Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 25 февраля 2008 г. N 80
Ведомственная структура
расходов бюджета г. Улан-Удэ на 2004
Наименование показателя |
ведомство |
подраздел |
целевая |
вид |
экономическая |
сумма, |
в т.ч. по кварталам |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Комитет по социальной политике |
000 |
0000 |
000 |
000 |
000000 |
41 121,3 |
9 565,9 |
8 405,3 |
12 399,5 |
10 750,6 |
Функционирование органов местного самоуправления |
054 |
0106 |
000 |
000 |
|
39 121,3 |
8213,4 |
8100,8 |
12213,5 |
10593,6 |
Денежное содержание аппарата |
054 |
0106 |
026 |
027 |
|
37 707,9 |
7910,8 |
7584,7 |
11935,9 |
10276,5 |
Расходы на содержание аппарата |
054 |
0106 |
027 |
029 |
|
1 413,4 |
302,6 |
516,1 |
277,6 |
317,1 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (мероприятия по проведению Года здоровья) |
000 |
3004 |
515 |
397 |
|
2 000,0 |
1352,5 |
304,5 |
186 |
157 |
Ведомственные расходы на здравоохранение |
000 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
480 986,2 |
122 541,4 |
124 942,0 |
118 796,9 |
114 705,9 |
Родильные дома |
054 |
1701 |
430 |
295 |
|
14 320,7 |
3887 |
3412,4 |
3261,4 |
3759,9 |
Больницы, клиники, госпитали |
054 |
1701 |
430 |
300 |
000000 |
91 690,3 |
25147,2 |
21591,2 |
20545 |
24406,9 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
054 |
1701 |
430 |
301 |
000000 |
56 143,6 |
16227,9 |
14428,9 |
12041,3 |
13445,5 |
Дома ребенка |
054 |
1701 |
430 |
304 |
000000 |
16 468,8 |
4450,9 |
4164,9 |
3885,7 |
3967,3 |
Станции скорой и неотложной помощи |
054 |
1701 |
430 |
305 |
000000 |
54 626,1 |
14317,2 |
15133,8 |
12784,4 |
12390,7 |
Санатории для детей и подростков |
054 |
1701 |
430 |
307 |
000000 |
20 913,0 |
4996,6 |
5891,4 |
4934,7 |
5090,3 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
054 |
1701 |
430 |
310 |
000000 |
1 876,0 |
380,6 |
589,9 |
528,8 |
376,7 |
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
054 |
1701 |
430 |
316 |
|
223 753,0 |
53045,3 |
59110,8 |
60376,9 |
51220 |
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |
054 |
1701 |
515 |
386 |
|
194,7 |
48,7 |
48,7 |
48,7 |
48,6 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (целевые программы) |
000 |
3004 |
515 |
397 |
|
1 000,0 |
40 |
570 |
390 |
|
Ведомственные расходы на общее образование |
056 |
1402 |
400 |
000 |
000000 |
29 505,7 |
7971,4 |
11076,2 |
2938,2 |
7519,9 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
056 |
1402 |
400 |
264 |
000000 |
29 505,7 |
7971,4 |
11076,2 |
2938,2 |
7519,9 |
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
000 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
22 991,5 |
6 209,7 |
5 459,5 |
5 064,3 |
6 258,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
056 |
1501 |
410 |
280 |
000000 |
6 118,2 |
1864,5 |
1451,5 |
971,4 |
1830,8 |
Музей |
056 |
1501 |
410 |
283 |
|
736,4 |
212,5 |
171,2 |
124,4 |
228,3 |
Библиотеки |
056 |
1501 |
410 |
284 |
000000 |
6 739,0 |
1784,6 |
1566,8 |
1518,8 |
1868,8 |
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств |
056 |
1501 |
411 |
281 |
|
1 793,4 |
449,5 |
450,1 |
443,6 |
450,2 |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
056 |
1501 |
412 |
287 |
000000 |
6 904,5 |
1648,6 |
1619,9 |
1806,1 |
1829,9 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (целевые программы) |
000 |
3004 |
515 |
397 |
|
700,0 |
250 |
200 |
200 |
50 |
Ведомственные расходы на дошкольное образование |
