,40 |
30,80 |
25,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.6 |
Кадровая поддержка на селе |
Всего |
402,94 |
0,00 |
402,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
20,24 |
0,00 |
20,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
5,70 |
0,00 |
5,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012-2017 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.7 |
Обновление машинотракторного парка и технологического оборудования в сельском хозяйстве |
Всего |
6999,86 |
1054,80 |
2851,86 |
0,00 |
0,00 |
3093,20 |
||
2008 |
107,30 |
2,30 |
26,90 |
0,00 |
0,00 |
78,10 |
||||
2009 |
115,68 |
4,40 |
67,679 |
0,00 |
0,00 |
43,60 |
||||
2010 |
178,78 |
48,10 |
100,28 |
0,00 |
0,00 |
30,40 |
||||
2011 |
94,10 |
28,80 |
25,10 |
0,00 |
0,00 |
40,20 |
||||
2012 - 2017 |
6504,00 |
971,20 |
2631,90 |
0,00 |
0,00 |
2900,90 |
||||
2.8 |
Содействие развитию земельных отношений |
Всего |
39,20 |
18,00 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
||
2008 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||||
2009 |
4,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||||
2010 |
4,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||||
2011 |
4,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||||
2012 - 2017 |
25,20 |
12,00 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
||||
2.9 |
Повышение доступности кредитных ресурсов |
Всего |
2079,34 |
954,20 |
247,28 |
0,00 |
0,00 |
877,86 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
198,60 |
84,00 |
35,70 |
0,00 |
0,00 |
78,90 |
||||
2010 |
233,00 |
100,20 |
35,70 |
0,00 |
0,00 |
97,10 |
||||
2011 |
237,74 |
110,00 |
25,88 |
0,00 |
0,00 |
101,86 |
||||
2012 - 2017 |
1 410,00 |
660,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
||||
2.10
|
Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства |
Всего |
15,82 |
10,57 |
2,64 |
0,00 |
0,00 |
2,61 |
||
2008 |
6,54 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0, |
||||
2009 |
9,28 |
5,13 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
1,41 |
||||
2010 |
0,00 |
5,44 |
2,64 |
0,00 |
0,00 |
1,20 |
||||
2011 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
Мероприятия по социальному развитию села | ||||||||||
Всего |
1 208,81 |
734,51 |
176,35 |
0,00 |
157,35 |
140,60 |
||||
2008 |
218,00 |
63,00 |
42,00 |
0,00 |
0,00 |
113,00 |
||||
2009 |
209,75 |
144,25 |
21,75 |
0,00 |
38,75 |
5,00 |
||||
2010 |
406,65 |
261,55 |
72,30 |
0,00 |
61,10 |
11,70 |
||||
2011 |
374,41 |
265,71 |
40,30 |
0,00 |
57,50 |
10,90 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1 |
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей |
Всего |
289,70 |
96,35 |
70,30 |
0,00 |
16,70 |
106,35 |
||
2008 |
168,00 |
48,00 |
32,00 |
0,00 |
0,00 |
88,00 |
||||
2009 |
25,00 |
11,75 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
3,25 |
||||
2010 |
59,00 |
17,60 |
27,60 |
0,00 |
6,00 |
7,80 |
||||
2011 |
37,70 |
19,00 |
5,70 |
0,00 |
5,70 |
7,30 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2 |
Обеспечение доступным жильем молодых специалистов и молодых семей |
Всего |
102,65 |
39,30 |
20,55 |
0,00 |
8,55 |
34,25 |
||
2008 |
50,00 |
15,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
||||
2009 |
13,75 |
6,50 |
2,75 |
0,00 |
2,75 |
1,75 |
||||
2010 |
20,70 |
8,80 |
5,00 |
0,00 |
3,00 |
3,90 |
||||
2011 |
18,20 |
9,00 |
2,80 |
0,00 |
2,80 |
3,60 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3 |
Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности |
Всего |
158,80 |
107,20 |
0,00 |
0,00 |
51,60 |
0,00 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
51,80 |
34,80 |
0,00 |
0,00 |
17,00 |
0,00 |
||||
2010 |
54,00 |
36,40 |
0,00 |
0,00 |
17,60 |
0,00 |
||||
2011 |
53,00 |
36,00 |
0,00 |
0,00 |
17,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4 |
Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности |
Всего |
199,80 |
132,60 |
37,10 |
0,00 |
30,10 |
0,00 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
37,50 |
25,50 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
||||
2010 |
85,10 |
53,10 |
19,50 |
0,00 |
12,50 |
0,00 |
||||
2011 |
77,20 |
54,00 |
11,60 |
0,00 |
11,60 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
5 |
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности |
Всего |
316,45 |
217,65 |
48,40 |
0,00 |
50,40 |
0,00 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
50,00 |
34,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
||||
2010 |
132,85 |
90,65 |
20,20 |
0,00 |
22,00 |
0,00 |
||||
2011 |
133,60 |
93,00 |
20,20 |
0,00 |
20,40 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
6 |
Мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельского населения |
Всего |
11,21 |
11,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
3,21 |
3,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
7 |
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |
Всего |
130,20 |
130,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
28,70 |
28,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
51,50 |
51,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 45
Организационные мероприятия в сельском хозяйстве
N п/п |
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Содействие развитию животноводства как приоритетной отрасли сельского хозяйства | ||
1 |
Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования, в том числе компенсация части стоимости приобретенного технологического оборудования для свинокомплексов, молочно-товарных ферм, птицефабрик |
Увеличение поголовья на свинокомплексах до 65 тыс. голов, производства мяса в 3 раза, создание дополнительных рабочих мест, открытие перерабатывающих производств |
2 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства. Субсидии на компенсацию части затрат на искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
|
Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях в Республике Бурятия с 18 до 28 тыс. тонн, повышение качества продукции, создание дополнительных рабочих мест. Увеличение производства яйца по сельскохозяйственным организациям до 42 млн. штук ежегодно, создание бройлерного производства с мощностью 600 тонн мяса ежегодно. Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных на 5 - 10%. Ввоз в Республику Бурятия высокопродуктивного племенного молодняка и распространение его в товарные хозяйства |
3 |
Субсидии на поддержку овцеводства |
Сохранение в отрасли численности овец на уровне 240 - 260 тыс. голов. Увеличение производства мяса баранины в убойном весе до 1 300 тонн, шерсти - до 500 тонн в физическом весе |
4 |
Субсидии на поддержку табунного коневодства |
Увеличение производства мяса конины до 400 тонн в живом весе. Сохранение генофонда местной породы лошадей |
5 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях |
Привлечение дополнительных инвестиций на реконструкцию свинокомплексов, реализацию проекта по производству мяса бройлеров, реконструкцию молочно-товарных ферм |
6 |
Субсидии на рыбоводно-мелиоративные работы |
Увеличение рыбопродуктивности водных объекты за счет разведения и вселения ценных видов рыб к 2010 году на 200 тонн, к 2017 году - на 1 000 тонн |
7 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Бурятия |
Задача N 2. Обеспечение роста объемов производства конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса на основе модернизации сельского хозяйства | ||
8 |
Приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования и запасных частей на условиях лизинга
|
Увеличение машино-тракторного парка до оптимального состава с ежегодным обновлением с 0,4% в 2007 году до 2 - 3% к 2017 году. Снижение ежегодного роста удельного расхода запасных частей на 15 - 20% |
9 |
Компенсация части затрат на приобретение техники, технологического оборудования и запасных частей по договорам разовых сделок и на условиях лизинга |
Обеспечение новыми средствами механизации, технологическим оборудованием через развитие системы лизинговых поставок с компенсацией стоимости их приобретения до 50% |
10 |
Компенсация части затрат стоимости электроэнергии в производстве продукции сельского хозяйства |
Повышение уровня механизации технологических процессов в животноводстве и растениеводстве |
11 |
Компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков на приобретение техники, запасных частей, технологического оборудования и ремонтно-восстановительной продукции по договорам разовых сделок и на условиях лизинга. Компенсация части затрат на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы |
Повышение коэффициента обновления оборудования и обеспечение новыми средствами механизации и оборудованием. Возмещение части затрат на уплату процента из республиканского бюджета - в размере 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, из федерального бюджета - 2/3. Разработка новых сельскохозяйственных машин и механизмов, технологического оборудования, применяемых в зональной системе земледелия и в животноводстве; увеличение доли организаций, использующих передовые технологии, на 2% ежегодно |
12 |
Пополнение лизингового фонда за счет возвратных лизинговых платежей сельхозтоваропроизводителей по договорам лизинга |
Ежегодное пополнение лизингового фонда на 2 - 4% за счет возвратных лизинговых платежей |
13 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам, полученным в кредитных организациях, на приобретение техники (до 10 лет) |
Обновление машино-тракторного парка, обеспечение работоспособности машино-тракторного парка не ниже 80%, ежегодное увеличение доли сельскохозяйственных организаций, использующих передовые технологии |
14 |
Содействие созданию интегрированных структур по инженерно-техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению машино-тракторного парка сельхозтоваропроизводителей Республики Бурятия |
Снижение затрат и обеспечение качества ремонта машино-тракторного парка сельскохозяйственных организаций |
Задача N 3. Содействие применению новых технологий производства продукции растениеводства, районированных сортов сельскохозяйственных культур, повышению дозы внесения минеральных удобрений | ||
15 |
Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению семян сельскохозяйственных культур для сортосмены и сортообновления, по приобретению средств химической защиты |
Увеличение урожайности зерновых культур по Республике Бурятия до 9 - 10 ц/га, в отдельных семеноводческих хозяйствах до 15 - 20 ц/га |
Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. Компенсация части затрат по возделыванию многолетних насаждений. Компенсация части затрат сельскохозяйственным организациям, осваивающим залежные земли, из республиканского бюджета (на условиях софинансирования из федерального бюджета), реализующим проекты по комплексному землеустройству на землях, используемых в сельскохозяйственном производстве, и оформлению прав землепользования сельскохозяйственными организациями |
Повышение урожайности за счет использования высококачественного районированного посевного материала, повышение плодородия почв и развитие кормовой базы для животноводства |
|
16
|
Завоз семян кормовых культур в северные районы Республики Бурятия. Субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями на проведение сезонных работ в сельском хозяйстве. Компенсация части стоимости приобретаемых минеральных удобрений, средств химической защиты. Возмещение части затрат в результате гибели посевов зерновых культур |
Возмещение части затрат в результате гибели посевов зерновых культур |
Задача N 4. Повышение уровня занятости и доходов на селе | ||
17 |
Обеспечение доступности для субъектов малого предпринимательства на селе материально-технических, финансовых и других ресурсов; создание альтернативных сельскому хозяйству сфер занятости. Стимулирование развития сельской потребительской кооперации. Содействие в оформлении прав собственности населения на земельные участки |
Рост объемов кредитования малых форм хозяйствования на селе в целях создания новых рабочих мест в сельской местности |
18
|
Развитие эффективно функционирующих предприятий, специализирующихся на производстве и переработке отдельных видов продукции, организация нового бизнеса в несельскохозяйственных сферах деятельности на селе, создание и развитие малых предприятий по заготовке и переработке дикоросов, туризму, предоставлению бытовых услуг, торговли и т.д. Развитие информационно-консультационного обеспечения сельских жителей, создание бизнес-центров на базе филиалов республиканского государственного учреждения "Информационно-методологичес- кий центр сельских территорий Республики Бурятия" с целью содействия созданию новых рабочих мест на селе, создание и развитие консалтинговых фирм по предоставлению услуг населению. Доведение удельного веса затрат по оплате труда в общих затратах сельскохозяйственных организаций до экономически обоснованного. Совершенствование хозрасчетных отношений: оплата труда в зависимости от объема валового дохода, внедрение арендных внутрихозяйственных хозрасчетных отношений; перевод на полную аренду производственных подразделений с последующим выкупом основных и оборотных фондов и открытием самостоятельных расчетных счетов в кредитных организациях |
Ежегодное снижение числа безработных на 0,6%. Повышение осведомленности сельских жителей в вопросах развития различных видов деятельности и создания рабочих мест на селе. Рост уровня среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных организациях |
Задача N 5. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | ||
19 |
Расширение сети заготовительных пунктов пищеперерабатывающей промышленности, потребительской кооперации |
Повышение товарности сельскохозяйственной продукции, произведенной личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, увеличение закупа сельскохозяйственной продукции организациями агропромышленного комплекса, потребительской кооперацией |
20 |
Содействие участию сельхозтоваропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Переориентация хозяйствующих субъектов на производство продуктов питания, пользующихся повышенным спросом у потребителя, в целях обеспечения потребностей населения республики в собственных продуктах питания и вывоза продукции за пределы региона. Оказание поддержки создаваемым потребительским кооперативам по закупу и сбыту излишков продукции в хозяйствах населения за счет регулирования цен в целях обеспечения гарантированного сбыта продукции, получения прибыли, достаточной для ведения расширенного производства. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе для государственных и муниципальных нужд. |
Содействие сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности в продвижении произведенной ими продукции на рынках |
|
Содействие в реконструкции, строительстве сельскохозяйственных рынков |
|
Задача N 6. Рост обеспеченности сельскохозяйственных организаций квалифицированными кадрами | ||
21 |
Создание при сельских школах подсобных сельскохозяйственных цехов. Активизация работы по профессиональной ориентации учащихся в сельских общеобразовательных школах, подготовка кадров соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда. Укрепление материально-технической базы сельских общеобразовательных школ путем компенсации из республиканского бюджета части стоимости приобретаемых тракторов и сельскохозяйственной техники. Оказание поддержки учебным заведениям, готовящим кадры на селе. Компенсация части затрат на обучение молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные и перерабатывающие организации на селе |
Увеличение доли квалифицированных специалистов в сельскохозяйственных организациях к 2017 году до 70% |
22 |
Выплата субсидий из республиканского бюджета на хозяйственное обзаведение выпускникам сельскохозяйственных ВУЗов, техникумов, сельских общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев, поступившим на работу в сельскохозяйственные организации |
Увеличение доли молодых специалистов, окончивших высшие и средние учебные заведения и изъявивших желание работать на селе |
23 |
Предоставление грантов лучшим молодым специалистам и руководителям организаций агропромышленного комплекса на селе |
Сокращение миграции из сельской местности молодых высококвалифицированных специалистов |
24 |
Компенсация затрат на стажировку специалистов и руководителей сельскохозяйственных организаций |
Увеличение доли специалистов и руководителей, имеющих высшее специальное образование, до 40% |
Задача N 7. Укрупнение сельскохозяйственного производства через создание интегрированных структур, крупных комплексов в целях роста конкурентоспособности производимой продукции | ||
25 |
Определение перечня финансово устойчивых сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций, способных создавать интегрированные структуры, введение механизма стимулирования организаций - участников данных структур |
Создание крупных комплексов и интегрированных холдинговых структур |
|
Введение стимулирующих видов государственной поддержки из республиканского бюджета для организаций агропромышленного комплекса, входящих в интегрированные структуры |
|
26 |
Содействие разработке инвестиционных проектов по развитию вновь создаваемых интегрированных структур |
Дополнительное привлечение инвестиций в развитие агропромышленного комплекса республики |
27 |
Заключение соглашений с управляющими компаниями вновь созданных структур с доведением заданий по темпам роста объемов производства продукции и уровня государственной поддержки, оказываемой из республиканского бюджета, и их мониторинг |
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, способствующих выполнению заданных программой индикаторов |
4.1.9.1. Ветеринарное обеспечение животноводства
Целью развития ветеринарного обеспечения животноводства является обеспечение эпизоотического благополучия животноводства Республики Бурятия.
Таблица 45.1
Индикаторы ветеринарной деятельности
Наименование |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Количество животных, заболевших особо опасными и карантинными болезнями, гол. |
500 |
300 |
200 |
150 |
100 |
Уровень заболеваемости животных гиподерматозом, % |
25,5 |
15,0 |
10,2 |
10,0 |
2,0 |
Основными задачами государственной ветеринарной службы Республики Бурятия являются:
охрана территории Республики Бурятия от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и других регионов Российской Федерации;
защита населения от болезней, общих для человека и животных;
осуществление государственного ветеринарного надзора, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении.
Для реализации установленных задач предусматриваются следующие мероприятия:
своевременное проведение плановых диагностических мероприятий;
проведение иммунизации животных в полном объеме;
проведение обработок животных против паразитозов;
контроль над состоянием иммунитета против инфекционных болезней животных.
Таблица 45.2
Организационные мероприятия в ветеринарном
обеспечении животноводства
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача N 1. Охрана территории Республики Бурятия от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и других регионов Российской Федерации | ||
Предупреждение возникновения особо опасных и карантинных заболеваний в республике. Проведение в полном объеме противоэпизоотических и профилактических мероприятий против особо опасных и карантинных инфекций. Переоснащение ветеринарных лабораторий. Учет, контроль и анализ проводимых мероприятий, прогнозирование эпизоотических ситуаций |
Обеспечение стойкого эпизоотического благополучия и ликвидация имеющихся в республике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных. Профилактика возникновения и распространения в республике особо опасных и карантинных заболеваний животных и птиц |
|
Задача N 2. Защита населения от болезней, общих для человека и животных | ||
Контроль за выполнением руководителями хозяйств, предприятий и главами местных администраций ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию особо опасных и карантинных инфекций в республике |
Обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных, а также отравлений через продукцию животного происхождения |
|
Задача N 3. Осуществление государственного ветеринарного надзора, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении | ||
Проведение проверок по соблюдению ветеринарных правил при производстве, заготовках, хранении, перевозках и реализации сырья и продуктов животного происхождения. Ветеринарная просветительская работа по соблюдению требований ветеринарного законодательства среди населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц |
Снижение количества поступлений на потребительский рынок некачественных и опасных в ветеринарно-санитарном отношении пищевых продуктов |
|
4.1.10. Развитие строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Основными целями развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия являются обеспечение непрерывного роста основных производственных фондов, реконструкция и модернизация инфраструктурного хозяйства республики, обеспечение населения Республики Бурятия качественным и доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих индикаторов.
Таблица 46
Индикаторы развития строительного комплекса
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Объем выполненных работ, млн. рублей |
8 931,3 |
9 975,0 |
11 079,6 |
12 284,4 |
33 200,0 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
12 425 |
13 668 |
15 035 |
17 290 |
35 000 |
Численность занятых, человек |
9 422 |
10 030 |
10 200 |
10 300 |
11 100 |
Ввод жилья в эксплуатацию по муниципальным районам и городским округам, тыс.кв.м |
280,0 |
330,0 |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Республики Бурятия, всего, кв.м |
18,3 |
18,5 |
19,0 |
19,5 |
21,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
введенная в действие за год, кв.м |
0,280 |
0,340 |
0,380 |
0,380 |
0,380 |
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения в Республике Бурятия: |
|
|
|
|
|
на первичном рынке жилья, лет |
0,270 |
0,268 |
0,255 |
0,237 |
0,155 |
на вторичном рынке жилья, лет |
0,292 |
0,290 |
0,276 |
0,257 |
0,161 |
на первичном и вторичном рынке жилья, лет |
0,281 |
0,279 |
0,265 |
0,247 |
0,158 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
цена общей одного площади квадратного на первичном метра рынке жилья, рублей |
32 000 |
37 000 |
41 500 |
45 700 |
81 400 |
цена одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья, рублей |
34 100 |
40 000 |
45 000 |
49 500 |
84 800 |
цена одного квадратного метра общей площади на первичном и вторичном рынке жилья, рублей |
32 800 |
38 500 |
43 250 |
47 600 |
83 100 |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на душу населения, всего, га |
0,000198 |
0,000227 |
0,000239 |
0,0002515 |
0,000309 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
площадь земельных участков, представленных для жилищного строительства в расчете на душу населения, га |
0,000179 |
0,000210 |
0,000214 |
0,0002173 |
0,000225 |
площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на душу населения, га |
0,000019 |
0,000025 |
0,000026 |
0,0000284 |
0,000035 |
Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство: |
|
|
|
|
|
а) для жилищного строительства |
|
|
|
|
|
время от даты получения по результатам аукциона прав (собственности или аренды) на земельный участок до даты получения разрешения на строительство, дни |
250 |
230 |
230 |
228 |
220 |
для комплексного освоения в целях жилищного строительства |
|
|
|
|
|
время от даты получения на аукционе прав аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства до дня получения разрешения на строительство первого объекта жилищного строительства, дни |
320 |
300 |
300 |
295 |
290 |
б) для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства |
|
|
|
|
|
время от даты принятия заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта до получения разрешения на строительство - в случаях, когда земельный участок предоставляется по процедуре предварительного согласования мест размещения объектов, дни |
250 |
230 |
230 |
228 |
220 |
время от даты получения прав (собственности или аренды) на земельный участок по результатам торгов (конкурса или аукциона) до даты получения разрешения на строительство, дни |
250 |
230 |
230 |
228 |
220 |
Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Республики Бурятия, млн. рублей |
1 764,0 |
1 675,8 |
1 640,0 |
1550,0 |
1 450,0 |
Программой предусмотрено финансирование мероприятий и инвестиционных проектов, в том числе за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Таблица 47
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Федеральный бюджет |
238,3 |
234,0 |
58,0 |
21,9 |
|
Республиканский бюджет, млн. рублей |
138,52 |
84,43 |
206,48 |
69,32 |
|
Привлеченные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основными задачами в развитии строительного комплекса Республики Бурятия станут:
1) создание безопасных условий для жизнедеятельности, обеспечение сейсмобезопасности;
2) повышение конкурентоспособности строительного комплекса;
3) осуществление реконструкции и модернизации основных фондов промышленности строительных материалов, строительство новых предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень технической их оснащенности и использования энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также внедрение архитектурно-строительных систем нового поколения;
4) внедрение системы менеджмента качества в промышленности строительных материалов республики;
5) осуществление мер по развитию и обеспечению добровольной сертификации в области строительных материалов, изделий и конструкций.
Развитие жилищно-коммунального комплекса в Республике Бурятия на среднесрочную перспективу предполагает решение следующих задач:
1) создание условий для устойчивой и безубыточной работы организаций жилищно-коммунальной сферы;
2) защита интересов потребителей, повышение качества и доступности услуг.
Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих программных мероприятий в развитии строительства:
совершенствование нормативно-правовой базы в части усиления контроля над застройкой, землепользованием и землеустройством, правами собственности, строительными нормами и др.;
стимулирование модернизации основных фондов с переходом на более высокий уровень технической оснащенности и использования энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также архитектурно-строительных систем нового поколения с применением экологически чистых строительных материалов и конструкций;
усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства и правил при сдаче объектов жилищного и производственного назначения, а также за производством строительных материалов и конструкций с целью повышения качества и безопасности;
создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой;
развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства (ипотека, жилищные накопительные кредиты, долгосрочное инвестиционное кредитование, варианты государственной поддержки);
развитие эффективной системы государственной поддержки населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий;
создание и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Республике Бурятия;
реализация среднесрочных программ и планов муниципальных образований в Республике Бурятия по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
создание в муниципальных образованиях в Республике Бурятия информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ "Экономическое развитие Республики Бурятия через развитие приоритетных кластеров" на примере кластера "Жилье".
Выполнение данных мероприятий позволит увеличить производительность труда в строительном секторе на одного занятого, увеличить показатели обеспеченности общей площадью жилых домов на человека, сократить долю ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде.
Для решения поставленных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется реализация следующих мероприятий:
проведение реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
обеспечение безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, внедрение энергосберегающих технологий, рациональное и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, четкий учет и контроль за их использованием.
Таблица 48
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
12 494,88 |
4 155,80 |
2 945,452 |
1 301,91 |
318,83 |
3 772,90 |
||
2008 |
415,329 |
238,30 |
138,522 |
32,38 |
6,13 |
0,00 |
||
2009 |
544,51 |
234,00 |
84,43 |
58,88 |
167,20 |
0,00 |
||
2010 |
418,52 |
58,00 |
206,48 |
15,54 |
138,50 |
0,00 |
||
2011 |
92,02 |
21,90 |
69,32 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
||
2012-2017 |
11 024,50 |
3 603,60 |
2 446,70 |
1 194,30 |
7,00 |
3 772,90 |
||
1 |
Инженерно-сейсмическое обследование |
Всего |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
зданий и сооружений объектов жизнеобеспечения и разработка рекомендаций по повышению безопасности объектов и систем жизнеобеспечения |
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 -2010 годы". Подпрограмма "Градостроительное планирование развития территорий муниципальных образований в Республике Бурятия на 2008 -2010 годы" |
Всего |
468,804 |
0,0 |
55,272 |
101,706 |
311,826 |
0,0 |
2008 |
91,479 |
0,0 |
55,272 |
30,082 |
6,1255 |
0,0 |
||
2009 |
223,784 |
0,0 |
0,0 |
56,583 |
167,201 |
0,0 |
||
2010 |
153,541 |
0,0 |
0,0 |
15,041 |
138,50 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1 |
Разработка схемы территориального планирования Республики Бурятия |
Всего |
19,0 |
0,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
19,0 |
0,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Строительство объектов инженерной инфраструктуры в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" |
Всего |
11637,30 |
4051,60 |
2605,60 |
1200,20 |
7,00 |
3772,90 |
2008 |
284,10 |
206,10 |
75,70 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
272,00 |
200,00 |
69,70 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
30,00 |
20,00 |
9,50 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
26,70 |
21,90 |
4,00 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
11024,50 |
3603,60 |
2446,70 |
1194,30 |
7,00 |
3772,90 |
||
3.1 |
Строительство очистных сооружений в г. Бабушкин Кабанского района |
Всего |
153,0 |
98,0 |
52,1 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
31,1 |
16,1 |
14,2 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
35,0 |
20,0 |
14,2 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
30,0 |
20,0 |
9,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
26,7 |
21,9 |
4,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
30,2 |
20,0 |
10,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.2 |
Строительство очистных сооружений в с. Кабанск Кабанского района
|
Всего |
155,0 |
100,0 |
54,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
78,0 |
50,0 |
27,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
77,0 |
50,0 |
26,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3 |
Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны минеральных источников в п. Аршан Тункинского района |
Всего |
156,0 |
120,0 |
35,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
80,0 |
60,0 |
19,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
76,0 |
60,0 |
15,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.4 |
Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической защиты о. Байкал, с. Максимиха |
Всего |
179,0 |
150,0 |
28,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
95,0 |
80,0 |
14,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
84,0 |
70,0 |
13,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Субсидии на государственную поддержку инвестиционных проектов строительства |
Всего |
263,95 |
104,2 |
159,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
38,95 |
32,2 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
46,2 |
34,0 |
12,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
178,8 |
38,0 |
140,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.1 |
Развитие коммунальной инфраструктуры |
Всего |
152,7 |
104,2 |
48,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
44,0 |
34,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
76,5 |
38,0 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.2 |
Субсидии юридическим лицам |
Всего |
111,25 |
0,0 |
111,25 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
6,75 |
0,0 |
6,75 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
102,3 |
0,0 |
102,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
РЦП "Чистая вода" |
Всего |
117,00 |
0,00 |
117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
54,00 |
0,00 |
54,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
63,00 |
0,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6 |
Строительство инженерных сетей на территории прилегающей к Международному автомобильному пункту пропуска (п. Слобода) г. Кяхта Кяхтинского района |
Всего |
7,03 |
0,00 |
7,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
2,53 |
0,00 |
2,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
2,18 |
0,00 |
2,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
2,32 |
0,00 |
2,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.10.1. Совершенствование системы
государственного строительного надзора
Основная цель государственного строительного надзора - обеспечение соответствия объектов, подлежащих государственному строительному надзору, нормативным характеристикам путем применения мер, направленных на недопущение юридическими лицами и гражданами нарушений обязательных требований градостроительного законодательства.
