Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
(утв. постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20 сентября 2013 г. N 359)
13 марта, 7 мая, 7 августа, 14 октября, 31 декабря 2014 г., 3 марта, 5 августа, 23 октября 2015 г., 2 февраля 2016 г.
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 февраля 2016 г. N 24 в паспорт настоящего приложения внесены изменения
Паспорт
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее - Муниципальная программа) |
||||||
Ответственный исполнитель, координатор |
Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ |
||||||
Соисполнители |
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ; Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ; МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ |
||||||
Подпрограммы |
подпрограмма "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ"; подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"; подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"; подпрограмма "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ" |
||||||
Программно-целевые инструменты Программы (МДЦП) |
|
||||||
Цель Программы |
Совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ |
||||||
Задачи Программы |
1. Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ. 2. Развитие и поддержка городского электрического транспорта - МУП "Управление трамвая", обеспечение условий для устойчивого его функционирования по оказанию услуг перевозки населения. 3. Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты". 4. Создание автомобильных парковок. |
||||||
Целевые индикаторы (показатели) Программы |
Достижение индекса "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ". 1. Индекс подпрограммы "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения". 2. Индекс подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая". 3. Индекс подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты". 4. Индекс подпрограммы "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ". |
||||||
Сроки реализации Программы |
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
||||||
Объем бюджетных ассигнований Программы<*> |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <**> |
||
2014 |
441 871,4 |
- |
19 209,4 |
205 491,5 |
217 170,5 |
||
2015 |
(план по программе) |
1 127 201,0 |
139 500,0 |
55 380,0 |
898 517,0 |
33 804,0 |
|
(утверждено в бюджете города) |
266 986,2 |
0 |
12 724,8 |
254 261,4 |
- |
||
2016 |
(план по программе) |
1 140 094,7 |
62 500,0 |
61 416,5 |
982 235,2 |
33 943,0 |
|
(утверждено в бюджете города) |
251 925,1 |
0 |
26 000,0 |
225 925,1 |
- |
||
2017 |
(план по программе) |
783 276,7 |
62 500,0 |
25 450,0 |
661 241,7 |
34 085,0 |
|
(утверждено в бюджете города) |
203 217,1 |
0 |
0 |
203 217,1 |
- |
||
2018 |
675 089,9 |
- |
2 502,7 |
638 356,2 |
34 231,0 |
||
2019 |
686 502,3 |
- |
2 502,7 |
649 625,6 |
34 374,0 |
||
2020 |
714 428,7 |
- |
2 502,7 |
677 410,0 |
34 516,0 |
||
Ожидаемые результаты реализации Программы |
- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ до 3,3 ед.; - создание в центральной части города Улан-Удэ 500 парковочных мест к 2016 году и 1000 парковочных мест - к 2020 году на платных парковках; - снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города; - повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети в часы пик. - увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) - до 76,60 млн. чел.; - охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе - до 100%; - увеличение доли субсидирования затрат при регулировании тарифов муниципального транспорта - до 100%; - увеличение средней заработной платы МУП "Управление трамвая" - до 27958 руб., МУП "Городские маршруты" - до 34320 руб.; - снижение износа подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов - до 36%, автобусов - до 52% |
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Подпрограмма
"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ"
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 февраля 2016 г. N 24 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт
Наименование подпрограммы |
"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания г. Улан-Удэ" |
||||||
Ответственный исполнитель, координатор |
Управление транспорта и связи |
||||||
Соисполнители |
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ; МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ"; Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ |
||||||
Цель подпрограммы |
Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ |
||||||
Задачи подпрограммы |
1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; 2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий; 3. Повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок; 4. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта |
||||||
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
Достижение индекса Подпрограммы "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения". 1. Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ; 2. Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси); 3. Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе 4. Количество приобретенных автобусов. |
||||||
Сроки реализации программы |
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
||||||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <**> |
||
2014 |
236 512,9 |
- |
19 209,4 |
5 241,5 |
212 062,0 |
||
2015 |
(план по программе) |
185 235,0 |
77 000,0 |
30 500,0 |
47 715,0 |
30 020,0 |
|
(утверждено в бюджете города) |
40 485,7 |
0 |
12 724,8 |
27 760,9 |
- |
||
2016 |
(план по программе) |
97 449,4 |
- |
26 000,0 |
41 429,4 |
30 020,0 |
|
(утверждено в бюджете города) |
61 560,3 |
- |
26 000,0 |
35 560,3 |
- |
||
2017 |
(план по программе) |
69 216,0 |
- |
- |
39 196,0 |
30 020,0 |
|
(утверждено в бюджете города) |
10 453,3 |
- |
- |
10 453,3 |
- |
||
2018 |
65 609,0 |
- |
- |
35 589,0 |
30 020,0 |
||
2019 |
66 369,0 |
- |
- |
36 349,0 |
30 020,0 |
||
2020 |
63 376,0 |
- |
- |
33 356,0 |
30 020,0 |
||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. обеспечение возрастающих потребностей населения в пассажирских перевозках; 2. повышение безопасности и уровня организации дорожного движения; 3. повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг, привлекательности общественного транспорта; 4. повышение качества и культуры транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом; 5. обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта |
<*>Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Основной целью развития транспорта и транспортной инфраструктуры является обеспечение свободного перемещения на территории г. Улан-Удэ, повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения, достижение рентабельности перевозок
В связи с высоким уровнем автомобилизации и продолжающимся его повышением, несоответствием транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, низкой дисциплиной участников дорожного движения, основными проблемами являются: снижение скоростей сообщения и регулярное возникновение транспортных "заторов", аварийность на автомобильном транспорте.
Значительным остается число аварий, произошедших по вине владельцев индивидуальных транспортных средств. Это объясняется не только увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной подготовки водителей, но и рядом других факторов, среди которых важное место занимает несоответствие улично-дорожной сети уровню автомобилизации.
Также наиболее значимым фактором, обуславливающим рост количества ДТП, является нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки, как по покрытию дорог и оснащения средствами технического регулирования, так и по пропускной способности улиц. Так в 2012 году при сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях произошло 104 ДТП с пострадавшими людьми (95 - в 2011 году, + 9,5%) при которых погибло 11 человек (5 - в 2011 году, + 120%) и 116 получили ранения (110 - в 2011 году, + 5,5%).
Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов: предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, профилактика и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма является одной из важнейших задач государства. Дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных причин смертности и инвалидности людей. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ относится к приоритетным задачам развития города.
До 70% дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит при переходе проезжей части дороги. Поэтому в местах пешеходных переходов должны также комплексно использоваться дорожные ограждения, знаки, дорожная разметка, светофоры или искусственные дорожные неровности, особенно вблизи дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ города. Применение искусственных дорожных неровностей и светофорного регулирования движения на пешеходных переходах, расположенных вне перекрестков, позволяет снизить общее количество дорожно-транспортных происшествий на 5 - 10%. Также требуется строительство подземных/надземных пешеходных переходов в местах с наиболее интенсивным движением транспорта.
Вместе с указанными мерами и средствами совершенствования транспортной инфраструктуры и управления движением транспортные проблемы невозможно будет решать без поддержания баланса между пропускной способностью существующей улично-дорожной сети и ее реальной загрузкой за счет перераспределения (а при необходимости - за счет введения ограничений на движение) транспортных потоков, приоритета и повышения статуса общественного транспорта. При этом необходимо минимизировать возникающие потери для экономики и функционировании городского хозяйства
Для обеспечения безопасной и качественной перевозки пассажиров необходимо осуществление ежедневного контроля за соблюдением требований и правил перевозки, применение к правонарушителям мер административного воздействия. Для повышения качества обслуживания пассажиров необходимо осуществление контроля за исполнением перевозчиками расписаний, графиков движения и режимов работ с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Для повышения качества предоставляемых автотранспортных услуг и обеспечения эффективности использования подвижного состава, требуется систематически исследовать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети. Полученный в результате обследования пассажиропотока материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации экспрессных, полуэкспрессных, укороченных и спаренных рейсов, выбора типа автобусов, распределения их по маршрутам, назначения остановочных пунктов. Материалы также используются для разработки мероприятий по улучшению обслуживания населения в час "пик".
Кроме того, в соответствии с Законом Республики Бурятия от 23.11.1999 N 292-II "Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в Республике Бурятия" обслуживание населения по регулярным автобусным маршрутам с 1 января 2014 года должно осуществляться серийными автобусами отечественного и зарубежного производства, отвечающими по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям к перевозкам пассажиров и имеющими соответствующую запись в паспорте транспортного средства в графе "Одобрение типа транспортного средства".
По состоянию на 01.06.2013 из 2001 единицы транспорта, оказывающих транспортные услуги, 972 автобуса соответствует сертификационным требованиям, что составляет 49% от общего числа маршрутных транспортных средств.