075 |
1401 |
400 |
000 |
000000 |
218 102,4 |
57487,6 |
57078,2 |
46928,1 |
56608,5 |
Детские дошкольные учреждения |
075 |
1401 |
400 |
259 |
000000 |
218 102,4 |
57487,6 |
57078,2 |
46928,1 |
56608,5 |
Ведомственные расходы на общее образование |
075 |
1402 |
401 |
000 |
000000 |
684 677,7 |
187851 |
218120,6 |
95363 |
183343,1 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
075 |
1402 |
401 |
260 |
000000 |
500 498,3 |
138990,1 |
160713,3 |
65570,3 |
135224,6 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
075 |
1402 |
401 |
262 |
000000 |
15 583,8 |
3904,3 |
5560,6 |
1963 |
4155,9 |
Школы-интернаты |
075 |
1402 |
401 |
263 |
000000 |
93 413,9 |
25688,2 |
29855,7 |
13243,5 |
24626,5 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
075 |
1402 |
401 |
264 |
000000 |
59 692,9 |
15420,5 |
18039,8 |
10782,2 |
15450,4 |
Детские дома |
075 |
1402 |
401 |
265 |
000000 |
15 488,8 |
3847,9 |
3951,2 |
3804 |
3885,7 |
Прочие ведомственные расходы в области образования |
000 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
52 468,9 |
12 691,7 |
15 276,1 |
14 263,5 |
10 237,6 |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
075 |
1407 |
407 |
272 |
000000 |
44 742,6 |
12494,1 |
11849,2 |
10241,9 |
10157,4 |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
075 |
1407 |
407 |
319 |
|
4 907,0 |
|
1821,1 |
3085,9 |
|
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |
075 |
1407 |
515 |
386 |
|
319,3 |
78,9 |
80 |
80,2 |
80,2 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (целевые программы) |
000 |
3004 |
515 |
397 |
|
2 500,0 |
118,7 |
1525,8 |
855,5 |
|
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
148 |
1801 |
440 |
000 |
000000 |
38 056,0 |
9147,1 |
9964,1 |
9763,2 |
9181,6 |
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
148 |
1801 |
440 |
318 |
000000 |
20 726,3 |
4853,1 |
5086,7 |
5521,5 |
5265 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
148 |
1801 |
440 |
323 |
000000 |
17 329,7 |
4294 |
4877,4 |
4241,7 |
3916,6 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
148 |
1802 |
440 |
000 |
000000 |
2 000,0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Пособия и социальная помощь |
148 |
1802 |
440 |
322 |
000000 |
2 000,0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
148 |
1806 |
000 |
000 |
|
210 005,4 |
51 936,5 |
52 987,7 |
52 728,6 |
52 352,6 |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
148 |
1807 |
480 |
000 |
000000 |
206 304,4 |
51553,1 |
51553,1 |
51548,2 |
51552,9 |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
148 |
1807 |
480 |
470 |
000000 |
206 304,4 |
51553,1 |
51553,1 |
51548,2 |
51552,9 |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
148 |
1806 |
000 |
000 |
|
206 305,4 |
51570,5 |
51586,7 |
51572,6 |
51575,6 |
Прочие мероприятия в области социальной политики (целевые программы) |
000 |
3004 |
515 |
397 |
|
3 700,0 |
366 |
1401 |
1156 |
777 |
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
164 |
1703 |
434 |
000 |
000000 |
2 047,7 |
585,2 |
647,2 |
214,2 |
601,1 |
Содержание объектов социально-культурной сферы |
164 |
1703 |
434 |
285 |
000000 |
580,7 |
145,2 |
145,2 |
145,2 |
145,1 |
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
164 |
1703 |
434 |
314 |
000000 |
1 467,0 |
440 |
502 |
69 |
456 |
Государственная поддержка в области молодежной политики |
000 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
661,8 |
276,6 |