Реализация основной цели предполагается за счет предупреждения, выявления и пресечения допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком), нарушений соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.
Для достижения поставленной основной цели и задачи необходимо выполнить следующие индикаторы:
Таблица 49
Индикаторы Республиканской службы
государственного строительного надзора
Индикатор |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Коэффициент охвата проверками (отношение общего количества проведенных проверок (по программе и внеплановых) к количеству запланированных проверок) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Коэффициент требовательности (отношение количества дел об административных правонарушениях к количеству выявленных нарушений, оформленных протоколами, в расчетный период) |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Для решения поставленной задачи предусматривается выполнение следующих программных мероприятий:
Таблица 49.1
Организационные мероприятия в области
государственного строительного надзора
N п/п |
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком), нарушений соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации | |||
1 |
Анализ опыта по осуществлению надзорной деятельности и взаимодействие с участниками инвестиционно-строительного процесса |
Обеспечение оперативного принятия решений и координации работ |
|
2 |
Формирование и актуализация перечня объектов, подлежащих государственному строительному надзору |
Наличие достоверности и доступности информации об объектах капитального строительства |
|
3 |
Проведение инспекторских проверок на поднадзорных объектах |
Повышение качества выполняемых работ. Обеспечение конструктивных и других характеристик надежности и безопасности возводимых зданий и сооружений |
|
4 |
Осуществление административного производства |
Обеспечение соблюдения законодательства |
|
4.1.10.2. Совершенствование системы государственного
контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда
Целью деятельности государственной жилищной инспекции является контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных и региональных стандартов качества, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности.
Реализация цели предполагается за счет предупреждения, выявления и пресечения допущенных всеми участниками жилищных отношений (гражданами, собственниками жилищного фонда независимо от форм собственности, организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги), нарушений жилищного законодательства.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующий индикатор:
Таблица 49.2
Индикатор Республиканской службы
государственной жилищной инспекции
Индикатор |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Увеличение доли устраненных нарушений, выявленных при инспекционных проверках, % |
91 |
93 |
95 |
96 |
100 |
Таблица 49.3
Организационные мероприятия в области государственного
контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных всеми участниками жилищных отношений (гражданами, собственниками жилищного фонда независимо от форм собственности, организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги) нарушений жилищного законодательства | ||
Осуществление государственного контроля за качеством предоставления населению жилищных и коммунальных услуг, в том числе: ужесточение требований к управляющим и обслуживающим жилищный фонд организациям; работа с главами администраций муниципальных образований в Республике Бурятия по исполнению требований жилищного законодательства; тесное взаимодействие с органами прокуратуры Республики Бурятия; работа по увеличению численности Республиканской службы государственной жилищной инспекции |
Повышение качества предоставления населению жилищных и коммунальных услуг |
|
4.1.11. Развитие транспорта
Основной целью развития транспорта является обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения.
Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнение следующих индикаторов.
Таблица 50
Индикаторы развития транспорта
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Грузооборот, млн. тонно-км |
39 000 |
42 000 |
45 000 |
46 500 |
90 000 |
Пассажирооборот, млн. пасс.-км |
1 763 |
1 816 |
1 875 |
1 900 |
2 076 |
Численность занятых, человек * |
20 050 |
20 100 |
20 150 |
20 200 |
22 000 |
Среднемесячная заработная плата, рублей * |
17 213,9 |
19 796 |
22 765,4 |
25 465 |
46 400 |
*Данный индикатор относится к разделу 4.1 "Развитие экономического потенциала
Основными задачами развития транспорта являются:
создание условий для функционирования и развития местных и международных транспортных маршрутов;
оптимизация тарифов на грузовые и пассажирские перевозки всех видов транспорта.
Комплекс мероприятий для решения поставленных задач развития транспорта включает:
создание комплекса, обеспечивающего взаимодействие всех видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, воздушного и в перспективе водного) с целью оптимизации товарного потока, удобства пассажиров, развития международных экономических отношений;
реализацию мероприятий в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года".
Воздушный транспорт
В рамках ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" и ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года" будет осуществляться модернизация всего комплекса международного аэропорта Улан-Удэ "Мухино" для повышения его конкурентоспособности, создание на его базе грузового терминала на маршруте Азия - Европа (как альтернативный "Великий шелковый путь").
Основным объектом реконструкции является удлинение и реконструкция взлетно-посадочной полосы, со строительством магистральной рулежной дорожки и расширением существующих перрона для приема всех типов воздушных судов. Развитие инфраструктуры аэропорта планируется осуществлять на принципах государственно-частного партнерства.
Предусматривается восстановление аэропорта в с. Горячинск, для возобновления полетов будет проведена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы и строительство инфраструктуры для обслуживания пассажиров и обеспечения полетов.
Планируется строительство искусственной взлетно-посадочной полосы в п. Таксимо для обеспечения транспортных перевозок при освоении Северо-Байкальского производственно-инфраструктурного комплекса, в том числе при строительстве Мокской ГЭС.
В ОАО "Авиакомпания Бурятские авиалинии" будут проводиться работы по обновлению парка воздушных судов, в том числе по их получению в лизинг.
Железнодорожный транспорт
На Восточно-Сибирской железной дороге - филиале ОАО "Российские железные дороги" в среднесрочный период предусмотрено произвести электрификацию Южного хода (Улан-Удэ - Наушки).
В рамках реформирования железнодорожного транспорта планируется завершить создание пригородной пассажирской компании в г. Улан-Удэ.
В целях промышленного освоения месторождений Озерного рудного узла планируется создание новой одноколейной (1 520 мм.) железной дороги "Новоильинский - Озерный горно-обогатительный комбинат".
В рамках освоения Холоднинского месторождения полиметаллов планируется строительство железной дороги "Разъезд Холодный - Холоднинский горно-обогатительный комбинат".
Таблица 51
Организационные мероприятия в транспорте
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Создание условий для функционирования и развития местных и международных транспортных маршрутов | |
Подготовка предложений и заявок по решению вопросов финансирования проектов транспортной инфраструктуры и проведение работ: | |
Реконструкция аэропорта в г. Улан-Удэ (разработка проектно-сметной документации, строительство) |
Модернизация аэропортового комплекса, повышение его конкурентоспособности, создание на его базе грузового терминала на маршруте Азия - Европа, как следствие - увеличение грузо- и пассажиропотоков, в т.ч. в страны Юго-Восточной Азии |
Реконструкция аэропорта в с. Горячинск Разработка проектно-сметной документации и реконструкция морского порта Турка |
Увеличение грузо- и пассажиропотоков в рамках развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал", прирост налоговых поступлений, создание более новых рабочих мест |
Строительство железной дороги от станции Новоильинский до станции Озерный |
Освоение месторождений Восточного производственно-инфраструктурного комплекса, создание рабочих мест |
Электрификация Южного хода (Улан-Удэ - Наушки) на Восточно-Сибирской железной дороге |
Увеличение грузопотока через станцию Наушки в Монголию и Китайскую Народную Республику |
4.1.12. Развитие связи
Основной целью развития связи является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, а также телерадиовещания.
Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнение следующих индикаторов.
Таблица 52
Индикаторы развития связи
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Выполнено услуг связи, млн. рублей |
4 200 |
4 500 |
5 000 |
5 300 |
10 000 |
Численность занятых, человек* |
6 050 |
6 100 |
6 150 |
6 150 |
6 300 |
Среднемесячная заработная плата, рублей * |
15 130 |
17 400 |
20 000 |
22 400 |
30 000 |
*Данный индикатор относится к разделу 4.1 "Развитие экономического потенциала
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
повышение эффективности работы операторов связи;
расширение и модернизация телекоммуникационных сетей, в том числе и на побережье озера Байкал, для оказания современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой, пейджинговой связи и т.д.);
перевод проводного радиовещания в сельских районах Республики Бурятия на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание;
внедрение цифрового телевидения в соответствии с концепцией федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации (2007 - 2015 годы)";
внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ.
Для развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села в рамках реализации республиканской целевой программы "Социальное развитие села на 2003 - 2006 годы и до 2010 года" будет осуществляться реконструкция и модернизация телефонных сетей общего пользования на селе.
В 2008 году будет осуществлен перевод проводного радиовещания в сельских районах Республики Бурятия на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание.
Основным мероприятием в развитии телевидения на ближайшую перспективу будет перевод аналоговой сети на цифровое многоканальное телевидение. Планируется начать строительство новой радиотелевизионной передающей станции в г. Улан-Удэ.
Реализация мероприятий позволит устранить информационное неравенство между городом и селом, а именно резкое увеличение количества и качества принимаемых телевизионных каналов в первую очередь для сельского населения.
4.1.13. Развитие кластера "Туризм"
Основной целью является создание современной индустрии туризма, обеспечивающей, с одной стороны, удовлетворение разнообразных потребностей российских и иностранных граждан в туризме и отдыхе, а с другой, - значительный вклад туристического кластера в развитие экономики Республики Бурятия.
К 2017 году планируется:
количество туристских прибытий - 2 млн. прибытий в год, в том числе 20% из-за рубежа;
объем оказанных услуг туристам - 28,7 млрд. рублей;
количество занятых в сфере туризма - 21 484 человека;
среднемесячная заработная плата - 18 000 рублей.
Целями на среднесрочную перспективу являются:
создание правовых основ и организационно-экономических условий формирования и развития кластера "Туризм";
создание туристско-рекреационной особой экономической зоны "Байкал";
разработка и продвижение единого брэнда "Байкал - Бурятия";
создание конкурентоспособных туристических продуктов и трансграничных маршрутов.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих индикаторов:
Таблица 53
Индикаторы развития туризма
N |
Индикатор |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
1 |
Количество туристских прибытий, тыс. человек |
250 |
280 |
330 |
390 |
2 000 |
2 |
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей |
720 |
840 |
1050 |
1326 |
28 720 |
3 |
Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест |
11400 |
12 000 |
13 000 |
14 000 |
28 000 |
4 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
7 400 |
8 500 |
9 500 |
10 300 |
18 000 |
5 |
Количество занятых в сфере туризма, человек |
3 550 |
4 000 |
4 710 |
5 450 |
21484 |
Программой предусмотрено финансирование мероприятий и инвестиционных проектов за счет республиканского бюджета и привлеченных средств.
Таблица 54
Финансирование мероприятий и инвестиционных
проектов в развитии туризма
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
712,6 |
1620,9 |
665,7 |
0,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
101,633 |
542,456 |
381,153 |
520,8 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
1,2 |
52,9 |
890,4 |
964,0 |
Основными задачами формирования и развития кластера "Туризм" являются:
формирование системы взаимодействия, координации и управления развитием кластера "Туризм";
обеспечение обязательств Республики Бурятия по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал";
развитие материальной базы и инфраструктуры туризма на условиях государственно-частного партнерства;
содействие повышению качества туристского продукта и обеспечению безопасности туристов, приведение в соответствие с современными мировыми стандартами материальных и организационных условий объектов туризма;
развитие и повышение конкурентоспособности самого туристического кластера, стимулирование создания и поддержка деятельности профессиональных объединений;
расширение известности туристического кластера республики на профессиональных рынках на основе развития республиканской системы туристского маркетинга;
расширение международного и межрегионального сотрудничества на основе разработки трансграничных туристических маршрутов.
Комплекс мероприятий по формированию и развитию кластера "Туризм" включает:
совершенствование нормативной правовой базы туризма;
создание условий для планомерного территориального развития туризма;
формирование организационных структур взаимодействия и управления в кластере "Туризм";
стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании и диверсификации туристического продукта, формировании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма на основе проведения конкурсов на лучший турпродукт;
проведение мониторинга развития предпринимательства в сфере туризма, состояния рынка и ресурсов туризма, потребности в кадрах, поддержка развития системы подготовки кадров в сфере туризма;
содействие в разработке туристско-экскурсионных маршрутов в рамках создания и функционирования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал";
содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных туристских выставках, проведение ежегодной выставки-ярмарки "Туризм и отдых в Бурятии", международной конференции "Устойчивое развитие туризма";
координация работ по разработке трансграничных маршрутов: создание трансграничного туристского маршрута "Восточное кольцо", развитие и продвижение международного туристского проекта "Чайный путь", разработка проекта развития международного туризма "Байкал - Хубсугул".
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 55.
Таблица 55
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||
Всего |
16 894,242 |
2 999,200 |
1 546,042 |
25,00 |
0,00 |
12 324,00 |
|||||
2008 |
820,533 |
712,600 |
101,633 |
5,100 |
0,000 |
1,200 |
|||||
2009 |
2 228,056 |
1 620,90 |
542,456 |
11,80 |
0,00 |
52,90 |
|||||
2010 |
1 945,353 |
665,700 |
381,153 |
8,100 |
0,000 |
890,400 |
|||||
2011 |
1 484,800 |
0,000 |
520,800 |
0,000 |
0,000 |
964,000 |
|||||
2012-2017 |
10 415,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10 415,50 |
|||||
1 |
РЦП "Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007-2010 годы" |
Всего |
72,396 |
0,000 |
63,1957 |
1,700 |
0,000 |
7,500 |
|||
2008 |
12,346 |
0,000 |
10,7457 |
0,400 |
0,000 |
1,200 |
|||||
2009 |
33,597 |
0,000 |
30,097 |
0,600 |
0,000 |
2,900 |
|||||
2010 |
26,453 |
0,000 |
22,353 |
0,700 |
0,000 |
3,400 |
|||||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2012-2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2 |
Строительство горнолыжных комплексов |
Всего |
5 654,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 654,0 |
|||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2010 |
732,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
732,0 |
|||||
2011 |
732,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
732,0 |
|||||
2012 - 2017 |
4 190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 190,0 |
|||||
3 |
Строительство средств размещения туристов и отдыхающих |
Всего |
5 694,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 694,6 |
|||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2009 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|||||
2010 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|||||
2011 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
|||||
2012 - 2017 |
5 394,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 394,6 |
|||||
4 |
Строительство объектов общественного питания |
Всего |
341,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
341,5 |
|||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2010 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
|||||
2011 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
|||||
2012 - 2017 |
301,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
301,5 |
|||||
5 |
Строительство объектов развлечений |
Всего |
626,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
626,4 |
|||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2010 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
|||||
2011 |
57,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,0 |
|||||
2012 - 2017 |
529,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
529,4 |
|||||
6 |
Строительство объектов инфраструктуры туристско-рекреационной особой экономической зоны |
Всего |
4 520,6459 |
2 999,20 |
1 498,146 |
23,30 |
0,00 |
0,00 |
|||
2008 |
808,1869 |
712,60 |
90,8869 |
4,70 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2009 |
2 159,76 |
1 620,90 |
527,659 |
11,20 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2010 |
1031,90 |
665,70 |
358,80 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
520,80 |
0,00 |
520,80* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2012-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
6.1 |
Строительство открытой автостоянки |
Всего |
43,862 |
0,00 |
43,862 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2008 |
2,162 |
0,00 |
2,162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2009 |
16,70 |
0,00 |
16,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2010 |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
6.2 |
Строительство пожарного депо |
Всего |
13,5442 |
0,0 |
13,5442 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2008 |
1,5442 |
0,0 |
1,5442 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2009 |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.3 |
Строительство внутриплощадочных сетей водопровода |
Всего |
77,8369 |
0,0 |
77,8369 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2008 |
5,2369 |
0,0 |
5,2369 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2009 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2010 |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.4 |
Строительство водозаборных сооружений |
Всего |
93,6436 |
0,0 |
93,6436 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2008 |
11,1436 |
0,0 |
11,1436 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2009 |
42,5 |
0,0 |
42,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2010 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.5 |
Строительство причальных сооружений р. Турка |
Всего |
248,0 |
0,0 |
248,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2008 |
26,0 |
0,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2009 |
91,6 |
0,0 |
91,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2010 |
130,4 |
0,0 |
130,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.6 |
Строительство берегоукрепительных сооружений и дноуглубительные работы на р. Турка |
Всего |
372,1 |
0,0 |
372,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2008 |
44,8 |
0,0 |
44,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2009 |
213,5 |
0,0 |
213,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2010 |
113,8 |
0,0 |
113,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.7 |
Строительство мусороперегрузочной станции |
Всего |
35,7 |
0,0 |
35,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2009 |
20,7 |
0,0 |
20,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2010 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета
Таблица 56
Организационные мероприятия в сфере туризма
N п/п |
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача N 1. Создание системы взаимодействия, координации и управления развитием кластера "Туризм" | |||
1 |
Совершенствование статистического учета в сфере туризма |
Определение реального вклада туризма в валовой региональный продукт; уменьшение доли неформальных видов деятельности; выполнение прогнозов развития объектов туристской инфраструктуры и смежных отраслей и пр. |
|
2 |
Создание условий для планомерного территориального развития туризма |
Упорядочение развития материальной базы и инфраструктуры туризма (реестр турресурсов и объектов), определение потребностей в инфраструктуре и объектах туризма на основных туристско-экскурсионных маршрутах, установление требований к благоустройству и рациональному использованию ресурсов |
|
3 |
Изучение и мониторинг состояния туристско-рекреационных ресурсов и объектов, оценка состояния рынка туризма посредством организации научных исследований |
Создание условий для развития и повышения качества всех компонентов туристического продукта. Оценка состояния, выявление тенденций и прогноз развития по каждому компоненту туристического предложения. Подготовка обоснований для управленческих решений |
|
Задача N 2. Обеспечение обязательств Республики Бурятия по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" | |||
4 |
Продвижение инвестиционных проектов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" и бренда "Байкал" через инвестиционные форумы, рекламно-представительскую продукцию |
Формирование положительного ими- джа Республики Бурятия как перспективного региона для привлечения инвестиций и туристов. Увеличение объемов инвестиций |
|
5 |
Организация проведения установочных семинаров, "круглых столов", брифингов, пресс-конференций |
Информационное обеспечение всех участников реализации проекта создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал", формирование объективной оценки возможностей и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия |
|
6 |
Содействие в разработке туристско-экскурсионных маршрутов в рамках создания и функционирования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" |
Поддержание положительного имиджа республики на внутреннем и внешнем рынках, повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, а также бюджетных поступлений. Увеличение туристских прибытий в республику на 5% |
|
Задача N 3. Содействие повышению качества туристского продукта и обеспечению безопасности туристов, приведение в соответствие с современными мировыми стандартами материальных и организационных условий объектов туризма | |||
7 |
Разработка, внедрение и продвижение системы менеджмента качества международного стандарта ISO 9001:2000 на объектах туризма. Содействие внедрению системы классификации объектов размещения туристов ("звездность") |
Повышение качества туристских услуг и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия. Внедрение современных стандартов обслуживания в систему управления объектами туризма. Рост инвестиций в создание туристской инфраструктуры, увеличение количества категорийных гостиниц и средств размещения со "звездностью" |
|
8 |
Стимулирование развития пред принимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма на основе проведения конкурсов на лучший туристический продукт |
Привлечение туристов в Республику Бурятия за счет стимулирования интереса к событийным мероприятиям (национальные праздники). Рост туристского потока, объемов платных туристских услуг |
|
9 |
Разработка мер по обеспечению населения и туристских организаций информацией об угрозе безопасности туристов в местах отдыха |
Разработка административного регламента по информированию об угрозе безопасности туристов в местах временного пребывания |
|
Задача N 4. Развитие и повышение конкурентоспособности туристического кластера, стимулирование создания и поддержка деятельности профессиональных объединений | |||
10 |
Разработка бренд-стратегии и плана ее внедрения, концепции развития туристских зон |
Информирование о состоянии рынка туристских услуг Республики Бурятия. Планирование и упорядоченное развитие рекреационных территорий |
|
11 |
Реализация мероприятий по субсидированию части расходов субъектов туристской деятельности за пользование кредитами коммерческих банков, для организации бизнеса, арендных платежей и платежей по внешнеэкономической деятельности |
Привлечение финансовых средств на развитие предпринимательства. Представление конкурентноспособных туристских услуг. Рост объемов платных туристских услуг |
|
12 |
Организация маркетинговых исследований для обеспечения проектов развития туризма на рекреационных территориях в рамках создания туристско-рекреационной особой экономической зоны |
Повышение качества туристического продукта, рост инвестиций в развитие материальной базы туризма, увеличение количества категорийных гостиниц и иных средств размещения, увеличение количества субъектов деятельности в туризме и в смежных с туризмом отраслях, увеличение туристического потока, рост экономических результатов |
|
Задача N 5. Расширение известности туристического кластера републики# на профессиональных рынках на основе развития республиканской системы туристского маркетинга | |||
13 |
Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках, конференциях |
Привлечение туристов и партнеров (инвесторов), информирование о ресурсах и потенциале туризма в Республике Бурятия, создание и формирование положительного имиджа Республики Бурятия. Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение партнеров |
|
14 |
Проведение республиканской выставки-ярмарки "Туризм и отдых в Бурятии" в г. Улан-Удэ |
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего туризма. Рост субъектов туристско-рекреационной деятельности, рост количества партнеров; повышение доходности в сфере туризма и в смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей |
|
15 |
Изготовление и обновление пакета презентационных материалов для обеспечения мероприятий по продвижению Республики Бурятия (буклеты, карты, видеофильмы, путеводители, cd-диски и пр.) |
Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение количества партнеров, потенциальных инвесторов. Обеспечение информированности туристов, бизнес партнеров, потенциальных инвесторов, населения Республики Бурятия и Российской Федерации достоверной информацией о туристских ресурсах |
|
16 |
Организация рекламно-информационных туров для представителей исполнительных органов государственной власти, российских и зарубежных средств массовой информации с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия |
Формирование положительного имиджа Республики Бурятия. Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение партнеров, потенциальных инвесторов |
|
17 |
Рекламно-информационное обеспечение: создание новой версии официального сайта Республиканского агентства по туризму на английском, немецком и китайском языках и его поддержка; изготовление видеороликов с прокатом на каналах телевещания |
Создание условий для информационно-коммуникационного обеспечения продвижения Республики Бурятия. Расширение известности на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока |
|
Задача N 6. Расширение международного и межрегионального сотрудничества на основе разработки трансграничных туристических маршрутов | |||
18 |
Содействие в создании и развитии международных туристских проектов "Чайный путь", "Байкал - Хубсугул", "Восточное кольцо" |
Развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий, развитие международных контактов, разработка программ сотрудничества, совместных туристических продуктов, продвижение туристских возможностей региона на международном рынке, увеличение количества прибытий, рост экономических результатов |
|
19 |
Участие в работе межрегиональных ассоциаций "Сибирское соглашение", "Дальний Восток - Забайкалье" |
Развитие сотрудничества с регионами, привлечение российских туристов, а также партнеров из регионов Российской Федерации для реализации совместных программ |
|
20 |
Организация совместных мероприятий в рамках межправительственных соглашений Республики Бурятия и Монголии |
Создание условий для развития приграничного туризма и приграничной инфраструктуры. Увеличение количества прибытий в приграничные районы Республики Бурятия |
|
4.1.14. Развитие торговли и потребительского рынка
Основной целью на среднесрочную перспективу на 2008 - 2010 годы в сфере потребительского рынка является наиболее полное удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах, повышение уровня торгового обслуживания населения Республики Бурятия, на основе формирования схем территориального развития объектов потребительского рынка и развития логистических принципов в системе товародвижения. Основной целью государственной политики в сфере развития платных услуг является расширение возможностей населения республики для получения разнообразных, качественных услуг, а также изменение структуры платных услуг с целью снижения доли обязательных услуг на основе развития конкурентной среды.
Для достижения цели определены следующие индикаторы развития торговли и общественного питания:
Таблица 57
Индикаторы развития торговли и потребительского рынка
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Оборот розничной торговли, млрд. рублей |
62,6 |
71,6 |
80,4 |
99,0 |
256,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли алкогольной продукцией, млрд. рублей * |
4,0 |
4,5 |
4,9 |
5,2 |
12,0 |
Объем платных услуг, млрд. рублей |
15,0 |
17,6 |
20,8 |
24,9 |
67,2 |
Оборот общественного питания, млрд. рублей |
3,5 |
4,2 |
5,0 |
5,9 |
12,5 |
Численность занятых, человек |
49 700 |
50 000 |
50 300 |
50 600 |
52 000 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
8 400 |
8 700 |
9 500 |
10 400 |
30 000 |
* Индикатор Республиканской службы по потребительскому рынку и лицензированию
Развитие инфраструктуры потребительского рынка, увеличение оборота будет осуществляться за счет привлеченных средств, направляемых на строительство и реконструкцию объектов розничной торговли и общественного питания в следующих объемах:
Таблица 58
Финансирование мероприятий развития торговли
и потребительского рынка
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
215,0 |
424,0 |
790,0 |
Основными задачами развития потребительского рынка в Республике Бурятия для достижения цели определены:
создание экономических, финансовых, правовых и социальных условий для развития потребительского рынка;
содействие продвижению товаров, производимых на территории Республики Бурятия на внутреннем рынке;
совершенствование инфраструктуры потребительского рынка;
реализация государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм собственности в сфере оказания платных услуг;
создание условий для развития малого предпринимательства в сфере оказания населению услуг жилищно-коммунального характера;
создание условий для развития высококачественных услуг, потребляемых высокодоходными слоями населения, в том числе в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа.
