Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
Администрации г.Улан-Удэ
от 22 августа 2011 г. N 367
3. План мероприятий
"Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ - доступность и качество"
на 2009-2011 годы и на период до 2017 г.
N |
Мероприятия |
Код экономической классификации расходов бюджета |
Срок исполнения |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Ожидаемый результат |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012-2017 |
|
I. Повышение санитарной культуры населения, обеспечение профилактической направленности в работе лечебно-профилактических учреждений |
|
|
|
|
|||||||
1. |
Активизация движения населения г. Улан-Удэ за здоровый и активный образ жизни |
|
|
Комитет здравоохранения |
формирование у населения города мнения о необходимости здорового образа жизни |
Итого: |
9 131,7 |
2 428,3 |
523,4 |
90,0 |
6 090,0 |
в т.ч. ФБ |
829,2 |
829,2 |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
367,0 |
148,0 |
219,0 |
- |
- |
||||||
МБ |
7 935,5 |
1 451,1 |
304,4 |
90,0 |
6 090,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
организация профилактических мероприятий в детских дошкольных учреждениях по укреплению здоровья детей (обучение родителей закаливание, здоровое питание и т.д.) |
226 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
2 500,0 |
- |
- |
- |
2 500,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
2 500,0 |
|
|
|
2 500,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
профилактика неинфекционных заболеваний (информирование населения, обучение медицинских работников) |
224, 226, 290, 340 001,340 00302 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
2 275,5 |
162,7 |
112,8 |
- |
2 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
2 275,5 |
162,7 |
112,8 |
|
2 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
Внедрение "Школы долголетия" в ЛПУ (обучение медицинского персонала, обеспечение методической литературой) |
226 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
300,0 |
- |
- |
- |
300,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
300,0 |
|
|
|
300,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
Информационная поддержка при проведении городских мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний(Европейская неделя иммунизации, профилактика ОКИ, гриппа, гепатита и д.р.) |
226 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
1 275,0 |
75,0 |
- |
- |
1 200,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
1 275,0 |
75,0 |
|
|
1 200,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
Комплексные меры по формированию здорового образа жизни у граждан г. Улан-Удэ, включая сокращение потребления алкоголя и табака (оснащение медицинским и технологическим оборудованием, мебелью и ремонт здания Городского Центра медицинской профилактики для организации центра здоровья) |
340 00302, 310, 225 008 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
2 601,2 |
2 190,6 |
410,6 |
- |
- |
в т.ч. ФБ |
829,2 |
829,2 |
|
|
|
||||||
РБ |
367,0 |
148,0 |
219,0 |
|
|
||||||
МБ |
1 405,0 |
1 213,4 |
191,6 |
|
|
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
Оздоровление муниципальных служащих в лечебных учреждениях |
226, 224 |
2010-2012 |
Администрация г. Улан-Удэ |
|
Итого: |
180,0 |
- |
- |
90,0 |
90,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
180,0 |
|
|
90,0 |
90,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
2. |
Оздоровление работников социально-бюджетной сферы |
|
|
|
формирование у населения города мнения о необходимости здорового образа жизни |
Итого: |
1 541,4 |
- |
- |
587,8 |
953,6 |
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
21,0 |
- |
- |
7,0 |
14,0 |
||||||
Внебюджет |
1 520,4 |
- |
- |
580,8 |
939,6 |
||||||
|
Проведение спортивного мероприятия отрасли "Здравоохранение", посвященного 350-летию присоединения Республики Бурятия к Российскому государству и Дню медицинского работника (охват 600 человек) |
290,226 |
2011 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
111,0 |
- |
- |
111,0 |
- |
в т.ч. ФБ |
|
|
|
|
- |
||||||
РБ |
|
|
|
|
- |
||||||
МБ |
|
|
|
|
- |
||||||
Внебюджет |
111,0 |
|
|
111,0 |
- |
||||||
|
Отдых и оздоровление работников социально-бюджетной через профсоюзные организации, в т.ч. : |
|
2011-2013 |
|
|
Итого: |
469,8 |
- |
- |
469,8 |
939,6 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
- |
- |
||||||
РБ |
- |
|
|
- |
- |
||||||
МБ |
- |
|
|
- |
- |
||||||
Внебюджет |
469,8 |
|
|
469,8 |
939,6 |
||||||
|
- Отдых и оздоровление через профсоюзные организации работников здравоохранения (140 чел. в год) |
224, 226 |
2011-2013 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
126,0 |
- |
- |
126,0 |
252,0 |
в т.ч. ФБ |
|
|
|
|
- |
||||||
РБ |
|
|
|
|
- |
||||||
МБ |
|
|
|
|
- |
||||||
