Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов Республики Бурятия от 5 декабря 2013 г. N 766-66
"О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31 марта 2011 года N 411-31 "О Программе социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 18 Устава городского округа "город Улан-Удэ", Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. В Программу социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы, утвержденную решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31 марта 2011 года N 411-31 "О Программе социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы" внести следующие изменения:
1.1. по тексту слова "г. Улан-Удэ" заменить на слова "город Улан-Удэ" в соответствующих падежах;
1.2. в подразделе 2. "Цели, задачи, система программных мероприятий":
1.2.1. наименование изложить в следующей редакции:
"Раздел II. Цели, задачи, система программных мероприятий";
1.2.2. в абзаце 8 последнее предложение исключить;
1.2.3. абзацы 9 - 12 исключить;
1.3. в подразделе 2.1. "Развитие экономики":
1.3.1. абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основной целью развития экономики является обеспечение устойчивого экономического роста.";
1.3.2. в таблице 2.1. "Индикаторы развития экономики" строку:
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб. |
2861,1 |
3310,0 |
3141,2 |
3036,1 |
3183,7 |
3355,2 |
изложить в следующей редакции:
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб. |
2861,1 |
3310,0 |
3141,2 |
3299,9 |
3026,7 |
3219,1 |
1.3.3. абзац 9 изложить в следующей редакции:
"создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;";
1.3.4. после абзаца 9 дополнить абзацем:
"создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Улан-Удэ.";
1.3.5. таблицу 2.2. "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие экономики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.2
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие экономики"
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем требуемого финансирования, млн. руб. |
||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
Всего |
18 083,86 |
973,10 |
416,92 |
642,65 |
16 051,19 |
||
2011 |
7 168,40 |
31,94 |
45,64 |
79,64 |
7 011,18 |
||
2012 |
6 805,78 |
905,96 |
315,82 |
331,88 |
5 252,13 |
||
2013 |
4 109,67 |
35,20 |
55,46 |
231,13 |
3 787,88 |
1.3.6. таблицу 2.6. "Реализация инвестиционных проектов в сфере энергетики и энергосберегающих технологий" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.6
Реализация инвестиционных проектов в сфере энергетики и энергосберегающих технологий
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
2 863,11 |
49,22 |
22,78 |
36,27 |
2 754,84 |
|||||||
2011 |
2 023,04 |
21,34 |
10,95 |
18,39 |
1 972,36 |
|||||||
2012 |
740,07 |
27,88 |
11,83 |
17,88 |
682,48 |
|||||||
2013 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||
1 |
Энергетика и энергосберегающие технологии |
Всего |
2 863,11 |
49,22 |
22,78 |
36,27 |
2 754,84 |
|||||
2011 |
2 023,04 |
21,34 |
10,95 |
18,39 |
1 972,36 |
|||||||
2012 |
740,07 |
27,88 |
11,83 |
17,88 |
682,48 |
|||||||
2013 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||
1.1. |
Реконструкция Улан-Удэнской ТЭЦ-1 - замена турбогенератора ст. N 7. |
Всего |
1 635,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 635,20 |
|||||
2011 |
1 635,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 635,20 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Реконструкция котла БКЗ-75-3,9 ст. N 5 Улан-Удэнской ТЭЦ-1. |
Всего |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.3. |
Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с использованием энергосберегающих технологий. |
Всего |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||
1.4. |
Реконструкция теплофикационного оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2. |
Всего |
46,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,55 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
46,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,55 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.5. |
МЦП "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Улан-Удэ до 2020 года" |
Всего |
841,36 |
49,22 |
22,78 |
36,27 |
733,09 |
|||||
2011 |
387,84 |
21,34 |
10,95 |
18,39 |
337,16 |
|||||||
2012 |
453,52 |
27,88 |
11,83 |
17,88 |
395,93 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.3.7. в подразделе 2.1.3. "Производство транспортных средств и оборудования" абзац 13 исключить;
1.3.8. таблицу 2.8. "Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.8
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
2 504,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 504,40 |
|||||||
2011 |
1 156,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 156,30 |
|||||||
2012 |
674,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
674,50 |
|||||||
2013 |
673,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
673,60 |
|||||||
1 |
Производство транспортных средств и оборудования |
Всего |
2 504,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 504,40 |
|||||
2011 |
1 156,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 156,30 |
|||||||
2012 |
674,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
674,50 |
|||||||
2013 |
673,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
673,60 |
|||||||
1.1. |
ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", техническое перевооружение действующего производства. Технологическая подготовка производства скоростного вертолета |
Всего |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|||||
2011 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
2012 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
2013 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
1.2. |
Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "Желдорреммаш", "Обновление и модернизация основных фондов" |
Всего |
1 004,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 004,40 |
|||||
2011 |
656,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
656,30 |
|||||||
2012 |
174,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174,50 |
|||||||
2013 |
173,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
173,60 |
";
1.3.9. в таблице 2.9. "Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" строки:
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем отгрузки, млн. рублей |
2275,3 |
2130,4 |
2387,5 |
2562 |
2664,5 |
2771,1 |
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. |
1,2 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,25 |
1,3 |
изложить в следующей редакции:
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем отгрузки, млн. рублей |
2275,3 |
2130,4 |
2387,5 |
1800 |
2664,5 |
2771,1 |
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. |
1,2 |
1,1 |
1,2 |
1,1 |
1,25 |
1,3 |
1.3.10. в подразделе 2.1.4. "Металлургическое производство" абзац 9 исключить;
1.3.11. таблицу 2.10. "Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.10
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
926,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
926,00 |
|||||||
2011 |
651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
651,00 |
|||||||
2012 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
|||||||
2013 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
|||||||
1 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
всего |
926,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
926,00 |
|||||
2011 |
651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
651,00 |
|||||||
2012 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
|||||||
2013 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
|||||||
1.1. |
ЗАО "Улан-Удэстальмост", увеличение объемов производства |
Всего |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
588,00 |
|||||
2011 |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
588,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
ЗАО "Улан-Удэстальмост", Технологическое переоснащение производства" |
Всего |
338,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
338,00 |
|||||
2011 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,00 |
|||||||
2012 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
|||||||
2013 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
";
1.3.12. в подразделе 2.1.5. "Промышленность строительных материалов" абзац 8 исключить;
1.3.13. таблицу 2.12. "Реализация инвестиционных проектов в промышленности строительных материалов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.12
Реализация инвестиционных проектов в промышленности строительных материалов
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
624,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
624,20 |
|||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310,00 |
|||||||
2013 |
314,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
314,20 |
|||||||
1 |
Промышленность строительных материалов |
всего |
624,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
624,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310,00 |
|||||||
2013 |
314,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
314,20 |
|||||||
1.1. |
Создание домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий мощностью 120 - 150 тыс. кв. м. в год на базе ОАО "Завод бетонных блоков" |
Всего |
124,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
|||||||
2013 |
64,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64,20 |
|||||||
1.2. |
Завод модульного домостроения ООО "Вертикаль" (получение преференций в рамках создаваемой ЗЭБ) |
Всего |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
|||||||
2013 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
";
1.3.14. подраздел 2.1.6. "Лесопромышленный комплекс" исключить;
1.3.15. в подразделе 2.1.7. "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" абзац 10 исключить;
1.3.16. таблицу 2.16. "Реализация инвестиционных проектов в производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.16
Реализация инвестиционных проектов в производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
|||||||
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2012 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2013 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
1 |
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
всего |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
|||||
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2012 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2013 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
1.1. |
Обновление основных фондов ОАО "Улан-Удэнская приборостроительное производственное объединение" |
Всего |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
|||||
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2012 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2013 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
";
1.3.17. в подразделе 2.1.8. "Легкая промышленность" абзац 7 исключить;
1.3.18. таблицу 2.18. "Инвестиционные проекты отрасли "легкая промышленность" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.18
Инвестиционные проекты отрасли "Легкая промышленность"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
59,00 |
16,00 |
8,50 |
0,00 |
34,50 |
|||||||
2011 |
27,00 |
9,00 |
1,00 |
0,00 |
17,00 |
|||||||
2012 |
17,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2013 |
15,00 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
7,50 |
|||||||
1 |
Легкая промышленность |
всего |
59,00 |
16,00 |
8,50 |
0,00 |
34,50 |
|||||
2011 |
27,00 |
9,00 |
1,00 |
0,00 |
17,00 |
|||||||
2012 |
17,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2013 |
15,00 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
7,50 |
|||||||
1.1. |
ООО "ПО Наран". Производство швейных изделий |
Всего |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
ООО "ПО Наран". Первичная обработка шерсти |
Всего |
47,00 |
16,00 |
7,50 |
0,00 |
23,50 |
|||||
2011 |
18,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|||||||
2012 |
14,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
|||||||
2013 |
15,00 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
7,50 |
|||||||
1.3. |
Организация швейного производства. Увеличение выпуска и расширение ассортимента изделий. ООО "Эльф" |
Всего |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||
2011 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
|||||||
2012 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
";
1.3.19. в подразделе 2.1.9. "Пищевая и перерабатывающая промышленность" абзац 10 исключить;
1.3.20. таблицу 2.20. "Реализация инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.20
Реализация инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
3 382,40 |
0,00 |
14,70 |
0,00 |
3 367,70 |
|||||||
2011 |
1 577,30 |
0,00 |
12,70 |
0,00 |
1 564,60 |
|||||||
2012 |
1 149,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 149,10 |
|||||||
2013 |
656,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
654,00 |
|||||||
1 |
Развитие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, создание интегрированных структур |
Всего |
3 382,40 |
0,00 |
14,70 |
0,00 |
3 367,70 |
|||||
2011 |
1 577,30 |
0,00 |
12,70 |
0,00 |
1 564,60 |
|||||||
2012 |
1 149,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 149,10 |
|||||||
2013 |
656,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
654,00 |
|||||||
1.1. |
Техническое перевооружение производства кондитерских изделий на ЗАО "Амта" |
Всего |
26,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,00 |
|||||
2011 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2012 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||||
2013 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||||
1.2. |
Строительство, модернизация и техническое перевооружение ООО "Бурятмяспром" |
Всего |
1 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 560,00 |
|||||
2011 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|||||||
2012 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
|||||||
2013 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
1.3. |
Развитие ликероводочного направления деятельности ОАО "Байкалфарм" |
Всего |
1 638,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 638,50 |
|||||
2011 |
495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
495,00 |
|||||||
2012 |
544,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544,50 |
|||||||
2013 |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
|||||||
1.4. |
Технологическое оснащение производства ООО "Пиката" |
Всего |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2012 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2013 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
1.5. |
Расширение производственных мощностей и развитие инфраструктуры ООО "Улан-Удэнский рыбозавод" |
Всего |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||
2011 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2012 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2013 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
1.6. |
Производство продуктов функционального питания (оригинальных симбиотических заквасок на молоке) НПО "Эм-центр" |
Всего |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
|||||
2011 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
2012 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
2013 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
1.7. |
Технологическое оснащение производства (компания "Велес") |
Всего |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||
2011 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||||
2012 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.8. |
Реконструкция и техническое перевооружение действующего обрабатывающего производства ОАО "Молоко Бурятии" |
Всего |
28,20 |
0,00 |
14,70 |
0,00 |
13,50 |
|||||
2011 |
25,20 |
0,00 |
12,70 |
0,00 |
12,50 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
3,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
1.9. |
Оснащение производства ООО "Хлебушек" современным оборудованием |
Всего |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
|||||
2011 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||||
2012 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
1.10. |
Модернизация производства ОАО "Бурятхлебпром" |
Всего |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2012 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2013 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
1.11. |
Организация цеха по переработке дикоросов ИП Зарубин В.В. ("СибДикорос") |
Всего |
4,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,70 |
|||||
2011 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,10 |
|||||||
2012 |
2,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,60 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
";
1.3.21. в подразделе 2.1.10. "Строительство" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основной целью развития жилищного строительства является создание благоприятных условий для проживания граждан в городе Улан-Удэ.";
1.3.22. таблицу 2.21. "Индикаторы строительного комплекса" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.21
Индикаторы сферы строительства
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам. ";
1.3.23. подраздел 2.1.10. "Строительство" после абзаца 7 дополнить абзацами:
"5. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности.
