Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
от 25 февраля 2011 г. N 79
Приложение N 1
к Республиканской целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
Система программных мероприятий
Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
NN п/п |
Наименование мероприятия |
Содержание мероприятия |
Сроки выполнения работ, гг. |
Исполнители |
Источники финансирования |
Объем финансирования (млн руб.) |
Ожидаемые результаты |
|||||||||||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
всего |
||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||||||||
1. Капитальные вложения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по объектам Республики Бурятия |
|
|
Итого |
1594,00 |
7085,182 |
6357,236 |
4907,21 |
2105,214 |
1244,7 |
23 293,542 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
1965,62 |
1909,145 |
972,245 |
514,455 |
246,71 |
5608,175 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
11,75 |
0,00 |
0,00 |
47,829 |
37,203 |
28,625 |
125,407 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
23,092 |
11,991 |
2,336 |
1,796 |
1,325 |
40,54 |
|||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
1582,25 |
5096,47 |
4436,1 |
3884,8 |
1551,76 |
968,04 |
17519,42 |
|||||||||||||||||||||
1.1. Инвестиционный проект "Мультифункциональный экокурорт", Северо-Байкальский район, г. Северобайкальск | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по Северо-Байкальскому району и г. Северобайкальск |
|
|
Итого |
0,00 |
2123,226 |
2343,086 |
2759,48 |
1640,31 |
926,75 |
9792,852 |
Количество мест размещения - 4128, количество ежегодных туристских прибытий - 104 627, количество созданных рабочих мест -1445, объем оказанных платных услуг - 5211 млн руб., объем налоговых поступлений - 915 млн руб. |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
478,355 |
762,735 |
586,615 |
352,005 |
189,71 |
2369,42 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45,829 |
17,779 |
9,665 |
73,273 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
6,471 |
3,391 |
2,236 |
0,766 |
0,335 |
13,199 |
|||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
0,00 |
1638,40 |
1576,96 |
2124,80 |
1269,76 |
727,04 |
7336,96 |
|||||||||||||||||||||
1.1.1. Северо-Байкальский район | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Северо-Байкальскому району |
|
|
Итого |
0,00 |
17,65 |
411,83 |
238,72 |
0,00 |
0,00 |
668,20 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
15,87 |
411,08 |
234,59 |
0,00 |
0,00 |
661,54 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,93 |
0,00 |
0,00 |
3,93 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,78 |
0,75 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
2,73 |
|||||||||||||||||||||
1.1.1.1 |
Строительство 5 ТП 10\0,4 кВ (участки Большая Дзелинда, Лударь, Слюдянские озера, Онокачан, Талая) |
2012 - 2014 |
МО |
Итого |
0,00 |
0,02 |
0,10 |
4,13 |
0,00 |
0,00 |
4,25 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,93 |
0,00 |
0,00 |
3,93 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,02 |
0,10 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,32 |
|||||||||||||||||||||
1.1.1.2 |
Строительство 5 локальных очистных сооружений (участки Большая Дзелинда, Лударь, Слюдянские озера, Онокачан, Талая) |
2012 - 2014 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
0,03 |
6,76 |
6,02 |
0,00 |
0,00 |
12,81 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
6,76 |
6,02 |
0,00 |
0,00 |
12,78 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
|
||||||||||||||||||||
1.1.1.3 |
Строительство двух водозаборных скважин глубиной до 200 метров (участки Хакусы, Большая Дзелинда) |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
2,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,29 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
2,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,28 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
|||||||||||||||||||||
1.1.1.4 |
Строительство подъездных автомобильных дорог к участкам Талая (5 км), Онокачан (1 км), Слюдянские озера (1,5 км), Лударь (3 км), внутрикурортной автомобильной дороги на участке Хакусы (1,5 км), 4 категория |
2012 - 2014 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
1,2 |
228,57 |
228,57 |
0,00 |
0,00 |
458,34 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
228,57 |
228,57 |
0,00 |
0,00 |
457,14 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,2 |
|||||||||||||||||||||
1.1.1.5 |
Строительство 3-х причалов (участки Лударь, Онокачан, Талая) |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
0,07 |
28,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28,57 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
28,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28,50 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,07 |
|||||||||||||||||||||
1.1.1.6 |
Строительство водопровода на 4-х участках: Лударь, Талая, Онокачан, Слюдянские озера |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
5,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,05 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
5,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,04 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
|||||||||||||||||||||
1.1.1.7 |
Строительство внутриэлектрических сетей ВЛ-10 кВ к участкам Большая Дзелинда (2 км), Лударь (3 км), Талая (5 км) |
2012 - 2013 |
МО |
Итого |
0,00 |
0,03 |
0,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,68 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,03 |
0,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,68 |
|||||||||||||||||||||
1.1.1.8 |
Строительство причала в местности Хакусы |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
0,09 |
33,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,34 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
33,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,25 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
|||||||||||||||||||||
1.1.1.9 |
Строительство очистных сооружений на участке Хакусы |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
8,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,57 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
8,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,55 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
|||||||||||||||||||||
1.1.1.10 |
Строительство 4-х газовых котельных на участках Лударь, Онокочан, Талая, Слюдянские озера |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
0,30 |