259,8 |
36,6 |
88,8 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
262 |
1803 |
446 |
323 |
000000 |
161,8 |
38,4 |
90 |
9,6 |
23,8 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (целевые программы) |
000 |
3004 |
515 |
397 |
|
500,0 |
238,2 |
169,8 |
27 |
65 |
Комитет по экономике |
000 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
9 695,1 |
2 594,0 |
2 654,0 |
2 663,0 |
1 784,1 |
Функционирование органов местного самоуправления |
000 |
0106 |
000 |
000 |
|
6 695,1 |
1409 |
1669 |
2218 |
1399,1 |
Денежное содержание аппарата |
000 |
0106 |
026 |
027 |
|
6 540,1 |
1358 |
1630 |
2184 |
1368,1 |
Расходы на содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
029 |
|
155,0 |
51 |
39 |
34 |
31 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (целевые программы) |
000 |
3004 |
515 |
397 |
000000 |
3 000,0 |
1185 |
985 |
445 |
385 |
Комитет по финансам |
000 |
000 |
000 |
000 |
|
160 977,9 |
47 598,1 |
43 725,1 |
39 556,9 |
30 097,8 |
Функционирование органов местного самоуправления |
000 |
0106 |
000 |
000 |
|
12 627,9 |
2 981,1 |
3 140,2 |
3 225,3 |
3 281,3 |
Денежное содержание аппарата |
000 |
0106 |
026 |
027 |
|
12 361,9 |
2851,8 |
3055,5 |
3191,3 |
3263,3 |
Расходы на содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
029 |
|
266,0 |
129,3 |
84,7 |
34 |
18 |
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу |
092 |
1901 |
460 |
000 |
000000 |
143 750,0 |
42317 |
39284,9 |
35331,6 |
26816,5 |
Выплаты процентов по государственному долгу |
092 |
1901 |
460 |
330 |
000000 |
143 750,0 |
42317 |
39284,9 |
35331,6 |
26816,5 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (целевые программы) |
000 |
3004 |
515 |
397 |
000000 |
4 600,0 |
2300 |
1300 |
1000 |
|
Управление местных доходов |
000 |
000 |
000 |
000 |
|
6 337,0 |
1607,2 |
1565,7 |
1559,2 |
1604,9 |
Функционирование органов местного самоуправления |
000 |
0106 |
000 |
000 |
|
6 337,0 |
1 607,2 |
1 565,7 |
1 559,2 |
1 604,9 |
Денежное содержание аппарата |
000 |
0106 |
026 |
027 |
|
5 504,0 |
1378 |
1375 |
1375 |
1376 |
Расходы на содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
029 |
|
833,0 |
229,2 |
190,7 |
184,2 |
228,9 |
Комитет по имуществу |
000 |
000 |
000 |
000 |
|
73 850,7 |
18 902,7 |
19 454,4 |
17 743,9 |
17 749,7 |
Функционирование органов местного самоуправления |
000 |
0106 |
000 |
000 |
|
10 285,4 |
2 571,9 |
2 570,9 |
2 570,9 |
2 571,7 |
Денежное содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
027 |
|
9 465,4 |
2366,9 |
2365,9 |
2365,9 |
2366,7 |
Расходы на содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
029 |
|
820,0 |
205 |
205 |
205 |
205 |
Прочие расходы (затраты по муниципальному имуществу) |
000 |
3004 |
515 |
397 |
|
63 565,3 |
16330,8 |
16883,5 |
15173 |
15178 |
Комитет по КГХ и строительства |
104 |
0000 |
000 |
000 |
000000 |
727 686,5 |
174 350,6 |
190 449,8 |
177 734,0 |
185 152,1 |
Функционирование органов местного самоуправления |
104 |
0106 |
000 |
000 |
|
15 176,6 |
3 819,0 |
3 957,0 |
4 369,0 |
3 031,6 |
Денежное содержание аппарата |
104 |
0106 |
026 |
027 |
|
12 304,6 |
3123 |
3259 |
3660 |
2262,6 |
Расходы на содержание аппарата |
104 |
0106 |
027 |
029 |
|
2 872,0 |
696 |
698 |
709 |
769 |
Охрана окружающей природной среды |
142 |
0902 |
000 |
000 |
|
2 100,6 |
550,6 |
700 |
200 |
650 |
Строительство, архитектура |
000 |
0707 |
313 |
198 |
|
43 656,3 |
11480 |
12576,3 |
10125 |
9475 |