6. Определение сейсмодефицита существующей застройки (жилых домов, зданий, сооружений).
7. Повышение уровня сейсмоустойчивости жилых домов, зданий и сооружений.";
1.3.24. в подразделе 2.1.10. "Строительство" последний абзац изложить в следующей редакции:
"- реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания города Улан-Удэ";
1.3.25. таблицу 2.21.1. "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий строительства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.21.1
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий строительства
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
1 165,53 |
414,85 |
176,48 |
286,72 |
287,49 |
|||||||
2011 |
216,11 |
0,00 |
0,00 |
41,05 |
175,06 |
|||||||
2012 |
918,47 |
414,85 |
176,48 |
214,72 |
112,43 |
|||||||
2013 |
30,95 |
0,00 |
0,00 |
30,95 |
0,00 |
|||||||
1 |
МЦП "Жилище" на 2011 - 2015 гг., Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" |
Всего |
718,30 |
392,65 |
128,13 |
110,15 |
87,38 |
|||||
2011 |
69,66 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
54,66 |
|||||||
2012 |
648,64 |
392,65 |
128,13 |
95,15 |
32,72 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
МЦП "Жилище" на 2011 - 2015 гг., Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Улан-Удэ" |
Всего |
157,43 |
0,00 |
34,22 |
80,52 |
42,69 |
|||||
2011 |
9,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,40 |
|||||||
2012 |
148,03 |
0,00 |
34,22 |
80,52 |
33,29 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3 |
МЦП "Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ "город Улан-Удэ" * |
Всего |
87,95 |
0,00 |
0,00 |
87,95 |
0,00 |
|||||
2011 |
26,05 |
0,00 |
0,00 |
26,05 |
0,00 |
|||||||
2012 |
30,95 |
0,00 |
0,00 |
30,95 |
0,00 |
|||||||
2013 |
30,95 |
0,00 |
0,00 |
30,95 |
0,00 |
|||||||
4 |
Водоснабжение мкр. Лысая гора, Аршан * |
Всего |
102,46 |
11,27 |
7,17 |
4,12 |
79,90 |
|||||
2011 |
56,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,34 |
|||||||
2012 |
46,12 |
11,27 |
7,17 |
4,12 |
23,56 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
5 |
Водоснабжение мкр. Забайкальский * |
Всего |
99,39 |
10,93 |
6,96 |
3,98 |
77,52 |
|||||
2011 |
54,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,66 |
|||||||
2012 |
44,73 |
10,93 |
6,96 |
3,98 |
22,86 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.3.26. в подразделе 2.1.11. "Транспорт" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основной целью развития городского пассажирского транспорта является повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения и совершенствование транспортной системы города Улан-Удэ.";
1.3.27. подраздел 2.1.11. "Транспорт" после абзаца 7 дополнить абзацами:
"повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ;
обеспечение условий для устойчивого функционирования городского муниципального транспорта.";
1.3.28. таблицу 2.22. "Индикаторы развития транспорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.22
Индикаторы развития транспорта
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси) <*>, млн. чел. |
82 |
73,2 |
73,4 |
73,5 |
73,8 |
74,0 |
Количество маршрутов |
74 |
47 |
47 |
47 |
- |
- |
Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе<*>, % |
- |
5 |
15 |
85 |
100 |
100 |
Среднемесячная заработная плата<*>, руб. |
16182 |
23700 |
24400 |
25130 |
25900 |
26700 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
";
1.3.29. в подразделе 2.1.11. "Транспорт" в абзаце 11 слова "до 2013 года" заменить словами "на период до 2013 года";
1.3.30. таблицу 2.22.1. "Реализация инвестиционных проектов в отрасли "транспорт" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.22.1
Реализация инвестиционных проектов в отрасли "Транспорт"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
888,10 |
0,00 |
0,00 |
242,04 |
646,06 |
|||||||
2011 |
168,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168,96 |
|||||||
2012 |
280,06 |
0,00 |
0,00 |
49,96 |
230,10 |
|||||||
2013 |
439,08 |
0,00 |
0,00 |
192,08 |
247,00 |
|||||||
1. |
МДЦП "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ на 2010 - 2014 гг." <*> |
Всего |
126,52 |
0,00 |
0,00 |
126,52 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
25,96 |
0,00 |
0,00 |
25,96 |
0,00 |
|||||||
2013 |
100,56 |
0,00 |
0,00 |
100,56 |
0,00 |
|||||||
2. |
МДЦП "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." <*> |
Всего |
761,58 |
0,00 |
0,00 |
115,52 |
646,06 |
|||||
2011 |
168,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168,96 |
|||||||
2012 |
254,10 |
0,00 |
0,00 |
24,00 |
230,10 |
|||||||
2013 |
338,52 |
0,00 |
0,00 |
91,52 |
247,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.3.31. в подразделе 2.1.13. "Туризм" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основная цель развития туристического комплекса - создание современной индустрии туризма, обеспечивающей, с одной стороны, удовлетворение разнообразных потребностей российских и иностранных граждан в туризме и отдыхе, а с другой - значительный вклад туристического комплекса в развитие экономики города Улан-Удэ, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Улан-Удэ.";
1.3.32. в таблице 2.24. "Индикаторы развития сферы туризма" строки:
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Количество туристских прибытий, тыс. чел. |
171,1 |
226 |
242 |
262 |
283 |
307 |
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. руб. |
267,3 |
720 |
872 |
1080 |
1320 |
1550 |
Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест |
1450 |
1860 |
1910 |
1950 |
2090 |
2300 |
изложить в следующей редакции:
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Количество туристских прибытий, тыс. чел. |
171,1 |
226 |
242 |
245 |
283 |
307 |
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. руб. |
267,3 |
720 |
872 |
930 |
1320 |
1550 |
Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест |
1450 |
1860 |
1910 |
2200 |
2250 |
2300 |
1.3.33. подраздел 2.1.13. "Туризм" после абзаца 6 дополнить абзацем:
"- создание положительного имиджа и продвижение города Улан-Удэ - как туристского центра Байкальского региона;";
1.3.34. в подразделе 2.1.13. "Туризм" последний абзац исключить;
1.3.35. таблицу 2.25. "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.25
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
1 358,70 |
454,63 |
85,85 |
49,12 |
769,10 |
|||||||
2011 |
404,40 |
0,00 |
0,00 |
9,30 |
395,10 |
|||||||
2012 |
904,30 |
454,63 |
85,85 |
39,82 |
324,00 |
|||||||
2013 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||
1 |
Развитие туризма, в т.ч.: |
Всего |
1 358,70 |
454,63 |
85,85 |
49,12 |
769,10 |
|||||
2011 |
404,40 |
0,00 |
0,00 |
9,30 |
395,10 |
|||||||
2012 |
904,30 |
454,63 |
85,85 |
39,82 |
324,00 |
|||||||
2013 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Развитие туризма в Улан-Удэ на 2009 - 2011 гг."* |
Всего |
5,10 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,10 |
|||||
2011 |
5,10 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,10 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Создание региональной зоны туристско-рекреационного типа "Парк-отель "Верхняя Березовка"* |
Всего |
1 228,60 |
454,63 |
85,85 |
44,12 |
644,00 |
|||||
2011 |
354,30 |
0,00 |
0,00 |
4,30 |
350,00 |
|||||||
2012 |
874,30 |
454,63 |
85,85 |
39,82 |
294,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.3. |
Строительство гостиницы на 50 мест "Верхнеудинск", ул. Бабушкина |
Всего |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||
2011 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
2012 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
|||||||
2013 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||
1.4. |
Строительство гостиницы на 20 мест в 104 кв. |
Всего |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.3.36. в подразделе 2.1.14. "Потребительский рынок" абзац 22 исключить;
1.3.37. таблицу 2.27. "Реализация инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.27
Реализация инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
3 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 880,00 |
|||||||
2011 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
|||||||
2012 |
1 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 540,00 |
|||||||
2013 |
1 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 490,00 |
|||||||
1 |
Торговля и общественное питание, в т.ч. |
Всего |
3 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 880,00 |
|||||
2011 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
|||||||
2012 |
1 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 540,00 |
|||||||
2013 |
1 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 490,00 |
|||||||
1.1. |
Строительство и реконструкция объектов розничной торговли, торгово-деловых центров |
Всего |
3 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 240,00 |
|||||
2011 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650,00 |
|||||||
2012 |
1 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 330,00 |
|||||||
2013 |
1 260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 260,00 |
|||||||
1.2. |
Строительство и реконструкция объектов общественного питания, в т.ч. в комплексе придорожного сервиса |
Всего |
640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
640,00 |
|||||
2011 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|||||||
2012 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210,00 |
|||||||
2013 |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230,00 |
";
1.3.38. в подразделе 2.1.15. "Малое предпринимательство" в наименовании, в абзацах 1 и 4 слова "малое" заменить словами "малое и среднее" в соответствующих падежах;
1.3.39. в подразделе 2.1.15. "Малое и среднее предпринимательство" абзац 3 исключить;
1.3.40. подраздел 2.1.15. "Малое и среднее предпринимательство" после абзаца 10 дополнить абзацами:
"- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Улан-Удэ;
- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса;";
1.3.41. таблицу 2.29. "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого предпринимательства**" изложить в следующей редакции:
Таблица 2.29
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого предпринимательства
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
191,30 |
0,00 |
33,60 |
23,60 |
134,10 |
|||||||
2011 |
48,30 |
0,00 |
11,20 |
8,80 |
28,30 |
|||||||
2012 |
64,80 |
0,00 |
11,20 |
8,60 |
45,00 |
|||||||
2013 |
78,20 |
0,00 |
11,20 |
6,20 |
60,80 |
|||||||
1 |
Развитие предпринимательства, в т.ч.: |
Всего |
191,30 |
0,00 |
33,60 |
23,60 |
134,10 |
|||||
2011 |
48,30 |
0,00 |
11,20 |
8,80 |
28,30 |
|||||||
2012 |
64,80 |
0,00 |
11,20 |
8,60 |
45,00 |
|||||||
2013 |
78,20 |
0,00 |
11,20 |
6,20 |
60,80 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 годы * |
Всего |
156,30 |
0,00 |
33,60 |
23,60 |
99,10 |
|||||
2011 |
36,80 |
0,00 |
11,20 |
8,80 |
16,80 |
|||||||
2012 |
52,80 |
0,00 |
11,20 |
8,60 |
33,00 |
|||||||
2013 |
66,70 |
0,00 |
11,20 |
6,20 |
49,30 |
|||||||
1.2. |
ООО "Дулан" производство теплых домов, дровяных котлов |
Всего |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
|||||
2011 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2012 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2013 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
1.3. |
ООО "Аквасервис" Производство емкостей, резервуаров из полимерных материалов |
Всего |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||
2011 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||||
2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2013 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||||
1.4. |
ООО "Байкалвент" Производство вентиляционного оборудования |
Всего |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||
2011 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.3.42. таблицу 2.30. "Индикаторы рынка труда" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.30
Индикаторы рынка труда
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.";
1.3.43. таблицу 2.31. "Реализация мероприятий в сфере занятости населения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.31
Реализация мероприятий в сфере занятости населения
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
17,80 |
4,80 |
0,00 |
2,70 |
10,30 |
|||||||
2011 |
5,90 |
1,60 |
0,00 |
0,90 |
3,40 |
|||||||
2012 |
5,90 |
1,60 |
0,00 |
0,90 |
3,40 |
|||||||
2013 |
6,00 |
1,60 |
0,00 |
0,90 |
3,50 |
|||||||
1 |
Организация общественных работ<*> |
Всего |
15,30 |
4,20 |
0,00 |
1,20 |
9,90 |
|||||
2011 |
5,10 |
1,40 |
0,00 |
0,40 |
3,30 |
|||||||
2012 |
5,10 |
1,40 |
0,00 |
0,40 |
3,30 |
|||||||
2013 |
5,10 |
1,40 |
0,00 |
0,40 |
3,30 |
|||||||
2 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет<*> |
Всего |
2,50 |
0,60 |
0,00 |
1,50 |
0,40 |
|||||
2011 |
0,80 |
0,20 |
0,00 |
0,50 |
0,10 |
|||||||
2012 |
0,80 |
0,20 |
0,00 |
0,50 |
0,10 |
|||||||
2013 |
0,90 |
0,20 |
0,00 |
0,50 |
0,20 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.3.44. в подразделе 2.1.17. "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" таблицу 2.33. "Индикаторы развития рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.33
Индикаторы развития рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доля утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов<*><***>, % |
28,50 |
39 |
40 |
41 |
41,5 |
42 |
Обеспеченность полигонами твердых бытовых отходов, куб. м на 1000 населения<**> |
174,01 |
1142,14 |
1142,14 |
1200 |
- |
- |
Посадка лесных культур, га |
- |
10 |
10 |
10 |
- |
- |
Доля посаженных лесных насаждений от общего числа требуемой посадки<***>, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
<*> - колебания доли утилизированных и размещенных отходов объясняется ростом использования шлаков в стройиндустрии в 2008 г. и спадом производства в 2009 г. За базовое значение индикатора принят среднеарифметический показатель.