114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114,30 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114,00 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
|||||||||||||||||||||
1.1.2. г. Северобайкальск |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по г. Северобайкальск |
|
|
Итого |
0,00 |
467,176 |
354,296 |
395,96 |
370,55 |
199,71 |
1787,692 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
462,485 |
351,655 |
352,025 |
352,005 |
189,71 |
1707,88 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41,899 |
17,779 |
9,665 |
69,343 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
4,691 |
2,641 |
2,036 |
0,766 |
0,335 |
10,469 |
|||||||||||||||||||||
1.1.2.1 |
Строительство внутрикурортных дорог 11,25 км, 4 категория |
2012 - 2015 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
107,156 |
107,156 |
112,50 |
112,50 |
0,00 |
439,312 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
106,875 |
106,875 |
106,875 |
106,875 |
0,00 |
427,5 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,344 |
5,344 |
0,00 |
10,688 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,281 |
0,281 |
0,281 |
0,281 |
0,00 |
1,124 |
|||||||||||||||||||||
1.1.2.2 |
Строительство 4 локальных газовых котельных мощностью 1200 кВт |
2012 - 2015 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
166,69 |
55,57 |
58,34 |
58,32 |
0,00 |
338,92 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
166,25 |
55,42 |
55,42 |
55,40 |
0,00 |
332,49 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,77 |
2,77 |
0,00 |
5,54 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,44 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,00 |
0,89 |
|||||||||||||||||||||
1.1.2.3 |
Реконструкция ПС 35/110 кВ г. Северобайкальск |
2012 - 2016 |
Филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Бурятэнерго", Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
43,04 |
43,04 |
45,19 |
45,19 |
45,19 |
221,65 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
42,93 |
42,93 |
42,93 |
42,93 |
42,93 |
214,65 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,15 |
2,15 |
2,15 |
6,45 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,55 |
|||||||||||||||||||||
1.1.2.4 |
Реконструкция ПС 35/10 кВт п. Заречный |
2012 - 2016 |
МО, Филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Бурятэнерго" |
Итого |
0,00 |
22,86 |
22,86 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
117,72 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
22,80 |
22,80 |
22,80 |
22,80 |
22,80 |
114,00 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,14 |
1,14 |
1,14 |
3,42 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,30 |
|||||||||||||||||||||
1.1.2.5 |
Реконструкция ЛЭП 35 кВ от ПС 35/110 г. Северобайкальск до п. Заречный, 20 км |
2012 |
МО, Филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Бурятэнерго" |
Итого |
0,00 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,23 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,23 |
|||||||||||||||||||||
1.1.2.6 |
Строительство ТП 10/04 кВ |
2012 - 2014 |
МО |
Итого |
0,00 |
1,27 |
1,27 |
25,39 |
0,00 |
0,00 |
27,93 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,12 |
0,00 |
0,00 |
24,12 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
3,81 |
|||||||||||||||||||||
1.1.2.7 |
Строительство очистных сооружений 5000 куб. м в сут. |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
65,25 |
65,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130,50 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
65,08 |
65,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130,16 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,17 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,34 |
|||||||||||||||||||||
1.1.2.8 |
Строительство сети ливневой канализации 16,5 км |
2014 - 2016 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,54 |
80,54 |
80,52 |
241,60 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,50 |
76,50 |
76,48 |
229,48 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
12,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,12 |
|||||||||||||||||||||
1.1.2.9 |
Бурение и ввод в эксплуатацию скважины 0,40 км п. Заречный |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
33,34 |
33,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66,68 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
33,25 |
33,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66,50 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,09 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,18 |
|||||||||||||||||||||
1.1.2.10 |
Строительство сетей тепло-водоснабжения 43,5 км |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
25,37 |
25,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,74 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
25,30 |
25,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,60 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,07 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,14 |
|||||||||||||||||||||
1.1.2.11 |
Строительство автоматической газораспределительной станции мощностью 3000 куб. м/ч |
2014 - 2016 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
150,00 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47,50 |
47,50 |
47,50 |
142,50 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,375 |
2,375 |
2,375 |
7,125 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,125 |
0,125 |
0,125 |
0,375 |
|||||||||||||||||||||
1.1.2.12 |
Строительство ЛЭП 10 кВт 10 км |
2012 |
МО |
Итого |
0,00 |
1,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,97 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,97 |
|||||||||||||||||||||
1.1.2.13 |
Строительство ЛЭП 0,4 кВт 15 км |
2013 |
МО |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,44 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,44 |
|||||||||||||||||||||
1.2. Инвестиционный проект "Этнокомплекс "Степной кочевник", Заиграевский район | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Заиграевскому району |
|
|
Итого |
163,00 |
315,886 |
175,65 |
128,00 |
22,00 |
6,00 |
810,536 |
Количество мест размещения - 186. Количество ежегодных туристских прибытий - 32 320. Количество созданных рабочих мест - 300. Объем оказанных платных услуг - 348,0 млн руб., объем налоговых поступлений 29,36 млн руб. |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
184,935 |
18,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203,585 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,951 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,951 |
|||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
163,00 |
130,00 |
