Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20 февраля 2015 г. N 197-р
План
реализации Муниципальной программы "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Ответственный исполнитель/ соисполнители |
Наименование целевого индикатора |
Источник финансирования <*> |
План по программе, тыс. руб. |
Утверждено в бюджете, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расхода |
всего |
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||
"Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | ||||||||||||||||
Цель муниципальной программы: Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
Подпрограмма "Благоустройство города Улан-Удэ" | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу г. Улан-Удэ как столицы Республики Бурятия | ||||||||||||||||
Задача 1. Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города | ||||||||||||||||
1. |
Устройство, ремонт СНО |
КГХ |
Доля улиц, обеспеченных освещением от общего числа улиц, % |
0503 |
4810100 |
244, 611, 612 |
Итого |
64 922,00 |
21 642,00 |
21 640,00 |
21 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Уменьшение количества неосвещенных участков, улиц. Повышение уровня освещенности. |
РБ |
26 988,00 |
8 996,00 |
8 996,00 |
8 996,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
37 934,00 |
12 646,00 |
12 644,00 |
12 644,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
1.1. |
Разработка ПСД |
КГХ |
Доля улиц, обеспеченных освещением от общего числа улиц, % |
0503 |
4810100 |
612 |
МБ |
650,00 |
400,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
разработка ПСД по 5-ти объектам |
1.2. |
Устройство СНО. |
КГХ |
Доля улиц, обеспеченных освещением от общего числа улиц, % |
0503 |
4810100 |
612 |
Итого |
46 672,00 |
19 142,00 |
5 890,00 |
21 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Устройство СНО на 18 улицах |
РБ |
19 707,00 |
8 118,00 |
2 593,00 |
8 996,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
26 965,00 |
11 024,00 |
3 297,00 |
12 644,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
1.3. |
Ремонт СНО. |
КГХ |
Доля улиц, обеспеченных освещением от общего числа улиц, % |
0503 |
4810100 |
612 |
Итого |
17 600,00 |
2 100,00 |
15 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ремонт СНО на 25 улицах |
РБ |
7 281,00 |
878,00 |
6 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
10 319,00 |
1 222,00 |
9 097,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
2. |
Комплекс мероприятий, направленный на озеленение территорий г. Улан-Удэ |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810200 |
244, 611 |
Итого |
211 140,00 |
70 382,00 |
70 379,00 |
70 379,00 |
45 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Уменьшение количества участков с неудовлетворительным состоянием зеленых насаждений |
РБ |
52 059,00 |
17 353,00 |
17 353,00 |
17 353,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
159 081,00 |
53 029,00 |
53 026,00 |
53 026,00 |
45 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|||||||
2.1. |
Цветочное оформление клумб |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810200 |
244 |
МБ |
76 334,60 |
24 110,00 |
26 112,30 |
26 112,30 |
30 000,30 |
10 000,10 |
10 000,10 |
10 000,10 |
цветочное оформление 11,2 тыс. кв м клумб |
2.2. |
Содержание зеленых насаждений |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810200 |
244, 611 |
Итого |
124 805,40 |
36 272,00 |
44 266,70 |
44 266,70 |
14 999,70 |
4 999,90 |
4 999,90 |
4 999,90 |
полив 173 ед. саженцев древесно-кустарниковых пород, кошение травостоя 29,7 тыс. кв м, стрижка живой изгороди 10,03 тыс. кв м |
РБ |
47 059,00 |
12 353,00 |
17 353,00 |
17 353,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
77 746,40 |
23 919,00 |
26 913,70 |
26 913,70 |
14 999,70 |
4 999,90 |
4 999,90 |
4 999,90 |
|
|||||||
2.3. |
Разработка ПСД на строительство питомника зеленых насаждений |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810200 |
244, 611 |
Итого |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Строительство питомника для озеленения городских территорий |
РБ |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
3. |
Ремонт и очистка ЛК, разработка ПСД и инженерно-геологические изыскания |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810300 |
244, 611, 612 |
Итого |
20 697,00 |
6 899,00 |
6 899,00 |
6 899,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ремонт и очистка ливневой канализации на 38 улицах, очистка 1 аккумуляционного бассейна |