<**> - Предприятия представляют отчеты 1 раз в год до 2 февраля года, следующего за отчетным.
<***> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам. ";
1.3.45. таблицу 2.34. "Реализация мероприятий в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.34
Реализация мероприятий в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
148,32 |
33,60 |
75,01 |
2,21 |
37,50 |
|||||||
2011 |
15,10 |
0,00 |
9,79 |
1,21 |
4,10 |
|||||||
2012 |
51,58 |
0,00 |
30,46 |
0,00 |
21,12 |
|||||||
2013 |
81,64 |
33,60 |
34,76 |
1,00 |
12,28 |
|||||||
1 |
Охрана окружающей среды |
Всего |
148,32 |
33,60 |
75,01 |
2,21 |
37,50 |
|||||
2011 |
15,10 |
0,00 |
9,79 |
1,21 |
4,10 |
|||||||
2012 |
51,58 |
0,00 |
30,46 |
0,00 |
21,12 |
|||||||
2013 |
81,64 |
33,60 |
34,76 |
1,00 |
12,28 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Экологическая безопасность г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг. и на период до 2017 г.",* в т.ч.: |
Всего |
132,14 |
33,60 |
71,43 |
2,21 |
24,90 |
|||||
2011 |
13,31 |
0,00 |
8,00 |
1,21 |
4,10 |
|||||||
2012 |
41,00 |
0,00 |
30,46 |
0,00 |
10,54 |
|||||||
2013 |
77,83 |
33,60 |
32,97 |
1,00 |
10,26 |
|||||||
1.1.1. |
Разработка сводного проекта ПДВ г. Улан-Удэ |
Всего |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.2. |
Разработка проектов санитарно-защитных зон кладбищ |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.3. |
Расчистка устьевой части русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ Республики Бурятия |
Всего |
52,03 |
0,00 |
52,03 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
25,46 |
0,00 |
25,46 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
26,57 |
0,00 |
26,57 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.4. |
Проектирование установки по обеззараживанию очищенных сточных вод правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.5. |
Проектирование установки по обеззараживанию очищенных сточных вод левобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ |
Всего |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
0,21 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
0,21 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.6. |
Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе мкр. Стеклозавод г. Улан-Удэ |
Всего |
50,00 |
33,60 |
6,40 |
0,00 |
10,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
50,00 |
33,60 |
6,40 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
1.1.7. |
Разработка проекта и строительство установки по сжиганию отходов промышленного производства, ТБО и каменноугольной смолы, в т.ч. 1 очередь-установка по сжиганию КТО-150 |
Всего |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|||||
2011 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.8. |
Разработка программы по рекультивации площадки промышленных отходов в мкр. Матросова |
Всего |
14,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,44 |
|||||
2011 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,90 |
|||||||
2012 |
10,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,54 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.9. |
Разработка проекта и установка циклона на котельной мкр. Тальцы-19 |
Всего |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,26 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,26 |
|||||||
1.2. |
Техническое перевооружение системы автоматизации котлов КВТС 10 N 1, 2, 3 котельной мкр. Аэропорт |
Всего |
2,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,02 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,02 |
|||||||
1.3. |
Техническое перевооружение котельной мкр. Аэропорт с заменой дымососа котла КВТС 10 N 1 |
Всего |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,50 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,50 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.4. |
Техническое перевооружение системы газоотходов и системы золоулавливания котельной мкр. Аэропорт |
Всего |
2,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,08 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,08 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.5. |
Разработка проекта расчистки русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ (створ ул. Бабушкина до створа пр-т Автомобилистов) Республики Бурятия |
Всего |
3,58 |
0,00 |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
1,79 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,79 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.4. в подразделе 2.2 "Развитие социальной сферы":
1.4.1. абзац 4 изложить в следующей редакции:
"обеспечение доступности образования и культуры;";
1.4.2. в абзаце 6 слова "здравоохранения," исключить;
1.4.3. таблицу 2.35 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие социальной сферы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.35
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие социальной сферы"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
11 322,73 |
7 295,49 |
1 786,36 |
1 139,42 |
1 101,46 |
|||||||
2011 |
3 862,85 |
2 451,81 |
654,94 |
599,62 |
156,49 |
|||||||
2012 |
4 636,67 |
2 584,95 |
788,34 |
394,47 |
868,92 |
|||||||
2013 |
2 823,20 |
2 258,73 |
343,08 |
145,33 |
76,06 |
";
1.4.4. в подразделе 2.2.1 "Демографическая политика" таблицу 2.35.1 "Индикаторы демографической политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.35.1
Индикаторы демографии
Индикатор |
2007 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Численность постоянного населения г. Улан-Удэ на начало года, тыс. чел. |
373,3 |
405,9 |
411,6 |
416,1 |
420,4 |
424,9 |
Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел. |
0,8 |
1,6 |
2,2 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
Миграционный прирост (убыль) населения, тыс. чел. |
-1,8 |
4,1 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
";
1.4.5. в подразделе 2.2.1 "Демографическая политика" абзацы 7 - 31 исключить;
1.4.6. в таблице 2.36 "Индикаторы молодежной политики" строку:
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, ед. |
215 |
45 |
50 |
55 |
61 |
66 |
изложить в следующей редакции:
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Количество молодых семей (специалистов), в том числе участников строительства МЖК, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий, семей (специалистов) |
- |
55 |
55 |
59 |
61 |
66 |
1.4.7. подраздел 2.2.2 "Молодежная политика" после абзаца 5 дополнить абзацами:
"- информационное обеспечение молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией;
- выявление и поддержка талантливой молодежи, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов;
- развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта;
- формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.";
1.4.8. таблицу 2.37. "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области молодежной политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.37
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области молодежной политики
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
7,45 |
0,00 |
0,00 |
7,45 |
0,00 |
|||||||
2011 |
2,26 |
0,00 |
0,00 |
2,26 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
2,33 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
2,86 |
0,00 |
|||||||
1 |
Мероприятия в области молодежной политики, в т.ч. |
Всего |
7,45 |
0,00 |
0,00 |
7,45 |
0,00 |
|||||
2011 |
2,26 |
0,00 |
0,00 |
2,26 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
2,33 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
2,86 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
ВЦП "Молодежь Улан-Удэ" на 2011 - 2013 годы* |
Всего |
7,45 |
0,00 |
0,00 |
7,45 |
0,00 |
|||||
2011 |
2,26 |
0,00 |
0,00 |
2,26 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
2,33 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
2,86 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.4.9. таблицу 2.38. "Индикаторы культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.38
Индикаторы культуры и искусства
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.";
1.4.10. в подразделе 2.2.3 "Культура и искусство" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основной целью развития культуры и искусства на среднесрочную перспективу является сохранение и развитие культурного потенциала граждан, формирование положительного имиджа города Улан-Удэ как культурной столицы республики и туристического центра".
1.4.11. в подразделе 2.2.3 "Культура и искусство" абзац 6 изложить в следующей редакции:
"- поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества;";
1.4.12. таблицу 2.39 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.39
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
2 209,56 |
1 771,72 |
417,26 |
14,58 |
6,00 |
|||||||
2011 |
1 522,36 |
1 148,15 |
362,61 |
11,60 |
0,00 |
|||||||
2012 |
258,59 |
230,00 |
25,10 |
1,49 |
2,00 |
|||||||
2013 |
428,61 |
393,57 |
29,55 |
1,49 |
4,00 |
|||||||
1 |
Реконструкция и реставрация Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова * |
Всего |
522,96 |
468,98 |
53,98 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
499,07 |
445,48 |
53,59 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
23,89 |
23,50 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
Реконструкция кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева* |
Всего |
600,68 |
599,67 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
600,68 |
599,67 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3 |
Строительство Национального музея Республики Бурятия, в том числе разработка проектно-сметной документации |
Всего |
5,31 |
3,00 |
2,31 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,31 |
0,00 |
2,31 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4 |
Разработка ПСД и строительство пристроя к репетиционной базе Бурятского государственного национального театра песни и танца "Байкал" * |
Всего |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
5 |
Реконструкция и реставрация здания Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, в т.ч. разработка ПСД |
Всего |
310,13 |
0,00 |
310,13 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
302,75 |
0,00 |
302,75 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
7,38 |
0,00 |
7,38 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
6 |
Строительство пристроя и реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Бурятия, в том числе разработка и корректировка проектно-сметной документации |
Всего |
736,90 |
700,07 |
36,83 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
105,26 |
100,00 |
5,26 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
242,10 |
230,00 |
12,10 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
389,54 |
370,07 |
19,47 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7 |
Разработка проектно-сметной документации и строительство пристроя и реконструкция здания Бурятского Республиканского хореографического колледжа Республики Бурятия |
Всего |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8 |
Восстановление парковых зон |
Всего |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||||
2013 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||||
9 |
МЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Улан-Удэ"*, в т.ч.: |
Всего |
13,28 |
0,00 |
0,00 |
13,28 |
0,00 |
|||||
2011 |
10,30 |
0,00 |
0,00 |
10,30 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,489 |
0,00 |
0,00 |
1,489 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,490 |
0,00 |
0,00 |
1,490 |
0,00 |
|||||||
9.1. |
Установка пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения учреждений культуры* |
Всего |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
|||||||
10 |
Капитальный ремонт ДШИ N 13 * |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
0,00 |
|||||
2011 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.4.13. в наименовании подраздела 2.2.4 "Образование и наука" слова "и наука" исключить;
1.4.14. в подразделе 2.2.4. "Образование" абзацы 1 - 4 изложить в следующей редакции:
"Основной целью развития образования на среднесрочную перспективу является создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего, дополнительного образования и организации детского отдыха с учетом потребностей граждан, общества, государства.";
1.4.15. таблицу 2.40 "Индикаторы образования и науки" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.40
Индикаторы образования
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.";