Решение поставленных задач будет осуществляться на основе реализации следующих мероприятий:
разработка республиканских нормативных правовых актов по регулированию торговли, общественного питания и платных услуг в рамках федерального законодательства;
развитие сети объектов торговли и общественного питания в соответствии со схемами, формируемыми на основе градостроительного законодательства, планов развития территорий и нормативами обеспеченности;
регулирование деятельности розничных рынков;
организация и реализация мероприятий по повышению качества услуг потребительского рынка;
Абзац семнадцатый утратил силу
Абзац восемнадцатый утратил силу
См. текст абзаца восемнадцатого раздела 4.1.14.
формирование политики в сфере потребления, производства и реализации алкогольной продукции, обеспечение взаимодействия с надзорными, контролирующими и лицензирующими органами, исполнительными органами государственной власти по вопросам соблюдения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Таблица 59
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
в сфере торговли и потребительского рынка
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||
Всего |
5 106,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72,6 |
5 034,0 |
|||
2008 |
216,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,9 |
215,0 |
|||
2009 |
426,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
424,0 |
|||
2010 |
795,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,7 |
790,0 |
|||
2008 - 2010 |
1 439,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,1 |
1 429,0 |
|||
2011 - 2017 |
3 667,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,5 |
3 605,0 |
|||
1 |
Строительство и реконструкция объектов розничной торговли, торгово-деловых центров |
Всего |
502,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,4 |
495,0 |
|
2008 |
106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
105,0 |
|||
2009 |
172,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
170,0 |
|||
2010 |
223,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,9 |
220,0 |
|||
2 |
Строительство и реконструкция объектов общественного питания, в том числе в комплексе придорожного сервиса |
Всего |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
214,0 |
|
2008 |
40,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
40,0 |
|||
2009 |
79,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
79,0 |
|||
2010 |
96,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
95,0 |
|||
3 |
Строительство многофункционального торгово-логистического, гостинично-делового комплекса "Наранэ - Эрье" |
Всего |
1 690,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 690,0 |
|
2008 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
|||
2009 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175,0 |
|||
2010 |
475,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
475,0 |
|||
2011 - 2017 |
970,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
970,0 |
Таблица 60
Организационные мероприятия в сфере торговли
и потребительского рынка
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Создание экономических, финансовых, правовых и социальных условий для развития потребительского рынка | |
Разработка республиканских нормативных правовых актов по регулированию торговли и общественного питания в рамках федерального законодательства. Разработка программ и прогнозов развития потребительского рынка |
Повышение качества обслуживания населения. Определение и достижение целевых индикаторов развития |
Работа с законодательными и исполнительными органами федерального и республиканского уровня, организациями и индивидуальными предпринимателями сферы торговли и общественного питания по вопросам налогообложения и развития социального партнерства по обеспечению условий труда и социальных гарантий работающих |
Увеличение доли прибыльных предприятий. Увеличение минимальной ставки заработной платы и социальных выплат работающим в сфере торговли и общественного питания |
Задача N 2. Совершенствование инфраструктуры торговли и общественного питания | |
Развитие сети объектов торговли и общественного питания в соответствии со схемами, формируемыми на основе градостроительного законодательства, планов развития территорий и нормативами обеспеченности |
Обеспечение территориальной доступности услуг, видового разнообразия предприятий. Увеличение обеспеченности населения торговыми площадями до 350 кв. м на 1000 жителей к 2017 году. Увеличение оборота розничной торговли к 2017 году до 250 млрд. рублей в год |
Регулирование деятельности розничных рынков |
Увеличение доли продукции местных товаропроизводителей, реализуемой на рынках. Обеспечение условий для безопасной цивилизованной торговли |
Реализация комплекса мер по повышению качества услуг торговли и общественного питания |
Обеспечение повышения качества и безопасности услуг торговли и общественного питания |
Задача N 3. Содействие продвижению товаров, производимых на территории Республики Бурятия на республиканском рынке | |
Реализация мероприятий по продвижению на республиканском рынке продукции местных товаропроизводителей |
Положительная динамика доли товаров местного производства в емкости республиканского рынка |
Ведение мониторинга рынка потребительских товаров Республики Бурятия, формирование торгового баланса |
Оценка параметров товарных рынков, разработка прогнозов на перспективный период |
Задача N 4. Реализация государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | |
Формирование правовых условий по обеспечению соблюдения и реализации федерального законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
Повышение достоверности учета оборота, увеличение объемов легально реализуемой алкогольной продукции. Увеличение объемов реализации алкогольной продукции местного производства |
Взаимодействия с надзорными, контролирующими и лицензирующими органами, исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия по проведению государственной политики в сфере производства и оборота алкогольной продукции, обеспечению качества и безопасности, культивирования здорового образа жизни |
Снижение нарушений соблюдения законодательства в обозначенной сфере. Обеспечение качества и безопасности реализуемой на территории Республики Бурятия алкогольной продукции. Изменение структуры потребления по видам алкогольной продукции |
4.1.15. Развитие малого предпринимательства
Цели на среднесрочную перспективу на 2008-2010 годы: создание благоприятных условий для ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, формирование экономически активного среднего класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике Республики Бурятия, создание условий для дальнейшего роста малого предпринимательства и выравнивание потенциала развития малого предпринимательства в муниципальных образованиях в Республике Бурятия.
Таблица 61
Индикаторы развития малого предпринимательства
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Количество малых предприятий, всего |
5 549 |
5 993 |
6 382 |
6 607 |
9 069 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей (малые предприятия) |
18938,7 |
22915,1 |
27727,3 |
33550,0 |
120008,3 |
Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, человек |
34 070 |
36 600 |
39 144 |
41 884 |
65 058 |
Занятость в сфере малого предпринимательства, тыс. человек |
116,7 |
119,2 |
120,7 |
121,6 |
159,7 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, % |
12,8 |
13,9 |
14,6 |
15,2 |
21,7 |
Средняя заработная плата на малых предприятиях |
8 770 |
11 363 |
14 725 |
17 581 |
34 720 |
Дополнительная занятость будет обеспечиваться индивидуальными предпринимателями, общая численность в малом предпринимательстве составит в 2010 году 117,5 тыс. человек.
Для достижения намеченных индикаторов предусмотрено финансирование мероприятий по государственной поддержке и развитию малого предпринимательства в следующем объеме:
Таблица 62
Финансирование мероприятий в сфере малого предпринимательства
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
68,8 |
99,1 |
99,3 |
99,5 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
60,7 |
112,539 |
135,767 |
224,94 |
Привлеченные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основными задачами развития малого предпринимательства являются:
1) формирование инфраструктуры развития малого предпринимательства на территории Республики Бурятия;
2) обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам и источникам информации;
3) государственная поддержка приоритетных направлений развития малого предпринимательства;
4) развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве.
В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс следующих мероприятий:
повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого предпринимательства на основе развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, в том числе организация и развитие дистанционной формы образования, обеспечивающей индивидуальное обучение и консультирование предпринимателей;
содействие созданию в муниципальных образованиях республики организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (в том числе инновационно-технологических центров, бизнес- и агро- бизнес - инкубаторов);
реализация мероприятий по снижению административных барьеров для развития малого бизнеса;
создание республиканского и муниципальных фондов содействия кредитованию малого предпринимательства для обеспечения кредитных и лизинговых договоров, заключенных с субъектами малого предпринимательства;
субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства по оплате вознаграждений по предоставленным гарантиям и поручительствам, процентов по кредитным (и платежей по лизинговым) договорам, привлекаемым на реализацию приоритетных предпринимательских проектов;
развитие альтернативных форм финансирования субъектов малого предпринимательства в Республике Бурятия (микрофинансирование, лизинг, общества взаимного кредитования);
формирование системы венчурного инвестирования инновационных предпринимательских проектов;
проведение республиканских конкурсов по выявлению эффективных инновационных проектов и молодежных инициатив;
разработка и внедрение механизмов передачи во владение и (или) в пользование государственного имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях;
предоставление в аренду площадей в Республиканском бизнес-инкубаторе начинающим предпринимателям, реализующим проекты в приоритетных направлениях развития малого предпринимательства;
привлечение субъектов малого предпринимательства для выполнения государственных и муниципальных заказов с выделением обязательной квоты не менее 15% от суммы заказа;
разработка механизмов субконтрактации между крупными и малыми предприятиями;
создание условий для развития малого бизнеса в области сборки и переработки дикоросов;
реализация мероприятий по поддержке внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства;
развитие системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности.
Таблица 63
Реализация инвестиционных проектов
и мероприятий в сфере малого предпринимательства
N п/п |
Наименование проекта |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||
Срок реализации |
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлевлеченные# средства |
||
Всего |
956,346 |
366,700 |
533,946 |
55,700 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
138,700 |
68,800 |
60,700 |
9,200 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
223,139 |
99,100 |
112,539 |
11,500 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
250,567 |
99,300 |
135,767 |
15,500 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
343,940 |
99,500 |
224,940 |
19,500 |
0,000 |
0,000 |
||
2012-2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
1 |
Республиканская целевая программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства на 2008-2012 годы |
Всего |
956,346 |
366,700 |
533,946 |
55,700 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
138,700 |
68,800 |
60,700 |
9,200 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
223,139 |
99,100 |
112,539 |
11,500 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
250,567 |
99,300 |
135,767 |
15,500 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
343,940 |
99,500 |
224,940* |
19,500 |
0,000 |
0,000 |
||
2012-2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета
Таблица 64
Организационные мероприятия в сфере
малого предпринимательства
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Формирование инфраструктуры развития малого предпринимательства на территории Республики Бурятия | |
Создание сети агентств (центров) по развитию малого предпринимательства, инновационно-технологических центров, бизнес- и агро- бизнес - инкубаторов в муниципальных образованиях республики |
Увеличение количества малых предприятий, занятости. Внедрение новых технологий |
Создание республиканского и муниципальных фондов содействия кредитованию малого предпринимательства |
Увеличение занятости. Финансовая поддержка малого предпринимательства. Внедрение новых технологий |
Создание Центров субконтрактации между крупными и малыми предприятиями |
Снижение себестоимости производимых товаров. Обеспечение занятости. Создание новых производств |
Задача N 2. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам и источникам информации | |
Предоставление гарантий (поручительств) по обязательствам субъектам малого предпринимательства для обеспечения кредитных (лизинговых) договоров |
Обеспечение доступа предпринимателей к финансово-кредитным ресурсам. Создание условий для более активного развития малого предпринимательства в производственной и инновационной сфере. Внедрение новых технологий в производство, создание новых рабочих мест |
Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с выплатой вознаграждения по предоставленным гарантиям (поручительствам) |
Привлечение финансовых средств коммерческих банков на развитие малого предпринимательства. Внедрение новых технологий. Производство конкурентоспособной продукции |
Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с оплатой процентов (лизинговых платежей) по кредитным (лизинговым) договорам |
Привлечение финансовых средств коммерческих банков и лизинговых компаний на развитие малого предпринимательства. Обновление парка технологического оборудования. Внедрение новых технологий. Производство конкурентоспособной продукции |
Предоставление микрозаймов и грантов начинающим предпринимателям для организации и становления бизнеса |
Обеспечение доступа начинающих предпринимателей к финансово-кредитным ресурсам. Создание условий для более активного развития малого предпринимательства в производственной и инновационной сфере. Внедрение новых технологий в производство, создание новых рабочих мест |
Разработка и внедрение механизмов передачи во владение и (или) в пользование государственного имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях |
Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к имущественным ресурсам |
Создание в муниципальных образованиях в республике на базе информационно-консультационных центров бизнес - центров по информационному обеспечению малого бизнеса |
Повышение информированности предпринимателей в Республике Бурятия в сфере налогообложения, законодательства в сфере развития малого предпринимательства, в сфере контроля (надзора) за деятельностью малого предпринимательства |
Формирование учебных программ и планов набора учащихся и студентов в ВУЗах и учреждениях начального профессионального образования по специальностям на основе изучения потребностей предприятий малого бизнеса, а также программ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации незанятого населения Республики Бурятия с целью вовлечения их в предпринимательскую деятельность |
Совершенствование системы образовательных услуг для малого предпринимательства. Рост количества субъектов малого предпринимательства на основе целенаправленной подготовки специалистов |
Организация консультационно-методической помощи субъектам малого предпринимательства в вопросах организации работ по охране труда |
Обеспечение интересов наемного персонала в соблюдении норм охраны труда |
Задача N 3. Государственная поддержка приоритетных направлений развития малого предпринимательства | |
Стимулирование развития субъектов малого предпринимательства в приоритетных и социально значимых направлениях: в сфере производства, переработки сельхозпродукции и дикоросов, промышленности, инновационной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере туризма, транспорта, в строительстве и бытовом обслуживании |
Улучшение структуры малого бизнеса за счет снижения доли оборота торговли и увеличения доли оборота товаров собственного производства субъектов малого предпринимательства и оказания услуг |
Стимулирование развития предпринимательской инициативы молодежи по созданию инновационных субъектов малого предпринимательства на основе проведения конкурсов на лучший молодежный предпринимательский проект |
Рост числа инновационных субъектов малого предпринимательства, выпуск конкурентоспособной продукции и услуг |
Содействие в сертификации продукции, предназначенной для реализации вне Республики Бурятия |
Снижение издержек субъектов малого предпринимательства при реализации продукции на внешний рынок |
Создание условий для участия субъектов малого предпринимательства во внешнеэкономической деятельности Республики Бурятия |
Создание условий для продвижения товаров, работ, услуг субъектов малого предпринимательства на внешний рынок |
Задача N 4. Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве | |
Возмещение части затрат на проведение землеустроительных работ для оформления гражданами прав собственности на земельные участки, выделенные в счет земельных долей |
Данное мероприятие позволит оформить права собственности на земельные участки в счет земельных паев 28 тыс. граждан, что позволит использовать земельные участки в качестве залога при получении кредитов |
Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства по уплате процентов по привлеченным кредитам коммерческих банков, займам кредитных кооперативов |
Льготное кредитование владельцев личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств, потребительских кооперативов. Увеличение объема привлекаемых кредитных ресурсов на 15% ежегодно. |
Предоставление субсидий вновь созданным кредитным кооперативам в малых селах на создание их материально-технической базы |
Стимулирование создания и развития кредитных кооперативов, ежегодный рост числа кредитных кооперативов на 10 % к уровню прошлого года. Увеличение числа пайщиков на 12% ежегодно |
Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с выплатой вознаграждения по банковской гарантии банку или иной кредитной организации, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на срок не более 8 лет субъектами малого предпринимательства |
Обеспечение залоговым обеспечением субъектов малого предпринимательства, рост привлекаемых кредитов на 10% ежегодно |
Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с выплатой вознаграждения по договорам поручительства, заключенным с организациями, обеспечивающими исполнение обязательств по кредитам |
Оказание помощи субъектам малого предпринимательства в предоставлении недостающего залогового обеспечения при получении кредитных ресурсов на развитие производства. Рост объемов кредитования на 8% ежегодно |
Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с выплатой части первоначального взноса по договорам лизинга, заключенным лизингодателями с субъектами малого предпринимательства на срок не более 5 лет |
Обновление основных фондов, техники за счет применения договоров лизинга. Обновление парка сельскохозяйственных машин на 5% ежегодно |
Возмещение части затрат по строительству животноводческих хозяйств (заимки) с целью использования отдаленных, пустующих пастбищ и сенокосов, предусмотрев компенсацию части затрат на их обустройство |
Освоение отдаленных, пустующих пастбищ. Использование пустующих животноводческих стоянок. Рост поголовья скота на 2% по данной категории хозяйств |
Содействие субъектам малого предпринимательства в организации производства по технологии органического сельского хозяйства |
Рост объемов экологически чистой сельскохозяйственной продукции ежегодно на 5% |
Оказание государственной поддержки субъектам малого предпринимательства по сбору и переработке дикоросов |
Обеспечение занятости. Создание сети малых предприятий по сбору и переработке дикоросов. Легализация заработной платы |
4.1.16. Содействие занятости населения
Основная цель - оказание государственных услуг по содействию трудоустройству и социальной поддержке безработных граждан, повышение мобильности и конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 65
Индикаторы в области содействия занятости населения
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Уровень общей безработицы, % |
11,5 - 11,0 |
11,0 - 10,5 |
10,5 - 10,0 |
10,0 - 9,5 |
6,0 - 5,0 |
Уровень регистрируемой безработицы, % |
2,6 - 2,7 |
2,5 - 2,6 |
2,4 - 2,5 |
2,3 - 2,4 |
2,1 - 2,2 |
Уровень трудоустройства ищущих работу граждан, % |
46,4 |
46,6 |
46,8 |
47,0 |
55,0 |
Уровень трудоустройства ищущих работу граждан на общественные и временные работы, % |
32,8 |
33,0 |
33,2 |
33,4 |
40,0 |
Доля безработных, направленных на обучение с гарантией трудоустройства, к общей численности направленных на обучение, % |
34,0 |
35,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
Численность женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, направленных на профессиональное обучение, человек |
_
|
100 |
120 |
150 |
_
|
На достижение поставленных целей планируются следующие объемы финансирования:
Таблица 65.1
Финансовые средства, предусмотренные на реализацию
государственной политики в области содействия занятости населения
|
|
2008 год |
2009 год* |
2010 год* |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
317,62 |
802,499 |
314,84 |
1,10 |
|
Республиканский бюджет, млн. рублей |
0,0 |
30,59 |
0,1 |
0,12 |
|
*в ценах 2007 года.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
обеспечение реализации государственной политики занятости населения;
обеспечение государственных гарантий и прав граждан на защиту от безработицы и содействие в трудоустройстве;
организация и оказание государственных услуг в области содействия занятости населения;
определение основных направлений развития и совершенствования системы профессиональной ориентации и психологической поддержки, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан.
Таблица 65.2
Реализация мероприятий
в области содействия занятости населения
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
1 463,8535 |
1 433,3433 |
30,5102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
317,62 |
317,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
832,2635 |
801,7533 |
30,5102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
313,97 |
313,97 |
0,0000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,0000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,0000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвенция) |
Всего |
220,12 |
220,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
75,02 |
75,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
76,64 |
76,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
68,46 |
68,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2 |
Мероприятия по содействию трудоустройству населения (субвенция) |
Всего |
87,23 |
87,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
26,64 |
26,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
30,09 |
30,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
30,50 |
30,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 -2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3 |
Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация (субвенция) |
Всего |
57,93 |
57,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
17,85 |
17,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
19,78 |
19,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
20,30 |
20,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 -2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4 |
Выполнение функций государственными органами (субвенция) |
Всего |
83,22 |
83,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
26,31 |
26,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
28,95 |
28,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
27,96 |
27,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 -2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5 |
Социальные выплаты (субвенция) |
Всего |
506,85 |
506,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
171,80 |
171,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
168,30 |
168,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
166,75 |
166,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6
|
РЦП "Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия на 2009 год" (субсидия) |
Всего |
508,5035 |
477,9933 |
30,5102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
508,5035 |
477,9933 |
30,5102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 -2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 65.3
Организация профессионального обучения женщин,
имеющих детей в возрасте до 3-х лет
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн.руб. |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
3,002 |
2,696 |
0,306 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,828 |
0,746 |
0,082 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,974 |
0,872 |
0,102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
1,20 |
1,078 |
0,122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1 |
Ведоственная целевая программа "Организация профессионального обучения женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет на 2009 - 2011 годы" |
Всего |
3,002 |
2,696 |
0,306 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,828 |
0,746 |
0,082 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,974 |
0,872 |
0,102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
1,20 |
1,078 |
0,122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1 |
Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации |
Всего |
0267 |
0,240 |
0,027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,084 |
0,075 |
0,009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,089 |
0,080 |
0,009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,094 |
0,085 |
0,009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2 |
Разработка и издание информационных листовок, тиражирование буклетов для женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет |
Всего |
0,075 |
0,066 |
0,009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,024 |
0,021 |
0,003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,025 |
0,022 |
0,003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,026 |
0,023 |
0,003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3 |
Предоставление услуг по профессиональной ориентации (профконсультирование, профотбор) для женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет |
Всего |
0,24 |
0,21 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,08 |
0,07 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,08 |
0,07 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,08 |
0,07 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.4 |
Профподготовка и переподготовка в образовательных учреждениях |
Всего |
2,42 |
2,18 |
0,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,64 |
0,58 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,78 |
0,70 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
1,0 |
0,9 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 66
Организационные мероприятия в области содействия
занятости населения
N п/п |
Мероприятия |
Ожидаемый эффект |
|
Задача N 1. Реализация государственной политики занятости населения | |||
1 |
Обеспечение реализации Программы содействия занятости населения Республики Бурятия на 2006 - 2008 годы. Разработка и реализация Программы содействия занятости населения Республики Бурятия на 2009 - 2010 годы |
Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг |
|
Задача N 2. Обеспечение государственных гарантий и прав граждан на защиту от безработицы и оказание государственных услуг в области содействия занятости населения | |||
2 |
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными |
Поддержка доходов безработных граждан в период активного поиска работы путем выплат пособий по безработице, оказания материальной помощи, выплат пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно, стипендий в период обучения безработных граждан |
|
3 |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |
Повышение уровня трудоустройства безработных и ищущих работу граждан |
|
4 |
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда |
Повышение качества своевременного и оперативного информирования населения республики об основных направлениях работы органов службы занятости и состоянии рынка труда |
|
5 |
Еженедельное формирование республиканского банка вакансий |
Расширение информационного поля и улучшение качества вакансий, в том числе для граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
|
6 |
Проведение совещаний с работодателями республики по содействию занятости населения |
Расширение возможностей трудоустройства путем увеличения количества вакансий |
|
7 |
Взаимодействие с министерствами и ведомствами в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве по трудоустройству |
Расширение возможностей трудоустройства безработного населения на предприятиях, организациях республики |
|
8 |
Содействие самозанятости |
Развитие предпринимательской инициативы у безработных и ищущих работу граждан |
|
9 |
Организация социальной адаптации безработных граждан на рынке труда |
Смягчение последствий длительной безработицы, сокращение сроков поиска подходящей работы и приобретение навыков самостоятельного поиска работы безработными гражданами |
|
10 |
Организация общественных работ |
Расширение возможностей временного трудоустройства, оказание адресной государственной поддержки безработным гражданам |
|
11 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
Снижение уровня напряженности и повышение конкурентоспособности несовершеннолетних граждан на рынке труда |
|
12 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
Приобретение и закрепление навыков по профессиям (специальностям), полученных в учебных заведениях, и возможность трудоустройства на постоянные рабочие места |
|
13 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
Получение дополнительного источника материальной поддержки, повышение мотивации к труду |
|
Задача N 3. Определение основных направлений развития и совершенствования системы профессиональной ориентации и психологической поддержки, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан | |||
14 |
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан |
Повышение профессионального мастерства, профессиональной мобильности и конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда, обучение по профессиям (специальностям), пользующимся спросом на рынке труда
|
|
15 |
Взаимодействие с заинтересованными министерствами, ведомствами по организации обучения безработных граждан для трудоустройства в их подведомственные организации и учреждения |
||
16 |
Усиление взаимодействия с работодателями по организации обучения безработных с гарантией трудоустройства
|
||
17 |
Реализация Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки Республики Бурятия и Республиканским агентством занятости населения |
||
18 |
Оказание профориентационных услуг безработным гражданам |
Повышение качества рабочей силы на рынке труда посредством содействия в выборе сферы деятельности, форм занятости в соответствии с личными интересами, возможностями, потребностями рынка труда |
|
19 |
Организация профессионального обучения женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет на 2009 - 2011 годы |
Снижение профессионального риска для женщин, возвращающихся на работу из отпуска по уходу за ребенком и повышение эффективности трудоустройства женщин-молодых специалистов, а также женщин, не имеющих профессии и специальностей, в том числе без опыта работы, имеющих малолетних детей |
|
4.2. Повышение уровня и качества жизни населения
4.2.1. Развитие социальной сферы
Основной целью развития социальной сферы на среднесрочную перспективу является повышение благосостояния и достижение достойного качества жизни населения Республики Бурятия.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 67
Индикаторы социального развития
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Средняя продолжительность жизни, лет |
64,0 |
65,3 |
66,6 |
67,8 |
71,0 - 73,0 |
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек |
221 |
211 |
201,3 |
191 |
125,5 |
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: |
|
|
|
|
|
городских поселений, % |
29,0 |
30,0 |
32,0 |
37,0 |
100,0 |
сельских населенных пунктов, % |
50,0 |
51,0 |
53,0 |
58,0 |
100,0 |
Охват телерадиовещанием, в % к численности населения |
96,2 |
96,4 |
96,9 |
97 |
99 |
Количество Интернет-пользовате- лей на 1 000 человек |
187 |
190 |
193 |
196 |
280 |
Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, ед. на 1 000 семей |
585 |
603 |
621 |
639 |
684 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию отраслей социальной сферы:
усиление адресности социальной поддержки населения, обеспечение качества среды проживания, повышение уровня комфорта и безопасности существования, доступность образования и культуры, эффективность медицинского обслуживания, стабильность среды обитания и жилища;
модернизация системы здравоохранения, образования, сферы культуры и жилищно-коммунального хозяйства;
совершенствование системы оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, легализация "теневой" заработной платы;
развитие системы замещающих семей (опекунские, приемные и патронатные семьи, семейные воспитательные группы), реабилитационных центров;
обеспечение доступности жилья для различных слоев населения в соответствии с платежеспособным спросом. Переход на профессиональное управление жилищным фондом;
создание многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна";
упрощение процедуры предоставления земельных участков под строительство жилья;
ликвидация диспропорций в уровне экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия, улучшение условий жизни сельского населения;
развитие телекоммуникационных сетей, расширение доступа сельского населения к мобильной сотовой связи, скоростному Интернету;
строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог, мостов, аэропортов регионального и местного значений;
обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества.