Внебюджет |
126,0 |
|
|
126,0 |
252,0 |
||||||
|
- Отдых и оздоровление через профсоюзные организации работников образования (282чел. в год) |
224, 226 |
2011-2013 |
Комитет образования |
|
Итого: |
253,8 |
- |
- |
253,8 |
507,6 |
в т.ч. ФБ |
|
|
|
|
- |
||||||
РБ |
|
|
|
|
- |
||||||
МБ |
|
|
|
|
- |
||||||
Внебюджет |
253,8 |
|
|
253,8 |
507,6 |
||||||
|
- Отдых и оздоровление через профсоюзные организации работников культуры (100 чел. в год) |
224, 226 |
2011-2013 |
Управление культуры |
|
Итого: |
90,0 |
- |
- |
90,0 |
180,0 |
в т.ч. ФБ |
|
|
|
|
- |
||||||
РБ |
|
|
|
|
- |
||||||
МБ |
|
|
|
|
- |
||||||
Внебюджет |
90,0 |
|
|
90,0 |
180,0 |
||||||
|
Проведение профилактических лекториев (10 лекций в год) |
226 |
2011-2013 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
7,0 |
- |
- |
7,0 |
14,0 |
в т.ч. ФБ |
|
|
|
|
- |
||||||
РБ |
|
|
|
|
- |
||||||
МБ |
7,0 |
|
|
7,0 |
14,0 |
||||||
Внебюджет |
|
|
|
|
- |
||||||
3. |
Дополнительная иммунизация населения |
|
|
Комитет здравоохранения |
снижение уровня инфекционной заболеваемости гриппом, гепатитом А, клещевым энцефалитом, управляемыми средствами специфической профилактики |
Итого: |
59 868,6 |
- |
3 414,3 |
3 434,3 |
53 020,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
59 868,6 |
- |
3 414,3 |
3 434,3 |
53 020,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
вакцинация против гриппа детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ (13213 чел. ежегодно) и лиц часто и длительно болеющих |
340 001 |
2010-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
1 099,9 |
- |
1 099,9 |
- |
- |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
1 099,9 |
|
1 099,9 |
- |
- |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
вакцинация против гепатита А детей, проживающих на территориях подвергаемых затоплениям и проживающих в неканализованных домах частного сектора (4274 чел. в год) и работников пищеблоков муниципальных лечебных учреждений (78 чел) |
340 001 |
2010-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
36 896,3 |
- |
861,6 |
1 034,7 |
35 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
36 896,3 |
|
861,6 |
1 034,7 |
35 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
вакцинация против клещевого энцефалита детей в возрасте от 10 до 17 лет, выезжающих в детские лагеря отдыха (35443 чел.), также вакцинация взрослого неработающего населения от 18 до 60 лет |
340 001 |
2010-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
20 645,4 |
- |
1 137,9 |
1 507,5 |
18 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
20 645,4 |
|
1 137,9 |
1 507,5 |
18 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
вакцинация против менингококковой инфекции детей в возрасте от 1,5 до 8 лет по эпидемическим показаниям |
340 001 |
2010-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
792,0 |
- |
314,9 |
477,1 |
- |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
792,0 |
|
314,9 |
477,1 |
|
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
вакцинация контингентов населения из групп риска в рамках реализации программы "Ликвидация кори в Российской Федерации" |
241, 340 001 |
2010-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
395,0 |
- |
- |
395,0 |
- |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
395,0 |
|
|
395,0 |
|
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
противогриппозная вакцинация муниципальных служащих |
226, 340 001, 310 |
2010-2012 |
Администрация г. Улан-Удэ |
|
Итого: |
40,0 |
- |
- |
20,0 |
20,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
40,0 |
|
|
20,0 |
20,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
4. |
Профилактика туберкулеза |
|
|
Комитет здравоохранения |
Выявления туберкулеза на ранних стадиях заболевания |
Итого: |
11 300,9 |
303,0 |
256,5 |
941,4 |
9 800,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
11 300,9 |
303,0 |
256,5 |
941,4 |
9 800,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Приобретение флюорографа АЦФ для городской поликлиники N 1 |
310 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
5 000,0 |
- |
- |
- |
5 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
5 000,0 |
|
|
|
5 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
Обеспечение ЛПУ рентгенпленкой для проведения дообследования, туберкулином и шприцами для проведения тубдиагностики. |
340001, 241 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
6 131,3 |
225,0 |
256,5 |
849,8 |
4 800,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
6 131,3 |
225,0 |
256,5 |
849,8 |
4 800,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
Информирование населения по профилактике туберкулеза (размещение информации в СМИ, в городском общественном транспорте) |
226,290, 340 00302 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