1.4.16. в подразделе 2.2.4 "Образование" абзац 8 изложить в следующей редакции:
"создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающегося общества города и республики;";
1.4.17. подраздел 2.2.4 "Образование" после абзаца 14 дополнить абзацем:
"совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования сферы образования.";
1.4.18. в подразделе 2.2.4 "Образование" абзац 22 изложить в следующей редакции:
"2. Созданию системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, созданию условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе реализации президентской инициативы "Наша новая школа" и модернизации его содержания с учетом потребностей развивающегося общества города Улан-Удэ и Республики Бурятия:";
1.4.19. таблицу 2.41. "Реализация инвестиционных проектов в области образования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.41
Реализация инвестиционных проектов в области образования
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
1 541,67 |
108,40 |
276,00 |
436,55 |
720,73 |
|||||||
2011 |
280,63 |
0,00 |
0,00 |
279,91 |
0,73 |
|||||||
2012 |
1 059,00 |
108,40 |
133,40 |
97,20 |
720,00 |
|||||||
2013 |
202,04 |
0,00 |
142,60 |
59,44 |
0,00 |
|||||||
1 |
Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ, в т.ч.: |
Всего |
1 141,96 |
0,00 |
199,10 |
222,86 |
720,00 |
|||||
2011 |
130,17 |
0,00 |
0,00 |
130,17 |
0,00 |
|||||||
2012 |
918,50 |
0,00 |
126,60 |
71,90 |
720,00 |
|||||||
2013 |
93,29 |
0,00 |
72,50 |
20,79 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ", в т.ч.: <*> |
Всего |
88,96 |
0,00 |
0,00 |
88,96 |
0,00 |
|||||
2011 |
68,17 |
0,00 |
0,00 |
68,17 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
20,79 |
0,00 |
0,00 |
20,79 |
0,00 |
|||||||
1.1.1. |
Капитальный ремонт ДОУ N 13 <*> |
Всего |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
0,00 |
|||||
2011 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.2. |
Филиал ДОУ N 64 (школа N 19). Оплата за выполненные работы <*> |
Всего |
13,76 |
0,00 |
0,00 |
13,76 |
0,00 |
|||||
2011 |
13,76 |
0,00 |
0,00 |
13,76 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.3. |
Филиал ДОУ N 59 (школа N 50). Оплата за выполненные работы <*> |
Всего |
31,56 |
0,00 |
0,00 |
31,56 |
0,00 |
|||||
2011 |
15,78 |
0,00 |
0,00 |
15,78 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
15,78 |
0,00 |
0,00 |
15,78 |
0,00 |
|||||||
1.1.4. |
ДОУ N 15 мкр. Аэропорт. Оплата за выполненные работы <*> |
Всего |
30,13 |
0,00 |
0,00 |
30,13 |
0,00 |
|||||
2011 |
30,13 |
0,00 |
0,00 |
30,13 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.5. |
Капитальный ремонт кровли, перекрытий в ДОУ <*> |
Всего |
10,01 |
0,00 |
0,00 |
10,01 |
0,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
5,01 |
0,00 |
0,00 |
5,01 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Капитальный ремонт ДОУ N 62 <*> |
Всего |
60,80 |
0,00 |
0,00 |
60,80 |
0,00 |
|||||
2011 |
60,80 |
0,00 |
0,00 |
60,80 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.3. |
Капитальный ремонт ДОУ N 51 <*> |
Всего |
207,20 |
0,00 |
199,10 |
8,10 |
0,00 |
|||||
2011 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
1,20 |
0,00 |
|||||||
2012 |
133,50 |
0,00 |
126,60 |
6,90 |
0,00 |
|||||||
2013 |
72,50 |
0,00 |
72,50 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.4. |
Восстановление ДОУ N 50 (школа N 41) на 80 мест <*> |
Всего |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.5. |
Строительство детского сада на 240 мест в мкр. Тулунжа <*> |
Всего |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.6. |
Строительство детского сада на 240 мест в мкр. Солдатский <*> |
Всего |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.7. |
Строительство детского сада на 240 мест в мкр. Исток <*> |
Всего |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2. |
Развитие общего образования: в т.ч.<*> |
Всего |
319,05 |
108,40 |
76,90 |
133,75 |
0,00 |
|||||
2011 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
119,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
120,30 |
108,40 |
6,80 |
5,10 |
0,00 |
|||||||
2013 |
79,75 |
0,00 |
70,10 |
9,65 |
0,00 |
|||||||
2.1. |
Строительство школы в мкр. Орешкова г. Улан-Удэ <*> |
Всего |
79,00 |
0,00 |
0,00 |
79,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
79,00 |
0,00 |
0,00 |
79,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2. |
Объединение школ в образовательные центры: школы N 25 и 20, школы N 26 и 48 <*> |
Всего |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.3. |
Открытие профильной школы старшей ступени в здании МУК N 2 <*> |
Всего |
7,25 |
0,00 |
0,00 |
7,25 |
0,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,25 |
0,00 |
0,00 |
2,25 |
0,00 |
|||||||
2.4. |
Открытие профильной школы старшей ступени на базе школы N 35 <*> |
Всего |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.5. |
Капитальный ремонт школ <*> |
Всего |
217,80 |
108,40 |
76,90 |
32,50 |
0,00 |
|||||
2011 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
120,30 |
108,40 |
6,80 |
5,10 |
0,00 |
|||||||
2013 |
77,50 |
0,00 |
70,10 |
7,40 |
0,00 |
|||||||
3 |
Развитие дополнительного образования, в т.ч.* |
Всего |
80,67 |
0,00 |
0,00 |
79,94 |
0,73 |
|||||
2011 |
31,47 |
0,00 |
0,00 |
30,74 |
0,73 |
|||||||
2012 |
20,20 |
0,00 |
0,00 |
20,20 |
0,00 |
|||||||
2013 |
29,00 |
0,00 |
0,00 |
29,00 |
0,00 |
|||||||
3.1. |
Открытие детского оздоровительно-образовательного лагеря "Любимый" (оз. Щучье) <*> |
Всего |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3.2. |
Строительство и оснащение автогородка в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ <*> |
Всего |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
5,50 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
5,50 |
0,00 |
|||||||
3.3. |
Капитальный ремонт загородных оздоровительных лагерей, строительство новых корпусов* |
Всего |
48,37 |
0,00 |
0,00 |
47,64 |
0,73 |
|||||
2011 |
14,47 |
0,00 |
0,00 |
13,74 |
0,73 |
|||||||
2012 |
10,40 |
0,00 |
0,00 |
10,40 |
0,00 |
|||||||
2013 |
23,50 |
0,00 |
0,00 |
23,50 |
0,00 |
|||||||
3.4. |
Строительство международного оздоровительно-образовательного центра отдыха детей "Байкальские волны" в местности Сухая, Кабанский р-н.* |
Всего |
14,80 |
0,00 |
0,00 |
14,80 |
0,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
9,80 |
0,00 |
0,00 |
9,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.4.20. таблицу 2.43. "Реализация инвестиционных проектов в области здравоохранения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.43
Реализация инвестиционных проектов в области здравоохранения
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
4 682,91 |
3 928,65 |
754,26 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
344,07 |
280,74 |
63,33 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2 386,99 |
1 850,15 |
536,84 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1 951,85 |
1 797,76 |
154,09 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1 |
Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в г. Улан-Удэ (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации и техническое обследование аварийных корпусов хирургического и терапевтического, эндокринологического, административного и поликлиники) |
Всего |
483,21 |
394,86 |
88,35 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
107,69 |
83,98 |
23,71 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
260,36 |
223,42 |
36,94 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
115,16 |
87,46 |
27,70 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ |
Всего |
1 955,77 |
1 848,10 |
107,67 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
82,68 |
77,51 |
5,17 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
655,32 |
610,49 |
44,83 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1 217,77 |
1 160,10 |
57,67 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3 |
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации) |
Всего |
293,57 |
173,49 |
120,08 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
67,18 |
46,36 |
20,82 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
184,09 |
89,13 |
94,96 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
42,30 |
38,00 |
4,30 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4 |
Развитие и реконструкция Республиканского онкологического диспансера в г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектно-сметной документации) |
Всего |
1 950,36 |
1 512,20 |
438,16 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
86,52 |
72,89 |
13,63 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1 287,22 |
927,11 |
360,11 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
576,62 |
512,20 |
64,42 |
0,00 |
0,00 |
";
1.4.21. таблицу 2.44. "Индикаторы физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.44
Индикаторы физической культуры и спорта
1.4.22. в подразделе 2.2.6 "Физическая культура и спорт" абзац 4 изложить в следующей редакции:
"- развитие материально-технической базы и инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта;";
1.4.23. подраздел 2.2.6 "Физическая культура и спорт" после абзаца 5 дополнить абзацем:
"- обеспечение возможностей жителям города Улан-Удэ систематически заниматься физической культурой, массовым спортом и вести здоровый образ жизни.".
1.4.24. таблицу 2.45 "Реализация инвестиционных проектов в области физкультуры и спорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.45
Реализация инвестиционных проектов в области физкультуры и спорта
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
1 801,07 |
1 486,72 |
280,84 |
33,51 |
0,00 |
|||||||
2011 |
1 274,43 |
1 022,92 |
229,00 |
22,51 |
0,00 |
|||||||
2012 |
442,40 |
396,40 |
35,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
84,24 |
67,40 |
16,84 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1 |
Строительство физкультурно - спортивного комплекса в г. Улан-Удэ |
Всего |
670,82 |
570,02 |
100,80 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
536,02 |
435,22 |
100,80 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
67,40 |
67,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
67,40 |
67,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
Строительство стадиона на 10 тыс. зрителей с легкоатлетическим манежем по ул. Свободы и набережной р. Селенга в Советском районе г. Улан-Удэ |
Всего |
697,74 |
587,70 |
110,04 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
690,90 |
587,70 |
103,20 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
6,84 |
0,00 |
6,84 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3 |
Строительство спортивного центра с бассейном в мкр. Заречный г. Улан-Удэ (в том числе проектно-изыскательские работы) |
Всего |
70,00 |
50,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
60,00 |
50,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4 |
МЦП "Развитие физической культуры, спорта и спортивно - оздоровительного туризма в городе Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы" * |
Всего |
362,51 |
279,00 |
50,00 |
33,51 |
0,00 |
|||||
2011 |
47,51 |
0,00 |
25,00 |
22,51 |
0,00 |
|||||||
2012 |
315,00 |
279,00 |
25,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.4.25. в подразделе 2.2.7 "Социальная политика" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основной целью является оказание социальной помощи пожилым людям, поддержка общественного движения города Улан-Удэ.";
1.4.26. таблицу 2.46. "Индикаторы социальной политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.46
Индикаторы социальной политики
|
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Охват участников ВОВ и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, бесплатной подпиской, компенсацией части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи участникам ВОВ<*>, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Охват отдельных категорий граждан (почетных граждан и членов семей погибших ветеранов боевых действий в Афганистане) адресно-социальной помощью<*>, % |
40 |
40 |
40 |
45 |
50 |
50 |
Охват участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями, % |
80 |
80 |
85 |
85 |
- |
- |
Охват граждан пожилого возраста мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями<*>, % |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.";
1.4.27. в подразделе 2.2.7 "Социальная политика" абзацы 4 - 7 изложить в следующей редакции:
"1. Оказание социальной помощи.
2. Сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи.
3. Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.