Одной из проблем пассажирского автомобильного транспорта является изношенный и неэффективный подвижной состав, который не соответствует нормативным требованиям по безопасной перевозке пассажиров.
В результате износа подвижного состава коэффициент технической готовности парка автобусов невысокий, соответственно снижается выпуск автобусов на линию.
Несоответствие требованиям законодательства, изношенный и неэффективный парк автобусов, требуют принятия соответствующих мер в решении данной проблемы. Обновление подвижного состава позволит сократить затраты на ремонт изношенного парка, повысить уровень безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
Перечисленные проблемы требуют системного программно-целевого решения в рамках реализации Подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ".
Раздел 2.Основные цели и задачи Подпрограммы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2027 года, Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года и Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы определены следующие цели и задачи:
- повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ;
- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;
- повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок;
- обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта
Раздел 3. Ожидаемые результаты
Реализация программных мероприятий позволит:
- обеспечить возрастающие потребности населения г. Улан-Удэ в пассажирских перевозках;
- повысить безопасность и уровень организации дорожного движения;
- повысить качество и безопасность предоставления транспортных услуг, привлекательность общественного транспорта;
- повысить качество и культуру транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом;
- обновить подвижной состав городского пассажирского транспорта
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный (участники) |
1. |
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
Аварийность на автомобильном транспорте |
количество баннеров, растяжек, аншлагов информационной направленности |
в течение всего периода |
увеличение объема перевозок пассажиров |
Управление транспорта и связи |
2. |
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |
Аварийность на автомобильном транспорте; регулярное возникновение "заторов" |
количество установленных светофорных объектов, дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей; протяженность установленного дорожного ограждения |
в течение всего периода |
увеличение объема перевозок пассажиров |
Комитет городского хозяйства, Комитет по строительству, Управление транспорта и связи |
3. |
Повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок |
Недостаточное качество транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ и комфортности пассажирских перевозок; |
количество перевезенных пассажиров |
в течение всего периода |
увеличение объема перевозок пассажиров |
Управление транспорта и связи, транспортные предприятия и организации |
4. |
Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта |
Износ подвижного состава, соответствие транспорта, работающего на маршрутах, техническим требованиям к перевозкам пассажиров |
количество приобретенного подвижного состава |
в течение всего периода |
увеличение объема перевозок пассажиров |
Транспортные предприятия и организации |
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 23 октября 2015 г. N 286 раздел 4 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 4. Целевые индикаторы
|
Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ". |
|
||||||||||||
N |
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Общие показатели программы | ||||||||||||||
1. Цель: Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
|
Индекс "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения" |
100 |
- значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индикатора i-того индикатора; - количество индикаторов. |
> |
13,62 |
25,70 |
36,45 |
42,75 |
44,70 |
57,30 |
72,25 |
87,00 |
100,00 |
|
Задача N 1 Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | ||||||||||||||
1 |
Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ |
5 |
N дтп =(Sum ДТП / Sum ТС) х 1000, где:
Sum ДТП - количество ДТП за год (по данным ГИБДД), ед.; Sum ТС - количество транспортных средств в г. Улан-Удэ (по данным ГИБДД), ед. |
< |
8,47 |
5,86 |
4,97 |
4,5 |
4,2 |
3,9 |
3,6 |
3,5 |
3,3 |
56,7 |
|
индекс по индикатору "Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ" |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,35 |
0,53 |
0,65 |
0,77 |
0,88 |
0,92 |
1,00 |
|
|
Задача N 2 Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | ||||||||||||||
2 |
Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе, % |
20 |
, где: - общее количество транспорта подключенного к мониторинговой системе за год, ед.; - количество пассажирского транспорта общего пользования по г. Улан-Удэ за год ед. |
> |
15 |
85 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
17,6 |
|
индекс по индикатору "Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе" |
|
|
0,00 |
0,82 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
Задача N 3 Повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок | ||||||||||||||
3 |
Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси), тыс. чел. |
60 |
Мониторинг количества перевезенных пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси) |
> |
73,40 |
73,50 |
73,80 |
74,00 |
74,00 |
74,60 |
75,30 |
76,00 |
76,60 |
4,22 |
|
индекс по индикатору "Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси)" |
|
|
0,00 |
0,03 |
0,12 |
0,19 |
0,19 |
0,37 |
0,59 |
0,81 |
1,00 |
|
|
Задача N 4 Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта | ||||||||||||||
4 |
Количество приобретенных автобусов, ед. |
15 |
По материалам статистической отчетности предприятия |
> |
268,00 |
548,00 |
698,00 |
723,00 |
748,00 |
773,00 |
798,00 |
823,00 |
848,00 |
54,7 |
|
индекс по индикатору "Количество приобретенных автобусов" |
|
|
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,58 |
0,67 |
0,75 |
0,83 |
0,92 |
1,00 |
|
Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы
На основе последовательности решения задач Подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ"определен период ее реализации.
Решение задач Подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 февраля 2016 г. N 24 раздел 6 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 6. План программных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ожидаемый социально-экономический эффект <*> |
Ответственный (участники) |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||
Начала реализации |
Окончания реализации |
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 (план по программе) |
2019 (план по программе) |
2020 (план по программе) |
Итого (гр.8+гр.9+гр11+гр.13+гр.15+гр.16+гр.17) |
||||||||
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
Задача - 1, индикатор - 1 |
УТиС |
2014 |
2020 |
МБ |
88,0 |
428,0 |
100,0 |
428,0 |
100,0 |
428,0 |
100,0 |
428,0 |
428,0 |
428,0 |
2 656,0 |
2 |
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств и программных продуктов обеспечения безопасности дорожного движения |
Задача - 1, 2 индикатор - 1, 2 |
КГХ, КС, УТиС |
2014 |
2020 |
Итого |
20824,8 |
35720,0 |
32717,8 |
51510,4 |
47000,0 |
26370,0 |
0,0 |
26060,0 |
26423,0 |
20435,0 |
207 343,2 |
РБ |
19209,4 |
14000,0 |
12724,8 |
26000,0 |
26000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 209,4 |
||||||
МБ |
1615,4 |
21720,0 |
19993,0 |
25510,4 |
21000,0 |
26370,0 |
0,0 |
26060,0 |
26423,0 |
20435,0 |
148 133,8 |
||||||
3 |
Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов |
Задача - 1, индикатор - 1 |
КС |
2014 |
2015 |
Итого |
0,0 |
110000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 000,0 |
ФБ |
0,0 |
77000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 000,0 |
||||||
РБ |
0,0 |
16500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 500,0 |
||||||
МБ |
0,0 |
16500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 500,0 |
||||||
4 |
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") |
Задача - 3, индикатор - 3 |
УТиС |
2014 |
2020 |
МБ |
48,8 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
348,8 |
5 |
Организация работы городской диспетчерской службы: приобретение оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке |
Задача - 3, индикатор - 3 |
УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок |
2014 |
2020 |
МБ |
0,0 |
7817,0 |
6454,3 |
8241,0 |
7610,3 |
8648,0 |
7803,3 |
9051,0 |
9448,0 |
9843,0 |
53 048,0 |
6 |
Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города |
Задача - 3, индикатор - 3, 4 |
УТиС |
2014 |
2020 |
МБ |
2376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2500,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
7 476,0 |
7 |
Оборудование остановочных пунктов информационными носителями |
Задача - 3, индикатор - 3, 4 |
УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок |
2014 |
2020 |
ВИ |
15,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
135,0 |
8 |
Модернизация городского пассажирского транспорта: приобретение автобусов |
Задача - 4, индикатор - 4 |
УТиС |
2014 |
2020 |
ВИ |
212047,0 |
30000,0 |
0,0 |
30000,0 |
0,0 |
30000,0 |
0,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
392 047,0 |
9 |
Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
Задача - 3, индикатор - 3 |
УТиС |
2014 |
2020 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах |
Задача - 3, индикатор - 3 |
УТиС |
2014 |
2016 |
МБ |
1113,3 |
1200,0 |
1163,6 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 713,3 |
11. |
Проведение научных исследований, применение программных продуктов математического моделирования, направленных на поддержку принятия решений и управления в сфере транспортного планирования и организации дорожного движения |
Задача - 2,3 индикатор - 3 |
УТиС |
2015 |
2020 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6000,0 |
5600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
Итого: |
236 512,9 |
185 235,0 |
40 485,7 |
97 449,4 |
61 560,3 |
69 216,0 |
10 453,3 |
65 609,0 |
66 369,0 |
63 376,0 |
783 767,3 |
||||||
Местный бюджет: |
5241,5 |
47715,0 |
27760,9 |
41429,4 |
35560,3 |
39196,0 |
10453,3 |
35589,0 |
36349,0 |
33356,0 |
238 875,9 |
||||||
Республиканский бюджет: |
19209,4 |
30500,0 |
12724,8 |
26000,0 |