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации |
000 |
1201 |
310 |
000 |
|
192 386,0 |
42241 |
52954,5 |
42031 |
55159,5 |
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
000 |
1201 |
352 |
356 |
|
419 923,0 |
104979 |
104983 |
104979 |
104982 |
Расходы на благоустройство |
000 |
1202 |
311 |
000 |
|
35 803,0 |
7230 |
10005 |
11008 |
7560 |
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства |
000 |
1203 |
312 |
444 |
|
14 691,0 |
3671 |
3674 |
3672 |
3674 |
Экологический фонд |
000 |
3004 |
515 |
397 |
000000 |
550,0 |
30 |
200 |
200 |
120 |
Прочие расходы |
000 |
3004 |
515 |
397 |
|
3 400,0 |
350 |
1400 |
1150 |
500 |
Комитет по социально-экономическому развитию города |
104 |
0000 |
000 |
000 |
000000 |
44 890,5 |
16 250,1 |
13 383,9 |
10 405,9 |
4 850,6 |
Функционирование органов местного самоуправления |
104 |
0106 |
000 |
000 |
|
15 722,1 |
3 603,7 |
4 012,9 |
4 019,9 |
4 085,6 |
Денежное содержание аппарата |
104 |
0106 |
026 |
027 |
|
13 783,8 |
3120 |
3530 |
3530 |
3603,8 |
Расходы на содержание аппарата |
104 |
0106 |
027 |
029 |
|
1 938,3 |
483,7 |
482,9 |
489,9 |
481,8 |
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию сельского хозяйства |
082 |
0801 |
341 |
000 |
000000 |
336,0 |
200 |
136 |
|
|
Целевые субсидии и субвенции |
082 |
0801 |
342 |
397 |
000000 |
336,0 |
200 |
136 |
|
|
Государственная поддержка автомобильного транспорта |
104 |
1001 |
372 |
000 |
000000 |
4 708,4 |
4708,4 |
|
|
|
Целевые дотации и субсидии |
104 |
1001 |
372 |
290 |
000000 |
4 708,4 |
4708,4 |
|
|
|
Государственная поддержка других видов транспорта субъектов Российской Федерации |
104 |
1005 |
380 |
000 |
000000 |
12 976,0 |
3750 |
5250 |
3976 |
|
Целевые дотации и субсидии |
104 |
1005 |
380 |
290 |
000000 |
12 976,0 |
3750 |
5250 |
3976 |
|
Фонд развития транспорта |
104 |
1005 |
515 |
000 |
|
4 700,0 |
570 |
1790 |
1790 |
550 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (целевые программы) |
000 |
3004 |
515 |
397 |
|
4 808,0 |
2408 |
2010 |
280 |
110 |
Государственная поддержка туризма |
164 |
3005 |
289 |
000 |
|
1 640,0 |
1 010,0 |
185,0 |
340,0 |
105,0 |
Средства, направляемые на финансирование туризма |
164 |
3005 |
289 |
286 |
|
1 640,0 |
1010 |
185 |
340 |
105 |
Управление архитектуры и градостроительства |
000 |
0000 |
000 |
000 |
|
1 981,4 |
484,2 |
496,9 |
559,8 |
440,5 |
Функционирование органов местного самоуправления |
133 |
0106 |
000 |
000 |
|
1 811,4 |
454,2 |
446,9 |
509,8 |
400,5 |
Денежное содержание аппарата |
133 |
0106 |
026 |
027 |
|
1 493,8 |
393,8 |
339,5 |
407,4 |
353,1 |
Расходы на содержание аппарата |
133 |
0106 |
027 |
029 |
|
317,6 |
60,4 |
107,4 |
102,4 |
47,4 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
000 |
3004 |
515 |
397 |
|
170,0 |
30 |
50 |
50 |
40 |
Средства массовой информации |
134 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
1960,1 |
490 |
490 |
490 |
490,1 |
Периодическая печать и издательства |
134 |
1602 |
424 |
290 |
000000 |
800,0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Прочие средства массовой информации |
134 |
3004 |
515 |
397 |
|
1 160,1 |
290 |
290 |
290 |
290,1 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
177 |
0000 |
000 |
000 |
000000 |
9 863,9 |
2 542,4 |
2 430,4 |
2 411,0 |
2 480,1 |
Управление по делам ГО и ЧС |
177 |
1302 |
601 |
000 |
000000 |
6 634,9 |
1 698,9 |
1 633,8 |
1 614,7 |
1 687,5 |
Содержание подведомственных структур |