157,00 |
128,00 |
22,00 |
6,00 |
606,00 |
|||||||||||||||||||||
1.2.1 |
Строительство подъездной автодороги от съезда с трассы Улан-Удэ - Хоринск до 1-го участка этнокомплекса, 4 категория, 3 км |
2012 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
114,586 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114,586 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
114,285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114,285 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,301 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,301 |
|||||||||||||||||||||
1.2.2 |
Строительство подъездной автодороги от съезда с трассы Улан-Удэ - Хоринск до 2-го участка этнокомплекса, 5 категория, 5 км |
2012 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
52,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52,39 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
52,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52,25 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,14 |
|||||||||||||||||||||
1.2.3 |
Строительство системы теплоснабжения (котельная на 2352,5 Гкал в год, протяженность сетей - 5,4 км) |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
5,73 |
5,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,43 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
5,70 |
5,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,40 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
|
||||||||||||||||||||
1.2.4 |
Строительство очистных сооружений (20 тыс. куб. м в год) |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
7,05 |
7,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,30 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
7,00 |
7,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,25 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
|
||||||||||||||||||||
1.2.5 |
Строительство насосной станции и водозабора (18 тыс. куб. м в год) |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
5,73 |
5,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,43 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
5,70 |
5,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,40 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
|
||||||||||||||||||||
1.2.6 |
Строительство ТП-10/0,4 400 кВ, Вл-10 кВ (3 км) |
2011 |
МО |
Итого |
0,00 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
|
||||||||||||||||||||
1.3. Инвестиционный проект "Автотуристский кластер "Кяхта", Кяхтинский район | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Кяхтинскому району |
|
|
Итого |
1,75 |
1176,89 |
875,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2054,47 |
Количество мест размещения - 110, количество ежегодных туристских прибытий - 50 000, количество созданных рабочих мест - 280, объем оказанных платных услуг - 650 млн руб., объем налоговых поступлений - 52 млн руб. |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
245,38 |
288,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
533,66 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,75 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
2,77 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
0,00 |
928,74 |
587,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1516,06 |
|||||||||||||||||||||
1.3.1 |
Разработка проекта планировки участков автотуристского кластера "Кяхта" |
2011 |
РА по туризму |
Итого |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,75 |
|
||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,75 |
|
||||||||||||||||||||
1.3.2 |
Строительство электросетей ВЛ 10 кВт, 10,2 км |
2012 |
МО |
Итого |
0,00 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,60 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,60 |
|||||||||||||||||||||
1.3.3 |
Строительство сетей теплоснабжения d=250 мм, 10,2 км в 2 нитки от котельной до участка проекта |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
102,87 |
86,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
189,00 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
102,60 |
85,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188,50 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,27 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|
||||||||||||||||||||
1.3.4 |
Строительство ТП 10/04 2,8 мВт от ПС 110/35/10 "Кяхта" |
2012 - 2013 |
Филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго", Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
103,30 |
164,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
267,97 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
102,60 |
164,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
267,27 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
|||||||||||||||||||||
1.3.5 |
Строительство водозаборного сооружения в местности "Формалиновка" с насосными станциями I и II подъема, резервуарами запаса и регулирования 1 x 1000 куб. м |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
4,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,95 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
4,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,94 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
|
||||||||||||||||||||
1.3.6 |
Реконструкция подъездных автодорог 4 категории, 3 км |
2012 - 2013 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
35,43 |
37,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73,14 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
35,24 |
37,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,95 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,19 |
|
||||||||||||||||||||
1.4. Инвестиционный проект "Рекреационный комплекс "Парк-отель "Верхняя Березовка", г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по г. Улан-Удэ |
|
|
Итого |
500,00 |
959,15 |
1148,10 |
1183,00 |
0,00 |
0,00 |
3790,25 |
Количество мест размещения - 630 мест; количество ежегодных туристских прибытий в г. Улан-Удэ - 541 000, в том числе в рекреационный комплекс - 70 000; количество созданных рабочих мест - 458 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
454,63 |
205,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
659,87 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
4,52 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,38 |
|||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
500,00 |
500,00 |
940,00 |
1183,00 |
0,00 |
0,00 |
3123,00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые поступления в региональный и местный бюджеты - 243,87 млн руб.; объем платных услуг - 3262,5 млн руб. |
||||||||||||||||
1.4.1 |