26000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 709,4 |
||||||
Федеральный бюджет: |
0,0 |
77000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 000,0 |
||||||
Прочие источники (ВИ): |
212062,0 |
30020,0 |
0,0 |
30020,0 |
0,0 |
30020,0 |
0,0 |
30020,0 |
30020,0 |
30020,0 |
392 182,0 |
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 февраля 2016 г. N 24 в раздел 7 настоящей Подпрограммы внесены изменения
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
Статус |
Наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 г. (план по программе) |
2019 г. (план по программе) |
2020 г. (план по программе) |
||||||
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
|||||||||||
Подпрограмма |
Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ |
УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок, КС, КГХ |
6910000, 6900000000 |
0408, 0409, 0412 |
030, 032, 065 |
244, 414, 810, 111, 112, 242, 244, 612, 851, 852 |
5 241,5 |
47 715,0 |
27 760,9 |
41 429,4 |
35 560,3 |
39 196,0 |
10 453,3 |
35 589,0 |
36 349,0 |
33 356,0 |
Комплекс мероприятий |
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
УТиС |
6910100, 6914200001 |
0412, 0408 |
032 |
244 |
88,0 |
428,0 |
100,0 |
428,0 |
100,0 |
428,0 |
100,0 |
428,0 |
428,0 |
428,0 |
Комплекс мероприятий |
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств и программных продуктов обеспечения безопасности дорожного движения |
КГХ, КС, УТиС |
6910200, 6917202, 69142S0200, 69142Д0200 |
0409, 0412 |
030, 032, 065 |
244, 414 |
1615,4 |
21720,0 |
19993,0 |
25510,4 |
21000,0 |
26370,0 |
0,0 |
26060,0 |
26423,0 |
20435,0 |
6910200, 6917202 |
0409, 0412 |
065, 032 |
244, 414 |
295,2 |
700,0 |
0,0 |
1720,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
|||
6910200, 6917202, 69142S0200, 69142Д0200 |
0409, 0412 |
030 |
244, 414, 612 |
770,0 |
800,0 |
0,0 |
1606,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6910200, 6917202, 69142S0200, 69142Д0200 |
0409 |
065 |
244, 414 |
550,2 |
20220,0 |
19993,0 |
22184,0 |
21000,0 |
23770,0 |
0,0 |
23460,0 |
23823,0 |
17835,0 |
|||
Комплекс мероприятий |
Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов |
КС, КГХ |
6910200 |
0409 |
065 |
414 |
0,0 |
16500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплекс мероприятий |
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") |
УТиС |
6910600, 6914200004 |
0412 |
032 |
244 |
48,8 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Комплекс мероприятий |
Организация работы городской диспетчерской службы: приобретение оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке |
УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок |
6910300, 6910200005 |
0412 |
032 |
111, 112, 242, 244, 851, 852 |
0,0 |
7817,0 |
6454,3 |
8241,0 |
7610,3 |
8648,0 |
7803,3 |
9051,0 |
9448,0 |
9843,0 |
Комплекс мероприятий |
Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города |
УТиС |
6910400, 6914200006 |
0412 |
032 |
244 |
2376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2500,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
Комплекс мероприятий |
Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
УТиС |
6910500 |
0408 |
032 |
810 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплекс мероприятий |
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах |
УТиС |
6910500, 6914200010 |
0408 |
032 |
810 |
1113,3 |
1200,0 |
1163,6 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплекс мероприятий |
Проведение научных исследований, применение программных продуктов математического моделирования, направленных на поддержку принятия решений и управления в сфере транспортного планирования и организации дорожного движения. |
УТиС |
6910700, 6914200011 |
0412 |
032 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6000,0 |
5600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
2014 г. (утверждено в бюджете) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 г. (план по программе) |
2019 г. (план по программе) |
2020 г. (план по программе) |
|||||||
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
||||||||
Подпрограмма |
"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" |
Всего по подпрограмме |
236 512,9 |
185 235,0 |
40 485,7 |
97 449,4 |
61 560,3 |
69 216,0 |
10 453,3 |
65 609,0 |
66 369,0 |
63 376,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
77000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Республиканский бюджет |
19209,4 |
30500,0 |
12724,8 |
26000,0 |
26000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
5241,5 |
47715,0 |
27760,9 |
41429,4 |
35560,3 |
39196,0 |
10453,3 |
35589,0 |
36349,0 |
33356,0 |
|||
Прочие источники (ВИ) |
212062,0 |
30020,0 |
0,0 |
30020,0 |
0,0 |
30020,0 |
0,0 |
30020,0 |
30020,0 |
30020,0 |
|||
В том числе капитальные вложения |
Итого |
216320,4 |
147000,0 |
11535,9 |
54000,0 |
22000,0 |
30000,0 |
0,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
||
ФБ |
0,0 |
77000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
РБ |
3978,2 |
20000,0 |
8048,2 |
16000,0 |
16000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
МБ |
295,2 |
20000,0 |
3487,7 |
8000,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ВИ |
212047,0 |
30000,0 |
0,0 |
30000,0 |
0,0 |
30000,0 |
|
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
|||
Прочие нужды |
Итого |
20192,5 |
38235,0 |
28949,8 |
43449,4 |
39560,3 |
39216,0 |
10453,3 |
35609,0 |
36369,0 |
33376,0 |
||
РБ |
15231,2 |
10500,0 |
4676,6 |
10000,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
МБ |
4946,3 |
27715,0 |
24273,2 |
33429,4 |
29560,3 |
39196,0 |
10453,3 |
35589,0 |
36349,0 |
33356,0 |
|||
ВИ |
15,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы
Основными рисками при реализации Подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка Подпрограммных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач Подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации Подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основные меры правового регулирования
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч. |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Управление транспорта и связи |
2014 - 2020 гг. |
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 25.08.2009 N 381 "Об утверждении реестров городских маршрутов г. Улан-Удэ" |
Уточнение реестра городских маршрутов |
Управление транспорта и связи |
2014 - 2020 гг. |
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.12.2009 N 564 "Об утверждении положения о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ" |
Внесение изменений в порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ" |
Управление транспорта и связи |
|
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 14 октября 2014 г. N 300 раздел 9 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
Расчет эффективности индикатора подпрограммы:
, где:
Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;
Если - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.
В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
, где:
Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
Расчет планового индекса подпрограммы:
|
|
n |
|
|
|
|
Iпп= |
SUM(Iи*Vi), |
где: |
||
|
|
i=1 |
|
|
Расчет индекса индикатора:
Xi-Xmin
Iи* = ---------------- , где
Xmax-Xmin
Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
* в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Расчет фактического значения индекса реализации подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
Наименование показателя |
Значение показателя, % |
Качественная оценка |
Эффективность реализации (Емп, Eпп) |
Высокоэффективная |
|
Эффективная |
||
Низкоэффективная |
||
Неэффективная |
Подпрограмма
"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 февраля 2016 г. N 24 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт
Наименование подпрограммы |
"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" |
||||||
Ответственный исполнитель, координатор |
Управление транспорта и связи |
||||||
Соисполнители |
Комитет по строительству; Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ |
||||||
Цель подпрограммы |
Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения |
||||||
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта. 2. Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города. |
||||||
Целевые индикаторы |
Достижение индекса "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая". 1. Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа; 2. Уровень средней заработной платы; 3. Износ подвижного состава. |
||||||
Сроки реализации программы |
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
||||||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <**> |
||
2014 |
110 556,0 |
- |
- |
108 000,0 |
2 556,0 |
||
2015 |
(план по программе) |
660 880,0 |
- |
- |
658 056,0 |
2 824,0 |
|
(утверждено в бюджете города) |
139 931,0 |
- |
- |
139 931,0 |
- |
||
2016 |
(план по программе) |
785 860,0 |
- |
- |
782 897,0 |
2 963,0 |
|
(утверждено в бюджете города) |
107 479,0 |
- |
- |
107 479,0 |
- |
||
2017 |
(план по программе) |
471 300,0 |
- |
- |
468 195,0 |
3 105,0 |
|
(утверждено в бюджете города) |
108 763,8 |
- |
- |
108 763,8 |
- |
||
2018 |
469 100,0 |
- |
- |
465 849,0 |
3 251,0 |
||
2019 |
473 879,0 |
- |
- |
470 485,0 |
3 394,0 |
||
2020 |
498 981,0 |
- |
- |
495 445,0 |
3 536,0 |
||
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- консолидация бюджетных средств и средств предприятия для стабилизации финансового состояния МУП "Управление трамвая", обеспечения платежеспособности по текущим платежам и обязательствам предприятия, являющегося гарантом социальной стабильности, регулятором сдерживания цен на проезд; - восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города; - ежегодный рост уровня доходов предприятия |
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Городской пассажирский электрический транспорт является важнейшей частью транспортной инфраструктуры и обеспечивает значительную часть транспортных передвижений на средние и короткие расстояния. Его устойчивое и эффективное функционирование в значительной степени влияет на социальную и экономическую обстановку в городе. Кроме того, электрический транспорт в городе Улан-Удэ является альтернативным видом перевозки пассажиров автобусному транспорту. Трамвай остается самым доступным видом транспорта по стоимости проезда.