169,6 |
78,0 |
- |
91,6 |
- |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
169,6 |
78,0 |
|
91,6 |
|
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
5. |
Профилактика эпилепсии и бронхиальной астмы у детей |
|
|
Комитет здравоохранения |
Снижение обострения заболеваний, уменьшения обращаемости на скорую помощь и нуждаемости в круглосуточном стационарном лечении |
Итого: |
15 550,0 |
1 250,0 |
500,0 |
500,0 |
13 300,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
15 550,0 |
1 250,0 |
500,0 |
500,0 |
13 300,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
обеспечение детей с бронхиальной астмой лекарственными препаратами(базисная терапия) |
340 001 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
3 395,6 |
395,6 |
- |
- |
3 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
3 395,6 |
395,6 |
|
|
3 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
первичная профилактика бронхиальной астмы (информированность, обучение и т.д.) |
226 |
2010-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
500,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
500,0 |
|
|
|
500,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
проведение образовательной школы для детей с эпилепсией |
226 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
300,0 |
- |
- |
- |
300,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
300,0 |
|
|
|
300,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
обеспечение детей с эпилепсией лекарственными препаратами (антиконвульсантами) |
340 001 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
11 354,4 |
854,4 |
500,0 |
500,0 |
9 500,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
11 354,4 |
854,4 |
500,0 |
500,0 |
9 500,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
6. |
Профилактика стоматологических заболеваний у детей |
|
|
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
4 033,2 |
204,5 |
28,7 |
- |
3 800,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
4 033,2 |
204,5 |
28,7 |
- |
3 800,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
профилактика кариеса у детей от 0 до 3 лет (фторирование зубов, стеклоиномерные цементы, эмаль -дентингерметизирующий ликвид) |
340 001 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
Снижение заболеваемости кариесом детей в возрасте от 0 до 3 лет |
Итого: |
2 375,0 |
75,0 |
- |
- |
2 300,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
2 375,0 |
75,0 |
|
|
2 300,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
Профилактика заболеваемости кариесом детей школьного возраста (приобретение стоматологического оборудования, пломбировочного материала) |
310, 340 001 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
Снижение заболеваемости кариесом детей школьного возраста |
Итого: |
1 658,2 |
129,5 |
28,7 |
- |
1 500,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
1 658,2 |
129,5 |
28,7 |
|
1 500,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
7. |
Диспансеризация муниципальных служащих (диагностика, приобретение лекарственных средств для медпункта, приобретение и ремонт медицинского оборудования) |
226, 340 001, 225, 310 |
2010-2017 |
Администрация г. Улан-Удэ |
Уменьшение количества листков трудоспособности |
Итого: |
1 176,0 |
- |
50,0 |
563,0 |
563,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
1 176,0 |
|
50,0 |
563,0 |
563,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
8. |
Улучшение оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом |
310 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
Повышение качества жизни больных с сахарным диабетом |
Итого: |
9 000,0 |
- |
- |
- |
9 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
9 000,0 |
- |
- |
- |
9 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Обеспечение средствами самоконтроля больных сахарным диабетом |
310 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
9 000,0 |
- |
- |
- |
9 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
9 000,0 |
|
|
|
9 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
Итого по задаче |
|
|
|
|
Итого: |
111 601,8 |
4 185,8 |
4 772,9 |
6 116,5 |
96 526,6 |
в т.ч. ФБ |
829,2 |
829,2 |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
367,0 |
148,0 |
219,0 |
- |
- |
||||||
МБ |
108 885,2 |
3 208,6 |
4 553,9 |
5 535,7 |
95 587,0 |
||||||
Внебюджет |
1 520,4 |
- |
- |
580,8 |
939,6 |
||||||
II. Улучшение качества медицинской помощи жителям г. Улан-Удэ |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|||
9. |
Совершенствование качества оказания кардиологической помощи населению г. Улан-Удэ |
|
|
Комитет здравоохранения |
Улучшение дообследование и оказания экстренной медицинской помощи больным кардиологического профиля |
Итого: |
60 259,4 |
2 144,1 |
1 967,4 |
2 000,0 |
54 147,9 |