Строительство подъездных путей к зоне (2000 м автомобильной дороги шириной 6 м) |
2012 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
76,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,39 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
76,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,19 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|
||||||||||||||||||||
1.4.2 |
Строительство внутренних автодорог (5000 м) |
2012 - 2013 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
95,74 |
95,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190,98 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
95,24 |
95,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190,48 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|
||||||||||||||||||||
1.4.3 |
Завершение строительства контррезервуаров в пос. Орешково (объем 2 х 2000 куб. м) |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
10,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,01 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
9,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,98 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
|
||||||||||||||||||||
1.4.4 |
Реконструкция насосной станции III подъема (производительность - не менее 25 тыс. куб. м/сут.) |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
16,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,19 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
16,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,15 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
|
||||||||||||||||||||
1.4.5 |
Строительство 1-ой магистральной нитки водопровода от точки подключения к существующим водоводам в районе ул. Гвардейская до проектируемых объектов (диаметр = 2 х 500 мм, протяженность~ 8,5 км) |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
42,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,86 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
42,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,75 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,11 |
|
||||||||||||||||||||
1.4.6 |
Строительство 2-ой магистральной нитки водопровода от точки подключения к существующему водопроводу ООО "Гевс Плюс" в районе застройки "Алтан Газар" до проектируемых объектов (диаметр = 2 х 500 мм, протяженность ~ 7,5 км) |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
35,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,72 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
35,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,63 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
|
||||||||||||||||||||
1.4.7 |
Строительство водовода от КП-7 по ул. Трактовая до насосной станции III подъема (диаметр 500 мм, протяженность " 1,5 км) |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
7,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,62 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
7,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,60 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
|
||||||||||||||||||||
1.4.8 |
Строительство повысительной насосной станции, всего |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
3,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,81 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
3,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,80 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
|
||||||||||||||||||||
1.4.9 |
Присоединение магистрального коллектора к существующему коллектору застройки "Алтан Газар" (диаметр 300 мм, протяженность 7 км) |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
56,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,77 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
56,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,62 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,15 |
|
||||||||||||||||||||
1.4.10 |
Строительство теплотрассы d = 325 мм, протяженностью 6 км с трубой в 2 нитки от малоэтажной застройки "Алтан Газар" до участков проекта, включая 5 повысительных насосных станций, по одной через каждый километр теплотрассы |
2012 - 2013 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
111,25 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
221,25 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
110,67 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220,67 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,58 |
|
||||||||||||||||||||
1.4.11 |
Организация электроснабжения (монтаж КЛ 6 кВ "Верхняя Березовка") |
2012 - 2013 |
МО |
Итого |
0,00 |
2,79 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,65 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
2,79 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,65 |
|
||||||||||||||||||||
1.5. Инвестиционный проект "Туристско-рекреационный кластер "Подлеморье" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Кабанскому району |
|
|
Итого |
272,5 |
358,43 |
215,51 |
211,76 |
111,50 |
0,00 |
1169,70 |
Количество мест размещения - 300; количество ежегодных туристских прибытий - 9125; количество созданных рабочих мест - 74; объем оказанных платных услуг - 250 млн руб.; объем налоговых поступлений - 7,2 млн руб. |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
38,38 |
76,76 |
76,76 |
66,5 |
0,00 |
258,40 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
2,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
5,05 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,80 |
|||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
270,00 |
315,00 |
135,00 |
135,00 |
45,00 |
0,00 |
900,00 |
|||||||||||||||||||||
1.5.1 |
Разработка проекта планировки участков туристско-рекреационного кластера "Подлеморье" |
2011 |
РА по туризму |
Итого |
2,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,5 |
|
||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
2,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,5 |
|
||||||||||||||||||||
1.5.2 |
Строительство линии 35 кВ "Оймур-Сухая" с ПС 35/10 кВ "Сухая" |
2012 - 2013 |
Филиал ОАО "МРСК Сибири" -"Бурятэнерго", Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
3,75 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,50 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
3,75 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,50 |
|
||||||||||||||||||||
1.5.3 |
Строительство объектов водопотребления и водоотведения |
2012 - 2015 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
39,68 |
76,76 |
76,76 |
66,50 |
0,00 |
259,70 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
38,38 |
76,76 |
76,76 |
66,50 |
0,00 |