Таблица 68
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу
"Повышение уровня и качества жизни населения" в рамках Программы
социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы и на период
до 2017 года
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||
Всего |
35 035,5162 |
11 029,8907 |
12 946,9436 |
8 628,6219 |
17,0 |
2 413,06 |
|||
2008 |
5 686,736 |
2 674,864 |
1 885,823 |
226,109 |
10,0 |
889,94 |
|||
2009 |
6 010,6783 |
2 618,1887 |
1 862,2679 |
626,8717 |
0,0 |
903,35 |
|||
2010 |
5 421,569 |
1 855,311 |
2 146,296 |
858,542 |
7,000 |
554,420 |
|||
2011 |
3 440,033 |
1 407,977 |
1 219,311 |
747,396 |
0,000 |
65,350 |
|||
2012 - 2017 |
14 476,501 |
2 473,550 |
5 833,247 |
6 169,704 |
0,000 |
0,000 |
4.2.2. Социальная защита населения
Основной целью в сфере социальной защиты населения является обеспечение социальных гарантий граждан в соответствии с действующим законодательством и определенными полномочиями Республики Бурятия.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 69
Индикаторы социальной защиты населения
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Соотношение количества граждан-получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета с учетом среднедушевых доходов граждан и общего количества граждан-получателей социальных выплат, % |
34 |
39 |
40 |
45 |
100* |
Охват граждан льготных категорий персонифицированным учетом на единой платформе, % |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество инвалидов, прошедших обучение и трудоустроившихся, человек |
60 |
90 |
100 |
100 |
100 |
Объем платных социальных услуг, млн. рублей |
18,2 |
19,9 |
21,7 |
23,1 |
33,5 |
Количество автономных учреждений социального обслуживания населения |
2 |
8 |
9 |
10 |
_ |
Трудоустройство лиц без определенного места жительства, % от числа обратившихся в органы социальной защиты |
5 |
15 |
18 |
25 |
30 |
Количество ликвидированных ветхих и аварийных учреждений социальной защиты |
2 |
1 |
1 |
_ |
_ |
Внедрение автоматизированных клиентских служб по персонифицированному предоставлению социальных государственных выплат по принципу "одного окна" гражданам льготных категорий, % охвата муниципальных образований в Республике Бурятия |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Охват пожилых граждан и инвалидов услугами социального характера на дому, % от общего количества обратившихся в государственные учреждения социальной защиты населения |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
Доля муниципальных образований, в которых субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Средняя заработная плата, рублей |
9 283 |
11 005 |
13029 |
15 030 |
31 950 |
Численность занятых, человек |
4 700 |
4 650 |
4 600 |
4580 |
4 500 |
*После принятия соответствующих законодательных актов на уровне Российской Федерации.
На достижение индикаторов будут направлены финансовые средства:
Таблица 70
Финансирование мероприятий социальной защиты населения
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Федеральный бюджет, млн. рублей |
0,0 |
0,372 |
0,375 |
0,0 |
|
Республиканский бюджет, млн. рублей |
65,405 |
76,362 |
54,35 |
54,0 |
|
Привлеченные средства, млн. рублей |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
Задачами на среднесрочную перспективу являются:
улучшение качества предоставления бюджетных услуг в учреждениях стационарного и полустационарного социального обслуживания населения;
развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому;
повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения;
обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в том числе доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, средств транспорта, связи и информации, социальная и профессиональная реабилитация пожилых граждан и инвалидов;
социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства.
Таблица 71
Реализация инвестиционных проектов
социальной защиты населения
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||||
Всего |
254,864 |
0,7470 |
250,117 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
||||
2008 |
67,405 |
0,00 |
65,405 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||||
2009 |
78,734 |
0,372 |
76,362 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||||
2010 |
54,725 |
0,375 |
54,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
54,00 |
0,00 |
54,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1
|
РЦП "Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения в Республике Бурятия на 2009 - 2011 годы" |
Всего |
149,247 |
0,747 |
148,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2009 |
40,872 |
0,372 |
40,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2010 |
54,375 |
0,375 |
54,000* |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2011 |
54,000 |
0,000 |
54,000* |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2 |
Мухоршибирский психоневрологический дом-интернат (республиканский) |
Всего |
18,059 |
0,0 |
14,059 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
||
2008 |
2,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
||||
2009 |
16,059 |
0,0 |
14,059 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
||||
2010 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3 |
Строительство 80-квартирного дома для инвалидов-колясочников (частный) |
Всего |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4 |
Строительство дома- интерната для умственно отсталых детей на 200 мест в г. Улан-Удэ |
Всего |
41,5 |
0,0 |
41,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
21,5 |
0,0 |
21,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы", подпрограмма "Дети-инвалиды" |
Всего |
2,203 |
0,000 |
2,203 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
1,550 |
0,000 |
1,550 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2009 |
0,303 |
0,000 |
0,303 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2010 |
0,350 |
0,000 |
0,350 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
6 |
Бабушкинский психоневрологический интернат |
Всего |
8,855 |
0,000 |
8,855 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
8,855 |
0,000 |
8,855 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 72
Организационные мероприятия в области
социальной защиты населения
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
|
Задача N 1. Улучшение качества предоставления бюджетных услуг в учреждениях стационарного и полустационарного социального обслуживания населения |
|
||
Реконструкция и капитальный ремонт секции в государственном учреждении стационарного социального обслуживания "Улан-Удэнский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в целях создания отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов на платной основе. Завершение технического переоснащения Республиканского госпиталя для ветеранов войн. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию государственного учреждения социального обслуживания "Дом-интернат для умственно отсталых детей в г. Улан-Удэ". Введение в эксплуатацию спальных корпусов в Бабушкинском и Мухоршибирском психоневрологических интернатах. Перевод бюджетных государственных учреждений в автономные учреждения (государственное учреждение социального обслуживания "Закаменский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов", государственное учреждение социального обслуживания "Посольский дом-интернат для престарелых и инвалидов", государственное учреждение социального обслуживания "Кяхтинский психоневрологический интернат", государственное учреждение социального обслуживаниия# "Баргузинский психоневрологический интернат"). Увеличение доходов от реализации продукции подсобных хозяйств государственных учреждений социального обслуживания. Расширение перечня и увеличение объемов дополнительных платных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания |
Развитие и совершенствование форм социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг. Повышение эффективности расходования средств республиканского бюджета. Оптимизация сети учреждений с целью комплексного обеспечения пожарной, электрической, технической и санитарно-гигиенической безопасности учреждений. Улучшение условий и качества оздоровления ветеранов, пожилых граждан, инвалидов |
|
|
Задача N 2. Развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому |
|
|
|
Внесение на рассмотрение Народного Хурала Республики Бурятия законопроекта "О социальном обслуживании населения в Республике Бурятия". Внедрение и развитие института приемных семей для пожилых граждан и инвалидов |
Развитие новых форм нестационарного социального обслуживания граждан, повышение качества обслуживания пожилых граждан и инвалидов на дому. Оптимизация управления государственными расходами |
|
|
Задача N 3. Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки населения на основе адресности их предоставления |
|
|
|
Организация работы многофункционального центра по предоставлению государственных услуг социальной направленности (в г. Улан-Удэ). Организация работы секторов "Клиентская служба" в филиалах республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" для приема населения по вопросам предоставления социальных гарантий в режиме "одного окна". Разработка и принятие нормативных актов Правительства Республики Бурятия в части предоставления социальных выплат с учетом адресности (в зависимости от доходов граждан) в случае принятия указанных нормативных документов на федеральном уровне. Работа по организации предоставления социальных выплат с учетом адресного подхода в соответствии с принятыми нормативными документами Правительства Российской Федерации и Республики Бурятия. Перевод на единую платформу программного комплекса "Расчет субсидий", "Назначение и выплата пособий на детей", "Выплата компенсаций", "Доплаты к пенсии государственным служащим, персональным пенсионерам". Разработка функционала программного обеспечения по ведению базы данных получателей. Разработка программного обеспечения по конвертации баз данных, ввод в эксплуатацию. Оптимизация трудового процесса и штатной численности работников государственных учреждений социальной защиты |
Повышение качества обслуживания граждан при предоставлении государственных услуг социальной направленности по принципу "одного окна" в рамках многофункционального центра. Сокращение срока назначения социальных гарантий. Повышение качества государственных услуг |
|
|
Задача N 4. Обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в том числе доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, средств транспорта, связи и информации, социальная и профессиональная реабилитация пожилых граждан и инвалидов |
|
|
|
Поддержка инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых граждан и инвалидов. Организация и проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов. Развитие службы "Социальное такси" для маломобильных групп инвалидов. Принятие строительных объектов с учетом создания условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями. Модернизация государственного предприятия "Республиканский производственно-учебный центр трудовой реабилитации инвалидов" с целью улучшения организации профессионального обучения инвалидов и их трудоустройства. Взаимодействие с предприятиями - потенциальными работодателями по подготовке специалистов из числа инвалидов по предварительной заявке, организация информационного обмена с Республиканским агентством занятости населения по наличию вакансий, количеству трудоустроенных инвалидов. Организация и проведение конкурсов социальных проектов среди общественных организаций республики по разработке и внедрению инновационных социальных технологий, форм и методов работы с пожилыми гражданами и инвалидами |
Укрепление социальных связей пожилых граждан и инвалидов, привлечение внимания общественности к проблемам этих категорий населения. Интеграция инвалидов и пожилых граждан в общественную жизнь посредством социокультурной реабилитации |
|
|
Задача N 5. Социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства |
|
|
|
Реализация Плана мероприятий по профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места жительства на 2008 - 2010 годы в Республике Бурятия: стандартизация государственных услуг, предоставляемых лицам без определенного места жительства; формирование единого банка данных лиц без определенного места жительства; установление системы взаимодействия органов государственной власти по работе с лицами без определенного места жительства, в том числе в сфере содействия занятости. Организация работы женского отделения, социального общежития для лиц без определенного места жительства при государственном учреждении социального обслуживания "Дом ночного пребывания" |
Восстановление способности лиц без определенного места жительства к общественно-полезной деятельности |
|
4.2.2.1. Социальная поддержка семьи и детей
Основной целью социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов.
В перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 72.1
Индикаторы социальной поддержки семьи и детей
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятиями по круглогодичному отдыху и оздоровлению, % |
93,0 |
95,0 |
97,0 |
98,0 |
100,0 |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных: |
|
|
|
|
|
неродственникам в приемные семьи, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей |
7,43 |
9,2 |
11,3 |
13,3 |
17,0 |
на усыновление (удочерение) в течение года, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей |
1,9 |
2,0 |
2,2 |
2,4 |
3,7 |
под опеку (попечительство), % от числа детей, оставшихся без попечения родителей |
72,8 |
73,0 |
73,7 |
74,0 |
73,5 |
находящихся в подведомственных государственных учреждениях, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей |
10,3 |
9,6 |
8,7 |
7,7 |
2,1 |
Число детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе: |
6 450,0 |
6 380,0 |
6 310,0 |
6240 |
5 700,0 |
переданных неродственникам в приемные семьи |
470,0 |
590,0 |
710,0 |
830 |
968,0 |
переданных на усыновление (удочерение) в течение года |
120,0 |
130,0 |
140,0 |
150,0 |
210,0 |
переданных под опеку (попечительство) |
4 700,0 |
4 670,0 |
4 650,0 |
4630 |
4 200,0 |
находящихся в подведомственных государственных учреждениях |
725,0 |
665,0 |
565,0 |
445 |
120,0 |
Удельный вес детей, возвращенных в родную семью из учреждений социального обслуживания семьи и детей в течение года, % от числа детей, покинувших учреждения социального обслуживания семьи и детей в течение года |
72,0 |
73,8 |
75,6 |
75,9 |
88,0 |
Удельный вес семей, в которых родители (законные представители) не выполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей, снятых с учета в течение года в связи с улучшением положения в семьях, % от числа семей, состоявших на учете |
12,0 |
15,0 |
18,0 |
19,0 |
25,0 |
Количество детей-сирот, обеспеченных жильем в течение года, человек |
70,0 |
354 |
354 |
354 |
179 |
Средняя заработная плата, рублей |
9 860,0 |
10 599,0 |
12 500,0 |
13 800,0 |
25 000,0 |
Численность занятых, человек |
1 863,0 |
1 863,0 |
1 863,0 |
1 863,0 |
1 863,0 |
На достижение индикаторов будут направлены финансовые средства:
Таблица 72.2
Финансирование мероприятий социальной поддержки семьи и детей
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
72,820 |
68,920 |
43,900 |
38,300 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
60,731 |
77,284 |
101,779 |
64,826 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задачами на среднесрочную перспективу являются:
профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних;
организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Таблица 72.3
Реализация инвестиционных проектов
социальной поддержки семьи и детей
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
634,559 |
268,940 |
365,619 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
133,551 |
72,820 |
60,731 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
146,204 |
68,920 |
77,284 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
145,679 |
43,900 |
101,779 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
103,126 |
38,300 |
64,826 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
106,000 |
45,000 |
61,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
1 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
Всего |
29,218 |
0,000 |
29,218 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
11,014 |
0,000 |
11,014 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
11,411 |
0,000 |
11,411 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
6,793 |
0,000 |
6,793 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Дети-сироты" |
Всего |
124,7064 |
0,0000 |
124,7064 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
2008 |
26,0000 |
0,0000 |
26,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
2009 |
30,0000 |
0,0000 |
30,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
2010 |
33,0064 |
0,0000 |
33,0064 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
2011 |
35,7000 |
0,0000 |
35,7000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
2012 - 2017 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
3 |
Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
96,753 |
35,640 |
61,113 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
31,420 |
17,820 |
13,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
32,576 |
17,820 |
14,756 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
15,863 |
0,000 |
15,863 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
16,894 |
0,000 |
16,894 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
4 |
Строительство детского дома в с. Красный Яр Кабанского района, в том числе проектно-изыскательные работы |
Всего |
158,833 |
91,600 |
67,233 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
36,117 |
30,000 |
6,117 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
42,200 |
27,200 |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
60,000 |
20,000 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
20,516 |
14,400 |
6,116 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
5 |
Строительство детского дома в улусе Субуктуй Кяхтинского района |
Всего |
225,050 |
141,700 |
83,350 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
29,000 |
25,000 |
4,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
30,017 |
23,900 |
6,117 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
30,017 |
23,900 |
6,117 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
30,017 |
23,900 |
6,117 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
106,000 |
45,000 |
61,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Таблица 72.4
Организационные мероприятия
в области социальной поддержки и обслуживания семьи и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
|
Задача N 1. Профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних |
|
|
|
Реализация республиканской целевой программы "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Проведение строительства, реконструкции зданий и оснащение необходимым оборудованием действующих центров и перепрофилированных учреждений. Проведение социально значимых мероприятий, в том числе Международные дни семьи и защиты детей, "Эстафета памяти", Всероссийский День матери и др., приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей и детских домов |
Обеспечение социальной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. Создание оптимальной сети учреждений социального обслуживания семьи и детей в Республике Бурятия, увеличение объема социальных услуг семье и детям до 50 000 ед. в год. Обеспечение социальной поддержки и помощи 15 тысячам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пропаганда лучших семейных традиций и чествование 220 родителей, достойно воспитывающих своих детей через проведение социально значимых мероприятий. Обеспечение жильем 163 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья |
|
|
Задача N 2. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
||
Обеспечение деятельности Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Проведение республиканских смотров-конкурсов среди районных и городских комиссий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и между оздоровительными учреждениями. Подготовка и проведение республиканской конференции по итогам организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Республике Бурятия. Реализация Концепции развития круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Республике Бурятия |
Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятиями по круглогодичному отдыху и оздоровлению в 2010 году, до 97% |
|
4.2.3. Развитие образования и науки
Основными целями развития образования и науки на среднесрочную перспективу являются:
обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в общеобразовательных школах, учреждениях начального профессионального образования и финансовое обеспечение этих гарантий в рамках регулирования межбюджетных отношений;
обеспечение экономики республики специалистами необходимых квалификаций на основе прогноза потребностей и плана подготовки и переподготовки кадров в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 73
Индикаторы развития образования и науки
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене |
83,0 |
83,5 |
84,0 |
84,1 |
85,0 |
Удельный вес лиц, участвовавших в едином государственном экзамене, от общей численности выпускников |
32,9 |
33,0 |
33,2 |
33,3 |
34,1 |
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: |
11,5 |
11,6 |
11,7 |
11,8 |
15,0 |
Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: |
|
|
|
|
|
в городских поселениях |
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
в сельской местности |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Число учеников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях Республики Бурятия: |
|
|
|
|
|
в городских поселениях |
65 056 |
62 121,0 |
66 010,0 |
70736,0 |
68 408,0 |
в сельской местности |
55 419 |
55 474,0 |
56 230,0 |
55918,0 |
59 230,0 |
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений |
54,0 |
58,0 |
62,0 |
63,0 |
65,0 |
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений среднего профессионального образования (СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений |
54,0 |
58,0 |
62,0 |
63,0 |
65,0 |
Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования |
8,0 |
8,1 |
8,2 |
8,3 |
8,6 |
Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений среднего профессионального образования |
9,8 |
9,9 |
10,0 |
10,1 |
10,5 |
Отношение учащихся 9 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях начального профессионального образования |
3,3 |
3,4 |
3,5 |
3,4 |
3,0 |
Отношение учащихся 9 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях среднего профессионального образования |
7,1 |
7,4 |
8,0 |
7,9 |
7,0 |
Отношение учащихся 11 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях начального профессионального образования |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,0 |
Отношение учащихся 11 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях среднего профессионального образования |
2,5 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,0 |
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях начального профессионального образования, всего |
4,6 |
4,7 |
4,75 |
4,8 |
4,8 |
в том числе на мастера производственного обучения |
18,6 |
18,7 |
18,80 |
19,0 |
19,0 |
Число студентов, приходящееся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях среднего профессионального образования, всего |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,85 |
4,2 |
в том числе на мастера производственного обучения |
546,0 |
548,0 |
550,0 |
550,0 |
552,0 |
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных: |
|
|
|
|
|
на нормативное подушевое финансирование |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Охват детей дошкольным образованием |
55,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
100,0 |
Количество автономных учреждений |
2,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Среднемесячная заработная плата, рублей в т.ч. в бюджетной сфере |
11 331,0
8 717,0 |
15 593,0
11 331,0 |
18 613,0
14 731,0 |
19 823,0
15 688,5 |
45 000,0
39 462,0 |
Численность занятых, человек |
51 400,0 |
51 320,0 |
50 887,0 |
50 880,0 |
50 600,0 |
Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию |
220 |
128 |
280 |
320 |
560 |
Для достижения поставленных целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы:
Таблица 74
Финансирование мероприятий в области образования и науки
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
507,500 |
512,034 |
336,093 |
481,887 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
536,643 |
588,48 |
698,940 |
290,4 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задачами на среднесрочную перспективу являются:
обеспечение доступности и качества дошкольного образования;
повышение доступности и качества начального и среднего профессионального образования;
рост эффективности управления в системе образования.
Решение задач будет проходить через реализацию мероприятий федеральных и республиканских целевых программ в сфере образования, а также мероприятий по развитию образования, что позволит улучшить процесс обучения, повысить качество образования.