4. Реализация социально-значимых проектов и мероприятий совместно с общественными организациями.";
1.4.28. подраздел 2.2.7 "Социальная политика" после абзаца 7 дополнить абзацем:
"5. Информационное сопровождение мероприятий муниципальной программы "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года".";
1.4.29. таблицу 2.47 "Реализация инвестиционных проектов в области социальной политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.47
Реализация инвестиционных проектов в области социальной политики
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
47,30 |
0,00 |
0,00 |
47,30 |
0,00 |
|||||||
2011 |
18,50 |
0,00 |
0,00 |
18,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
17,80 |
0,00 |
0,00 |
17,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
1 |
Мероприятия в области социальной защиты населения, в т.ч. |
Всего |
47,30 |
0,00 |
0,00 |
47,30 |
0,00 |
|||||
2011 |
18,50 |
0,00 |
0,00 |
18,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
17,80 |
0,00 |
0,00 |
17,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Старшему поколению - почет и уважение на 2011 - 2013 гг." <*> |
Всего |
32,30 |
0,00 |
0,00 |
32,30 |
0,00 |
|||||
2011 |
13,50 |
0,00 |
0,00 |
13,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
12,80 |
0,00 |
0,00 |
12,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Социальная поддержка семьи и детей* |
Всего |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.4.30. в подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности Правоохранительная деятельность" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"В области правоохранительной деятельности основными целями на среднесрочную перспективу как одно из условий повышения уровня и качества жизни населения являются укрепление правопорядка как одного из условий повышения уровня и качества жизни населения, обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана собственности и общественного порядка, снижение уровня преступности, создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах.";
1.4.31. таблицу 2.48 "Индикаторы правоохранительной деятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.48
Индикаторы правоохранительной деятельности
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
Уровень преступности на 100 тыс. населения, ед.* |
4658,2 |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||||
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, %* |
12,0 |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||||
Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. |
859 |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
- |
- |
||||
Снижение количества лиц, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ, состоящих на учете на конец отчетного года на 100 тыс. населения, ед. |
123 |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
- |
- |
||||
Доля площади уничтоженной дикорастущей конопли от площади выявленных очагов конопли, %* |
- |
- |
- |
- |
82 |
84 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.";
1.4.32. в подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности Правоохранительная деятельность" в абзацах 6, 12, 13 слова "милиции" заменить словами "полиции";
1.4.33. в подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основная цель - повышение уровня безопасности и защиты населения и территории г. Улан-Удэ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.";
1.4.34. в подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" абзац 5 изложить в следующей редакции:
"обеспечение первичных мер пожарной безопасности, повышение уровня защиты населения и территорий г. Улан-Удэ от пожаров;";
1.4.35. в подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" абзац 8 изложить в следующей редакции: "повышение эффективности мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Улан-Удэ;";
1.4.36. подраздел 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" после абзаца 8 дополнить абзацем: "развитие и совершенствование материально-технического обеспечения поисково-спасательной службы города.";
1.4.37. таблицу 2.50 "Реализация инвестиционных проектов в области безопасности жизнедеятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.50
Реализация инвестиционных проектов в области безопасности жизнедеятельности
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
26,22 |
0,00 |
0,00 |
26,22 |
0,00 |
|||||||
2011 |
4,54 |
0,00 |
0,00 |
4,54 |
0,00 |
|||||||
2012 |
17,65 |
0,00 |
0,00 |
17,65 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,03 |
0,00 |
0,00 |
4,03 |
0,00 |
|||||||
1 |
Реализация МЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ" на 2011 - 2013 гг. <*> |
Всего |
10,21 |
0,00 |
0,00 |
10,21 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
9,60 |
0,00 |
0,00 |
9,6 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,61 |
0,00 |
0,00 |
0,61 |
0,00 |
|||||||
2 |
ВЦП "Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." <*> |
Всего |
16,01 |
0,00 |
0,00 |
16,01 |
0,00 |
|||||
2011 |
4,54 |
0,00 |
0,00 |
4,54 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,05 |
0,00 |
0,00 |
8,05 |
0,00 |
|||||||
2013 |
3,42 |
0,00 |
0,00 |
3,42 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.4.38. в подразделе 2.2.9 "Жилищно-коммунальное хозяйство" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основной целью является обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения г. Улан-Удэ, а также обеспечение населения качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами.";
1.4.39. таблицу 2.51 "Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.51
Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества<*>, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обеспеченность приборами учета<*>: |
|
|
|
|
|
|
доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета<*>, % |
30 |
69 |
90 |
100 |
100 |
100 |
доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета<*>, % |
27 |
35 |
90 |
100 |
100 |
100 |
доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета<*>, % |
89,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета<*>, % |
25 |
28,5 |
90 |
100 |
100 |
100 |
Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов РФ и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро, -газо, -тепло, и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, % |
68 |
69 |
85 |
85 |
- |
- |
Коэффициент износа основных фондов ЖКК |
65 |
62 |
61,5 |
61 |
- |
- |
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда<*>, % |
3,43 |
3,1 |
2,9 |
2,6 |
2,3 |
2,1 |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными<*>, % |
3,48 |
3,33 |
3,33 |
3,20 |
3,00 |
2,80 |
Количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях<*>, чел. |
15827 |
20763 |
19125 |
20112 |
21080 |
22450 |
Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ (технических паспортов) жилых домов, % |
- |
45 |
50 |
55 |
- |
- |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, всего, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, % |
45,0 |
65,32 |
66,8 |
65 |
- |
- |
управление товариществами собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными специализированными потребительскими кооперативами, % |
5,0 |
5,84 |
5,1 |
5,1 |
- |
- |
управление управляющей организацией, % |
50 |
44 |
28,1 |
29,9 |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
управление управляющей организацией муниципальной формы собственности, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
управление управляющей организацией государственной формы собственности, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
управление управляющей организацией частной формы собственности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Доля убыточных организаций жилищно- коммунального хозяйства<*>, % |
33,3 |
44,4 |
26,7 |
25 |
20 |
15 |
Среднемесячная заработная плата<*>, рублей |
9708 |
18000 |
19500 |
21500 |
22500 |
24000 |
Количество благоустроенных территорий<*>, уч. |
74 |
100 |
113 |
148 |
168 |
185 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.";
1.4.40. подраздел 2.2.9 "Жилищно-коммунальное хозяйство" после абзаца 5 дополнить абзацами:
"- комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.";
1.4.41. в подразделе 2.2.9. "Жилищно-коммунальное хозяйство" в абзаце 12 слова "муниципальной целевой программы "Разработка схем развития инженерных сетей города Улан-Удэ" заменить словами "по разработке схем развития инженерных сетей города Улан-Удэ";
1.4.42. таблицу 2.52 "Реализация инвестиционных проектов в области жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.52
Реализация инвестиционных проектов в области жилищно-коммунального хозяйства
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
1 006,55 |
0,00 |
58,00 |
573,81 |
374,74 |
|||||||
2011 |
416,06 |
0,00 |
0,00 |
260,30 |
155,76 |
|||||||
2012 |
451,92 |
0,00 |
58,00 |
247,00 |
146,92 |
|||||||
2013 |
138,57 |
0,00 |
0,00 |
66,51 |
72,06 |
|||||||
1 |
МЦП "Благоустройство г. Улан-Удэ"* |
Всего |
308,45 |
0,00 |
0,00 |
284,45 |
24,00 |
|||||
2011 |
113,98 |
0,00 |
0,00 |
89,98 |
24,00 |
|||||||
2012 |
163,80 |
0,00 |
0,00 |
163,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
30,67 |
0,00 |
0,00 |
30,67 |
0,00 |
|||||||
2 |
МЦП "Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения на 2008 - 2013 гг." * |
Всего |
117,18 |
0,00 |
58,00 |
59,18 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,98 |
0,00 |
0,00 |
0,98 |
0,00 |
|||||||
2012 |
116,20 |
0,00 |
58,00 |
58,20 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3 |
МЦП "Капитальный ремонт жилищного фонда г. Улан-Удэ"* |
Всего |
26,09 |
0,00 |
0,00 |
26,09 |
0,00 |
|||||
2011 |
11,22 |
0,00 |
0,00 |
11,22 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
14,87 |
0,00 |
0,00 |
14,87 |
0,00 |
|||||||
4 |
МЦП "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ"* |
Всего |
43,85 |
0,00 |
0,00 |
43,85 |
0,00 |
|||||
2011 |
22,88 |
0,00 |
0,00 |
22,88 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
20,97 |
0,00 |
0,00 |
20,97 |
0,00 |
|||||||
5 |
Строительство водопровода мкр. Заречный |
Всего |
36,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,09 |
|||||
2011 |
14,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,37 |
|||||||
2012 |
19,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,80 |
|||||||
2013 |
1,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,92 |
|||||||
6 |
МЦП "Воспроизводство объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся муниципальной собственности, на 2010 - 2011 гг."* |
Всего |
80,24 |
0,00 |
0,00 |
80,24 |
0,00 |
|||||
2011 |
80,24 |
0,00 |
0,00 |
80,24 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7 |
Замена водопроводных сетей, в т.ч.: |
Всего |
49,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,41 |
|||||
2011 |
16,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,38 |
|||||||
2012 |
16,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,34 |
|||||||
2013 |
16,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,69 |
|||||||
7.1. |
Железнодорожный район, в т.ч.: |
Всего |
35,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,32 |
|||||
2011 |
16,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,38 |
|||||||
2012 |
15,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,99 |
|||||||
2013 |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,94 |
|||||||
7.1.1. |
Сети мкр. Зеленый |
Всего |
7,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,54 |
|||||
2011 |
7,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,54 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.1.2. |
Сети ул. Буйко, Ленинградская, Уссурийская, Жуковского, Мира |
Всего |
5,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,71 |
|||||
2011 |
5,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,71 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.1.3. |
Сети ул. Кирпичная - Юннатов - Целинная |
Всего |
10,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,40 |
|||||
2011 |
3,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,14 |
|||||||
2012 |
7,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,26 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.1.4. |
Сети ул. Гомельская, 1-13 |
Всего |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,94 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,94 |
|||||||
7.1.5. |
Сети ул. Жуковского, 10 |
Всего |
8,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,73 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,73 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.2. |
Советский район, в т.ч.: |
Всего |
9,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,57 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,35 |
|||||||
2013 |
9,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,22 |
|||||||
7.2.1. |
Сети мкр. Аэропорт от ТК-29 до котельной |
Всего |
7,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,47 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,35 |
|||||||
2013 |
7,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,13 |
|||||||
7.2.2. |
Сети в районе ДК "Авиатор" |
Всего |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,09 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,09 |
|||||||
7.3. |
Октябрьский район, в т.ч.: |
Всего |
4,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,53 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,53 |
|||||||
7.3.1. |
Сети ул. Тобольская, Тобольская - Жердева, Тобольская, 43 |
Всего |
2,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,61 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,61 |
|||||||
7.3.2. |
Сети ул. Трубачеева |
Всего |
1,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,91 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,91 |
|||||||
8 |
Замена канализационных сетей |
Всего |
18,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,82 |
|||||
2011 |
6,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,30 |
|||||||
2012 |
6,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,24 |
|||||||
2013 |
6,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,28 |
|||||||
8.1. |
Сети по ул. Лимонова от КК 7992 |
Всего |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||
2011 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8.2. |
Сети по ул. Лимонова от КК8500 до КК 8520 |
Всего |
17,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,02 |
|||||
2011 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,50 |
|||||||
2012 |
6,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,24 |
|||||||
2013 |
6,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,28 |
|||||||
9 |
Прокладка водопровода о. Спасский |
Всего |
10,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,63 |
|||||
2011 |
10,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,63 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
10 |
Прокладка водопровода мкр. Загорск |
Всего |
3,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,09 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
3,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,09 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
11 |
Замена канализационных сетей |
Всего |
19,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,03 |
|||||
2011 |
10,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,39 |
|||||||
2012 |
8,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,46 |
|||||||
2013 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,17 |
|||||||
11.1. |
Сети от камеры КНС N 3 до левобережных очистных сооружений |
Всего |
10,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,39 |
|||||
2011 |
10,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,39 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
11.2. |
Сети от камеры коллектора N 29 до городских очистных сооружений |
Всего |
8,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,63 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,46 |
|||||||
2013 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,17 |
|||||||
12 |
Реконструкция слоевых топок котлов КЕ-25-14с - 2 ед. на ВЦКС на котельной мкр. Заречный |
Всего |
26,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,13 |
|||||
2011 |
13,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,07 |
|||||||
2012 |
13,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,07 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
13 |
Реконструкция слоевых топок котлов КВТС-10 - 2 ед. на ВЦКС на котельной мкр. Аэропорт |
Всего |
23,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23,60 |
|||||
2011 |
11,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,80 |
|||||||