Маршрутная трамвайная сеть в г. Улан-Удэ составляет 91,6 км, протяженность трамвайных путей - 55,7 км одиночного пути. Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом осуществляется МУП "Управление трамвая" по 4 трамвайным маршрутам, в среднем, ежегодно перевозится до 14 млн. человек.
При этом предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления социальному тарифу, который ниже экономически обоснованного. Работа предприятия по установленному "социальному" тарифу является убыточной. Согласно заключению Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом на 2013 год без учета капитальных вложений - 45,41 руб., установленный тариф с 25.10.2012 - 14 рублей.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлениях Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Республика Бурятия ежегодно должна предусматривать в бюджете на очередной финансовый год субвенции на межтарифную разницу. Вместе с тем, в республиканском бюджете средства на компенсацию межтарифной разницы по перевозке пассажиров не определены. Таким образом, в настоящее время отсутствует правовая основа и механизм компенсации затрат транспортным предприятиям при регулировании тарифа. При этом применение государственного регулирования тарифов предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для потребителей и экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты организаций и необходимость возмещения понесенных организациями экономических потерь.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год и 9 месяцев 2012 года свидетельствует о том, что предприятие имеет неудовлетворительную структуру баланса. Так, по результатам финансово-хозяйственной деятельности МУП "Управление трамвая" за 2011 год был получен убыток в размере 9,8 млн. руб. По результатам работы МУП "Управление трамвая" за 9 месяцев 2012 года размер убытка составил1,4 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2013 из 60 вагонов подлежат списанию по срокам эксплуатации (свыше 16 лет) - 36 единиц, нуждаются в капитальном ремонте 49 единиц; из 55,7 км трамвайного пути 27,6 находятся в аварийном состоянии, состояние трамвайного пути по данным бальной оценки 2012 года признано неудовлетворительным и составило по пассажирским путям 10 992 балла, при нормативе не более 500 баллов. Общая протяженность контактной сети трамвая составляет 55,7 км, по состоянию на 01.01.2013 г. 15,205 км контактной сети трамвая подлежит ремонту с полной заменой контактного провода, элементов контактной сети и несущего троса.
На предприятии с 01.01.2013 действует минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда в размере 4300 рублей, по отрасли с 01.01.2013 - 4625,6 рублей. Средняя заработная плата на предприятии за 2012 составила 19 052,0 руб., средняя по г. Улан-Удэ за 2012 год - 27 335,4 рублей. В связи с этим наблюдается негативная картина по кадровому составу основных рабочих профессий (водитель трамвая, кондуктор, ремонтный персонал) - снижение численности работников предприятия. Основная причина - низкий уровень заработной платы (средняя зарплата за 2012 год: водителей трамваев - 18 279,0 руб., кондукторы - 15 340,0 руб.), отсутствие социальных гарантий, тяжелые условия труда (режим работы, температурный режим в осенне-зимний период в салонах подвижного состава). С целью сохранения кадрового персонала необходимо повышение оплаты труда.
При сохранении сложившейся проблемной ситуации, необходим программно-целевой подход решения проблем городского электрического транспорта.
Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения
Для достижения поставленной цели Подпрограммы определены следующие задачи:
1. Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта.
2. Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города.
Комплекс мероприятий Подпрограммы направлен на обеспечение благоприятных условий для предоставления услуг перевозки населения городским электрическим транспортом по утвержденным схемам маршрутов на территории г. Улан-Удэ.
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 7 августа 2014 г. N 230 в раздел 3 настоящей Подпрограммы внесены изменения
Раздел 3. Ожидаемые результаты
Реализация программных мероприятий позволит:
- обеспечить потребности населения в пассажирских перевозках городским электрическим транспортом по регулярным маршрутам г. Улан-Удэ;
- обеспечить обновление подвижного состава городского электрического транспорта, повысить его комфортность;
- повысить качество и безопасность предоставления транспортных услуг.
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный (участники) |
1. |
Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы |
Убытки муниципального предприятия; аренда помещений для производственной деятельности |
Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа |
2014 - 2020 |
Поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда; ежегодный рост уровня доходов; стабилизация финансового состояния предприятия |
Управление транспорта и связи; Комитет по управлению имуществом и землепользованию; МУП "Городские маршруты" |
2. |
Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов |
Высокая степень износа подвижного состава муниципального пассажирского транспорта |
Количество приобретенных автобусов |
В течение 2014 - 2020 годов |
Увеличение объема перевозок пассажиров |
Комитет по управлению имуществом и землепользованию; Управление транспорта и связи |
|
|
|
Снижение степени износа |
В течение 2014 - 2020 годов |
|
|
Раздел 4. Целевые индикаторы
N |
Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ". |
|
||||||||||||
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Общие показатели программы | ||||||||||||||
Цель: Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | ||||||||||||||
|
Индекс "Финансовое оздоровление "МУП "Управление трамвая" |
100 |
n Iп = SUM (Ii *Vi), i=1 I п- значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов. |
> |
0,0 |
23,74 |
53,84 |
61,86 |
69,63 |
78,01 |
86,05 |
93,03 |
100,00 |
|
Задача N 1: Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта. | ||||||||||||||
1 |
*Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Управление трамвая", тыс. руб. |
40 |
Сведения по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности предприятия (форма по ОКУД 0710001 - бухгалтерский баланс; форма по ОКУД 0710002 - отчет о финансовых результатах) |
0 |
30,80 |
62,70 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
59,5 |
|
индекс по индикатору "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Управление трамвая" |
|
Xi Ii = ---------------- X max |
|
0,00 |
0,46 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
2 |
Уровень средней заработной платы МУП "Управление трамвая", руб. |
40 |
Мониторинг заработной платы МУП "Управление трамвая" |
> |
19 052,00 |
20 233,00 |
21 285,00 |
22 328,00 |
23 422,00 |
24 547,00 |
25 700,00 |
26 831,00 |
27 958,00 |
38,2 |
|
индекс по индикатору "Уровень средней заработной платы МУП "Управление трамвая" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min |
|
0 |
0,13 |
0,25 |
0,37 |
0,49 |
0,62 |
0,75 |
0,87 |
1,00 |
|
Задача N 2: Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города. | ||||||||||||||
3 |
Износ подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов, % |
20 |
Справка предприятия о состоянии трамвайного парка (расчет производится в соответствии с п. 4.1 Руководства по системе технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов) |
< |
76 |
78 |
70 |
63 |
57 |
50 |
44 |
40 |
36 |
116,7 |
|
индекс по индикатору "Износ подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов" |
|
Xi - X min Ii = 1- ---------------- X max - X min |
|
0,05 |
0,00 |
0,19 |
0,36 |
0,50 |
0,67 |
0,81 |
0,90 |
1,00 |
|
* Индикатор - "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа" используется для оценки эффективности Программы при условии выделения из городского бюджета финансовых ресурсов в размере потребности.
Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы
На основе последовательности решения задач Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" определен период ее реализации.