РБ |
20 328,00 |
6 776,00 |
6 776,00 |
6 776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
369,00 |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
4. |
Ремонт фонтанов |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810400 |
244, 612,611 |
Итого |
8 026,00 |
2 674,00 |
2 676,00 |
2 676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение комфортных условий отдыха населения |
РБ |
5 438,00 |
1 812,00 |
1 813,00 |
1 813,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
2 588,00 |
862,00 |
863,00 |
863,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
4.1. |
Разработка ПСД на устройство фонтана в сквере по ул. Комсомольская, 4 |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810400 |
244, 612 |
МБ |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
разработка ПСД на 1 фонтан |
4.2. |
Устройство фонтана в сквере по ул. Комсомольская, 4 |
|
|
0503 |
4810400 |
244, 612 |
Итого |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Устройство одного фонтана |
РБ |
1 010,00 |
0,00 |
1 010,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
390,00 |
0,00 |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
4.3. |
Ремонт фонтанов |
|
|
0503 |
4810400 |
244, 612 |
Итого |
6 526,00 |
2 674,00 |
1 176,00 |
2 676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ремонт 4 фонтанов |
РБ |
4 428,00 |
1 812,00 |
803,00 |
1 813,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
2 098,00 |
862,00 |
373,00 |
863,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
5. |
Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки зданий и сооружений, разработка ПСД |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4811300 |
612, 244 |
МБ |
66 716,00 |
21 080,00 |
22 218,00 |
23 418,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Улучшение ночного облика города |
5.1. |
Разработка ПСД |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4811300 |
612 |
МБ |
6 671,60 |
2 108,00 |
2 221,80 |
2 341,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
архитектурная подсветка зданий и сооружений города Улан-Удэ согласно утвержденному перечню |
5.2. |
Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки зданий и сооружений |
КГХ |
|
0503 |
4811300 |
612 |
МБ |
60 044,40 |
18 972,00 |
19 996,20 |
21 076,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям МКД, устройство зон отдыха (пляж) |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810500 |
244, 611, 612, 810, 414 |
Итого |
392 008,00 |
130 668,00 |
130 670,00 |
130 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение комфортных условий проживания населения |
ФБ |
247 134,00 |
82 378,00 |
82 378,00 |
82 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
71 318,00 |
23 772,00 |
23 773,00 |
23 773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
73 556,00 |
24 518,00 |
24 519,00 |
24 519,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
6.1. |
Комплексное благоустройство мест общего пользования, в т.ч. скверы, зоны отдыха (разработка псд, устройство) |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810500 |
612, 244 |
Итого |
289 983,00 |
73 818,00 |
89 495,00 |
126 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Благоустройство мест общего пользования - 4 скверов с устройством 2 фонтанов, 24 улиц, территории 102 мкр., о. Богородский и Спасский |
ФБ |
193 852,00 |
46 504,00 |
64 970,00 |
82 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
49 819,00 |
14 127,00 |
13 400,00 |
22 292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
46 312,00 |
13 187,00 |
11 125,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
6.2. |
Капитальный ремонт и ремонт территорий, не являющейся придомовой, в том числе ремонт тротуаров, замена ограждений, ремонт подпорной стенки |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810500 |
612, 244 |
Итого |
64 820,00 |
38 315,00 |
26 505,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Капитальный ремонт территорий - на 18 улицах, восстановление ограждения территории парка в мкр. Аэропорт |
ФБ |
38 304,00 |
24 676,00 |
13 628,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
12 674,00 |
7 101,00 |
5 573,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
13 842,00 |
6 538,00 |
7 304,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
6.3. |
Ремонт внутридворовых территорий общего пользования (проезды) |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810500 |
612, 244 |