177 |
1302 |
601 |
075 |
000000 |
6 634,9 |
1698,9 |
1633,8 |
1614,7 |
1687,5 |
Государственная противопожарная служба |
177 |
1304 |
601 |
000 |
000000 |
3 229,0 |
843,5 |
796,6 |
796,3 |
792,6 |
Содержание подведомственных структур |
177 |
1304 |
601 |
075 |
000000 |
3 229,0 |
843,5 |
796,6 |
796,3 |
792,6 |
Городской совет депутатов |
000 |
000 |
000 |
000 |
|
2 475,7 |
627,5 |
615,8 |
615,8 |
616,6 |
Функционирование органов местного самоуправления |
000 |
0106 |
000 |
000 |
|
2 475,7 |
627,5 |
615,8 |
615,8 |
616,6 |
Денежное содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
027 |
|
2 468,7 |
624,7 |
614,6 |
614,6 |
614,8 |
Расходы на содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
029 |
|
7,0 |
2,8 |
1,2 |
1,2 |
1,8 |
Администрация г.Улан-Удэ |
000 |
000 |
000 |
000 |
|
30 370,5 |
7 711,5 |
7 294,9 |
7 499,2 |
7 864,9 |
Функционирование органов местного самоуправления |
000 |
0106 |
000 |
000 |
|
28 870,5 |
7 411,5 |
6 994,9 |
6 899,2 |
7 564,9 |
Денежное содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
027 |
|
23 911,1 |
5972,2 |
5972,2 |
5972,2 |
5994,5 |
Расходы на содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
029 |
|
4 959,4 |
1439,3 |
1022,7 |
927 |
1570,4 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
000 |
3004 |
515 |
397 |
|
1 500,0 |
300 |
300 |
600 |
300 |
Администрация Советского района |
000 |
000 |
000 |
000 |
|
8 962,4 |
2414,6 |
1936,8 |
2540,3 |
2070,7 |
Функционирование органов местного самоуправления |
000 |
0106 |
000 |
000 |
|
8 962,4 |
2 414,6 |
1 936,8 |
2 540,3 |
2 070,7 |
Денежное содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
027 |
|
7 010,7 |
1901,2 |
1629,6 |
2172,8 |
1307,1 |
Расходы на содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
029 |
|
1 951,7 |
513,4 |
307,2 |
367,5 |
763,6 |
Администрация Октябрьского района |
000 |
000 |
000 |
000 |
|
7 548,7 |
1998,8 |
1800,4 |
1733 |
2016,5 |
Функционирование органов местного самоуправления |
000 |
0106 |
000 |
000 |
|
7 548,7 |
1 998,8 |
1 800,4 |
1 733,0 |
2 016,5 |
Денежное содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
027 |
|
6 547,7 |
1637,5 |
1632 |
1637,5 |
1640,7 |
Расходы на содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
029 |
|
1 001,0 |
361,3 |
168,4 |
95,5 |
375,8 |
Администрация Железнодорожного района |
000 |
000 |
000 |
000 |
|
9 430,3 |
2497,5 |
2215,2 |
2105,3 |
2612,3 |
Функционирование органов местного самоуправления |
000 |
0106 |
000 |
000 |
|
9 430,3 |
2 497,5 |
2 215,2 |
2 105,3 |
2 612,3 |
Денежное содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
027 |
|
7 429,6 |
1779,3 |
1926,5 |
1926,5 |
1797,3 |
Расходы на содержание аппарата |
000 |
0106 |
027 |
029 |
|
2 000,7 |
718,2 |
288,7 |
178,8 |
815 |
Прочие расходы |
000 |
3000 |
000 |
000 |
000000 |
-28 100,0 |
-11583,9 |
-6608,5 |
-3315,6 |
-6592 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд |
000 |
3001 |
510 |
435 |
000000 |
7 000,0 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
Проведение выборов |
000 |
3002 |
511 |
394 |
000000 |
|
|
|
|
|
Фонд "Правопорядок" |
000 |
3004 |
515 |
397 |
000000 |
6 900,0 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
Бюджетные кредиты |
000 |
3004 |
515 |
397 |
|
-42 000,0 |
-15058,9 |
-10083,5 |
-6790,6 |
-10067 |
Итого расходов |
|
|
|
|
|
2 850 555,3 |
735 249,4 |
786 621,5 |
623 297,8 |
705 386,6 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.