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
30 146,0 |
1 144,1 |
1 000,0 |
2 000,0 |
26 001,9 |
||||||
МБ |
30 113,4 |
1 000,0 |
967,4 |
- |
28 146,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
-дооснащение медицинским оборудованием отделения острых инфарктов БСМП современным медицинским оборудованием |
310 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
- |
- |
- |
- |
|
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
- |
|
|
|
|
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
-организация, ремонт и оснащение сосудистого отделения БСМП г. Улан-Удэ |
340 00302, 226, 310 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
60 259,4 |
2 144,1 |
1 967,4 |
2 000,0 |
54 147,9 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
30 146,0 |
1 144,1 |
1 000,0 |
2 000,0 |
26 001,9 |
||||||
МБ |
30 113,4 |
1 000,0 |
967,4 |
|
28 146,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
10. |
Совершенствование качества оказания медицинской помощи женщинам и детям: |
|
|
Комитет здравоохранения |
выхаживание детей с экстремально низкой массой тела |
Итого: |
256 514,3 |
24 487,1 |
18 227,2 |
16 600,0 |
197 200,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
238 446,0 |
19 839,0 |
11 407,0 |
10 000,0 |
197 200,0 |
||||||
Внебюджет |
18 068,3 |
4 648,1 |
6 820,2 |
6 600,0 |
- |
||||||
|
- Дооснащение городского родильного дома современным реанимационным и диагностическим оборудованием |
310 |
2009-2011 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
49 568,3 |
4 648,1 |
6 820,2 |
6 600,0 |
31 500,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
31 500,0 |
|
|
|
31 500,0 |
||||||
Внебюджет |
18 068,3 |
4 648,1 |
6 820,2 |
6 600,0 |
|
||||||
|
- Обеспечение социально-незащищенных женщин антирезусным иммуноглобулином, современными контрацептивными средствами и препаратами для профилактики осложнений во время беременности |
340 001 |
2009, 2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
3 225,4 |
225,4 |
- |
- |
3 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
3 225,4 |
225,4 |
|
|
3 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Обеспечение полноценным питанием детей раннего возраста |
340 002 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
203 225,7 |
19 118,7 |
11 407,0 |
10 000,0 |
162 700,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
203 225,7 |
19 118,7 |
11 407,0 |
10 000,0 |
162 700,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- проведение реконструктивных операций женщинам с применением аллопластических материалов |
310 |
2009 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
494,9 |
494,9 |
- |
- |
- |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
494,9 |
494,9 |
|
|
|
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
11. |
Улучшение качества амбулаторно-поликлинической помощи |
|
|
Комитет здравоохранения |
Улучшение дообследование и своевременно начатое лечение больным на амбулаторно-поликлиническом уровне. Снижение время ожидания плановых диагностических исследований |
Итого: |
73 256,6 |
2 317,1 |
11 395,2 |
17 999,2 |
41 545,1 |
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
181,8 |
181,8 |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
73 074,8 |
2 135,3 |
11 395,2 |
17 999,2 |
41 545,1 |
||||||
Внебюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
оснащение диагностическим медицинским оборудованием городских поликлиник |
310 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
46 121,3 |
181,8 |
11 395,2 |
17 999,2 |
16 545,1 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
181,8 |
181,8 |
|
|
|
||||||
МБ |
45 939,5 |
|
11 395,2 |
17 999,2 |
16 545,1 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- дооснащение городского эндоскопического центра |
310 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
- |
- |
- |
- |
|
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
- |
|
|
|
|
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- комплексное программное обеспечение городских поликлиник |
226, 310 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
27 135,3 |
2 135,3 |
- |
- |
25 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
27 135,3 |
2 135,3 |
|
|
25 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
12. |
Улучшение качества стационарной помощи |
|
|
Комитет здравоохранения |
Улучшение качества лечения больных на стационарном уровне, снижение сроков лечения |
Итого: |
97 965,3 |
5 149,8 |
21 429,8 |
26 500,8 |
44 884,9 |
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
97 965,3 |
5 149,8 |
21 429,8 |
26 500,8 |
44 884,9 |
||||||
Внебюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
- дооснащение городских стационаров современным диагностическим медицинским оборудованием и следящей аппаратурой |
310 |
2010-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