258,40 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|
||||||||||||||||||||
1.6. Инвестиционный проект "Автотуристский кластер "Байкальский", Иволгинский район | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Иволгинскому району |
|
|
Итого |
5,00 |
349,13 |
14,68 |
14,25 |
9,50 |
0,00 |
392,56 |
Количество мест размещения - 250; количество ежегодных туристских прибытий - 13 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
68,32 |
14,25 |
14,25 |
9,50 |
0,00 |
106,32 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,81 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,24 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Внебюджетные средства* |
0,00 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280,00 |
49 500 чел.; количество созданных рабочих мест - 95; объем оказанных платных услуг - 350,0 млн руб.; объем налоговых поступлений - 21,0 млн руб. |
||||||||||||||||
1.6.1 |
Разработка проекта планировки участков автотуристского кластера "Байкальский" |
2011 |
РА по туризму |
Итого |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|
||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|
||||||||||||||||||||
1.6.2 |
Разработка проектной документации на строительство объектов электроснабжения автотуристского кластера "Байкальский" |
2011 |
Минстрой РБ |
Итого |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|
||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|
||||||||||||||||||||
1.6.3 |
Реконструкция подъездной автодороги от федеральной трассы А-165 "Улан-Удэ - Кяхта" до источника Ута-Булаг, км 21 + 500, ширина 4 м, 4 категория |
2012 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
11,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,75 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
11,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,75 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
1.6.4 |
Реконструкция подъездной автодороги от федеральной трассы А-165 "Улан-Удэ - Кяхта" на км 2 + 500 до визитного центра в с. Нижняя Иволга, ширина - 4 м, 4 категория |
2012 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
42,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,86 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
42,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,66 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|||||||||||||||||||||
1.6.5 |
Строительство ВЛ-10 кВ и 3-х ТП 10/0,4 кВ - 2 км. Подключение от станции, расположенной на развязке федеральных автодорог Улан-Удэ - Чита - Кяхта. Электрическая нагрузка на 2 здания |
2012 - 2013 |
МО |
Итого |
0,00 |
0,47 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,9 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,47 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,9 |
|||||||||||||||||||||
1.6.6 |
Строительство 3-х глубинных скважин |
2012 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,86 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
2,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,85 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
|||||||||||||||||||||
1.6.7 |
Строительство водовода "Красноярово - Иволгинский дацан" |
2012 - 2015 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
11,19 |
14,25 |
14,25 |
9,50 |
0,00 |
49,19 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
11,06 |
14,25 |
14,25 |
9,50 |
0,00 |
49,06 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,13 |
|||||||||||||||||||||
1.7. Инвестиционный проект "Автотуристский кластер "Жемчужина", Тункинский район | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Тункинскому району |
|
|
Итого |
651,75 |
1802,47 |
1584,38 |
610,72 |
321,904 |
311,95 |
5283,174 |
Количество мест размещения - 6731; создание рабочих мест - 4051; количество туристских прибытий - 377 104; объем платных услуг - 1300 млн руб.; объем налоговых поступлений - 97 млн руб. |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
495,62 |
543,23 |
294,62 |
86,45 |
57,00 |
1476,92 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
19,424 |
18,96 |
42,884 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
2,52 |
1,33 |
0,10 |
1,03 |
0,99 |
5,97 |
|||||||||||||||||||||
Внебюджетные средства* |
649,25 |
1304,33 |
1039,82 |
314,00 |
215,00 |
235,00 |
3757,40 |
|||||||||||||||||||||
1.7.1 |
Разработка проекта планировки участков автотуристского кластера "Жемчужина" |
2011 |
РА по туризму |
Итого |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|
||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|
||||||||||||||||||||
1.7.2 |
Завершение работ по разработке проектной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 "Култук-Монды" до автотуристского кластера "Жемчужина" (Тункинский район), 4 км, 4 категория |
2011 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|
||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|
||||||||||||||||||||
1.7.3 |
Реконструкция автодорог Туран - Нилова Пустынь - Хойтогол 21 км, Жемчужина 2,88 км, 4 категория |
2012 - 2013 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
277,84 |
277,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
555,67 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
277,12 |
277,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
554,23 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,72 |
0,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,44 |
|
||||||||||||||||||||
1.7.4 |
Строительство внутрикурортной автодороги подзоны "Нилова Пустынь", 2,5 км, 4 категория |
2012 - 2014 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
0,25 |
47,62 |
47,62 |
0,00 |
0,00 |
95,49 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
47,62 |
47,62 |
0,00 |
0,00 |
95,24 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
|||||||||||||||||||||
1.7.5 |
Строительство мостового перехода через р. Кынгырга в с. Аршан 30 пог. м |
2012 - 2013 |
Минтранс РБ |
Итого |
0,00 |
28,58 |
28,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,16 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
28,50 |
28,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,00 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,08 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,16 |
|
||||||||||||||||||||
1.7.6 |
Строительство очистных сооружений в подзонах "Нилова Пустынь", "Жемчужина" |
2012 - 2014 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
95,75 |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
285,75 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
285,00 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,75 |
|||||||||||||||||||||