2012 |
11,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,80 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
14 |
Автоматизация и диспетчеризация на 19 ЦТП с реконструкцией оборудования |
Всего |
136,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,00 |
|||||
2011 |
42,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,00 |
|||||||
2012 |
47,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47,00 |
|||||||
2013 |
47,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47,00 |
|||||||
15 |
Модернизация оборудования котельной Юго-Западная с установкой котлоагрегата КЕ-25-14с |
Всего |
17,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,14 |
|||||
2011 |
6,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,82 |
|||||||
2012 |
10,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,32 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
16 |
Строительство ПНС-23 на подающем трубопроводе теплотрассы Юго-Западная |
Всего |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,80 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
17 |
Строительство тепличного комплекса |
Всего |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
18 |
Реконструкция питомника декоративных саженцев |
Всего |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.5. раздел 3 "Развитие инфраструктуры" считать подразделом 2.3 "Развитие инфраструктуры";
1.6. в подразделе 2.3. "Развитие инфраструктуры":
1.6.1. абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основная цель - создание полноценной городской инфраструктуры для обеспечения эффективного экономического и социального развития города Улан-Удэ и создания благоприятных условий для проживания граждан в городе Улан-Удэ.";
1.6.2. после абзаца 6 дополнить абзацем:
"- развитие инженерной инфраструктуры в отдаленных микрорайонах города, направленное на улучшение условий проживания населения в отдаленных микрорайонах города Улан-Удэ;";
1.6.3. таблицу 3.1 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.53
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие инфраструктуры"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
3 331,14 |
789,12 |
305,20 |
1 026,93 |
1 209,89 |
|||||||
2011 |
1 943,80 |
667,23 |
280,69 |
400,78 |
595,10 |
|||||||
2012 |
1 103,19 |
121,89 |
24,51 |
544,65 |
412,14 |
|||||||
2013 |
284,15 |
0,00 |
0,00 |
81,50 |
202,65 |
";
1.6.4. подраздел 3.1.1. "Транспортная инфраструктура" считать подразделом 2.3.1. "Транспортная инфраструктура";
1.6.5. таблицу 3.2. изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.54
Индикаторы транспортной инфраструктуры
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Строительство автодорог, км |
1,52 |
0,33 |
1,62 |
0,50 |
- |
- |
Реконструкция автодорог, км |
8,16 |
3,35 |
2,44 |
4,77 |
- |
- |
Строительство мостов, пог. м |
931,00 |
103,50 |
365,49 |
- |
- |
- |
Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям<*>, % |
78,0 |
66,66 |
24,5 |
22,3 |
20,5 |
19,13 |
Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог<*>, % |
60,0 |
60,3 |
75,45 |
75,58 |
75,61 |
75,61 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.";
1.6.6. подраздел 2.3.1. "Транспортная инфраструктура" после абзаца 7 дополнить абзацами:
"увеличение числа искусственных сооружений;
приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан - Удэ.";
1.6.7. в подразделе 2.3.1. "Транспортная инфраструктура" последний абзац исключить;
1.6.8. таблицу 3.3. "Реализация инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.55
Реализация инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
2019,55 |
687,42 |
305,20 |
1026,93 |
0,00 |
|||||||
2011 |
1289,50 |
608,03 |
280,69 |
400,78 |
0,00 |
|||||||
2012 |
648,55 |
79,39 |
24,51 |
544,65 |
0,00 |
|||||||
2013 |
81,50 |
0,00 |
0,00 |
81,50 |
0,00 |
|||||||
1 |
МЦП "Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ в 2009 - 2014 гг", в т.ч.* |
Всего |
1128,31 |
263,98 |
17,53 |
846,80 |
0,00 |
|||||
2011 |
584,90 |
263,98 |
17,53 |
303,39 |
0,00 |
|||||||
2012 |
489,11 |
0,00 |
0,00 |
489,11 |
0,00 |
|||||||
2013 |
54,30 |
0,00 |
0,00 |
54,30 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
Искусственные сооружения, в т.ч.* |
Всего |
1128,31 |
263,98 |
17,53 |
846,80 |
0,00 |
|||||
2011 |
584,90 |
263,98 |
17,53 |
303,39 |
0,00 |
|||||||
2012 |
489,11 |
0,00 |
0,00 |
489,11 |
0,00 |
|||||||
2013 |
54,30 |
0,00 |
0,00 |
54,30 |
0,00 |
|||||||
1.1.1. |
Строительство транспортной развязки по ул. Балтахинова- Куйбышева г. Улан-Удэ* |
Всего |
679,14 |
0,00 |
17,53 |
661,61 |
0,00 |
|||||
2011 |
251,03 |
0,00 |
17,53 |
233,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
428,11 |
0,00 |
0,00 |
428,11 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.2. |
Разработка ПСД на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и путепроводных развязок * |
Всего |
48,00 |
0,00 |
0,00 |
48,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
13,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.3. |
Текущий ремонт улично-дорожной сети* |
Всего |
123,30 |
0,00 |
0,00 |
123,30 |
0,00 |
|||||
2011 |
43,00 |
0,00 |
0,00 |
43,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
46,00 |
0,00 |
0,00 |
46,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
34,30 |
0,00 |
0,00 |
34,30 |
0,00 |
|||||||
1.1.4. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети* |
Всего |
277,87 |
263,98 |
0,00 |
13,89 |
0,00 |
|||||
2011 |
277,87 |
263,98 |
0,00 |
13,89 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 гг." * |
Всего |
354,57 |
159,47 |
47,67 |
147,43 |
0,00 |
|||||
2011 |
167,93 |
80,08 |
23,16 |
64,69 |
0,00 |
|||||||
2012 |
159,44 |
79,39 |
24,51 |
55,54 |
0,00 |
|||||||
2013 |
27,20 |
0,00 |
0,00 |
27,20 |
0,00 |
|||||||
3 |
РЦП "Развитие г. Улан-Удэ-столицы Республики Бурятия на 2006 - 2011 гг", (развитие улично-дорожной сети г. Улан-Удэ, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов) * |
Всего |
536,68 |
263,98 |
240,00 |
32,70 |
0,00 |
|||||
2011 |
536,68 |
263,98 |
240,00 |
32,70 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.6.8. подраздел 3.1.2 "Инфраструктура связи и информатизации" считать подразделом 2.3.2. "Инфраструктура связи и информатизации";
1.6.9. в подразделе 2.3.2. "Инфраструктура связи и информатизации" таблицу 3.4. "Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации" считать таблицей 2.56. "Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации";
1.6.10. таблицу 3.5. "Реализация инвестиционных проектов в области связи и информатизации" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.57
Реализация инвестиционных проектов в области связи и информатизации
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
147,46 |
101,70 |
0,00 |
0,00 |
45,76 |
|||||||
2011 |
79,26 |
59,20 |
0,00 |
0,00 |
20,06 |
|||||||
2012 |
60,80 |
42,50 |
0,00 |
0,00 |
18,30 |
|||||||
2013 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||||
1 |
Внедрение цифрового телевидения в г. Улан-Удэ |
Всего |
101,70 |
101,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
59,20 |
59,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
42,50 |
42,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
Строительство сети абонентского доступа ETTH ОАО "АК Мобилтелеком" |
Всего |
3,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,80 |
|||||
2011 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||||
3 |
Строительство мультисервисной сети по технологии ETTX БФ ОАО "Сибирьтелеком" |
Всего |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||
2011 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2012 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4 |
Расширение сети фиксированной связи БФ ОАО "Сибирьтелеком" |
Всего |
2,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,56 |
|||||
2011 |
2,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,56 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
5 |
Модернизация инфраструктуры почтовой связи УФПС Республики Бурятия |
Всего |
19,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,40 |
|||||
2011 |
6,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,10 |
|||||||
2012 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
|||||||
2013 |
6,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,30 |
";
1.6.11. подраздел 3.1.3 "Электросетевая инфраструктура" считать подразделом 2.3.3. "Электросетевая инфраструктура";
1.6.12. в подразделе 2.3.3. "Электросетевая инфраструктура" таблицу 3.6. "Индикаторы электросетевой инфраструктуры" считать таблицей 2.58. "Индикаторы электросетевой инфраструктуры";
1.6.13. таблицу 3.7. "Реализация инвестиционных проектов электросетевой инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.59
Реализация инвестиционных проектов электросетевой инфраструктуры
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
1164,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1164,13 |
|||||||
2011 |
575,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
575,04 |
|||||||
2012 |
393,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
393,84 |
|||||||
2013 |
195,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
195,25 |
|||||||
1. |
Реконструкция и техническое перевооружение, в т.ч.: |
Всего |
1037,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1037,83 |
|||||
2011 |
523,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
523,34 |
|||||||
2012 |
355,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
355,04 |
|||||||
2013 |
159,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159,45 |
|||||||
1.1. |
Электрические линии, в т.ч.: |
Всего |
150,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,99 |
|||||
2011 |
78,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78,60 |
|||||||
2012 |
72,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,39 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.1. |
Реконструкция ВЛ-35кВ "Центральная - Западная" (ЗПК-332, ЦЗ-351, ТК-302, ТЦ-301) |
Всего |
150,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,99 |
|||||
2011 |
78,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78,60 |
|||||||
2012 |
72,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,39 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Подстанции, в т.ч.: |
Всего |
886,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
886,84 |
|||||
2011 |
444,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
444,74 |
|||||||
2012 |
282,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
282,65 |
|||||||
2013 |
159,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159,45 |
|||||||
1.2.1. |
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/10 кВ Сосновая |
Всего |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,60 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,60 |
|||||||
1.2.2. |
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ "Горсад" |
Всего |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||
2011 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.3. |
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ КТП-11 |
Всего |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,40 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.4. |
ПС 220 кВ Районная. Установка СКРМ. 2х50 МВАр |
Всего |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220,00 |
|||||
2011 |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180,00 |
|||||||
2012 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.5. |
ПС Северная, ПС Районная Реконструкция устройств ВЧ-обработки. |
Всего |
11,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,25 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,75 |
|||||||
2013 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,50 |
|||||||
1.2.6. |
ПС 220 кВ Северная. Реконструкция ОРУ-110 (завершение) |
Всего |
82,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82,15 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
82,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82,15 |
|||||||
1.2.7. |
Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Западная" |
Всего |
188,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188,13 |
|||||
2011 |
188,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188,13 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.8. |
Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" |
Всего |
279,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
279,81 |
|||||
2011 |
51,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,81 |
|||||||
2012 |
228,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.9. |
Реконструкция ПС 35/10кВ "АРЗ" |
Всего |
57,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
57,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,00 |
|||||||
1.2.10. |
Реконструкция ТП-253 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.11. |
Реконструкция ТП-478 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.12. |
Реконструкция ТП-469 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||
2011 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.13. |
Реконструкция ТП-473 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.14. |
Реконструкция ТП-399 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.15. |
Реконструкция ТП-454 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.16. |
Реконструкция ТП-377 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
1.2.17. |
Реконструкция ТП-391 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
1.2.18. |
Реконструкция ТП-152 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||
2011 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.19. |
Реконструкция ТП-2120 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
1.2.20. |
Реконструкция ТП-616 на КТПН-400 кВА |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
1.2.21. |
Реконструкция ТП-628 на КТПН-400 кВА |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
1.2.22. |
Реконструкция ТП-540 на КТПН-400 кВА |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
1.2.23. |
Реконструкция ТП-731 на КТПН-400 кВА |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
1.2.24. |
Реконструкция зданий по ул. Жердева 12 |
Всего |
14,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,60 |
|||||
2011 |
14,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,60 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2. |
Новое строительство и расширение, в т.ч.: |
Всего |
126,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126,30 |
|||||
2011 |
51,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,70 |
|||||||
2012 |
38,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38,80 |
|||||||
2013 |
35,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,80 |
|||||||
2.1. |
Электрические линии, в т.ч.: |
Всего |
113,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113,70 |
|||||
2011 |
39,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,10 |
|||||||
2012 |
38,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38,80 |
|||||||
2013 |
35,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,80 |
|||||||
2.1.1. |
Строительство ВЛ-6кВ ф.51 ГПП Авиазавод |
Всего |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,90 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,90 |
|||||||
2.1.2. |
Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-253 |
Всего |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,20 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.3. |
Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-478 |
Всего |
3,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
3,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,20 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.4. |
Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-469 |
Всего |
5,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,90 |
|||||
2011 |
5,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.5. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-473 |
Всего |
8,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,10 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,10 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.6. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-399 |
Всего |
4,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,10 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
4,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,10 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.7. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-454 |
Всего |
4,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,70 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