Решение задач Подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 февраля 2016 г. N 24 раздел 6 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 6. План программных мероприятий
N |
Наименование мероприятия |
Ожидаемый социально-экономический эффект <*> |
Ответственный (участники) |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||
Начала реализации |
Окончания реализации |
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 (план по программе) |
2019 (план по программе) |
2020 (план по программе) |
Итого (гр.8+гр.9+гр.11+гр.13+гр.15+гр.16+гр.17) |
||||||||
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
Задача - 1, 2 индикатор - 1, 2 |
УТиС |
2014 |
2020 |
Итого |
110 556,0 |
374 573,0 |
139 931,0 |
500 101,0 |
107 479,0 |
130 645,0 |
108 763,8 |
139 633,0 |
147 653,0 |
155 645,0 |
1 558 806,0 |
МБ |
108 000,0 |
371 749,0 |
139 931,0 |
497 138,0 |
107 479,0 |
127 540,0 |
108 763,8 |
136 382,0 |
144 259,0 |
152 109,0 |
1 537 177,0 |
||||||
ВИ |
2 556,0 |
2 824,0 |
0,0 |
2 963,0 |
0,0 |
3 105,0 |
0,0 |
3 251,0 |
3 394,0 |
3 536,0 |
21 629,0 |
||||||
2 |
Ремонт (реконструкция) аварийных участков путевого хозяйства городского электрического транспорта |
Задача - 2 индикатор - 1 |
УТиС |
2014 |
2020 |
МБ |
0,0 |
154 820,0 |
0,0 |
145 801,0 |
0,0 |
190 142,0 |
0,0 |
168 096,0 |
155 335,0 |
163 413,0 |
977 607,0 |
3 |
Капитальный ремонт трамвайных вагонов |
Задача - 2 индикатор - 1,3 |
УТиС |
2014 |
2020 |
МБ |
0,0 |
16 232,0 |
0,0 |
17 336,0 |
0,0 |
18 515,0 |
0,0 |
19 774,0 |
20 940,0 |
22 029,0 |
114 826,0 |
4 |
Ремонт контактно-кабельной сети |
Задача - 2 индикатор - 1 |
УТиС |
2014 |
2020 |
МБ |
0,0 |
5 375,0 |
0,0 |
4 720,0 |
0,0 |
5 136,0 |
0,0 |
5 093,0 |
5 393,0 |
5 674,0 |
31 391,0 |
5 |
Обновление подвижного состава городского электрического транспорта (приобретение вагонов с энергосберегающими двигателями) |
Задача - 2 индикатор - 1,3 |
КУИиЗ |
2014 |
2020 |
МБ |
0,0 |
109 880,0 |
0,0 |
117 902,0 |
0,0 |
126 862,0 |
0,0 |
136 504,0 |
144 558,0 |
152 220,0 |
787 926,0 |
6 |
Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг) |
Задача - 1 индикатор - 1 |
УТиС |
2014 |
2020 |
ВИ |
2 556,0 |
2 824,0 |
0,0 |
2 963,0 |
0,0 |
3 105,0 |
0,0 |
3 251,0 |
3 394,0 |
3 536,0 |
21 629,0 |
7 |
Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в направлении Центр - Юго-Запад (22 км) |
Задача - 2 индикатор - 1,2 |
КС |
2018 |
2020 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
110 556,0 |
660 880,0 |
139 931,0 |
785 860,0 |
107 479,0 |
471 300,0 |
108 763,8 |
469 100,0 |
473 879,0 |
498 981,0 |
3 470 556,0 |
||||||
Местный бюджет: |
108 000,0 |
658 056,0 |
139 931,0 |
782 897,0 |
107 479,0 |
468 195,0 |
108 763,8 |
465 849,0 |
470 485,0 |
495 445,0 |
3 448 927,0 |
||||||
Прочие источники (ВИ): |
2 556,0 |
2 824,0 |
0,0 |
2 963,0 |
0,0 |
3 105,0 |
0,0 |
3 251,0 |
3 394,0 |
3 536,0 |
21 629,0 |
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 февраля 2016 г. N 24 в раздел 7 настоящей Подпрограммы внесены изменения
Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
Статус |
Наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 г. (план по программе) |
2019 г. (план по программе) |
2020 г. (план по программе) |
||||||
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
|||||||||||
Подпрограмма |
Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ |
УТиС, КУИиЗ, КС |
6920000, 6920000000 |
0408, 0412 |
019, 032, 065 |
810, 244, 414 |
108 000,0 |
658 056,0 |
139 931,0 |
782 897,0 |
107 479,0 |
468 195,0 |
108 763,8 |
465 849,0 |
470 485,0 |
495 445,0 |
Комплекс мероприятий |
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
УТиС |
6920100, 6927216, 6924300001 |
0408 |
032 |
810 |
108000,0 |
371749,0 |
139931,0 |
497138,0 |
107479,0 |
127540,0 |
108763,8 |
136382,0 |
144259,0 |
152109,0 |
Комплекс мероприятий |
Ремонт (реконструкция) аварийных участков путевого хозяйства городского электрического транспорта |
УТиС |
6920301, 6924300002 |
0408 |
032 |
244 |
0,0 |
154820,0 |
0,0 |
145801,0 |
0,0 |
190142,0 |
0,0 |
168096,0 |
155335,0 |
163413,0 |
Комплекс мероприятий |
Капитальный ремонт трамвайных вагонов |
УТиС |
6920302, 6924300003 |
0408 |
032 |
244 |
0,0 |
16232,0 |
0,0 |
17336,0 |
0,0 |
18515,0 |
0,0 |
19774,0 |
20940,0 |
22029,0 |
Комплекс мероприятий |
Ремонт контактно-кабельной сети |
УТиС |
6920303, 6924300004 |
0408 |
032 |
244 |
0,0 |
5375,0 |
0,0 |
4720,0 |
0,0 |
5136,0 |
0,0 |
5093,0 |
5393,0 |
5674,0 |
Комплекс мероприятий |
Обновление подвижного состава городского электрического транспорта |
КУИиЗ |
6920200, 6924300005 |
0412 |
019 |
244 |
0,0 |
109880,0 |
0,0 |
117902,0 |
0,0 |
126862,0 |
0,0 |
136504,0 |
144558,0 |
152220,0 |
Комплекс мероприятий |
Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в направлении Центр - Юго-Запад (22 км) |
КС |
6920400, 6924300006 |
0412 |
065 |
414 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 г. (план по программе) |
2019 г. (план по программе) |
2020 г. (план по программе) |
|||||||
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
||||||||
Подпрограмма |
"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" |
Всего по подпрограмме: |
110 556,0 |
660 880,0 |
139 931,0 |
785 860,0 |
107 479,0 |
471 300,0 |
108 763,8 |
469 100,0 |
473 879,0 |
498 981,0 |
|
Местный бюджет |
108 000,0 |
658 056,0 |
139 931,0 |
782 897,0 |
107 479,0 |
468 195,0 |
108 763,8 |
465 849,0 |
470 485,0 |
495 445,0 |
|||
Прочие источники (ВИ) |
2 556,0 |
2 824,0 |
0,0 |
2 963,0 |
0,0 |
3 105,0 |
0,0 |
3 251,0 |
3 394,0 |
3 536,0 |
|||
В том числе капитальные вложения: |
Итого |
0,0 |
286 307,0 |
0,0 |
285 759,0 |
0,0 |
340 655,0 |
0,0 |
329 467,0 |
326 226,0 |
343 336,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
286 307,0 |
0,0 |
285 759,0 |
0,0 |
340 655,0 |
0,0 |
329 467,0 |
326 226,0 |
343 336,0 |
|||
Прочие нужды: |
Итого |
110 556,0 |
374 573,0 |
139 931,0 |
500 101,0 |
107 479,0 |
130 645,0 |
108 763,8 |
139 633,0 |
147 653,0 |
155 645,0 |
||
Местный бюджет |
108 000,0 |
371 749,0 |
139 931,0 |
497 138,0 |
107 479,0 |
127 540,0 |
108 763,8 |
136 382,0 |
144 259,0 |
152 109,0 |
|||
Прочие источники (ВИ) |
2 556,0 |
2 824,0 |
0,0 |
2 963,0 |
0,0 |
3 105,0 |
0,0 |
3 251,0 |
3 394,0 |
3 536,0 |
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы
Основными рисками при реализации Подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка Подпрограммных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации Подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основные меры правового регулирования
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч. |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Управление транспорта и связи |
2014 - 2020 гг. |
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 N 645 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ" |
|
Управление транспорта и связи |
2014 - 2020 гг. |
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 14 октября 2014 г. N 300 раздел 9 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
Расчет эффективности индикатора подпрограммы:
, где:
Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;
Если - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.