59 010,5 |
- |
4 604,8 |
26 500,8 |
27 904,9 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
59 010,5 |
|
4 604,8 |
26 500,8 |
27 904,9 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- дооснащение городской инфекционной больницы современным диагностическим оборудованием |
310 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
15 000,0 |
- |
- |
- |
15 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
15 000,0 |
|
|
|
15 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- дооснащение городской больницы скорой медицинской помощи современным диагностическим оборудованием (приобретение мультиспирального рентгеновского компьютерного томографа) |
310 |
2009-2010 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
21 825,0 |
5 000,0 |
16 825,0 |
- |
- |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
21 825,0 |
5 000,0 |
16 825,0 |
|
|
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- обеспечение гепатопротекторами больных с вирусным гепатитом |
340 001 |
2009 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
2 129,8 |
149,8 |
- |
- |
1 980,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
2 129,8 |
149,8 |
|
|
1 980,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
13. |
Повышение своевременности, доступности и качества оказания медицинских услуг станцией скорой медицинской помощи |
|
|
Комитет здравоохранения |
повышение качества и доступности экстренной медицинской помощи |
Итого: |
36 000,0 |
- |
- |
- |
36 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
36 000,0 |
- |
- |
- |
36 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Приобретение санитарного автотранспорта класса "В" (6 автомобилей ежегодно) |
310 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
20 000,0 |
- |
- |
- |
20 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
20 000,0 |
|
|
|
20 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
повышение квалификации врачебного персонала |
226 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
1 000,0 |
- |
- |
- |
1 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
1 000,0 |
|
|
|
1 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
оснащение санитарного автотранспорта медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи |
310 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
15 000,0 |
- |
- |
- |
15 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
15 000,0 |
|
|
|
15 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
14. |
Проведение кадровой политики направленной на привлечение и закрепление кадров лечебных учреждений |
|
|
Комитет здравоохранения |
улучшение обеспеченности медицинскими кадрами |
Итого: |
50 619,7 |
- |
279,6 |
1 340,1 |
49 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
47 619,7 |
- |
279,6 |
1 340,1 |
46 000,0 |
||||||
Внебюджет |
3 000,0 |
- |
- |
- |
3 000,0 |
||||||
|
целевая подготовка медицинских кадров за счет заключения контрактов между ГУЗ, ЛПУ и успешно обучающимися студентами (образовательным медицинским учреждением) (доплата к стипендии, оплата за проживание в общежитии, оплата единовременного пособия при поступлении на работу |
226, 290 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
3 600,0 |
- |
- |
- |
3 600,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
3 600,0 |
|
|
|
3 600,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
постдипломного обучения медицинских кадров на центральных и местных базах (215врачей и 471 средний мед работник ежегодно) |
226 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
27 300,0 |
- |
- |
- |
27 300,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
24 300,0 |
|
|
|
24 300,0 |
||||||
Внебюджет |
3 000,0 |
|
|
|
3 000,0 |
||||||
|
дальнейшее применение контрактной системы оплаты труда, в т.ч. молодым специалистам, первые пять лет (ежегодно 30 чел.) |
211, 213 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
8 100,0 |
- |
- |
- |
8 100,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
8 100,0 |
|
|
|
8 100,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
Обучение врачей нуждающихся в первичной специализации (интернатура) и в узкой специализации (ординатура) |
241,226 |
2009-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
11 575,1 |
- |
260,0 |
1 315,1 |
10 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
11 575,1 |
|
260,0 |
1 315,1 |
10 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
Стимулирование профессиональной деятельности медицинских работников и внедрение передовых форм и методов работы |
290 |
2010 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
44,6 |
- |
19,6 |
25,0 |
- |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
44,6 |
|
19,6 |
25,0 |
|
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
15. |