Таблица 75
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
в области образования и науки
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||||
Всего |
5 636,9961 |
1 837,5133 |
2 998,8129 |
800,6699 |
0,00 |
0,00 |
||||
2008 |
1 108,5428 |
507,50 |
536,6428 |
64,40 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
1 232,6436 |
512,0337 |
588,4802 |
132,1297 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
1 211,0186 |
336,093 |
698,936 |
175,9896 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
905,2202 |
481,8866 |
290,397 |
132,9366 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
1 179,5709 |
0,00 |
884,3569 |
295,2140 |
0,00 |
0,00 |
||||
1 |
Строительство школ |
Всего |
2 600,1431 |
1 308,01 |
1 143,305 |
148,825 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
668,2818 |
240,20 |
372,5818 |
55,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
556,240 |
249,83 |
255,18 |
51,23 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
677,236 |
336,09 |
320,00 |
21,15 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
502,838 |
481,89 |
0,00 |
20,95 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
195,547 |
0,00 |
195,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.1 |
Строительство школы на 350 мест в пос. Таксимо Муйского района |
Всего |
86,100 |
58,30 |
25,00 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
86,100 |
58,30 |
25,00 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012-2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.2 |
Строительство спального корпуса со столовой Верхне-Саянтуйской средней школы-интерната в Тарбагатайском районе |
Всего |
27,600 |
18,50 |
9,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
27,600 |
18,50 |
9,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.3 |
Строительство школы в с. Сухая Кабанского района |
Всего |
103,913 |
66,113 |
34,00 |
3,80 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
103,913 |
66,113 |
34,00 |
3,80 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012-2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.4 |
Строительство школы на 33 класса (1 266 учащихся) в г. Северобайкальск |
Всего |
80,000 |
57,00 |
20,60 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
80,000 |
57,00 |
20,60 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5 |
Школа на 13 классов, 306 учащихся в с. Хонхолой Мухоршибирского района |
Всего |
87,6474 |
23,99 |
61,93980 |
1,7202 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
70,15 |
23,99 |
45,36 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
17,50 |
0,00 |
16,5798 |
0,9202 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.6 |
Строительство школы в улусе Санага Закаменского района |
Всего |
145,500 |
100,15 |
40,90 |
4,45 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
10,500 |
7,00 |
3,10 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
135,000 |
93,15 |
37,80 |
4,05 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.7 |
Строительство школы в улусе Усть-Эгита Еравнинского района |
Всего |
99,377 |
50,28 |
45,80 |
3,30 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
21,800 |
3,20 |
17,60 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
77,577 |
47,08 |
28,20 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.8 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство школы N 1 в г. Закаменск Закаменского района |
Всего |
11,0 |
0,00 |
10,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
11,0 |
0,00 |
10,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.9 |
Строительство школы в с. Верхняя Заимка Северо-Байкальского района |
Всего |
64,825 |
0,00 |
62,23 |
2,60 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
5,900 |
0,00 |
5,40 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
58,925 |
0,00 |
56,83 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.10 |
Строительство школы в улусе Алцак Джидинского района |
Всего |
53,900 |
33,12 |
18,84 |
1,94 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
5,900 |
0,00 |
5,40 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
48,000 |
33,12 |
13,44 |
1,44 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.11 |
Строительство школы в пос.Орешкова г. Улан-Удэ |
Всего |
195,373 |
0,00 |
124,78 |
70,591 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
135,082 |
0,00 |
100,082 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
60,291 |
0,00 |
24,70 |
35,59 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012-2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.12 |
Строительство школы в улусе Верхний Торей Джидинского района. Разработка проектно- сметной документации |
Всего |
5,500 |
0,00 |
5,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
5,500 |
0,00 |
5,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 -2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.13 |
Строительство школы в с. Мостовка Прибайкальского района
|
Всего |
109,200 |
57,06 |
48,56 |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
26,500 |
0,00 |
25,40 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
41,350 |
28,53 |
11,58 |
1,24 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
41,350 |
28,53 |
11,58 |
1,24 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.14 |
Строительство школы в с. Кокорино Иволгинского района |
Всего |
186,58 |
102,01 |
77,40 |
7,17 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
47,58 |
6,10 |
38,48 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
69,50 |
47,95 |
19,46 |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
69,50 |
47,95 |
19,46 |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.15 |
Строительство школы в с. Жемчуг Тункинского района |
Всего |
198,580 |
94,70 |
97,55 |
6,32 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
13,900 |
0,00 |
13,40 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
7,199 |
0,00 |
6,70 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
76,640 |
25,12 |
49,22 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
72,605 |
69,58 |
0,00 |
3,03 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
28,235 |
0,00 |
28,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.16 |
Строительство школы в улусе Арзгун Курумканского района |
Всего |
143,500 |
62,56 |
76,51 |
4,43 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
5,900 |
0,00 |
5,40 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
6,699 |
0,00 |
6,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
53,350 |
9,05 |
42,70 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
55,836 |
53,51 |
0,00 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
21,714 |
0,00 |
21,714 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.17 |
Строительство школы в улусе Зурган-Дэбэ Селенгинского района |
Всего |
165,890 |
80,565 |
79,515 |
5,810 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
8,900 |
0,00 |
7,80 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
6,500 |
0,00 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
59,895 |
18,055 |
39,849 |
1,992 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
65,229 |
62,511 |
0,00 |
2,718 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012-2017 |
25,366 |
0,00 |
25,366 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.18 |
Разработка проектно-сметной документациии на строительство школы в с. Телемба Еравнинского района |
Всего |
123,496 |
53,39 |
66,08 |
4,03 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
5,900 |
0,00 |
5,40 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
10,000 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
36,696 |
4,47 |
30,83 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
51,048 |
48,92 |
0,00 |
2,13 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
19,852 |
0,00 |
19,852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.19 |
Стро ительство школы в с. Турка Прибайкальского района |
Всего |
240,404 |
164,841 |
67,896 |
7,6670 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
1,500 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
119,454 |
82,4205 |
33,45 |
3,5835 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
86,004 |
82,4205 |
0,00 |
3,5835 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012-2017 |
33,446 |
0,00 |
33,446 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.20 |
Строительство школы N 2 в г. Кяхта Кяхтинского района |
Всего |
467,300 |
285,43 |
167,15 |
14,72 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
6,700 |
0,00 |
5,60 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
6,699 |
0,00 |
6,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
214,850 |
120,49 |
87,92 |
6,45 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
172,116 |
164,94 |
0,00 |
7,17 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
66,934 |
0,00 |
66,934 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.21 |
Строительство школы в с. Ацагат Заиграевского района |
Всего |
4,46 |
0,00 |
4,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
4,46 |
0,00 |
4,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2 |
Строительство детских садов |
Всего |
2 195,196 |
0,00 |
1 543,35 |
651,85 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
52,041 |
0,00 |
43,14 |
8,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
269,704 |
0,00 |
188,80 |
80,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
516,143 |
0,00 |
361,30 |
154,84 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
373,285 |
0,00 |
261,30 |
111,99 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 2017 |
984,024 |
0,00 |
688,81 |
295,21 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.1 |
Реконструкция детского сада N 4 на 90 мест в г. Закаменск Закаменского района |
Всего |
33,041 |
0,00 |
27,64 |
5,40 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
33,041 |
0,00 |
27,64 |
5,40 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.2 |
Строительство пристроя к детскому саду "Рябинка" в с. Сотниково Иволгинского района |
Всего |
12,000 |
0,00 |
8,50 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
12,000 |
0,00 |
8,50 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.3 |
Строительство детских садов в Закаменском районе |
Всего |
7,000 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
7,000 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.4 |
Межмуниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" |
Всего |
2120,600 |
0,00 |
1484,421 |
636,18 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
247,149 |
0,00 |
173,0115 |
74,14 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
516,143 |
0,00 |
361,30* |
154,8425 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
373,285 |
0,00 |
261,30* |
111,985 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
984,024 |
0,00 |
688,81 |
295,21 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.5 |
Строительство детского сада в пос.Кика Прибайкальского района |
Всего |
22,555 |
0,00 |
15,79 |
6,77 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
22,555 |
0,00 |
15,79 |
6,77 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3 |
Республиканская целевая программа "Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2008 - 2012 годы" |
Всего |
802,237 |
529,50 |
272,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
377,300 |
267,30 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
378,200 |
262,20 |
116,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
17,640 |
0,00 |
17,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
29,097 |
0,00 |
29,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.1 |
Комплексный проект модернизации образования |
Всего |
802,237 |
529,50 |
272,737 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
377,300 |
267,30 |
110,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
378,200 |
262,20 |
116,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
17,640 |
0,00 |
17,640 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
29,097 |
0,00 |
29,097 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4 |
Всего |
5,620 |
0,00 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2008 |
5,620 |
0,00 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
5 |
РЦП "Оптимизация сети сельских общеобразовательных учреждений в Республике Бурятия на 2006 - 2008 годы" |
Всего |
5,300 |
0,00 |
5,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
5,300 |
0,00 |
5,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
6 |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство культурно-спортивного и образовательного центра в с. Тугнуй Мухоршибирского района |
Всего |
28,5 |
0,0 |
28,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
28,5 |
0,0 |
28,5 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 76
Организационные мероприятия в области образования и науки
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования | |
Утверждение и реализация межмуниципальной программы "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009 - 2011 годы". Ввод новых учреждений дошкольного образования и открытие дополнительных групп. Внедрение системы "предшкольного образования" детей через использование разных форм его организации |
Увеличение охвата детей дошкольным образованием |
Задача N 2. Повышение доступности и качества начального и среднего профессионального образования | |
Внедрение новых образовательных моделей учреждений общего среднего, начального и среднего профессионального образования. Проведение учебными заведениями начального и среднего профессионального образования профессиональных профориентационных мероприятий. Организация производственных практик с последующим закреплением, подготовка кадров высшей квалификации на основе целевой контрактной подготовки специалистов, привлечение в состав учебно-методических комиссий и государственных аттестационных комиссий высококвалифицированных специалистов |
Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год после окончания учебного заведения |
Задача N 3. Рост эффективности управления в системе образования | |
Введение новой системы оплаты труда, направленной на стимулирование учителей в улучшение результатов деятельности, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников. Оптимизация сети и штатных расписаний общеобразовательных учреждений, изменение их режима работы, эффективное управление кадровыми ресурсами |
Увеличение доходов работников общего образования и повышение качества образования |
4.2.4. Развитие здравоохранения
Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную перспективу является сохранение и улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни за счет снижения заболеваемости и смертности населения.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 77
Индикаторы развития здравоохранения
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми |
11,0 |
10,0 |
9,5 |
9,2 |
7,0 |
Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми |
28,0 |
25,0 |
25,0 |
24,0 |
18,0 |
Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения: |
830,0 |
800,0 |
750,0 |
730,0 |
610,0 |
от болезней системы кровообращения |
217,0 |
210,2 |
205,0 |
200,0 |
180,0 |
от новообразований (злокачественных) |
87,0 |
85,2 |
83,5 |
83,0 |
75,0 |
от несчастных случаев, отравлений и травм1, в том числе: |
320,0 |
270,0 |
230,0 |
210,0 |
198,0 |
от случайных отравлений алкоголем и его суррогатами1 |
42,2 |
40,9 |
39,7 |
39,0 |
34,8 |
от всех видов транспортных несчастных случаев2 |
39,3 |
37,3 |
35,5 |
35,0 |
29,5 |
Средняя продолжительность жизни, лет |
64,0 |
65,3 |
66,6 |
67,8 |
71,0 - 73,0 |
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, % |
92,0 |
92,5 |
92,50 |
92,55 |
93,0 |
Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс. населения |
252 |
255 |
257 |
260 |
273 |
Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ. Число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек |
86,1 |
85,9 |
85,8 |
84,3 |
80,0 |
Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива3 из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений4 (в %), с достижением в 2011 году 0 / 100 |
80 / 20 |
65 / 35 |
30 / 70 |
0/100 |
0 /100 |
Уровень госпитализации на 100 человек населения, % |
23,0 |
22,5 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни |
12,3 |
12,3 |
12,0 |
11,8 |
11,0 |
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни |
320,0 |
322,0 |
325,0 |
325,0 |
330,0 |
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего, дни |
11,7 |
11,5 |
11,2 |
11,1 |
10,5 |
Объемы медицинской помощи в расчете на 1 жителя, в том числе: |
|
|
|
|
|
стационарная медицинская помощь, койко-дни |
2,8340 |
2,850 |
2,840 |
2,830 |
2,820 |
амбулаторная медицинская помощь: |
|
|
|
|
|
амбулаторно-поликлиническая помощь, посещения |
8,1691 |
8,020 |
8,100 |
8,150 |
8,500 |
дневные стационары всех типов, койко-дни |
0,6406 |
0,650 |
0,650 |
0,660 |
0,700 |
скорая медицинская помощь, вызовы |
0,3007 |
0,316 |
0,308 |
0,303 |
0,270 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе: |
|
|
|
|
|
стационарная медицинская помощь, рублей |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
расчетный норматив, рублей |
1 099,2 |
1 264,1 |
1 352,5 |
1440,4 |
21 71,8 |
фактическое значение, рублей |
938,7 |
1 080,0 |
1 155,6 |
1230,7 |
1 849,0 |
амбулаторная медицинская помощь: |
|
|
|
|
|
амбулаторно-поликлиническая помощь |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
расчетный норматив, рублей |
245,0 |
208,1 |
222,7 |
237,2 |
356,3 |
фактическое значение, рублей |
167,0 |
163,0 |
174,4 |
185,7 |
279,0 |
дневные стационары всех типов |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
расчетный норматив, рублей |
338,4 |
425,1 |
476,1 |
507,0 |
842,7 |
фактическое значение, рублей |
213,3 |
351,1 |
375,6 |
400,0 |
601,0 |
скорая медицинская помощь |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
расчетный норматив, рублей |
1 846,6 |
2 125,4 |
2 274,2 |
2422,0 |
3 638,6 |
фактическое значение, рублей |
1 020,1 |
1 173,7 |
1 205,8 |
1284,2 |
2 009,4 |
Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию), рублей |
188,6 |
189,4 |
201,0 |
215,0 |
321,6 |
Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, на 10 000 человек населения (на конец года), физические лица |
238,2 |
241,1 |
243,6 |
243,6 |
248,9 |
Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения (на конец года), физические лица |
33,8 |
34,5 |
35,0 |
35,0 |
37,7 |
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения (на конец года), физические лица |
97,7 |
99,1 |
104,2 |
104,2 |
112,1 |
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: |
|
|
|
|
|
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи |
40,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности |
71,0 |
71,0 |
72,0 |
72,0 |
75,0 |
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
40,0 |
70,0 |
72,0 |
72,0 |
75,0 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
63,7 |
63,7 |
64,0 |
64,0 |
70,0 |
Средняя заработная плата, рублей, в том числе в бюджетной сфере |
12 500 10 946 |
13 750 12 041 |
18 613 16 299 |
20 664 17 300 |
38 700 33889 |
Численность занятых, человек, в том числе в государственных (муниципальных) учреждениях |
25 000
21 550 |
24 850
21 450 |
24 800
21 400 |
24 800
21 400 |
24 500
21 400 |
1Данные индикаторы относятся к разделам 4.1.14 "Развитие торговли и потребительского рынка" и 4.2.9 "Безопасность жизнедеятельности".
2Данный индикатор относится к разделу 4.2.9 "Безопасность жизнедеятельности".
3Рассчитан исходя из расходов предыдущего года в условиях расчетного периода.
4Амбулаторно-поликлинические учреждения, имеющие прикрепленное население
На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы:
Таблица 78
Финансирование мероприятий в области здравоохранения
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
571,0 |
339,3 |
399,1 |
490,4 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
249,056 |
294,141 |
326,357 |
191,560 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задачами на среднесрочную перспективу являются:
охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного здоровья;
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения;
приведение в соответствие объемов государственных гарантий по оказанию медицинской помощи населению с их ресурсным обеспечением;
развитие первичной медико-санитарной помощи населению путем внедрения одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования и поэтапного перевода амбулаторно-поликлинических учреждений на финансирование по дифференцированному подушевому нормативу;
повышение материально-технического потенциала медицинских учреждений.
Решение поставленных задач будет осуществляться путем реализации Программы государственных гарантий оказания населению Республики Бурятия бесплатной медицинской помощи, республиканских целевых программ "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в Республике Бурятия в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на 2008 - 2010 годы" и "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы", ведомственных целевых программ "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2008 - 2010 годы" и "Медицинские кадры на 2008 - 2010 годы", Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года".
Продолжится реконструкция республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, строительство детской республиканской клинической больницы, Центра восточной медицины и хирургического корпуса Гусиноозерской центральной районной больницы.
Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" даст импульс дальнейшему развитию санаторно-курортного комплекса, в том числе санаторно-курортного учреждения профсоюзов Республики Бурятия "Байкалкурорт".
Абзац шестнадцатый утратил силу
См. текст абзаца шестнадцатого раздела 4.2.4.
Для более полного удовлетворения потребностей населения в санаторно-курортных услугах на курорте "Горячинск" планируется строительство бальнеогрязелечебницы, столовой, реконструкция административного корпуса. Перечень инвестиционных проектов, направленных на развитие здравоохранения, представлен в таблице 79.
Таблица 79
Реализация инвестиционных проектов
и мероприятий в области здравоохранения
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
3 665,054 |
2 335,40 |
1 269,354 |
53,30 |
7,00 |
0,00 |
||
2008 |
829,056 |
571,00 |
249,056 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
650,541 |
339,30 |
283,941 |
27,30 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
749,457 |
399,10 |
326,357 |
17,00 |
7,00 |
0,00 |
||
2011 |
681,960 |
490,40 |
191,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
754,040 |
535,60 |
218,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1 |
Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко (I очередь строительства) в г. Улан-Удэ |
Всего |
1 355,50 |
1 098,00 |
257,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
368,500 |
335,000 |
33,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
87,000 |
77,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
80,000 |
70,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
250,960 |
205,400 |
45,560 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
569,040 |
410,600 |
158,440 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2 |
ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Бурятия в г. Улан-Удэ
|
Всего |
887,000 |
684,000 |
203,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
154,000 |
114,000 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
160,000 |
110,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
158,000 |
115,000 |
43,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
230,000 |
220,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
185,000 |
125,000 |
60,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
3 |
Лечебный корпус на 70 коек Центра восточной медицины на Верхней Березовке в г. Улан-Удэ |
Всего |
383,3 |
322,0 |
61,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
143,3 |
122,0 |
21,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
120,0 |
100,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
120,0 |
100,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Реконструкция радиологического корпуса онкологического диспансера по ул. Пирогова в г. Улан-Удэ |
Всего |
8,700 |
0,000 |
8,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
8,700 |
0,000 |
8,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
5 |
Хирургический корпус со стационаром на 27 коек центральной районной больницы в г. Гусиноозерск Селенгинского района |
Всего |
47,600 |
25,500 |
19,800 |
2,300 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
20,800 |
0,000 |
19,800 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
26,800 |
25,500 |
0,000 |
1,300 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
6 |
Строительство центральной районной больницы на 100 мест в с. Сосново-Озерское Еравнинского района |
Всего |
132,5 |
80,9 |
35,6 |
9,0 |
7,0 |
0,0 |
2008 |
22,0 |
0,0 |
19,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
29,8 |
26,8 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
80,7 |
54,1 |
16,6 |
3,0 |
7,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7 |
Пристрой к больнице в с. Кудара-Сомон Кяхтинского района |
Всего |
25,0 |
0,0 |
23,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
11,0 |
0,0 |
10,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
14,0 |
0,0 |
13,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8 |
Акушерско-педиатрический корпус на 30 коек в с. Курумкан Курумканского района, ввод в 2011 году |
Всего |
40,000 |
0,000 |
37,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
32,359 |
0,000 |
31,359 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
7,641 |
0,000 |
5,641 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 -2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
9 |
Строительство хирургического корпуса МУЗ "Тункинская центральная районная больница" в Тункинском районе |
Всего |
31,0 |
0,0 |
25,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
13,0 |
0,0 |
10,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
18,0 |
0,0 |
15,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10 |
"Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ |
Всего |
135,0 |
125,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
11
|
РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2007 - 2009 годы" |
Всего |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
12 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
Всего |
0,747 |
0,000 |
0,747 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,300 |
0,000 |
0,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,300 |
0,000 |
0,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,147 |
0,000 |
0,147 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
13 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Дети-инвалиды" |
Всего |
2,536 |
0,000 |
2,536 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
1,516 |
0,000 |
1,516 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,020 |
0,000 |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
14
|
РЦП "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" (в том числе оснащение инсультных центров) |
Всего |
401,790 |
0,000 |
401,790 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
124,300 |
0,000 |
124,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
177,490 |
0,000 |
177,490 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
100,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
15 |
Реконструкция гостиницы под поликлинику в с. Баргузин Баргузинского района |
Всего |
3,381 |
0,000 |
3,381 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
3,381 |
0,000 |
3,381 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
16 |
РЦП "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в Республике Бурятия в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на 2008 - 2010 годы" |
Всего |
50,000 |
0,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
50,000 |
0,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
17 |
Строительство Центра общеврачебной (семейной) практики с консультативно-диагностическим отделением в с.Иволгинск Иволгинского района |
Всего |
78,000 |
0,000 |
50,000 |
28,0 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
39,900 |
0,000 |
25,900 |
14,0 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
38,100 |
0,000 |
24,100 |
14,0 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
18 |
Строительство Центра общеврачебной практики и функциональной диагностики с врачебно-консультативными отделениями МУЗ "Бичурская центральная районная больница" |
Всего |
81,000 |
0,000 |
78,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
11,000 |
0,000 |
8,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
35,000 |
0,000 |
35,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
35,000 |
0,000 |
35,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
19 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Тугнуй Мухоршибирского района |
Всего |
1,50 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
1,50 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 80
Организационные мероприятия в области здравоохранения
Мероприятия |
Эффективность |
|
Задача N 1. Охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного здоровья |
|
|
Развитие единой функциональной системы оказания медицинской помощи новорожденным, детям раннего возраста с перинатальной патологией. Совершенствование специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, реанимационной и интенсивной терапии, оказываемой для детского населения. Оснащение учреждений родовспоможения и детства медицинским оборудованием (в том числе по программе "Родовой сертификат"). Мониторинг младенческой смертности, диспансеризация детей первого года, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов. 98 - 99% охват профосмотрами школьников с анализом показателей здоровья. Использование критериев раннего выявления функциональных отклонений у детей и подростков, выявление факторов риска. Своевременное проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, использование здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных школах |
Снижение младенческой смертности
Повышение удельного веса детей 1 и 2 групп здоровья |
|
Задача N 2. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями |
|
|
Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению. Повышение уровня первичной выявляемости онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой патологии и других социально значимых заболеваний. Внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения социально значимых заболеваний, оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений современной диагностической аппаратурой. Развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению. Разработка и реализация республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2008 - 2010 годы" |
Снижение уровня социально значимых заболеваний |
|
Задача N 3. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения |
|
|
Реализация мероприятий Концепции демографического развития Республики Бурятия на период до 2010 года. Внедрение новых технологий диагностики, оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений современной диагностической аппаратурой. Развитие профилактических форм (диспансеризация работающего населения, обеспечение деятельности Школ здоровья). Психолого-педагогическая помощь детям и подросткам, профилактика кризисных ситуаций и суицидов. Проведение совместных межведомственных операций по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних и молодежи. Осуществление Республиканской службой по потребительскому рынку и лицензированию государственного контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, проведение мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции. Восстановительное лечение и реабилитация инвалидов, граждан пожилого возраста. Расширение видов и объемов высокотехнологичной медицинской помощи (сердечно-сосудистая хирургия, эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, гемодиализ и др.) |
Снижение числа умерших в трудоспособном возрасте. Снижение младенческой и материнской смертности. Повышение качества медицинской помощи детям и беременным |
|
Задача N 4. Приведение в соответствие объемов государственных гарантий по оказанию медицинской помощи населению с их ресурсным обеспечением |
|
|
Определение ресурсных возможностей медицинских организаций для выполнения программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Приведение структуры учреждений здравоохранения Республики Бурятия в соответствие с объемами оказываемой медицинской помощи. Оптимизация сети учреждений здравоохранения. Разработка программы государственных гарантий |
Достижение баланса Программы государственных гарантий между объемами оказания медицинской помощи и их финансовым обеспечением |
|
Задача N 5. Развитие первичной медико-санитарной помощи населению путем внедрения одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования и поэтапного перевода амбулаторно-поликлинических учреждений на финансирование по дифференцированному подушевому нормативу |
|
|
Сокращение уровня плановой госпитализации в круглосуточный стационар. Развитие стационаров на дому и дневных стационаров при поликлиниках, высокотехнологичных видов медицинской помощи. Увеличение числа амбулаторно-полик-линических посещений с профилактической целью. Повышение уровня первичной выявляемости онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой патологии и других социально значимых заболеваний. Повышение оплаты труда медицинских работников |
Повышение качества услуг в сфере здравоохранения |
|
Задача N 6. Обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированным медицинским персоналом |
|
|
Контрактно-целевая подготовка врачей в федеральных учреждениях высшего профессионального образования. Подготовка средних медицинских работников в республиканских учреждениях. Обеспечение последипломного образования врачей. Повышение квалификации врачей |
Ежегодная подготовка 80 - 90 врачей, 300 - 350 средних медицинских работников. Ежегодное обучение в клинической ординатуре 25 врачей и в аспирантуре - 15 врачей. Повышение квалификации 250 - 300 врачей в год |
|
Задача N 7. Повышение материально-технического потенциала медицинских учреждений |
|
|
Реализация инвестиционных проектов по реконструкции и развитию республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко (1-я очередь строительства), строительству Детской республиканской клинической больницы и лечебного корпуса Центра восточной медицины в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года". Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в рамках республиканской целевой программы "Социальное развитие села на 2004 - 2006 годы и до 2010 года". Оснащение лечебно-профилактических учреждений современным диагностическим оборудованием, внедрение новых технологий диагностики и лечения |
Обеспечение доступности населению современных и традиционных методов диагностики и лечения, улучшение условий получения медицинской помощи для пациентов |
|
4.2.5. Развитие культуры и искусства
Основной целью развития культуры и искусства на среднесрочную перспективу является сохранение культурного наследия Республики Бурятия, сохранение и развитие культурного потенциала граждан.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 81
Индикаторы развития культуры и искусства
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Объем платных услуг, млн. рублей |
92,7 |
95,6 |
100,0 |
102,0 |
130,0 |
Число посещений музеев, тыс. человек |
360,0 |
365,0 |
370,0 |
372,0 |
400,0 |
Число посещений театрально-зрелищных организаций, тыс. человек |
255,1 |
266,4 |
272,8 |
273,0 |
303,7 |
Количество автономных учреждений культуры |
2,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
18,0 |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, % |
37,8 |
37,9 |
38,0 |
38,3 |
40,0 |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения, экземпляров |
6 770,5 |
6 973,6 |
7 182,8 |
7 200,0 |
7 901,1 |
Количество мероприятий международного1 и всероссийского2 уровней, ед. |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
10,0 |
Средняя заработная плата, рублей в том числе по муниципальным образованиям |
6 785,0 6 000,0 |
8 036,0 6 910,0 |
18 613,0 8 200,0 |
19 700,0 8 700,0 |
47 049,0 25 000,0 |
Численность занятых, человек |
7 552,0 |
7 665,0 |
7 787,0 |
7 787,0 |
8 152,0 |
1 Представители не менее чем 2-х стран входят в состав оргкомитета и жюри (конкурсной комиссии).
2 Мероприятие включено в план работы федерального органа исполнительной власти.
На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы:
Таблица 82
Финансирование в области культуры и искусства
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
530,0 |
650,0 |
230,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
148,614 |
176,320 |
101,120 |
45,890 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основными задачами развития культуры и искусства являются:
сохранение культурного и исторического наследия;
обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям;
обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда классических видов искусства, сохранение лучших традиций и развитие театрального и музыкального искусства;
создание равных условий для культурного развития населяющих республику народов и культурно-досуговой деятельности населения.
С целью сохранения культурного наследия Республики Бурятия и укрепления материально-технической базы учреждений культуры планируется реконструкция следующих крупных учреждений культуры:
Бурятского государственного академического театра оперы и балета;
кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева;
Республиканского художественного музея им. Ц.С. Сампилова;
репетиционной базы Бурятского государственного национального театра песни и танца "Байкал";
Национальной библиотеки Республики Бурятия.
Обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан будет осуществляться путем увеличения количества фестивалей, театрально-зрелищных мероприятий, гастролей и выставок, проведения реэкспозиций республиканских музеев и создания новых экспозиций, разработки, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры и массовых коммуникаций.
Будут формироваться экономические механизмы, направленные на формирование системы грантового финансирования творческих проектов учреждений культуры, перевод учреждений культуры в форму автономных некоммерческих организаций.
Таблица 83
Реализация инвестиционных проектов
в области культуры и искусства
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||
Всего |
3 850,644 |
3 100,650 |
749,994 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2008 |
678,614 |
530,000 |
148,614 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2009 |
826,320 |
650,000 |
176,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2010 |
331,120 |
230,000 |
101,120 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2011 |
45,890 |
0,000 |
45,890 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2012-2017 |
1 968,700 |
1 690,650 |
278,050 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1 |
Строительство объектов культуры, все объекты республиканской собственности |
Всего |
3 663,42 |
3 100,65 |
562,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
636,02 |
530,00 |
106,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2009 |
782,20 |
650,00 |
132,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2010 |
276,50 |
230,00 |
46,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012-2017 |
1 968,70 |
1 690,65 |
278,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1 |
Реконструкция и реставрация Бурятского государственного академического театра оперы и балета |
Всего |
720,00 |
610,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
220,00 |
180,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2009 |
240,00 |
200,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2010 |
260,00 |
230,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2 |
Реконструкция кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева |
Всего |
920,0 |
800,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
390,0 |
350,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
530,0 |
450,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3 |
Реконструкция музея ГУК "Республиканский художественный музей имени Ц.С. Сампилова" |
Всего |
37,5 |
0,0 |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4 |
Реконструкция репетиционной базы ГУК "Бурятский государственный национальный театр песни и танца "Байкал" |
Всего |
33,7 |
0,0 |
33,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
12,2 |
0,0 |
12,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
16,5 |
0,0 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.5 |
Строительство памятника жертвам политических репрессий |
Всего |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.6 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство пристроя и реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Бурятия |
Всего |
473,7 |
419,6 |
54,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012-2017 |
466,2 |
419,6 |
46,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.7 |
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания ГБАТД имени Х. Намсараева |
Всего |
268,0 |
200,0 |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
268,0 |
200,0 |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.8 |
Строительство пристроя к учебному корпусу Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств |
Всего |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.9 |
Разработка ПСД и строительство национального театра ГУК "Бурятский государственный национальный театр песни и танца "Байкал" |
Всего |
420,0 |
350,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
420,0 |
350,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.10
|
Сейсмоусиление здания Бурятской государственной филармонии по ул. Ербанова, 6, г. Улан-Удэ |
Всего |
634,500 |
571,050 |
63,450 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2012 - 2017 |
634,500 |
571,050 |
63,450 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Одаренные дети" |
Всего |
4,530 |
0,000 |
4,530 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2008 |
2,090 |
0,000 |
2,090 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2009 |
1,020 |
0,000 |
1,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2010 |
1,120 |
0,000 |
1,120 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2011 |
0,300 |
0,000 |
0,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3 |
Мероприятия РЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" |
Всего |
182,690 |
0,000 |
182,690 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2008 |
40,500 |
0,000 |
40,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2009 |
43,100 |
0,000 |
43,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2010 |
53,500 |
0,000 |
53,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2011 |
45,590 |
0,000 |
45,590* |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 84
Организационные мероприятия в области культуры и искусства
N п/п |
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
||
Задача N 1. Сохранение культурного и исторического наследия | ||||
1 |
Реставрация музейных фондов |
Увеличение доли отреставрированных уникальных и особо ценных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации предметов этой категории |
||
2 |
Модернизация систем пожарной сигнализации и пожаротушения, внутреннего и наружного оповещения о чрезвычайных ситуациях |
Выполнение нормативных требований по сохранности музейных фондов |
||
3 |
Информатизация музейного дела, формирование и ведение электронного каталога музейных фондов, создание единой системы учета музейных предметов |
Создание общереспубликанского каталога музейных предметов, внедрение системы многоуровневой защиты электронных баз данных |
||
4 |
Проведение реэкспозиций республиканских музеев и создание новых экспозиций |
Увеличение посещаемости и объема платных услуг музеев республики |
||
Задача N 2. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям | ||||
5 |
Комплектование библиотечных фондов |
Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 населения |
||
6 |
Развитие автоматизированных технологий в библиотеках Республики Бурятия |
Увеличение количества посещений и документовыдач библиотек по сравнению с прошлым годом |
||
7 |
Оцифровка фонда республиканских и муниципальных библиотек (печатных документов, аудио- и видеоматериалов, газет и журналов) |
Увеличение количества электронных документов на электронных носителях в сравнении с предыдущим годом |
||
Задача N 3. Обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда классических видов искусства, сохранение лучших традиций, развитие театрального и музыкального искусства | ||||
8 |
Разработка и внедрение мероприятий по переводу государственных и муниципальных учреждений культуры в форму автономных учреждений |
Активизация деятельности по финансовому оздоровлению, содействию реформирования бюджетной сферы и бюджетного процесса |
||
9 |
Внедрение государственного задания на создание и постановку спектаклей, новых концертных программ и других творческих проектов |
Увеличение доли новых постановок в общем количестве постановок текущего репертуара организаций исполнительного искусства, реформирование бюджетной сферы и бюджетного процесса |
||
10 |
Совершенствование методов планирования и отбора проектов гастрольной, фестивальной, постановочной и инновационной деятельности театрально-зрелищных организаций |
Увеличение числа посещений и объема платных услуг театрально-зрелищных организаций |
||
Задача N 4. Создание равных условий для культурного развития населяющих республику народов и культурно-досуговой деятельности населения |
|
|||
11 |
Совершенствование системы социального обеспечения творческих работников с учетом специфики творческой деятельности |
Способствование материальному обеспечению, социальной поддержке, свободе и независимости творческих работников и педагогов сферы культуры и искусства |
||
12 |
Организация и осуществление межмуниципальных и общереспубликанских проектов в сфере народного художественного творчества и промыслов |
Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений |
||
13 |
Укрепление материальной базы клубных учреждений, их техническое оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами |
Увеличение среднего числа культурно-досуговых мероприятий на одно культурно-досуговое учреждение и объема платных услуг |
|
|
14 |
Развитие народных художественных промыслов и творчества, декоративно-прикладного искусства, производства сувениров |
Сохранение и развитие профессионального и ремесленного искусства народов, проживающих на территории Республики Бурятия, национальных традиций, техники и приемов прикладного художественного творчества. Улучшение качества и увеличение количества сувенирной продукции |
|
4.2.5.1. Развитие государственной охраны
объектов культурного наследия
Основной целью развития государственной охраны объектов культурного наследия является сохранение, использование, популяризация памятников истории и культуры Республики Бурятия.
В перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 84.1
Индикаторы государственной охраны
объектов культурного наследия
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Количество объектов культурного наследия, охваченных ремонтно-реставрационными работами |
5,0 |
5,0 |
8,0 |
8,0 |
10,0 |
Количество выданных актов технического осмотра и охранных обязательств |
67,0 |
69,0 |
72,0 |
72,0 |
80,0 |
Количество мероприятий по пропаганде и популяризации объектов культурного наследия |
15,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных учетной документацией |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
Количество объектов культурного наследия, на которых установлены границы территорий |
60,0 |
60,0 |
70,0 |
70,0 |
80,0 |
Таблица 84.2
Организационные мероприятия в области
государственной охраны объектов культурного наследия
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Сохранение объектов культурного наследия | |
Организация работ по сохранению объектов культурного наследия: обеспечение объектов культурного наследия проектно-сметной документацией; выдача заданий и разрешений на производство работ; выдача актов технического состояния, заключение охранных обязательств с пользователями и собственниками; осуществление контрольно-надзорных функций по состоянию объектов, ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию; согласование проектной, градостроительной документации, градостроительных регламентов и иной документации в отношении объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия; организация спасательных археологических раскопок; согласование отводов земельных участков под хозяйственное освоение |
Увеличение доли отреставрированных памятников, предотвращение разрушения объектов культурного наследия, введение памятников в хозяйственный оборот, выполнение нормативных требований по обеспечению сохранности памятников
|
Задача N 2. Популяризация объектов культурного наследия | |
Организация и проведение работ по пропаганде и популяризации объектов культурного наследия: выступление в средствах массовой информации; издание буклетов, брошюр; установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия |
Повышение информированности населения, патриотическое воспитание подрастающего поколения, увеличение посещаемости объектов культурного наследия, участие общественности в мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия |
Задача N 3. Государственная охрана объектов культурного наследия | |
Обеспечение объектов культурного наследия учетной документацией. Установление границ территорий объектов культурного наследия. Установление охранных зон объектов культурного наследия. Организация и проведение историко-культурных экспертиз |
Увеличение количества объектов культурного наследия, обеспеченных учетной документацией (научные паспорта), участие в формировании и ведении Реестра объектов культурного наследия, государственный контроль за состоянием памятников |
Таблица 84.3
Финансирование мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
0,0 |
12,100 |
22,700 |
25,115 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 84.4
Реализация инвестиционных проектов
в области охраны объектов культурного наследия
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
59,915 |
0,000 |
59,915 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
12,100 |
0,000 |
12,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
22,700 |
0,000 |
22,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
25,115 |
0,000 |
25,115 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
РЦП "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" |
Всего |
59,915 |
0,000 |
59,915 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
12,100 |
0,000 |
12,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
22,700 |
0,000 |
22,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
25,115 |
0,000 |
25,115 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4.2.6. Развитие физической культуры и спорта
Основной целью развития физической культуры и спорта в среднесрочной перспективе является укрепление здоровья среди всех социально-демографических групп населения.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 85
Индикаторы развития физической культуры и спорта
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % |
11,5 |
13,5 |
16,0 |
17,0 |
30,0 |
Обеспеченность спортивными сооружениями, % |
35,0 |
36,0 |
37,0 |
38,0 |
41,0 |
Объем платных услуг, тыс. рублей, в том числе по подведомственным учреждениям РАФКиС |
14 000
132,2 |
14 500
141,5 |
15 000
150,7 |
15 500
160,5 |
30 000
235,0 |
Средняя заработная плата, рублей |
16 000 |
19 000 |
23 000 |
24 500 |
57 000 |
Численность занятых, человек |
2 000 |
2 050 |
2 100 |
2 150 |
2 500 |
На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы:
Таблица 86
Финансирование мероприятий
в области физической культуры и спорта
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
517,50 |
575,0 |
335,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
251,09 |
301,2 |
272,2 |
35,8 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
807,0 |
710,0 |
440,0 |
0,0 |
Основными задачами развития физической культуры и спорта являются:
пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
создание условий для организации и проведения активного здорового досуга, занятий физической культурой и спортом.
Абзац седьмой утратил силу
См. текст абзаца седьмого раздела 4.2.6.
С целью создания условий для организации и проведения активного здорового досуга планируется строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта (строительство физкультурно-спортивного комплекса, спортивного центра с бассейном, центрального городского стадиона на 10-12 тыс. зрителей на набережной реки Селенга в г. Улан-Удэ, спортивных центров с универсальным игровым залом в г. Кяхта, Окинском и Селенгинском районах, спортивно-туристских центров в Баргузинском и Тункинском районах, строительство спортивных залов, площадок, полей), укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в Республике Бурятия.
Таблица 87
Реализация инвестиционных проектов в области
физической культуры и спорта
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||
Всего |
4 415,788 |
1 427,50 |
860,288 |
171,00 |
0,00 |
1 957,0 |
|||
2008 |
1 622,99 |
517,50 |
251,09 |
47,40 |
0,00 |
807,00 |
|||
2009 |
1 650,10 |
575,00 |
301,20 |
63,90 |
0,00 |
710,00 |
|||
2010 |
1 106,90 |
335,00 |
272,20 |
59,70 |
0,00 |
440,00 |
|||
2011 |
35,80 |
0,00 |
35,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1 |
РЦП "Строительство объектов физической культуры, спорта и спортивно-оздоровительного туризма в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" |
Всего |
4 340,79 |
1 427,50 |
803,29 |
170,00 |
0,00 |
1 940,0 |
|
2008 |
1 601,59 |
517,50 |
237,09 |
47,00 |
0,00 |
800,00 |
|||
2009 |
1 615,70 |
575,00 |
277,20 |
63,50 |
0,00 |
700,00 |
|||
2010 |
1 087,70 |
335,00 |
253,20 |
59,50 |
0,00 |
440,00 |
|||
2011 |
35,80 |
0,00 |
35,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1 |
Строительство физкультурно-спортивного комплекса в г. Улан-Удэ |
Всего |
3400,0 |
1300,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
1940,0 |
|
2008 |
1300,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
|||
2009 |
1200,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
|||
2010 |
900,0 |
300,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
440,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2 |
Строительство стадиона на 10 000 зрителей по ул. Свободы на набережной реки Селенга Советского района г. Улан-Удэ |
Всего |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
163,0 |
0,0 |
163,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
237,0 |
0,0 |
237,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3 |
Строительство спортивного центра в с. Аршан Тункинского района |
Всего |
40,0 |
17,5 |
17,5 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
40,0 |
17,5 |
17,5 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4 |
Строительство городского спортивного зала в г. Кяхта Кяхтинского района |
Всего |
41,59 |
17,50 |
14,0875 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
24,09 |
0,00 |
14,0875 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2009 |
17,50 |
17,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.5 |
Строительство спортивно-туристского центра в с. Максимиха Баргузинского района |
Всего |
35,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
35,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.6
|
Строительство спортивного центра с бассейном в п. Заречный г. Улан-Удэ |
Всего |
80,0 |
40,0 |
10,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
70,0 |
40,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.7 |
Спортивный центр с универсальным игровым залом в местности Хойто-Гол Окинского района |
Всего |
35,0 |
17,5 |
7,5 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
22,5 |
17,5 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.8 |
Спортивный центр с универсальным игровым залом на оз. Щучье Селенгинского района |
Всего |
39,0 |
17,5 |
12,5 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
35,0 |
17,5 |
12,5 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.9
|
Строительство спортивных площадок |
Всего |
210,5 |
0,0 |
112,5 |
98,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
43,0 |
0,0 |
21,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
31,5 |
0,0 |
10,0 |
21,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
100,2 |
0,0 |
45,7 |
54,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
35,8 |
0,0 |
35,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.10 |
Строительство центрального стадиона в с. Сосново-Озерское Еравнинского района |
Всего |
29,70 |
0,00 |
21,70 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
16,50 |
0,00 |
11,50 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2009 |
13,20 |
0,00 |
10,20 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.11 |
Строительство бассейна в п. Саган-Нур Мухоршибирского района |
Всего |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.12 |
Строительство спортивного центра в 18 квартале г. Улан-Удэ |
Всего |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2009 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2
|
Строительство спортивного зала в улусе Могсохон Кижингинского района |
Всего |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
Строительство спортивного зала в улусе Загустай Кижингинского района |
Всего |
22,50 |
0,00 |
5,00 |
0,50 |
0,00 |
17,00 |
|
2008 |
8,30 |
0,00 |
1,00 |
0,30 |
0,00 |
7,00 |
|||
2009 |
14,20 |
0,00 |
4,00 |
0,20 |
0,00 |
10,00 |
|||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4
|
Реконструкция культурно-спортивного комплекса в п. Селенгинск Кабанского района (Блок Е), усиление и утепление фасадов |
Всего |
49,50 |
0,00 |
49,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
10,10 |
0,00 |
10,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
|||
2009 |
20,20 |
0,00 |
20,00 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
|||
2010 |
19,20 |
0,00 |
19,00 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5
|
Реконструкция культурно-спортивного комплекса в улусе Шибертуй Бичурского района |
Всего |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|||
2009 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета
Таблица 88
Организационные мероприятия в области физической
культуры и спорта
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта | |
Проведение фестивалей, спартакиад среди различных возрастных групп населения, соревнований по месту жительства. Пропаганда здорового образа жизни на телевидении, радио, газетах, журналах, выпуск передач о здоровом образе жизни, встреча именитых спортсменов с учащимися школ, техникумов, высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений и т.д. Рекламная деятельность по пропаганде здорового образа жизни |
Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом |
Задача N 2. Создание условий для организации и проведения активного здорового досуга, занятий физической культурой и спортом | |
Строительство многофункционального физкультурно-спортивного комплекса, спортивного центра с бассейном, центрального городского стадиона на 10-12 тыс. зрителей на набережной реки Селенга в г. Улан-Удэ, спортивных центров с универсальным игровым залом в г. Кяхта, Окинском и Селенгинском районах, спортивно-туристских центров в Баргузинском и Тункинском районах, строительство спортивных залов, площадок, полей по месту жительства |
Увеличение количества занимающихся физической культурой по месту жительства. Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями |
4.2.7. Молодежная политика
В сфере молодежной политики основной целью является создание правовых, экономических, организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, формирование здорового образа жизни, а также развитие и реализация потенциала молодежи.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 89
Индикаторы молодежной политики
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, человек |
26 300 |
27 200 |
28 200 |
29 300 |
31 600 |
Охват молодежи мероприятиями по поддержке талантливой молодежи, человек |
10 000 |
11 300 |
12 700 |
14 200 |
24 000 |
Основными задачами в сфере молодежной политики являются:
гражданское становление, развитие духовности, воспитание чувства патриотизма молодежи;
повышение профессионализма и решение вопросов занятости молодежи.
Таблица 90
Реализация инвестиционных проектов
и мероприятий в области молодежной политики
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||
РЦП "Молодежь Бурятии (2008 - 2010 годы)"
|
Всего |
26,20 |
0,00 |
16,20 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
2008 |
20,50 |
0,00 |
10,50 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
2009 |
2,90 |
0,00 |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2010 |
2,80 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 91
Организационные мероприятия в области молодежной политики
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача N 1. Повышение профессионализма и решение вопросов занятости молодежи | ||
Организационная и финансовая поддержка на конкурсной основе организаций, предоставляющих услуги в сфере занятости, профессиональной ориентации, обучения и переобучения молодежи. Содействие в создании на базе учебных заведений профессионального образования студенческих трудовых отрядов. Проведение республиканских слетов студенческих трудовых отрядов |
Повышение деловой и социальной активности молодежи |
|
Задача N 2. Гражданское становление, развитие духовности, воспитание чувства патриотизма молодежи | ||
Формирование информационно-методической базы для переподготовки, повышения квалификации руководящих, педагогических кадров детских и молодежных военно-патриотических, спортивных, творческих общественных объединений. Проведение конкурса "Лучшие молодые специалисты органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия". Развитие молодежного парламентского движения. Выявление и продвижение способной и талантливой молодежи, содействие профессиональному росту в сфере науки и образования, закрепление молодых научных кадров в учебных и научных учреждениях. Поддержка молодежных и общественных инициатив в области молодежной политики. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности. Привлечение молодежи к решению проблем наркомании, алкоголизма, преступности, СПИДа, повышение результативности работы и внедрение новых методов и технологий работы с молодежью |
Развитие гражданственности и патриотизма в молодежной среде, формирование у молодых граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности |
|
4.2.8. Национальная политика
Основной целью в области развития институтов гражданского общества и государственной политики, в сфере межнациональных отношений является сохранение социально-политической стабильности, повышение общественно-политической активности общественных объединений и политических партий, взаимопонимания и согласия между представителями всех национальностей, проживающих в Республике Бурятия, этнокультурное развитие народов Республики Бурятия, сохранение гражданского мира.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 92
Индикаторы национальной политики
Индикатор |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|
Уровень интолерантности в молодежной среде (до 29 лет) (по данным соцопроса), % |
45,7 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Для достижения поставленной цели планируется реализация следующих мероприятий:
реализация мероприятий республиканских целевых программ, направленных на национально-культурное развитие народов, удовлетворение их культурных, образовательных потребностей, учет традиционного образа жизни и сохранение среды обитания коренных малочисленных народов, укрепление мира и межнационального сотрудничества, улучшение материального положения народов;
оказание поддержки общественным объединениям, деятельность которых направлена на развитие национального самосознания народа как составляющей российского патриотического гражданского сознания;
осуществление постоянного мониторинга межнациональных отношений, религиозной ситуации, в том числе демографического и экономического положения народов и этнических групп, населяющих Республику Бурятия;
разработка и реализация программ, направленных на распространение в средствах массовой информации идей толерантности и патриотизма, пропаганду позитивного опыта межэтнического сотрудничества в Республике Бурятия;
осуществление мер по формированию и развитию информационного пространства с учетом многонационального состава населения, использование возможностей всех средств информации для демонстрации достижений культур и традиций народов, проживающих в Республике Бурятия;
проведение комплекса мероприятий, направленных на расширение диалога власти и общества, выработку совместных решений по выходу из кризисных и конфликтных ситуаций;
реализация мероприятий, содействующих формированию и продвижению позитивного имиджа Республики Бурятия как территории политической стабильности, конфессионального мира и межнационального согласия;
создание эффективного механизма взаимодействия органов государственной власти с политическими партиями и общественными объединениями;
развитие механизмов независимой общественной экспертизы и государственно-общественных консультаций на ранних стадиях подготовки и принятия решений;
развитие системы гражданского образования, направленного на обеспечение граждан знаниями и навыками, необходимыми для активного участия в демократическом гражданском обществе.
4.2.9. Безопасность жизнедеятельности
4.2.9.1. Правоохранительная деятельность и дорожная безопасность
Основными целями в области правоохранительной деятельности и дорожной безопасности являются: обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана собственности и общественного порядка, снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Для достижения поставленных целей планируется выполнение следующих индикаторов:
Таблица 93
Индикаторы правоохранительной деятельности
и дорожной безопасности
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Уровень преступности на 100 000 населения, ед. |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, % |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||
Число преступлений, совершенных лицами, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу, ед. |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений, % |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||
Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы:
Таблица 94
Финансирование мероприятий правоохранительной
деятельности и дорожной безопасности
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
351,914 |
84,793 |
87,413 |
96,646 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В области охраны общественного порядка и безопасности граждан основными задачами являются: снижение уровня преступности, профилактика и предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних и молодежи (снижение удельного веса преступности несовершеннолетних), снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми и ранее совершавшими преступления.
В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными задачами являются: снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий; совершенствование организации дорожного движения; развитие юношеских автошкол, иных спортивно-технических автомотоклубов; активизация работы средств массовой информации по пропаганде соблюдения требований безопасности дорожного движения, повышение культуры участников дорожного движения.
Таблица 95
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
в области правоохранительной деятельности и дорожной безопасности
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
620,766 |
0,000 |
620,766 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
351,914 |
0,000 |
351,914 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
84,793 |
0,000 |
84,793 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
87,413 |
0,000 |
87,413 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
96,646 |
0,000 |
96,646 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
1 |
Строительство 80-квартирного дома
|
Всего |
56,0 |
0,0 |
56,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Административное здание МВД по Республике Бурятия |
Всего |
48,0 |
0,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Строительство административного здания Закаменского ОВД |
Всего |
25,5 |
0,0 |
25,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Строительство административного здания Тункинского ОВД |
Всего |
25,5 |
0,0 |
25,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
Строительство здания ОВД по г. Северобайкальск |
Всего |
63,912 |
0,000 |
63,912 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
17,300 |
0,000 |
17,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
10,693 |
0,000 |
10,693 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
20,213 |
0,000 |
20,213 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
15,706 |
0,000 |
15,706 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
6 |
Создание единой интегрированной телекоммуникационной системы на объектах республиканского уровня |
Всего |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012-2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7 |
РЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" |
Всего |
271,140 |
0,000 |
271,140 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
258,200 |
0,000 |
258,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
4,000 |
0,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
4,000 |
0,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
4,940 |
0,000 |
4,940 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
8 |
РЦП "Профилактика правонарушений в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" |
Всего |
127,464 |
0,000 |
127,464 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
48,164 |
0,000 |
48,164 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
25,100 |
0,000 |
25,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
26,200 |
0,000 |
26,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
28,000 |
0,000 |
28,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
9 |
РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
Всего |
0,250 |
0,000 |
0,250 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
0,250 |
0,000 |
0,250 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих программных мероприятий:
Таблица 96
Организационные мероприятия в области
правоохранительной деятельности и дорожной безопасности
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Правоохранительная деятельность | |
Проведение оперативно-профилактических операций, направленных на выявление, раскрытие и профилактику преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких, иные профилактические мероприятия во взаимодействии со всеми субъектами профилактики |
Снижение уровня преступности на территории Республики Бурятия. Повышение эффективности профилактики правонарушений |
Стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях. Проведение систематических межведомственных проверок оптово-розничных рынков, магазинов, ларьков, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения с целью выявления и пресечения незаконной предпринимательской деятельности иностранных граждан. Организация выпуска серии материалов в средствах массовой информации о способах и средствах правомерной защиты граждан от преступных и иных посягательств |
Стабилизация криминогенной обстановки, формирование основ правовой культуры населения Республики Бурятия |
Проведение на территории Республики Бурятия межведомственных профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и на защиту их прав. Проведение рейдов и операций по выявлению несовершеннолетних, допускающих употребление наркотических, алкогольных и иных одурманивающих средств, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в их употребление |
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |
Проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом |
Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения |
Дорожная безопасность | |
Проведение республиканских слетов юных инспекторов дорожного движения. Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!". Проведение смотров -- конкурсов по безопасности дорожного движения среди общеобразовательных и дошкольных учреждений. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (банеры#, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте и других местах массового скопления людей. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Строительство и реконструкция территориальных автомобильных дорог общего пользования местного значения. Строительство и реконструкция дорожных сооружений, технических средств регулирования дорожного движения. Материально-техническое оснащение подразделений ГИБДД МВД по Республике Бурятия |
|
4.2.9.2 . Пожарная безопасность и защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
Основными целями деятельности в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
обеспечение пожарной безопасности в Республике Бурятия;
сокращение количества пожаров, снижение потерь от пожаров, сокращение гибели и травмирования людей при пожарах;
сокращение временных показателей тушения пожаров;
защита населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера;
поиск и спасение людей на воде.
Для достижения поставленных целей планируется выполнение следующих индикаторов:
Таблица 96.1
Индикаторы пожарной безопасности и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Снижение количества погибших людей при пожарах, % |
- 1 |
- 1,1 |
- 1,2 |
- 1,3 |
- 2 |
Уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, % |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы:
Таблица 96.2
Финансирование мероприятий пожарной безопасности
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
0,0 |
3,4 |
15,0 |
15,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задачами в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются:
1) организация профилактики и тушение пожаров на территории Республики Бурятия (за исключением лесных пожаров, пожаров на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия России, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей);
2) спасение людей и имущества при пожарах;
3) прикрытие территорий от пожаров;
4) материально-техническое укрепление Государственной противопожарной службы;
5) совершенствование газодымозащитной службы;
6) поддержание органов управления, сил и средств поисково-спасательной службы в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
7) спасение жизни и сохранение здоровья людей при возникновении чрезвычайной ситуации;
8) профессиональная подготовка спасателей и дальнейшее совершенствование их практических навыков;
9) обеспечение безопасности туристов и населения в местах массового отдыха населения на территории республики.
Таблица 96.3
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||
Всего |
471,7 |
235,7 |
236,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
3,4 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
438,3 |
202,3 |
236,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1 |
Разработка проектно-сметной документации создания службы МЧС |
Всего |
3,4 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
3,4 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
Создание службы МЧС |
Всего |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2010 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2011 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих программных мероприятий:
Таблица 96.4
Организационные мероприятия в области пожарной безопасности
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Мероприятия |
Эффективность |
|
Пожарная безопасность |
|
|
Создание в населенных пунктах республики, наиболее удаленных от подразделений Государственной противопожарной службы, новых пожарных частей. Строительство новых пожарных депо. Ремонт и реконструкция существующих пожарных депо. Приобретение пожарной техники, пожарно-технического вооружения, боевой одежды и снаряжения для пожарных. Приобретение оборудования для создания газодымозащитной службы (ГДЗС) в Заиграевском и Кабанском районах - 2008 год, в Селенгинском и Кяхтинском районах - 2009 год, в Баргузинском и Прибайкальском районах - 2010 год. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. Проведение профилактической работы по предупреждению пожаров в жилищном фонде Республики Бурятия. Принятие РЦП "Пожарная безопасность" |
Снижение потерь от пожаров |
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
|
|
Проведение профилактических мероприятий по контролю за безопасностью в местах массового отдыха населения, обеспечения безопасности туристов и соревнований спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта. Дооснащение оборудованием, аварийно-спаса- тельным инструментом и обмундированием, замена устаревшего оборудования. Увеличение процента обеспеченности Бурятской республиканской поисково-спасательной службы до 50% от табельной положенности. Подготовка спасателей в лицензированных учебных заведениях, увеличение на 10% количества учебно-тренировочных сборов и занятий. Финансирование РЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Бурятия на 2006 - 2008 годы" |
Уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации |
|
4.2.10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Основной целью на среднесрочную перспективу является обеспечение населения качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 97
Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: |
|
|
|
|
|
городских поселений, % |
29,0 |
30,0 |
32,0 |
37,0 |
100,0 |
сельских населенных пунктов, % |
50,0 |
51,0 |
53,0 |
58,0 |
100,0 |
Обеспеченность приборами учета: |
|
|
|
|
|
Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
30,0 |
50,0 |
70,0 |
79,0 |
98,0 |
Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
21,0 |
47,0 |
60,0 |
79,0 |
98,0 |
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
98,0 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
99,0 |
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
19,0 |
35,0 |
50,0 |
70,0 |
98,0 |
Утечка и неучтенный расход воды, % |
14,0 |
13,0 |
12,6 |
12,2 |
10,0 |
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % |
9,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и т.д.), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в общем, %, из них: |
70,0 |
80,0 |
82,0 |
84,0 |
95,0 |
хозяйственным обществам с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящимся в государственной (муниципальной) собственности, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % |
7,91 |
7,76 |
7,57 |
7,30 |
4,09 |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % |
2,00 |
1,95 |
1,90 |
1,8 |
1,15 |
Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма |
15,0 |
14,8 |
14,5 |
14,1 |
12,5 |
Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ (технических паспортов) жилых домов, % |
- |
30,0 |
40,0 |
45 |
100,0 |
Доля многоквартирных домов в целом по Республике Бурятия, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, всего, % |
62,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, % |
15,0 |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
управление товариществами собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными специализированными потребительскими кооперативами, % |
4,0 |
10,0 |
12,0 |
14,0 |
25,0 |
управление управляющей организацией, % |
43,0 |
60,0 |
53,0 |
51,0 |
40,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
управление управляющей организацией муниципальной формы собственности, % |
25,0 |
15,0 |
15,0 |
11,0 |
0,0 |
управление управляющей организацией государственной формы собственности, % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
управление управляющей организацией частной формы собственности, % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
10,0 |
управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, % |
75,0 |
85,0 |
85,0 |
86,0 |
90,0 |
Коэффициент износа основных фондов, % |
64,0 |
62,0 |
60,0 |
58 |
46,0 |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % |
50,0 |
25,0 |
3,0 |
2,5 |
0,0 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
9 900 |
11 200 |
15 000 |
16 000 |
27 000 |
Численность занятых, человек |
10 700 |
10 700 |
10 900 |
10 900 |
11 000 |
На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы:
Таблица 98
Финансирование мероприятий жилищно-коммунального хозяйства
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
476,044 |
469,163 |
495,843 |
382,390 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
211,873 |
258,888 |
478,640 |
415,077 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
80,940 |
191,350 |
114,420 |
65,350 |
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья, обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой, и за счет развития системы финансово-кредитных институтов и механизмов;
создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
обеспечение условий свободного доступа населения к потреблению жилищно-коммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам качества;
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в непригодном жилищном фонде, и его полная ликвидация к 2017 году;
увеличение числа семей, улучшивших свои жилищные условия за счет ипотечных жилищных кредитов (займов);
ликвидация к 2017 году в муниципальных образованиях в Республике Бурятия очередей на получение жилья по договорам социального найма;
снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса;
оказание методической и практической помощи органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - N 185-ФЗ);
внедрение приборного учета производимых и потребляемых коммунальных ресурсов;
осуществление мероприятий финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса и повышения эффективности деятельности убыточных организаций.