Итого |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ремонт внутридворовых территорий на 6 улицах |
ФБ |
6 670,00 |
6 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
1 190,00 |
1 190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
1 140,00 |
1 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
6.4. |
Ремонт памятников |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810500 |
612, 244 |
Итого |
5 335,00 |
2 335,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ремонт 1 памятника |
ФБ |
1 000,00 |
1 000,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
2 385,00 |
335,00 |
2 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
1 950,00 |
1 000,00 |
950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
6.5. |
Мероприятия, направленные на благоустройство мест захоронений |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810500 |
612, 244 |
Итого |
7 600,00 |
1 600,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Разработка ПСД, благоустройство территории кладбищ в мкр. Таежный, Горького, Стеклозавод, Кирзавод (ограждение, водоотвод, озеленение), Инвентаризация мест захоронений |
ФБ |
3 780,00 |
0,00 |
3 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
1 080,00 |
0,00 |
1 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
2 740,00 |
1 600,00 |
1 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
6.6. |
Приобретение объектов, обеспечивающих комфортное проживание населения |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810500 |
612, 244 |
Итого |
15 270,00 |
5 600,00 |
5 670,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретение 20 биотуалетов, 6 биомодулей, 300 урн, 22000 урн, 15 остановочных комплексов |
ФБ |
3 528,00 |
3 528,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
4 170,00 |
1 019,00 |
1 670,00 |
1 481,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
7 572,00 |
1 053,00 |
4 000,00 |
2 519,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
7. |
Текущее содержание территорий города |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810600 4817216 |
611, 612, 621,244 |
МБ |
1 554 148,13 |
487 818,31 |
516 129,71 |
550 200,11 |
1 039 809,00 |
370 013,60 |
295 897,70 |
373 897,70 |
|
7.1 |
МБУ "КБУ" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810601 4817216 |
611, 612 |
МБ |
925 609,30 |
286 941,00 |
306 158,30 |
332 510,00 |
582 615,60 |
204 000,00 |
162 307,80 |
216 307,80 |
Площадь убираемой территории составит 301836 тыс. кв. м, ремонт покраска МАФ, объем убранных несанкционированных свалок - 71980 куб. м, содержание 1 полигона и 1 скотомогильника, обслуживание 1 пляжа |
7.2 |
МБУ "Горсвет" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810602 4817216 |
611, 612 |
МБ |
402 085,63 |
126 427,91 |
134 140,01 |
141 517,71 |
270 720,60 |
103 856,00 |
71 432,30 |
95 432,30 |
Ремонт сетей наружного освещения - 17800 тыс. кв.м., светофоров - 57 ед. |
7.3 |
МАУ "СС" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810603 4817216 |
621 |
МБ |
195 999,00 |
64 298,00 |
65 680,00 |
66 021,00 |
156 018,60 |
52 006,20 |
52 006,20 |
52 006,20 |
Очищение 177 Га территорий, поднятие 3115 трупов и частей тела, оформление документов 2475 умерших |
7.4 |
Текущее содержание территорий, ремонт фонтанов и скверов, содержание фонтанов 2-го участка Железнодорожного района |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810604 |
244 |
МБ |
30 454,20 |
10 151,40 |
10 151,40 |
10 151,40 |
30 454,20 |
10 151,40 |
10 151,40 |
10 151,40 |
уборка 20 941,6 тыс. кв.м, обслуживание фонтанов, скверов |
8. |
Приобретение специализированной коммунальной техники |
КГХ, КУИ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503, 0502 |
4810700 |
244, 612 |
МБ |
58 400,00 |
18 200,00 |
19 400,00 |
20 800,00 |
7 400,00 |
7 400,00 |
0,00 |
0,00 |
приобретение 4 единиц специализированной техники (самосвал 2 ед., экскаватор погрузчик 1 ед., гидробур 1 ед.) |
9. |
Разработка ПСД и строительство новых чаш полигона ТБО |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810800 |
244, 464, 465, 461, 462 |
МБ |
35 000,00 |
15 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Прием и захоронение твердых бытовых отходов, мусора от населения и предприятий всех форм собственности |
10. |
Реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4810900 |
244, 612, 622 |
МБ |
33 746,00 |
10 600,00 |
11 236,00 |
11 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ |
11. |
Разработка программы озеленения города, проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4811000 |