Модернизация первичной медико-санитарной помощи по принципу врача общей практики |
226, 310 |
|
Комитет по строительству |
|
Итого: |
275 270,4 |
8 735,1 |
1 850,3 |
14 435,3 |
250 249,7 |
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
275 270,4 |
8 735,1 |
1 850,3 |
14 435,3 |
250 249,7 |
||||||
Внебюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
- Разработка ПСД и строительство и оснащение амбулатории Городской поликлиники N1 в п. Вагжанова (ст. Дивизионная) |
226, 310 |
2009-2017 |
Комитет по строительству |
обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Советского района |
Итого: |
70 600,0 |
653,2 |
- |
- |
69 946,8 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
70 600,0 |
653,2 |
|
|
69 946,8 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
-Разработка ПСД, строительство и оснащение врачебной амбулатории в пос. Исток |
226, 310 |
2010-2017 |
Комитет по строительству |
обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Советского района |
Итого: |
35 231,2 |
- |
231,2 |
10 000,0 |
25 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
35 231,2 |
|
231,2 |
10 000,0 |
25 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Разработка ПСД и строительство врачебной амбулатории на Верхней Березовке |
226, 310 |
2012-2017 |
Комитет по строительству |
обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Железнодорожного района |
Итого: |
35 000,0 |
- |
- |
- |
35 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
35 000,0 |
|
|
|
35 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Разработка ПСД и строительство врачебной амбулатории в п. Зеленхоз |
226, 310 |
2011 |
Комитет по строительству |
обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Железнодорожного района |
Итого: |
35 000,0 |
- |
- |
- |
35 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
35 000,0 |
|
|
|
35 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Разработка ПСД и строительство врачебных амбулаторий ВОП в п. Комушка, 44- м квартале, п. Сосновый, в мкр. Тулунжа |
226, 310 |
2011-2017 |
Комитет по строительству |
обеспечение доступности первичной медицинской помощи |
Итого: |
52 302,9 |
- |
- |
2 000,0 |
50 302,9 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
52 302,9 |
|
|
2 000,0 |
50 302,9 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Разработка ПСД и строительство амбулатории врача семейной практики площадью 100 кв. м. с жильем для врача в юго-восточном направлении г. Улан-Удэ |
226, 310 |
2012-2017 |
Комитет по строительству |
обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Октябрьского района |
Итого: |
35 000,0 |
- |
- |
- |
35 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
35 000,0 |
|
|
|
35 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Реконструкция здания по ул.Ермаковская,37 под филиал МУЗ"Городская поликлиника N1" |
226, 310 |
2009 |
Комитет по строительству |
обеспечение доступности первичной медицинской помощи |
Итого: |
12 136,3 |
8 081,9 |
1 619,1 |
2 435,3 |
- |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
12 136,3 |
8 081,9 |
1 619,1 |
2 435,3 |
|
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
Итого по задаче |
|
|
|
|
Итого: |
849 885,6 |
42 833,1 |
55 149,5 |
78 875,4 |
673 027,6 |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
РБ |
30 327,8 |
1 325,9 |
1 000,0 |
2 000,0 |
26 001,9 |
||||||
МБ |
798 489,5 |
36 859,1 |
47 329,3 |
70 275,4 |
644 025,7 |
||||||
Внебюджет |
21 068,3 |
4 648,1 |
6 820,2 |
6 600,0 |
3 000,0 |
||||||
III Улучшение материально-технической базы ЛПУ |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
16 |
Капитальное строительство |
|
|
Комитет по строительству |
|
Итого: |
10 873 729,6 |
122 077,3 |
163 454,3 |
114 148,5 |
10 474 049,5 |
в т.ч. ФБ |
8 478 576,3 |
- |
- |
- |
8 478 576,3 |
||||||
РБ |
423 900,0 |
- |
- |
- |
423 900,0 |
||||||
МБ |
1 968 920,0 |
122 077,3 |
163 454,3 |
114 148,5 |
1 569 239,9 |
||||||
Внебюджет |
2 333,3 |
- |
- |
- |
2 333,3 |
||||||
|
- Расширение пристроя приемно-диагностического отделения МУЗ ГК БСМП им. В.В.Ангапова с оснащением мед и техническим оборудованием . |
310, 225 008 |
2009 |
Комитет по строительству |
Увеличение мощности БСМП, расширение объемов по оказанию неврологической, травматологической помощи, улучшение качества оказания экстренной круглосуточной стационарной помощи |
Итого: |
296 680,1 |
122 077,3 |
163 454,3 |
11 148,5 |
- |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
296 680,1 |
122 077,3 |
163 454,3 |
11 148,5 |
|
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Разработка ПСД и строительство инфекционной больницы |
226, 310 |
2010-2017 |
Комитет по строительству |
Увеличение боксированности палат, приведение мощности учреждения в соответствие со СНИПом |
Итого: |
9 026 676,3 |
- |
- |
103 000,0 |