Приоритетным направлением является:
создание экономических условий для эффективного частно-государственного партнерства;
развитие систем концессионных отношений;
установление среднесрочных тарифов, согласованных с производственными и инвестиционными задачами организаций жилищно-коммунального комплекса;
переход к долгосрочным тарифным планам при регулировании тарифов организаций коммунального комплекса в случае заключения концессионных соглашений.
Таблица 99
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
жилищно-коммунального хозяйства
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
15 399,031 |
1 823,44037 |
5 519,8783 |
7 603,652 |
0,00 |
452,06 |
||
2008 |
874,166 |
476,044 |
211,873 |
105,309 |
0,00 |
80,94 |
||
2009 |
1 322,943 |
469,163 |
258,888 |
403,542 |
0,00 |
191,35 |
||
2010 |
1 694,755 |
495,843 |
478,64 |
605,852 |
0,00 |
114,42 |
||
2011 |
1 477,276 |
382,390 |
415,077 |
614,459 |
0,00 |
65,35 |
||
2012 - 2017 |
10 029,89 |
0,00 |
4 155,40 |
5 874,49 |
0,00 |
0,00 |
||
1
|
РЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 года". Разработка муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |
Всего |
378,737 |
0,00 |
278,737 |
0,00 |
0,00 |
100,0 |
2008 |
22,00 |
0,00 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
56,737 |
0,00 |
56,737 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
150,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
||
2011 |
150,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2 |
РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы |
Всего |
202,127 |
93,337 |
108,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
60,007 |
37,337 |
22,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
31,32 |
12,00 |
19,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
110,8 |
44,00 |
66,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.1 |
Субсидирование молодых семей и специалистов |
Всего |
187,127 |
93,337 |
93,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
60,007 |
37,337 |
22,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
31,32 |
12,00 |
19,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
95,8 |
44,00 |
51,8* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.2 |
Субсидии государственным служащим |
Всего |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3 |
РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Республике Бурятия" |
Всего |
49,962 |
19,30 |
30,662 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
14,762 |
8,60 |
6,162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
17,20 |
8,60 |
8,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
18,00 |
2,10 |
15,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.1 |
Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам |
Всего |
49,962 |
19,30 |
30,662 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
14,762 |
8,60 |
6,162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
17,20 |
8,60 |
8,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
18,00 |
2,10 |
15,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4 |
РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы |
Всего |
504,9998 |
80,122 |
125,8908 |
248,987 |
0,00 |
50,00 |
2008 |
152,2998 |
30,122 |
75,5908 |
46,587 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
179,70 |
20,00 |
40,30 |
69,40 |
0,00 |
50,00 |
||
2010 |
173,00 |
30,00 |
10,00 |
133,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.1 |
Теплоснабжение пос. Мясокомбинат. 3-я очередь строительства, 2-й пусковой комплекс, г. Улан-Удэ |
Всего |
149,802 |
4,054 |
25,748 |
70,00 |
0,00 |
50,00 |
2008 |
59,802 |
4,054 |
25,748 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
50,00 |
||
2010 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.2 |
Оптимизация теплоснабжения с. Сосново-Озерское (строительство центральной котельной) |
Всего |
35,10 |
0,00 |
26,10 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
12,00 |
0,00 |
10,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
23,10 |
0,00 |
16,10 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.3 |
Реконструкция и модернизация котельной в улусе Барагхан Курумканского района |
Всего |
9,357 |
3,462 |
3,90 |
1,995 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
9,357 |
3,462 |
3,90 |
1,995 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.4
|
Реконструкция центральной котельной в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района |
Всего |
7,044 |
2,606 |
1,00 |
3,438 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
7,044 |
2,606 |
1,00 |
3,438 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.5 |
Очистные сооружения с полями фильтрации для пос. Заиграево Заиграевского района |
Всего |
274,80 |
70,00 |
47,40 |
157,40 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
35,20 |
20,00 |
13,20 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
86,60 |
20,00 |
24,20 |
42,40 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
153,00 |
30,00 |
10,00 |
113,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.6 |
Строительство центральной котельной в с. Холтосон Закаменского района |
Всего |
9,055 |
0,00 |
8,871 |
0,184 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
9,055 |
0,00 |
8,871 |
0,184 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.7 |
Реконструкция квартальной котельной в с. Кырен Тункинского района |
Всего |
8,827 |
0,00 |
5,297 |
3,53 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
8,827 |
0,00 |
5,297 |
3,53 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.8 |
Оптимизация теплоснабжения с. Курумкан (тепловой район N 2) Курумканского района |
Всего |
3,445 |
0,00 |
2,665 |
0,78 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
3,445 |
0,00 |
2,665 |
0,78 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.9 |
Реконструкция квартальной котельной в с. Хоринск Хоринского района |
Всего |
5,739 |
0,00 |
3,079 |
2,66 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
5,739 |
0,00 |
3,079 |
2,66 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.10 |
Реконструкция головного водозабора с трубопроводом длиной 4 км в г. Кяхта |
Всего |
1,8308 |
0,00 |
1,8308 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
1,8308 |
0,00 |
1,8308 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5 |
РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Переселение граждан в Республике Бурятия из ветхого и аварийного жилищного фонда" |
Всего |
618,498 |
153,39 |
173,178 |
51,27 |
0,00 |
240,66 |
2008 |
141,05 |
43,73 |
29,20 |
2,53 |
0,00 |
65,59 |
||
2009 |
247,958 |
59,24 |
29,968 |
32,75 |
0,00 |
126,00 |
||
2010 |
229,49 |
50,42 |
114,01 |
15,99 |
0,00 |
49,07 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6 |
РЦП "Жилище", подпрограмма "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Бурятия" |
Всего |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.1 |
Увеличение уставного капитала регионального оператора системы ипотечного жилищного кредитования, ОАО "Ипотечная корпорация Республики Бурятия" |
Всего |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
7 |
РЦП "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Республике Бурятия в 2008 - 2025 годы" |
Всего |
11 622,68 |
0,00 |
4 552,30 |
7070,38 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
272,14 |
0,00 |
28,79 |
243,35 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
512,65 |
0,00 |
113,83 |
398,82 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
808,00 |
0,00 |
254,28 |
553,72 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
10029,89 |
0,00 |
4155,40 |
5874,49 |
0,00 |
0,00 |
||
8
|
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (N 185-ФЗ) |
Всего |
1 227,566 |
886,398 |
140,00 |
139,768 |
0,00 |
61,40 |
2008 |
306,89 |
221,598 |
35,00 |
34,942 |
0,00 |
15,35 |
||
2009 |
306,892 |
221,60 |
35,00 |
34,942 |
0,00 |
15,35 |
||
2010 |
306,892 |
221,60 |
35,00 |
34,942 |
0,00 |
15,35 |
||
2011 |
306,892 |
221,60 |
35,00 |
34,942 |
0,00 |
15,35 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
9 |
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (N 185-ФЗ) |
Всего |
777,387 |
590,893 |
93,247 |
93,247 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
177,157 |
134,657 |
21,25 |
21,25 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
193,923 |
147,723 |
23,10 |
23,10 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
193,923 |
147,723 |
23,10 |
23,10 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
212,384 |
160,79 |
25,797 |
25,797 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
10 |
Реконструкция административного здания в г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 23 |
Всего |
2,074 |
0,00 |
2,074 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
2,074 |
0,00 |
2,074 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 100
Организационные мероприятия в области
жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача N 1. Снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса | ||
Оптимизация схем обеспечения населенных пунктов коммунальными ресурсами с внедрением современного оборудования |
Повышение надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в отрасли |
|
Развитие государственно-частного партнерства |
Создание условий, обеспечивающих работу организаций жилищно-комму- нального хозяйства в режиме самоокупаемости. Создание условий, обеспечивающих привлечение частных инвестиций |
|
Задача N 2. Создание условий для устойчивой и безубыточной работы организаций жилищно-коммунальной сферы | ||
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов при реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
Снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
|
Повышение экономической обоснованности тарифов со включением в них инвестиционных надбавок |
Создание условий для перехода отрасли в бездотационный режим работы. Совершенствование управления жилищным фондом |
|
Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ жилых домов |
Улучшение условий проживания населения |
|
4.3. Развитие инфраструктуры
4.3.1. Развитие транспортной инфраструктуры
Основной целью развития транспортной инфраструктуры до 2010 года является обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг.
Развитие транспортной инфраструктуры необходимо для освоения природных ресурсов северо-восточной части республики, создания условий для формирования транспортно-логистического комплекса и развития туризма.
В течение 2008 - 2010 годов будут введены следующие объекты:
Таблица 101
Индикаторы развития транспортной инфраструктуры
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|||
Развитие транспортной инфраструктуры для развития туризма, повышения доступности и пропускной способности дорожной сети | ||||||||
Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (площадь бетонных покрытий), кв.м |
ПСД |
ПСД |
206 455 |
224 455 |
224 455 |
|||
Строительство автодорог, км |
- |
- |
10 |
- |
56 |
|||
Реконструкция автодорог, км |
52 |
31 |
27 |
- |
358 |
|||
Развитие транспортной инфраструктуры для освоения природных ресурсов | ||||||||
Строительство автодорог, км |
- |
- |
- |
- |
6 |
|||
Реконструкция автодорог, км |
- |
4 |
- |
- |
- |
|||
Строительство мостов, шт./ п.м |
1/208,5 |
2/82,35 |
7/167,4 |
1/29,3 |
51/2252,08 |
|||
Строительство железнодорожных путей, км |
- |
- |
ПСД |
- |
205 |
|||
Доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % |
66,25 |
65,13 |
64 |
59,3 |
54 |
|||
Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % |
73,5 |
72,3 |
70 |
68,8 |
60 |
|
Для ввода указанных объектов планируются следующие объемы финансирования:
Таблица 102
Финансирование мероприятий развития
транспортной инфраструктуры
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет |
1 376,80 |
1 780,437 |
1 820,900 |
2 043,300 |
Республиканский бюджет |
185,947 |
662,520 |
428,593 |
472,210 |
Привлеченные средства |
0,0 |
865,00 |
1 375,00 |
0,0 |
Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются:
создание условий для функционирования и развития местных и международных транспортных маршрутов;
модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значений;
приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики Республики Бурятия в развитии туризма, освоении природных ресурсов и приграничного сотрудничества;
создание рациональной схемы дорожной сети Республики Бурятия, обеспечивающей оптимизацию грузопотоков в межрайонных и межрегиональных автотранспортных связях;
создание условий для формирования транспортно-логистического комплекса.
Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает:
Воздушный транспорт
В рамках ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" и ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года" будет осуществляться модернизация всего комплекса международного аэропорта Улан-Удэ "Мухино" для повышения его конкурентоспособности, создание на его базе грузового терминала на маршруте Азия - Европа (как альтернативный "Великий шелковый путь").
Основным объектом реконструкции является удлинение и реконструкция взлетно-посадочной полосы, со строительством магистральной рулежной дорожки и расширением существующих перронов для приема всех типов воздушных судов. Развитие инфраструктуры аэропорта планируется осуществлять на принципах государственно-частного партнерства.
Предусматривается восстановление аэропорта с. Горячинск, для возобновления полетов будет проведена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы и строительство инфраструктуры для обслуживания пассажиров и обеспечения полетов.
Планируется строительство искусственной взлетно-посадочной полосы в п. Таксимо для обеспечения транспортных перевозок при освоении Северо-Байкальского производственно-инфраструктурного комплекса, в том числе при строительстве Мокской ГЭС.
В ОАО "Авиакомпания Бурятские авиалинии" будут проводиться работы по обновлению парка воздушных судов, в том числе по их получению в лизинг.
Железнодорожный транспорт
На Восточно-Сибирской железной дороге - филиале ОАО "Российские железные дороги" в среднесрочный период предусмотрено произвести электрификацию Южного хода (Улан-Удэ - Наушки).
В целях промышленного освоения месторождений Озерного рудного узла планируется создание новой одноколейной (1 520 мм.) железной дороги "Новоильинский - Озерный горно-обогатительный комбинат".
В рамках освоения Холоднинского месторождения полиметаллов планируется строительство железной дороги "Разъезд Холодный - Холоднинский горно-обогатительный комбинат".
Транспортно-логистический комплекс
Развитие транспортно-логистического комплекса предполагает модернизацию пограничной и таможенной инфраструктуры и создание сети логистических терминалов и международных транспортно-логистических центров (МТЛЦ) в г. Улан-Удэ и г. Кяхта, выполняющих функции логистического распределительного сервисного и делового центра.
Необходима реконструкция международного автомобильного пункта перехода (МАПП) "Кяхта" с введением дополнительных полос для легкового и грузового транспорта, строительство и обустройство автомобильного пункта перехода (АПП) "Монды" и придание ему статуса "международный".
Создание в Республике Бурятия транспортно-логистического комплекса усилит геополитическую позицию Российской Федерации в Монголии, в Китайской Народной Республике и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, для Байкальского региона это станет дополнительным импульсом социально-экономического развития.
Реализация данных мероприятий позволит значительно повысить пропускную способность транспортной системы Республики Бурятия на наиболее перспективных направлениях развития международных экономических отношений, оптимизировать товарные потоки, обеспечить удобство для пассажиров.
Дорожное хозяйство
Планируется реализация следующих мероприятий:
реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево-Курумкан, 265 км - 295 км в Баргузинском районе;
строительство мостового перехода через р. Баргузин на 265 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан в Баргузинском районе;
реконструкция автомобильной дороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково;
строительство автомобильной дороги ст. Витим - Мокская ГЭС в Муйском районе, протяженностью 25 км. и мостового перехода через р. Витим;
реконструкция участков федеральных автомобильных дорог (М-55, А-165);
строительство постоянно действующего пункта весового контроля на дороге Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан;
реализация мероприятий в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года", в том числе создание сквозного транспортного коридора от границ с Иркутской областью через г. Северобайкальск до границ с Читинской областью на севере Республики Бурятия;
повышение действенности государственной политики в дорожном хозяйстве;
корректировка стандартов и технологий строительства автомобильных дорог, учитывающих местные климатические условия;
проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности движения;
повышение эффективности организационной структуры управления дорожным хозяйством.
В рамках реализации мероприятий будут осуществляться следующие инвестиционные проекты:
Таблица 103
Реализация инвестиционных проектов
и мероприятий транспортной инфраструктуры
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
||||||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
|
Транспорт |
Всего |
16 846,979 |
10 751,537 |
2 462,37 |
1 393,072 |
0,00 |
2 240,00 |
|||||
2008 |
1 988,825 |
1 376,80 |
185,947 |
426,078 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
3 791,296 |
1 780,437 |
662,52 |
483,339 |
0,00 |
865,00 |
|||||||
2010 |
3 838,098 |
1 820,90 |
428,593 |
213,605 |
0,00 |
1 375,00 |
|||||||
2011 |
2 785,56 |
2 043,30 |
472,21 |
270,05 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
4 443,20 |
3 730,10 |
713,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Инвестиционные проекты транспортной инфраструктуры для развития туризма и повышения доступности и пропускной способности дорожной сети |
||||||||||||
|
Раздел "Аэропорты и морские порты" |
||||||||||||
1 |
Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (разработка ПСД, строительство) |
Всего |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
132,0 |
132,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2 |
Разработка ПСД и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Горячинск |
Всего |
430,0 |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
230,0 |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
3 |
Разработка проекта создания портовой особой экономической зоны на базе аэропорта "Байкал" в г. Улан-Удэ |
Всего |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Раздел "Дорожное хозяйство" |
||||||||||||
4
|
Проектирование и строительство автомобильной дороги Хаим - Бычье озеро, км 0 - км 20 в Прибайкальском районе |
Всего |
629,088 |
562,700 |
66,388 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
22,528 |
0,00 |
22,528 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
403,360 |
372,00 |
31,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
203,200 |
190,70 |
12,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
5 |
Реконструкция автодороги Улан-Удэ -Турунтаево -Курумкан, км 96 - км 109 в Прибайкальском районе |
Всего |
462,366 |
369,900 |
92,466 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2008 |
438,750 |
351,000 |
87,750 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2009 |
23,616 |
18,900 |
4,716 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
6 |
Реконструкция автодороги Шергино - Оймур - Заречье, км 38 - км 53 в Кабанском районе |
Всего |
441,665 |
369,619 |
72,046 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
55,789 |
49,700 |
6,089 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
247,976 |
196,419 |
51,557 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
137,90 |
123,500 |
14,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7
|
Реконструкция автодороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково |
Всего |
1944,50 |
1756,80 |
187,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
22,00 |
0,00 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
640,80 |
585,60 |
55,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
1 281,70 |
1 171,20 |
110,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8 |
Строительство мостового перехода через р. Баргузин на 265 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан в Баргузинском районе |
Всего |
1 450,00 |
1 330,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
330,00 |
300,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
330,00 |
300,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
256,50 |
243,00 |
13,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
493,50 |
487,00 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
9 |
Реконструкция автодороги Улан-Удэ -Турунтаево -Курумкан в Прибайкальском районе |
Всего |
3 479,00 |
3 163,00 |
316,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
713,00 |
700,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
721,00 |
700,00 |
21,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
720,00 |
700,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
441,50 |
354,00 |
87,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
883,50 |
709,00 |
174,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
10 |
Строительство и реконструкция автодороги Северобайкальск - Кичера - Новый Уоян, км 106 - км 140 |
Всего |
770,00 |
700,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
253,00 |
233,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
517,00 |
467,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
11 |
Строительство мостового перехода через канал на 349 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан |
Всего |
3,156 |
0,00 |
3,156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
3,156 |
0,00 |
3,156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
12 |
Строительство мостового перехода через р. Ухта на км 28 + 572 автодороги Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян |
Всего |
20,51 |
0,00 |
20,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
20,51 |
0,00 |
20,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
13 |
Строительство стационарного пункта весового контроля |
Всего |
35,00 |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
35,00 |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
14 |
Строительство мостового перехода через р. Джида на 11 км автодороги Нижний Бургултай - Желтура - граница с Монголией в Джидинском районе |
Всего |
225,494 |
184,518 |
40,976 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
29,597 |
27,800 |
1,797 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
195,897 |
156,718 |
39,179 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
15 |
Строительство автодороги Северобайкальск -Даван, км 40 - км 44 |
Всего |
61,60 |
0,00 |
61,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2010 |
61,60 |
0,00 |
61,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
16 |
Строительство и модернизация дорог общего пользования, в том числе в поселениях, за исключением федеральных дорог |
Всего |
1 078,977 |
986,200 |
92,777 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2008 |
171,000 |
153,900 |
17,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2009 |
308,600 |
276,400 |
32,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2010 |
369,377 |
348,900 |
20,477 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2011 |
230,000 |
207,000 |
23,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
17 |
РЦП "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия на 2006 - 2011 годы" |
Всего |
2 113,07 |
0,00 |
720,00 |
1 393,07 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
426,08 |
0,00 |
0,00 |
426,08 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
723,34 |
0,00 |
240,00 |
483,34 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
453,61 |
0,00 |
240,00 |
213,61 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
100,0 |
0,0 |
240,0 (в том числе 100,0*) |
270,05 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
18 |
Строительство подъезда к с. Мухор-Тала, км 0 - км 11 от автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск в Заиграевском районе |
Всего |
14,977 |
13,500 |
1,477 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2008 |
14,977 |
13,500 |
1,477 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2009 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
19
|
Строительство мостового перехода через р. Кижинга на км 0 + 048 автодороги Кижинга - Сулхара в Кижингинском районе |
Всего |
19,188 |
17,400 |
1,788 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2008 |
19,188 |
17,400 |
1,788 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2009 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
20 |
Строительство мостового перехода через р. Хилок на 8 км автодороги Бичура - Новосретенка - Мотня - Гутай - Шибертуй в Бичурском районе |
Всего |
51,446 |
45,500 |
5,946 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
2008 |
51,446 |
45,500 |
5,946 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
2009 |
0,000 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
21 |
Восстановление автодороги Новый Уоян - Кумора в Северо-Байкальском районе |
Всего |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
22 |
Ремонт и капитальный ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
Всего |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
23 |
Проектирование и строительство подъездной автодороги к Центру Восточной медицины |
Всего |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
24 |
Разработка ПСД на реконструкцию автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян |
Всего |
85,84 |
0,0 |
85,84 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
85,84 |
0,0 |
85,84 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Инвестиционные проекты транспортной инфраструктуры для освоения природных ресурсов |
||||||||||||
|
Раздел "Железные дороги" |
||||||||||||
25 |
Строительство железной дороги от станции Новоильинский до станции Озерный горно-обогатительный комбинат |
Всего |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2200,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
825,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
825,0 |
|||||||
2010 |
1375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1375,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Раздел "Дорожное хозяйство" |
||||||||||||
26 |
Строительство мостового перехода через р. Джидотой на 441 км автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита |
Всего |
195,5 |
0,0 |
195,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
195,5 |
0,0 |
195,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
27 |
Строительство мостового перехода через р. Витим на 1 км автомобильной дороги Романовка - Багдарин |
Всего |
676,0 |
572,4 |
63,6 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
636,0 |
572,4 |
63,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
28 |
Строительство мостового перехода через р. Нигрей на км 21 + 200 автодороги Романовка - Багдарин |
Всего |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
29 |
Строительство мостового перехода через р. Ендондин на км 37 + 500 автодороги Романовка - Багдарин |
Всего |
27,3 |
0,0 |
27,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
27,3 |
0,0 |
27,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
30 |
Строительство мостового перехода через р. Ансахан на км 38 + 550 автодороги Романовка - Багдарин |
Всего |
15,9 |
0,0 |
15,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
15,9 |
0,0 |
15,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
31 |
Строительство мостового перехода через р. Щербахта км 44 + 490 автодороги Романовка - Багдарин |
Всего |
15,3 |
0,0 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
15,3 |
0,0 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
32 |
Строительство мостового перехода через р. Волчья Падь км 51 + 370 автодороги Романовка - Багдарин |
Всего |
6,4 |
0,0 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
6,4 |
0,0 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
33 |
Строительство мостового перехода через р. Верея км 74 + 250 автодороги Романовка - Багдарин |
Всего |
11,2 |
0,0 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2012 - 2017 |
11,2 |
0,0 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 104
Организационные мероприятий развития
транспортной инфраструктуры
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
|
Задача N 1. Создание условий для функционирования и развития местных и международных транспортных маршрутов | ||
Подготовка предложений и заявок по решению вопросов финансирования проектов транспортной инфраструктуры и проведение работ: | ||
Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (разработка проектно-сметной документации, строительство) |
Модернизация аэропортового комплекса, повышение его конкурентоспособности, создание на его базе грузового терминала на маршруте Азия - Европа, как следствие - увеличение грузо- и пассажиропотоков, в том числе в страны Юго-Восточной Азии |
|
Реконструкция аэропорта Горячинск |
Увеличение грузо- и пассажиропотоков в рамках развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" |
|
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция морского порта Турка | ||
Строительство железной дороги от станции Новоильинский до станции Озерный горно-обогатительный комбинат |
Освоение месторождений Восточного производственно-инфраструктурного комплекса |
|
Электрификация Южного хода (Улан-Удэ - Наушки) на Восточно-Сибирской железной дороге |
Увеличение грузопотока через станцию Наушки в Монголию и Китайскую Народную Республику |
|
Задача N 2. Создание условий для формирования транспортно-логистического комплекса | ||
Реконструкция международного автомобильного перехода "Кяхта" с введением дополнительных полос для легкового и грузового транспорта |
Создание транспортно-логистического комплекса усилит геополитическую позицию Российской Федерации в Монголии, Китайской Народной Республике, странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализация данных мероприятий позволит значительно повысить пропускную способность транспортной системы Республики Бурятия на наиболее перспективных направлениях развития международных экономических отношений, оптимизировать товарные потоки, обеспечить удобство пассажиров |
|
Строительство и обустройство автомобильного пункта перехода "Монды" и придание ему статуса "международный" | ||
Задача N 3. Модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | ||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения |
Прирост автодорог с усовершенствованным покрытием (44 км), улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик на реконструированных дорогах (78 км) |
|
Строительство и реконструкция мостов на автомобильных дорогах республиканского значения |
Обеспечение безопасного проезда на построенных и перестроенных мостах (316,0 п.м.) |
|
Повышение действенности государственной политики в дорожном хозяйстве |
Снижение аварийности на автомобильных дорогах, повышение качества, социальный эффект, наличие круглогодичной транспортной доступности со всеми населенными пунктами (доступность медицинских и других услуг) |
|
Корректировка стандартов и технологий строительства автомобильных дорог, учитывающих местные климатические условия |
Повышение качества проектно-изыскательских работ, увеличение межремонтных сроков покрытия, повышение долговечности |
|
Повышение эффективности организационной структуры управления дорожным хозяйством |
Повышение качества предоставления государственных услуг, повышение качества реализации программных продуктов, повышение эффективности реализации государственной политики в области дорожного хозяйства |
|
Задача N 4. Приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики Республики Бурятия, развитием туризма, приграничного сотрудничества, экологической безопасности | ||
Строительство автомобильной дороги Хаим - Бычье озеро и внутренних автодорог туристско-рекреационной зоны "Байкал" |
Обеспечение транспортной доступности объектов туристско-рекреационной зоны "Байкал" |
|
Проведение работ по ремонту автомобильных дорог и мостов республиканского значения |
Повышение качественных характеристик автодорог |
|
4.3.2. Развитие инфраструктуры связи и информатизации
Основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации до 2010 года является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, услугах Интернет, а также телерадиовещания.