244, 612 |
МБ |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
разработка 1 программы озеленения |
12. |
Разработка схемы ливневой канализации |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4811100 |
244, 611, 612 |
МБ |
15 000,00 |
7 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
разработка схемы ливневой канализации |
13. |
Организация и проведение праздничных мероприятий |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4811400 |
244, 612 |
МБ |
24 873,84 |
7 821,08 |
8 298,18 |
8 754,58 |
18 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
ежегодное оформление новогоднего городка |
Задача 2. Обеспечение надежности работы электрических сетей наружного освещения, направленной на улучшение внешнего благоустройства города, жизни горожан, отвечающее требованиям и статусу г. Улан-Удэ. | ||||||||||||||||
1. |
Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения |
КГХ, КС |
Количество улиц охваченных автоматизированной системой управления наружным освещением, ед. |
0503 |
4810001 |
611, 612, 244, 412, 414 |
МБ |
8 573,00 |
8 573,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
улучшение технического состояния НО, экономия средств на оплату электроэнергии. |
Всего по подпрограмме "Благоустройство города Улан-Удэ": |
Всего |
1 655 903,28 |
818 357,39 |
837 545,89 |
847 346,68 |
1 095 209,00 |
401 413,60 |
316 897,70 |
394 897,69 |
|
||||||
ФБ |
247 134,00 |
82 378,00 |
82 378,00 |
82 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
117 420,00 |
58 709,00 |
58 711,00 |
58 711,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
1 373 727,28 |
677 270,39 |
696 456,89 |
706 257,68 |
1 095 209,00 |
401 413,60 |
316 897,70 |
394 897,69 |
|
|||||||
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ" | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Повышение уровня качества управления и содержания жилищного фонда, развитие коммунальных сетей города" | ||||||||||||||||
Задача 2. Улучшение технического состояния и благоустройства жилищного фонда г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
1. |
Улучшение технического состояния жилищного фонда г. Улан-Удэ |
КГХ |
Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, % |
0501 |
4820300 |
244, 243 |
Итого |
190 461,83 |
73 818,86 |
76 651,69 |
39 991,28 |
26 168,56 |
20 168,56 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
МБ |
164 467,84 |
65 321,31 |
65 153,94 |
33 992,59 |
26 168,56 |
20 168,56 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|||||||
ВИ |
17 496,44 |
8497,55 |
11 497,75 |
5998,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
1.1. |
Капитальный ремонт жилых помещений находящихся в муниципальной собственности, ремонт стен фасада, парапетных стен |
КГХ |
Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, % |
0501 |
4820300 |
244, 243 |
Итого |
147 456,04 |
48 152,75 |
76 651,69 |
22 651,60 |
9 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
капитальный ремонт 19 муниципальных квартир |
МБ |
129 959,60 |
48152,75 |
65153,94 |
16652,91 |
9 000,00 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|||||||
ВИ |
17 496,44 |
8497,55 |
11 497,75 |
5 998,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
1.2. |
Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир |
КУИиЗ |
|
0501 |
4820300 |
243 |
МБ |
34 508,24 |
17 168,56 |
0,00 |
17 339,68 |
17 168,56 |
17 168,56 |
0,00 |
0,00 |
оплата взносов на капитальный ремонт 269,38 тыс. кв м муниципального жилого и нежилого фонда |
Задача 3. Повышение качества жилищных услуг. | ||||||||||||||||
1. |
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ, в т.ч. |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501, 0503, 0502 |
4820400 |
810, 244 |
МБ |
175 756,09 |
58 210,99 |
57 199,56 |
60 345,54 |
103 463,10 |
34 487,70 |
34 487,70 |
34 487,70 |
|
1.1 |
Предоставление субсидий организациям на возмещение фактических затрат на вывоз жидких бытовых отходов из многоквартирных домов города Улан-Удэ, не присоединенных к централизованной канализации и оборудованных выгребными ямами |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501 |
4820400 |
810 |
МБ |
60 151,94 |
18 913,59 |
20 067,32 |
21 171,03 |
56 740,80 |
18 913,60 |
18 913,60 |
18 913,60 |
возмещение затрат |
1.2 |
Предоставление субсидий управляющим организациям на возмещение фактических затрат на вывоз твердых и жидких бытовых отходов из неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов города Улан-Удэ |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501 |