1.7.7 |
Строительство мусоросортировочной станции "Жемчужина" |
2012 - 2014 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
47,86 |
47,50 |
47,50 |
0,00 |
0,00 |
142,86 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
47,50 |
47,50 |
47,50 |
0,00 |
0,00 |
142,50 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,36 |
|
||||||||||||||||||||
1.7.8 |
Строительство мусоросортировочной станции "Нилова Пустынь" |
2012 - 2014 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
47,86 |
47,50 |
47,50 |
0,00 |
0,00 |
142,86 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
47,50 |
47,50 |
47,50 |
0,00 |
0,00 |
142,50 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,36 |
|
||||||||||||||||||||
1.7.9 |
Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры минеральных источников курортной зоны с. Нилова Пустынь |
2013 - 2016 |
Минстрой РБ |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,53 |
57,00 |
86,45 |
57,00 |
200,98 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,00 |
86,45 |
57,00 |
200,45 |
|
||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,53 |
|
||||||||||||||||||||
1.7.10 |
Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ с ПС 10/0,4 кВ подзоны "Нилова Пустынь" |
2014 - 2016 |
МО |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
9,74 |
9,50 |
20,24 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,96 |
9,25 |
9,03 |
19,24 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
0,49 |
0,47 |
1,0 |
|||||||||||||||||||||
1.7.11 |
Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ с ПС 10/0,4 кВ в с. Аршан |
2014 - 2016 |
МО |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
10,714 |
10,45 |
22,264 |
|
||||||||||||||||
Федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,04 |
10,174 |
9,93 |
21,144 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,06 |
0,54 |
0,52 |
1,12 |
|||||||||||||||||||||
2. Текущие расходы | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по мероприятиям |
|
|
Всего |
8,081 |
4,346 |
4,466 |
33,341 |
30,176 |
33,306 |
113,716 |
|
||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
29,60 |
26,35 |
29,35 |
89,05 |
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
4,331 |
4,346 |
4,466 |
3,741 |
3,826 |
3,956 |
24,666 |
|||||||||||||||||||||
2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи 2.1 |
2011 - 2016 |
|
Итого |
0,76 |
0,645 |
0,10 |
4,28 |
0,675 |
1,32 |
7,78 |
|
||||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
4,10 |
0,60 |
1,10 |
6,30 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,26 |
0,645 |
0,10 |
0,18 |
0,075 |
0,22 |
1,48 |
|
||||||||||||||||||||
2.1.1 |
Совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма |
Разработка проектов законов, нормативных правовых актов Президента Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия в сфере туризма |
2011 - 2016 |
РА по туризму, Минэкономики РБ, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приведение в соответствие федеральному туристскому законодательству республиканской нормативно-правовой базы. Создание благоприятного инвестиционного климата для предпринимательства в сфере туризма |
|||||||||||||||
2.1.2 |
Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере туризма |
Организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 N 69 |
2011, 2014 |
РА по туризму, Бурятстат, исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в валовой региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма |
|||||||||||||||
2.1.3 |
Обеспечение проектов развития туризма в рамках создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань", зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа Республики Бурятия |
Анализ, экспертная оценка инвестиционных проектов, программ развития туризма, интегральная оценка эффективности использования бюджетных средств |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
1,50 |
Создание благоприятных организационно-технических условий для планомерного развития туристско-рекреационного кластера Бурятии |
|||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||||||||||||||||||
2.1.4 |
Содействие в организации мест массового отдыха в Республике Бурятия |
Проведение организационных мероприятий по формированию мест массового отдыха, мониторинг предоставляемых платных услуг в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.10.2008 N 475 |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МПР РБ, РА лесного хозяйства, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,30 |
Создание условий для организации самодеятельного туризма, массового малобюджетного отдыха населения. Легализация туристского бизнеса. Уменьшение антропогенной нагрузки на побережье Байкала |
|||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,26 |
0,01 |
0,01 |
0,09 |
0,01 |
0,13 |
0,51 |
|||||||||||||||||||||
2.1.5 |
Организация работ по формированию унифицированной маршрутной сети на основе туристских ресурсов Бурятии |
Проведение конкурсов на разработку лучшего туристического маршрута |
2012 - 2016 |
РА по туризму, Минэкономики РБ |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
Создание новых конкурентоспособных турпродуктов в рамках территориального планирования туристских зон Республики Бурятия |
|||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,13 |
0,08 |
0,09 |
0,05 |
0,09 |
0,44 |
|
||||||||||||||||||||
2.1.6 |
Маркетинговый анализ рынка туристских услуг Республики Бурятия |
Определение потенциального спроса зарубежных потребителей на туристские поездки в Республику Бурятия, определение направляющих рынков, целевых групп потребителей, обеспеченности кадрами и др. |
2012, 2016 |
РА по туризму, научно-исследовательские центры, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
Формирование базы данных для проведения аналитических работ, планирования развития туристских территорий |
|||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,005 |
0,01 |
0,00 |
0,015 |
0,00 |
0,03 |
|||||||||||||||||||||
2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи 2.2 |
|
2011 - 2016 |
|
Итого |
0,16 |
0,95 |
1,005 |
13,72 |
14,695 |
14,835 |
45,365 |
|
|||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,30 |
14,30 |
14,30 |
41,90 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,16 |
0,95 |
1,005 |
0,42 |
0,395 |
0,535 |
3,465 |
|
||||||||||||||||||||
2.2.1 |
Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма, улучшению материально-технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма |
Проведение конкурсов на лучшее средство размещения туристов, лучшего гида-экскурсовода, разработку конкурентоспособных туристских проектов, программ, направленных на развитие туристских объектов |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
6,00 |
6,00 |
17,00 |
Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистов туристской сферы. Увеличение количества туристских прибытий в Республику Бурятия |
|||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
0,80 |
0,895 |
0,24 |
0,265 |
0,335 |
2,535 |
|||||||||||||||||||||
2.2.2 |
Реализация мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательства в сфере туризма в части затрат на организацию бизнеса |
Проведение конкурса на предоставление субсидий, отбор организаций и заключение договоров в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 N 453 "Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета" |
2011 - 2016 |
РА по туризму |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
8,00 |
8,00 |
23,00 |
Оказание мер государственной поддержки малого предпринимательства в сфере туризма с целью предоставления конкурентоспособных туристских услуг |
|||||||||||||||
2.2.3 |
Содействие в проведении мероприятий по классификации гостиниц и иных средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей в соответствии с приказом Минспорттуризма России от 07.05.2010 N 461 |
Проведение оценки категории объектов туристской индустрии и качества туристских услуг |
2013 - 2016 |
РА по туризму, аккредитованные организации |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,90 |
Внедрение современных стандартов обслуживания в систему управления объектами туризма. Обеспечение качества обслуживания, соответствующего требованиям, гармонизированным с рекомендациями Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО) и зарубежной практикой |
|||||||||||||||
2.2.4 |
Мониторинг строительства базовых инфраструктур, неорганизованного туризма в местах массового отдыха через систему ГЛОНАСС в рамках реализации мер по обеспечению и информированию об угрозе безопасности туристов |
Создание электронной навигационной базы точек стандарта GPS с нанесением объектов туристической инфраструктуры, туристических маршрутов в местах массового отдыха туристов. Создание единой системы маркировки |
2012 - 2014 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
Организация системы обеспечения безопасности туристов. Повышение информированности населения и турорганизаций об угрозах безопасности на туристских маршрутах |
|||||||||||||||
2.2.5 |
Создание и развитие визитно-информационных центров |
Проведение конкурса по созданию, планированию деятельности центров. Подготовка помещения, оснащение, информатизация центров |
2011 - 2016 |
МО (по согласованию) |
Местный бюджет* |
0,16 |
0,15 |
0,11 |
0,18 |
0,13 |
0,20 |
0,93 |
Создание условий для обеспечения туристов информацией о ресурсах туризма, развитие системы обслуживания, увеличение занятости за счет привлечения местного населения |
|||||||||||||||
2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи 2.2 |
|
2011 - 2016 |
|
Итого |
7,161 |
3,251 |
3,361 |
15,341 |
14,806 |
17,151 |
61,071 |
|
|||||||||||||||
Республиканский бюджет |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
12,2 |
11,45 |
13,95 |
40,85 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
3,911 |
3,251 |
3,361 |
3,141 |
3,356 |
3,201 |
20,221 |
|
||||||||||||||||||||
2.3.1. Продвижение Бурятии как туристского направления | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 - 2016 |
|
|
|
Итого |
3,946 |
1,131 |
1,126 |
9,991 |
8,936 |
10,481 |
35,611 |
|
|||||||||||||||
Республиканский бюджет |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
8,9 |
7,85 |
9,35 |
27,85 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
2,196 |
1,131 |
1,126 |
1,091 |
1,086 |
1,131 |
7,761 |
|
||||||||||||||||||||
2.3.1.1 |
Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках согласно плану мероприятий выставочно-ярмарочной деятельности на текущие периоды |
Изготовление, обновление и транспортировка выставочного стенда, организация стенда индивидуальной застройки, организация презентаций |
2011 - 2016 |
РА по туризму, исполнители на конкурсной основе, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
1,35 |
0,00 |
0,00 |
6,85 |
5,75 |
7,75 |
21,7 |
Привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о ресурсах и потенциале туризма, поддержание положительного имиджа Республики Бурятия |
|||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,933 |
0,857 |
0,882 |
0,812 |
0,822 |
0,832 |
5,138 |
|||||||||||||||||||||
2.3.1.2 |
Проведение республиканской выставки-ярмарки "Туризм и отдых в Бурятии" в г. Улан-Удэ |
Рекламная кампания |
2011 - 2016 |
РА по туризму, исполнители на конкурсной основе, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,30 |
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего и въездного туризма. Повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей |
|||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,088 |
0,092 |
0,077 |
0,077 |
0,077 |
0,077 |
0,488 |
|||||||||||||||||||||
2.3.1.3 |
Проведение международной научно-практической конференции "Устойчивое развитие туризма" |
Аренда конференц-зала, организация мастер-класса, издание материалов конференции |
2013, 2015 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,50 |
Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия, определение задач на текущий период. Развитие международных и межрегиональных связей |
|||||||||||||||
2.3.1.4 |
Организация выездных рабочих встреч (work-shops), презентаций турбизнеса Бурятии в крупных российских городах |
Аренда помещений для проведения презентаций, организация презентаций, культурной программы, транспортные расходы, рекламная кампания, изготовление каталога выставки и раздаточных материалов |
2011 - 2016 |
РА по туризму, туроператоры, исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,90 |
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, развитие внутреннего туризма, привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о потенциале туризма, повышение доходности в сфере туризма |
|||||||||||||||
2.3.1.5 |
Организация промо-туров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия |
Аренда транспорта, размещение, туристско-экскурсионное обслуживание |
2011 - 2016 |
РА по туризму, туроператоры, исполнители на конкурсной основе, туроператоры, исполнители на конкурсной основе, МО (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
0,50 |
2,40 |
Использование возможностей СМИ для увеличения привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, привлечения туристов в республику, поиска потенциальных инвесторов |