В течение 2008 - 2010 годов будут достигнуты следующие индикаторы:
Таблица 105
Индикаторы развития инфраструктуры
связи и информатизации
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|
Охват телерадиовещанием, в % к численности населения |
96,2 |
96,4 |
96,9 |
97 |
99 |
|
Количество Интернет-пользователей на 1 000 человек |
187 |
190 |
193 |
196 |
280 |
|
Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, ед. на 1 000 семей |
585 |
603 |
621 |
639 |
684 |
|
Коэффициент проникновения сотовой связи, в % к численности населения |
78 |
82 |
86 |
90 |
95 |
|
Доля населения, охваченного телефонной связью, всего |
21 |
22 |
23 |
24 |
26 |
|
в том числе мобильной |
97,0 |
97,5 |
98,0 |
98,5 |
100 |
|
Для достижения указанных индикаторов планируются следующие объемы финансирования:
Таблица 106
Финансирование мероприятий развития инфраструктуры
связи и информатизации
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Федеральный бюджет |
1,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Привлеченные средства |
16,8 |
12,1 |
1,9 |
1,5 |
|
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
повышение эффективности работы операторов связи;
расширение и модернизация телекоммуникационных сетей, в том числе и на побережье озера Байкал, для оказания современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой, пейджинговой связи и т.д.);
перевод проводного радиовещания в сельских районах Республики Бурятия на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание;
внедрение цифрового телевидения в соответствии с концепцией федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации (2007 - 2015 годы)";
внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ.
Для развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села в рамках реализации республиканской целевой программы "Социальное развитие села на 2003 - 2006 годы и до 2010 года" будет осуществляться реконструкция и модернизация телефонных сетей общего пользования на селе.
В 2008 году будет осуществлен перевод проводного радиовещания в сельских районах Республики Бурятия на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание.
Таблица 107
Реализация инвестиционных проектов развития
инфраструктуры связи и информатизации
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
||
Всего |
272,8 |
3,4 |
42,0 |
10,0 |
6,0 |
211,4 |
|
2008 |
21,4 |
1,3 |
0,0 |
2,0 |
1,3 |
16,8 |
|
2009 |
15,5 |
0,3 |
0,0 |
2,0 |
1,1 |
12,1 |
|
2010 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,5 |
1,9 |
|
2011 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,4 |
1,5 |
|
2012 - 2017 |
229,1 |
1,8 |
42,0 |
3,5 |
2,7 |
179,1 |
|
Дальнейшее развитие телекоммуникационных сетей, расширение доступа сельского населения к мобильной сотовой связи, скоростному "Интернету" |
Всего |
43,7 |
1,6 |
0,0 |
6,5 |
3,3 |
32,3 |
2008 |
21,4 |
1,3 |
0,0 |
2,0 |
1,3 |
16,8 |
|
2009 |
15,5 |
0,3 |
0,0 |
2,0 |
1,1 |
12,1 |
|
2010 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,5 |
1,9 |
|
2011 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,4 |
1,5 |
|
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основным мероприятием в развитии телевидения на ближайшую перспективу будет перевод аналоговой сети на цифровое многоканальное телевидение. Планируется начать строительство новой радиотелевизионной передающей станции в г. Улан-Удэ.
Реализация мероприятий позволит устранить информационное неравенство между городом и селом, а именно резкое увеличение количества и качества принимаемых телевизионных каналов в первую очередь для сельского населения.
Таблица 108
Организационные мероприятия развития инфраструктуры
связи и информатизации
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Расширение и модернизация телекоммуникационных сетей | |
Оказание содействия в развитии телекоммуникационных услуг на территории Республики Бурятия, в том числе: обеспечение сотовой, пейджинговой связью, Интернет, передача данных; перевод проводного радиовещания на эфирное УКВ-ЧМ (ультракороткие волны частотная модуляция) вещание. Внедрение цифрового телевидения. |
Создание единого информационного пространства. Обеспечение доступности потребителей, в том числе отдаленных сельских районов, к информационным ресурсам. Повышение качества услуг связи. |
4.3.3. Развитие электросетевого хозяйства
Основной целью предприятий и организаций электросетевого хозяйства до 2010 года является надежное бесперебойное электроснабжение промышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала Республики Бурятия.
Таблица 109
Индикаторы развития электросетевого хозяйства
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
|
Строительство линий электропередач: |
|
|
|
|
|
|
1) 35 - 220 кВ, км |
21 |
186 |
68 |
120 |
500 |
|
2) 0,4 - 10 кВ, км |
20 |
25 |
35 |
53 |
1200 |
|
Строительство подстанций: |
|
|
|
|
|
|
1. 220/110/35 кВ, МВт |
20 |
40 |
250 |
250 |
1000 |
|
2. 10/0,4 кВ, МВт |
9,2 |
9,0 |
9,0 |
12 |
1000 |
|
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, МВт |
6,71 |
3,50 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Общий объем заявленной мощности для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году, МВт |
16,8 |
24,5 |
28,6 |
30,0 |
100 |
|
Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % |
9,2 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
8,5 |
|
Для ввода указанных объектов планируются следующие объемы финансирования:
Таблица 110
Финансирование мероприятий
развития электросетевого хозяйства
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
100,00 |
2390,00 |
2000,0 |
|
Республиканский бюджет |
27,438 |
18,450 |
15,500 |
0,0 |
|
Привлеченные средства |
0,0 |
200,00 |
500,00 |
800,00 |
|
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
реализация основных направлений "Стратегии развития электрических сетей";
строительство линий электропередачи вдоль побережья озера Байкал;
строительство малых гидроэлектростанций для обеспечения надежного электроснабжения в удаленных районах Республики Бурятия;
оптимизация энергетического баланса Республики Бурятия, уменьшение энергопотребления за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение потерь в сетях общего пользования на 10%;
проведение эффективной государственной политики по снижению тарифов на электроэнергию за счет снижения собственных издержек энергопроизводителей.
Для создания туристско-рекреационной особой экономической зоны "Байкал" будут построены линии электропередач протяженностью 204 км, предусмотрено строительство подстанций.
Таблица 111
Реализация инвестиционных проектов
развития электросетевого хозяйства
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
|
Производство и распределение электроэнергии |
Всего |
6 191,38 |
4490,000 |
201,388 |
0,000 |
0,000 |
1500,000 |
2008 |
27,438 |
0,000 |
27,438 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
318,450 |
100,000 |
18,450 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
||
2010 |
2 905,50 |
2390,000 |
15,500 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
||
2011 |
2 800,00 |
2000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
800,000 |
||
2012-2017 |
140,000 |
0,000 |
140,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
1 |
РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы", Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" |
Всего |
201,388 |
0,000 |
201,388 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2008 |
27,438 |
0,000 |
27,438 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2009 |
18,450 |
0,000 |
18,450 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2010 |
15,500 |
0,000 |
15,500* |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2012 - 2017 |
140,000 |
0,000 |
140,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
1.1 |
Строительство линий электропередач ВЛ 10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в квартале Южный с. Иволгинск Иволгинского района |
Всего |
2,438 |
0,00 |
2,438 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
2,438 |
0,00 |
2,438 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2 |
Электроснабжение территорий массовой застройки |
Всего |
198,95 |
0,00 |
198,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2008 |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2009 |
18,45 |
0,00 |
18,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2010 |
15,50 |
0,00 |
15,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2012 - 2017 |
140,00 |
0,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2 |
Строительство ВЛ-110 кВ "Горячинск - Безымянная" (2*16 км) с ПС 110/10 кВ "Безымянная" (2*10 МВт) |
Всего |
490,0 |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2010 |
390,0 |
390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Проектирование и строительство двухцепной ВЛ-220 кВ "Татаурово - Горячинск - Баргузин" (300 км) с ПС 220 кВ "Горячинск", подстанции 220 кВ "Баргузин" и реконструкция ОРУ 220 кВ на подстанции 220 кВ "Татаурово" |
Всего |
5500,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2009 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||
2010 |
2500,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
||
2011 |
2800,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета
Таблица 112
Организационные мероприятия развития электросетевого хозяйства
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Реализация основных направлений "Стратегии развития электрических сетей" | |
Взаимодействие и участие в формировании инвестиционной политики с ОАО "Федеральная сетевая компания", ОАО МРСК "Сибири", ОАО "ГидроОГК": | |
Строительство линий электропередач вдоль побережья оз. Байкал протяженность 143 км Строительство 2-х цепной ВЛ 220 кВ "Татаурово - Горячинск" Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Татаурово, ОРУ 220 кВ ПС 110/10 кВ (2х10 Мвт) "Вершина с отпайкой ВЛ 110 кВ. Протяженность 10 км от существующей ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ (2х10Мв) "Котокель" Строительство ПС 220/110/10 кВ Горячинск Строительство ВЛ 35 Байкало-Кудара - Оймур - Сухая строительство ПС 35/10 кВ Сухая строительство ПС 110/10 кВ Нестерово строительство ПС 110/10 кВ Безымянка строительство ВЛ 110 кВ Горячинск - Безымянка |
Обеспечение функционирования объектов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал". Создание более 200 новых рабочих мест |
4.3.4. Охрана окружающей среды и природопользование
Основной целью в сфере охраны окружающей среды и природопользования является обеспечение безопасного состояния окружающей среды как условие улучшения качества жизни и здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов.
Достижение цели характеризуется следующими индикаторами:
Таблица 113
Индикаторы охраны окружающей среды и природопользования
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год прогноз |
2017 год |
Динамика поступления налогов и платежей консолидированного бюджета Республики Бурятия в природоохранной деятельности, в том числе: |
35,1 |
39,2 |
43,3 |
45,6 |
64,1 |
за негативное воздействие на окружающую среду |
16,5 |
17,0 |
17,6 |
18,0 |
24,0 |
на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
9,7 |
11,9 |
13,8 |
14,3 |
20,1 |
за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
4,7 |
5,3 |
6,0 |
6,7 |
11,0 |
за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы |
4,2 |
5,0 |
5,9 |
6,6 |
9,0 |
Утилизация отходов, тыс. тонн в год * |
3000 |
3100 |
3200 |
3300 |
4000 |
Строительство полигонов твердых бытовых отходов, ед. в год * |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
Охват государственным учетом предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, % |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
Берегоукрепление и строительство дамб, км в год ** |
2,0 |
2,5 |
2,5 |
3,0 |
4,5 |
Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории республики, подверженной негативному воздействию вод, % |
8,61 |
13,28 |
18,25 |
23,0 |
49,87 |
Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании договоров водопользования, % |
35 |
43 |
51 |
58 |
100 |
Охват лицензированием участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые и участков недр местного значения, ед. действующих |
123 |
163 |
200 |
210 |
258 |
Доля лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, по которым недропользователь выполняет основные условия, % от количества проверенных |
75 |
80 |
85 |
90 |
100 |
Доля площади лесного фонда, переданного в долгосрочную аренду, в общей площади лесов, возможных к эксплуатации (отношение площади лесов, переданных в аренду, к площади лесов, возможных к эксплуатации), % |
28 |
30 |
32 |
34 |
40 |
Снижение потерь от лесных пожаров, % (отношение площади погибших от пожаров лесов к средней площади лесов, пройденных лесными пожарами за предыдущие 5 лет, не включая отчетный год), % |
5,4 |
5,2 |
5,0 |
5,3 |
4,6 |
Соотношение объемов незаконных рубок и объемов легального отпуска древесины по всем видам рубок, % |
1,0 |
1,0 |
0,9 |
0,8 |
0,3 |
Снижение доли нарушений правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов, выявляемых иными контролирующими органами в сфере обращения лома цветных и черных металлов, % *** |
30 |
28 |
25 |
23 |
10 |
* - Соисполнители - муниципальные образования в Республике Бурятия ** - Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия *** - Индикатор Республиканской службы по потребительскому рынку и лицензированию |
Для достижения указанных индикаторов планируются следующие объемы финансирования:
Таблица 114
Финансирование мероприятий охраны
окружающей среды и природопользования
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Федеральный бюджет, млн. рублей |
352,0 |
396,10 |
564,20 |
47,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей |
43,2 |
15,380 |
63,946 |
40,0 |
Привлеченные средства, млн. рублей |
1,2 |
193,10 |
204,50 |
0,0 |
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
снижение негативного воздействия на окружающую природную среду;
предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам от неблагоприятных явлений природного характера;
регулирование использования природных ресурсов и своевременное предоставление их в пользование;
повышение интенсивности использования лесов;
снижение негативного воздействия на лесной фонд естественными факторами;
уменьшение незаконных рубок и увеличение объема легального отпуска древесины;
охват государственным учетом предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Комплекс мероприятий для решения поставленных задач в сфере охраны окружающей среды включает:
последовательное снижение объемов загрязнения окружающей среды путем проектирования и строительства очистных сооружений и реконструкции действующих, утилизации отходов производства и потребления;
реализацию противопаводковых мероприятий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе берегоукрепление, регулирование и расчистку русел рек, противоналедные мероприятия;
рациональное использование природных ресурсов, их вовлечение в хозяйственный оборот и пополнение доходной части бюджета Республики Бурятия;
повышение интенсивности использования лесов и снижение негативного воздействий на лесной фонд;
осуществление государственного контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды и природопользования, включая сферу незаконных рубок;
распространение природоохранных знаний и воспитание бережного отношения к окружающей среде.
Планируется реализация следующих инвестиционных проектов:
Таблица 115
Реализация инвестиционных проектов в сфере
охраны окружающей среды и природопользования
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования, млн. рублей |
|||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского (городского) поселения |
Собственные и привлеченные средства предприятий |
|||||
Всего |
11 084,226 |
6 672,10 |
811,426 |
1 327,50 |
14,50 |
2 258,70 |
||||
2008 |
496,300 |
352,00 |
43,200 |
99,90 |
0,00 |
1,20 |
||||
2009 |
835,880 |
396,10 |
15,380 |
220,80 |
10,50 |
193,10 |
||||
2010 |
980,346 |
564,20 |
63,946 |
147,20 |
0,50 |
204,50 |
||||
2011 |
87,000 |
47,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
8 684,700 |
5 312,80 |
648,90 |
859,60 |
3,50 |
1 859,90 |
||||
1 |
Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 1, пристань пос. Нижнеангарск - устье р. Кичера) |
Всего |
67,00 |
55,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
52,00 |
40,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2 |
Укрепление берега р. Муя в районе пос. Таксимо Муйского района |
Всего |
120,20 |
107,00 |
13,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
70,20 |
57,00 |
13,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 -2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3 |
Проектирование и строительство полигона промышленных отходов в г. Улан-Удэ |
Всего |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4 |
Строительство полигонов твердых и жидких бытовых отходов в Мухоршибирском районе |
Всего |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5 |
Завершение строительства полигона твердых бытовых отходов в п. Усть-Баргузин Баргузинского района, в местности Култушная Кабанского района |
Всего |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6 |
Строительство полигона по захоронению промышленных отходов в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района |
Всего |
100,0 |
70,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
100,0 |
70,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7 |
Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Петропавловка, п. Джида, п. Новый Энхэлук, с. Иволгинск, п. Каменск, с. Выдрино, с. Байкало-Кудара, с. Сосново-Озерское и в г. Бабушкин |
Всего |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
51,0 |
1,0 |
0,0 |
||
2008 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
33,5 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
0,5 |
0,0 |
||||
2010 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
0,5 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
8 |
Строительство мусороперерабатывающего завода в п. Усть-Баргузин Баргузинского района и в муниципальном образовании "Аршан" в Тункинском районе |
Всего |
108,0 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
10,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
108,0 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
10,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
9 |
Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамово-молибденового комбината |
Всего |
22,000 |
20,000 |
0,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2009 |
11,000 |
10,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2010 |
11,000 |
10,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
10 |
Строительство компактных очистных сооружений в с. Слобода Бичурского района |
Всего |
45,500 |
0,000 |
45,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
5,500 |
0,000 |
5,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2010 |
20,000 |
0,000 |
20,000* |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2011 |
20,000 |
0,000 |
20,000* |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Всего |
Всего |
314,50 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
314,30 |
|||
2008 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,20 |
||||
2009 |
178,30 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
178,10 |
||||
2010 |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1 |
ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод". Замена газоочистного оборудования от котельных агрегатов |
Всего |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
||
2008 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||
2009 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||
2010 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2 |
ОАО "Байкальская лесная компания". Внедрение колесной экологически безопасной сортаментной технологии заготовки древесины |
Всего |
266,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
266,6 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
133,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
133,3 |
||||
2010 |
133,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
133,3 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3 |
Санаторно-курортное учреждение "Байкалкурорт". Внедрение современной технологии обеззараживания сточных вод ультрафиолетовыми установками |
Всего |
0,6 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,6 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4 |
МУП "Водоканал". Техническое перевооружение цеха механического обезвоживания осадка очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ |
Всего |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43,2 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43,2 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5 |
ОАО "Буряттерминал". Ликвидация загрязнений окружающей среды от нефтепродуктов в п. Стеклозавод в г. Улан-Удэ |
Всего |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
||
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего |
Всего |
1551,635 |
1184,000 |
107,635 |
260,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2008 |
465,100 |
352,000 |
28,100 |
85,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2009 |
487,889 |
378,000 |
24,889 |
85,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2010 |
531,646 |
407,000 |
34,646 |
90,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2011 |
67,000 |
47,000 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1 |
Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 1, пристань п. Нижнеангарск - устье р. Кичера) |
Всего |
70,059 |
55,000 |
15,059 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
52,000 |
40,000 |
12,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2009 |
18,059 |
15,000 |
3,059 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2 |
Крепление берега р. Муя в районе п. Таксимо Муйского района |
Всего |
134,85 |
107,00 |
27,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
64,65 |
50,00 |
14,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
70,20 |
57,00 |
13,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3 |
Строительство производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов в Республике Бурятия (частная) |
Всего |
1172,0 |
900,0 |
12,0 |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
387,0 |
300,0 |
2,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
390,0 |
300,0 |
5,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
395,0 |
300,0 |
5,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 - 2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4 |
Восстановление реки Баян-Гол для улучшения экологической обстановки на оз. Гусиное Селенгинского района. Строительство регулятора водосброса головного водозаборного сооружения |
Всего |
7,40 |
0,00 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
7,40 |
0,00 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 - 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
5 |
Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 2, о. Ярки - местность Дагары в Северо-Байкальском районе) |
Всего |
118,396 |
83,000 |
35,396 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2010 |
51,396 |
36,000 |
15,396 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2011 |
67,000 |
47,000 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2012 - 2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
6 |
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |
Всего |
45,83 |
39,00 |
6,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
15,60 |
12,00 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
15,18 |
13,00 |
2,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
15,05 |
14,00 |
1,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 -2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
7 |
Реконструкция нагорного канала с защитным валом в с. Елань Бичурского района |
Всего |
4,50 |
0,00 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
4,50 |
0,00 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
Всего |
25,70 |
0,00 |
25,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2008 |
8,20 |
0,00 |
8,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
8,20 |
0,00 |
8,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
9,30 |
0,00 |
9,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 -2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1 |
Завершение разработки технико-экономического обоснования проекта по бассейнам рек Джида, Иркут |
Всего |
2,76 |
0,00 |
2,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
0,76 |
0,00 |
0,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 -2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2 |
Корректировка технико-экономического обоснования проектов по бассейну реки Уда и защиты г. Улан-Удэ от затопления водами рек Уда и Селенга |
Всего |
7,94 |
0,00 |
7,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2008 |
0,80 |
0,00 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2009 |
2,64 |
0,00 |
2,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2010 |
4,50 |
0,00 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2012 -2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3 |
Разработка технико-экономического обоснования проекта по бассейну р. Бичура |
Всего |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 -2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4 |
Радиационно-гигиеническая паспортизация Республики Бурятия |
Всего |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 -2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5 |
Ведение Красной книги Республики Бурятия |
Всего |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 -2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6 |
Мероприятия, посвященные Дню Байкала и экологической безопасности на Байкальской природной территории |
Всего |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 -2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7 |
Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды, в том числе издание ежегодного доклада "О состоянии окружающей среды в Республике Бурятия", издание печатной продукции образовательного, воспитательного и научного назначения, организация и проведение экологических акций, семинаров, совещаний, международных конференций и др. |
Всего |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2008 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2009 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2010 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2012 -2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 116
Организационные мероприятия в сфере
охраны окружающей среды и природопользования
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Снижение негативного воздействия на окружающую природную среду Достижение индикаторов: 1. Утилизация отходов. 2. Строительство полигонов твердых бытовых отходов. 3. Охват государственным учетом предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | |
Разработка и реализация межмуниципальной программы "Отходы" |
Предотвращение и ликвидация негативного воздействия сбросов и выбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления на окружающую среду, повышение безопасности и здоровья населения, повышение уровня вовлечения отходов в хозяйственный оборот, пополнение доходной части бюджета Республики Бурятия |
Ликвидация несанкционированных свалок | |
Создание сети комплексных приемных пунктов вторичных материальных ресурсов | |
Проектирование и строительство сооружений (установок) по утилизации отходов | |
Организация работы с органами местного самоуправления по обращению с отходами | |
Проведение плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по соблюдению требований природоохранного законодательства | |
Осуществление контроля за поступлением платежей за негативное воздействие на окружающую среду | |
Задача N 2. Предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам от неблагоприятных явлений природного характера Достижение индикаторов: 4. Берегоукрепление и строительство дамб. 5. Доля населения, защищенного от негативного воздействия вод | |
Проведение мониторинга вредного воздействия вод на водных объектах и территориях бассейнов рек |
Повышение защиты населенных пунктов, объектов экономики от неблагоприятных водных воздействий, защита берегов от разрушения. Своевременное финансирование объектов и мероприятий от вредного воздействия вод за счет федерального бюджета |
Формирование заявок и их защита в Федеральном агентстве водных ресурсов для включения проектов водохозяйственных объектов в непрограммную часть Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) | |
Составление перечней мероприятий, направленных на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | |
Составление проектов договоров на получение средств из федерального бюджета на строительство водохозяйственных объектов, проектов соглашений на получение субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий, переданных субъекту Российской Федерации Водным кодексом Российской Федерации | |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений за счет субсидий из федерального бюджета | |
Задача N 3. Регулирование использования природных ресурсов и своевременное представление их в пользование Достижение индикаторов: 6. Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании договоров водопользования. 7. Охват лицензированием участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, и участков недр местного значения. 8. Доля лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, по которым недропользователь выполняет основные условия | |
Создание кадастров водных объектов, находящихся в собственности Республики Бурятия, а также подлежащих региональному водному контролю и надзору |
Увеличение доходной части бюджета Республики Бурятия за счет дифференциации ставок платы за пользование водными объектами. Рациональное использование водных ресурсов
Вовлечение в экономику Республики Бурятия месторождений общераспространенных полезных ископаемых и участков недр местного значения. Увеличение доходной части бюджета Республики Бурятия за счет вовлечения новых недропользователей. Рациональное использование и воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых |
Регулирование платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности Республики Бурятия | |
Осуществление контроля и надзора за выполнением условий договоров и решений водопользователями, осуществляющими использование водных объектов | |
Создание территориальных кадастра, баланса запасов, фонда геологической информации участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, и участков недр местного значения | |
Упрощение процедуры получения документов, удостоверяющих право и устанавливающих условия пользования участками недр, за счет внесения изменений в действующие нормативные правовые акты | |
Осуществление контроля и надзора за выполнением основных условий лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, и участками недр местного значения | |
Задача N 4. Повышение интенсивности использования лесов Достижение индикатора: 9. Доля площади лесного фонда, переданного в долгосрочную аренду, в общей площади, возможной к эксплуатации | |
Разработка лесохозяйственных регламентов лесничеств с отнесением участков для заготовки древесины |
Эффективное использование лесных ресурсов, рост объемов использования лесов за счет увеличения доли лесов, переданных в долгосрочную аренду в соответствии с Лесным планом Республики Бурятия и лесохозяйственными регламентами лесничеств |
Составление Лесного плана Республики Бурятия | |
Предоставление лесных участков, находящихся на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, в аренду для заготовки древесины | |
Задача N 5. Снижение негативного воздействия на лесной фонд естественными факторами Достижение индикатора 10. Отношение площади погибших от пожаров лесов к средней площади лесов, пройденных лесными пожарами за предыдущие пять лет, не включая отчетный год | |
Содержание и реконструкция дорог противопожарного назначения |
Снижение потерь древесины от сокращения возникновения верховых лесных пожаров и снижения интенсивности горения низового огня |
Прокладка просек и противопожарных разрывов и уход за ними | |
Повышение оперативности реагирования на лесные пожары | |
Задача N 6. Уменьшение незаконных рубок и увеличение объема легального отпуска древесины Достижение индикатора 11. Соотношение объемов незаконных рубок и объемов легального отпуска древесины по всем видам рубок | |
Проведение рейдовых проверок по выявлению нарушений лесного законодательства, плановых проверок по соблюдению лесного законодательства лиц, осуществляющих отпуск древесины на корню, заготовку, переработку, скупку и экспорт древесины |
Увеличение выявлений нарушений лесного законодательства, в том числе выявлений незаконных рубок |
Профилактические мероприятия по предупреждению незаконных рубок древесины посредством проведения бесед, публикаций и выступлений в средствах массовой информации, изготовления листовок, рекламных продуктов |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.