4820400 |
810 |
МБ |
49 531,17 |
15 574,10 |
16 524,12 |
17 432,95 |
46 722,30 |
15 574,10 |
15 574,10 |
15 574,10 |
возмещение затрат |
1.3 |
Устройство выгребных ям и туалетов на придомовой территории жилищного фонда |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501 |
4820400 |
244 |
МБ |
4 300,00 |
4 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
устройство 16 надворных туалетов и 4 выгребных ям |
1.4. |
Обеспечение населения города Улан-Удэ, пользующегося водоналивными будками, питьевой водой |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0502 |
4820400 |
810 |
МБ |
61 772,99 |
19 423,30 |
20 608,13 |
21 741,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
обеспечение населения г. Улан-Удэ питьевой водой |
Всего по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ": |
Итого |
366 217,93 |
132 029,86 |
133 851,25 |
100 336,82 |
129 631,66 |
54 656,26 |
37 487,70 |
37 487,70 |
|
||||||
МБ |
340 223,94 |
123 532,31 |
122 353,50 |
94 338,13 |
129 631,66 |
54 656,26 |
37 487,70 |
37 487,70 |
|
|||||||
ВИ |
17 496,44 |
8497,55 |
11 497,75 |
5 998,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
Подпрограмма "Чистая вода" | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение населения города Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве. | ||||||||||||||||
Задача 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
1. |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ |
КГХ, КС |
Доля населения, обеспеченная питьевой водой надлежащего качества, % |
0502, 0503 |
4830100 |
244, 412, 414, 612, 810 |
Итого |
120 100,00 |
40 400,00 |
40 400,00 |
39 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества |
РБ |
18 700,00 |
6 600,00 |
6 600,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
45 900,00 |
15 300,00 |
15 300,00 |
15 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
ВИ |
55 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
Всего по подпрограмме "Чистая вода": |
Всего |
80 800,00 |
40 400,00 |
40 400,00 |
39 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
РБ |
13 200,00 |
6 600,00 |
6 600,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
30 600,00 |
15 300,00 |
15 300,00 |
15 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
ВИ |
37 000,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
Подпрограмма "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности" | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | ||||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения | ||||||||||||||||
1. |
Реконструкция коммунальных сетей г. Улан-Удэ |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840100, 4840200, 4840300 |
244, 412, 413, 414, 612 |
Итого |
1 679 281,50 |
911 700,00 |
622 500,00 |
145 081,50 |
113 280,00 |
102 000,00 |
11 280,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей |
ФБ |
1 347 290,00 |
782 520,00 |
564 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
331 991,50 |
129 180,00 |
57 730,00 |
145 081,50 |
113 280,00 |
102 000,00 |
11 280,00 |
0,00 |
|
|||||||
1.1. |
Реконструкция тепломагистрали N 1 |
КС, УУЭК филиал ОАО ТГК-14 |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840100 |
244, 412, 414, 612 |
Итого |
92 246,30 |
63 230,00 |
0,00 |
29 016,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
ФБ |
54 850,00 |
54 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
37 396,30 |
8 380,00 |
0,00 |
29 016,30 |
8 380,00 |
8 380,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
1.2. |
Реконструкция тепломагистрали N 2 |
КС, УУЭК филиал ОАО ТГК-15 |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840100 |
244, 412, 414, 612 |
Итого |
143 936,30 |
114 920,00 |
0,00 |
29 016,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
ФБ |
103 920,00 |
103 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
40 016,30 |
11 000,00 |
0,00 |
29 016,30 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
1.3. |
Реконструкция тепломагистрали N 4 |
КС, УУЭК филиал ОАО ТГК-16 |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840100 |
244, 412, 414, 612 |
Итого |
61 346,30 |
32 330,00 |
0,00 |
29 016,30 |
9 700,00 |
9 700,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
ФБ |
22 630,00 |
22 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
38 716,30 |
9 700,00 |
0,00 |
29 016,30 |
9 700,00 |
9 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
1.4. |
Реконструкция тепломагистрали N 5 |