В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
, где:
Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
Расчет планового индекса подпрограммы:
|
|
n |
|
|
|
|
Iпп= |
SUM(Iи*Vi), |
где: |
||
|
|
i=1 |
|
|
Расчет индекса индикатора:
Xi-Xmin
Iи* = ---------------- , где
Xmax-Xmin
Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
* в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Расчет фактического значения индекса реализации подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
Наименование показателя |
Значение показателя, % |
Качественная оценка |
Эффективность реализации (Емп, Eпп) |
Высокоэффективная |
|
Эффективная |
||
Низкоэффективная |
||
Неэффективная |
Подпрограмма
"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 февраля 2016 г. N 24 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт
Наименование подпрограммы |
"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" |
||||||
Ответственный исполнитель, координатор |
Управление транспорта и связи |
||||||
Соисполнители |
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ" |
||||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" |
||||||
Задачи подпрограммы |
1. Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы; 2. Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов; |
||||||
Целевые индикаторы |
Достижение индекса "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты". 1. Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа; 2. Количество приобретенного подвижного состава; 3. Износ подвижного состава (положительная динамика); 4. Уровень средней заработной платы, руб. |
||||||
Сроки реализации программы |
На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
||||||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <**> |
||
2014 |
94 802,5 |
- |
- |
92 250,0 |
2 552,5 |
||
2015 |
(план по программе) |
279 376,0 |
62 500,0 |
24 025,0 |
191 891,0 |
960,0 |
|
(утверждено в бюджете города) |
86 569,5 |
0 |
0 |
86 569,5 |
- |
||
2016 |
(план по программе) |
224 661,0 |
62 500,0 |
24 025,0 |
137 176,0 |
960,0 |
|
(утверждено в бюджете города) |
73 600,0 |
0 |
0 |
73 600,0 |
- |
||
2017 |
(план по программе) |
230 093,0 |
62 500,0 |
24 025,0 |
142 608,0 |
960,0 |
|
(утверждено в бюджете города) |
84 000,0 |
0 |
0 |
84 000,0 |
- |
||
2018 |
125 116,0 |
- |
- |
124 156,0 |
960,0 |
||
2019 |
130 579,0 |
- |
- |
129 619,0 |
960,0 |
||
2020 |
136 023,0 |
- |
- |
135 063,0 |
960,0 |
||
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- консолидация бюджетных средств и средств предприятия для стабилизации финансового состояния МУП "Городские маршруты", обеспечения платежеспособности по текущим платежам и обязательствам предприятия (сокращение убытков); - поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда; - обновление подвижного состава; - ежегодный рост уровня доходов предприятия |
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Осуществление пассажирских перевозок на регулярных автобусных маршрутах в г. Улан-Удэ осуществляется на основании договоров на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам, заключенных по результатам конкурса.
Всего в городе транспортное обслуживание населения организовано по 44 автобусным постоянным маршрутам и 14 временным (сезонным) автобусным маршрутам.
Перевозку пассажиров муниципальным автомобильным пассажирским транспортом по утвержденным схемам на территории г. Улан-Удэ осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Городские маршруты".
По состоянию на 01.01.2013 МУП "Городские маршруты" согласно заключенным договорам на право транспортного обслуживания осуществляет перевозки:
- по регулярным и сезонным (дачным) маршрутам г. Улан-Удэ;
- учащихся из отдаленных микрорайонов (по договорам с 7 школами).
В среднем, муниципальными автобусами ежегодно перевозится до 4 млн. человек. По состоянию на 01.01.2013 подвижной состав предприятия составляет 50 автобусов большой и средней вместимости. В 2012 году ежедневно на линию в среднем выходило 30 ед. транспортных средств. Износ подвижного состава составляет 88%.
По итогам рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности предприятия был разработан план мероприятий по оптимизации затрат на 2012 год. В установленные планом сроки проведена оптимизация подвижного состава (списано 13 единиц); в целях оптимизации численности на предприятии проведены организационно-штатные мероприятия, среднесписочная численность работников предприятия за 2012 год составила 195 человек (за 2011 - 226 человек). Средняя заработная плата по предприятию за 2012 год - 23 845,0 рублей, в т.ч. водителей - 24 727,0 рублей, кондукторов - 20 991, рублей.
Предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления тарифу. Согласно заключению Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ экономически обоснованный тариф на перевозку 1 пассажира на 2013 год составляет 40,24 руб., установленный тариф с 10.09.2012 - 15 рублей. В связи с чем, на предприятии сложилось стабильно сложное финансовое положение. Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, материалы, запасные части, отсутствием производственной базы, а также неполным возмещением выпадающих доходов от оказания услуг пассажирам по установленному органами местного самоуправления тарифу.
В соответствии с правовой позицией Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Республика Бурятия ежегодно должна предусматривать в бюджете средства на компенсацию межтарифной разницы по перевозке пассажиров. В настоящее время отсутствует правовая основа и механизм компенсации затрат транспортным предприятиям при регулировании тарифа. При этом применение государственного регулирования тарифов предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для потребителей и экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты организаций и необходимость возмещения понесенных организациями экономических потерь.
Выделяемые бюджетные субсидии из городского бюджета и собственные доходы не покрывают потери в доходах предприятия, возникающие в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров. В целях решения проблемы необходимо применение программно-целевого метода.
Раздел 2.Основные цели и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты".
Для достижения поставленной цели Подпрограммы определены следующие задачи:
1. Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы.
2. Обновление основных фондов и укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты";
Комплекс мероприятий Подпрограммы направлен на обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" в целях предоставления населению г. Улан-Удэ услуг перевозки автомобильным пассажирским транспортом общего пользования по утвержденным схемам маршрутов.
Раздел 3. Ожидаемые результаты
Реализация подпрограммных мероприятий позволит:
- обеспечить потребности населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом общего пользования по регулярным автобусным маршрутам;
- обеспечить обновление подвижного состава муниципального автомобильного транспорта (автобусов);
- повысить качество и безопасность предоставления транспортных услуг при использовании на регулярных автобусных маршрутах городского сообщения обновленного парка автобусов, что снижает риск аварийности и сокращает выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный (участники) |
1. |
Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы |
Убытки муниципального транспортного предприятия |
Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа |
2014 - 2020 |
Поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда; ежегодный рост уровня доходов; стабилизация финансового состояния предприятия |
Управление транспорта и связи; МУП "Городские маршруты" |
2. |
Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов |
Высокая степень износа подвижного состава муниципального пассажирского транспорта |
Количество приобретенных автобусов |
В течение 2014 - 2020 годов |
Увеличение объема перевозок пассажиров |
Комитет по управление имуществом и землепользованию; Управление транспорта и связи |
Снижение степени износа |
В течение 2014 - 2020 годов |
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 23 октября 2015 г. N 286 раздел 4 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 4. Целевые индикаторы
|
Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты". |
|
||||||||||||
N |
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Общие показатели программы | ||||||||||||||
Цель: Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" | ||||||||||||||
|
Индекс "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" |
100 |
- значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индикатора i-того индикатора; - количество индикаторов. |
|
18,71 |
9,80 |
56,74 |
55,20 |
64,00 |
72,60 |
81,60 |
90,60 |
100,00 |
|
Задача N 1: Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы | ||||||||||||||
1 |
*Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Городские маршруты", тыс. руб. |
40 |
Сведения по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности предприятия (форма по ОКУД 0710001 - бухгалтерский баланс; форма по ОКУД 0710002 - отчет о финансовых результатах) |
0 |
67,00 |
38,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
163,2 |
|
индекс по индикатору "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Городские маршруты" |
|
|
0,47 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
2 |
Уровень средней заработной платы МУП "Городские маршруты", руб. |
40 |
Мониторинг заработной платы МУП "Городские маршруты" |
> |
23 828,00 |
25 323,00 |
26 640,00 |
26 738,00 |
28 235,00 |
29 647,00 |
31 129,00 |
32 686,00 |
34 320,00 |
35,5 |
|
индекс по индикатору "Уровень средней заработной платы МУП "Городские маршруты" |
|
|
0 |
0 |
0,15 |
0,16 |
0,32 |
0,48 |
0,65 |
0,82 |
1,00 |
|
|
Задача N 2: Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов | ||||||||||||||
3 |
Износ подвижного состава, % |
20 |
По материалам статистической отчетности предприятия |
< |
88 |
80 |
76 |
72 |
68 |
64 |
60 |
56 |
52 |
53,85 |
|
индекс по индикатору "Износ подвижного состава" |
|
|
0,00 |
0,22 |
0,33 |
0,44 |
0,56 |
0,67 |
0,78 |
0,89 |
1,00 |
|
* Индикатор - "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа" используется для оценки эффективности подпрограммы при условии выделения из городского бюджета финансовых ресурсов в размере потребности.
Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы
На основе последовательности решения задач Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" определен период ее реализации.