4,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,70 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.8. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-377 |
Всего |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||||
2.1.9. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-391 |
Всего |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||||
2.1.10. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-152 |
Всего |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,30 |
|||||
2011 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,30 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.11. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-606 |
Всего |
8,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,40 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.12. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-616 |
Всего |
5,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
5,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,20 |
|||||||
2.1.13. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-628 |
Всего |
7,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
7,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,80 |
|||||||
2.1.14. |
Строительство КЛ-6 кВ Ф.37 ТЭЦ-РП9 |
Всего |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,60 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,60 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.15. |
Строительство КЛ-6 кВ Ф.4 РП9 ТП-94-135 |
Всего |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.16. |
Строительство КЛ-6кВ Ф.4 РП9 ТП-148 |
Всего |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.17. |
Строительство КЛ-6 кВ КТП-11 на РП-34 |
Всего |
4,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,90 |
|||||
2011 |
4,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.18. |
Строительство КЛ-6кВ Ф.45 ГПП-ТП 2068 |
Всего |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||||
2.1.19. |
Строительство КЛ-6 кВ Ф.45 ГПП-ТП 2009 |
Всего |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||||
2.1.20. |
Строительство КЛ-6 кВ ф.10 РП-8 ТП-122-133 |
Всего |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
2.1.21. |
Строительство КЛ-10 кВ ф.4 ПС АРЗ |
Всего |
12,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,20 |
|||||
2011 |
12,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,20 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.22. |
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-160 р. 4 |
Всего |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.23. |
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-84 р. 4 |
Всего |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||||
2.1.24. |
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-677 ф.8, 11 ул. Жердева, 128 |
Всего |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|||||
2011 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.25. |
ВЛ-10 кВ в мкр. Поселье |
Всего |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
|||||
2011 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.26. |
ВЛ-10 кВ в мкр. Забайкальский |
Всего |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||
2011 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.27. |
ВЛ-10 кВ в районе 2 км Спиртзаводского тракта |
Всего |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
|||||
2011 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.28. |
ВЛ-0,4 кВ в мкр. Поселье |
Всего |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,90 |
|||||
2011 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.29. |
ВЛ-0,4 кВ в мкр. Забайкальский |
Всего |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||
2011 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.30. |
ВЛ-0,4 кВ в районе 2 км Спиртзаводского тракта |
Всего |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,90 |
|||||
2011 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.31. |
КЛ-6 кВ ф.62 ГПП "Авиазавод" |
Всего |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,90 |
|||||
2011 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2. |
Подстанции, в т.ч.: |
Всего |
12,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,60 |
|||||
2011 |
12,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,60 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2.1. |
КТПН-630 кВа в мкр. Поселье |
Всего |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||
2011 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2.2. |
КТПН-400 кВа в мкр. Забайкальский |
Всего |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||
2011 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2.3. |
КТПН-400 кВа в районе 2 км Спиртзаводского тракта |
Всего |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||
2011 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2.4. |
Комплектация распределительного пункта - 6 кВ в мкр. Восточный |
Всего |
10,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,10 |
|||||
2011 |
10,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,10 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
";
1.7. раздел 4 "Повышение эффективности управления" считать подразделом 2.4. "Повышение эффективности управления";
1.8. в подразделе 2.4. "Повышение эффективности управления":
1.8.1. абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основной целью повышения эффективности управления является создание условий, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Улан-Удэ, повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории города Улан-Удэ.";
1.8.2. таблицу 4.1. "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Повышение эффективности управления" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.60
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Повышение эффективности управления"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
854,80 |
155,00 |
28,19 |
164,17 |
507,44 |
|||||||
2011 |
237,62 |
155,00 |
13,19 |
69,43 |
0,00 |
|||||||
2012 |
485,68 |
0,00 |
15,00 |
69,24 |
401,44 |
|||||||
2013 |
131,50 |
0,00 |
0,00 |
25,50 |
106,00 |
";
1.8.3. наименование подраздела 4.1. "Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата" изложить в следующей редакции:
"2.4.1. "Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата";
1.8.4. в подразделе 2.4.1. "Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Целью развития инвестиционной деятельности является обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.";
1.8.5. таблицу 4.2. "Индикаторы инвестиционной деятельности" считать таблицей 2.61. "Индикаторы инвестиционной деятельности";
1.8.6. подраздел 2.4.1. "Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата" после абзаца 10 дополнить абзацами:
"Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- разработка и принятие муниципальных правовых актов, стимулирующих деятельность в инновационной и инвестиционной среде;
- создание условий и содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ;
- повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ;
- реализация инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства;
- повышение уровня квалификации специалистов органов местного самоуправления в сфере инвестиционной и инновационной деятельности;
- организация деятельности фонда развития на основе привлечения инвестиций, иных законных поступлений и их использование для социально-экономического развития г. Улан-Удэ для содействия реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленно-технологического и туристско-рекреационного комплексов, инновационной деятельности, человеческого потенциала, инфраструктуры".";
1.8.7. подраздел 4.2. "Развитие инновационной деятельности" считать подразделом 2.4.2. "Развитие инновационной деятельности";
1.8.8. в подразделе 2.4.2. "Развитие инновационной деятельности" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Главной целью развития инновационной деятельности является повышение инновационной активности предприятий и организаций г. Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.";
1.8.9. таблицу 4.3. изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.62
Индикаторы развития инновационной деятельности
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Количество организаций, занимающихся инновационной деятельностью, ед. |
13 |
9 |
11 |
14 |
- |
- |
Количество малых инновационных предприятий, ед. |
2 |
11 |
16 |
30 |
- |
- |
Количество вновь созданных рабочих мест в инновационном секторе, чел. |
48 |
30 |
40 |
112 |
- |
- |
Доля организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации, в общем объеме обследованных организаций<*>,% |
- |
- |
10 |
12,3 |
13,9 |
14,5 |
Количество мероприятий, направленных на повышение активности в инновационной и инвестиционной среде, в которых было принято участие<*> |
- |
- |
0 |
7 |
10 |
10 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.";
1.8.10. в подразделе 2.4.2. "Развитие инновационной деятельности" после абзаца 8 дополнить абзацем:
"разработка и принятие муниципальных правовых актов, стимулирующих деятельность в инновационной и инвестиционной среде;";
1.8.11. таблицу 4.4 "Реализация инвестиционных проектов в инновационной сфере" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.63
Реализация инвестиционных проектов в инновационной сфере
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
672,44 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
507,44 |
|||||||
2011 |
165,00 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
401,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
401,44 |
|||||||
2013 |
106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106,00 |
|||||||
1 |
Создание технопарка г. Улан-Удэ, в т.ч.: |
Всего |
672,44 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
507,44 |
|||||
2011 |
165,00 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
401,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
401,44 |
|||||||
2013 |
106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106,00 |
|||||||
1.1. |
Реконструкция АРЗ под создание технопарка |
Всего |
165,00 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
165,00 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, производство оздоровительных средств, разработанных на основе прописей тибетской медицины и растительных ресурсов Байкальского региона |
Всего |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.3. |
Лаборатория "Физика Плазмы" БГУ. Плазменная модульная технология комплексной переработки углей |
Всего |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.4. |
БНЦ СО РАН, организация производства автоматизированного пульсодиагностического комплекса тибетской медицины |
Всего |
56,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
56,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,00 |
|||||||
1.5. |
Байкальский институт природопользования СО РАН, способ очистки сточных вод от фенолов и красителей |
Всего |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.6. |
ГОУ ВПО БГУ, комплекс по диагностике и восстановлению подземных инженерных сооружений |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.7. |
Байкальский институт природопользования СО РАН, производство листовых антифрикционных материалов |
Всего |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.8. |
БГСХА, производство колбасных изделий, копченостей и мясных деликатесов |
Всего |
15,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,44 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
15,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,44 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.9. |
прочие проекты (Инвесттехмаш (сборочное производство тракторов) |
Всего |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|||||||
2013 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||
1.10. |
БГУ, организация производства возобновляемых источников энергии |
Всего |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.11. |
ВСГТУ, современные инновационные технологии переработки кожевенно-мехового сырья |
Всего |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
";
1.8.12. подраздел 4.3. "Развитие муниципально-частного партнерства" считать подразделом 2.4.3. "Развитие муниципально-частного партнерства";
1.8.13. подраздел 4.4. "Имущественные и земельные отношения" считать подразделом 2.4.4. "Имущественные и земельные отношения";
1.8.14. в подразделе 2.4.4. "Имущественные и земельные отношения" абзацы 1 - 3 изложить в следующей редакции:
"Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в городе Улан-Удэ в ближайший период и среднесрочной перспективе являются повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ.";
1.8.15. в подразделе 2.4.4. "Имущественные и земельные отношения" таблицу 4.5. "Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений" считать таблицей 2.64. "Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений";
1.8.16. таблицу 4.6. "Реализация инвестиционных проектов в имущественных и земельных отношений" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.65
Реализация инвестиционных проектов в области имущественных и земельных отношений
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
88,56 |
0,00 |
1,79 |
86,77 |
0,00 |
|||||||
2011 |
42,47 |
0,00 |
1,79 |
40,68 |
0,00 |
|||||||
2012 |
41,59 |
0,00 |
0,00 |
41,59 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
4,50 |
0,00 |
|||||||
1 |
Увеличение стоимости муниципального имущества путем участия в долевом строительстве помещений для МУЗ Городская поликлиника N 2<*> |
Всего |
75,40 |
0,00 |
0,00 |
75,40 |
0,00 |
|||||
2011 |
37,70 |
0,00 |
0,00 |
37,70 |
0,00 |
|||||||
2012 |
37,70 |
0,00 |
0,00 |
37,70 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами<*> |
Всего |
11,37 |
0,00 |
0,00 |
11,37 |
0,00 |
|||||
2011 |
2,98 |
0,00 |
0,00 |
2,98 |
0,00 |
|||||||
2012 |
3,89 |
0,00 |
0,00 |
3,89 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
4,50 |
0,00 |
|||||||
3 |
Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков для последующего предоставления льготным категориям граждан в целях индивидуального жилищного строительства |
Всего |
1,79 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
1,79 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.8.17. подраздел 4.5. "Муниципальные финансы" считать подразделом 2.4.5. "Муниципальные финансы";
1.8.18. в подразделе 2.4.5. "Муниципальные финансы" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Главной целью бюджетной политики является повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом, обеспечение роста экономики города Улан-Удэ на основе стабильного функционирования бюджетной системы, достижения высокой эффективности бюджетных расходов и повышения доступности и качества муниципальных услуг.";
1.8.19. в подразделе 2.4.5. "Муниципальные финансы" таблицу 4.7. "Индикаторы развития муниципальных финансов" считать таблицей 2.66. "Индикаторы развития муниципальных финансов";
1.8.20. в таблице 2.66. "Индикаторы развития муниципальных финансов" строки:
Индикатор |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, тыс. рублей |
14049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % |
43,2 |
<75 |
<86 |
<80 |
<75 |
<65 |
Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, рублей |
1085 |
<984 |
<1073 |
<1169 |
<1274 |
<1388 |
изложить в следующей редакции:
Индикатор |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и казенных учреждений, тыс. рублей |
14049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % |
43,2 |
<75 |
<75 |
<70 |
<78 |
<82 |
Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, рублей |
1085 |
<984 |
<1073 |
<1040 |
<1020 |
<1015 |
1.8.21. подраздел 2.4.5. "Муниципальные финансы" после абзаца 8 дополнить абзацами:
"совершенствование бюджетного процесса;
эффективное управление муниципальным долгом города Улан-Удэ;";
1.8.22. подраздел 4.6. "Градостроительная политика" считать подразделом 2.4.6. "Градостроительная деятельность";
1.8.23. таблицу 4.8. "Индикаторы градостроительной деятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.67
Индикаторы градостроительной деятельности
Индикаторы |
2007 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Разработка проектов планировки, комплексных схем |
1 |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
Концепция комплексного развития территорий |
- |
1 |
3 |
- |
- |
- |
Предоставление государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-коммуникационных технологий, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке * **,% |
- |
- |
13 |
32 |
66 |
96 |
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, * **,% |
- |
- |
18,6 |
22,0 |
25,4 |
28,9 |
<*> - при условии финансирования данного вида работ.