8 923 676,3 |
в т.ч. ФБ |
8 478 576,3 |
|
|
|
8 478 576,3 |
||||||
РБ |
423 900,0 |
|
|
|
423 900,0 |
||||||
МБ |
124 200,0 |
|
|
103 000,0 |
21 200,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Разработка ПСД и строительство городской поликлиники N6 в Железнодорожном районе |
226, 310 |
2012-2017 |
Комитет по строительству |
Приведение к нормативу мощности городской поликлиники N 6. Улучшение качества оказания первичной медицинской помощи. |
Итого: |
157 500,0 |
- |
- |
- |
157 500,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
157 500,0 |
|
|
|
157 500,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- проектирование и строительство 4 этажа и мансардного этажа основного здания городской поликлиники N 3 |
226, 310 |
2012-2017 |
Комитет по строительству |
Приведение к нормативу мощности городской поликлиники N 3, расширение коек дневного стационара |
Итого: |
50 692,5 |
- |
- |
- |
50 692,5 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
50 692,5 |
|
|
|
50 692,5 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
-Строительство локальных очистных сооружений и монтаж новой вентиляционной системы в Инфекционной больнице |
310 |
2012-2017 |
Комитет по строительству |
обеспечение функционирования учреждения на должном уровне |
Итого: |
35 492,4 |
- |
- |
- |
35 492,4 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
35 492,4 |
|
|
|
35 492,4 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Разработка ПСД и строительство нового корпуса Городской больницы N4 |
226, 310 |
2012-2017 |
Комитет по строительству |
Улучшение условий пребывания больных в круглосуточном стационаре в соответствие с современными санитарными нормами и требованиями |
Итого: |
250 000,0 |
- |
- |
- |
250 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
250 000,0 |
|
|
|
250 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Разработка ПСД и строительство пристроя Городской поликлиники N1 |
226, 310 |
2012-2017 |
Комитет по строительству |
Приведение в соответствие к нормативу мощность городской поликлиник N 1 |
Итого: |
100 000,0 |
- |
- |
- |
100 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
100 000,0 |
|
|
|
100 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Разработка ПСД и строительство типового здания станции скорой медицинской помощи |
226, 310 |
2012-2017 |
Комитет по строительству |
Улучшение качества оказания скорой медицинской помощи |
Итого: |
250 000,0 |
- |
- |
- |
250 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
250 000,0 |
|
|
|
250 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Разработка ПСД и строительство нового корпуса городской детской больницы |
226, 310 |
2012-2017 |
Комитет по строительству |
доведение площадей детской городской больницы в соответствие со СНИПом |
Итого: |
100 000,0 |
- |
- |
- |
100 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
100 000,0 |
|
|
|
100 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Разработка ПСД и строительство новой типовой детской стоматологической поликлиники |
226, 310 |
2012-2017 |
Комитет по строительству |
обеспечение качества оказания стоматологической помощи детскому населению г. Улан-Удэ |
Итого: |
100 000,0 |
- |
- |
- |
100 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
100 000,0 |
|
|
|
100 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Разработка ПСД и строительство нового хирургического корпуса БСМП |
226, 310 |
2012-2017 |
Комитет по строительству |
Обеспечение оказания первичной хирургической помощи в полном объеме на муниципальном уровне в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ N 633 |
Итого: |
450 000,0 |
- |
- |
- |
450 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
450 000,0 |
|
|
|
450 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Надстрой над существующим пищеблоком, реконструкция 3 этажа под ОФД МУЗ "Городская больница N1" |
226, 310 |
2012-2017 |
Комитет по строительству |
Приведение площадей в соответствие со СНИПом |
Итого: |
21 489,7 |
- |
- |
- |
21 489,7 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
21 489,7 |
|
|
|
21 489,7 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Строительство кислородного пункта Городской больницы N 4 |
226, 310 |
2012-2017 |
Комитет по строительству |
Оказание экстренной помощи |
Итого: |
2 504,0 |
- |
- |
- |
2 504,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
2 504,0 |
|
|
|
2 504,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Перепрофилирование здания библиотеки по пр. Строителей, 62в под городскую стоматологическую поликлинику N 2 |
|
|
Комитет здравоохранения |
Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ |
Итого: |
32 694,6 |
- |
- |
- |
32 694,6 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
30 361,3 |
|
|
|
30 361,3 |
||||||