Решение задач Подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 февраля 2016 г. N 24 раздел 6 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 6. План программных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ожидаемый социально-экономический эффект <*> |
Ответственный (участники) |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||
Начала реализации |
Окончания реализации |
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 (план по программе) |
2019 (план по программе) |
2020 (план по программе) |
Итого (гр.8+гр.9+гр.11+гр.13+гр.15+гр.16+гр.17) |
||||||||
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
Задача - 1 индикатор - 1, 4 |
УТиС |
2014 |
2020 |
Итого |
94 802,5 |
108 826,0 |
86 569,5 |
114 111,0 |
73 600,0 |
119 543,0 |
84 000,0 |
125 116,0 |
130 579,0 |
136 023,0 |
829 000,5 |
МБ |
92 250,0 |
107 866,0 |
86 569,5 |
113 151,0 |
73 600,0 |
118 583,0 |
84 000,0 |
124 156,0 |
129 619,0 |
135 063,0 |
820 688,0 |
||||||
ВИ |
2 552,5 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
8 312,5 |
||||||
2 |
Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия |
Задача - 2 индикатор - 2, 3 |
КУИиЗ, УТиС |
2014 |
2020 |
Итого 100% |
0,0 |
110 550,0 |
0,0 |
110 550,0 |
0,0 |
110 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
331 650,0 |
ФБ (50%) |
0,0 |
62 500,0 |
0,0 |
62 500,0 |
0,0 |
62 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187 500,0 |
||||||
РБ (25%) |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 075,0 |
||||||
МБ (25%) |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 075,0 |
||||||
3 |
Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг) |
Задача - 1 индикатор - 1, 4 |
УТиС |
2014 |
2020 |
ВИ |
2 552,5 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
8 312,5 |
4 |
Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) |
Задача - 1, 2 индикатор - 1 |
КУИиЗ |
2014 |
2020 |
МБ |
0,0 |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60000,0 |
Итого: |
94 802,5 |
279 376,0 |
86 569,5 |
224 661,0 |
73 600,0 |
230 093,0 |
84 000,0 |
125 116,0 |
130 579,0 |
136 023,0 |
1 220 650,5 |
||||||
Местный бюджет: |
92 250,0 |
191 891,0 |
86 569,5 |
137 176,0 |
73 600,0 |
142 608,0 |
84 000,0 |
124 156,0 |
129 619,0 |
135 063,0 |
952 763,0 |
||||||
Республиканский бюджет: |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 075,0 |
||||||
Федеральный бюджет: |
0,0 |
62 500,0 |
0,0 |
62 500,0 |
0,0 |
62 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187 500,0 |
||||||
Прочие источники (ВИ): |
2 552,5 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
8 312,5 |
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 февраля 2016 г. N 24 в раздел 7 настоящей Подпрограммы внесены изменения
Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
Статус |
Наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 г. (план по программе) |
2019 г. (план по программе) |
2020 г. (план по программе) |
||||||
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
|||||||||||
Подпрограмма |
Финансовое оздоровление МУП "Городское маршруты" |
УТиС, КУИиЗ |
6930000, 6930000000 |
0408, 0412, 0113 |
019, 032 |
810, 244, 414 |
92 250,0 |
191 891,0 |
86 569,5 |
137 176,0 |
73 600,0 |
142 608,0 |
84 000,0 |
124 156,0 |
129 619,0 |
135 063,0 |
Комплекс мероприятий |
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
УТиС |
6930100, 6937216, 6934400001 |
0408 |
032 |
810 |
92 250,0 |
107 866,0 |
86 569,5 |
113 151,0 |
73 600,0 |
118 583,0 |
84 000,0 |
124 156,0 |
129 619,0 |
135 063,0 |
Комплекс мероприятий |
Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия |
КУИиЗ |
6930200, 6934400002 |
0412 |
019 |
244 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплекс мероприятий |
Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) |
КУИиЗ |
6930300, 6934400003 |
0113 |
019 |
414 |
0,0 |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 г. (план по программе) |
2019 г. (план по программе) |
2020 г. (план по программе) |
|||||||
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
||||||||
Подпрограмма |
"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" |
Всего по подпрограмме: |
94 802,5 |
279 376,0 |
86 569,5 |
224 661,0 |
73 600,0 |
230 093,0 |
84 000,0 |
125 116,0 |
130 579,0 |
136 023,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Республиканский бюджет |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
92250,0 |
191891,0 |
86569,5 |
137176,0 |
73600,0 |
142608,0 |
84000,0 |
124156,0 |
129619,0 |
135063,0 |
|||
Прочие источники (ВИ) |
2552,5 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
|||
В том числе капитальные вложения: |
Итого |
0,0 |
170550,0 |
0,0 |
110550,0 |
0,0 |
110550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Республиканский бюджет |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
84025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Прочие нужды: |
Итого |
92250,0 |
108826,0 |
86569,5 |
114111,0 |
73600,0 |
119543,0 |
84000,0 |
125116,0 |
130579,0 |
136023,0 |
||
Местный бюджет |
92250,0 |
107866,0 |
86569,5 |
113151,0 |
73600,0 |
118583,0 |
84000,0 |
124156,0 |
129619,0 |
135063,0 |
|||
Прочие источники (ВИ) |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы
Основными рисками при реализации Подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка Подпрограммных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач Подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации Подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основные меры правового регулирования
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч. |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Управление транспорта и связи |
2014 - 2020 гг. |
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 N 645 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ" |
Внесение изменений в положение о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ |
Управление транспорта и связи |
2014 - 2020 гг. |
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 14 октября 2014 г. N 300 раздел 9 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
Расчет эффективности индикатора подпрограммы:
, где:
Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;
Если - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.
В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
, где:
Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
Расчет планового индекса подпрограммы:
|
|
n |
|
|
|
|
Iпп= |
SUM(Iи*Vi), |
где: |
||
|
|
i=1 |
|
|
Расчет индекса индикатора:
Xi-Xmin
Iи* = ---------------- , где
Xmax-Xmin
Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
* в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Расчет фактического значения индекса реализации подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
Наименование показателя |
Значение показателя, % |
Качественная оценка |
Эффективность реализации (Емп, Eпп) |
Высокоэффективная |
|
Эффективная |
||
Низкоэффективная |
||
Неэффективная |
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 февраля 2016 г. N 24 в наименование настоящей Подпрограммы внесены изменения
Подпрограмма "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ"
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 февраля 2016 г. N 24 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт
Наименование подпрограммы |
"Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" (далее - подпрограмма) |
||||||
Ответственный Исполнитель, |
Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ |
||||||
Соисполнители |
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ. |
||||||
Цель подпрограммы |
Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети |
||||||
Задачи подпрограммы |
1. Создание автомобильных парковок (парковки). 2. Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам. |
||||||
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
Достижение индекса "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ" и показателей: - "Доля созданных парковочных мест с момента реализации программы от планируемого количества парковочных мест на 2020 год"; - "Охват парковочных мест единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам". |
||||||
Сроки реализации подпрограммы |
На 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года |
||||||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы<*> |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
||
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2015 |
(план по программе) |
1 710,0 |
- |
855,0 |
855,0 |
- |
|
(утверждено в бюджете города) |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
||
2016 |
(план по программе) |
22 783,0 |
- |
11 391,5 |
11 391,5 |
- |
|
(утверждено в бюджете города) |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
||
2017 |
(план по программе) |
2 850,0 |
- |
1 425,0 |
1 425,0 |
- |
|
(утверждено в бюджете города) |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
||
2018 |
5 005,4 |
- |
2 502,7 |
2 502,7 |
- |
||
2019 |
5 005,4 |
- |
2 502,7 |
2 502,7 |
- |
||
2020 |
5 005,4 |
- |
2 502,7 |
2 502,7 |
- |
||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- создание в центральной части города Улан-Удэ 500 парковочных мест к 2016 году и 1000 парковочных мест - к 2020 году; - снижение количества нарушений Правил дорожного движения; - снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города; - повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети в часы пик. |
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Количественные характеристики:
- площадь территории г. Улан-Удэ - 347,6 кв. км.;
- численность населения на 01.01.2014 г. - 421,5 тыс. чел.;
- общее количество транспортных средств - более 120 000 ед.;
- обеспеченность парковками общего пользования ниже 50% от потребности;
- протяженность магистральной улично-дорожной сети составляет 226 км.
- общая протяженность улично-дорожной сети в границах г. Улан-Удэ оценивается в 383,6 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 231 км или 60,2%.
На улично-дорожной сети города построено 33 ед. мостовых сооружений: 14 транспортных мостов и 11 путепроводов, 4 пешеходных моста, 2 пешеходных путепровода, и 2 подземных пешеходных перехода.
Существующие парковки и дворовые территории в центральной части города перегружены, под стоянки автомобилей используется проезжая часть улиц. Недостаток парковок вместе с отсутствием дублирующих дорог по магистральным направлениям, недостаточной пропускной способностью существующей улично-дорожной сети, отсутствием транспортных развязок в разных уровнях на основных пересечениях приводит к возникновению транспортных заторов и нарушению участниками дорожного движения Правил дорожного движения.
Данная проблема имеет тенденцию к нарастанию в будущем соответственно уровню автомобилизации, усугубляется нехваткой площадей для обустройства парковок из-за существующей застройки и наличия исторических объектов.
Дополнительная потребность в парковках временного хранения в общественно-деловых и торговых центрах в историческом центре г. Улан-Удэ (нижняя и верхняя часть) составляет около 7 тысяч машиномест.
Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
1. Создание автомобильных парковок.
2. Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам.
