Структура подпрограммы "Социальное обеспечение, повышение доступности и качества государственных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения"
Наименование
|
Ед. изм.
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 - 2020 годы
|
Цель: выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан, повышение доступности и качества оказания государственных услуг учреждениями социального обслуживания населения
|
Задача: обеспечение и реализация системы мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
|
Целевые индикаторы
|
Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Республике Бурятия
|
%
|
9,3
|
9,2
|
9,1
|
9
|
8,7
|
8,5
|
Мероприятия
|
1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
|
тыс. руб.
|
2356036,2
|
3356754,5
|
3372725,1
|
3422778
|
3480962,7
|
5486317,2
|
1.2. Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
|
тыс. руб.
|
224760,5
|
261177
|
268752,3
|
275148,3
|
275148,3
|
825444,9
|
1.3. Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
|
тыс. руб.
|
274101,6
|
268353,9
|
285554,2
|
234741,2
|
276289,2
|
828867,6
|
Задача: формирование условий повышенной комфортности и доступности социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов
|
Выполнение плана койко-дней стационарными учреждениями социального обслуживания населения
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции и проведения капитального ремонта, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов
|
%
|
5,9
|
7,4
|
5,5
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
Мероприятия
|
1.4. Предоставление социального обслуживания в учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов
|
тыс. руб.
|
427927,9
|
410010,4
|
447346,4
|
356387,8
|
430514,1
|
1291542,3
|
1.5. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
тыс. руб.
|
45850,3
|
52881,8
|
53119,1
|
49997,6
|
49023,4
|
147070,2
|
Итого по подпрограмме, в том числе:
|
тыс. руб.
|
3328676,5
|
4379177,6
|
4427497,1
|
4339052,4
|
4511937,7
|
8579242,2
|
- республиканский бюджет
|
тыс. руб.
|
2588480,4
|
2809056,7
|
2892841,9
|
2746447,3
|
2859747,4
|
8579242,2
|
- федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
740196,1
|
1570120,9
|
1534655,2
|
1592605,1
|
1652190,3."
|
|