Внебюджет |
2 333,3 |
|
|
|
2 333,3 |
||||||
17 |
Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации, электросистемы городских ЛПУ : |
225 007 |
|
Комитет здравоохранения |
Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ |
Итого: |
72 870,1 |
1 997,0 |
- |
- |
70 873,1 |
в т.ч. ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
72 870,1 |
1 997,0 |
- |
- |
70 873,1 |
||||||
Внебюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
- Капитальный ремонт электросистемы Инфекционной больницы |
225 008 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
4 791,1 |
- |
- |
- |
4 791,1 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
4 791,1 |
|
|
|
4 791,1 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Капитальный ремонт теплотрассы Городской больницы N4 |
225 007 |
2009 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
1 997,0 |
1 997,0 |
- |
- |
- |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
1 997,0 |
1 997,0 |
|
|
|
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
- Капитальный ремонт прочих ЛПУ |
225 007 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
|
Итого: |
66 082,0 |
- |
- |
- |
66 082,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
66 082,0 |
|
|
|
66 082,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
18 |
Капитальный ремонт здания поликлиники N1 (гидроизоляция подвала, укрепление несущей стены) |
225 008 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ |
Итого: |
17 318,2 |
- |
- |
- |
17 318,2 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
17 318,2 |
|
|
|
17 318,2 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
19 |
Монтаж и пусконаладочные работы системы вентиляции в филиалах МУЗ "Городская поликлиника N1" |
310 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ |
Итого: |
17 318,2 |
- |
- |
- |
17 318,2 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
17 318,2 |
|
|
|
17 318,2 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
20 |
Монтаж системы вентиляции в МУЗ "Городской роддом N2" |
225007, 310 |
2009-2017 |
Комитет по строительству |
Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ |
Итого: |
13 980,0 |
3 980,0 |
- |
- |
10 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
13 980,0 |
3 980,0 |
|
|
10 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
21 |
Капитальный ремонт кровли городских ЛПУ |
225 008 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ |
Итого: |
30 000,0 |
- |
- |
- |
30 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
30 000,0 |
|
|
|
30 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
22 |
Строительство и капитальный ремонт корпусов N19,23,24 (оздоровительный комплекс) МУЗ "Городская больница N6" |
225 007, 310, 340, 226, 241 |
2009-2010 |
Комитет по строительству |
Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ |
Итого: |
6 094,8 |
3 007,5 |
3 087,3 |
- |
- |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
6 094,8 |
3 007,5 |
3 087,3 |
|
|
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
23 |
Сейсмоусиление здания МУЗ "Городская больница N4" |
225 007 |
|
Комитет по строительству |
Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ |
Итого: |
139,2 |
- |
139,2 |
- |
- |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
139,2 |
|
139,2 |
|
|
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
24 |
Обеспечение защиты учреждений от чрезвычайных ситуаций: установка дизель- генератора в отделение восстановительного лечения Детской больницы, Оснащение городских поликлиник источниками автономного электропитания в целях обеспечения сохранности медицинских аппаратов на случай аварийного отключения |
310 |
2012-2017 |
Комитет здравоохранения |
Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ |
Итого: |
2 000,0 |
- |
- |
- |
2 000,0 |
в т.ч. ФБ |
- |
|
|
|
|
||||||
РБ |
- |
|
|
|
|
||||||
МБ |
2 000,0 |
|
|
|
2 000,0 |
||||||
Внебюджет |
- |
|
|
|
|
||||||
|
Итого по задаче |
|
|
|
|
Итого: |
11 033 450,1 |
131 061,8 |
166 680,8 |
114 148,5 |
10 621 559,0 |
в т.ч. ФБ |
8 478 576,3 |
- |
- |
- |
8 478 576,3 |
||||||
РБ |
423 900,0 |
- |
- |
- |
423 900,0 |
||||||
МБ |
2 128 640,5 |
131 061,8 |
166 680,8 |
114 148,5 |
1 716 749,4 |
||||||
Внебюджет |
2 333,3 |
- |
- |
- |
2 333,3 |
||||||
|
Всего по программе |
|
|
|
|
Итого: |
11 994 937,5 |
178 080,7 |
226 603,2 |
199 140,4 |
11 391 113,2 |
в т.ч. ФБ |
8 479 405,5 |
829,2 |
- |
- |
8 478 576,3 |
||||||
РБ |
454 594,8 |
1 473,9 |
1 219,0 |
2 000,0 |
449 901,9 |
||||||
МБ |
3 036 015,2 |
171 129,5 |
218 564,0 |
189 959,6 |
2 456 362,1 |
||||||
Внебюджет |
24 922,0 |
4 648,1 |
6 820,2 |
7 180,8 |
6 272,9 |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 22 августа 2011 г. N 367 "О внесении изменений в Муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.