Раздел 3. Ожидаемые результаты
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный (участники) |
1. |
Создание автомобильных парковок. |
Недостаток парковочных мест. Регулярные транспортные заторы. |
Количество созданных парковочных мест. |
в течение всего периода реализации подпрограммы |
объем перевозок пассажиров |
Управление транспорта и связи, Комитет по строительству, Комитет городского хозяйства, Комитет по управление имуществом и землепользованию, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству |
2. |
Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам. |
Нерентабельность эксплуатации платных парковок. Нарушения правил пользования городскими парковками, в том числе в части оплаты за пользование платными парковками. |
Количество парковочных мест, охваченных единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам. |
в течение всего периода реализации подпрограммы |
объем перевозок пассажиров |
Управление транспорта и связи, Комитет городского хозяйства |
Раздел 4. Целевые индикаторы
|
Целевые индикаторы выполнения подпрограммы "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
|
||||||||||||||||
N |
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||
Общие показатели программы | ||||||||||||||||||
1. Цель: Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | ||||||||||||||||||
|
Индекс "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ" |
100 |
|
|
n |
|
> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62,50 |
82,50 |
90,00 |
95,00 |
100,00 |
|
|
Iп = SUM (Ii *Vi), | ||||||||||||||||||
|
|
i=1 |
|
|||||||||||||||
Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов. | ||||||||||||||||||
Задача N 1 Создание автомобильных парковок | ||||||||||||||||||
1 |
Доля созданных парковочных мест с момента реализации программы от планируемого количества парковочных мест на 2020 год |
50 |
П = (Псоз *100%)/П 2020, где:
Псоз - количество созданных парковочных мест с момента реализации программы, машиномест; П2020 - планируемое количество созданных парковочных мест за 2015 - 2020 годы, машиномест |
> |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100,0 |
||||
|
индекс по индикатору "Доля созданных парковочных мест с момента реализации программы от планируемого количества парковочных мест на 2020 год" |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,00 |
|
|||||
Задача N 2 Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам | ||||||||||||||||||
2 |
Охват парковочных мест единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам |
50 |
Опм=(Nопм х 100%)/Nпм, где
Nопм - количество парковочных мест, охваченных информационной системой, м/мест; Nпм - общее количество парковочных мест на платных парковках по г. Улан-Удэ, м/мест |
> |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
95 |
100 |
100 |
100 |
33,3 |
||||
|
индекс по индикатору "Охват парковочных мест единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам" |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,75 |
0,95 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Раздел 5. Срок реализации подпрограммы
На основе последовательности решения задач подпрограммы "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" определен период ее реализации.
Решение задач Программы будет осуществляться с 2015 года по 2020 год.
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 3 марта 2015 г. N 53 раздел 6 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 6. План программных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Ответственный (участники) |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||
Начала реализации |
Окончания реализации |
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 (план по программе) |
2019 (план по программе) |
2020 (план по программе) |
Итого (гр.8+гр.9+гр11+гр.13+гр.15+гр.16+гр.17) |
||||||||
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Строительство площадок для платных парковок |
Задача 1, индикатор 1 |
КС |
2015 |
2020 |
Итого: |
0,0 |
1710,0 |
0,0 |
1710,0 |
0,0 |
2850,0 |
0,0 |
1995,0 |
1995,0 |
1995,0 |
12 255,0 |
МБ |
0,0 |
855,0 |
0,0 |
855,0 |
0,0 |
1425,0 |
|
997,5 |
997,5 |
997,5 |
6 127,5 |
||||||
РБ |
0,0 |
855,0 |
0,0 |
855,0 |
0,0 |
1425,0 |
|
997,5 |
997,5 |
997,5 |
6 127,5 |
||||||
2. |
Создание единого парковочного пространства по платным парковкам с информационной системой мониторинга и управления |
Задача 2, индикатор 2 |
УТиС |
2015 |
2020 |
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21073,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3010,4 |
3010,4 |
3010,4 |
30 104,2 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10536,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1505,2 |
1505,2 |
1505,2 |
15 052,1 |
||||||
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10536,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1505,2 |
1505,2 |
1505,2 |
15 052,1 |
||||||
Итого: |
0,0 |
1 710,0 |
0,0 |
22 783,0 |
0,0 |
2 850,0 |
0,0 |
5 005,4 |
5 005,4 |
5 005,4 |
42 359,2 |
||||||
Местный бюджет: |
0,0 |
855,0 |
0,0 |
11391,5 |
0,0 |
1425,0 |
0,0 |
2502,7 |
2502,7 |
2502,7 |
21 179,6 |
||||||
Республиканский бюджет: |
0,0 |
855,0 |
0,0 |
11391,5 |
0,0 |
1425,0 |
0,0 |
2502,7 |
2502,7 |
2502,7 |
21 179,6 |
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 февраля 2016 г. N 24 в раздел 7 настоящей Подпрограммы внесены изменения
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
Статус |
Наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||||
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 г. (план по программе) |
2018 г. (план по программе) |
2019 г. (план по программе) |
2020 г. (план по программе) |
|||||
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
|||||||||||
Подпрограмма |
Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ |
УТиС, КС |
6940000000 |
|
|
|
0,0 |
855,0 |
0,0 |
11 391,5 |
0,0 |
1 425,0 |
2 502,7 |
2 502,7 |
2 502,7 |
Комплекс мероприятий |
Строительство площадок для платных парковок |
КС |
6944500001 |
0113 |
065 |
244, 414 |
0,0 |
855,0 |
0,0 |
855,0 |
0,0 |
1425,04 |
997,53 |
997,53 |
997,53 |
Комплекс мероприятий |
Организация парковочного пространства по платным парковкам с единой информационной системой мониторинга и управления |
УТиС |
6944500002 |
0412 |
032 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10536,51 |
0,0 |
0,0 |
1505,22 |
1505,22 |
1505,22 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
2014 г. (утверждено в бюджете) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 г. (план по программе) |
2019 г. (план по программе) |
2020 г. (план по программе) |
|||||||
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
||||||||
Подпрограмма |
Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ |
Всего по подпрограмме |
0,0 |
1 710,0 |
0,0 |
22 783,0 |
0,0 |
2 850,0 |
0,0 |
5 005,4 |
5 005,4 |
5 005,4 |
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
855,0 |
0,0 |
11391,5 |
0,0 |
1425,0 |
0,0 |
2502,7 |
2502,7 |
2502,7 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
855,0 |
0,0 |
11391,5 |
0,0 |
1425,0 |
0,0 |
2502,7 |
2502,7 |
2502,7 |
|||
В том числе капитальные вложения |
Итого |
0,0 |
1710,0 |
0,0 |
1710,0 |
0,0 |
2850,0 |
0,0 |
1995,1 |
1995,0 |
1995,1 |
||
РБ |
0,0 |
855,0 |
0,0 |
855,0 |
0,0 |
1425,0 |
0,0 |
997,5 |
997,5 |
997,5 |
|||
МБ |
0,0 |
855,0 |
0,0 |
855,0 |
0,0 |
1425,0 |
0,0 |
997,5 |
997,5 |
997,5 |
|||
Прочие нужды |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21073,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3010,4 |
3010,4 |
3010,4 |
||
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10536,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1505,2 |
1505,2 |
1505,2 |
|||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10536,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1505,2 |
1505,2 |
1505,2 |
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
Основными рисками при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы и не достижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий.
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере создания платных парковок.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства других регионов, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основные меры правового регулирования
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ |
Определение организации, обеспечивающей функционирование платных парковок. |
Комитет городского хозяйства |
2014 - 2015 гг. |
Внесение изменений в Закон РБ об административных правонарушениях |
Установление административной ответственности за неуплату размещения транспортного средства на платной парковке. |
Управление транспорта и связи Комитет городского хозяйства |
2014 - 2016 гг. |
Постановление Администрации г. Улан-Удэ |
Определение места расположения платных парковок, режима работы, порядка и способов оплаты. |
Управление транспорта и связи Комитет городского хозяйства |
2014 - 2020 гг. |
Постановление Администрации г. Улан-Удэ |
Утверждение размера платы за пользование платными парковками. |
Комитет экономического развития |
2014 - 2020 гг. |
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
Расчет эффективности индикатора подпрограммы:
, где:
Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;
Если - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.
В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
, где:
Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
Расчет планового индекса подпрограммы:
|
|
n |
|
|
|
|
Iпп= |
SUM(Iи*Vi), |
где: |
||
|
|
i=1 |
|
|
Расчет индекса индикатора:
Xi-Xmin
Iи*= ---------------- , где
Xmax-Xmin
Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
* в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Расчет фактического значения индекса реализации подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
Наименование показателя |
Значение показателя, % |
Качественная оценка |
Эффективность реализации (Емп, Eпп) |
Высокоэффективная |
|
Эффективная |
||
Низкоэффективная |
||
Неэффективная |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.