КС, УУЭК филиал ОАО ТГК-17 |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840100 |
244, 412, 414, 612 |
Итого |
246 016,30 |
217 000,00 |
0,00 |
29 016,30 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
ФБ |
197 000,00 |
197 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
49 016,30 |
20 000,00 |
0,00 |
29 016,30 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
1.5. |
Реконструкция тепломагистрали N 6 |
КС, УУЭК филиал ОАО ТГК-18 |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840100 |
244, 412, 414, 612 |
Итого |
170 136,30 |
141 120,00 |
0,00 |
29 016,30 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
ФБ |
127 120,00 |
127 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
43 016,30 |
14 000,00 |
0,00 |
29 016,30 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
1.6. |
Реконструкция тепловых сетей от котельной "Юго-Западная" |
КС, УУЭК филиал ОАО ТГК-19 |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840100 |
244, 412, 414, 612 |
Итого |
400 740,00 |
343 100,00 |
57 640,00 |
0,00 |
50 200,00 |
38 920,00 |
11 280,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
ФБ |
323 360,00 |
277 000,00 |
46 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
77 380,00 |
66 100,00 |
11 280,00 |
0,00 |
50 200,00 |
38 920,00 |
11 280,00 |
0,00 |
|
|||||||
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения | ||||||||||||||||
1. |
Реконструкция систем водоснабжения г. Улан-Удэ |
КС, ОАО "Водоканал" |
Доля отремонтированных сетей водоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840200 |
413, 612 |
Итого |
374 700,00 |
0,00 |
374 700,00 |
0,00 |
35 250,00 |
0,00 |
35 250,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения |
ФБ |
339 250,00 |
0,00 |
339 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
35 450,00 |
0,00 |
35 450,00 |
0,00 |
35 250,00 |
0,00 |
35 250,00 |
0,00 |
|
|||||||
Задача 3. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения | ||||||||||||||||
1. |
Реконструкция систем водоотведения г. Улан-Удэ |
КС, ОАО "Водоканал" |
Доля отремонтированных сетей водоотведения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840300 |
413, 612 |
Итого |
190 160,00 |
0,00 |
190 160,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения |
ФБ |
179 160,00 |
0,00 |
179 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
|
|||||||
Задача 4. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения | ||||||||||||||||
2. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерно-технических сооружений, коммунальных сетей электроснабжения |
КС |
Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840400 |
244, 412, 414, 613 |
МБ |
48 984,29 |
11 206,15 |
11 228,14 |
26 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения |
2.1. |
Реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ |
КС |
Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей |
|
|
|
МБ |
28 040,00 |
7 360,00 |
7 360,00 |
13 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения |
2.2. |
Реконструкция электрических сетей КЛ-0,4 кВ |
КС |
Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей |
|
|
|
МБ |
20 944,29 |
3 846,15 |
3 868,14 |
13 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения |
Всего по подпрограмме "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности": |
Итого |
1 728 265,79 |
922 906,15 |
633 728,14 |
171 631,50 |
113 280,00 |
102 000,00 |
57 530,00 |
0,00 |
|
||||||
ФБ |
1 347 290,00 |
782 520,00 |
564 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
380 975,79 |
140 386,15 |
68 958,14 |
171 631,50 |
113 280,00 |
102 000,00 |
57 530,00 |
0,00 |
|
|||||||
Итого по Муниципальной программе "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
Всего |
4 717 833,69 |
1 913 693,40 |
1 645 525,29 |
1 158 615,00 |
113 280,00 |
558 069,86 |
411 915,40 |
432 385,39 |
|
||||||
ФБ |
1 594 424,00 |
864 898,00 |
647 148,00 |
82 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
194 831,00 |
65 309,00 |
65 311,00 |
64 211,00 |
121 660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
2 847 084,70 |
956 488,85 |
903 068,54 |
987 527,31 |
113 280,00 |
558 069,86 |
411 915,40 |
432 385,39 |
|
|||||||
ВИ |
81 493,99 |
26 997,55 |
29 997,75 |
24 498,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
<< Назад |
||
Содержание Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 20 февраля 2015 г. N 197-р "Об утверждении Плана реализации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.