<**> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.";
1.8.24. подраздел 2.4.6. "Градостроительная деятельность" после абзаца 8 дополнить абзацами:
"8) создание условий для устойчивого развития территорий города;
9) формирование земельных участков;
10) создание комфортной среды проживания для жителей города;
11) систематизация мест размещения рекламных конструкций.";
1.8.25. подраздел 4.7. "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей" считать подразделом 2.4.7. "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей";
1.8.26. в подразделе 2.4.7. "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей" таблицу 4.9. "Индикаторы внешнеэкономической деятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.68
Индикаторы внешнеэкономической деятельности
Индикаторы |
2007 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Количество соглашений, протоколов и договоров о сотрудничестве<*>, ед. |
4 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Обмен делегациями, творческими коллективами и спортивными командами (визиты) |
22 |
25 |
25 |
25 |
- |
- |
Количество городов-побратимов<*>, ед. |
15 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.";
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.8.28. подраздел 2.4.7. "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей" после абзаца 4 дополнить абзацами:
"развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа города Улан-Удэ;
расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства;";
1.8.29. таблицу 4.10. "Реализация инвестиционных проектов во внешнеэкономической деятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.69
Реализация инвестиционных проектов во внешнеэкономической деятельности
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
19,92 |
0,00 |
0,00 |
19,92 |
0,00 |
|||||||
2011 |
8,36 |
0,00 |
0,00 |
8,36 |
0,00 |
|||||||
2012 |
7,26 |
0,00 |
0,00 |
7,26 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,30 |
0,00 |
0,00 |
4,30 |
0,00 |
|||||||
1 |
Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей, т.ч.: |
Всего |
19,92 |
0,00 |
0,00 |
19,92 |
0,00 |
|||||
2011 |
8,36 |
0,00 |
0,00 |
8,36 |
0,00 |
|||||||
2012 |
7,26 |
0,00 |
0,00 |
7,26 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,30 |
0,00 |
0,00 |
4,30 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2009 - 2011 гг. * |
Всего |
8,36 |
0,00 |
0,00 |
8,36 |
0,00 |
|||||
2011 |
8,36 |
0,00 |
0,00 |
8,36 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
ВЦП "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2012 - 2014 гг. * |
Всего |
11,56 |
0,00 |
0,00 |
11,56 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
7,26 |
0,00 |
0,00 |
7,26 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,30 |
0,00 |
0,00 |
4,30 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.8.30. подраздел 4.8. "Реализация тарифной политики" считать подразделом 2.4.8. "Реализация тарифной политики";
1.8.31. таблицу 4.11. "Индикаторы тарифной политики" считать таблицей 2.70. "Индикаторы тарифной политики";
1.8.32. подраздел 4.9 "Муниципальные закупки" считать подразделом 2.4.9. "Муниципальные закупки";
1.8.33. таблицу 4.12. "Индикаторы развития муниципального заказа" изложить в следующей редакции:
Таблица 2.71
Индикаторы развития муниципального заказа
Индикаторы |
2007 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы и аукционы),% |
- |
60 |
66,2 |
67 |
68 |
69 |
1.8.34. подраздел 4.10. "Кадровая политика в органах местного самоуправления" считать подразделом 2.4.10. "Кадровая политика в органах местного самоуправления";
1.8.35. в подразделе 2.4.10. "Кадровая политика в органах местного самоуправления" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Цель кадровой политики - создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы, обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления на основе формирования высокопрофессионального кадрового состава, способного успешно решать поставленные задачи в современных условиях.";
1.8.36. таблицу 4.13 "Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления" считать таблицей 2.72. "Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления";
1.8.37. таблицу 4.14. "Реализация инвестиционных проектов в области кадровой политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.73
Реализация инвестиционных проектов в области кадровой политики
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
|||||||
2011 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
ВЦП "Развитие муниципальной службы в Администрации г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." * |
Всего |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.8.38. подраздел 2.4.10. "Кадровая политика в органах местного самоуправления" после абзаца 7 дополнить абзацами:
"повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва;
осуществление мер по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе;";
1.8.39. подраздел 4.11. "Противодействие коррупции" считать подразделом 2.4.11. "Противодействие коррупции";
1.8.40. таблицу 4.15. "Индикатор эффективности противодействия коррупции" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.74
Индикатор эффективности противодействия коррупции
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доля граждан и организаций, столкнувшихся с фактами взяточничества и вымогательства со стороны муниципальных служащих (по данным социологических исследований), % |
- |
- |
23,8 |
22,7 |
21,6 |
20,5 |
";
1.8.41. подраздел 4.12. "Повышение качества предоставления муниципальных услуг" считать подразделом 2.4.12. "Повышение качества предоставления муниципальных услуг";
1.8.42. таблицу 4.16. "Индикаторы качества предоставления муниципальных услуг" изложить в следующей редакции.
"Таблица 2.75
Индикаторы качества предоставления муниципальных услуг
Наименование |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Количество услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", всего (ед.) |
- |
34 |
35 |
37 |
- |
- |
Количество услуг, предоставляемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, всего (ед.) |
- |
4 |
7 |
19 |
- |
- |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг<*>, % |
- |
- |
12 |
20 |
40 |
90 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.";
1.8.43. подраздел 2.4.12. "Повышение качества предоставления муниципальных услуг" после абзаца 9 дополнить абзацем:
"- создание филиалов многофункционального центра;";
1.8.44. подраздел 4.13. Совершенствование нормативной правовой базы" считать подразделом 2.4.13. "Совершенствование нормативной правовой базы";
1.8.45. подраздел 4.14 "Развитие информационного общества и формирование "Электронного муниципалитета" изложить в следующей редакции:
"2.4.14. Развитие информационного общества и формирование "Электронного муниципалитета"
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства потребовали в 2010 году принятия муниципальной целевой программы "Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг.".
В 2013 году в целях повышения эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ" была принята подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" муниципальной программы "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно - телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ";
обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "город Улан-Удэ";
повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ";
обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ".
Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий и проникновение их в социально-экономическую сферу, и органы государственной власти и местного самоуправления создают технологические предпосылки для развития гражданского общества за счет реального обеспечения прав организаций и граждан на свободный и оперативный доступ к информационным ресурсам.
До настоящего времени не создана соответствующая информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктура и не разработан единый регламент межотраслевого обмена данными в электронной форме, что ограничивает возможность эффективного применения автоматизированных систем поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в различных межведомственных системах, снижает экономическую эффективность создания и развития информационных систем.
Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в области защиты персональных данных необходимо обеспечение защиты прав и свобод граждан города Улан-Удэ при обработке их персональных данных.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.76
Индикаторы развития информационного общества и формирование электронного Улан-Удэ
N |
Наименование |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
Количество учащихся на один персональный компьютер, используемый в учебных целях<*>, человек: |
|
|
|
|
|
|
в общеобразовательных учреждениях |
45,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
19,0 |
|
2 |
Количество медицинских работников на один персональный компьютер, человек |
- |
9,0 |
8,0 |
8,0 |
- |
- |
3 |
Доля медицинских учреждений, имеющих широкополосной доступ к сети интернет, % |
- |
90,0 |
90,0 |
95,0 |
- |
- |
4 |
Доля учреждений, имеющих широкополосной доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/сек. <*>, %: |
|
|
|
|
|
|
в общеобразовательных учреждениях; |
43 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5 |
Доля общедоступных публичных муниципальных библиотек, имеющих широкополосной доступ к сети Интернет<*>, % |
25 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
6 |
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам<*>, %: |
0 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
муниципальный музей; |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
муниципальные библиотеки |
|
3,33 |
3,33 |
3,33 |
3,33 |
3,33 |
|
7 |
Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота<*>, % |
0 |
0 |
6 |
6 |
50 |
65 |
8 |
Доля органов местного самоуправления в городе Улан-Удэ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах<*>, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9 |
Доля обновления средств вычислительной техники и серверного и телекоммуникационного оборудования<*>, % |
- |
7 |
2,6 |
16 |
16,5 |
7 |
10 |
Предоставление муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий<*>, ед. |
- |
4 |
7 |
19 |
21 |
22 |
<*> - достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.";
Таблица 2.77
Реализация инвестиционных проектов по развитию информационного общества и формирование "электронного муниципалитета"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем требуемого финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
67,88 |
0,00 |
16,40 |
51,48 |
0,00 |
|||||||
2011 |
18,99 |
0,00 |
1,40 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2012 |
32,59 |
0,00 |
15,00 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2013 |
16,30 |
0,00 |
0,00 |
16,30 |
0,00 |
|||||||
1 |
Мероприятия, направленные на развитие информационного общества, в т.ч. |
Всего |
67,88 |
0,00 |
16,40 |
51,48 |
0,00 |
|||||
2011 |
18,99 |
0,00 |
1,40 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2012 |
32,59 |
0,00 |
15,00 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2013 |
16,30 |
0,00 |
0,00 |
16,30 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 годы"<*> |
Всего |
67,88 |
0,00 |
16,40 |
51,48 |
0,00 |
|||||
2011 |
18,99 |
0,00 |
1,40 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2012 |
32,59 |
0,00 |
15,00 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2013 |
16,30 |
0,00 |
0,00 |
16,30 |
0,00 |
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.";
1.9. в разделе IV "Механизм реализации, управления и контроля за выполнением Программы":
1.9.1. слова "Раздел IV." заменить словами "Раздел III.";
1.9.2 абзац 14 дополнить предложением: "А также предусматривает принятие и реализацию муниципальных программ, ведомственных целевых программ и адресной инвестиционной программы в установленном законодательством порядке.";
1.10. Раздел V "Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. "Ресурсное обеспечение Программы"
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов на 2011 - 2013 годы оценивается в размере 33592,52 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение прочих мероприятий.
Участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий предполагается в объеме 9212,70 млн. рублей, или 27,4% от требуемого финансирования.
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 2536,67 млн. рублей, или 7,5% от требуемого финансирования. За счет средств городского округа "Город Улан-Удэ" предполагается направить на реализацию мероприятий Программы 2973,17 млн. рублей, или 8,9% от требуемого финансирования.
За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала предполагается направить на реализацию Программы 18869,98 млн. рублей, или 56,2% от общего объема финансирования.
В среднесрочном периоде ожидается укрепление финансового состояния г. Улан-Удэ и увеличение собственных доходов бюджета городского округа "Город Улан-Удэ", позволяющих покрыть текущие расходы. Отгрузка продукции и оказание услуг к 2015 году составит 125,4 млрд. рублей, или в 3 раза к уровню 2007 года, объем инвестиций в основной капитал составит в 2015 году 21,5 млрд. рублей, увеличившись к 2007 году в 3,2 раза. Налоговые и неналоговые доходы бюджета возрастут до 3,21 млрд. рублей, или на 11,2% по отношению к 2007 году.
В 2014 - 2015 годы инвестиционные проекты реализуются в рамках муниципальных программ.";
1.11. в разделе VI "Оценка эффективности реализации программы":
1.11.1. наименование изложить в следующей редакции:
"Раздел V. "Оценка эффективности реализации Программы";
1.11.2. таблицу 7.1 "Индикаторы программы социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5.1
Основные индикаторы Программы социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы
";
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации в течение 10 дней после его подписания.
Мэр г. Улан-Удэ |
А.М. Голков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов Республики Бурятия от 5 декабря 2013 г. N 766-66 "О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31 марта 2011 года N 411-31 "О Программе социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы"
Текст решения опубликован в газете "Муниципальный вестник города Улан-Удэ" от 20 декабря 2013 г. N 48, от 14 января 2014 г. N 1/1
Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов Республики Бурятия от 25 декабря 2019 г. N 51-6 настоящее решение признано утратившим силу с 27 декабря 2019 г.