Постановление Правительства Республики Бурятия от 22 сентября 2015 г. N 468
"О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 N 612, от 17.03.2014 N 109, от 29.04.2014 N 198, от 03.07.2014 N 317, от 26.09.2014 N 471, от 02.12.2014 N 598, от 30.12.2014 N 686, от 26.02.2015 N 81, от 15.04.2015 N 177, от 26.06.2015 N 324, от 21.07.2015 N 365) (далее - Программа):
1.1. В паспорте Программы строку
"Объем бюджетных ассигнований Программы |
Источники финансирования |
Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб. |
В том числе |
|||
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||
Всего |
36970233,95 |
13814077,57 |
17467407,03 |
12986,90 |
5675762,45 |
|
2014 год |
4083182,28 |
1350954,57 |
2130340,63 |
8397,91 |
593489,17 |
|
2015 год |
7645683,75 |
4270203,00 |
2327725,00 |
4588,99 |
1043166,76 |
|
2016 год |
4734817,46 |
1345820,00 |
2328520,70 |
0,00 |
1060476,76 |
|
2017 год |
4872723,06 |
1897000,00 |
2373889,30 |
0,00 |
601833,76 |
|
2018 год |
3605489,80 |
477700,00 |
2756193,80 |
0,00 |
371596,00 |
|
2019 год |
5448443,80 |
2222400,00 |
2853443,80 |
0,00 |
372600,00 |
|
2020 год |
6579893,80 |
2250000,00 |
2697293,80 |
0,00 |
1632600,00" |
изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Программы |
Источники финансирования |
Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб. |
В том числе |
|||
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||
Всего |
37095648,32 |
14663772,60 |
16813911,93 |
6201,34 |
5611762,45 |
|
2014 год |
4083182,28 |
1350954,57 |
2130340,63 |
8397,91 |
593489,17 |
|
2015 год |
7742388,65 |
4257763,00 |
2501869,90 |
4588,99 |
978166,76 |
|
2016 год |
5050377,46 |
1577080,00 |
2397820,70 |
0,00 |
1075476,76 |
|
2017 год |
5177659,36 |
2032230,00 |
2456289,30 |
0,00 |
587833,76 |
|
2018 год |
3324495,60 |
975080,00 |
1977819,60 |
0,00 |
371596,00 |
|
2019 год |
5344943,80 |
2222400,00 |
2749943,80 |
0,00 |
372600,00 |
|
2020 год |
6579893,80 |
2250000,00 |
2697293,80 |
0,00 |
1632600,00" |
1.2. Таблицу 5 "Структура подпрограммы 2 "Транспорт Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
1.3. Таблицу 6 "Структура подпрограммы 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
1.4. Таблицу 7 "Структура подпрограммы 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
1.5. Таблицу 8 "Структура подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года" изложить в следующей редакции:
1.6. Таблицу 9 "Структура подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" изложить в следующей редакции:
"Наименование |
Ед. изм. |
Прогнозный период |
||||||
2014 год* |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2010 годом | ||||||||
Задача 1.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | ||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||
Число лиц, погибших в ДТП |
человек |
205 |
200 |
195 |
190 |
185 |
180 |
170 |
Количество ДТП с участием детей |
единиц |
216 |
205 |
204 |
203 |
202 |
201 |
200 |
Основное мероприятие 1. Развитие системы опасного поведения участников дорожного движения | ||||||||
Направления расходов | ||||||||
1.1.1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
тыс. руб. |
0 |
874,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения |
тыс. руб. |
0 |
21070,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.3. Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
тыс. руб. |
0 |
2 691,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения |
тыс. руб. |
0 |
20150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | ||||||||
Направления расходов | ||||||||
1.2.1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
тыс. руб. |
0 |
2 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |
тыс. руб. |
0 |
1 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения |
тыс. руб. |
0 |
750,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2.Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах республики | ||||||||
Целевой индикатор | ||||||||
Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС) |
чело-век |
6,6 |
6,4 |
6,2 |
6,0 |
5,8 |
5,6 |
5,4 |
Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий | ||||||||
Направления расходов | ||||||||
2.3.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов |
тыс. руб. |
6785,56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов |
тыс. руб. |
1575,6 |
3585,39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения |
тыс. руб. |
0 |
1003,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
1.7. В таблице 10 "Индикаторы (показатели) Государственной программы":
1.7.1. Пункты 14 - 18 изложить в следующей редакции:
1.7.2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. |
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения |
пм |
450,47 |
29,56 |
68,50 |
66,05 |
187,27 |
206,96 |
23,1 |
388,4" |
1.7.3. Дополнить пунктами 22.1, 22.2 следующего содержания:
"22.1. |
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта |
шт. |
|
|
|
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
22.2. |
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта |
км |
|
|
|
3,5 |
3,5 |
5,8 |
0 |
0" |
1.7.4. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. |
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации |
шт. |
114 |
285 |
285 |
285 |
285 |
285 |
285 |
285" |
1.8. Приложения N 1 - 7 изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 - 7* к настоящему постановлению.
