Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 10 февраля 2015 г. N 166
Приложение 1
к муниципальной программе"
Сведения
об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы Данковского муниципального района "Улучшение качества муниципального управления"
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значения индикаторов и показателей |
||||||||
год до начала реализации муниципальной программы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Цель муниципальной программы |
|
|
|
||||||||
1.1. |
Создание системы эффективного муниципального управления и повышение качества управления муниципальными финансами Данковского муниципального района. |
|
|
|
||||||||
2 |
Индикаторы цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Индикатор 1. Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления |
Организационно-правовой отдел |
% |
35 |
40 |
45 |
47,5 |
49 |
51,5 |
53 |
55,5 |
|
2.2. |
Индикатор 2. Отношение объема муниципального долга Данковского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов областного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов) |
Отдел финансов |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
3 |
Задачи муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 муниципальной программы: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления |
|||||||||||
|
Показатель задачи 1 муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде |
Организационно-правовой отдел |
% |
5 |
7 |
60 |
70 |
75 |
80 |
85 |
100 |
|
|
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление" |
|||||||||||
|
Цель подпрограммы Повышение эффективности муниципального управления |
|||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 1 Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы |
|||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации |
Организационно-правовой отдел |
ед. |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
33 |
36 |
|
|
Показатель 2 задачи 1 Количество муниципальных служащих, прошедших краткосрочные курсы обучения работе с современными компьютерными системами и информационной сетью Интернет |
Организационно-правовой отдел |
ед. |
5 |
5 |
8 |
10 |
12 |
15 |
17 |
21 |
|
|
Мероприятие 1 задачи 1 Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих |
Организационно-правовой отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 задачи 1 Доля вакантных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва |
Организационно-правовой отдел |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Мероприятие 2 задачи 1 Проведение конкурса на замещение вакантных должностей |
Организационно-правовой отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 Подпрограммы 1 Содержание и укрепление материально - технической базы Аппарата Администрации | ||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 Соотношение расходов на содержание аппарата управления муниципального образования к объему собственных доходов |
Общий отдел |
% |
19,95 |
26,3 |
21,18 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
|
|
Мероприятие 1 задачи 2 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 задачи 2 Финансовое обеспечение деятельности главы местной администрации |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3 задачи 2 Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4 задачи 2 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5 задачи 2 Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по градостроительной деятельности |
Отдел архитектуры и промышленности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3 Подпрограммы 1 Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом | ||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 3 Выполнение плана по доходам бюджета муниципального района от распоряжения муниципальным имуществом |
Отдел экономики |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
Основное мероприятие 1 задачи 3 Содержание муниципальной казны |
Отдел экономики |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4 Подпрограммы 1 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества и максимизация доходности | ||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 4 Доля муниципального имущества оформленного в муниципальную собственность в общем количестве объектов недвижимой муниципальной собственности |
Отдел экономики |
% |
85% |
88% |
89% |
90% |
92% |
97% |
98% |
100% |
|
|
Основное мероприятие 1 задачи 4 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
Отдел экономики |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5 Подпрограммы 1 Вовлечение земельных участков на территории муниципального района в экономический и гражданский оборот | ||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 5 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района |
Отдел экономики |
85,5% |
85,5 |
86,1 |
88,0 |
90,5 |
93,0 |
93,5 |
94,0 |
95,0 |
|
|
Основное мероприятие 1 задачи 5 Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по земельному контролю |
Отдел экономики |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 6 Подпрограммы 1 Реформирование деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 6. Количество проведенных мероприятий |
Общий отдел, организационно-правовой отдел |
(ед.) |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Основное мероприятие 1 задачи 6 Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров - совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления. |
Общий отдел, организационно-правовой отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 7 Подпрограммы 1 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно - коммуникационных технологий | ||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 7 Доля муниципальных служащих использующих в работе информационно - коммуникационные технологии |
Общий отдел |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
Основное мероприятие 1 задачи 7 Приобретение информационного обеспечения органами местного самоуправления |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для повышения эффективности использования средств районного бюджета и управления муниципальным долгом Данковского муниципального района |
|||||||||||
|
Показатель задачи 2 муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Объем дефицита районного бюджета |
Отдел финансов |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
3.2.2. |
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" |
|||||||||||
3.2.3. |
Цель подпрограммы |
Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета для наиболее эффективного использования бюджетных средств |
||||||||||
3.2.4. |
Индикатор 1 подпрограммы 2 |
Наличие долгосрочной бюджетной стратегии |
||||||||||
3.2.5. |
Задача 1 Подпрограммы 2 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного планирования |
|||||||||||
|
Показатель задачи 1 подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6. |
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану |
Отдел финансов |
% |
104 |
102 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.7. |
1. Разработка и корректировка долгосрочной бюджетной стратегии района |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.8. |
2. Разработка проекта районного бюджета в установленные сроки |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 Подпрограммы 2 Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства |
|||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.9. |
Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами |
Отдел финансов |
% |
6,5 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.10. |
Формирование районного бюджета на основе программно-целевого принципа |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.11. |
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета |
Отдел финансов |
Ед. |
3,4 |
3,6 |
3,8 |
4 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
|
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.12. |
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.13. |
Соотношение объема проверенных средств районного бюджета и общей суммы расходов районного бюджета |
Отдел финансов |
% |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.14. |
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3 Подпрограммы 2 |
Совершенствование организации исполнения районного бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета района, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности |
||||||||||
|
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.15. |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов районного бюджета |
Отдел финансов |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.16. |
Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение районного бюджета |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.17. |
Исполнение полномочий по программному и техническому обеспечению кассового обслуживания исполнения местных бюджетов |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.17. |
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета |
Отдел финансов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.18. |
Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4 Подпрограммы 2 |
Планирование и осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
||||||||||
|
Показатель задачи 4 подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.19. |
отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района |
Отдел финансов |
% |
44 |
40 |
46 |
46 |
46 |
45 |
45 |
45 |
|
|
Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.20. |
Планирование муниципальных заимствований района при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и осуществление заимствований при исполнении районного бюджета |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5 Подпрограммы 2 |
Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области с целью сохранения репутации добросовестного заемщика |
||||||||||
|
Показатель задачи 5 подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.21. |
объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района |
Отдел финансов |
Руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.22. |
1. Ведение Муниципальной долговой книги Данковского муниципального района |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.23. |
2. Мониторинг текущей ситуации по исполнению районного бюджета |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.24. |
3. Мониторинг долговой нагрузки на бюджет |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.25. |
4. Обслуживание муниципального долга района |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 6 Подпрограммы 2 |
Проведение взвешенной политики по предоставлению государственных гарантий Данковского муниципального района |
||||||||||
|
Показатель задачи 6 подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.26. |
объем средств районного бюджета, направленных на исполнение муниципальных гарантий района |
Отдел финансов |
Руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.27. |
планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий района |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации Данковского муниципального района Липецкой области от 10 февраля 2015 г. N 166 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.