|||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,71 |
0,077 |
0,022 |
0,082 |
0,022 |
0,082 |
0,995 |
|||||||||||||||||||||
2.3.1.6 |
Содействие организации событийных туристских мероприятий на основе национальных культурных и спортивных праздников, фестивалей, в т.ч. "Сказочный Сагаалган в Бурятии" |
|
2011 - 2016 |
РА по туризму, Минкультуры РБ, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,65 |
0,70 |
0,70 |
2,05 |
Привлечение туристов за счет повышения привлекательности этнокультурного фактора, разработки анимационных программ. Поддержка перспективных видов туризма: событийного, экологического, активного, культурно-познавательного |
|||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,465 |
0,105 |
0,145 |
0,12 |
0,165 |
0,14 |
1,14 |
|||||||||||||||||||||
2.3.2. Рекламно-информационное обеспечение мероприятий по продвижению Бурятии как туристского направления | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи 2.3.2 |
|
2011 - 2016 |
|
Итого |
3,215 |
1,10 |
1,215 |
3,83 |
4,35 |
5,15 |
18,86 |
|
|||||||||||||||
Республиканский бюджет |
1,5 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
3,10 |
4,10 |
11,50 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
1,715 |
1,10 |
1,215 |
1,03 |
1,25 |
1,05 |
7,36 |
|
||||||||||||||||||||
2.3.2.1 |
Выпуск пакета информационно-рекламных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам туризма, событийным мероприятиям и др.) на русском и иностранных языках. Изготовление презентационных видеофильмов и их тиражирование. Создание реестра туристско-рекреационных ресурсов Республики Бурятия |
Приобретение информационных, справочных, фото-, видеоматериалов, перевод текстов, изготовление оригинал-макетов, печатание изданий, тиражирование |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,50 |
2,50 |
5,50 |
Расширение известности Бурятии на всероссийском и международном туристских рынках с целью |
|||||||||||||||
Местный бюджет* |
1,565 |
1,00 |
1,105 |
0,95 |
1,12 |
0,97 |
6,71 |
|||||||||||||||||||||
2.3.2.2 |
Размещение информации о туристских ресурсах Бурятии в российских и зарубежных специализированных средствах массовой информации о туризме, экологии, истории и культуре |
|
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,30 |
0,30 |
1,40 |
Расширение известности туристического кластера Республики Бурятия на профессиональных рынках, поддержание положительного имиджа туризма в Бурятии |
|||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,15 |
0,10 |
0,11 |
0,08 |
0,13 |
0,08 |
0,65 |
|||||||||||||||||||||
2.3.2.3 |
Развитие и продвижение интернет-сайта "Туризм и отдых в Бурятии", включая ресурсы по продвижению туристских маршрутов "Великий Чайный путь", "Восточное кольцо" |
Перевод текста на корейский, китайский, японский, немецкий, английский языки. Мероприятия по продвижению сайта в основных российских поисковых системах. Техническая модернизация сервера и программного обеспечения, профилактические мероприятия |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,90 |
Создание условий для информационно-коммуникационного обеспечения продвижения Республики Бурятия. Расширение известности на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока |
|||||||||||||||
2.3.2.4 |
Создание цикла телевизионных программ, посвященного туристским ресурсам Бурятии |
Подготовка и проведение регулярных выпусков телепрограммы о туризме на одном из телевизионных каналов Бурятии. Хронометраж: 15 мин. |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию), ФГУП "Всероссийская ВГТРК" ГТРК "Бурятия" (по согласованию) |
Республиканский бюджет |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,70 |
Информирование населения о туристическом потенциале Бурятии, проводимых мероприятиях в сфере туризма |
|||||||||||||||
2.3.3. Развитие межрегионального и международного развития в сфере туризма | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи 2.3.3 |
|
2011 - 2016 |
|
Итого |
0,00 |
1,02 |
1,02 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
6,6 |
|
|||||||||||||||
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
1,5 |
|
||||||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
5,1 |
|
||||||||||||||||||||
2.3.3.1 |
Создание конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов "Чайный путь", "Байкал-Хубсугул", "Восточное кольцо" и др. в т.ч. "Проведение этнофестиваля "Бурятия на Великом Чайном пути" |
2011 - 2016 |
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
1,5 |
Развитие международного сотрудничества со странами Азиатско-тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий туристов, привлечение потенциальных инвесторов |
||||||||||||||||
Местный бюджет* |
0,00 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
5,1 |
|||||||||||||||||||||
|
Итого по капитальным вложениям |
|
|
|
|
1594,00 |
7085,182 |
6357,236 |
4907,21 |
2105,214 |
1244,7 |
23 293,542 |
|
|||||||||||||||
|
Федеральный бюджет* |
|
|
|
|
0,00 |
1965,62 |
1909,145 |
972,245 |
514,455 |
246,71 |
5608,175 |
|
|||||||||||||||
|
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
11,75 |
0,00 |
0,00 |
47,829 |
37,203 |
28,625 |
125,407 |
|
|||||||||||||||
|
Местный бюджет* |
|
|
|
|
0,00 |
23,092 |
11,991 |
2,336 |
1,796 |
1,325 |
40,54 |
|
|||||||||||||||
|
Внебюджетные средства* |
|
|
|
|
1582,25 |
5096,47 |
4436,1 |
3884,8 |
1551,76 |
968,04 |
17519,42 |
|
|||||||||||||||
|
Итого по текущим расходам |
|
|
|
|
8,081 |
25,296 |
32,016 |
33,341 |
30,176 |
33,306 |
113,716 |
|
|||||||||||||||
|
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
3,75 |
0,00 |
0,00 |
29,60 |
26,35 |
29,35 |
89,05 |
|
|||||||||||||||
|
Местный бюджет* |
|
|
|
|
4,331 |
4,346 |
4,466 |
3,741 |
3,826 |
3,956 |
24,666 |
|
|||||||||||||||
|
Внебюджетные средства* |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
Всего по Программе |
|
|
|
|
1602,081 |
7089,528 |
6361,702 |
4940,551 |
2135,39 |
1278,006 |
23 407,258 |
|
|||||||||||||||
|
Федеральный бюджет* |
|
|
|
|
0,00 |
1965,62 |
1909,145 |
972,245 |
514,455 |
246,71 |
5608,175 |
|
|||||||||||||||
|
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
15,50 |
0,00 |
0,00 |
77,429 |
63,553 |
57,975 |
214,457 |
|
|||||||||||||||
|
Местный бюджет* |
|
|
|
|
4,331 |
27,438 |
16,457 |
6,077 |
5,622 |
5,281 |
65,206 |
|
|||||||||||||||
|
Внебюджетные средства* |
|
|
|
|
1582,25 |
5096,47 |
4436,10 |
3884,80 |
1551,76 |
968,04 |
17519,42 |
|
*Справочно: при наличии финансирования.
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Правительства Республики Бурятия от 25 февраля 2011 г. N 79 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.