1.9. Приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению N 8* к настоящему постановлению.
1.10. В приложении 10:
1.10.1. Строки:
"Итого по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
всего |
408676,98 |
314200,63 |
771899,40 |
177696,00 |
155648,00 |
68736,00 |
69800,00 |
129900,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
республиканский бюджет |
9502,93 |
8784,137 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
13821,14 |
36,752 |
4480,00 |
4580,00 |
4680,00 |
4740,00 |
4800,00 |
4900,00 |
|
внебюджетные источники |
385352,91 |
305379,74 |
767419,40 |
173116,00 |
150968,00 |
63996,00 |
65000,00 |
125000,00" |
изложить в следующей редакции:
"Итого по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
всего |
408676,98 |
314200,63 |
708699,40 |
192696,00 |
205648,00 |
68736,00 |
69800,00 |
129900,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
республиканский бюджет |
9502,93 |
8784,137 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
13821,14 |
36,752 |
4480,00 |
4580,00 |
4680,00 |
4740,00 |
4800,00 |
4900,00 |
|
внебюджетные источники |
385352,91 |
305379,74 |
702419,40 |
188116,00 |
200968,00 |
63996,00 |
65000,00 |
125000,00" |
1.10.2. Строки:
"1.6. Энергосбережение в муниципальных образованиях | ||||||||||
|
Всего по разделу 1.6 |
всего |
9039,39 |
8820,889 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет |
9039,39 |
8784,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
36,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00" |
изложить в следующей редакции:
"1.6. Энергосбережение в муниципальных образованиях | ||||||||||
|
Всего по разделу 1.6 |
всего |
9039,39 |
8820,889 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет |
9039,39 |
8784,14 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
36,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00" |
1.10.3. После строки
"Мероприятие 1.6.3 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности |
всего |
0,00 |
735,046 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет |
0,00 |
698,294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
36,752 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00" |
дополнить строкой следующего содержания:
"Мероприятие 1.6.4 |
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению сжиженным углеводородным газом котельных г. Северобайкальска и Северо-Байкальского района |
всего |
0,00 |
0,00 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00" |
1.10.4. Строки:
"1.7. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | ||||||||||
|
Всего по разделу 1.7 |
всего |
0,00 |
0,00 |
65000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
20000,00 |
60000,00 |
120000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
65000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
20000,00 |
60000,00 |
120000,00" |
изложить в следующей редакции:
"1.7. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | ||||||||||
|
Всего по разделу 1.7 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65000,00 |
100000,00 |
20000,00 |
60000,00 |
120000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65000,00 |
100000,00 |
20000,00 |
60000,00 |
120000,00" |
1.10.5. Строки:
"МО "Баргузинский район" | ||||||||||
|
Всего по МО "Баргузинский район" |
всего |
0,00 |
0,00 |
65000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
10000,00 |
30000,00 |
60000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
65000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
10000,00 |
30000,00 |
60000,00 |
||
Мероприятие 1.7.3 |
Проектирование и строительство МГЭС "Баргузин-1" на р. Ульзыха |
всего |
0,00 |
0,00 |
65000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
65000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00" |
изложить в следующей редакции:
"МО "Баргузинский район" | ||||||||||
|
Всего по МО "Баргузинский район" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65000,00 |
100000,00 |
10000,00 |
30000,00 |
60000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65000,00 |
100000,00 |
10000,00 |
30000,00 |
60000,00 |
||
Мероприятие 1.7.3 |
Проектирование и строительство МГЭС "Баргузин-1" на р. Ульзыха |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00" |
1.11. Приложение 15 изложить в новой редакции согласно приложению N 9* к настоящему постановлению.
1.12. Приложение 17 изложить в новой редакции согласно приложению N 10* к настоящему постановлению.
1.13. Приложение 18 Программы изложить в новой редакции согласно приложению N 11* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности |
И. Егоров |
* Приложения в электронном виде
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Бурятия от 22 сентября 2015 г. N 468 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован путем размещения на официальном портале органов государственной власти Республики Бурятия www.egov-buryatia.ru 23 сентября 2015 г., на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 24 09 2015 г.